Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Podobne dokumenty
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Województwa**** Województwa**** Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. do Uchwały Nr II/11/10

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

ZESTAWIENIE INWESTYCJI ZAMIESZCZONYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

rozpoczęcia Termin zakończenia Termin Zakres rzeczowy zadania Wykonanie za Lokalizacja ,41 I półrocze ,46

,00


, , , Drogi publiczne wojewódzkie RAZEM. 600 I. Transport i łączność

92106 Teatry ,39 48,78 50,72

Wprowadza się zasady sporządzania skonsolidowanego bilansu Województwa Wielkopolskiego stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich Województwa Wielkopolskiego w 2010 roku.

/2014 zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

WYDATKI MAJĄTKOWE. Opis wydatków. Plan na rok Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Wyszczególnienie

I. Marszałek Województwa Wielkopolskiego ZW I. 1. Gabinet Marszałka, 2. Departament Kultury, ADRES (SIEDZIBA) NAZWA JEDNOSTKI

I. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak ZW I. ul. Łazienna Kalisz 2. Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej

Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku.

I. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak ZW I

DOTACJE CELOWE. WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/532/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2018 r.

ul. Łazienna Kalisz 2. Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie ul. Niezłomnych Luboń 3.

Dział Rozdz. Nazwa Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka realizująca Źródło finansowania Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano:

Uchwała Nr 40/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2014 roku

7. Wydatki majątkowe wykonane w 2008 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE. Opis wydatków. zmianach. Plan po Zwiększenia. Zmniejszenia. Plan na.

Plan wydatków majątkowych w podziale na dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na rok 2017

I. Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak, ZW I. 1. Gabinet Marszałka, 2. Departament Kultury, ADRES (SIEDZIBA) NAZWA JEDNOSTKI

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej

Ochrona gruntów rolnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

Wykaz zadań ujętych w Kontrakcie Wojewódzkim

Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne. Projekt Budżetu na 2019 rok

Instytucje kulturysamorządu Województwa Wielkopolskiego. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

2.23 WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2004 A ZREALIZOWANE W 2005 ROKU

ul. Łazienna Kalisz 2. Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie ul. Niezłomnych Luboń 3.

Uchwała Nr 1477 /2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku

Zarząd Dróg Miejskich i. Zarząd Dróg Miejskich i. Komunikacji Publicznej. Komunikacji Publicznej

Ochrona zdrowia w Wielkopolsce

I. Marszałek Województwa Wielkopolskiego ZW I. 1. Gabinet Marszałka, 2. Departament Kultury, ADRES (SIEDZIBA) NAZWA JEDNOSTKI

Dotacje na 2013 rok. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku. z tego: w tym: w tym:

95,39% ,01 zł. Plan na 2011 rok zł. Wykonanie

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2013 rok

Zarząd Dróg Miejskich i. Zarząd Dróg Miejskich i. Komunikacji Publicznej. Komunikacji Publicznej

INFORMACJA, al. Niepodległości 34, Poznań, hol główny, tel.: ; fax ,

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok ,00 zł

Uchwała Nr 3694/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2017 roku

Dział Rozdz. Nazwa Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka realizująca Źródło finansowania Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Przewidywane działania w zakresie infrastruktury technicznej przedstawia poniższa tabela:

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków majątkowych miasta Łomży na 2018 rok

Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku.

2.23 PRZYCHODY I ROZCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok - INWESTYCJE

WYKAZ UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach NIP:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola

Dotacje udzielane z Budżetu Województwa Lubelskiego - wykonanie za I półrocze 2012 r.

Planowane zadania: 1. Budynek główny:

Siedziba i adres instytucji kultury. Oznaczenie organizatora instytucji kultury. samorząd Województwa Wielkopolskiego

Siedziba i adres instytucji kultury. Oznaczenie organizatora instytucji kultury. samorząd Województwa Wielkopolskiego

poniższych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego:

Razem zadania własne , , , ,00

Projekt planu wydatków majątkowych miasta Łomża na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/269/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Dotacje udzielane z budżetu

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Inwestycje m.st. Warszawy w ochronie zdrowia w latach

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR XXX/423/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2008 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

WYDATKI OGÓŁEM

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

Nakłady do poniesienia w latch kol Poniesione nakłady do 2005 r. Nakłady ogółem w 2006r. A. - INWESTYCJE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Część 46 - Zdrowie, Dział Ochrona zdrowia Wykaz inwestycji realizowanych w 2008 roku (bez inwestycji wieloletnich) Wartość Kosztorysowa

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Marszałek Województwa Marek Woźniak

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu

Transkrypt:

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXII/445/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 marca 2009r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Udział Samorządu Województwa Udział Samorządu Województwa Udział Samorządu Województwa Udział Samorządu Województwa L.p. Zadanie Okres realizacji Wartość zadania 100% Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Po roku 2011 1 2 3 4 5 3 050 998 295 1 353 423 757 279 523 536 322 891 848 264 145 775 300 618 534 2 409 511 902 973 008 905 202 518 858 210 125 128 177 851 818 233 274 097 60013 600 1 796 001 902 593 498 905 114 358 858 147 774 059 90 925 214 113 601 770 1 475 868 393 276 865 396 2 200 000 78 472 876 72 693 080 89 222 816 6059 Dział Rozdział Udział Samorządu Województwa OGÓŁEM I + II +III +IV +V+VI+VII Nazwa programu: "Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich" realizowny przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu I. Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych CEL: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych Droga Nr 241 - budowa obwodnicy m. Wągrowiec 1 2010-2011 59 672 024 8 950 804-4 400 000 4 550 804 o dł. 1,6 km Droga Nr 307 obwodnica m. Opalenica - budowa 2 po 2011 60 228 709 9 034 306 - - - 9 034 306 obwodnicy o dł. 6,21 km

Droga Nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina - 3 2009-2011 151 192 784 22 678 918 300 000 13 000 000 9 378 918 budowa obwodnicy o dł. 9,3 km Droga Nr 174 m. Herburtowo - przebudowa mostu 4 2010-2010 1 347 489 202 124-202 124 - (rz. Bukowiczka) Droga Nr 174 m. Herburtowo - przebudowa 5 2010-2010 10 861 827 1 629 275-1 629 275 - wiaduktu nad linią PKP Droga Nr 434 budowa II etapu obwodnicy m. Śrem 6 2009-2010 20 859 125 3 128 869 200 000 2 928 869 - i m. Zbrudzewo o dł. 3,12 km Droga Nr 263 Słupca - Dąbie odc. Kleczew - Ślesin - 7 2010-2011 19 719 503 2 957 926-1 478 963 1 478 963 przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,7 km 8 Droga Nr 264 obwodnica m. Kleczew 2009-2010 11 095 535 1 664 331 200 000 1 464 331 - Droga Nr 178 obwodnica m. Czarnków - budowa 9 2010-2012 117 874 039 17 681 106-7 000 000 7 000 000 3 681 106 obwodnicy o dł. 6,2 km Droga Nr 433 Swarzędz - Gądki m. Żerniki - 10 2010-2010 4 660 415 699 063-699 063 - budowa nowej drogi na odcinku 0,6 km Droga Nr 307 Poznań - Buk odc. Poznań - 11 Zakrzewo - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5,1 2009-2011 98 468 180 14 770 227 200 000 7 151 102 7 419 125 km Droga Nr 470 Kościelec - Skarszew odc. Ceków 12 Kolonia-Kościelec - przebudowa drogi na odcinku o 2010-2011 90 114 076 13 517 111-6 758 000 6 759 111 dł. 34,97 km Droga Nr 184 Szamotuły - Przeźmierowo odc. 13 Pamiątkowo - Przeźmierowo - przebudowa drogi 2009-2011 44 562 500 6 684 375 300 000 4 300 000 2 084 375 na odcinku o dł. 12,07 km Droga Nr 178 Wałcz - Oborniki odc. Niekursko - 14 granica województwa - przebudowa drogi na 2011-2011 11 592 669 1 738 901 - - 1 738 901 odcinku o dł. 5 km Droga Nr 305 Bolewice - Woroniniec odc. Mochy - 15 granica województwa - przebudowa drogi na 2011-2011 76 113 758 11 417 064 - - 11 417 064 odcinku o dł. 15 km Droga Nr 445 m. Ostrów Wlkp. - remont wiaduktu 16 2011-2011 13 217 279 1 982 592 - - 1 982 592 nad linią PKP

