Załącznik 5 do SZOOP WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ IZ RPOWŚ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO. szacowana całkowita wartość

Podobne dokumenty
Załącznik 5 do SZOOP WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ IZ RPOWŚ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO. szacowana całkowita wartość

Załącznik 5 do SZOOP WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ IZ RPOWŚ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO. szacowana całkowita wartość

Załącznik 5 do SZOOP WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ IZ RPOWŚ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO. szacowana całkowita wartość

Załącznik 5 do SZOOP WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ IZ RPOWŚ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO. szacowana całkowita wartość

szacowana wartość kosztów szacowany wkład UE (PLN) kwalifikowalnych (PLN) duży projekt (T/N/ND) wskaźnik wartość docelowa

Załącznik 5 do SZOOP WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ IZ RPOWŚ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO. szacowana całkowita wartość

5 do SZOOP WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ IZ RPOWŚ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO. szacowana wartość kosztów

5 do SZOOP WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ IZ RPOWŚ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO. szacowana wartość kosztów

Zał 5 do SZOOP WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ IZ RPOWŚ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO. szacowana wartość kosztów

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Źródło dofinansowani a. ZRID- uzyskany r. DŚ- uzyskana r. SWI- opracowane RPO WŚ

III RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ZIT KOF NA LATA

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

II RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ZIT KOF NA LATA

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

Planowany (w dn. identyfikacji) okres realizacji (kwartał/miesiąc oraz rok)

Kielce, luty 2016 r.

WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ KULTURA I DZIEDZICTWO

Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD

Załącznik nr 3 do SZOOP Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, Działań i Poddziałań

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Postępy wdrażania Plany na przyszłość. Kielce, 5 grudnia 2016 r.

Kielce, marzec 2017 r.

I RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ZIT KOF NA LATA SPIS TREŚCI

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach RPOWŚ

EFRR (tryb pozakonkursowy) ZIT EFRR+EFS w mln PLN

Kielce, dnia 20 marca 2017 r. Poz. 982 UCHWAŁA NR XXXI/457/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 13 marca 2017 r.

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku.

UCHWAŁA NR 1088/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 9 maja 2012 r.

Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku Lublin, maj 2018 r.

Szacowana całkowita wartość. Szacowana wartość kosztów. Duży projekt (T/I/ND) 7. kwalifikowalnych (PLN)

EFRR (tryb pozakonkursowy) ZIT EFRR+EFS w mln PLN

(wersja z dnia 15 listopada 2018 roku) TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ IZ RPO WP W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ IZ RPO WP W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

UCHWAŁA NR 427/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 27 MARCA 2019 ROKU W SPRAWIE: ZMIAN W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA NA 2019 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1232/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2016 roku.

Instytucja ogłaszająca konkurs. Numer i nazwa Działania/Poddziałania. Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Planowana alokacja (EUR)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 43/2016r. KM RPOWŚ z dnia r.

Zmiana alokacji: z ,00 EUR na ,92 EUR. Zmiana alokacji: z ,00 EUR na ,08 EUR

Planowany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał / miesiąc oraz rok)

Załącznik nr 1 do uchwały nr W/7/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 14 maja 2018 r.

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: konkursowy. pozakonkursowy

KOF projekty realizowane z zakresu efektywności energetycznej

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2019 WERSJA PLANU DZIAŁANIA 2019/1 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. Oś 10 Otwarty rynek pracy

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2018 WERSJA PLANU DZIAŁANIA 2018/1 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. Oś 10 Otwarty rynek pracy

Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

UCHWAŁA NR 1579/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 29 CZERWCA 2016 r.

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH DLA DZIAŁANIA LUBELSKIEGO NA LATA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 44/2016r. KM RPOWŚ z dnia r.

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej

Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD

Planowany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał / miesiąc oraz rok)

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM NA 2016 ROK

Planowany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał / miesiąc oraz rok)

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. A. infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych

Informacja na temat stanu przygotowania do wdrożenia RPO WKP ze szczególnym uwzględnieniem prac dot. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2488/2017 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 kwietnia 2017 roku.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1828/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2016 roku.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Załącznik nr IIb Szczegółowe kryteria wyboru projektów

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. A. infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych

Załącznik do Uchwały nr 538/15

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR

wersja z dnia 31 marca 2016 r.

Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. A. infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych

Priorytet Inwestycyjny 7b -całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg 3,427km. Priorytet Inwestycyjny 7b

UCHWAŁA NR X/179/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Zapewnienie infrastruktury rowerowej w ramach budowy i rozbudowy dróg wojewódzkich w województwie świętokrzyskim

Planowany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał / miesiąc oraz rok)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2034/18 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 listopada 2018 r.

