Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVIII/ 393 /08 Sejmiku Wielkopolskiego z dnia 27 października 2008r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Okres realizacji Wartość zadania 100% Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Po roku 2010 1 2 3 4 5 2 925 509 214 1 223 264 522 151 228 995 267 235 262 280 099 357 423 489 424 2 242 525 977 849 813 501 123 258 951 192 278 858 176 159 997 270 710 557 60013 600 Drogi publiczne wojewódzkie 1 629 015 977 470 303 501 106 358 951 104 118 858 109 299 997 68 620 557 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 420 051 357 272 857 881 4 570 041 71 515 177 100 299 997 59 620 557 6059 Dział Rozdział L.p. Zadanie OGÓŁEM I + II +III +IV +V+VI Nazwa programu: "Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich" realizowny przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu I. Transport i łączność CEL: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych 25% + wydatki niekwalifikowalne dla pozycji 1 15% dla pozycji 2-46 Droga Nr 442 m. Pyzdry - most (rz. Warta) - remont 1 2007-2008 12 869 862 7 145 526 4 570 041 - - - mostu Droga Nr 241 - budowa obwodnicy m. Wągrowiec 2 2009-2010 59 672 024 8 950 804-4 400 000 4 550 804 - o dł. 1,6 km Droga Nr 434 - budowa obwodnicy m. Krobia o dł. 3 2009-2009 12 842 697 1 926 405-1 926 405 - - 1,9 km
Droga Nr 270 Brześć Kujawski - Koło odc. 4 Świętosławice - Podkiejsze - przebudowa drogi na 2009-2010 17 707 964 2 656 195-1 250 000 1 406 195 - odcinku o dł. 9,3 km Droga Nr 178 Wałcz - Oborniki odc. Radosiew - 5 Trzcianka - przebudowa drogi na odcinku o dł.13,1 2009-2010 24 261 462 3 639 219-1 750 000 1 889 219 - km Droga Nr 307 obwodnica m. Opalenica - budowa 6 po 2010 60 228 709 9 034 306 - - - 9 034 306 obwodnicy o dł. 6,21 km Droga Nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina - 7 2009-2011 118 135 395 17 720 309-7 088 000 7 080 000 3 552 309 budowa obwodnicy o dł. 9,3 km Droga Nr 450 Kalisz - Opatów odc. Doruchów - 8 Torzeniec - przebudowa drogi na odcinku o dł. 7,7 2009-2010 16 546 281 2 481 942-1 200 000 1 281 942 - km Droga Nr 174 m. Herburtowo - przebudowa mostu 9 2009-2009 1 347 489 202 123-202 123 - - (rz. Bukowiczka) Droga Nr 174 m. Herburtowo - przebudowa 10 2009-2009 10 861 827 1 629 274-1 629 274 - - wiaduktu nad linią PKP Droga Nr 187 Pniewy-Murowana Goślina odc. 11 Szamotuły-Oborniki - przebudowa drogi na 2009-2010 30 753 472 4 613 021-2 300 000 2 313 021 - odcinku o dł. 15,4 km Droga Nr 434 budowa II etapu obwodnicy m. Śrem 12 2009-2009 13 570 000 2 035 500-2 035 500 - - i m. Zbrudzewo o dł. 3,12 km Droga Nr 263 Słupca - Dąbie odc. Kleczew - Ślesin - 13 2009-2010 5 175 000 776 250-380 000 396 250 - przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,7 km 14 Droga Nr 264 obwodnica m. Kleczew 2009-2010 4 382 200 657 330-280 000 377 330 - Droga Nr 178 obwodnica m. Czarnków - budowa 15 2009-2011 117 874 039 17 681 106-7 060 000 7 000 000 3 621 106 obwodnicy o dł. 6,2 km Droga Nr 433 Swarzędz - Gądki m. Żerniki - 16 2009-2010 3 450 000 517 500-240 000 277 500 - budowa nowej drogi na odcinku 0,6 km Droga Nr 307 Poznań - Buk odc. Poznań - 17 Zakrzewo - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5,1 2009-2010 76 187 500 11 428 125-3 809 000 7 619 125 - km Droga Nr 470 Kościelec - Skarszew odc. Ceków 18 Kolonia-Kościelec - przebudowa drogi na odcinku o 2009-2010 90 114 076 13 517 111-6 600 000 6 917 111 - dł. 34,97 km
Droga Nr 184 Szamotuły - Przeźmierowo odc. 19 Pamiątkowo - Przeźmierowo - przebudowa drogi 2009-2010 44 562 500 6 684 375-2 200 000 4 484 375 - na odcinku o dł. 12,07 km Droga Nr 178 Wałcz - Oborniki odc. Niekursko - 20 granica województwa - przebudowa drogi na 2009-2009 5 750 000 862 500-862 500 - - odcinku o dł. 5 km Droga Nr 305 Bolewice - Woroniniec odc. Mochy - 21 granica województwa - przebudowa drogi na 2009-2009 18 687 500 2 803 125-2 803 125 - - odcinku o dł. 15 km Droga Nr 445 m. Ostrów Wlkp. - remont wiaduktu 22 2009-2009 12 500 000 1 875 000-1 875 000 - - nad linią PKP Droga Nr 194 m. Smogulec - przebudowa mostu 23 2009-2009 2 575 000 386 250-386 250 - - (rz. Kcynianka) Droga Nr 431 m. Rogalinek - budowa mostu (rz. 24 2010-2011 77 250 000 11 587 500 - - 10 000 000 1 587 500 Warta) Droga Nr 433 Swarzędz - Garby - przebudowa 25 2010-2010 15 000 000 2 250 000 - - 2 250 000 - drogi na odcinku o dł. 3 km Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - 26 2009-2011 147 078 486 22 061 773-7 353 000 7 350 000 7 358 773 przebudowa drogi na odcinku o dł. 38,5 km Droga Nr 196 odc. Murowana Goślina - 27 Wągrowiec - przebudowa drogi na odcinku o dł. 2009-2011 103 600 000 15 540 000-3 885 000 7 770 000 3 885 000 28,7 km Droga Nr 187 Pniewy-Murowana Goślina odc. 28 Pniewy - Otorowo - remont drogi na odcinku o dł. 2010-2010 39 500 000 5 925 000 - - 5 925 000-15,8 km Droga Nr 194 m. Żuławka - remont mostu (rz. 29 2010-2010 7 210 000 1 081 500 - - 1 081 500 - Noteć) Droga Nr 189 m. Złotów - przebudowa wiaduktu 30 po 2010 4 635 000 695 250 - - - 695 250 nad linią PKP Droga Nr 187 m. Szamotuły IV - przebudowa 31 po 2010 4 120 000 618 000 - - - 618 000 mostu (rz. Sama) Droga Nr 180 Kocień Wlkp. - Piła m. Piła 32 przebudowa ul. H. Siemiradzkiego na odcinku o dł. 2010-2010 7 187 500 1 078 125 - - 1 078 125-3,4 km Droga Nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - 33 po 2010 32 875 000 4 931 250 - - 2 460 000 2 471 250 przebudowa drogi na odcinku o dł. 14,6 km
