Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE



Podobne dokumenty
Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Szczecin, dnia 9 kwietnia 2008 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wystąpienie pokontrolne

Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2009 r. P/08/012 LOL /09. Pan Jan Przybyłek p.o. Prokurator Okręgowy w Olsztynie. Wystąpienie pokontrolne

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Warszawa, dnia listopada 2007 r. I/07/002 LWA

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

Pani Beata Kurowska Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta

KBF /07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu

ul. Filtrowa 57, Warszawa tel fax P/07/001 LWA Pan Bogumił Czubacki Burmistrz Miasta Sochaczew

Szczecin, dnia 27 maja 2009 r. Pan Andrzej Danieluk Burmistrz Golczewa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Karol Stępień Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli - Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Małgorzata Janiszewska Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kielce, dnia marca 2007 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

Pani Jadwiga Satkowska - Onoszko Dyrektor Zakładu BudŜetowego Administracja Budynków Komunalnych w Sianowie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2008 r.

Zielona Góra, NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Zielonej Górze u l. Podgórn a 9A Zi e lona G óra tel , fax

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Łódź, dnia listopada 2007 r Łódź, ul. Kilińskiego 210 tel fax

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

P/08/096 LGD Pan Donat Kuczewski Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni PLUS w Wandzinie

Pan Dariusz Pietrowski Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie

Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, Warszawa

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

Pan Adrian GIERCZAK Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego we Wrocławiu

Pani Ewa Kosiedowska Prezes Centrum Wolontariatu w Słupsku

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie BYDGOSZCZ (052) (052)

Pani Alicja Jaranowska. Dyrektor. Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji. w Nakle nad Notecią WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE

Olsztyn, dnia 30 sierpnia 2007 r. LOL /07 P/07/165

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

Pan Jarosław Filek Prokurator Okręgowy w Świdnicy

Pan Leszek Medyk Dyrektor ds. Detalu Opolskiego Oddziału BOŚ S.A. Pan Janusz Turek p.o. Dyrektora ds. Korporacji i Finansów Publicznych

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie BYDGOSZCZ (052) (052)

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa. Opole, dnia 13 kwietnia 2011 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Warszawa, kwietnia 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI. Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Iwona Solisz Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu

Zarząd Fundacji Nadzieja Dzieci w Zabrzu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) , , Fax (0-12)

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

Zielona Góra, NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Zielonej Górze u l. Podgórn a 9A Zi e lona G óra tel , fax

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU. Pan Wojciech Szczurek Prezydent Miasta Gdyni. LGD Gdańsk, dnia 22 października 2008r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

Pan Marek Kopel Prezydent Miasta Chorzów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie

Pan Michał Sprawka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach

Pan Andrzej Cembrzyński Burmistrz Miasta Wojkowice

Pan Jerzy Zaremba Dyrektor Zakładu Poprawczego w Trzemesznie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Poznań, dnia 14 września 2007 r.

PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Jacek Jezierski. Pan Piotr Kownacki Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Józef Górny. Pani Katarzyna Hall. Minister Edukacji Narodowej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej

Pani Maria DzieŜok p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, Lublin tel fax

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

Pani Beata Krzeszowska-Stroka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Opole, dnia 10 października 2008 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE

Pan Franciszek Lech Kwaśniewski Burmistrz Białego Boru

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pani Marianna Zygmunciak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wystąpienie pokontrolne

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tadeusz Bachleda-Curuś

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, Łódź 7 tel (fax) skr. poczt. 243

Dyrektor Departamentu Pracy Spraw Socjalnych i Zdrowia. Lech Rejnus KPZ /2009 P/08/102

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

WICEPREZES Warszawa, dnia 27 września 2007 r. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI. Pan Zbigniew Kotlarek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Transkrypt:

