Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Podobne dokumenty
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Województwa**** Województwa**** Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. do Uchwały Nr II/11/10

ZESTAWIENIE INWESTYCJI ZAMIESZCZONYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

rozpoczęcia Termin zakończenia Termin Zakres rzeczowy zadania Wykonanie za Lokalizacja ,41 I półrocze ,46

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

, , , Drogi publiczne wojewódzkie RAZEM. 600 I. Transport i łączność


,00

92106 Teatry ,39 48,78 50,72

Wprowadza się zasady sporządzania skonsolidowanego bilansu Województwa Wielkopolskiego stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich Województwa Wielkopolskiego w 2010 roku.

7. Wydatki majątkowe wykonane w 2008 roku

/2014 zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej

I. Marszałek Województwa Wielkopolskiego ZW I. 1. Gabinet Marszałka, 2. Departament Kultury, ADRES (SIEDZIBA) NAZWA JEDNOSTKI

WYDATKI MAJĄTKOWE. Opis wydatków. Plan na rok Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Wyszczególnienie

Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku.

I. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak ZW I. ul. Łazienna Kalisz 2. Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

I. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak ZW I

Dział Rozdz. Nazwa Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka realizująca Źródło finansowania Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano:

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej

Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała

ul. Łazienna Kalisz 2. Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie ul. Niezłomnych Luboń 3.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/532/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2018 r.

DOTACJE CELOWE. WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim

I. Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak, ZW I. 1. Gabinet Marszałka, 2. Departament Kultury, ADRES (SIEDZIBA) NAZWA JEDNOSTKI

WYDATKI MAJĄTKOWE. Opis wydatków. zmianach. Plan po Zwiększenia. Zmniejszenia. Plan na.

Wykaz zadań ujętych w Kontrakcie Wojewódzkim

Instytucje kulturysamorządu Województwa Wielkopolskiego. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Uchwała Nr 40/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2014 roku

2.23 WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2004 A ZREALIZOWANE W 2005 ROKU

Plan wydatków majątkowych w podziale na dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na rok 2017

Przebudowa mostu w m. Pyzdry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442. Projekt rozpoczęto

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? Tak Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2007 Pozycja

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

2.23 PRZYCHODY I ROZCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne. Projekt Budżetu na 2019 rok

Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku.

Ochrona gruntów rolnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

Ochrona zdrowia w Wielkopolsce

ul. Łazienna Kalisz 2. Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie ul. Niezłomnych Luboń 3.

I. Marszałek Województwa Wielkopolskiego ZW I. 1. Gabinet Marszałka, 2. Departament Kultury, ADRES (SIEDZIBA) NAZWA JEDNOSTKI

Dział Rozdz. Nazwa Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka realizująca Źródło finansowania Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

Uchwała Nr 1477 /2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola

Przewidywane działania w zakresie infrastruktury technicznej przedstawia poniższa tabela:

Planowane zadania: 1. Budynek główny:

Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach NIP:

Uchwała Nr 3694/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2017 roku

Część 46 - Zdrowie, Dział Ochrona zdrowia Wykaz inwestycji realizowanych w 2008 roku (bez inwestycji wieloletnich) Wartość Kosztorysowa

Zarząd Dróg Miejskich i. Zarząd Dróg Miejskich i. Komunikacji Publicznej. Komunikacji Publicznej

Siedziba i adres instytucji kultury. Oznaczenie organizatora instytucji kultury. samorząd Województwa Wielkopolskiego

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXX/423/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2008 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE. pomieszczeniach wc i klatki schodowej łącznie z wymianą. Poznaniu na naprawę pokrycia dachowego na budynkach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków majątkowych miasta Łomży na 2018 rok

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok - INWESTYCJE

Projekt pn. Modernizacja kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chełmińskiego Domu Kultury. Chełmno, r.

Dotacje na 2013 rok. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku. z tego: w tym: w tym:

Siedziba i adres instytucji kultury. Oznaczenie organizatora instytucji kultury. samorząd Województwa Wielkopolskiego

Dotacje udzielane z Budżetu Województwa Lubelskiego - wykonanie za I półrocze 2012 r.

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok ,00 zł

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Zarząd Dróg Miejskich i. Zarząd Dróg Miejskich i. Komunikacji Publicznej. Komunikacji Publicznej

Część 46 - Zdrowie, Dział Ochrona zdrowia Wykaz inwestycji realizowanych w 2007 roku (bez inwestycji wieloletnich) Wartość Kosztorysowa

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

INFORMACJA, al. Niepodległości 34, Poznań, hol główny, tel.: ; fax ,

95,39% ,01 zł. Plan na 2011 rok zł. Wykonanie

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz.

Inwestycje m.st. Warszawy w ochronie zdrowia w latach

WYDATKI OGÓŁEM

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015r. Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok

poniższych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego:

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wydatki majątkowe w 2016 r.

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu

Razem zadania własne , , , ,00

Nakłady do poniesienia w latch kol Poniesione nakłady do 2005 r. Nakłady ogółem w 2006r. A. - INWESTYCJE

Zmiany w planie wydatków majątkowych dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.

Transkrypt:

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVIII/ 393 /08 Sejmiku Wielkopolskiego z dnia 27 października 2008r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Okres realizacji Wartość zadania 100% Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Po roku 2010 1 2 3 4 5 2 925 509 214 1 223 264 522 151 228 995 267 235 262 280 099 357 423 489 424 2 242 525 977 849 813 501 123 258 951 192 278 858 176 159 997 270 710 557 60013 600 Drogi publiczne wojewódzkie 1 629 015 977 470 303 501 106 358 951 104 118 858 109 299 997 68 620 557 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 420 051 357 272 857 881 4 570 041 71 515 177 100 299 997 59 620 557 6059 Dział Rozdział L.p. Zadanie OGÓŁEM I + II +III +IV +V+VI Nazwa programu: "Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich" realizowny przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu I. Transport i łączność CEL: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych 25% + wydatki niekwalifikowalne dla pozycji 1 15% dla pozycji 2-46 Droga Nr 442 m. Pyzdry - most (rz. Warta) - remont 1 2007-2008 12 869 862 7 145 526 4 570 041 - - - mostu Droga Nr 241 - budowa obwodnicy m. Wągrowiec 2 2009-2010 59 672 024 8 950 804-4 400 000 4 550 804 - o dł. 1,6 km Droga Nr 434 - budowa obwodnicy m. Krobia o dł. 3 2009-2009 12 842 697 1 926 405-1 926 405 - - 1,9 km

Droga Nr 270 Brześć Kujawski - Koło odc. 4 Świętosławice - Podkiejsze - przebudowa drogi na 2009-2010 17 707 964 2 656 195-1 250 000 1 406 195 - odcinku o dł. 9,3 km Droga Nr 178 Wałcz - Oborniki odc. Radosiew - 5 Trzcianka - przebudowa drogi na odcinku o dł.13,1 2009-2010 24 261 462 3 639 219-1 750 000 1 889 219 - km Droga Nr 307 obwodnica m. Opalenica - budowa 6 po 2010 60 228 709 9 034 306 - - - 9 034 306 obwodnicy o dł. 6,21 km Droga Nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina - 7 2009-2011 118 135 395 17 720 309-7 088 000 7 080 000 3 552 309 budowa obwodnicy o dł. 9,3 km Droga Nr 450 Kalisz - Opatów odc. Doruchów - 8 Torzeniec - przebudowa drogi na odcinku o dł. 7,7 2009-2010 16 546 281 2 481 942-1 200 000 1 281 942 - km Droga Nr 174 m. Herburtowo - przebudowa mostu 9 2009-2009 1 347 489 202 123-202 123 - - (rz. Bukowiczka) Droga Nr 174 m. Herburtowo - przebudowa 10 2009-2009 10 861 827 1 629 274-1 629 274 - - wiaduktu nad linią PKP Droga Nr 187 Pniewy-Murowana Goślina odc. 11 Szamotuły-Oborniki - przebudowa drogi na 2009-2010 30 753 472 4 613 021-2 300 000 2 313 021 - odcinku o dł. 15,4 km Droga Nr 434 budowa II etapu obwodnicy m. Śrem 12 2009-2009 13 570 000 2 035 500-2 035 500 - - i m. Zbrudzewo o dł. 3,12 km Droga Nr 263 Słupca - Dąbie odc. Kleczew - Ślesin - 13 2009-2010 5 175 000 776 250-380 000 396 250 - przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,7 km 14 Droga Nr 264 obwodnica m. Kleczew 2009-2010 4 382 200 657 330-280 000 377 330 - Droga Nr 178 obwodnica m. Czarnków - budowa 15 2009-2011 117 874 039 17 681 106-7 060 000 7 000 000 3 621 106 obwodnicy o dł. 6,2 km Droga Nr 433 Swarzędz - Gądki m. Żerniki - 16 2009-2010 3 450 000 517 500-240 000 277 500 - budowa nowej drogi na odcinku 0,6 km Droga Nr 307 Poznań - Buk odc. Poznań - 17 Zakrzewo - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5,1 2009-2010 76 187 500 11 428 125-3 809 000 7 619 125 - km Droga Nr 470 Kościelec - Skarszew odc. Ceków 18 Kolonia-Kościelec - przebudowa drogi na odcinku o 2009-2010 90 114 076 13 517 111-6 600 000 6 917 111 - dł. 34,97 km