Droga Nr 123 Huta Szklana-Przesieki - 34 2010-2012 32 500 000 4 875 000 - - 1 100 000 3 775 000 przebudowa drogi na odcinku o dł. 17,6 km Droga Nr 197 Sławica - Gniezno m. Kiszkowo - 35 2010-2011 5 750 000 862 500 - - 430 000 432 500 przebudowa drogi na odcinku o dł. 5,7 km Droga Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina odc. 36 Otorowo - Szamotuły - przebudowa drogi na 2010-2010 23 750 000 3 562 500 - - 3 562 500 - odcinku o dł. 9,5 km Droga Nr 182 Międzychód - Ujście odc. Sarbia - 37 po 2010 9 631 250 1 444 688 - - - 1 444 688 Ujście - przebudowa drogi na odcinku o dł. 13,3 km Droga Nr 443 Jarocin-Tuliszków odc. Królików- 38 Rychwał - przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,2 2010-2011 21 562 500 3 234 375 - - 1 050 000 2 184 375 km Droga Nr 432 m. Krzywiń I - przebudowa mostu 39 po 2010 3 090 000 463 500 - - - 463 500 (kanał burzowy) Droga Nr 449 m. Brzeziny - przebudowa mostu (rz. 40 po 2010 3 605 000 540 750 - - - 540 750 Pokrzywnica) Droga Nr 447 Antonin - Grabów n/prosną odc. 41 Mikstat-Grabów n/prosną - przebudowa drogi na 2010-2011 14 375 000 2 156 250 - - 650 000 1 506 250 odcinku o dł. 11,7 km Droga Nr 434 budowa obwodnicy m. Śrem i m. 42 po 2010 17 250 000 2 587 500 - - - 2 587 500 Zbrudzewo o dł. 1,95 km (III etap) Droga Nr 263 m. Ślesin - remont mostu (kanał 43 po 2010 6 180 000 927 000 - - - 927 000 Warta-Gopło) Droga Nr 449 m. Grabów n/prosną II - remont 44 po 2010 8 240 000 1 236 000 - - - 1 236 000 mostu (rz. Prosna) Droga Nr 443 m. Gizałki - remont mostu (rz. 45 po 2010 8 240 000 1 236 000 - - - 1 236 000 Prosna) Droga Nr 182 m. Sarbka - wiadukt nad linią PKP - 46 rozbiórka mostu nad linią kolejową w m. Sarbka po 2010 3 090 000 463 500 - - - 463 500 oraz budowa nasypu drogowego 47 Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych 2005-po 2010 64 276 624 64 276 624-10 000 000 10 000 000 10 000 000 Zadania współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RAZEM: 1 420 051 357 272 857 881 4 570 041 71 515 177 100 299 997 59 620 557
L.p. Zadanie Okres realizacji Wartość zadania Przewidywany udział Plan finansowy w latach 100% 2008 2009 2010 Po roku 2010 60 128 280 48 609 280 20 722 690 3 000 000 3 000 000 3 000 000 50.1 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, z tego: - dotacja celowa do zadań współfinansowanych z Banku Światowego 2006-2008 8 019 000-4 354 584 - - - 2006-2008 13 291 816 13 291 816 5 272 921 - - - 2004-po 2010 38 817 464 35 317 464 11 095 185 3 000 000 3 000 000 3 000 000 50.3 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ROCZNIE ROCZNIE ROCZNIE 148 836 340 148 836 340 81 066 220 29 603 681 6 000 000 6 000 000 6050 6050 6054 6053 Dział Rozdział CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach 50.2 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, z tego: - udział własny do zadań współfinansowanych z Banku Światowego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych CEL: Przygotowanie przyszłych inwestycji 51 Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji 2004-po 2010 6 000 000 6 000 000 6 000 000 34 898 582 34 898 582 8 512 000 CEL: Poprawa układu komunikacyjnego Inwestycje finansowane ze środków własnych - 52 przebudowy i remonty dróg oraz przebudowa 113 937 758 113 937 758 72 554 220 23 603 681 - - skrzyżowań na ronda, z tego: Droga Nr 194 Wyrzysk-Morakowo odc. Osiek 52.1 2006-2009 20 410 659 20 410 659 3 952 467 5 146 500 - - n/notecią - Smogulec 9,3 km Droga Nr 315 Wolsztyn - Nowa Sól odc. Nialek 52.2 2007-2008 7 281 856 7 281 856 813 691 - - - Wielki - Obra (2,8 km) Droga Nr 305 Bolewice - Woroniniec m. Wroniawy 52.3 2008-2008 4 422 134 4 422 134 4 422 134 - - - (1,2 km)
Droga Nr 182 - przebudowa drogi wraz z 52.4 przebudową skrzyżowania w m. Wronki 2008-2009 9 000 000 9 000 000 2 500 000 6 500 000 - - ul.chrobrego i ul. Poznańska Droga Nr 303 Świebodzin -Powodowo m. 52.5 2009-2009 2 070 000 2 070 000-2 070 000 - - Chobienice (1,2 km) Droga Nr 241 Wągrowiec - Rogoźno m. Rogoźno - 52.6 2009-2009 920 000 920 000-920 000 - - rondo Droga Nr 160 Suchań - Miedzichowo m. Wielowieś 52.7 2009-2009 1 685 000 1 685 000-1 685 000 - - (2,4 km) Droga Nr 306 Lipnica - Dymaczewo m. Buk ul. Św. 52.8 2009-2009 433 000 433 000-433 000 - - Rocha i ul. Wielkowiejska Droga Nr 263 m. Babiak - przebudowa wiaduktu 52.9 2008-2008 6 077 879 6 077 879 6 077 879 - - - nad linią PKP Droga Nr 432 Leszno-Września odc. Jerka- 52.10 2008-2009 12 890 856 12 890 856 9 091 675 3 799 181 - - Wyrzeka - przebudowa drogi na odcinku o dł. 9 km Droga Nr 306 Lipnica - Dymaczewo odc. Duszniki - 52.11 2008-2008 7 140 582 7 140 582 7 140 582 - - - Wilczyna - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5 km Droga Nr 190 Krajenka - Gniezno odc. Białośliwie - 52.12 2008-2009 11 912 779 11 912 779 8 862 779 3 050 000 - - Szamocin - przebudowa drogi na odcinku o dł. 6 km Droga Nr 473 Koło - Łask m. Koło ul. Dąbska - 52.13 przebudowa ul. Dąbskiej w m. Kole na odcinku o dł. 2008-2008 3 375 424 3 375 424 3 375 424 - - - 0,93 km Droga Nr 242 Więcbork - Falmierowo odc. 52.14 Łobżenica - droga krajowa Nr 10 - przebudowa 2008-2008 12 539 868 12 539 868 12 539 868 - - - drogi na odcinku o dł. 11,2 km Droga Nr 449 i 447 obwodnica m. Grabów 52.15 2008-2008 13 777 721 13 777 721 13 777 721 - - - n/prosną - budowa obwodnicy o dł. 1,54 km Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 570 960 000 336 960 000-88 160 000 56 160 000 192 640 000 60001
L.p. Zadanie Okres realizacji Wartość zadania 100% 50% kosztów kwalifikowalnych + koszty niekwalifikowalne Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Po roku 2010 570 960 000 336 960 000-88 160 000 56 160 000 192 640 000 570 960 000 336 960 000-88 160 000 56 160 000 192 640 000 6069 Zakup taboru kolejowego dla regionalnych 1. 2008-2013 570 960 000 336 960 000-88 160 000 56 160 000 192 640 000 pasażerskich przewozów kolejowych Okres realizacji Wartość zadania 100% 100% Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Po roku 2010 Nazwa programu "Podwyższenie kapitału zakładowego Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o." realizowany przez Departament Transportu 42 550 000 42 550 000 16 900 000-10 700 000 9 450 000 Infrastruktura portowa 42 550 000 42 550 000 16 900 000-10 700 000 9 450 000 6010 60041 Dział Rozdział Dział Rozdział Nazwa programu: "Zakup 36 szt. Elektrycznych zespołów trakcyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" realizowany przez Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Wielkopolskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Cel: poprawa mobilności i warunków podróżowania, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych L.p. Zadanie Cel: dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Poznań- Ławica Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i inych instytucji finansowych 2007-2011 42 550 000 42 550 000 16 900 000-10 700 000 9 450 000