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/093 LWA-41003-3-2008 Pan Andrzej Siemoński Dyrektor Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddziału Regionalnego w Gdyni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231 poz. 1701), zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie przeprowadziła w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddziale Rejonowym w Gdyni (zwanym dalej Oddziałem ) kontrolę wykonania planu finansowego w 2007 r. W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokóle kontroli podpisanym w dniu 20 marca 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie z zastrzeŝeniami ocenia wykonanie przez Oddział planu finansowego w 2007 r. ZastrzeŜenia dotyczą m.in. księgowania dowodów księgowych z opóźnieniem i do niewłaściwych okresów sprawozdawczych. 1. W planie finansowym Oddziału na 2007 r. załoŝono przychody w wysokości 82.063 tys. zł, tj. 88,4% wykonania w 2006 r. W 2007 r. Oddział uzyskał przychody w kwocie 91.802 tys. zł, tj. 121,4% planu po zmianach i 98,9% uzyskanych przychodów w 2006 r. Głównymi źródłami przychodów w Oddziale były przychody ze sprzedaŝy 63.869 tys. zł (126% planu

po zmianach na 2007 r. i 69,6% przychodów ogółem), dotacja z budŝetu państwa 22.692 tys. zł (98,1% planu i 24,7% przychodów ogółem), przychody finansowe 1.053 tys. zł (103% planu i 1,1% przychodów ogółem) oraz pozostałe przychody 4.188 tys. zł (598% planu i 4,6% przychodów ogółem). Na koniec 2007 r. naleŝności ogółem wyniosły 32.725 tys. zł i uległy zwiększeniu o 1,3% w stosunku do ich stanu na 31 grudnia 2006 r. nastąpił równieŝ wzrost naleŝności przeterminowanych o 266,4 tys. zł, tj. o 1,6% w stosunku do 2006 r. Główną przyczyną wzrostu naleŝności przeterminowanych był wzrost sprzedaŝy mieszkań w systemie ratalnym. NIK pozytywnie ocenia osiągnięte przez Oddział na koniec 2007 r. ponadplanowe przychody, co w efekcie przyczyniło się do osiągnięcia wyŝszego od zakładanego wyniku finansowego (planowany wynik finansowy: 14.503 tys. zł osiągnięty: 28.734 tys. zł (198%). 2. W 2007 r. Oddział poniósł koszty w wysokości 63.068 tys. zł, tj. 85,8% kosztów planowanych i 103,2% planu po zmianach oraz 85,6% poniesionych w 2006 r. Największy udział w kosztach miały: koszty rodzajowe 53.443 tys. zł (96,1% planu po zmianach na 2007 r.), koszty finansowe 513 tys. zł (88,4% planu), pozostałe koszty 9.112 tys. zł (184,8% planu). 3. Przekazana na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398 ze zm.) przez Ministra Obrony Narodowej dotacja celowa w kwocie 19.692 tys. zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem. Przekazana dotacja celowa stanowiła 97,8% kwoty dotacji przyznanej (20.128 tys. zł). Koszt obsługi tych zadań wyniósł 352 tys. zł i stanowił 1,7% kwoty otrzymanej. Według planu po zmianach na wypłaty ekwiwalentów w zamian za rezygnację z kwatery przeznaczono kwotę 13.538 tys. zł, a wydatkowano 13.415 tys. zł, tj. 99,1% kwoty planowanej, przy czym wypłacono 200 ekwiwalentów, tj. o 244 mniej niŝ planowano i o 2 mniej w stosunku do planu po zmianach. Wydatki na odprawę mieszkaniową wg planu po zmianach 3.112 tys. zł, a wydatkowano 2.799 tys. zł, tj. 89,9% kwoty planowanej, przy czym wypłacono 39 odpraw, tj. o 4 mniej niŝ planowano. 4. Plan inwestycji mieszkaniowych został wykonany w kwocie 8.253 tys. zł, tj. 99,3% planu po zmianach i 26,2% planu pierwotnego (31.518 tys. zł) i został pokryty z funduszu rezerwowego Agencji 5.253 tys. zł (63,9%) oraz z dotacji budŝetowej 3.000 tys. zł (36,1%). W efekcie Oddział zmodernizował 2000 m 2 drogi i 650 m 2 chodnika w Pruszczu