Droga Nr 194 m. Smogulec - przebudowa mostu 17 po 2011 2 575 000 386 250 - - - 386 250 (rz. Kcynianka) Droga Nr 431 m. Rogalinek - budowa mostu (rz. 18 po 2011 77 250 000 11 587 500 - - - 11 587 500 Warta) Droga Nr 433 Swarzędz - Garby - przebudowa 19 po 2011 15 000 000 2 250 000 - - - 2 250 000 drogi na odcinku o dł. 3 km Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - 20 2010-2012 157 300 000 23 595 000-7 353 000 8 883 227 7 358 773 przebudowa drogi na odcinku o dł. 38,5 km Droga Nr 196 odc. Murowana Goślina - 21 Wągrowiec - przebudowa drogi na odcinku o dł. po 2011 109 957 952 16 493 693 - - - 16 493 693 28,7 km Droga Nr 187 Pniewy-Murowana Goślina odc. 22 Pniewy - Otorowo - remont drogi na odcinku o dł. 2010-2010 43 637 655 6 545 649-6 545 649-15,8 km Droga Nr 194 m. Żuławka - remont mostu (rz. 23 po 2011 7 210 000 1 081 500 - - - 1 081 500 Noteć) Droga Nr 189 m. Złotów - przebudowa wiaduktu 24 po 2011 4 635 000 695 250 - - - 695 250 nad linią PKP Droga Nr 187 m. Szamotuły IV - przebudowa 25 po 2011 4 120 000 618 000 - - - 618 000 mostu (rz. Sama) Droga Nr 180 Kocień Wlkp. - Piła m. Piła 26 przebudowa ul. H. Siemiradzkiego na odcinku o dł. po 2011 7 187 500 1 078 125 - - - 1 078 125 3,4 km Droga Nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - 27 po 2011 32 875 000 4 931 250 - - - 4 931 250 przebudowa drogi na odcinku o dł. 14,6 km Droga Nr 123 Huta Szklana-Przesieki - 28 po 2011 32 500 000 4 875 000 - - - 4 875 000 przebudowa drogi na odcinku o dł. 17,6 km Droga Nr 197 Sławica - Gniezno m. Kiszkowo - 29 po 2011 5 750 000 862 500 - - - 862 500 przebudowa drogi na odcinku o dł. 5,7 km Droga Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina odc. 30 Otorowo - Szamotuły - przebudowa drogi na 2010-2010 23 750 000 3 562 500-3 562 500 - - odcinku o dł. 9,5 km

Droga Nr 182 Międzychód - Ujście odc. Sarbia - 31 po 2011 9 631 250 1 444 688 - - - 1 444 688 Ujście - przebudowa drogi na odcinku o dł. 13,3 km Droga Nr 443 Jarocin-Tuliszków odc. Królików- 32 Rychwał - przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,2 po 2011 21 562 500 3 234 375 - - - 3 234 375 km Droga Nr 432 m. Krzywiń I - przebudowa mostu 33 po 2011 3 090 000 463 500 - - - 463 500 (kanał burzowy) Droga Nr 449 m. Brzeziny - przebudowa mostu (rz. 34 po 2011 3 605 000 540 750 - - - 540 750 Pokrzywnica) Droga Nr 447 Antonin - Grabów n/prosną odc. 35 Mikstat-Grabów n/prosną - przebudowa drogi na po 2011 14 375 000 2 156 250 - - - 2 156 250 odcinku o dł. 11,7 km Droga Nr 434 budowa obwodnicy m. Śrem i m. 36 po 2011 17 250 000 2 587 500 - - - 2 587 500 Zbrudzewo o dł. 1,95 km (III etap) Droga Nr 263 m. Ślesin - remont mostu (kanał 37 po 2011 6 180 000 927 000 - - - 927 000 Warta-Gopło) Droga Nr 449 m. Grabów n/prosną II - remont 38 po 2011 8 240 000 1 236 000 - - - 1 236 000 mostu (rz. Prosna) Droga Nr 443 m. Gizałki - remont mostu (rz. 39 po 2011 8 240 000 1 236 000 - - - 1 236 000 Prosna) Droga Nr 182 m. Sarbka - wiadukt nad linią PKP - 40 rozbiórka mostu nad linią kolejową w m. Sarbka po 2011 3 090 000 463 500 - - - 463 500 oraz budowa nasypu drogowego 41 Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych 2005-po 2011 65 276 624 65 276 624 1 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 Zadania współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RAZEM: 1 475 868 393 276 865 396 2 200 000 78 472 876 72 693 080 89 222 816 CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach 81 286 418 77 786 418 13 240 000 9 000 000 11 000 000 18 378 954 2004-po 2011 41 907 464 38 407 464 3 240 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 42.1 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ROCZNIE ROCZNIE ROCZNIE ROCZNIE 6050

Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół 42.2 2009-po 2011 39 378 954 39 378 954 10 000 000 6 000 000 8 000 000 15 378 954 dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich 6050 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 238 847 091 238 847 091 98 918 858 60 301 183 7 232 134 6 000 000 CEL: Przygotowanie przyszłych inwestycji 43. Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji 2004-po 2011 46 398 582 46 398 582 11 500 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 ROCZNIE CEL: Poprawa układu komunikacyjnego Inwestycje finansowane ze środków własnych - 44. przebudowy i remonty dróg oraz przebudowa 192 448 509 192 448 509 87 418 858 54 301 183 1 232 134 - skrzyżowań na ronda, z tego: Droga Nr 194 Wyrzysk-Morakowo odc. Osiek 44.1 2006-2009 20 410 659 20 410 659 5 146 500 - - n/notecią - Smogulec 9,3 km Droga Nr 182 - przebudowa drogi wraz z 44.2 przebudową skrzyżowania w m. Wronki 2008-2009 9 000 000 9 000 000 6 500 000 - - ul.chrobrego i ul. Poznańska Droga Nr 303 Świebodzin -Powodowo m. 44.3 2009-2009 2 070 000 2 070 000 2 070 000 - - Chobienice (1,2 km) Droga Nr 241 Wągrowiec - Rogoźno m. Rogoźno - 44.4 2009-2009 2 316 236 2 316 236 2 316 236 - - rondo Droga Nr 160 Suchań - Miedzichowo m. Wielowieś 44.5 2009-2009 1 685 000 1 685 000 1 685 000 - - (2,4 km) Droga Nr 306 Lipnica - Dymaczewo m. Buk ul. Św. 44.6 2009-2011 3 992 829 3 992 829 1 132 187 1 628 508 1 232 134 Rocha i ul. Wielkowiejska Droga Nr 432 Leszno-Września odc. Jerka- 44.7 2008-2009 12 890 856 12 890 856 3 799 181 - - Wyrzeka - przebudowa drogi na odcinku o dł. 9 km Droga Nr 190 Krajenka - Gniezno odc. Białośliwie - 44.8 2008-2009 12 373 325 12 373 325 3 510 546 - - Szamocin - przebudowa drogi na odcinku o dł. 6 km