Wartość zadania 100% Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Po roku 2010 II. Administracja publiczna 132 692 681 128 639 971 5 774 229 12 998 000 42 098 000 67 576 000 75018 750 Urzędy marszałkowskie 132 692 681 128 639 971 5 774 229 12 998 000 42 098 000 67 576 000 5 905 181 1 852 471 1 808 729 - - - 5 905 181 1 852 471 1 808 729 - - - 6059 25% kosztów kwalifikowalnych + koszty niekwalifikowalne Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Infrastruktura dla e- administracji Urzędu Marszałkowskiego 2006-2008 5 905 181 1 852 471 1 808 729 - - - 126 787 500 126 787 500 3 965 500 12 998 000 42 098 000 67 576 000 6050 L.p. Zadanie Okres realizacji Dział Rozdział Nazwa programu: "Wieloletni program inwestycyjny dla Urzędu Marszałkowskiego" realizowany przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych CEL: Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Nazwa programu: Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości realizowany przez Departament Administracyjny Urzędu Marszałkowskiego Wielkopolskiego 103 150 000 103 150 000 3 500 000 7 200 000 34 300 000 58 000 000 Cel: Poprawa warunków lokalowych Wielkopolskiego, rozlokowanego w dziewięciu punktach Miasta Poznania 100% Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i 1. Sejmiku Wielkopolskiego w 2007-2012 103 150 000 103 150 000 3 500 000 7 200 000 34 300 000 58 000 000 Poznaniu przy Al. Niepodległości
Nazwa programu: "Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej" realizowany przez Biuro Obsługi Funduszy Urzędu Marszałkowskiego Wielkopolskiego 23 637 500 23 637 500 465 500 5 798 000 7 798 000 9 576 000 Cel: Poprawa dostępności do internetu szerokopasmowego na terenie Wielkopolskiego 100% 1. Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej 2008-2022 23 637 500 23 637 500 465 500 5 798 000 7 798 000 9 576 000 Wartość zadania 100% Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Po roku 2010 801 III. Oświata i wychowanie 11 100 000 5 550 000-2 111 307 2 280 102 1 158 591 2 260 000 600 000 - - 345 133 254 867 6059 80130 2 260 000 600 000 - - 345 133 254 867 2 260 000 600 000 - - 345 133 254 867 Termomodernizacja budynku szkoły i internatu w 1. 2010-2011 2 260 000 600 000 - - 345 133 254 867 Zespole Szkół Medycznych w Koninie 6 405 000 3 900 000-1 593 853 1 467 105 839 042 6059 80141 L.p. Zadanie Okres realizacji Dział Rozdział Nazwa programu: "Wieloletni program inwestycyjny placówek oświatowych" realizowany przez szkoły i placówki oświatowe Cel: Dostosowanie obiektów do potrzeb szkół i placówek oświatowych w celu wykonywania zadań statutowych,realizowany przez szkoły i placówki oświatowe Szkoły zawodowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zespół Szkół Medycznych w Koninie Zakłady kształcenia nauczycieli Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 405 000 3 900 000-1 593 853 1 467 105 839 042
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu 4 555 000 3 300 000-1 593 853 1 126 564 579 583 Przebudowa i termomodernizacja budynku byłych 1. warsztatów Zespołu Szkół Samochodowych na sale wykładowe Nauczycielskiego Kolegium Języków 2009-2011 4 555 000 3 300 000-1 593 853 1 126 564 579 583 Obcych w Kaliszu Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu 1 850 000 600 000 - - 340 541 259 459 Termomodernizacja budynku szkoły z internatem w 1. Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w 2010-2011 1 850 000 600 000 - - 340 541 259 459 Starym Tomyślu Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 435 000 1 050 000-517 454 467 864 64 682 6059 80146 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 435 000 1 050 000-517 454 467 864 64 682 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie 2 435 000 1 050 000-517 454 467 864 64 682 Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. 1. Sosnowej 14 na potrzeby Ośrodka Doskonalenia 2009-2011 2 435 000 1 050 000-517 454 467 864 64 682 Nauczycieli w Koninie 854 IV. Edukacyjna opieka wychowawcza 6 800 000 2 000 000-735 294 735 294 529 412 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 6 800 000 2 000 000-735 294 735 294 529 412 6059 85420 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 800 000 2 000 000-735 294 735 294 529 412 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy 6 800 000 2 000 000-735 294 735 294 529 412 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej. 1. Projekt Przebudowa obiektu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w 2009-2011 6 800 000 2 000 000-735 294 735 294 529 412 Cerekwicy Okres realizacji Wartość zadania 100% Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Po roku 2010 328 741 220 155 405 720 9 402 620 31 261 600 45 217 500 69 524 000 851 Dział Rozdział L.p. Zadanie V. Ochrona zdrowia
Nazwa programu: Wieloletni Program Inwestycyjny Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Ochrona zdrowia 328 741 220 155 405 720 9 402 620 31 261 600 45 217 500 69 524 000 Cel: Usuniecie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej w dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ Szpitale ogólne 283 165 820 130 958 320 9 402 620 27 261 200 35 917 500 58 377 000 6220 85111 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 283 165 820 130 958 320 9 402 620 27 261 200 35 917 500 58 377 000 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 100 150 000 50 150 000 150 000 5 000 000 10 000 000 35 000 000 1. Budowa /rozbudowa 2008-2012 100 150 000 50 150 000 150 000 5 000 000 10 000 000 35 000 000 Wielkopolskie Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy w Poznaniu 13 480 000 13 480 000-8 380 000 4 100 000 1 000 000 Modernizacja oddziału PII i oddziału 1. 2009 2 300 000 2 300 000-2 300 000 - - Torakochirurgii na potrzeby Torakochirurgii* Adaptacja pomieszczeń na potrzeby sal zabiegowych 2. 2009 630 000 630 000-630 000 - - endoskopowych* 3. Modernizacja Izby Przyjęć* 2009 940 000 940 000-940 000 - - Przeniesienie Labotatorium Bakteriologicznego do 4. 2009 450 000 450 000-450 000 - - części Laboratorium Analitycznego* 5. Modernizacja oddziału PIII 2009-2010 3 800 000 3 800 000-1 900 000 1 900 000-6. Modernizacja odziału PIV* 2010 1 500 000 1 500 000 - - 1 500 000 - Przystosowanie Bloku Operacyjnego i OAiIT wraz z 7. 2010-2011 1 700 000 1 700 000 - - 700 000 1 000 000 modernizacją klimatyzacji