Droga Nr 184 Szamotuły - Przeźmierowo odc. 19 Pamiątkowo - Przeźmierowo - przebudowa drogi 2009-2010 44 562 500 6 684 375-2 200 000 4 484 375 - na odcinku o dł. 12,07 km Droga Nr 178 Wałcz - Oborniki odc. Niekursko - 20 granica województwa - przebudowa drogi na 2009-2009 5 750 000 862 500-862 500 - - odcinku o dł. 5 km Droga Nr 305 Bolewice - Woroniniec odc. Mochy - 21 granica województwa - przebudowa drogi na 2009-2009 18 687 500 2 803 125-2 803 125 - - odcinku o dł. 15 km Droga Nr 445 m. Ostrów Wlkp. - remont wiaduktu 22 2009-2009 12 500 000 1 875 000-1 875 000 - - nad linią PKP Droga Nr 194 m. Smogulec - przebudowa mostu 23 2009-2009 2 575 000 386 250-386 250 - - (rz. Kcynianka) Droga Nr 431 m. Rogalinek - budowa mostu (rz. 24 2010-2011 77 250 000 11 587 500 - - 10 000 000 1 587 500 Warta) Droga Nr 433 Swarzędz - Garby - przebudowa 25 2010-2010 15 000 000 2 250 000 - - 2 250 000 - drogi na odcinku o dł. 3 km Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - 26 2009-2011 147 078 486 22 061 773-7 353 000 7 350 000 7 358 773 przebudowa drogi na odcinku o dł. 38,5 km Droga Nr 196 odc. Murowana Goślina - 27 Wągrowiec - przebudowa drogi na odcinku o dł. 2009-2011 103 600 000 15 540 000-3 885 000 7 770 000 3 885 000 28,7 km Droga Nr 187 Pniewy-Murowana Goślina odc. 28 Pniewy - Otorowo - remont drogi na odcinku o dł. 2010-2010 39 500 000 5 925 000 - - 5 925 000-15,8 km Droga Nr 194 m. Żuławka - remont mostu (rz. 29 2010-2010 7 210 000 1 081 500 - - 1 081 500 - Noteć) Droga Nr 189 m. Złotów - przebudowa wiaduktu 30 po 2010 4 635 000 695 250 - - - 695 250 nad linią PKP Droga Nr 187 m. Szamotuły IV - przebudowa 31 po 2010 4 120 000 618 000 - - - 618 000 mostu (rz. Sama) Droga Nr 180 Kocień Wlkp. - Piła m. Piła 32 przebudowa ul. H. Siemiradzkiego na odcinku o dł. 2010-2010 7 187 500 1 078 125 - - 1 078 125-3,4 km Droga Nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - 33 po 2010 32 875 000 4 931 250 - - 2 460 000 2 471 250 przebudowa drogi na odcinku o dł. 14,6 km

Droga Nr 123 Huta Szklana-Przesieki - 34 2010-2012 32 500 000 4 875 000 - - 1 100 000 3 775 000 przebudowa drogi na odcinku o dł. 17,6 km Droga Nr 197 Sławica - Gniezno m. Kiszkowo - 35 2010-2011 5 750 000 862 500 - - 430 000 432 500 przebudowa drogi na odcinku o dł. 5,7 km Droga Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina odc. 36 Otorowo - Szamotuły - przebudowa drogi na 2010-2010 23 750 000 3 562 500 - - 3 562 500 - odcinku o dł. 9,5 km Droga Nr 182 Międzychód - Ujście odc. Sarbia - 37 po 2010 9 631 250 1 444 688 - - - 1 444 688 Ujście - przebudowa drogi na odcinku o dł. 13,3 km Droga Nr 443 Jarocin-Tuliszków odc. Królików- 38 Rychwał - przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,2 2010-2011 21 562 500 3 234 375 - - 1 050 000 2 184 375 km Droga Nr 432 m. Krzywiń I - przebudowa mostu 39 po 2010 3 090 000 463 500 - - - 463 500 (kanał burzowy) Droga Nr 449 m. Brzeziny - przebudowa mostu (rz. 40 po 2010 3 605 000 540 750 - - - 540 750 Pokrzywnica) Droga Nr 447 Antonin - Grabów n/prosną odc. 41 Mikstat-Grabów n/prosną - przebudowa drogi na 2010-2011 14 375 000 2 156 250 - - 650 000 1 506 250 odcinku o dł. 11,7 km Droga Nr 434 budowa obwodnicy m. Śrem i m. 42 po 2010 17 250 000 2 587 500 - - - 2 587 500 Zbrudzewo o dł. 1,95 km (III etap) Droga Nr 263 m. Ślesin - remont mostu (kanał 43 po 2010 6 180 000 927 000 - - - 927 000 Warta-Gopło) Droga Nr 449 m. Grabów n/prosną II - remont 44 po 2010 8 240 000 1 236 000 - - - 1 236 000 mostu (rz. Prosna) Droga Nr 443 m. Gizałki - remont mostu (rz. 45 po 2010 8 240 000 1 236 000 - - - 1 236 000 Prosna) Droga Nr 182 m. Sarbka - wiadukt nad linią PKP - 46 rozbiórka mostu nad linią kolejową w m. Sarbka po 2010 3 090 000 463 500 - - - 463 500 oraz budowa nasypu drogowego 47 Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych 2005-po 2010 64 276 624 64 276 624-10 000 000 10 000 000 10 000 000 Zadania współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RAZEM: 1 420 051 357 272 857 881 4 570 041 71 515 177 100 299 997 59 620 557

L.p. Zadanie Okres realizacji Wartość zadania Przewidywany udział Plan finansowy w latach 100% 2008 2009 2010 Po roku 2010 60 128 280 48 609 280 20 722 690 3 000 000 3 000 000 3 000 000 50.1 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, z tego: - dotacja celowa do zadań współfinansowanych z Banku Światowego 2006-2008 8 019 000-4 354 584 - - - 2006-2008 13 291 816 13 291 816 5 272 921 - - - 2004-po 2010 38 817 464 35 317 464 11 095 185 3 000 000 3 000 000 3 000 000 50.3 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ROCZNIE ROCZNIE ROCZNIE 148 836 340 148 836 340 81 066 220 29 603 681 6 000 000 6 000 000 6050 6050 6054 6053 Dział Rozdział CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach 50.2 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, z tego: - udział własny do zadań współfinansowanych z Banku Światowego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych CEL: Przygotowanie przyszłych inwestycji 51 Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji 2004-po 2010 6 000 000 6 000 000 6 000 000 34 898 582 34 898 582 8 512 000 CEL: Poprawa układu komunikacyjnego Inwestycje finansowane ze środków własnych - 52 przebudowy i remonty dróg oraz przebudowa 113 937 758 113 937 758 72 554 220 23 603 681 - - skrzyżowań na ronda, z tego: Droga Nr 194 Wyrzysk-Morakowo odc. Osiek 52.1 2006-2009 20 410 659 20 410 659 3 952 467 5 146 500 - - n/notecią - Smogulec 9,3 km Droga Nr 315 Wolsztyn - Nowa Sól odc. Nialek 52.2 2007-2008 7 281 856 7 281 856 813 691 - - - Wielki - Obra (2,8 km) Droga Nr 305 Bolewice - Woroniniec m. Wroniawy 52.3 2008-2008 4 422 134 4 422 134 4 422 134 - - - (1,2 km)