Droga Nr 449 i 447 obwodnica m.grabów 44.9 2008-2009 19 300 000 19 300 000 5 522 279 n/prosną budowa obwodnicy o dł. 1,54 km Droga Nr 434 - budowa obwodnicy m. Krobia o dł. 44.10 2009-2010 13 822 667 13 822 667 11 963 370 1 859 297-1,9 km Droga Nr 270 Brześć Kujawski - Koło odc. 44.11 Świętosławice - Podkiejsze - przebudowa drogi na 2009-2010 19 472 665 19 472 665 9 841 795 9 630 870 - odcinku o dł. 9,3 km Droga Nr 178 Wałcz - Oborniki odc. Radosiew - 44.12 Trzcianka - przebudowa drogi na odcinku o dł.13,1 2009-2010 25 771 288 25 771 288 9 139 856 16 631 432 - km Droga Nr 450 Kalisz - Opatów odc. Doruchów - 44.13 Torzeniec - przebudowa drogi na odcinku o dł. 7,7 2009-2010 16 986 939 16 986 939 11 390 645 5 596 294 - km Droga Nr 187 Pniewy-Murowana Goślina odc. 44.14 Szamotuły-Oborniki - przebudowa drogi na 2009-2010 32 356 045 32 356 045 13 401 263 18 954 782 - odcinku o dł. 15,4 km Nazwa programu: "Zakup 36 szt. Elektrycznych zespołów trakcyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" realizowany przez Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 570 960 000 336 960 000 88 160 000 51 651 069 77 476 604 119 672 327 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 570 960 000 336 960 000 88 160 000 51 651 069 77 476 604 119 672 327 6069 60001 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Cel: poprawa mobilności i warunków podróżowania, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych 570 960 000 336 960 000 88 160 000 51 651 069 77 476 604 119 672 327 Zakup taboru kolejowego dla regionalnych 1. 2008-2013 570 960 000 336 960 000 88 160 000 51 651 069 77 476 604 119 672 327 pasażerskich przewozów kolejowych Nazwa programu "Podwyższenie kapitału zakładowego Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o." realizowany przez Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 42 550 000 42 550 000-10 700 000 9 450 000 - Infrastruktura portowa 42 550 000 42 550 000-10 700 000 9 450 000-60041

Cel: dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Poznań- Ławica Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i inych instytucji finansowych 2007-2011 42 550 000 42 550 000-10 700 000 9 450 000 630 6010 Nazwa programu: Projekt międzyregionalny dofinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.4 pn. "Południowo- Zachodni Szlak Cystersów" realizowany przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego II. Turystyka 12 998 719 6 165 349 1 718 274 2 809 548 1 637 527 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 12 998 719 6 165 349 1 718 274 2 809 548 1 637 527-6059 63003 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 998 719 6 165 349 1 718 274 2 809 548 1 637 527 - Cel: Budowa infrastruktury turystycznej oraz promocja kompleksu produktu turystcznego 1. Południowo-Zachodni Szlak Cystersów 2009-2011 12 998 719 6 165 349 1 718 274 2 809 548 1 637 527 - III. Administracja publiczna 126 787 500 126 787 500 12 998 000 42 098 000 35 798 000 31 778 000 75018 750 Urzędy marszałkowskie 126 787 500 126 787 500 12 998 000 42 098 000 35 798 000 31 778 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 126 787 500 126 787 500 12 998 000 42 098 000 35 798 000 31 778 000 6050 Nazwa programu: Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości realizowany przez Departament Administracyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 103 150 000 103 150 000 7 200 000 34 300 000 35 000 000 23 000 000 Cel: Poprawa warunków lokalowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego, rozlokowanego w dziewięciu punktach Miasta Poznania

Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i 1. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2007-2012 103 150 000 103 150 000 7 200 000 34 300 000 35 000 000 23 000 000 Poznaniu przy Al. Niepodległości Nazwa programu: "Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej" realizowany przez Biuro Obsługi Funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 23 637 500 23 637 500 5 798 000 7 798 000 798 000 8 778 000 Cel: Poprawa dostępności do internetu szerokopasmowego na terenie Województwa Wielkopolskiego 1. Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej 2008-2022 23 637 500 23 637 500 5 798 000 7 798 000 798 000 8 778 000 Nazwa programu: "Przebudowa i termomodernizacja szkół i placówek oświatowych podległych samorządowi Województwa Wielkopolskiego", realizowany przez szkoły i placówki oświatowe Cel: Dostosowanie obiektów do potrzeb szkół i placówek oświatowych w celu wykonywania ich zadań statutowych 801 IV. Oświata i wychowanie 11 100 000 5 550 000 2 111 307 2 280 102 1 158 591 - Szkoły zawodowe 2 260 000 600 000-345 133 254 867-6059 80130 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 260 000 600 000-345 133 254 867 - Zespół Szkół Medycznych w Koninie 2 260 000 600 000-345 133 254 867 - Termomodernizacja budynku szkoły i internatu w 1. 2010-2011 2 260 000 600 000-345 133 254 867 Zespole Szkół Medycznych w Koninie Zakłady kształcenia nauczycieli 6 405 000 3 900 000 1 593 853 1 467 105 839 042-6059 80141 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 405 000 3 900 000 1 593 853 1 467 105 839 042 -

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu 4 555 000 3 300 000 1 593 853 1 126 564 579 583 - Przebudowa i termomodernizacja budynku byłych 1. warsztatów Zespołu Szkół Samochodowych na sale wykładowe Nauczycielskiego Kolegium Języków 2009-2011 4 555 000 3 300 000 1 593 853 1 126 564 579 583 Obcych w Kaliszu Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu 1 850 000 600 000-340 541 259 459 - Termomodernizacja budynku szkoły z internatem w 1. Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w 2010-2011 1 850 000 600 000-340 541 259 459 Starym Tomyślu Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 435 000 1 050 000 517 454 467 864 64 682-6059 80146 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 435 000 1 050 000 517 454 467 864 64 682 - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie 2 435 000 1 050 000 517 454 467 864 64 682 - Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. 1. Sosnowej 14 na potrzeby Ośrodka Doskonalenia 2009-2011 2 435 000 1 050 000 517 454 467 864 64 682 Nauczycieli w Koninie 854 V. Edukacyjna opieka wychowawcza 6 800 000 2 000 000 735 294 735 294 529 412 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 6 800 000 2 000 000 735 294 735 294 529 412-6059 85420 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 800 000 2 000 000 735 294 735 294 529 412 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy 6 800 000 2 000 000 735 294 735 294 529 412 - Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej. 1. Projekt Przebudowa obiektu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w 2009-2011 6 800 000 2 000 000 735 294 735 294 529 412 Cerekwicy VI. Ochrona zdrowia A + B 343 343 220 167 280 720 32 761 600 48 934 500 38 292 000 31 232 000 851 Nazwa programu: Wieloletni Program Inwestycyjny Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

