Uchwała Nr III/23/2015 Rady Gminy Rudka z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238) Rada Gminy uchwala, co następuje: Określa się zmiany w planie dochodów, zgodnie z Tabelą stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Określa się zmiany w planie wydatków, zgodnie z Tabelą stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 7 274 432 zł, z tego : 1) bieżące w wysokości 6 663 002 zł, - na zadania zlecone - 624 288zł. 2) majątkowe w wysokości 611 430 zł.. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 7 153 624 zł, z tego : 1) bieżące w wysokości 6 383 670 zł, - na zadania zlecone - 624 288 zł. 2) majątkowe w wysokości 769 954 zł. 1 2 3 4 5 Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 120 808 zł zostanie przeznaczona na finansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 87 395 zł w 2015 roku, w kwocie 33 413 zł w roku 2016. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 3. 6 Objaśnienia o dokonanych zmianach opisano w załączniku nr 4. 8 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 7 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący! Rady Gminy mgr inż. Bogdan Kresso
Tabela - Dochody budżetu na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 111/23/2015 Rady Gminy Rudka z dnia 17 marca 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zm ianą Zm niejszenie Zwiększenie Plan p o zm ianac (5 + 6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 758 Różne rozliczenia 2 775 728,00 0,00 81 346,00 2 857 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 547 959,00 0,00 81 346,00 1 629 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 547 959,00 0,00 81 346,00 1 629 801 Oświata i wychowanie 43 809,00 0,00 1 273,00 45 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 42 009,00 0,00 1 273,00 43 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 42 009,00 0,00 1 273,00 43 852 Pomoc społeczna 220 000,00-4 300,00 0,00 215 85295 Pozostała działalność 33 000,00-4 300,00 0,00 28 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 33 000,00-4 300,00 0,00 28 bieżące razem: 5 960 395,00-4 300,00 82 619,00 6 038 7 116 766,00 0,00 0,00 116 Strona 1 z
Strona 2 2 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 36 240,00 3 01095 Pozostała działalność 0,00 0,00 36 240,00 3 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 0,00 36 240,00 3ł majątkowe razem: 575 190,00 0,00 36 240,00 611 575 19 57! Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianac (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa bieżące 365,00 0,00 4 471,00 4 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 0,00 4 471,00 4 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 4 471,00 4 852 Pomoc społeczna 609 700,00 0,00 352,00 610 85295 Pozostała działalność 0,00 0,00 352,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 352,00
bieżące razem: 619 465,00 0,00 4 823,00 624 Ogółem : 7 1 5 5 050,00-4 300,00 123 682,00 7 274 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 691 956,00 0,00 0,00 69 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) PRZEW< DNICZĄCY
Strona 1 Tabela - Wydatki budżetu na 2015 rok Rodzaj zadania: Własne Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 111/23/2015 Rady Gminy Rudk dnia 17 marca 2015 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, akcji i ud oraz wni wkładó spółek handlov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 600 Transport i łączność 750 60016 Drogi publiczne gminne 70004 75023 Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Administr. przed zmianą 215 648,00 215 648,00 215 648,00 49 066,00 166 582,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 33 140,00 33 140,00 33 140,00 0,00 33 14 po zmianach 248 788,00 248 788,00 248 788,00 49 066,00 199 722,00 0,00 0,00 przed zmianą 214 813,00 214 813,00 214 813,00 49 066,00 165 747,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 33 140,00 33 140,00 33 140,00 0,00 33 14 po zmianach 247 953,00 247 953,00 247 953,00 49 066,00 198 887,00 0,00 0,00 przed zmianą 141 537,00 141 537,00 141 537,00 0,00 141 537,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 33 140,00 33 140,00 33 140,00 0,00 33 14 po zmianach 174 677,00 174 677,00 174 677,00 0,00 174 677,00 0,00 0,00 przed zmianą 258 467,00 258 467,00 258 467,00 233 003,00 25 464,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 876,00-5 876,00-5 876,00-5 876,00 zwiększenie 5 876,00 5 876,00 5 876,00 5 876,00 po zmianach 258 467,00 258 467,00 258 467,00 233 003,00 25 464,00 0,00 0,00 przed zmianą 258 467,00 258 467,00 258 467,00 233 003,00 25 464,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 876,00-5 876,00-5 876,00-5 876,00 zwiększenie 5 876,00 5 876,00 5 876,00 5 876,00 po zmianach 258 467,00 258 467,00 258 467,00 233 003,00 25 464,00 0,00 0,00 przed zmianą 176 117,00 176 117,00 176 117,00 