Droga Nr 182 - przebudowa drogi wraz z 52.4 przebudową skrzyżowania w m. Wronki 2008-2009 9 000 000 9 000 000 2 500 000 6 500 000 - - ul.chrobrego i ul. Poznańska Droga Nr 303 Świebodzin -Powodowo m. 52.5 2009-2009 2 070 000 2 070 000-2 070 000 - - Chobienice (1,2 km) Droga Nr 241 Wągrowiec - Rogoźno m. Rogoźno - 52.6 2009-2009 920 000 920 000-920 000 - - rondo Droga Nr 160 Suchań - Miedzichowo m. Wielowieś 52.7 2009-2009 1 685 000 1 685 000-1 685 000 - - (2,4 km) Droga Nr 306 Lipnica - Dymaczewo m. Buk ul. Św. 52.8 2009-2009 433 000 433 000-433 000 - - Rocha i ul. Wielkowiejska Droga Nr 263 m. Babiak - przebudowa wiaduktu 52.9 2008-2008 6 077 879 6 077 879 6 077 879 - - - nad linią PKP Droga Nr 432 Leszno-Września odc. Jerka- 52.10 2008-2009 12 890 856 12 890 856 9 091 675 3 799 181 - - Wyrzeka - przebudowa drogi na odcinku o dł. 9 km Droga Nr 306 Lipnica - Dymaczewo odc. Duszniki - 52.11 2008-2008 7 140 582 7 140 582 7 140 582 - - - Wilczyna - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5 km Droga Nr 190 Krajenka - Gniezno odc. Białośliwie - 52.12 2008-2009 11 912 779 11 912 779 8 862 779 3 050 000 - - Szamocin - przebudowa drogi na odcinku o dł. 6 km Droga Nr 473 Koło - Łask m. Koło ul. Dąbska - 52.13 przebudowa ul. Dąbskiej w m. Kole na odcinku o dł. 2008-2008 3 375 424 3 375 424 3 375 424 - - - 0,93 km Droga Nr 242 Więcbork - Falmierowo odc. 52.14 Łobżenica - droga krajowa Nr 10 - przebudowa 2008-2008 12 539 868 12 539 868 12 539 868 - - - drogi na odcinku o dł. 11,2 km Droga Nr 449 i 447 obwodnica m. Grabów 52.15 2008-2008 13 777 721 13 777 721 13 777 721 - - - n/prosną - budowa obwodnicy o dł. 1,54 km Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 570 960 000 336 960 000-88 160 000 56 160 000 192 640 000 60001

L.p. Zadanie Okres realizacji Wartość zadania 100% 50% kosztów kwalifikowalnych + koszty niekwalifikowalne Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Po roku 2010 570 960 000 336 960 000-88 160 000 56 160 000 192 640 000 570 960 000 336 960 000-88 160 000 56 160 000 192 640 000 6069 Zakup taboru kolejowego dla regionalnych 1. 2008-2013 570 960 000 336 960 000-88 160 000 56 160 000 192 640 000 pasażerskich przewozów kolejowych Okres realizacji Wartość zadania 100% 100% Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Po roku 2010 Nazwa programu "Podwyższenie kapitału zakładowego Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o." realizowany przez Departament Transportu 42 550 000 42 550 000 16 900 000-10 700 000 9 450 000 Infrastruktura portowa 42 550 000 42 550 000 16 900 000-10 700 000 9 450 000 6010 60041 Dział Rozdział Dział Rozdział Nazwa programu: "Zakup 36 szt. Elektrycznych zespołów trakcyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" realizowany przez Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Wielkopolskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Cel: poprawa mobilności i warunków podróżowania, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych L.p. Zadanie Cel: dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Poznań- Ławica Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i inych instytucji finansowych 2007-2011 42 550 000 42 550 000 16 900 000-10 700 000 9 450 000

Wartość zadania 100% Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Po roku 2010 II. Administracja publiczna 132 692 681 128 639 971 5 774 229 12 998 000 42 098 000 67 576 000 75018 750 Urzędy marszałkowskie 132 692 681 128 639 971 5 774 229 12 998 000 42 098 000 67 576 000 5 905 181 1 852 471 1 808 729 - - - 5 905 181 1 852 471 1 808 729 - - - 6059 25% kosztów kwalifikowalnych + koszty niekwalifikowalne Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Infrastruktura dla e- administracji Urzędu Marszałkowskiego 2006-2008 5 905 181 1 852 471 1 808 729 - - - 126 787 500 126 787 500 3 965 500 12 998 000 42 098 000 67 576 000 6050 L.p. Zadanie Okres realizacji Dział Rozdział Nazwa programu: "Wieloletni program inwestycyjny dla Urzędu Marszałkowskiego" realizowany przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych CEL: Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Nazwa programu: Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości realizowany przez Departament Administracyjny Urzędu Marszałkowskiego Wielkopolskiego 103 150 000 103 150 000 3 500 000 7 200 000 34 300 000 58 000 000 Cel: Poprawa warunków lokalowych Wielkopolskiego, rozlokowanego w dziewięciu punktach Miasta Poznania 100% Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i 1. Sejmiku Wielkopolskiego w 2007-2012 103 150 000 103 150 000 3 500 000 7 200 000 34 300 000 58 000 000 Poznaniu przy Al. Niepodległości

Nazwa programu: "Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej" realizowany przez Biuro Obsługi Funduszy Urzędu Marszałkowskiego Wielkopolskiego 23 637 500 23 637 500 465 500 5 798 000 7 798 000 9 576 000 Cel: Poprawa dostępności do internetu szerokopasmowego na terenie Wielkopolskiego 100% 1. Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej 2008-2022 23 637 500 23 637 500 465 500 5 798 000 7 798 000 9 576 000 Wartość zadania 100% Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Po roku 2010 801 III. Oświata i wychowanie 11 100 000 5 550 000-2 111 307 2 280 102 1 158 591 2 260 000 600 000 - - 345 133 254 867 6059 80130 2 260 000 600 000 - - 345 133 254 867 2 260 000 600 000 - - 345 133 254 867 Termomodernizacja budynku szkoły i internatu w 1. 2010-2011 2 260 000 600 000 - - 345 133 254 867 Zespole Szkół Medycznych w Koninie 6 405 000 3 900 000-1 593 853 1 467 105 839 042 6059 80141 L.p. Zadanie Okres realizacji Dział Rozdział Nazwa programu: "Wieloletni program inwestycyjny placówek oświatowych" realizowany przez szkoły i placówki oświatowe Cel: Dostosowanie obiektów do potrzeb szkół i placówek oświatowych w celu wykonywania zadań statutowych,realizowany przez szkoły i placówki oświatowe Szkoły zawodowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zespół Szkół Medycznych w Koninie Zakłady kształcenia nauczycieli Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 405 000 3 900 000-1 593 853 1 467 105 839 042