A. Ochrona zdrowia 294 343 220 155 726 720 31 921 600 45 577 500 36 718 000 31 232 000 Cel: Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej w dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ Szpitale ogólne 248 767 820 131 279 320 27 921 200 36 277 500 29 966 000 26 837 000 6220 85111 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 248 767 820 131 279 320 27 921 200 36 277 500 29 966 000 26 837 000 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 100 150 000 50 150 000 5 000 000 10 000 000 10 000 000 25 000 000 1. Budowa /rozbudowa 2008-2012 100 150 000 50 150 000 5 000 000 10 000 000 10 000 000 25 000 000 Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu 21 462 000 15 138 500 9 176 000 4 359 500 1 366 000 237 000 Modernizacja oddziału PII i oddziału 1. 2009 2 300 000 2 300 000 2 300 000 - - - Torakochirurgii na potrzeby Torakochirurgii* Adaptacja pomieszczeń na potrzeby sal zabiegowych 2. 2009 630 000 630 000 630 000 - - - endoskopowych* 3. Modernizacja Izby Przyjęć* 2009 940 000 940 000 940 000 - - - Przeniesienie Labotatorium Bakteriologicznego do 4. 2009 450 000 450 000 450 000 - - - części Laboratorium Analitycznego* 5. Modernizacja oddziału PIII 2009-2010 3 800 000 3 800 000 1 900 000 1 900 000-6. Modernizacja odziału PIV* 2010 1 500 000 1 500 000-1 500 000 - Przystosowanie Bloku Operacyjnego i OAiIT wraz z 7. 2010-2011 1 700 000 1 700 000-700 000 1 000 000 - modernizacją klimatyzacji

Adaptacja pomieszczeń po oddziale Onkologicznym 8. 2009 280 000 280 000 280 000 - - - na potrzeby Pulmonologii* Przeniesienie apteki do pomieszczeń po 9. 2009 200 000 200 000 200 000 - - - Laboratorium Bakteriologicznym* Zaadoptowanie pomieszczeń po aptece na centralną 10. 2009 150 000 150 000 150 000 - - - szatnię* 11. Modernizacja instalacji gazów medycznych* 2009 450 000 450 000 450 000 - - - 12. Modernizacja sali gimnastycznej* 2009 110 000 110 000 110 000 - - - 13. Zakupy sprzętu* 2009 970 000 970 000 970 000 - - - Poprawa warunków funkcjonowania Szpitala poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia 14. Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. - Pawilon 2009 1 606 000 241 000 241 000 - - - Chorych nr 2. Suterena Oddziału Pulmonologicznego - rehabilitacja* Poprawa warunków funkcjonowania Szpitala 15. poprzez dostosowanie do wymogów Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. - Pawilon 2010 698 000 105 000-105 000 - - Chorych nr 2. Oddział Onkologii Pulmonologicznej* Poprawa warunków funkcjonowania Szpitala 16. poprzez dostosowanie do wymogów Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. - Pawilon 2010 900 000 135 000-135 000 - - Chorych nr 1. Modernizacja kuchni i szatni* Poprawa warunków funkcjonowania Szpitala poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia 17. Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006. - Pawilon 2011 2 139 000 321 000 - - 321 000 - Chorych nr 1. Oddział Gruźlicy - wydzielenie i przystosowanie pomieszczeń *

Poprawa warunków funkcjonowania Szpitala poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia 18. Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. - Pawilon 2012 1 576 000 237 000 - - - 237 000 Chorych nr 1. Oddział Gruźlicy Wielolekoopornej - wyodrębnienie trzech izolatek * Wykonanie centralnej klimatyzacji oddziału 19. 2010 23 000 19 500-19 500 - - Onkologii Pulmonologicznej Zachowawczej * 20. Zakup agregatu prądotwórczego * 2011 300 000 45 000 - - 45 000 - Wymiana okien i drzwi zewnętrznych Pawilonu 21. Chorych nr 1, pawilonu Chorych nr 2 oraz budynku 2009 740 000 555 000 555 000 - - - Administracji * Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/kalisza 90 000 90 000 90 000 - - - Zakup myjni dezynfektorni z adaptacją 1. 2009 90 000 90 000 90 000 - - - pomieszczeń* Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży 4 440 000 4 240 000 800 000 3 440 000 - - 1. Przebudowa głównego holu wejściowego* 2010 40 000 40 000-40 000 - - Zakup i montaż żaluzji lub rolet zabezpieczających 2. 2010 100 000 100 000-100 000 - - przed słońcem* Przebudowa i modernizacja oddziału gruźlicy - 3. 2010 1 800 000 1 800 000-1 800 000 - - kontynuacja prac rozpoczętych w 2004r.* Wymiana posadzek w salach chorych oddziału 4. chirurgii klatki piersiowej oraz ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach oddziału 2009 500 000 300 000 300 000 - - - pulmonologicznego II* Rozwój pulmonologii i rehabilitacji 5. 2009-2010 2 000 000 2 000 000 500 000 1 500 000 pulmonologicznej Szpital Wojewódzki w Poznaniu 38 100 000 16 150 000 2 800 000 3 100 000 5 350 000-1. Modernizacja systemu wentylacji szpitala 2010-2011 2 000 000 1 000 000-500 000 500 000-2. Modernizacja - Blok Porodowy * 2009 1 000 000 800 000 800 000 - - -

3. Modernizacja - Oddział Noworodkowy * 2009 500 000 400 000 400 000 - - - Modernizacja - Oddział Ginekologiczno - 4. 2010 1 000 000 800 000-800 000 - - Położniczy * 5. Modernizacja - Oddział Chorób Skóry * 2011 1 000 000 150 000 - - 150 000-6. Modernizacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej 2008-2009 1 000 000 900 000 400 000 - - - Rozbudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału 7. 2011 5 000 000 4 700 000 - - 4 700 000 - Ratunkowego* 8. Rozbudowa Zakładu Patomorfologii * 2010 1 000 000 800 000-800 000 - - 9. Modernizacja dźwigów 2008-2009 600 000 600 000 200 000 - - - 10. Rozbudowa bloku operacyjnego 2008-2010 25 000 000 6 000 000 1 000 000 1 000 000 - Wojewódzki Szpital Zespolony im. L.Perzyny w Kaliszu 38 466 620 11 959 620 3 605 000 5 613 000 520 000 1 000 000 1. Program dostosowawczy ul. Toruńska 2008-2009 735 000 735 000 235 000 - - - Modernizacja oddziału Patomorfologii - przebudowa Oddziału zgodnie z rozporządzeniem MZ i 2. przepisów sanitarnych, modernizacja wentylacji i 2008-2010 1 169 642 192 642-173 000 - - klimatyzacji, zakup nowego i wymiana wyeksploatowanego sprzętu Modernizacja i przebudowa Apteki Szpitalnej - 3. zgodnie z zaleceniami Nadzoru Farmaceutycznego - 2008-2009 1 819 642 289 642 270 000 - - - dostosowanie apteki do obowiązujących przepisów Adaptacja pomieszczeń przy ul. Poznańskiej w 4. związku z przeniesiem wszystkich (za wyjątkiem O. Psychiatrycznego i Chorób Zakaźnych ) z ul. 2008-2010 2 000 000 2 000 000 900 000 900 000 - - Toruńskiej do obiektu przy ul. Poznańskiej Program dostosowawczy ul. Poznańska (nie 5. uwzględniony OIOM, Blok Operacyjny, Apteka 2008-2012 2 695 000 2 695 000 200 000 540 000 520 000 1 000 000 Szpitalna)