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata listopada 2014 r. dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego OPIS DZIAŁANIA

RAMOWY PLAN DZIAŁANIA NA ROK/PÓŁROCZE ROKU 2018

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Transkrypt:

Działanie 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości 13 styczeń 2016 r. Lp. nr działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu ( mln PLN) szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (PLN) duży projekt (T/N/ND) szacowany wkład UE (PLN) wskaźnik wartość docelowa Przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/miesiąc oraz rok) Przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok) Przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok) Załącznik 5 do SZOOP WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ IZ RPOWŚ 2014-2020 W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO zakładane efekty projektu wyrażone składnikami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Oś 2. Konkurencyjna gospodarka 1. Projekt promocji gospodarczej województwa świętokrzyskiego: "Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in" Województwo Świętokrzyskie 10,72 10,66 ND 9,06 odbiorców przedsięwzięć informacyjnopromocyjnych nawiązanych kontaktów między przedsiębiorcami regionalnymi i zagranicznymi wspartych przedsięwzięć informacyjnopromocyjnym o charakterze międzynarodowym wspartych przedsięwzięć informacyjnopromocyjnych o charakterze krajowym przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe 5000 200 50 15 150 150 I kw. 2016 II kw. 2016 IV kw. 2020

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa Oś 5. Nowoczesna komunikacja 1. 2 3 4 5 6 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinkach: /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy Gm. Chęciny tj. km 25+198 do obiektu mostowego na rzece Łososina (Wierna Rzeka) w miejscowości Bocheniec tj. km 27+138 długości ok. 2 km/ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. ok. 45 km /Budowa układu obwodnicowego m. Staszów dw. Nr 764/ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km /Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa/ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. Bałtów - Czekarzewice granica województwa dł., ok. 29,3 km /Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój Nowy Korczyn Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka 07.2016 07.2016 07.2016 07.2016 07.2016 07.2016 5,7 5,7 N 4,5 31,1 31,1 N 24,6 64,9 64,9 N 51,4 108,0 108,0 N 85,5 22,5 25,5 N 17,8 18,9 18,9 N 15,0 wybudowanych wybudowanych wybudowanych wybudowanych wybudowanych wybudowanych -- 2,0 5,0 -- 5,0 5,0 -- 27,0 6,5 -- 2,5 IV 2016 II 2016 IV 2016 IV 2016 III 2016 IV 2018 IV 2016 III 2016 II 2018 IV 2016 III 2016 III 2018

7 8 9 10 11 /budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) w systemie zaprojektuj zbuduj Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego w systemie zaprojektuj zbuduj / Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa / Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój Nowy Korczyn Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle/ Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 - Podgórze Bodzentyn; dł. ok. 2,5km i DW 751 Bodzentyn Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku Iwaniska Klimontów - Koprzywnica wraz z budową obwodnic. Razem odc. dł. ok. 26,0 km /Budowa obwodnicy Klimontowa/ 07.2016 07.2016 07.2016 07.2016 07.2016 53,1 53,1 N 42,1 38,7 38,7 N 30,7 85,5 85,5 N 67,7 13,5 13,5 N 10,7 27,0 27,0 N 21,4 wybudowanych wybudowanych wybudowanych wybudowanych wybudowanych 3,0 4,5 14,0 4,7 3,0 5,4 -- -- 5,5 4,0 --

Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym ZIT KOF Chęciny Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym ZIT KOF Kielce. 12 13 2. Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785 /Etap I Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno DK 74/ Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT 07.2016 07.2016 43,2 43,2 N 34,2 45,0 45,0 N 35,6 Oś 6. Rozwój miast Kielce 10,21 8,37 ND 7,11 wybudowanych wybudowanych energetycznie budynków (sztuk) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (kwh/rok) 7,4 -- -- 18,5 4 I kw. 2017 I kw. 2017 IV kw. 2018 określony zostanie w IV kw. 2016 r. Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy Chęciny równoważnika CO2) energetycznie budynków (sztuk) określony zostanie w IV kw. 2016 r. 3 III kw. 2016 II kw. 2016 IV kw. 2020 3. Chęciny 10,21 10,21 ND 8,68 Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (kwh/rok) 62 400

Działanie 6.1 Efektywno ść energetycz na w sektorze publiczny m ZIT KOF Górno 17.02.2016 r Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym ZIT KOF Daleszyce Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym ZIT KOF Chmielnik 4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik Chmielnik 6,52 6,52 ND 5,54 równoważnika CO2) energetycznie budynków (sztuk) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (kwh/rok) Oszacowanie wskaźnika nastąpi w chwili przygotowywani a dokumentacji do konkursu 4 I kw. 2017 II kw. 2015 III kw. 2019 400 000 5. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez termomodernizację, modernizację urządzeń energetycznych budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE na obszarze Gminy Daleszyce w ramach ZIT Daleszyce 7,87 7,87 ND 6,69 równoważnika CO2) energetycznie budynków (sztuk) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (kwh/rok) równoważnika CO2) zostanie oszacowany przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie 6 2 500 000 Przybliżony termin określenia wskaźnika marzec 2016 III kw. - sierpień 2016 IV kw. - październik 2016 IV kw. - grudzień 2017 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Górno Górno 4,28 4,28 ND 3,64 energetycznie budynków (sztuk) 5 II kw. 2017 I kw. 2016 III kw. 2020

e 6.1 Efektyw ność energet yczna w sektorz e publiczn ym ZIT KOF Miedzia na Góra 17.02.2 016 r Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym ZIT KOF Masłów 6. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (kwh/rok) 600 000 7. Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów Masłów 3,63 3,63 ND 3,09 równoważnika CO2) energetycznie budynków (sztuk) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (kwh/rok) równoważnika CO2) obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnośc iami (szt.) 150 5 III kw. 2016 III kw. 2016 III kw. 2018 250 000 70 0 Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) (EPC) (osoby) 0 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra 9,01 9,01 ND 7,66 energetycznie budynków (sztuk) 4 III kw. 2016 II kw. 2016 III kw. 2020

Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym ZIT KOF Piekoszów Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym ZIT KOF Morawica 8. Miedziana Góra równoważnika CO2) Przybliżony termin oszacowania wskaźnika: rok 2016 9. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica Zadanie 1. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach Morawica 5,42 5,42 ND 4,61 energetycznie budynków (sztuk) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (kwh/rok) równoważnika CO2) obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnośc iami (szt.) 2 IV. 2016 I. 2015 IV. 2017 150 000 6 2 10. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Piekoszów Piekoszów 9,96 9,96 ND 8,46 energetycznie budynków (sztuk) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (kwh/rok) 3 II kw. czerwiec 2017 oszacowanie na etapie wykonywania audytu energetycznego oraz PGN tj. w IV kw. 2016 roku. I kw. marzec 2017 IV kw. 2018

Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym ZIT KOF Zagnańsk Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym ZIT KOF Sitkówka -Nowiny równoważnika CO2) oszacowanie na etapie wykonywania audytu energetycznego oraz PGN tj. w IV kw. 2016 roku 11. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej na terenie Gminy Sitkówka -Nowiny Sitkówka - Nowiny 1,44 1,44 ND 1,23 energetycznie budynków (sztuk) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (kwh/rok) 2 oszacowanie po wykonaniu audytu energetycznego tj. II kw.2016 II kw. 2016/ maj 2016 II kw. 2017/maj 2017 IV kw. 2017/grud zień 2017 12. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Zagnańsk wraz z wykorzystaniem OZE Zagnańsk 1,19 1,19 ND 1,02 równoważnika CO2) energetycznie budynków (sztuk) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (kwh/rok) oszacowanie po wykonaniu audytu energetycznego, tj. II kw.2016 3 IV kw. 2016 oszacowanie w II kwartale 2016 II kw. 2017 IV kw.2018

Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska ZIT KOF Chęciny Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska ZIT KOF Kielce równoważnika CO2) oszacowanie w II kwartale 2016 13. Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce Kielce źródeł oświetlenia gminnego (szt.) 847 I kw. /2017 II kw. /2018 IV kw./2018 5,13 5,13 ND 4,36 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) Oszacowanie na etapie składania wniosku o dofinansowanie (I kwartał 2018 Oszacowanie na etapie składania wniosku o dofinansowanie (I kwartał 2018 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chęciny Chęciny liczba źródeł oświetlenia gminnego (Szt.) 1200 IV kw. 2016 I kw. 2016 III kw. 2019 14 1,99 1,99 ND 1,69 ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) 197 szacowany roczny Oszacowanie wskaźnika nastąpi w chwili przygotowywani a dokumentacji do konkursu

Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska ZIT KOF Górno Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska ZIT KOF Daleszyce Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska ZIT KOF Chmielnik Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik Chmielnik źródeł oświetlenia gminnego (szt.) 500 III kw. 2017 I kw. 2016 III kw. 2019 15 2,49 2,49 ND 2,12 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) 40 szacowany roczny zostanie oszacowany przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce Daleszyce źródeł oświetlenia ulicznego (szt.) 800 - III kw. - wrzesień 2016 - IV kw. - listopad 2016 - IV kw. 2017 - grudzień 2017 16 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) 700 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górno Górno 3,78 3,78 ND 3,22 3,04 3,04 ND 2,58 - źródeł oświetlenia ulicznego (szt.) Przybliżony termin określenia wskaźnika marzec 2016 (po opracowaniu i zatwierdzeniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Daleszyce 1400 I kw. 2017 III kw. 2015 IV kw. 2019 17 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) 600

Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska ZIT KOF Masłów równoważnika CO2) 500 18 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górno Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów Masłów źródeł oświetlenia gminnego (szt.) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) 1 100 300 III kw. 2016 I kw. 2016 IV kw. 2017 (Tony równoważnika CO2) 200 2,34 2,34 ND 1,99 obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnośc iami (szt.) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) (EPC) (osoby) 0 0

Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska ZIT KOF Piekoszów Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska ZIT KOF Morawica Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska ZIT KOF Miedziana Góra Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miedziana Góra Miedziana Góra źródeł oświetlenia gminnego (szt.) 1200 III kw. 2016 II kw. 2016 IV kw. 2019 19 1,79 1,79 ND 1,52 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) 908 20 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Morawica Morawica równoważnika CO2) źródeł oświetlenia gminnego (Szt.) - 1000 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) 908 1000 III.2016 IV.2015 IV.2017 2,94 2,94 ND 2,50 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) 150 równoważnika CO2) 150 21 Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę i modernizacją oświetlenia ulicznego na energooszczędne w gminie Piekoszów Piekoszów 3,09 3,09 ND 2,62 źródeł oświetlenia gminnego (Szt.) równoważnika CO2) 1350 zostanie oszacowany na etapie wykonywania audytu efektywności energetycznej oraz PGN tj. w II kw. - czerwiec 2018 r. I kw. - marzec 2017 III kw. - październi k 2019

Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska ZIT KOF Zagnańsk Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska ZIT KOF Strawczyn Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska ZIT KOF Sitkówka Nowiny IV kw. 2016 roku Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka Nowiny Sitkówka Nowiny 0,50 0,50 ND 0,42 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) źródeł oświetlenia gminnego (Szt.) zostanie oszacowany na etapie wykonywania audytu efektywności energetycznej oraz PGN tj. w IV kw. 2016 roku 200 II kw. 2016/ maj 2016 II kw. 2017/maj 2017 IV kw. 2017/paźd ziernik 2017 22 Wdrożenie systemu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strawczyn Strawczyn źródeł oświetlenia gminnego (Szt.) 1890 IV kw. 2016 IV kw. 2016 IV kw. 2020 23 4,64 4,64 ND 3,94 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) 370 równoważnika CO2) Wskaźnik zostanie oszacowany w 2016 roku w audycie energetycznym Modernizacja oświetlenia gminnego na terenie Gminy Zagnańsk Zagnańsk 0,65 0,65 ND 0,55 źródeł oświetlenia gminnego (stacja oświetleniowa) (Szt.) 50 I kw. 2017 I kw. 2017 IV kw. 2018 24

Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska ZIT KOF Kielce źródeł oświetlenia gminnego (punkt oświetleniowy) (Szt.) 70 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) oszacowanie w I kwartale 2017 równoważnika CO2) oszacowanie w I kwartale 2017 25 Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej Kielce wybudowanych lub dróg dla rowerów (km) osób korzystających z dróg dla rowerów 12 oszacowanie prawdopodobnie możliwe w IV kwartale 2016 III kw. /2019 IV kw. /2019 IV kw. /2020 10,21 10,21 ND 8,68 równoważnika CO2) oszacowanie prawdopodobnie możliwe w IV kwartale 2016)

Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska ZIT KOF Górno Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska ZIT KOF Daleszyce Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska ZIT KOF Chęciny Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych - Chęciny Chęciny wybudowanych lub dróg dla rowerów (km) 10 IV kw. 2016 I kw. 2019 IV kw. 2020 26 0,70 0,70 0,59 osób korzystających z dróg dla rowerów (osoby/rok) 4 500 równoważnika CO2) Oszacowanie wskaźnika nastąpi w chwili przygotowywani a dokumentacji do konkursu 27 Wsparcie dla zrównoważonej mobilności miejskiej ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Daleszyce Daleszyce ścieżek rowerowych (km) osób korzystających z dróg dla rowerów (osoby/rok) 5,5 1000 - III kw. - lipiec 2018 - III kw. - wrzesień 2018 - II kw. - wrzesień 2020 Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górno Górno 0,94 0,94 ND 0,80 równoważnika CO2) dróg dla rowerów (km) Przybliżony termin określenia wskaźnika marzec 2016 (po opracowaniu i zatwierdzeniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Daleszyce 5 II kw. 2017 IV kw. 2015 I kw. 2020 28 2,99 2,99 ND 2,54 osób korzystających z dróg dla rowerów (osoby/rok) 1500

Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska ZIT KOF Piekoszów Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska ZIT KOF Masłów (Tony równoważnika CO2)- 11 29 Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów Masłów dróg dla rowerów (km) - 2 osób korzystających z dróg dla rowerów (osoby/rok) 3 500 IV kw. 2016 I kw. 2017 I kw. 2018 1,85 1,85 ND 1,57 równoważnika CO2 ) 2 obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnośc iami (szt.) 0 Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) (EPC) (osoby) 0 Budowa ciągów rowerowych w gminie Piekoszów Piekoszów dróg dla rowerów (km) 3,1 II kw.- czerwiec 2017 r. I kw.- marzec 2017 III kw.- październi ka 2019 30 2,14 2,14 ND 1,82 osób korzystających z dróg dla rowerów (osoby/rok) 2500

Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF Chęciny Chęciny Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska ZIT KOF Daleszyce Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska ZIT KOF Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska ZIT KOF Sitkówka Nowiny 31 Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka Nowiny Sitkówka Nowiny 1,54 1,54 ND 1,31 ścieżek rowerowych (km) 3 równoważnika CO2) Zostanie oszacowany na etapie składania dokumentacji konkursowej II kw. 2017/ maj 2017 IV kw./ 2017 III kw. /2018 32 Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk Zagnańsk Zagnańsk 3,54 3,54 ND 3,01 dróg dla rowerów (km) - 7 osób korzystających z dróg dla rowerów Oszacowanie w II kwartale 2016 II kw. 2017 II.2017 IV.2018 33 34 Wspieranie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce, poprzez budowę centrum przesiadkowego Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją Daleszyce 1,45 1,45 ND 1,23 2,04 2,04 ND 1,74 dworców i centrów przesiadkowych (szt.) - osób korzystających z zintegrowanych węzłów przesiadkowych (osoby/rok) równoważnika CO2) lub obiektów turystycznych i rekreacyjnych (szt.) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne 1 4000 Przybliżony termin określenia wskaźnika marzec 2016 1 5 000 - II kw. - czerwiec 2018 IV kw. 2016 - III kw. - wrzesień 2018 I kw. 2017r. - III kw. - wrzesień 2019 III kw.2019

Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF Górno Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF Daleszyce Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF Chmielnik (odwiedziny/rok) 35 36 37 Zagospodarowanie zbiornika wodnego "Andrzejówka" wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej Budowa platformy widokowej w msc. Daleszyce oraz zagospodarowanie miejsc wokół świetlic wiejskich w msc. Cisów i Widełki jako zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów przyrodniczych KOF na terenie gminy Daleszyce. Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu w miejscowości Górno Chmielnik Daleszyce Górno 2,64 2,64 ND 2,24 0,94 0,94 ND 0,80 1,50 1,50 ND 1,28 lub obiektów turystycznych i rekreacyjnych(szt.) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (odwiedziny/rok) lub obiektów turystycznych lub rekreacyjnych (szt.) - Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (odwiedziny/rok)- lub obiektów turystycznych i rekreacyjnych (szt.) - Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w miejscach 1 500 3 2000. 1 1000 II kw. 2019 - III kw. - wrzesień 2017 I kw. 2019 II kw. 2020 - IV kw. - grudzień 2017 - III kw. 2020 - wrzesień 2020 III kw. 2017 IV kw. 2015 IV kw. 2019

Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF Górno 38 Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w miejscowości Cedzyna i Leszczyny Górno należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (odwiedziny/rok) lub obiektów turystycznych i rekreacyjnych (szt. ) - 1 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne(odwied ziny/rok) 1500 IV kw. 2017 II kw. 2015 IV kw. 2019 1,84 1,84 ND 1,56 obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawności ami (szt.) 1 lub obiektów turystycznych i rekreacyjnych (szt. ) 1 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne(odwied 1500

Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF Morawica Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF Masłów ziny/rok) obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawności ami (szt.) 1 39 40 Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych w Gminie Morawica Zadanie 1. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Masłów Morawica 2,59 2,59 ND 2,20 6,58 6,58 ND 5,59 lub obiektów turystycznych i rekreacyjnych (szt.) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne ( odwiedziny/rok) osób korzystających ze szlaków turystycznych (osoby/rok) szlaków turystycznych (km) obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawności ami (szt.) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa ) ( EPC) (osoby) lub obiektów turystycznych i rekreacyjnych (Szt.) 1 1 800 1 050 0,5 0 0 2 I kw. 2018 II kw.2018 III kw.2019 IV. 2016 IV.2015 IV.2016

Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF Sitkówka-Nowiny Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF Piekoszów 41 w Morawicy Zadanie 2. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Bilczy Zachowanie bioróżnorodności w rezerwatach na terenie gminy Piekoszów Piekoszów 0,85 0,85 ND 0,72 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (Odwiedziny/rok) lub obiektów turystycznych i rekreacyjnych (szt) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (odwiedziny/rok) 6 000 2 1500 III kw. - listopad 2018 III kw. - listopad 2016 III kw. - październik 2020 42 Budowa ścieżki edukacyjnoprzyrodniczej na terenie Gminy Sitkówka- Nowiny. Sitkówka- Nowiny lub obiektów turystycznych i rekreacyjnych (produkt) (Szt.) 1 II kw. 2017/ maj 2017 I kw. 2018/ marzec 2018 IV kw. 2018/paźd ziernik 2018 4,04 4,04 ND 3,43 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (odwiedziny/rok) (Szt.) 30 000

Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF Zagnańsk Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF Strawczyn Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF Strawczyn 43 Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn - ścieżka dydaktyczna Strawczyn 2,95 2,95 ND 2,51 lub obiektów turystycznych i rekreacyjnych (Szt.) obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawności ami (Szt.) osób korzystających ze szlaków turystycznych(osob y/rok) 1 1 30 000 IV kw. 2016 IV kw. 2016 IV kw. 2020 44 Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn ścieżka narciarskobiegowo-rowerowa Strawczyn 2,67 2,67 ND 2,27 lub obiektów turystycznych i rekreacyjnych (Szt.) 1 IV kw. 2016 IV kw. 2016 IV kw. 2020 45 Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych - Zagnańsk Zagnańsk osób korzystających ze szlaków turystycznych(osob y/rok) lub obiektów turystycznych i rekreacyjnych(szt.) 5 000 3 III kw. 2018 IV.2018 II.2020 3,88 3,88 ND 3,30 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (odwiedziny/rok) 10 000

Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF Chęciny Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF Kielce 46 Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce Kielce 13,94 13,94 ND 11,85 lub obiektów turystycznych i rekreacyjnych(szt.) ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem(szt.) osób korzystających z ośrodków edukacji ekologicznej(osoby /rok) - wartość docelowa dla pełnego roku następującego po roku zakończenia realizacji projektu Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne(osoby/ rok) - 2 1 41 500 2 500 wartość docelowa dla roku następującego po roku zakończenia realizacji projektu I kw. 2017 III kw. 2017 IV kw. 2019 obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawności ami (szt.) 1 47 Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjnopromocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko- Kieleckiego Chęciny 0,20 0,20 ND 0,17 liczba lub obiektów turystycznych i rekreacyjnych (sztuk) 1 IV kw. 2016 I kw. 2016. IV kw. 2019

Działanie 6.4 Infrastruktura drogowa ZIT KOF Kielce Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF Zagnańsk Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF Daleszyce 48 49 Modernizacja i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej w miejscowości Widełki na terenie Gminy Daleszyce Utworzenie w Gminie Zagnańsk ośrodka edukacji ekologicznej pn. Centrum Edukacyjne Fauny i Flory Gór Świętokrzyskich w Zagnańsku Daleszyce Zagnańsk 0,60 0,60 ND 0,51 liczba osób korzystających ze szlaków turystycznych (osoby/rok) ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (szt.) osób korzystających z ośrodków edukacji ekologicznej(osoby /rok) - ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (szt.) 74 388 1 1000 1 - III kw. - wrzesień 2017 - IV kw. - grudzień 2017 - III kw. - wrzesień 2020 III kw. 2017 IV.2017 III.2019 3,68 3,68 ND 3,13 osób korzystających z ośrodków edukacji ekologicznej (osoby/rok) 20 000 nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] 3 50 Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w oraz budowę nowego połączenia ul Witosa z ul. Radomską Kielce 121,1 98,96 ND 84,12 Całkowita długość nowych dróg (km) Całkowita długość lub dróg (km) Nośność wybudowanej/prze budowanej drogi (KN/oś) 5,3 0,8 115 II kw. /2018 IV kw. /2018 IV kw. /2020

Działanie 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF Kielce. Działanie 6.4 Infrastruktura drogowa ZIT KOF Kielce. 51 Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielce 31,70 30,05 ND 25,54 Całkowita długość nowych dróg (km) Nośność wybudowanej/prze budowanej drogi(kn/oś) 2 115 I kw. V/2016 I kw. /2017 II kw. /2018 52 Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego Kielce wspartych obiektów Infrastruktury kształcenia zawodowego (szt.) Potencjalna liczba użytkowników nowo utworzonej infrastruktury do praktycznej nauki zawodu (osoby) 1 2638 IV kw. /2016 I kw. /2016 I kw. 2019 44,28 36,00 ND 30,60 obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawności ami (szt.) Odsetek uczniów publicznych samorządowych szkół ponadgimnazjalnyc h w powiecie M. Kielce korzystających z nowo utworzonej infrastruktury do praktycznej nauki zawodu (%) 1 24,8

Poddziałanie 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (projekt pozakonkursowy) 12.02.2015 r. 2 Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych Produkt: uczniów stypendialnym w programie 200 0,97 0,97 ND 0,82 II kwartał 2016 r. III kwartał 2016 r. III kwartał 2017 r. 53 1 Odsetek zrealizowanych IPR 90% 6,08 3 6,08 ND 5,17 Produkt: uczniów stypendialnym w programie 1 109 Przewiduje się wybór projektów odrębnych dla każdego roku wdrażania 1 Projekty pozakonkursowe w ramach osi priorytetowych 8, 9 oraz 10 wskazana w niniejszym załączniku zostały uznane przez IZ RPOWŚ 2014 2020 za zgłoszone i zidentyfikowane na podstawie zapisów RPOWŚ 2014 2020, Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014 2020, Rozdział 8. 2 Data zatwierdzenia PROWŚ 2014 2020 przez KE 3 Kwota alokacji Poddziałania 8.5.3 pomniejszona o alokację projektu ujętego w zał. 5 do SZOOP uchwała 1516/16 z dnia 08.06.2016 r., przy zastosowaniu kursu EUR 4,4261

Poddziałanie 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (projekt pozakonkursowy) 12.02.2015 r. Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Odsetek zrealizowanych IPR 90% Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego Produkt: uczniów stypendialnym w programie 200 0,97 0,97 ND 0,82 II kwartał 2016 r. III kwartał 2016 r. III kwartał 2017 r. Odsetek zrealizowanych IPR 90% 54 Produkt: uczniów stypendialnym w programie 1 370 7,50 4 7,50 ND 6,37 Przewiduje się wybór projektów odrębnych dla każdego roku wdrażania Odsetek zrealizowanych IPR 90% 4 Kwota alokacji Poddziałania 8.5.3 pomniejszona o alokację projektu ujętego w zał. 5 do SZOOP uchwała 1516/16 z dnia 08.06.2016 r., przy zastosowaniu kursu EUR 4,4261.

Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy) 12.02.2015 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Świętokrzyska ekonomia społeczna 2,16 2,16 ND 1,83 Produkt: podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem 30 IV kwartał /2015 r. (listopad/ grudzień) Styczeń 2016 r. Grudzień 2018 r. 55 5 1,72 1,72 ND 1,46 Produkt: podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem 20 I kwartał 2019r. (styczeń) Styczeń 2019r. Grudzień 2020r. 5 Kwota alokacji Poddziałania 9.3.2 pomniejszona o alokację projektu ujętego w zał. 5 do SZOOP uchwała 1516/16 z dnia 08.06.2016 r. przy zastosowaniu kursu EUR 4,4261.

Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe) 12.02.2015 r. Powiatowe Urzędy Pracy/ Miejski Urząd Pracy Oś 10. Otwarty rynek pracy 56 Programy aktywizacji zawodowej realizowane przez Miejski i Powiatowe Urzędy Pracy woj. świętokrzyskiego (ogółem 14 Urzędów) 6 233,18 233,18 ND 198,20 Produkt: 7 osób w wieku 50 lat i więcej w programie Produkt: osób z niepełnosprawności ami objętych wsparciem w programie Produkt: osób długotrwale bezrobotnych w programie Produkt: osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) w programie Produkt: osób o niskich kwalifikacjach obje tych wsparciem w programie Produkt: osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie 2 249 770 7 463 19 741 6 077 2 068 II kwartał 2015 r. II kwartał 2015 r. 31.12. 2020 r. 6 Dane dotyczące wartości poszczególnych projektów realizowanych przez PUP/MUP dostępne są w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w, ul. Witosa 86. 7 Dane dotyczące wartości docelowych wskaźników dla poszczególnych projektów realizowanych przez PUP/MUP dostępne są w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w, ul. Witosa 86.

Działanie 11.1 Skuteczny i efektywny system wdrażania RPOWŚ Departament Polityki Regionalnej 10.3.1 Mobilność zawodowa i geograficzna w ramach sieci Eures, wspierana przez publiczne służby zatrudnienia (projekty pozakonkursowe) Świętokrzyskie Województwo W zależności od identyfikacji potrzeb w tym zakresie Powiatowe Urzędy Pracy/ Miejski Urząd Pracy W zależności od identyfikacji potrzeb w tym zakresie W zależności od identyfikacji potrzeb w tym zakresie W zależności od identyfikacji potrzeb w tym zakresie 57 Realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w, a także przez Miejski i Powiatowe Urzędy Pracy woj. świętokrzyskiego, ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) EURES zdiagnozowanych na podstawie analiz społeczno gospodarczych regionu. 3,62 8 3,62 ND 3,08 Oś 11. Pomoc Techniczna i osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) w programie osób długotrwale bezrobotnych w programie osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie osób z niepełnosprawności ami objętych wsparciem w programie osób w wieku 50 lat i więcej w programie osób o niskich kwalifikacjach w programie 302 100 13 11 33 89 58 Roczny Plan Działań w rok 2015- Badania ewaluacyjne oraz analizy, ekspertyzy dotyczące RPOWŚ 2014-2020 300 000,00 8 Kwota alokacji Poddziałania 10.3.1 została wyliczona przy zastosowaniu kursu EUR 4,4261.

Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału Departament Polityki Regionalnej Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału Departament Polityki Regionalnej Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału Departament Polityki Regionalnej 59 rok 2015-Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ 2 135 1 76,30 60 rok 2015-Szkolenia dla pracowników wdrażających RPOWŚ 371 31 1,75 61 rok 2015-Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia w ramach RPOWŚ 486 90 1,41

Działanie 11.1 Skuteczny i efektywny system wdrażania RPOWŚ Departament Polityki Regionalnej Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Departament Polityki Regionalnej Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Departament Polityki Regionalnej Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału Departament Polityki Regionalnej 62 rok 2015-Obsługa Komitetu Monitorującego, Grup Roboczych, konsultacji społecznych, innych ciał doradczych, oraz opłaty związane z wdrażaniem RPOWŚ 83 020, 00 63 rok 2015-Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ 513 10 0,00 64 rok 2015- Różne formy spotkań dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPOWŚ 36 900, 00 65 rok 2016-Badania ewaluacyjne oraz analizy, ekspertyzy dotyczące RPOWŚ 598 00 0,00

Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału j Departament Polityki Regionalnej Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału Departament Polityki Regionalnej Działanie 11.1 Skuteczny i efektywny system wdrażania RPOWŚ Departament Polityki Regionalnej 66 rok 2016- System informatyczny i narzędzia informatyczne służący wdrażaniu RPOWŚ 2 000,0 0 67 rok 2016-Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ 4 648 1 00,00 68 rok 2016-Szkolenia dla pracowników wdrażających RPOWŚ 178 00 0,00

Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału Departament Polityki Regionalnej Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału Departament Polityki Regionalnej Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału Departament Polityki Regionalnej 69 rok 2016-Wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb realizacji zadań RPOWŚ 1 331 0 00,00 70 rok 2016- Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia w ramach RPOWŚ 310 00 0,00 71 rok 2016-Obsługa Komitetu Monitorującego, Grup Roboczych, konsultacji społecznych, innych ciał doradczych oraz opłaty związane z wdrażaniem RPOWŚ 106 00 0,00

Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału ( Aneks 24.02.2016) UMWŚ Departament Wdrażania EFRR Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Departament Polityki Regionalnej Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Departament Polityki Regionalnej Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Departament Polityki Regionalnej 72 rok 2016-Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ 1 487 0 00,00 73 rok 2016- Strona Internetowa RPOWŚ 10 000, 00 74 rok 2016- Różne formy spotkań dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPOWŚ 200 00 0,00 75 rok 2015- Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno - prawne w ramach RPOWŚ 133 52 2,71

Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału UMWŚ Departament Wdrażania EFRR Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału UMWŚ Departament Wdrażania EFRR Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ ( Aneks 24.02.2016) UMWŚ Departament Wdrażania EFRR Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ ( Aneks 24.02.2016) UMWŚ Departament Wdrażania EFRR 76 rok 2015- Różne formy spotkań dla beneficjatów i potencjalnych beneficjatów RPOWŚ 2 856,00 77 rok 2015- Działania informacyjno - promocyjne RPOWŚ 7 318,50 78 rok 2016-Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno - prawne w ramach RPOWŚ 6 800 000,00 79 rok 2016-Szkolenia dla pracowników wdrażających RPOWŚ 85 000, 00

Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ UMWŚ Departament Wdrażania EFRR Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ UMWŚ Departament Wdrażania EFRR Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału UMWŚ Departament Wdrażania EFRR Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału UMWŚ Departament Wdrażania EFRR 80 rok 2016-Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia w ramach RPOWŚ 297 50 0,00 81 rok 2016-Koszty kontroli realizacji projektów na miejscu w ramach 42 500,00 82 rok 2016-Różne formy spotkań dla beneficjatów i potencjalnych beneficjatów RPOWŚ 42 500,00 83 rok 2016-Działania informacyjno - promocyjne RPOWŚ 42 500,00

Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału UMWŚ Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału UMWŚ Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału UMWŚ Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału UMWŚ Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 84 rok 2015- Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ 3 041 3 00,00 85 rok 2015- Szkolenia dla pracowników wdrażających RPOWŚ 25 500, 00 86 rok 2015- Wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb realizacji zadań RPOWŚ 442 59 5,00 87 rok 2015- Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia w ramach RPOWŚ 487 98 5,00

Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału UMWŚ Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału UMWŚ Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 UMWŚ Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 UMWŚ Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 88 rok 2015- Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ 34 923, 10 89 rok 2015- Różne formy spotkań dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPOWŚ 4 250,0 0 90 rok 2016-Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ 7 404 4 35,00 91 rok 2016-zkolenia dla pracowników wdrażających RPOWŚ 68 000,00

Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 UMWŚ Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału UMWŚ Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału UMWŚ Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału UMWŚ Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 92 rok 2016 Wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb realizacji zadań RPOWŚ 708 90 0,00 93 rok 2016 Koszty kontroli realizacji projektów na miejscu 22 100, 00 94 rok 2016 Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia w ramach RPOWŚ 275 40 0,00 95 rok 2016 Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ 140 25 0,00

Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 UMWŚ Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 96 rok 2016 Różne formy spotkań dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPOWŚ 29 750, 00 97 rok 2015-Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ 125 012,05 98 rok 2015-Szkolenia dla pracowników wdrażających RPOWŚ 850,00 99 rok 2015-Koszty kontroli realizacji projektów na miejscu 2 550,00

103 Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału 102 Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału 101 Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału 10 0 rok 2015-Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia w ramach RPO 5 087,25 rok 2016-Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ 1 904 799,85 rok 2016-Szkolenia dla pracowników wdrażających RPOWŚ 65 800,20 rok 2016-Koszty kontroli realizacji projektów na miejscu 3 400,00

107 Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 106 Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 105 Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 104 Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału rok 2016-Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia w ramach RPO 255 000,00 rok 2015-Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ 34 000,00 rok 2015-Różne formy spotkań dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPOWŚ 8 500,00 rok 2016-Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ 155 550,00

108 Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 rok 2016-Różne formy spotkań dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPOWŚ 14 450,00 i 1. Dane Pomocy Technicznej podane są w tys. zł 2. W przypadku projektów pomocy technicznej, ze względu na ich specyfikę, identyfikacji mogą podlegać grupy projektów, plany działań pomocy technicznej itp. Jednocześnie, w odniesieniu do projektów pomocy technicznej, załącznik nr 5 do SZOP Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego uzupełniany jest jedynie w zakresie kolumn 1-5 oraz 9.