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu 4 555 000 3 300 000-1 593 853 1 126 564 579 583 Przebudowa i termomodernizacja budynku byłych 1. warsztatów Zespołu Szkół Samochodowych na sale wykładowe Nauczycielskiego Kolegium Języków 2009-2011 4 555 000 3 300 000-1 593 853 1 126 564 579 583 Obcych w Kaliszu Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu 1 850 000 600 000 - - 340 541 259 459 Termomodernizacja budynku szkoły z internatem w 1. Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w 2010-2011 1 850 000 600 000 - - 340 541 259 459 Starym Tomyślu Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 435 000 1 050 000-517 454 467 864 64 682 6059 80146 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 435 000 1 050 000-517 454 467 864 64 682 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie 2 435 000 1 050 000-517 454 467 864 64 682 Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. 1. Sosnowej 14 na potrzeby Ośrodka Doskonalenia 2009-2011 2 435 000 1 050 000-517 454 467 864 64 682 Nauczycieli w Koninie 854 IV. Edukacyjna opieka wychowawcza 6 800 000 2 000 000-735 294 735 294 529 412 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 6 800 000 2 000 000-735 294 735 294 529 412 6059 85420 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 800 000 2 000 000-735 294 735 294 529 412 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy 6 800 000 2 000 000-735 294 735 294 529 412 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej. 1. Projekt Przebudowa obiektu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w 2009-2011 6 800 000 2 000 000-735 294 735 294 529 412 Cerekwicy Okres realizacji Wartość zadania 100% Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Po roku 2010 328 741 220 155 405 720 9 402 620 31 261 600 45 217 500 69 524 000 851 Dział Rozdział L.p. Zadanie V. Ochrona zdrowia

Nazwa programu: Wieloletni Program Inwestycyjny Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Ochrona zdrowia 328 741 220 155 405 720 9 402 620 31 261 600 45 217 500 69 524 000 Cel: Usuniecie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej w dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ Szpitale ogólne 283 165 820 130 958 320 9 402 620 27 261 200 35 917 500 58 377 000 6220 85111 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 283 165 820 130 958 320 9 402 620 27 261 200 35 917 500 58 377 000 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 100 150 000 50 150 000 150 000 5 000 000 10 000 000 35 000 000 1. Budowa /rozbudowa 2008-2012 100 150 000 50 150 000 150 000 5 000 000 10 000 000 35 000 000 Wielkopolskie Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy w Poznaniu 13 480 000 13 480 000-8 380 000 4 100 000 1 000 000 Modernizacja oddziału PII i oddziału 1. 2009 2 300 000 2 300 000-2 300 000 - - Torakochirurgii na potrzeby Torakochirurgii* Adaptacja pomieszczeń na potrzeby sal zabiegowych 2. 2009 630 000 630 000-630 000 - - endoskopowych* 3. Modernizacja Izby Przyjęć* 2009 940 000 940 000-940 000 - - Przeniesienie Labotatorium Bakteriologicznego do 4. 2009 450 000 450 000-450 000 - - części Laboratorium Analitycznego* 5. Modernizacja oddziału PIII 2009-2010 3 800 000 3 800 000-1 900 000 1 900 000-6. Modernizacja odziału PIV* 2010 1 500 000 1 500 000 - - 1 500 000 - Przystosowanie Bloku Operacyjnego i OAiIT wraz z 7. 2010-2011 1 700 000 1 700 000 - - 700 000 1 000 000 modernizacją klimatyzacji

Adaptacja pomieszczeń po oddziale Onkologicznym 8. 2009 280 000 280 000-280 000 - - na potrzeby Pulmonologii* Przeniesienie apteki do pomieszczeń po 9. 2009 200 000 200 000-200 000 - - Laboratorium Bakteriologicznym* Zaadoptowanie pomieszczeń po aptece na centralną 10. 2009 150 000 150 000-150 000 - - szatnię* 11. Modernizacja instalacji gazów medycznych* 2009 450 000 450 000-450 000 - - 12. Modernizacja sali gimnastycznej* 2009 110 000 110 000-110 000 - - 13. Zakupy sprzętu* 2009 970 000 970 000-970 000 - - Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/kalisza 90 000 90 000-90 000 - - Zakup myjni dezynfektorni z adaptacją 1. 2009 90 000 90 000-90 000 - - pomieszczeń* Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc w Chodzieży 2 440 000 2 240 000-300 000 1 940 000-1. Przebudowa głównego holu wejściowego* 2010 40 000 40 000 - - 40 000 - Zakup i montaż żaluzji lub rolet zabezpieczających 2. 2010 100 000 100 000 - - 100 000 - przed słońcem* Przebudowa i modernizacja oddziału gruźlicy - 3. 2010 1 800 000 1 800 000 - - 1 800 000 - kontynuacja prac rozpoczętych w 2004r.* Wymiana posadzek w salach chorych oddziału 4. chirurgii klatki piersiowej oraz ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach oddziału 2009 500 000 300 000-300 000 - - pulmonologicznego II* Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc im. St. Staszica w Ludwikowie 7 982 000 1 658 500-796 000 259 500 603 000 Poprawa warunków funkcjonowania Szpitala poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia 1. Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. - Pawilon 2009 1 606 000 241 000-241 000 - - Chorych nr 2. Suterena Oddziału Pulmonologicznego - rehabilitacja* Poprawa warunków funkcjonowania Szpitala 2. poprzez dostosowanie do wymogów Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. - Pawilon 2010 698 000 105 000 - - 105 000 - Chorych nr 2. Oddział Onkologii Pulmonologicznej*

Poprawa warunków funkcjonowania Szpitala 3. poprzez dostosowanie do wymogów Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. - Pawilon 2010 900 000 135 000 - - 135 000 - Chorych nr 1. Modernizacja kuchni i szatni* Poprawa warunków funkcjonowania Szpitala poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia 4. Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006. - Pawilon 2011 2 139 000 321 000 - - - 321 000 Chorych nr 1. Oddział Gruźlicy - wydzielenie i przystosowanie pomieszczeń * Poprawa warunków funkcjonowania Szpitala poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia 5. Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. - Pawilon 2012 1 576 000 237 000 - - - 237 000 Chorych nr 1. Oddział Gruźlicy Wielolekoopornej - wyodrębnienie trzech izolatek * Wykonanie centralnej klimatyzacji oddziału 6. 2010 23 000 19 500 - - 19 500 - Onkologii Pulmonologicznej Zachowawczej * 7. Zakup agregatu prądotwórczego * 2011 300 000 45 000 - - - 45 000 Wymiana okien i drzwi zewnętrznych Pawilonu 8. Chorych nr 1, pawilonu Chorych nr 2 oraz budynku 2009 740 000 555 000-555 000 - - Administracji * Szpital Wojewódzki w Poznaniu 38 100 000 16 150 000 4 900 000 2 800 000 3 100 000 5 350 000 1. Modernizacja systemu wentylacji szpitala 2010-2012 2 000 000 1 000 000 - - 500 000 500 000 2. Modernizacja - Blok Porodowy * 2009 1 000 000 800 000-800 000 - - 3. Modernizacja - Oddział Noworodkowy * 2009 500 000 400 000-400 000 - - Modernizacja - Oddział Ginekologiczno - 4. 2010 1 000 000 800 000 - - 800 000 - Położniczy * 5. Modernizacja - Oddział Chorób Skóry * 2011 1 000 000 150 000 - - - 150 000 6. Modernizacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej 2008-2009 1 000 000 900 000 500 000 400 000 - - Rozbudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału 7. 2011 5 000 000 4 700 000 - - - 4 700 000 Ratunkowego* 8. Rozbudowa Zakładu Patomorfologii * 2010 1 000 000 800 000 - - 800 000 -