Gdańskim, ulepszył 57 miejsc internatowych w Słupsku oraz dokonał wymiany stolarki i pokrycia dachu w budynku mieszkalnym w Gdyni. 5. Szczegółowym badaniem objęto 119 wydatków na łączną kwotę 7.843 tys. zł, dokonanych w ramach 5 zamówień publicznych. Ustalono, Ŝe postępowania o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzone zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz z wewnętrznymi uregulowaniami obowiązującymi w Oddziale. 6. Badanie skuteczności systemu księgowości i kontroli finansowej (badanie zgodności) oraz wiarygodności ksiąg rachunkowych przeprowadzono na próbie losowej 233 dokumentów księgowych o wartości 10.226.408,20 zł z populacji 12.511 dokumentów na kwotę 34.075.558,77 zł oraz na próbie doboru celowego 132 dowodów na kwotę 5.312.853,54 zł. NIK wydaje ocenę pozytywną w zakresie wiarygodności ksiąg rachunkowych w odniesieniu do sprawozdawczości bieŝącej i rocznej, pomimo zaksięgowania 10 dowodów na łączną kwotę 55.050,73 zł do niewłaściwych okresów sprawozdawczych, co stanowiło naruszenie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). NIK wydaje opinię pozytywną w zakresie skuteczności formalnej i kontroli finansowej, pomimo nie wskazania miesiąca księgowania w 7 dowodach na łączną kwotę 280.672,27 zł. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 6 wyŝej cytowanej ustawy o rachunkowości, dowód księgowy powinien zawierać co najmniej: stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania jego do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania. Ustalono, Ŝe w 3 przypadkach dokonano zapłaty faktur na kwotę 260.665,81 zł przed ich wpłynięciem do Oddziału i zatwierdzeniu do wypłaty. Wcześniejsze wypłaty były spowodowane m.in. opóźnieniami w przekazywaniu faktur przez Pocztę, procedurą stosowaną w Oddziale (współpraca z Zespołem Zarządców Nieruchomościami WAM Sp. z o.o.). NIK stwierdziła, Ŝe w procedurach kontroli finansowej nie określono zasad kontroli zakupów dokonywanych w trybie zamówień publicznych, co było niezgodne art. 47 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

7. NIK nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji w Oddziale w 2007 r. Stwierdzone przez komisję inwetaryzacyjną niedobory, wykazane w trakcie spisu z natury zostały wyjaśnione. W pozostałym zakresie nie stwierdzono róŝnic między stanami wykazanymi w księgach rachunkowych, a stanami ustalonymi w drodze: przeprowadzonych spisów z natury, dokonanych uzgodnień sald z kontrahentami oraz porównania dokumentów z danymi z ksiąg rachunkowych. 8. W Oddziale nie zostały wprowadzone do uŝytkowania karty kredytowe. W połowie grudnia 2007 r. Oddział zawarł umowę o wydanie trzech kart przedpłaconych Maestro (kaŝda z limitem 1000 zł), za pomocą których dokonano 5 transakcji na kwotę 927,36 zł. Na dzień zakończenia kontroli w Oddziale nie wprowadzono regulaminu uŝytkowania kart, ze względu na ich późne wprowadzenie. Trwały natomiast prace w zakresie opracowania nowej instrukcji obiegu dokumentów i kontroli finansowej w Oddziale. 9. W Oddziale Sprawozdania Rb-Z i Rb-UZ za 2007 r. o stanie zobowiązań zostały sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770). 10. Oddział zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 168 ze zm.) poprawnie naliczył odpis na ZFŚS, a następnie 7 grudnia 2007 r. dokonał korekty tego naliczenia. Przedstawiając powyŝsze uwagi i oceny, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 1) Ujmowanie dowodów księgowych we właściwych okresach sprawozdawczych oraz wskazywanie na nich miesiąca księgowania. 2) Podjęcie działań zmierzających do usprawnienia obiegu dokumentów w celu wyeliminowania przypadków wypłacania zobowiązań przed wpłynięciem faktury do Oddziału i zaakceptowaniem jej do wypłaty. 3) Opracowanie zasad dotyczących uŝytkowania posiadanych kart przedpłaconych. 4) Wprowadzenie do procedur kontroli finansowej zapisów dotyczących zasad kontroli dokonywania zakupów w trybie zamówień publicznych.

NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust.1 ustawy o NIK, oczekuje od Pana Dyrektora przedstawienia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Stosownie do art. 61 ust.1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie umotywowanych zastrzeŝeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeŝeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyŝej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK. G.J.