Modernizacja Bloku Operacyjnego i Oddziału 6. Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej - 2008-2010 30 047 336 6 047 336 2 000 000 4 000 000 - - budowa nowego kompleksu Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie 4 000 000 2 000 000 1 000 000 - - - Przebudowa Traktu Porodowego przy ul. 1. 2008-2009 4 000 000 2 000 000 1 000 000 - - - Wyszyńskiego 1 Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie 9 709 200 8 593 200 2 377 200 3 130 000 730 000-1. Prace ogólnobudowlane SOR 2008-2009 600 000 600 000 300 000 - - Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu 2. 2010 1 500 000 1 500 000-1 500 000 - - ostrzegawczego (DSO) * Dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w rozporządzenie M. Z. z dn. 10.11.2006r. m.in. 3. urządzenie izolatek, przystosowanie łazienek dla 2008-2011 1 651 000 1 651 000-300 000 400 000 - osób niepełnosprawnych, zmiana szklanych ścianek na szkło hartowane na oddziale dziecięcym 4. Modernizacja pomieszczeń apteki szpitalnej * 2009 45 000 45 000 45 000 - - - Modernizacja schodów - wejście główne do budynku 5. 2009 45 000 45 000 45 000 - - - 1A 8* 6. Wykonanie klimatyzacji w obiektach łóżkowych * 2009 1 500 000 1 500 000 1 500 000 - - - 7. Wykonanie automatycznego sterowania hydroforni * 2009 30 000 30 000 30 000 - - - 8. Modernizacja podjazdu (estakada) do SOR * 2009 250 000 250 000 250 000 - - - 9. Zakup sprzętu technicznego. Centrala telefoniczna * 2009 207 200 207 200 207 200 - - - Dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w 10. rozporządzenie M. Z. z dn. 10.11.2006r., zakupy 2008-2011 3 881 000 2 765 000-1 330 000 330 000 - sprzętu i wyposażenia Szpital Rehabilitacyjno Kardiologiczny w Kowanówku 4 528 000 680 000 430 000 - - - 1. Modernizacja budynku leczniczo-administracyjnego 2008-2009 2 928 000 440 000 220 000 - - -

Modernizacja obiektów infrastruktury ochrony 2. zdrowia zgodnie z rozporządzeniem MZiOS dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie 2008-2009 1 600 000 240 000 210 000 - - - Szpitala Poznański Ośrodek Reumatologiczny SP Specjalistyczny ZOZ w Śremie 5 322 000 798 000 210 000 588 000 - - Modernizacja i rozbudowa Poznańskiego Ośrodka Reumatologicznego w Śremie - dobudowa pawilonu bloku operacyjnego I etap - stan surowy zamknięty z dachem, II etap - wyposażenie, usprzętowienie 1. budynku - instalacje: co, sanitarna, wentylacja, 2009-2010 5 322 000 798 000 210 000 588 000 - - elektryczna, niskoprądowa, klimatyzacja, przyłóżkowa (40% wydatków na instalację), III etap - wykończeniowe prace budowlane, IV etap - osprzęt (60% wydatków na instalację) Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu 22 500 000 21 480 000 2 433 000 6 047 000 12 000 000 600 000 Zapewnienie niezależnego (drugiego) źródła 1. 2012 600 000 600 000 - - - 600 000 zasilania WCO w wodę * Modernizacja pomieszczeń III piętra budynku 2. starego przy ulicy Garbary 15 wraz z etapem II - modernizacja Oddziału Chirurgii Onkologicznej i 2008-2009 1 500 000 1 500 000 1 300 000 - - - Radioterapii Ginekologicznej Poprawa standardów i dostępności specjalistycznego 3. 2009-2010 1 200 000 180 000 133 000 47 000 - - leczenia nowotworów (radioterapii) w Wlkp. Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie 4. ośrodków radioterapii w Wielkopolsce 2008-2011 19 200 000 19 200 000 1 000 000 6 000 000 12 000 000 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 7 300 000 7 300 000 20 000 4 280 000 3 000 000-6220 85117 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 7 300 000 7 300 000 20 000 4 280 000 3 000 000 - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu 7 000 000 7 000 000-4 000 000 3 000 000-1. Rozbudowa ZOL wraz z doposażeniem 2010-2011 7 000 000 7 000 000-4 000 000 3 000 000 -

Zakład Pielęgnaczyjno-Opiekuńczy w Śremie 300 000 300 000 20 000 280 000 - - Wykonanie na każdym oddziale stacjonarnym 1. pomieszczeń sanitarno-higienicznych łączących 2 2009-2010 300 000 300 000 20 000 280 000 - - sale chorych Lecznictwo psychiatryczne 35 765 400 15 192 400 2 290 400 4 825 000 3 682 000 4 395 000 6220 85120 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 35 765 400 15 192 400 2 290 400 4 825 000 3 682 000 4 395 000 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie 11 110 400 11 110 400 1 240 400 3 370 000 3 450 000 3 050 000 1. Wymiana stolarki okiennej O/12, 14, 9 * 2009 950 000 950 000 950 000 - - - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących 2. 2010 1 100 000 1 100 000-1 100 000 - - wymogów RMZ i OS O/ 12, 14, 9 * Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę 3. tlenowni wraz z rozprowadzeniem tlenu i powietrza 2009 30 000 30 000 30 000 - - - do bud.21 * Budowa tlenowni wraz z rozprowadzeniem tlenu i 4. 2010 470 000 470 000-470 000 - - powietrza do bud.21 * 5. Modernizacja pomieszczeń w bud.apteki * 2009 140 000 140 000 140 000 - - - 6. Modernizacja pomieszczeń w bud. laboratorium * 2009 120 400 120 400 120 400 - - - 7. Wymiana stolarki okiennej O/ 4, 7 * 2010 450 000 450 000-450 000 - - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących 8. 2010 1 200 000 1 200 000-1 200 000 - - wymogów RMZ i OS O/ 4, 7, 21, 22, 23, 24 * Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń izby 9. 2010 150 000 150 000-150 000 - - przyjęć do RMZ i OS * 10. Wymiana stolarki okiennej O/ 1, 6, 11 * 2011 950 000 950 000 - - 950 000 - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących 11. 2011 2 500 000 2 500 000 - - 2 500 000 - wymogów RMZ i OS O/ 1, 2, 6, 11 *