9. Modernizacja dźwigów 2008-2009 600 000 600 000 400 000 200 000 - - 10. Rozbudowa bloku operacyjnego 2008-2010 25 000 000 6 000 000 4 000 000 1 000 000 1 000 000 - Wojewódzki Szpital Zespolony im. L.Perzyny w Kaliszu 55 166 620 12 084 620 1 346 620 3 605 000 5 613 000 1 520 000 Termomodernizacja obiektów szpitala II i III etap - ocieplenie pierścienia zewnętrznego budynku 1. głównego, termomodernizacja budynku 2008 16 700 000 125 000 125 000 - - - technicznego oraz modernizacja systemu energetycznego* 2. Program dostosawczy ul. Toruńska 2008-2009 735 000 735 000 500 000 235 000 - - Modernizacja oddziału Patomorfologii - przebudowa Oddziału zgodnie z rozporządzeniem MZ i 3. przepisów sanitarnych, modernizacja wentylacji i 2008-2010 1 169 642 192 642 19 642-173 000 - klimatyzacji, zakup nowego i wymiana wyeksploatowanego sprzętu Modernizacja i przebudowa Apteki Szpitalnej - 4. zgodnie z zaleceniami Nadzoru Farmaceutycznego - 2008-2009 1 819 642 289 642 19 642 270 000 - - dostosowanie apteki do obowiązujących przepisów Adaptacja pomieszczeń przy ul. Poznańskiej w 5. związku z przeniesiem wszystkich (za wyjątkiem O. Psychiatrycznego i Chorób zakaźnych ) z ul. 2008-2010 2 000 000 2 000 000 200 000 900 000 900 000 - Toruńskiej do obiektu przy ul. Poznańskiej Program dostosowawczy ul. Poznańska (nie 6. uwzględniony OIOM, Blok Operacyjny, Apteka 2008-2012 2 695 000 2 695 000 435 000 200 000 540 000 1 520 000 Szpitalna) Modernizacja Bloku Operacyjnego i Oddziału 7. Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej - 2008-2010 30 047 336 6 047 336 47 336 2 000 000 4 000 000 - budowa nowego kompleksu Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie 9 709 200 8 593 200 2 356 000 2 377 200 3 130 000 730 000 1. Prace ogólnobudowlane SOR 2008-2009 600 000 600 000 300 000 300 000 - - Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu 2. 2010 1 500 000 1 500 000 - - 1 500 000 - ostrzegawczego (DSO) *

Dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w rozporządzenie M. Z. z dn. 10.11.2006r. m.in. 3. urządzenie izolatek, przystosowanie łazienek dla 2008-2012 1 651 000 1 651 000 951 000-300 000 400 000 osób niepełnosprawnych, zmiana szklanych ścianek na szkło hartowane na oddziale dziecięcym 4. Modernizacja pomieszczeń apteki szpitalnej * 2009 45 000 45 000-45 000 - - Modernizacja schodów - wejście główne do budynku 5. 2009 45 000 45 000-45 000 - - 1A 8* 6. Wykonanie klimatyzacji w obiektach łóżkowych * 2009 1 500 000 1 500 000-1 500 000 - - 7. Wykonanie automatycznego sterowania hydroforni * 2009 30 000 30 000-30 000 - - 8. Modernizacja podjazdu (estakada) do SOR * 2009 250 000 250 000-250 000 - - 9. Zakup sprzętu technicznego. Centrala telefoniczna * 2009 207 200 207 200-207 200 - - Dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w 10. rozporządzenie M. Z. z dn. 10.11.2006r., zakupy 2008-2011 3 881 000 2 765 000 1 105 000-1 330 000 330 000 sprzętu i wyposażenia Szpital Rehabilitacyjno Kardiologiczny w Kowanówku 4 528 000 680 000 250 000 430 000 - - 1. Modernizacja budynku leczniczo-administracyjnego 2008-2009 2 928 000 440 000 220 000 220 000 - - Modernizacja obiektów infrastruktury ochrony 2. zdrowia zgodnie z rozporządzeniem MZiOS dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie 2008-2009 1 600 000 240 000 30 000 210 000 - - Szpitala Poznański Ośrodek Reumatologiczny SP Specjalistyczny ZOZ w Śremie 5 322 000 798 000-210 000 588 000 - Modernizacja i rozbudowa Poznańskiego Ośrodka Reumatologicznego w Śremie - dobudowa pawilonu bloku operacyjnego I etap - stan surowy zamknięty z dachem, II etap - wyposażenie, usprzętowienie 1. budynku - instalacje: co, sanitarna, wentylacja, 2009-2010 5 322 000 798 000-210 000 588 000 - elektryczna, niskoprądowa, klimatyzacja, przyłóżkowa (40% wydatków na instalację), III etap - wykończeniowe prace budowlane, IV etap - osprzęt (60% wydatków na instalację)

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu 46 198 000 25 034 000 400 000 3 273 000 7 187 000 14 174 000 Zapewnienie niezależnego (drugiego) źródła 1. 2012 600 000 600 000 - - - 600 000 zasilania WCO w wodę * Modernizacja pomieszczeń III piętra budynku 2. starego przy ulicy Garbary 15 wraz z etapem II - modernizacja Oddziału Chirurgii Onkologicznej i 2008-2009 1 500 000 1 500 000 200 000 1 300 000 - - Radioterapii Ginekologicznej Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki 3. nuklearnej i radioterapii nowotworowej w 2009-2011 23 698 000 3 554 000-840 000 1 140 000 1 574 000 Wielkopolsce Poprawa standardów i dostępności specjalistycznego 4. 2009-2010 1 200 000 180 000-133 000 47 000 - leczenia nowotworów (radioterapii) w Wlkp. 5. Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i budowa ośrodka radioterapii [(1) - opracowanie koncepcji i przygotowanie projektu pierwszego ośrodka radioterapii w Kaliszu] 2008-2012 19 200 000 19 200 000 200 000 1 000 000 6 000 000 12 000 000 (1) Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 7 300 000 7 300 000-20 000 4 280 000 3 000 000 6220 85117 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 7 300 000 7 300 000-20 000 4 280 000 3 000 000 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu 7 000 000 7 000 000 - - 4 000 000 3 000 000 1. Rozbudowa ZOL wraz z doposażeniem 2010-2011 7 000 000 7 000 000 - - 4 000 000 3 000 000 Zakład Pielęgnaczyjno-Opiekuńczy w Śremie 300 000 300 000-20 000 280 000 - Wykonanie na każdym oddziale stacjonarnym 1. pomieszczeń sanitarno-higienicznych łączących 2 2009-2010 300 000 300 000-20 000 280 000 - sale chorych Lecznictwo psychiatryczne 35 765 400 15 192 400-2 290 400 4 825 000 8 077 000 6220 85120 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 35 765 400 15 192 400-2 290 400 4 825 000 8 077 000

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie 11 110 400 11 110 400-1 240 400 3 370 000 6 500 000 1. Wymiana stolarki okiennej O/12, 14, 9 * 2009 950 000 950 000-950 000 - - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących 2. 2010 1 100 000 1 100 000 - - 1 100 000 - wymogów RMZ i OS O/ 12, 14, 9 * Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę 3. tlenowni wraz z rozprowadzeniem tlenu i powietrza 2009 30 000 30 000-30 000 - - do bud.21 * Budowa tlenowni wraz z rozprowadzeniem tlenu i 4. 2010 470 000 470 000 - - 470 000 - powietrza do bud.21 * 5. Modernizacja pomieszczeń w bud.apteki * 2009 140 000 140 000-140 000 - - 6. Modernizacja pomieszczeń w bud. laboratorium * 2009 120 400 120 400-120 400 - - 7. Wymiana stolarki okiennej O/ 4, 7 * 2010 450 000 450 000 - - 450 000 - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących 8. 2010 1 200 000 1 200 000 - - 1 200 000 - wymogów RMZ i OS O/ 4, 7, 21, 22, 23, 24 * Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń izby 9. 2010 150 000 150 000 - - 150 000 - przyjęć do RMZ i OS * 10. Wymiana stolarki okiennej O/ 1, 6, 11 * 2011 950 000 950 000 - - - 950 000 Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących 11. 2011 2 500 000 2 500 000 - - - 2 500 000 wymogów RMZ i OS O/ 1, 2, 6, 11 * 12. Wymiana stolarki okiennej O/ 3, 8, 16, 18 * 2012 950 000 950 000 - - - 950 000 Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących 13. 2012 1 500 000 1 500 000 - - - 1 500 000 wymogów RMZ i OS O/ 3, 8, 16, 18 * 14. Wymiana stolarki okiennej O/ 10, 19 * 2012 400 000 400 000 - - - 400 000 Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących 15. 2012 200 000 200 000 - - - 200 000 wymogów RMZ i OS O/ 10, 19 * Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce 145 000 145 000 - - - 145 000 Wydzielenie jednoosobowych pokoi dla pacjentów z 1. 2012 90 000 90 000 - - - 90 000 węzłem sanitarnym * 2. Wymiana agregatu prądotwórczego * 2012 55 000 55 000 - - - 55 000