Adaptacja pomieszczeń po oddziale Onkologicznym 8. 2009 280 000 280 000-280 000 - - na potrzeby Pulmonologii* Przeniesienie apteki do pomieszczeń po 9. 2009 200 000 200 000-200 000 - - Laboratorium Bakteriologicznym* Zaadoptowanie pomieszczeń po aptece na centralną 10. 2009 150 000 150 000-150 000 - - szatnię* 11. Modernizacja instalacji gazów medycznych* 2009 450 000 450 000-450 000 - - 12. Modernizacja sali gimnastycznej* 2009 110 000 110 000-110 000 - - 13. Zakupy sprzętu* 2009 970 000 970 000-970 000 - - Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/kalisza 90 000 90 000-90 000 - - Zakup myjni dezynfektorni z adaptacją 1. 2009 90 000 90 000-90 000 - - pomieszczeń* Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc w Chodzieży 2 440 000 2 240 000-300 000 1 940 000-1. Przebudowa głównego holu wejściowego* 2010 40 000 40 000 - - 40 000 - Zakup i montaż żaluzji lub rolet zabezpieczających 2. 2010 100 000 100 000 - - 100 000 - przed słońcem* Przebudowa i modernizacja oddziału gruźlicy - 3. 2010 1 800 000 1 800 000 - - 1 800 000 - kontynuacja prac rozpoczętych w 2004r.* Wymiana posadzek w salach chorych oddziału 4. chirurgii klatki piersiowej oraz ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach oddziału 2009 500 000 300 000-300 000 - - pulmonologicznego II* Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc im. St. Staszica w Ludwikowie 7 982 000 1 658 500-796 000 259 500 603 000 Poprawa warunków funkcjonowania Szpitala poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia 1. Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. - Pawilon 2009 1 606 000 241 000-241 000 - - Chorych nr 2. Suterena Oddziału Pulmonologicznego - rehabilitacja* Poprawa warunków funkcjonowania Szpitala 2. poprzez dostosowanie do wymogów Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. - Pawilon 2010 698 000 105 000 - - 105 000 - Chorych nr 2. Oddział Onkologii Pulmonologicznej*
Poprawa warunków funkcjonowania Szpitala 3. poprzez dostosowanie do wymogów Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. - Pawilon 2010 900 000 135 000 - - 135 000 - Chorych nr 1. Modernizacja kuchni i szatni* Poprawa warunków funkcjonowania Szpitala poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia 4. Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006. - Pawilon 2011 2 139 000 321 000 - - - 321 000 Chorych nr 1. Oddział Gruźlicy - wydzielenie i przystosowanie pomieszczeń * Poprawa warunków funkcjonowania Szpitala poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia 5. Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. - Pawilon 2012 1 576 000 237 000 - - - 237 000 Chorych nr 1. Oddział Gruźlicy Wielolekoopornej - wyodrębnienie trzech izolatek * Wykonanie centralnej klimatyzacji oddziału 6. 2010 23 000 19 500 - - 19 500 - Onkologii Pulmonologicznej Zachowawczej * 7. Zakup agregatu prądotwórczego * 2011 300 000 45 000 - - - 45 000 Wymiana okien i drzwi zewnętrznych Pawilonu 8. Chorych nr 1, pawilonu Chorych nr 2 oraz budynku 2009 740 000 555 000-555 000 - - Administracji * Szpital Wojewódzki w Poznaniu 38 100 000 16 150 000 4 900 000 2 800 000 3 100 000 5 350 000 1. Modernizacja systemu wentylacji szpitala 2010-2012 2 000 000 1 000 000 - - 500 000 500 000 2. Modernizacja - Blok Porodowy * 2009 1 000 000 800 000-800 000 - - 3. Modernizacja - Oddział Noworodkowy * 2009 500 000 400 000-400 000 - - Modernizacja - Oddział Ginekologiczno - 4. 2010 1 000 000 800 000 - - 800 000 - Położniczy * 5. Modernizacja - Oddział Chorób Skóry * 2011 1 000 000 150 000 - - - 150 000 6. Modernizacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej 2008-2009 1 000 000 900 000 500 000 400 000 - - Rozbudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału 7. 2011 5 000 000 4 700 000 - - - 4 700 000 Ratunkowego* 8. Rozbudowa Zakładu Patomorfologii * 2010 1 000 000 800 000 - - 800 000 -
9. Modernizacja dźwigów 2008-2009 600 000 600 000 400 000 200 000 - - 10. Rozbudowa bloku operacyjnego 2008-2010 25 000 000 6 000 000 4 000 000 1 000 000 1 000 000 - Wojewódzki Szpital Zespolony im. L.Perzyny w Kaliszu 55 166 620 12 084 620 1 346 620 3 605 000 5 613 000 1 520 000 Termomodernizacja obiektów szpitala II i III etap - ocieplenie pierścienia zewnętrznego budynku 1. głównego, termomodernizacja budynku 2008 16 700 000 125 000 125 000 - - - technicznego oraz modernizacja systemu energetycznego* 2. Program dostosawczy ul. Toruńska 2008-2009 735 000 735 000 500 000 235 000 - - Modernizacja oddziału Patomorfologii - przebudowa Oddziału zgodnie z rozporządzeniem MZ i 3. przepisów sanitarnych, modernizacja wentylacji i 2008-2010 1 169 642 192 642 19 642-173 000 - klimatyzacji, zakup nowego i wymiana wyeksploatowanego sprzętu Modernizacja i przebudowa Apteki Szpitalnej - 4. zgodnie z zaleceniami Nadzoru Farmaceutycznego - 2008-2009 1 819 642 289 642 19 642 270 000 - - dostosowanie apteki do obowiązujących przepisów Adaptacja pomieszczeń przy ul. Poznańskiej w 5. związku z przeniesiem wszystkich (za wyjątkiem O. Psychiatrycznego i Chorób zakaźnych ) z ul. 2008-2010 2 000 000 2 000 000 200 000 900 000 900 000 - Toruńskiej do obiektu przy ul. Poznańskiej Program dostosowawczy ul. Poznańska (nie 6. uwzględniony OIOM, Blok Operacyjny, Apteka 2008-2012 2 695 000 2 695 000 435 000 200 000 540 000 1 520 000 Szpitalna) Modernizacja Bloku Operacyjnego i Oddziału 7. Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej - 2008-2010 30 047 336 6 047 336 47 336 2 000 000 4 000 000 - budowa nowego kompleksu Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie 9 709 200 8 593 200 2 356 000 2 377 200 3 130 000 730 000 1. Prace ogólnobudowlane SOR 2008-2009 600 000 600 000 300 000 300 000 - - Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu 2. 2010 1 500 000 1 500 000 - - 1 500 000 - ostrzegawczego (DSO) *
Dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w rozporządzenie M. Z. z dn. 10.11.2006r. m.in. 3. urządzenie izolatek, przystosowanie łazienek dla 2008-2012 1 651 000 1 651 000 951 000-300 000 400 000 osób niepełnosprawnych, zmiana szklanych ścianek na szkło hartowane na oddziale dziecięcym 4. Modernizacja pomieszczeń apteki szpitalnej * 2009 45 000 45 000-45 000 - - Modernizacja schodów - wejście główne do budynku 5. 