12. Wymiana stolarki okiennej O/ 3, 8, 16, 18 * 2012 950 000 950 000 - - - 950 000 Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących 13. 2012 1 500 000 1 500 000 - - - 1 500 000 wymogów RMZ i OS O/ 3, 8, 16, 18 * 14. Wymiana stolarki okiennej O/ 10, 19 * 2012 400 000 400 000 - - - 400 000 Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących 15. 2012 200 000 200 000 - - - 200 000 wymogów RMZ i OS O/ 10, 19 * Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce 145 000 145 000 - - - 145 000 Wydzielenie jednoosobowych pokoi dla pacjentów z 1. 2012 90 000 90 000 - - - 90 000 węzłem sanitarnym * 2. Wymiana agregatu prądotwórczego * 2012 55 000 55 000 - - - 55 000 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie 24 510 000 3 937 000 1 050 000 1 455 000 232 000 1 200 000 1. Modernizacja oddziału psychiatrycznego willa I * 2009 3 000 000 450 000 450 000 - - - 2. Modernizacja oddziału psychiatrycznego willa II * 2009 3 800 000 570 000 570 000 - - - Modernizacja oddziału psychiatrycznego willa im. 3. 2010 5 700 000 855 000-855 000 - - Mazurkiewicza * 4. Modernizacja oddziału psychiatrycznego willa IV* 2010 3 900 000 570 000-570 000 - - 5. Modernizacja oddziału neurologicznego willa V* 2011 200 000 30 000 - - 30 000-6. Modernizacja oddziału rehabilitacji willa III * 2011 400 000 60 000 - - 60 000 - Modernizacja oddziału psychiatrycznego willa 7. 2011 950 000 142 000 - - 142 000 - Conolly * 8. Zaopatrzenie szpitala w rezerwowe źródła wody * 2012 1 500 000 450 000 - - - 450 000 Modernizacja oddziału psychiatrycznego willa 9. 2012 5 000 000 750 000 - - - 750 000 Pinel'a *

Wymiana okien, naprawa pokrycia dachowego oraz 10. adaptacja stropodachu na taras widokowy w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od 2009-2010 60 000 60 000 30 000 30 000 - - Alkoholu Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 510 000 1 955 000 1 690 000 195 000 70 000-6220 85154 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 2 510 000 1 955 000 1 690 000 195 000 70 000 - Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach 2 510 000 1 955 000 1 690 000 195 000 70 000-1. Wykonanie robót termomodernizacyjnych* 2009 1 440 000 940 000 940 000 - - - Adaptacja budynku hotelowego, wykonanie 2. 2009 25 000 25 000 25 000 - - - dokumentacji technicznej * Adaptacja budynku hotelowego, wykonanie robót 3. 2009 725 000 725 000 725 000 - - - dostosowawczych * Wymiana grzejników instalacji grzewczej w 4. 2010 90 000 45 000-45 000 - - pawilonie * Dostosowanie własnego ujęcia wodnego do 5. 2010 160 000 150 000-150 000 - - wymogów szpitalnych * Zapewnienie rezerwowego źródła energii 6. 2011 70 000 70 000 - - 70 000 - elektrycznej * Nazwa programu: Wieloletni Program Inwestycyjny Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Priorytet V, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie B. Ochrona zdrowia 49 000 000 11 554 000 840 000 3 357 000 1 574 000-851

Cel: Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej w dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ Szpitale ogólne 49 000 000 11 554 000 840 000 3 357 000 1 574 000-6229 85111 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 49 000 000 11 554 000 840 000 3 357 000 1 574 000 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie 32 000 000 8 000 000-2 217 000 - - Poprawa jakości usług medycznych w 1. 2008-2010 32 000 000 8 000 000-2 217 000 - - Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu 17 000 000 3 554 000 840 000 1 140 000 1 574 000 - Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki 1. nuklearnej i radioterapii nowotworowej w 2009-2012 17 000 000 3 554 000 840 000 1 140 000 1 574 000 - Wielkopolsce VII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (A +B) 140 456 954 72 631 283 26 680 203 15 909 276 8 878 427 4 334 437 921 A. Nazwa programu: "'Wieloletni Plan Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury" A. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 90 721 650 24 483 643 9 192 203 5 974 176 6 368 427 2 934 437 Teatry 3 000 000 1 000 000 1 000 000 - - - 6229 92106 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 3 000 000 1 000 000 1 000 000 - - -

Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie 3 000 000 1 000 000 1 000 000 - - WRPO - Wykup i adaptacja obiektu poprodukcyjnego POSTI na cele działalności 1. statutowej Teatru im. Al. Fredry w Gnieźnie; Cel: poszerzenie oferty programowej teatru, a tym samym 2009-2010 3 000 000 1 000 000 1 000 000 - - zwiększenie przychodów własnych z działalności statutowej jak i poprawa warunków bhp Muzea 87 721 650 23 483 643 8 192 203 5 974 176 6 368 427 2 934 437 6229 92118 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 87 721 650 23 483 643 8 192 203 5 974 176 6 368 427 2 934 437 11 000 000 3 300 000 1 200 000 1 400 000 700 000 - WRPO- Rewitalizacja Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie; Cel: poprawa warunków 1. funkcjonowania muzeum poprzez przeprowadzenie 2009-2011 11 000 000 3 300 000 1 200 000 1 400 000 700 000 - prac modernizacyjnych w budynku MPPP jak również rozbudowę dotychczasowego gmachu Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile 4 800 000 1 455 740 545 400 303 000 607 340 - WRPO - Rozbudowa infrastruktury kulturalnej Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią 1. oddział Muzeum Okręgowego im. St Staszica w 2009-2011 4 800 000 1 455 740 545 400 303 000 607 340 - Pile; Cel: poszerzenie oferty muzeum jak również zachowanie dziedzictwa kulturowego dla potomnych Muzeum: Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy 24 814 496 3 722 175 147 773 818 878 1 861 087 894 437 POIiŚ - przywrócenie historycznych i kulturowych wartości zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego 1. w Dobrzycy; Cel: Przywrócenie pierwotnych 2009- po 2011 24 814 496 3 722 175 147 773 818 878 1 861 087 894 437 walorów dobrzyckiego założenia pałacowoparkowego

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie 24 200 000 8 120 000 1 680 000 1 200 000 3 200 000 2 040 000 WRPO- Adaptacja pofolwarcznych budynków gospodarczych na cele muzealne i edukacyjne Cel: 1. poszerzenie oferty muzeum m.in. o elementy 2009-po 2011 15 600 000 4 680 000 1 680 000 1 200 000 1 200 000 600 000 edukacyjne i wystawiennicze w odpowiednio wyposażonych obiektach WRPO - Adaptacja budynków administracyjnych na 2. hotel turystyczny Cel: stworzenie bazy noclegowej 2011-po 2011 8 600 000 3 440 000 - - 2 000 000 1 440 000 dla zorganizowanych grup Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 9 218 751 2 765 624 1 382 812 1 382 812 - - WRPO - Konserwacja i modernizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Lewkowie; Cel: renowacja 1. założeń pałacowo-parkowych w celu zapobierzenia 2009-2010 9 218 751 2 765 624 1 382 812 1 382 812 - dalszemu niszczeniu zabytkowego obiektu wpisanego do rejestru zabytków Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 13 688 403 4 120 104 3 236 218 869 486 - - WRPO - Rezerwaty archeologiczne dotyczące początków Państwa Polskiego - Ostrów Lednicki, 1. Giecz, Grzybowo; Cel: rekonstrukcja założeń archeologicznych, umożliwiająca zachowanie dla 2007-2010 13 688 403 4 120 104 3 236 218 869 486 - przyszłych pokoleń jedynych takich obiektów, dotyczących Początków Państwa Polskiego B. Nazwa programu: "'Wieloletni Plan Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury" B. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 49 735 304 48 147 640 17 488 000 9 935 100 2 510 000 1 400 000 Teatry 13 356 148 13 343 148 3 876 000 2 600 000 400 000-92106