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie 24 510 000 3 937 000-1 050 000 1 455 000 1 432 000 1. Modernizacja oddziału psychiatrycznego willa I * 2009 3 000 000 450 000-450 000 - - 2. Modernizacja oddziału psychiatrycznego willa II * 2009 3 800 000 570 000-570 000 - - Modernizacja oddziału psychiatrycznego willa im. 3. 2010 5 700 000 855 000 - - 855 000 - Mazurkiewicza * 4. Modernizacja oddziału psychiatrycznego willa IV* 2010 3 900 000 570 000 - - 570 000-5. Modernizacja oddziału neurologicznego willa V* 2011 200 000 30 000 - - - 30 000 6. Modernizacja oddziału rehabilitacji willa III * 2011 400 000 60 000 - - - 60 000 Modernizacja oddziału psychiatrycznego willa 7. 2011 950 000 142 000 - - - 142 000 Conolly * 8. Zaopatrzenie szpitala w rezerwowe źródła wody * 2012 1 500 000 450 000 - - - 450 000 Modernizacja oddziału psychiatrycznego willa 9. 2012 5 000 000 750 000 - - - 750 000 Pinel'a * Wymiana okien, naprawa pokrycia dachowego oraz 10. adaptacja stropodachu na taras widokowy w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od 2009-2010 60 000 60 000-30 000 30 000 - Alkoholu Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 510 000 1 955 000-1 690 000 195 000 70 000 6220 85154 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 2 510 000 1 955 000-1 690 000 195 000 70 000 Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach 2 510 000 1 955 000-1 690 000 195 000 70 000 1. Wykonanie robót termomodernizacyjnych* 2009 1 440 000 940 000-940 000 - - Adaptacja budynku hotelowego wykonanie 2. 2009 25 000 25 000-25 000 - - dokumentacji technicznej * Adaptacja budynku hotelowego wykonanie robót 3. 2009 725 000 725 000-725 000 - - dostosowawczych *

Wymiana grzejników instalacji grzewczej w 4. 2010 90 000 45 000 - - 45 000 - pawilonie * Dostosowanie własnego ujęcia wodnego do 5. 2010 160 000 150 000 - - 150 000 - wymogów szpitalnych * Zapewnienie rezerwowego źródła energii 6. 2011 70 000 70 000 - - - 70 000 elektrycznej * VI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (A +B) 203 649 336 81 855 330 12 793 195 27 850 203 13 608 464 13 990 864 921 A. Nazwa programu: "'Wieloletni Plan Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury" A. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 151 770 783 32 046 808 2 871 223 11 302 203 4 723 364 10 080 864 Teatry 63 649 133 13 835 977 2 771 223 3 950 000 2 032 000 2 028 000 6229 92106 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 63 649 133 13 835 977 2 771 223 3 950 000 2 032 000 2 028 000 Teatr im. W.Bogusławskiego w Kaliszu 9 649 133 5 825 977 2 771 223 - - - Zintegrowani w Europie - zintegrowani w kulturze, wspólny projekt kulturalny Teatru i Centrum Kultury i Sztuki; Cel: poprawa warunków pracy, umożliwiająca prowadzenie prawidłowej działalności merytorycznej 1 Modernizacja Sali studio i Sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki 2004-2008 9 649 133 5 825 977 2 771 223 - - - 2 Przebudowa sceny kameralnej, przebudowa widowni Dużej Sceny (wymiana podłogi, wymiana krzeseł), wykonanie windy i toalety dla osób niepełnosprawnych w Teatrze Teatr Wielki im St. Moniuszki w Poznaniu 51 000 000 7 660 000-3 600 000 2 032 000 2 028 000 WRPO - Rozbudowa zabytkowego gmachu Teatru 1. Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu; Cel: poprawa warunków pracy pracowników teatru jak i 2009-2010 35 000 000 5 260 000-3 600 000 1 660 000 - poszerzenie oferty programowej

WRPO - Modernizacja i rozbudowa zaplecza 2. Technicznego Teatru przy ul. Polskiej 116; Cel: zabezpieczenie budynku przed dalszą dewastacją, 2010-po 2010 16 000 000 2 400 000 - - 372 000 2 028 000 poprawa warunków bhp Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie 3 000 000 350 000-350 000 - - WRPO - Wykup i adaptacja obiektu poprodukcyjnego POSTI na cele działalności 1. statutowej Teatru im. Al. Fredry w Gnieźnie; Cel: poszerzenie oferty programowej teatru, a tym samym 2009-2010 3 000 000 350 000-350 000 - - zwiększenie przychodów własnych z działalności statutowej jak i poprawa warunków bhp Muzea 88 121 650 18 210 831 100 000 7 352 203 2 691 364 8 052 864 6229 92118 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 88 121 650 18 210 831 100 000 7 352 203 2 691 364 8 052 864 11 000 000 1 650 000-1 200 000 100 000 350 000 WRPO- Rewitalizacja Muzeum Początków Państwa Polskiego; Cel: poprawa warunków funkcjonowania 1. muzeum poprzez przeprowadzenie prac 2009-po 2010 11 000 000 1 650 000-1 200 000 100 000 350 000 modernizacyjnych w budynku MPPP jak również rozbudowę dotychczasowego gmachu Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile 4 800 000 1 455 740-545 400 303 000 607 340 WRPO - Rozbudowa infrastruktury kulturalnej Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią 1. oddział Muzeum Okręgowego im. St Staszica w 2009-po 2010 4 800 000 1 455 740-545 400 303 000 607 340 Pile; Cel: poszerzenie oferty muzeum jak również zachowanie dziedzictwa kulturowego dla potomnych Muzeum: Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy 25 214 496 3 822 175 100 000 147 773 818 878 2 755 524 PROW - Rewaloryzacja XVIII-wiecznego założenia 1. parkowego w Dobrzycy; Cel: odnowa założeń 2008-2009 400 000 100 000 100 000 - - - parkowych dla zachowania dziedzictwa kulturowego

POIiŚ - przywrócenie historycznych i kulturowych wartości zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego 2. w Dobrzycy; Cel: Przywrócenie pierwotnych 2009-po 2010 24 814 496 3 722 175-147 773 818 878 2 755 524 walorów dobrzyckiego założenia pałacowoparkowego Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie 24 200 000 5 780 000-840 000 600 000 4 340 000 WRPO- Adaptacja pofolwarcznych budynków gospodarczych na cele muzealne i edukacyjne Cel: 1. poszerzenie oferty muzeum m.in. o elementy 2009-po 2010 15 600 000 2 340 000-840 000 600 000 900 000 edukacyjne i wystawiennicze w odpowiednio wyposażonych obiektach WRPO - Adaptacja budynków administracyjnych na 2. hotel turystyczny Cel: stworzenie bazy noclegowej po 2010 8 600 000 3 440 000 - - - 3 440 000 dla zorganizowanych grup L.p. Zadanie Okres realizacji Wartość zadania 100% 15% Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Po roku 2010 Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 9 218 751 1 382 812-1 382 812 - - WRPO - Konserwacja i modernizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Lewkowie; Cel: renowacja 1. założeń pałacowo-parkowych w celu zapobierzenia 2009-2010 9 218 751 1 382 812-1 382 812 - - dalszemu niszczeniu zabytkowego obiektu wpisanego do rejestru zabytków L.p. Zadanie Okres realizacji Wartość zadania Dział Rozdział Dział Rozdział 100% 15% kosztów kwalifikowalnych + koszty niekwalifikowalne Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Po roku 2010 Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 13 688 403 4 120 104-3 236 218 869 486 -