2009 45 000 45 000-45 000 - - 1A 8* 6. Wykonanie klimatyzacji w obiektach łóżkowych * 2009 1 500 000 1 500 000-1 500 000 - - 7. Wykonanie automatycznego sterowania hydroforni * 2009 30 000 30 000-30 000 - - 8. Modernizacja podjazdu (estakada) do SOR * 2009 250 000 250 000-250 000 - - 9. Zakup sprzętu technicznego. Centrala telefoniczna * 2009 207 200 207 200-207 200 - - Dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w 10. rozporządzenie M. Z. z dn. 10.11.2006r., zakupy 2008-2011 3 881 000 2 765 000 1 105 000-1 330 000 330 000 sprzętu i wyposażenia Szpital Rehabilitacyjno Kardiologiczny w Kowanówku 4 528 000 680 000 250 000 430 000 - - 1. Modernizacja budynku leczniczo-administracyjnego 2008-2009 2 928 000 440 000 220 000 220 000 - - Modernizacja obiektów infrastruktury ochrony 2. zdrowia zgodnie z rozporządzeniem MZiOS dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie 2008-2009 1 600 000 240 000 30 000 210 000 - - Szpitala Poznański Ośrodek Reumatologiczny SP Specjalistyczny ZOZ w Śremie 5 322 000 798 000-210 000 588 000 - Modernizacja i rozbudowa Poznańskiego Ośrodka Reumatologicznego w Śremie - dobudowa pawilonu bloku operacyjnego I etap - stan surowy zamknięty z dachem, II etap - wyposażenie, usprzętowienie 1. budynku - instalacje: co, sanitarna, wentylacja, 2009-2010 5 322 000 798 000-210 000 588 000 - elektryczna, niskoprądowa, klimatyzacja, przyłóżkowa (40% wydatków na instalację), III etap - wykończeniowe prace budowlane, IV etap - osprzęt (60% wydatków na instalację)
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu 46 198 000 25 034 000 400 000 3 273 000 7 187 000 14 174 000 Zapewnienie niezależnego (drugiego) źródła 1. 2012 600 000 600 000 - - - 600 000 zasilania WCO w wodę * Modernizacja pomieszczeń III piętra budynku 2. starego przy ulicy Garbary 15 wraz z etapem II - modernizacja Oddziału Chirurgii Onkologicznej i 2008-2009 1 500 000 1 500 000 200 000 1 300 000 - - Radioterapii Ginekologicznej Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki 3. nuklearnej i radioterapii nowotworowej w 2009-2011 23 698 000 3 554 000-840 000 1 140 000 1 574 000 Wielkopolsce Poprawa standardów i dostępności specjalistycznego 4. 2009-2010 1 200 000 180 000-133 000 47 000 - leczenia nowotworów (radioterapii) w Wlkp. 5. Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i budowa ośrodka radioterapii [(1) - opracowanie koncepcji i przygotowanie projektu pierwszego ośrodka radioterapii w Kaliszu] 2008-2012 19 200 000 19 200 000 200 000 1 000 000 6 000 000 12 000 000 (1) Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 7 300 000 7 300 000-20 000 4 280 000 3 000 000 6220 85117 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 7 300 000 7 300 000-20 000 4 280 000 3 000 000 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu 7 000 000 7 000 000 - - 4 000 000 3 000 000 1. Rozbudowa ZOL wraz z doposażeniem 2010-2011 7 000 000 7 000 000 - - 4 000 000 3 000 000 Zakład Pielęgnaczyjno-Opiekuńczy w Śremie 300 000 300 000-20 000 280 000 - Wykonanie na każdym oddziale stacjonarnym 1. pomieszczeń sanitarno-higienicznych łączących 2 2009-2010 300 000 300 000-20 000 280 000 - sale chorych Lecznictwo psychiatryczne 35 765 400 15 192 400-2 290 400 4 825 000 8 077 000 6220 85120 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 35 765 400 15 192 400-2 290 400 4 825 000 8 077 000
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie 11 110 400 11 110 400-1 240 400 3 370 000 6 500 000 1. Wymiana stolarki okiennej O/12, 14, 9 * 2009 950 000 950 000-950 000 - - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących 2. 2010 1 100 000 1 100 000 - - 1 100 000 - wymogów RMZ i OS O/ 12, 14, 9 * Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę 3. tlenowni wraz z rozprowadzeniem tlenu i powietrza 2009 30 000 30 000-30 000 - - do bud.21 * Budowa tlenowni wraz z rozprowadzeniem tlenu i 4. 2010 470 000 470 000 - - 470 000 - powietrza do bud.21 * 5. Modernizacja pomieszczeń w bud.apteki * 2009 140 000 140 000-140 000 - - 6. Modernizacja pomieszczeń w bud. laboratorium * 2009 120 400 120 400-120 400 - - 7. Wymiana stolarki okiennej O/ 4, 7 * 2010 450 000 450 000 - - 450 000 - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących 8. 2010 1 200 000 1 200 000 - - 1 200 000 - wymogów RMZ i OS O/ 4, 7, 21, 22, 23, 24 * Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń izby 9. 2010 150 000 150 000 - - 150 000 - przyjęć do RMZ i OS * 10. Wymiana stolarki okiennej O/ 1, 6, 11 * 2011 950 000 950 000 - - - 950 000 Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących 11. 2011 2 500 000 2 500 000 - - - 2 500 000 wymogów RMZ i OS O/ 1, 2, 6, 11 * 12. Wymiana stolarki okiennej O/ 3, 8, 16, 18 * 2012 950 000 950 000 - - - 950 000 Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących 13. 2012 1 500 000 1 500 000 - - - 1 500 000 wymogów RMZ i OS O/ 3, 8, 16, 18 * 14. Wymiana stolarki okiennej O/ 10, 19 * 2012 400 000 400 000 - - - 400 000 Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących 15. 2012 200 000 200 000 - - - 200 000 wymogów RMZ i OS O/ 10, 19 * Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce 145 000 145 000 - - - 145 000 Wydzielenie jednoosobowych pokoi dla pacjentów z 1. 2012 90 000 90 000 - - - 90 000 węzłem sanitarnym * 2. Wymiana agregatu prądotwórczego * 2012 55 000 55 000 - - - 55 000
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie 24 510 000 3 937 000-1 050 000 1 455 000 1 432 000 1. Modernizacja oddziału psychiatrycznego willa I * 2009 3 000 000 450 000-450 000 - - 2. Modernizacja oddziału psychiatrycznego willa II * 2009 3 800 000 570 000-570 000 - - Modernizacja oddziału psychiatrycznego willa im. 3. 2010 5 700 000 855 000 - - 855 000 - Mazurkiewicza * 4. Modernizacja oddziału psychiatrycznego willa IV* 2010 3 900 000 570 000 - - 570 000-5. Modernizacja oddziału neurologicznego willa V* 2011 200 000 30 000 - - - 30 000 6. Modernizacja oddziału rehabilitacji willa III * 2011 400 000 60 000 - - - 60 000 Modernizacja oddziału psychiatrycznego willa 7. 2011 950 000 142 000 - - - 142 000 Conolly * 8. Zaopatrzenie szpitala w rezerwowe źródła wody * 2012 1 500 000 450 000 - - - 450 000 Modernizacja oddziału psychiatrycznego willa 9. 2012 5 000 000 750 000 - - - 750 000 Pinel'a * Wymiana okien, naprawa pokrycia dachowego oraz 10. adaptacja stropodachu na taras widokowy w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od 2009-2010 60 000 60 000-30 000 30 000 - Alkoholu Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 510 000 1 955 000-1 690 000 195 000 70 000 6220 85154 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 2 510 000 1 955 000-1 690 000 195 000 70 000 Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach 2 510 000 1 955 000-1 690 000 195 000 70 000 1. Wykonanie robót termomodernizacyjnych* 2009 1 440 000 940 000-940 000 - - Adaptacja budynku hotelowego wykonanie 2. 2009 25 000 25 000-25 000 - - dokumentacji technicznej * Adaptacja budynku hotelowego wykonanie robót 3. 2009 725 000 725 000-725 000 - - dostosowawczych *