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 13 356 148 13 343 148 3 876 000 2 600 000 400 000-6220 Teatr im. W.Bogusławskiego w Kaliszu 2 427 000 2 427 000 1 100 000 600 000 - - Modernizacja budynku techniczno - administracyjnego (roboty zewnętrzne i wewnętrzne 1. w obiekcie) oraz modernizacja urządzeń scenicznych; Cel: zabezpieczenie obiektu przed 2006-2009 627 000 627 000 150 000 - - dewastacją oraz poprawa stanu sanitarnego i estetycznego Adaptacja hali po dawnej szkole samochodowej na 2. magazyn dla Teatru i CKiS; Cel: obniżenie kosztów 2007-2010 1 400 000 1 400 000 750 000 400 000 - wynajmu pomieszczeń magazynowych Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu nagłośnieniowego i elektrycznego do prowadzenia 3. działalności merytorycznej w ramach uzupełnienia i 2009-2010 400 000 400 000 200 000 200 000 - wymiany zużytego sprzętu; Cel: prawidłowe prowadzenie działalności statutowej Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie 423 148 423 148 170 000 - - - Zakupy inwestycyjne - m.in. urządzenia audiowizualne do prowadzenia działalności 1. merytorycznej, samochód osobowo-dostawczy; Cel: 2007-2009 423 148 423 148 170 000 - - przewóz widzów i dekoracji teatralnych oraz realizacja spektakli Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu 9 224 000 9 211 000 2 250 000 1 750 000 - - Modernizacja urządzeń scenicznych, zaplecza 1. technicznego oraz renowacja wnętrz gmachu głównego Teatru; Cel: poprawa stanu technicznego 2006-2009 3 972 862 3 959 862 650 000 - - urządzeń teatralnych oraz warunków bhp

Prace modernizacyjne Domu Aktora ul. Świętosławska tj. wymiana pokrycia dachowego 2. wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody; Cel: 2007-2009 903 000 903 000 100 000 - - poprawa bezpieczeństwa użytkowników obiektu jak i zapobieżenie postępującej dewastacji obiektu Modernizacja Zaplecza Technicznego ul. Polska - tj. modernizacja budynku "Malarni", stropu budynku 3. kotłowni, modernizacja magazynu dekoracji 2006-2010 2 606 000 2 606 000 780 000 1 500 000 - teatralnych; Cel: dostosowanie do przepisów bhp i p. poż Zakupy inwestycyjne - tj. wymiana i uzupełnienie urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej oraz instrumentów muzycznych; Cel: wymiana i uzupełnienie urządzeń technicznotransportowych, 4. wymiana instrumentów muzycznych konieczna jest ze względu na 2006-2009 1 222 138 1 222 138 450 000 - - wyeksploatowanie oraz zniszczenie wieloletnim użytkowaniem aktualnie posiadanych przez Teatr instrumentów oraz do prowadzenia planowanej działalności merytorycznej Wykonanie zabezpieczenia p.poż konstrukcji 5. drewnianej dachu, modernizacja kanałów wentylacyjnych w gmachu Teatru Wielkiego. Cel: 2009-2010 520 000 520 000 270 000 250 000 - - poprawa bezpieczeństwa budynku Polski Teatr Tańca - Balet Poznański w Poznaniu 1 282 000 1 282 000 356 000 250 000 400 000 - Modernizacja mieszkań służbowych; Cel: zabezpieczenie lokali mieszkalnych przed dalszą 1. degradacją oraz poprawa warunków socjalnych dla 2009-2010 310 000 310 000 260 000 50 000 - pracowników korzystających z mieszkań służbowych Zakupy inwestycyjne związane z działalnością 2. merytoryczną Teatru; Cel: umożliwienie 2008-2011 972 000 972 000 96 000 200 000 400 000 prowadzenia prawidłowej działalności merytorycznej

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 2 052 000 2 052 000 100 000 300 000 400 000 500 000 6220 92108 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu 2 052 000 2 052 000 100 000 300 000 400 000 500 000 2 052 000 2 052 000 100 000 300 000 400 000 500 000 Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych oraz sprzętu 1. komputerowego; Cel: wymiana wyeksploatowanych, zniszczonych instrumentów oraz częściowa wymiana 2006-2009 852 000 852 000 100 000 - - sprzętu do prowadzenia działalności merytorycznej i bieżącej Zakupy inwestycyjne wymiana i uzupełnienie 2. instrumentów muzycznych, zakup krzeseł estradowych oraz pulpitów do nut; Cel; prawidłowe 2010-po 2011 1 200 000 1 200 000-300 000 400 000 500 000 prowadzenie działalności statutowej instytucji Centra kultury i sztuki 3 057 136 3 055 136 996 000 470 000 40 000-6220 92113 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 3 057 136 3 055 136 996 000 470 000 40 000 - Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 2 368 136 2 366 136 891 000 470 000 40 000 - Modernizacja siedziby głównej Centrum - tj. wymiana kotłów oraz zużytych okien Cel: 1. konieczność zapewnienia właściwych i 2006-2009 819 636 817 636 161 000 - - bezpiecznych warunków umożliwiajacych realizację zadań statutowych placówki Zakupy inwestycyjne - wymiana urządzeń i sprzętu 2. niezbędnego do emisji programów Radia Centrum oraz prowadzenia działalności statutowej Cel: 2007-2009 235 000 235 000 30 000 - - prawidłowe funkcjonowanie Centrum

Zakupy inwestycyjne do prowadzenia działalności merytorycznej, w tym: 2 samochody (ciężarowy oraz 3. osobowo-dostawczy) oraz fortepian koncertowy; 2009-2011 460 000 460 000 350 000 70 000 40 000 Cel: przewóz sprzętu i urządzeń do prawidłowego prowadzenia działalności statutowej Budowa parkingu dla transportu służbowego i samochodów pracowników Centrum Cel: 4. zagospodarowanie i uporządkowanie terenu przy 2008-2010 853 500 853 500 350 000 400 000 - budynku głównym CKiS oraz rozwiązanie problemu parkowania samochodów Centrum Kultury i Sztuki w Koninie 290 000 290 000 70 000 - - - Zakupy inwestycyjne - zakup niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej urządzeń i 1. sprzętu; Cel: uzupełnienie i wymiana 2006-2009 290 000 290 000 70 000 - - wyeksploatowanych środków trwałych do przewozu sprzętu i osób Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie 399 000 399 000 35 000 - - - Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie sprzętu oświetleniowo - akustycznego, 1. informatycznego, wyeksploatowanego wyposażenia technicznego, zakup samochodu osobowodostawczego; 2007-2009 399 000 399 000 35 000 - - Cel: prawidłowe prowadzenie działalności statutowej Biblioteki 930 000 930 000 280 000 150 000 150 000 150 000 6220 92116 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 930 000 930 000 280 000 150 000 150 000 150 000 Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 930 000 930 000 280 000 150 000 150 000 150 000 Prace budowlano-modernizacyjne budynku przy ul. 1. Prusa 3; Cel: polepszenie stanu technicznego budynku oraz znaczne obniżenie kosztów zużycia 2008-2009 180 000 180 000 130 000 - - energii cieplnej