WRPO - Rezerwaty Archeologiczne dotyczących początków Państwa Polskiego - Ostrów Lednicki, 1. Giecz, Grzybowo; Cel: rekonstrukcja założeń archeologicznych, umożliwiająca zachowanie dla 2007-2010 13 688 403 4 120 104-3 236 218 869 486 - przyszłych pokoleń jedynych takich obiektów, dotyczących Początków Państwa Polskiego Wartość zadania 100% Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Po roku 2010 51 878 553 49 808 522 9 921 972 16 548 000 8 885 100 3 910 000 12 506 148 12 493 148 3 569 500 3 286 000 1 950 000 400 000 6220 92106 L.p. Zadanie Okres realizacji Dział Rozdział B. Nazwa programu: "'Wieloletni Plan Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury" B. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 12 506 148 12 493 148 3 569 500 3 286 000 1 950 000 400 000 Teatr im. W.Bogusławskiego w Kaliszu 1 447 000 1 447 000 320 000 350 000 200 000 - Modernizacja budynku techniczno - administracyjnego (roboty zewnętrzne i wewnętrzne 1. w obiekcie) oraz modernizacja urządzeń scenicznych; Cel: zabezpieczenie obiektu przed 2006-2009 627 000 627 000 100 000 150 000 - - dewastacją oraz poprawa stanu sanitarnego i estetycznego Zakupy inwestycyjne - urządzenia i sprzęt niezbędny 2 do prowadzenia działalności merytorycznej; Cel: przewóz dekoracji teatralnych oraz realizacja 2007-2008 170 000 170 000 20 000 - - - spektakli Adaptacja hali po dawnej szkole samochodowej na 3. magazyn dla Teatru i CKiS; Cel: obniżenie kosztów 2007-2008 250 000 250 000 200 000 - - - wynajmu pomieszczeń magazynowych

Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu nagłośnieniowego i elektrycznego do prowadzenia 4. działalności merytorycznej w ramach uzupełnienia i 2009-2010 400 000 400 000-200 000 200 000 - wymiany zużytego sprzętu; Cel: prawidłowe prowadzenie działalności statutowej Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie 1 073 148 1 073 148 283 500 600 000 - - Dom Usług Technicznych - modernizacja pokrycia dachowego z ociepleniem wraz z towarzyszącymi 1. robotami budowlanymi, wymiana pionów instalacji wod - kan i termoizolacja zewnętrzna ścian 2008-2009 320 000 320 000 220 000 100 000 - - budynku, wykonanie elewacji; Cel: poprawa warunków bezpieczeństwa Zakupy inwestycyjne - m.in. urządzenia audiowizualne do prowadzenia działalności 2. merytorycznej, samochód osobowo-dostawczy; Cel: 2007-2009 753 148 753 148 63 500 500 000 - - przewóz widzów i dekoracji teatralnych oraz realizacja spektakli Teatr Wielki w Poznaniu 8 704 000 8 691 000 2 690 000 1 980 000 1 500 000 - Modernizacja urządzeń scenicznych, zaplecza 1. technicznego oraz renowacja wnętrz gmachu głównego Teatru; Cel: poprawa stanu technicznego 2006-2009 3 972 862 3 959 862 1 906 000 650 000 - - urządzeń teatralnych oraz warunków bhp Prace modernizacyjne Domu Aktora ul. Świętosławska tj. wymiana pokrycia dachowego 2. wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody; Cel: 2007-2009 903 000 903 000 403 000 100 000 - - poprawa bezpieczeństwa użytkowników obiektu jak i zapobieżenie postępującej dewastacji obiektu Modernizacja Zaplecza Technicznego ul. Polska - tj. modernizacja budynku "Malarni", stropu budynku 3. kotłowni, modernizacja magazynu dekoracji 2006-2010 2 606 000 2 606 000 64 000 780 000 1 500 000 - teatralnych; Cel: dostosowanie do przepisów bhp i p. poż

Zakupy inwestycyjne - tj. wymiana i uzupełnienie urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej oraz instrumentów muzycznych; Cel: wymiana i uzupełnienie urządzeń technicznotransportowych, 4. wymiana instrumentów muzycznych konieczna jest ze względu na 2006-2009 1 222 138 1 222 138 317 000 450 000 - - wyeksploatowanie oraz zniszczenie wieloletnim użytkowaniem aktualnie posiadanych przez Teatr instrumentów oraz do prowadzenia planowanej działalności merytorycznej Polski Teatr Tańca - Balet Poznański w Poznaniu 1 282 000 1 282 000 276 000 356 000 250 000 400 000 Modernizacja mieszkań służbowych; Cel: zabezpieczenie lokali mieszkalnych przed dalszą 1. degradacją oraz poprawa warunków socjalnych dla 2009-2010 310 000 310 000-260 000 50 000 - pracowników korzystających z mieszkań służbowych Zakupy inwestycyjne związane z działalnością 2. merytoryczną Teatru; Cel: umożliwienie 2008-po 2010 972 000 972 000 276 000 96 000 200 000 400 000 prowadzenia prawidłowej działalności merytorycznej Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 2 052 000 2 052 000 227 000 100 000 300 000 900 000 6220 92108 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu 2 052 000 2 052 000 227 000 100 000 300 000 900 000 2 052 000 2 052 000 227 000 100 000 300 000 900 000 Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych oraz sprzętu 1. komputerowego; Cel: wymiana wyeksploatowanych, zniszczonych instrumentów oraz częściowa wymiana 2006-2009 852 000 852 000 227 000 100 000 - - sprzętu do prowadzenia działalności merytorycznej i bieżącej

Zakupy inwestycyjne wymiana i uzupełnienie 2. instrumentów muzycznych, zakup krzeseł estradowych oraz pulpitów do nut; Cel; prawidłowe 2010-po 2010 1 200 000 1 200 000 - - 300 000 900 000 prowadzenie działalności statutowej instytucji Centra kultury i sztuki 2 843 000 2 841 000 738 000 646 000 70 000 40 000 6220 92113 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 2 843 000 2 841 000 738 000 646 000 70 000 40 000 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 1 501 000 1 499 000 310 000 541 000 70 000 40 000 Modernizacja siedziby głównej Centrum - tj. wymiana kotłów oraz zużytych okien Cel: 1. konieczność zapewnienia właściwych i 2006-2009 806 000 804 000 310 000 161 000 - - bezpiecznych warunków umożliwiajacych realizację zadań statutowych placówki Zakupy inwestycyjne - wymiana urządzeń i sprzętu 2. niezbędnego do emisji programów Radia Centrum oraz prowadzenia działalności statutowej Cel: 2007-2009 235 000 235 000-30 000 - - prawidłowe funkcjonowanie Centrum Zakupy inwestycyjne do prowadzenia działalności merytorycznej, w tym: 2 samochody (ciężarowy oraz 3. osobowo-dostawczy) oraz fortepian koncertowy; 2009-po 2010 460 000 460 000-350 000 70 000 40 000 Cel: przewóz sprzętu i urządzeń do prawidłowego prowadzenia działalności statutowej Centrum Kultury i Sztuki w Koninie 290 000 290 000 150 000 70 000 - - Zakupy inwestycyjne - zakup niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej urządzeń i 1. sprzętu; Cel: uzupełnienie i wymiana 2006-2009 290 000 290 000 150 000 70 000 - - wyeksploatowanych środków trwałych do przewozu sprzętu i osób Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie 1 052 000 1 052 000 278 000 35 000 - - Budynek - siedziba Centrum - prace adaptacyjne 1. obiektu i pomieszczeń; Cel: prowadzenie planowanej 2006-2008 653 000 653 000 200 000 - - - działalności merytorycznej

Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie sprzętu oświetleniowo - akustycznego, 2. informatycznego, wyeksploatowanego wyposażenia technicznego, zakup samochodu osobowodostawczego; 2007-2009 399 000 399 000 78 000 35 000 - - Cel: prawidłowe prowadzenie działalności statutowej Biblioteki 930 000 930 000 200 000 280 000 150 000 300 000 6220 92116 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 930 000 930 000 200 000 280 000 150 000 300 000 Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 930 000 930 000 200 000 280 000 150 000 300 000 Prace budowlano-modernizacyjne budynku przy ul. 1. Prusa 3; Cel: polepszenie stanu technicznego budynku oraz znaczne obniżenie kosztów zużycia 2008-2009 180 000 180 000 50 000 130 000 - - energii cieplnej Zakup dzieł sztuki współczesnych artystów z 2. Wielkopolski, w ramach programu "Znaki Czasu"; Cel: propagowanie twórczości artystów z 2008-po 2010 750 000 750 000 150 000 150 000 150 000 300 000 Wielkopolski Muzea 24 547 405 22 492 374 5 187 472 7 236 000 2 415 100 2 270 000 6220 92118 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 24 547 405 22 492 374 5 187 472 7 236 000 2 415 100 2 270 000 Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 1 463 100 1 463 100 345 100 606 000 61 100 - Prace modernizacyjno - adaptacyjne w obiekcie - siedzibie głównej Muzeum tj. modernizacja instalacji c.o, modernizacja stałej wystawy 1. historycznej; Cel: uzyskanie odpowiednich warunków do prowadzenia i rozszerzenia 2007-2010 1 106 500 1 106 500 240 000 606 000 61 100 - działalności statutowej. Modernizacja instalacji elektrycznych i grzewczych spowoduje znaczne obniżenie kosztów utrzymania instytucji

Prace modernizacyjne Dworku w Russowie; Cel: 2. zatrzymanie procesu destrukcji dworku spowodowanego przez drewnojady, uatrakcyjnienie 2005-2008 254 400 254 400 64 000 - - - miejsca i zabezpieczenie przed dewastacją Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie 3. sprzętu oświetleniowo - akustycznego, elektrycznego i informatycznego; Cel: prawidłowe prowadzenie 2007-2008 102 200 102 200 41 100 - - - działalności merytorycznej i bieżącej Muzeum Okręgowe w Koninie 3 056 000 2 756 000 553 000 933 000 - - Kontynuacja adaptacji spichlerza na cele muzealne Cel; poszerzanie oferty muzeum oraz uatrakcyjnienie 1. zwiedzania muzeum poprzez wprowadzenie nowych 2004-2009 2 696 000 2 396 000 483 000 933 000 - - eksponatów w przestronnych pomieszczeniach wystawienniczych Modernizacja przyłączy kanalizacyjnych, naprawa 2. muru obronnego zamku Cel: zapobieganie 2007-2008 360 000 360 000 70 000 - - - dewastacji zabytkowego obiektu Muzeum Okęgowe im. St. Staszica w Pile 402 700 402 700 130 000 120 000 130 000 - Montaż zabytkowych obiektów na terenie skansenu 1. 2007-2008 152 700 152 700 130 000 - - - w Osieku; Cel: rozszerzenie oferty muzealnej Rozbudowa lokalnej sieci teleinformatycznej 2. 2009-2010 250 000 250 000-120 000 130 000 - Muzeum; Cel: usprawnienie przepływu informacji Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie 11 494 045 11 128 556 3 101 400 2 901 000 1 680 000 2 270 000 Rewaloryzacja i modernizacja pałacu w Szreniawie; 1. Cel: realizacja zadania wiąże się z nakazem konserwatorskim z 2000r. na przeprowadzenie prac 2004-2009 3 983 790 3 923 156 2 009 000 1 360 000 - - modernizacyjnych w obiekcie zabytkowym

Kontynuacja budowy systemów ochrony Muzeum: sygnalizacji włamania, napadu, pożaru, kontroli 2. dostępu; Cel: realizacja zadania niezbędna jest z 2000-2009 1 460 255 1 159 900 532 400 125 500 - - punktu widzenia funkcjonowania instytucji w połączeniu z wymaganiami ustawowymi Budowa ogrodzenia wokół terenu Muzeum wraz z 3. parkingiem; Cel: zabezpieczenie obiektów przed dostępem postronnych osób oraz poprawa warunków 2005-2009 370 000 365 500 120 000 125 500 - - dla zmotoryzowanych zwiedzających Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i 4. organizacja nowych ekspozycji stałych; Cel: modernizacja wystaw już istniejących i organizacja 2008-po 2010 1 150 000 1 150 000 100 000 200 000 350 000 500 000 nowych, do aktualnie panujących trendów Posadowienie zabytkowego wiatraku w Jaraczu; Cel: 5. zabezpieczenie i konserwacja zabytkowego wiatraka, 2008-2010 440 000 440 000 60 000 180 000 200 000 - a tym samym zachowanie dla przyszłych pokoleń Budowa wewnętrznych ciągów pieszych w Szreniawie; Cel: usprawnienie wewnętrznych ciągów 6. pieszych dla zwiedzających, umożliwiające bezproblemowe poruszanie się po rozległym terenie 2009-po 2010 620 000 620 000-100 000 200 000 320 000 muzeum wraz z dostępem do obiektów wystawienniczych Modernizacja pawilonów wystawienniczych i 7. magazynów zbiorów w Szreniawie; Cel: unowocześnienie już istniejących obiektów muzeum 2009-po 2010 1 760 000 1 760 000-260 000 500 000 1 000 000 i dostosowanie do aktualnych standardów Modernizacja toalet i instalacji co. w Jaraczu; Cel: 8. dostosowanie obiektu do przepisów bhp oraz 2008-2009 160 000 160 000 80 000 80 000 - - poprawa warunków sanitarnych zwiedzających Rozbudowa budynku gospodarczego na pracownię 9. "Konserwacji i uruchamiania zabytkowych maszyn"; Cel: obniżenie kosztów działalności oraz poszerzenie 2009-po 2010 550 000 550 000-150 000 150 000 250 000 oferty muzeum

Zakupy inwestycyjne - niezbędne do prowadzenie działalności merytorycznej muzeum w ramach 10. wymiany i uzupełnienia; Cel: wymiana i 2008-po 2010 1 000 000 1 000 000 200 000 320 000 280 000 200 000 uzupełnienie sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalnosci merytorycznej Muzeum: Zespół Pałacowo - Parkowy w Dobrzycy 3 675 629 3 612 172 641 772 2 076 000 454 000 - Modernizacja i rewitalizacja zabytkowych obiektów 1. w zespole pałacowo - parkowym (monopter, zabytkowa studnia, mosty); Cel: zabezpieczenie 2006-2008 355 457 292 000 23 000 - - - zabytkowych obiektów przez degradacją Odtworzenie i renowacja zabytkowego wyposażenia wnętrz pałacowych (m.in. kominków, piecy w salach 2. pałacu); Cel: poszerzenie oferty dla zwiedzających 2007-2008 276 172 276 172 139 772 - - - oraz umożliwienie prawidłowego prowadzenia działalności merytorycznej Wykonanie oznakowania informacyjnego; Cel: 3. prawidłowe i czytelne oznakowanie terenu w zespole pałacowo-parkowym dla zwiedzających zabytkowe 2007-2008 60 000 60 000 25 000 - - - obiekty na rozległym terenie obejmującym 11 ha Rekonstrukcja oranżerii na terenie zespołu pałacowoparkowego; 4. Cel: poszerzenie powierzchni 2009-2010 804 000 804 000-350 000 454 000 - ekspozycyjnej, w tym obejmującej malarstwo Renowacja domku ogrodnika; Cel: zabezpieczenie 5. 2008-2009 2 180 000 2 180 000 454 000 1 726 000 - - zabytkowego obiektu przed dalszą dewastacją Muzeum Okręgowe w Lesznie 2 140 756 1 721 846 195 200 100 000 - - Prace modernizacyjne budynków i dziedzińca 1. Muzeum; Cel: zabezpieczenie przed dalszą 2004-2008 471 056 349 400 119 800 - - - dewastacją i niszczeniem obiektu Kontynuacja prac adaptacyjnych synagogi; Cel: 2. uatrakcyjnienie oferty muzeum poprzez udostępnianie zwiedzającym nowego obiektu 2004-2008 1 175 400 878 146 75 400 - - - muzeum oraz poszerzenie działalności merytorycznej