Wymiana grzejników instalacji grzewczej w 4. 2010 90 000 45 000 - - 45 000 - pawilonie * Dostosowanie własnego ujęcia wodnego do 5. 2010 160 000 150 000 - - 150 000 - wymogów szpitalnych * Zapewnienie rezerwowego źródła energii 6. 2011 70 000 70 000 - - - 70 000 elektrycznej * VI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (A +B) 203 649 336 81 855 330 12 793 195 27 850 203 13 608 464 13 990 864 921 A. Nazwa programu: "'Wieloletni Plan Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury" A. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 151 770 783 32 046 808 2 871 223 11 302 203 4 723 364 10 080 864 Teatry 63 649 133 13 835 977 2 771 223 3 950 000 2 032 000 2 028 000 6229 92106 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 63 649 133 13 835 977 2 771 223 3 950 000 2 032 000 2 028 000 Teatr im. W.Bogusławskiego w Kaliszu 9 649 133 5 825 977 2 771 223 - - - Zintegrowani w Europie - zintegrowani w kulturze, wspólny projekt kulturalny Teatru i Centrum Kultury i Sztuki; Cel: poprawa warunków pracy, umożliwiająca prowadzenie prawidłowej działalności merytorycznej 1 Modernizacja Sali studio i Sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki 2004-2008 9 649 133 5 825 977 2 771 223 - - - 2 Przebudowa sceny kameralnej, przebudowa widowni Dużej Sceny (wymiana podłogi, wymiana krzeseł), wykonanie windy i toalety dla osób niepełnosprawnych w Teatrze Teatr Wielki im St. Moniuszki w Poznaniu 51 000 000 7 660 000-3 600 000 2 032 000 2 028 000 WRPO - Rozbudowa zabytkowego gmachu Teatru 1. Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu; Cel: poprawa warunków pracy pracowników teatru jak i 2009-2010 35 000 000 5 260 000-3 600 000 1 660 000 - poszerzenie oferty programowej
WRPO - Modernizacja i rozbudowa zaplecza 2. Technicznego Teatru przy ul. Polskiej 116; Cel: zabezpieczenie budynku przed dalszą dewastacją, 2010-po 2010 16 000 000 2 400 000 - - 372 000 2 028 000 poprawa warunków bhp Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie 3 000 000 350 000-350 000 - - WRPO - Wykup i adaptacja obiektu poprodukcyjnego POSTI na cele działalności 1. statutowej Teatru im. Al. Fredry w Gnieźnie; Cel: poszerzenie oferty programowej teatru, a tym samym 2009-2010 3 000 000 350 000-350 000 - - zwiększenie przychodów własnych z działalności statutowej jak i poprawa warunków bhp Muzea 88 121 650 18 210 831 100 000 7 352 203 2 691 364 8 052 864 6229 92118 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 88 121 650 18 210 831 100 000 7 352 203 2 691 364 8 052 864 11 000 000 1 650 000-1 200 000 100 000 350 000 WRPO- Rewitalizacja Muzeum Początków Państwa Polskiego; Cel: poprawa warunków funkcjonowania 1. muzeum poprzez przeprowadzenie prac 2009-po 2010 11 000 000 1 650 000-1 200 000 100 000 350 000 modernizacyjnych w budynku MPPP jak również rozbudowę dotychczasowego gmachu Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile 4 800 000 1 455 740-545 400 303 000 607 340 WRPO - Rozbudowa infrastruktury kulturalnej Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią 1. oddział Muzeum Okręgowego im. St Staszica w 2009-po 2010 4 800 000 1 455 740-545 400 303 000 607 340 Pile; Cel: poszerzenie oferty muzeum jak również zachowanie dziedzictwa kulturowego dla potomnych Muzeum: Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy 25 214 496 3 822 175 100 000 147 773 818 878 2 755 524 PROW - Rewaloryzacja XVIII-wiecznego założenia 1. parkowego w Dobrzycy; Cel: odnowa założeń 2008-2009 400 000 100 000 100 000 - - - parkowych dla zachowania dziedzictwa kulturowego
POIiŚ - przywrócenie historycznych i kulturowych wartości zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego 2. w Dobrzycy; Cel: Przywrócenie pierwotnych 2009-po 2010 24 814 496 3 722 175-147 773 818 878 2 755 524 walorów dobrzyckiego założenia pałacowoparkowego Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie 24 200 000 5 780 000-840 000 600 000 4 340 000 WRPO- Adaptacja pofolwarcznych budynków gospodarczych na cele muzealne i edukacyjne Cel: 1. poszerzenie oferty muzeum m.in. o elementy 2009-po 2010 15 600 000 2 340 000-840 000 600 000 900 000 edukacyjne i wystawiennicze w odpowiednio wyposażonych obiektach WRPO - Adaptacja budynków administracyjnych na 2. hotel turystyczny Cel: stworzenie bazy noclegowej po 2010 8 600 000 3 440 000 - - - 3 440 000 dla zorganizowanych grup L.p. Zadanie Okres realizacji Wartość zadania 100% 15% Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Po roku 2010 Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 9 218 751 1 382 812-1 382 812 - - WRPO - Konserwacja i modernizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Lewkowie; Cel: renowacja 1. założeń pałacowo-parkowych w celu zapobierzenia 2009-2010 9 218 751 1 382 812-1 382 812 - - dalszemu niszczeniu zabytkowego obiektu wpisanego do rejestru zabytków L.p. Zadanie Okres realizacji Wartość zadania Dział Rozdział Dział Rozdział 100% 15% kosztów kwalifikowalnych + koszty niekwalifikowalne Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Po roku 2010 Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 13 688 403 4 120 104-3 236 218 869 486 -
WRPO - Rezerwaty Archeologiczne dotyczących początków Państwa Polskiego - Ostrów Lednicki, 1. Giecz, Grzybowo; Cel: rekonstrukcja założeń archeologicznych, umożliwiająca zachowanie dla 2007-2010 13 688 403 4 120 104-3 236 218 869 486 - przyszłych pokoleń jedynych takich obiektów, dotyczących Początków Państwa Polskiego Wartość zadania 100% Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Po roku 2010 51 878 553 49 808 522 9 921 972 16 548 000 8 885 100 3 910 000 12 506 148 12 493 148 3 569 500 3 286 000 1 950 000 400 000 6220 92106 L.p. Zadanie Okres realizacji Dział Rozdział B. Nazwa programu: "'Wieloletni Plan Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury" B. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 12 506 148 12 493 148 3 569 500 3 286 000 1 950 000 400 000 Teatr im. W.Bogusławskiego w Kaliszu 1 447 000 1 447 000 320 000 350 000 200 000 - Modernizacja budynku techniczno - administracyjnego (roboty zewnętrzne i wewnętrzne 1. w obiekcie) oraz modernizacja urządzeń scenicznych; Cel: zabezpieczenie obiektu przed 2006-2009 627 000 627 000 100 000 150 000 - - dewastacją oraz poprawa stanu sanitarnego i estetycznego Zakupy inwestycyjne - urządzenia i sprzęt niezbędny 2 do prowadzenia działalności merytorycznej; Cel: przewóz dekoracji teatralnych oraz realizacja 2007-2008 170 000 170 000 20 000 - - - spektakli Adaptacja hali po dawnej szkole samochodowej na 3. magazyn dla Teatru i CKiS; Cel: obniżenie kosztów 2007-2008 250 000 250 000 200 000 - - - wynajmu pomieszczeń magazynowych
Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu nagłośnieniowego i elektrycznego do prowadzenia 4. działalności merytorycznej w ramach uzupełnienia i 2009-2010 400 000 400 000-200 000 200 000 - wymiany zużytego sprzętu; Cel: prawidłowe prowadzenie działalności statutowej Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie 1 073 148 1 073 148 283 500 600 000 - - Dom Usług Technicznych - modernizacja pokrycia dachowego z ociepleniem wraz z towarzyszącymi 1. robotami budowlanymi, wymiana pionów instalacji wod - kan i termoizolacja zewnętrzna ścian 2008-2009 320 000 320 000 220 000 100 000 - - budynku, wykonanie elewacji; Cel: poprawa warunków bezpieczeństwa Zakupy inwestycyjne - m.in. urządzenia audiowizualne do prowadzenia działalności 2. merytorycznej, samochód osobowo-dostawczy; Cel: 2007-2009 753 148 753 148 63 500 500 000 - - przewóz widzów i dekoracji teatralnych oraz realizacja spektakli Teatr Wielki w Poznaniu 8 704 000 8 691 000 2 690 000 1 980 000 1 500 000 - Modernizacja urządzeń scenicznych, zaplecza 1. technicznego oraz renowacja wnętrz gmachu głównego Teatru; Cel: poprawa stanu technicznego 2006-2009 3 972 862 3 959 862 1 906 000 650 000 - - urządzeń teatralnych oraz warunków bhp Prace modernizacyjne Domu Aktora ul. Świętosławska tj. wymiana pokrycia dachowego 2. wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody; Cel: 2007-2009 903 000 903 000 403 000 100 000 - - poprawa bezpieczeństwa użytkowników obiektu jak i zapobieżenie postępującej dewastacji obiektu Modernizacja Zaplecza Technicznego ul. Polska - tj. modernizacja budynku "Malarni", stropu budynku 3. kotłowni, modernizacja magazynu dekoracji 2006-2010 2 606 000 2 606 000 64 000 780 000 1 500 000 - teatralnych; Cel: dostosowanie do przepisów bhp i p. poż
Zakupy inwestycyjne - tj. wymiana i uzupełnienie urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej oraz instrumentów muzycznych; Cel: wymiana i uzupełnienie urządzeń technicznotransportowych, 4. wymiana instrumentów muzycznych konieczna jest ze względu na 2006-2009 1 222 138 1 222 138 317 000 450 000 - - wyeksploatowanie oraz zniszczenie wieloletnim użytkowaniem aktualnie posiadanych przez Teatr instrumentów oraz do prowadzenia planowanej działalności merytorycznej Polski Teatr Tańca - Balet Poznański w Poznaniu 1 282 000 1 282 000 276 000 356 000 250 000 400 000 Modernizacja mieszkań służbowych; Cel: zabezpieczenie lokali mieszkalnych przed dalszą 1. degradacją oraz poprawa warunków socjalnych dla 2009-2010 310 000 310 000-260 000 50 000 - pracowników korzystających z mieszkań służbowych Zakupy inwestycyjne związane z działalnością 2. merytoryczną Teatru; Cel: umożliwienie 2008-po 2010 972 000 972 000 276 000 96 000 200 000 400 000 prowadzenia prawidłowej działalności merytorycznej Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 2 052 000 2 052 000 227 000 100 000 300 000 900 000 6220 92108 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu 2 052 000 2 052 000 227 000 100 000 300 000 900 000 2 052 000 2 052 000 227 000 100 000 300 000 900 000 Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych oraz sprzętu 1. komputerowego; Cel: wymiana wyeksploatowanych, zniszczonych instrumentów oraz częściowa wymiana 2006-2009 852 000 852 000 227 000 100 000 - - sprzętu do prowadzenia działalności merytorycznej i bieżącej
Zakupy inwestycyjne wymiana i uzupełnienie 2. instrumentów muzycznych, zakup krzeseł estradowych oraz pulpitów do nut; Cel; prawidłowe 2010-po 2010 1 200 000 1 200 000 - - 300 000 900 000 prowadzenie działalności statutowej instytucji Centra kultury i sztuki 2 843 000 2 841 000 738 000 646 000 70 000 40 000 6220 92113 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 2 843 000 2 841 000 738 000 646 000 70 000 40 000 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 1 501 000 1 499 000 310 000 541 000 70 000 40 000 Modernizacja siedziby głównej Centrum - tj. wymiana kotłów oraz zużytych okien Cel: 1. konieczność zapewnienia właściwych i 2006-2009 806 000 804 000 310 000 161 000 - - bezpiecznych warunków umożliwiajacych realizację zadań statutowych placówki Zakupy inwestycyjne - wymiana urządzeń i sprzętu 2. niezbędnego do emisji programów Radia Centrum oraz prowadzenia działalności statutowej Cel: 2007-2009 235 000 235 000-30 000 - - prawidłowe funkcjonowanie Centrum Zakupy inwestycyjne do prowadzenia działalności merytorycznej, w tym: 2 samochody (ciężarowy oraz 3. osobowo-dostawczy) oraz fortepian koncertowy; 2009-po 2010 460 000 460 000-350 000 70 000 40 000 Cel: przewóz sprzętu i urządzeń do prawidłowego prowadzenia działalności statutowej Centrum Kultury i Sztuki w Koninie 290 000 290 000 150 000 70 000 - - Zakupy inwestycyjne - zakup niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej urządzeń i 1. sprzętu; Cel: uzupełnienie i wymiana 2006-2009 290 000 290 000 150 000 70 000 - - wyeksploatowanych środków trwałych do przewozu sprzętu i osób Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie 1 052 000 1 052 000 278 000 35 000 - - Budynek - siedziba Centrum - prace adaptacyjne 1. obiektu i pomieszczeń; Cel: prowadzenie planowanej 2006-2008 653 000 653 000 200 000 - - - działalności merytorycznej
Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie sprzętu oświetleniowo - akustycznego, 2. informatycznego, wyeksploatowanego wyposażenia technicznego, zakup samochodu osobowodostawczego; 2007-2009 399 000 399 000 78 000 35 000 - - Cel: prawidłowe prowadzenie działalności statutowej Biblioteki 930 000 930 000 200 000 280 000 150 000 300 000 6220 92116 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 930 000 930 000 200 000 280 000 150 000 300 000 Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 930 000 930 000 200 000 280 000 150 000 300 000 Prace budowlano-modernizacyjne budynku przy ul. 1. Prusa 3; Cel: polepszenie stanu technicznego budynku oraz znaczne obniżenie kosztów zużycia 2008-2009 180 000 180 000 50 000 130 000 - - energii cieplnej Zakup dzieł sztuki współczesnych artystów z 2. Wielkopolski, w ramach programu "Znaki Czasu"; Cel: propagowanie twórczości artystów z 2008-po 2010 750 000 750 000 150 000 150 000 150 000 300 000 Wielkopolski Muzea 24 547 405 22 492 374 5 187 472 7 236 000 2 415 100 2 270 000 6220 92118 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 24 547 405 22 492 374 5 187 472 7 236 000 2 415 100 2 270 000 Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 1 463 100 1 463 100 345 100 606 000 61 100 - Prace modernizacyjno - adaptacyjne w obiekcie - siedzibie głównej Muzeum tj. modernizacja instalacji c.o, modernizacja stałej wystawy 1. historycznej; Cel: uzyskanie odpowiednich warunków do prowadzenia i rozszerzenia 2007-2010 1 106 500 1 106 500 240 000 606 000 61 100 - działalności statutowej. Modernizacja instalacji elektrycznych i grzewczych spowoduje znaczne obniżenie kosztów utrzymania instytucji
Prace modernizacyjne Dworku w Russowie; Cel: 2. zatrzymanie procesu destrukcji dworku spowodowanego przez drewnojady, uatrakcyjnienie 2005-2008 254 400 254 400 64 000 - - - miejsca i zabezpieczenie przed dewastacją Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie 3. sprzętu oświetleniowo - akustycznego, elektrycznego i informatycznego; Cel: prawidłowe prowadzenie 2007-2008 102 200 102 200 41 100 - - - działalności merytorycznej i bieżącej Muzeum Okręgowe w Koninie 3 056 000 2 756 000 553 000 933 000 - - Kontynuacja adaptacji spichlerza na cele muzealne Cel; poszerzanie oferty muzeum oraz uatrakcyjnienie 1. zwiedzania muzeum poprzez wprowadzenie nowych 2004-2009 2 696 000 2 396 000 483 000 933 000 - - eksponatów w przestronnych pomieszczeniach wystawienniczych Modernizacja przyłączy kanalizacyjnych, naprawa 2. muru obronnego zamku Cel: zapobieganie 2007-2008 360 000 360 000 70 000 - - - dewastacji zabytkowego obiektu Muzeum Okęgowe im. St. Staszica w Pile 402 700 402 700 130 000 120 000 130 000 - Montaż zabytkowych obiektów na terenie skansenu 1. 2007-2008 152 700 152 700 130 000 - - - w Osieku; Cel: rozszerzenie oferty muzealnej Rozbudowa lokalnej sieci teleinformatycznej 2. 2009-2010 250 000 250 000-120 000 130 000 - Muzeum; Cel: usprawnienie przepływu informacji Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie 11 494 045 11 128 556 3 101 400 2 901 000 1 680 000 2 270 000 Rewaloryzacja i modernizacja pałacu w Szreniawie; 1. Cel: realizacja zadania wiąże się z nakazem konserwatorskim z 2000r. na przeprowadzenie prac 2004-2009 3 983 790 3 923 156 2 009 000 1 360 000 - - modernizacyjnych w obiekcie zabytkowym
Kontynuacja budowy systemów ochrony Muzeum: sygnalizacji włamania, napadu, pożaru, kontroli 2. dostępu; Cel: realizacja zadania niezbędna jest z 2000-2009 1 460 255 1 159 900 532 400 125 500 - - punktu widzenia funkcjonowania instytucji w połączeniu z wymaganiami ustawowymi Budowa ogrodzenia wokół terenu Muzeum wraz z 3. parkingiem; Cel: zabezpieczenie obiektów przed dostępem postronnych osób oraz poprawa warunków 2005-2009 370 000 365 500 120 000 125 500 - - dla zmotoryzowanych zwiedzających Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i 4. organizacja nowych ekspozycji stałych; Cel: modernizacja wystaw już istniejących i organizacja 2008-po 2010 1 150 000 1 150 000 100 000 200 000 350 000 500 000 nowych, do aktualnie panujących trendów Posadowienie zabytkowego wiatraku w Jaraczu; Cel: 5. zabezpieczenie i konserwacja zabytkowego wiatraka, 2008-2010 440 000 440 000 60 000 180 000 200 000 - a tym samym zachowanie dla przyszłych pokoleń Budowa wewnętrznych ciągów pieszych w Szreniawie; Cel: usprawnienie wewnętrznych ciągów 6. pieszych dla zwiedzających, umożliwiające bezproblemowe poruszanie się po rozległym terenie 2009-po 2010 620 000 620 000-100 000 200 000 320 000 muzeum wraz z dostępem do obiektów wystawienniczych Modernizacja pawilonów wystawienniczych i 7. magazynów zbiorów w Szreniawie; Cel: unowocześnienie już istniejących obiektów muzeum 2009-po 2010 1 760 000 1 760 000-260 000 500 000 1 000 000 i dostosowanie do aktualnych standardów Modernizacja toalet i instalacji co. w Jaraczu; Cel: 8. dostosowanie obiektu do przepisów bhp oraz 2008-2009 160 000 160 000 80 000 80 000 - - poprawa warunków sanitarnych zwiedzających Rozbudowa budynku gospodarczego na pracownię 9. "Konserwacji i uruchamiania zabytkowych maszyn"; Cel: obniżenie kosztów działalności oraz poszerzenie 2009-po 2010 550 000 550 000-150 000 150 000 250 000 oferty muzeum
Zakupy inwestycyjne - niezbędne do prowadzenie działalności merytorycznej muzeum w ramach 10. wymiany i uzupełnienia; Cel: wymiana i 2008-po 2010 1 000 000 1 000 000 200 000 320 000 280 000 200 000 uzupełnienie sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalnosci merytorycznej Muzeum: Zespół Pałacowo - Parkowy w Dobrzycy 3 675 629 3 612 172 641 772 2 076 000 454 000 - Modernizacja i rewitalizacja zabytkowych obiektów 1. w zespole pałacowo - parkowym (monopter, zabytkowa studnia, mosty); Cel: zabezpieczenie 2006-2008 355 457 292 000 23 000 - - - zabytkowych obiektów przez degradacją Odtworzenie i renowacja zabytkowego wyposażenia wnętrz pałacowych (m.in. kominków, piecy w salach 2. pałacu); Cel: poszerzenie oferty dla zwiedzających 2007-2008 276 172 276 172 139 772 - - - oraz umożliwienie prawidłowego prowadzenia działalności merytorycznej Wykonanie oznakowania informacyjnego; Cel: 3. prawidłowe i czytelne oznakowanie terenu w zespole pałacowo-parkowym dla zwiedzających zabytkowe 2007-2008 60 000 60 000 25 000 - - - obiekty na rozległym terenie obejmującym 11 ha Rekonstrukcja oranżerii na terenie zespołu pałacowoparkowego; 4. Cel: poszerzenie powierzchni 2009-2010 804 000 804 000-350 000 454 000 - ekspozycyjnej, w tym obejmującej malarstwo Renowacja domku ogrodnika; Cel: zabezpieczenie 5. 2008-2009 2 180 000 2 180 000 454 000 1 726 000 - - zabytkowego obiektu przed dalszą dewastacją Muzeum Okręgowe w Lesznie 2 140 756 1 721 846 195 200 100 000 - - Prace modernizacyjne budynków i dziedzińca 1. Muzeum; Cel: zabezpieczenie przed dalszą 2004-2008 471 056 349 400 119 800 - - - dewastacją i niszczeniem obiektu Kontynuacja prac adaptacyjnych synagogi; Cel: 2. uatrakcyjnienie oferty muzeum poprzez udostępnianie zwiedzającym nowego obiektu 2004-2008 1 175 400 878 146 75 400 - - - muzeum oraz poszerzenie działalności merytorycznej