Zakup dzieł sztuki współczesnych artystów z 2. Wielkopolski, w ramach programu "Znaki Czasu"; Cel: propagowanie twórczości artystów z 2008-po 2011 750 000 750 000 150 000 150 000 150 000 150 000 Wielkopolski Muzea 21 340 020 19 767 356 7 236 000 2 415 100 1 520 000 750 000 6220 92118 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 21 340 020 19 767 356 7 236 000 2 415 100 1 520 000 750 000 Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 1 106 500 1 106 500 606 000 61 100 - - Prace modernizacyjno - adaptacyjne w obiekcie - siedzibie głównej Muzeum tj. modernizacja instalacji c.o, modernizacja stałej wystawy 1. historycznej; Cel: uzyskanie odpowiednich warunków do prowadzenia i rozszerzenia 2007-2010 1 106 500 1 106 500 606 000 61 100 - działalności statutowej. Modernizacja instalacji elektrycznych i grzewczych spowoduje znaczne obniżenie kosztów utrzymania instalacji Muzeum Okręgowe w Koninie 2 696 000 2 396 000 933 000 - - - Kontynuacja adaptacji spichlerza na cele muzealne Cel; poszerzanie oferty muzeum oraz uatrakcyjnienie 1. zwiedzania muzeum poprzez wprowadzenie nowych 2004-2009 2 696 000 2 396 000 933 000 - - eksponatów w przestronnych pomieszczeniach wystawienniczych Muzeum Okęgowe im. St. Staszica w Pile 250 000 250 000 120 000 130 000 - - Rozbudowa lokalnej sieci teleinformatycznej 1. 2009-2010 250 000 250 000 120 000 130 000 - Muzeum; Cel: usprawnienie przepływu informacji Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie 11 494 045 11 128 556 2 901 000 1 680 000 1 520 000 750 000

Rewaloryzacja i modernizacja pałacu w Szreniawie; 1. Cel: realizacja zadania wiąże się z nakazem konserwatorskim z 2000r. na przeprowadzenie prac 2004-2009 3 983 790 3 923 156 1 360 000 - - modernizacyjnych w obiekcie zabytkowym Kontynuacja budowy systemów ochrony Muzeum: sygnalizacji włamania, napadu, pożaru, kontroli 2. dostępu; Cel: realizacja zadania niezbędna jest z 2000-2009 1 460 255 1 159 900 125 500 - - punktu widzenia funkcjonowania instytucji w połączeniu z wymaganiami ustawowymi Budowa ogrodzenia wokół terenu Muzeum wraz z 3. parkingiem; Cel: zabezpieczenie obiektów przed dostępem postronnych osób oraz poprawa warunków 2005-2009 370 000 365 500 125 500 - - dla zmotoryzowanych zwiedzających Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i 4. organizacja nowych ekspozycji stałych; Cel: modernizacja wystaw już istniejących i organizacja 2008-po 2011 1 150 000 1 150 000 200 000 350 000 250 000 250 000 nowych, do aktualnie panujących trendów Posadowienie zabytkowego wiatraku w Jaraczu; Cel: 5. zabezpieczenie i konserwacja zabytkowego wiatraka, 2008-2010 440 000 440 000 180 000 200 000 - a tym samym zachowanie dla przyszłych pokoleń Budowa wewnętrznych ciągów pieszych w Szreniawie; Cel: usprawnienie wewnętrznych ciągów 6. pieszych dla zwiedzających, umożliwiające bezproblemowe poruszanie się po rozległym terenie 2009-2011 620 000 620 000 100 000 200 000 320 000 muzeum wraz z dostępem do obiektów wystawienniczych Modernizacja pawilonów wystawienniczych i 7. magazynów zbiorów w Szreniawie; Cel: unowocześnienie już istniejących obiektów muzeum 2009-po 2011 1 760 000 1 760 000 260 000 500 000 500 000 500 000 i dostosowanie do aktualnych standardów

Modernizacja toalet i instalacji co. w Jaraczu; Cel: 8. dostosowanie obiektu do przepisów bhp oraz 2008-2009 160 000 160 000 80 000 - - - poprawa warunków sanitarnych zwiedzających Rozbudowa budynku gospodarczego na pracownię 9. "Konserwacji i uruchamiania zabytkowych maszyn"; Cel: obniżenie kosztów działalności oraz poszerzenie 2009-2011 550 000 550 000 150 000 150 000 250 000 - oferty muzeum Zakupy inwestycyjne - niezbędne do prowadzenie działalności merytorycznej Muzeum w ramach 10. wymiany i uzupełnienia; Cel: wymiana i 2008-2011 1 000 000 1 000 000 320 000 280 000 200 000 - uzupełnienie sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalnosci merytorycznej Muzeum: Zespół Pałacowo - Parkowy w Dobrzycy 2 984 000 2 984 000 2 076 000 454 000 - - Rekonstrukcja oranżerii na terenie zespołu pałacowoparkowego; 1. Cel: poszerzenie powierzchni 2009-2010 804 000 804 000 350 000 454 000 - ekspozycyjnej, w tym obejmującej malarstwo Renowacja domku ogrodnika; Cel: zabezpieczenie 2. 2008-2009 2 180 000 2 180 000 1 726 000 - - zabytkowego obiektu przed dalszą dewastacją Muzeum Okręgowe w Lesznie 494 300 494 300 100 000 - - - Zakupy inwestycyjne - zakup tzw. pierwszego wyposażenia po modernizacji i adaptacji budynku 1. synagogi oraz wymiana i uzupełnienia sprzętu 2006-2009 494 300 494 300 100 000 - - informatycznego i akustycznego; Cel: prowadzenie prawidłowej działalności merytorycznej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 746 000 746 000 350 000 90 000 - -

Prace modernizacyjno - adaptacyjne obiektów Muzeum na terenie Wielkopolskiego Parku 1. Etnograficznego i w Małym Skansenie; Cel: zabezpieczenie obiektów muzealnych oraz 2006-2009 335 000 335 000 100 000 - - poprawienie stanu technicznego obiektów drewnianych Zakupy inwestycyjne - wymiana wyeksploatowanego sprzętu do prac porządkowych 2. na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i 2007-2009 90 000 90 000 50 000 - - w Skansenie Muzeum; Cel: prawidłowe prowadzenie działalności merytorycznej Przebudowa części stodoły folwarcznej na salę 3. oświatowo-wystawienniczą; Cel: poszerzenie oferty 2009-2010 110 000 110 000 80 000 30 000 - muzeum Modernizacja dachów w zespole dworskim (Studzieniec, Łomnica I i Łomnica II) oraz adaptacja 4. poddaszy na archiwum naukowe i administracyjne, magazyny zbiorów sztuki ludowej; Cel: 2009-2010 120 000 120 000 60 000 60 000 - zapobieganie dalszej dewastacji zabytkowych obiektów na terenie Muzeum Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem 5. działalności merytorycznej, w tym wymiana i uzupełnienie sprzętu; Cel: prawidłowe prowadzenie 2008-2009 91 000 91 000 60 000 - - działalności statutowej Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie 1 569 175 662 000 150 000 - - - Prace inwestycyjno - wykończeniowe w budynku Muzeum tj. montaż łączy telefonicznych i 1. informatycznych, monitoring oraz tzw. mała architektura na terenie muzeum; Cel: stworzenie 2001-2009 1 569 175 662 000 150 000 - - warunków do prawidłowego funkcjonowania Muzeum Pozostała działalność 9 000 000 9 000 000 5 000 000 4 000 000 - - 92195

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 9 000 000 9 000 000 5 000 000 4 000 000 - - 6220 Cel: odbudowa obiektu dziedzictwa kulturowego Wielkopolski 1. Budowa Zamku Królewskiego w Poznaniu 2009-2010 9 000 000 9 000 000 5 000 000 4 000 000 - */ zadania planowane do współfinasowania w ramach WRPO