176117,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 876,00 5 876,00 5 876,00 5 876,00 po zmianach 181 993,00 181 993,00 181 993,00 181 993,00 przed zmianą 17 800,00 17 800,00 17 800,00 17 80 0,00 zmniejszenie -5 876,00-5 876,00-5 876,00-5 876,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 11 924,00 11 924,00 11 924,00 11 924,00 przed zmianą 1 498 342,00 1 498 342,00 1 469 555,00 882 971,00 586 584,00 0,00 28 787,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 122,00 3 122,00 3 122,00 3 122,00 po zmianach 1 501 464,00 1 501 464,00 1 472 677,00 886 093,00 586 584,00 0,00 28 787,00 przed zmianą 1 369 521,00 1 369 521,00 1 366 737,00 786 241,00 580 496,00 0,00 2 784,00 Urzędy gn lin (miast i miast na prawach zmniejszenie 0,00 powiatu) zwiększenie 3 122,00 3 122,00 3 122,00 3 122,00 4040 po zmianach 1 372 643,00 1 372 643,00 1 369 859,00 789 363,00 580 496,00 0,00 2 784,00 przed zmianą 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 00 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 122,00 3 122,00 3 122,00 3 122,00 po zmianach 55 122,00 55 122,00 55 122,00 55 122,00 przed zmianą 20 433,00 20 433,00 20 433,00 2 103,00 18 33 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona zmniejszenie 0,00 przeciwpo żarowa zwiększenie 3 105,00 5,00 5,00 5,00 3 100,00 3 100,00 0,00 po zmianach 23 538,00 20 438,00 20 438,00 2 108,00 18 33 3 100,00 3 100,00 0,00
Strona 2 801 75405 Komendy powiatowe Policji 75411 75412 80103 80110 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazja 4040 przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 10 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00 po zmianach 2 10 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00 przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 10 0,00 2100,00 2 100,00 0,00 po zmianach 2 10 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00 przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 po zmianach 1 00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 po zmianach 1 00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 przed zmianą 20 133,00 20 133,00 20 133,00 2 103,00 18 03 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5,00 5,00 5,00 5,00 po zmianach 20 138,00 20 138,00 20 138,00 2108,00 18 03 przed zmianą 138,00 138,00 138,00 138,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5,00 5,00 5,00 5,00 po zmianach 143,00 143,00 143,00 143,00 przed zmianą 2 175 042,00 2 175 042,00 1 975 572,00 1 691 266,00 284 306,00 110 111,00 89 359,00 zmniejszenie -43 431,00-43 431,00-43 431,00-40 413,00-3 018,00 0,00 0,00 zwiększenie 158 730,00 158 730,00 139 914,00 129 076,00 10 838,00 18 816,00 0,00 po zmianach 2 290 341,00 2 290 341,00 2 072 055,00 1 779 929,00 292 126,00 128 927,00 89 359,00 przed zmianą 861 357,00 861 357,00 713 040,00 683 333,00 29 707,00 107 572,00 40 745,00 zmniejszenie -36 240,00-36 240,00-36 240,00-36 24 0,00 zwiększenie 18 816,00 18 816,00 18 816,00 0,00 po zmianach 843 933,00 843 933,00 676 800,00 647 093,00 29 707,00 126 388,00 40 745,00 przed zmianą 107 572,00 107 572,00 107 572,00 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 18 816,00 18 816,00 18 816,00 0,00 po zmianach 126 388,00 126 388,00 126 388,00 0,00 przed zmianą 520 497,00 520 497,00 520 497,00 520 497,00 zmniejszenie -36 240,00-36 240,00-36 240,00-36 24 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 484 257,00 484 257,00 484 257,00 484 257,00 przed zmianą 89 590,00 89 590,00 82 433,00 78 989,00 3 444,00 2 539,00 4 618,00 zmniejszenie -4 173,00-4 173,00-4 173,00-4 173,00 zwiększenie 4 173,00 4 173,00 4 173,00 4 173,00 po zmianach 89 590,00 89 590,00 82 433,00 78 989,00 3 444,00 2 539,00 4 618,00 arzed zmianą 56 373,00 56 373,00 56 373,00 56 373,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 173,00 4 173,00 4 173,00 4 173,00 po zmianach 60 546,00 60 546,00 60 546,00 60 546,00 przed zmianą 8 873,00 8 873,00 8 873,00 8 873,00 zmniejszenie -4 173,00-4 173,00-4 173,00-4 173,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 700,00 4 700,00 4 700,00 4 70 0,00 przed zmianą 787 413,00 787 413,00 748 586,00 643 212,00 105 374,00 0,00 38 827,00 zmniejszenie -3 018,00-3 018,00-3 018,00 0,00-3 018,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 626,00 1 626,00 1 626,00 1 626,00 po zmianach 786 021,00 786 021,00 747 194,00 644 838,00 102 356,00 0,00 38 827,00 przed zmianą 40 331,00 40 331,00 40 331,00 40 331,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 626,00 1 626,00 1 626,00 1 626,00 po zmianach 41 957,00 41 957,00 41 957,00 41 957,00
Strona ć przed zmianą 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 00 zmniejszenie -3 018,00-3 018,00-3 018,00 0,00-3 018,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 26 982,00 26 982,00 26 982,00 0,00 26 982,00 0,00 0,00 przed zmianą 246 106,00 246 106,00 246 106,00 151 614,00 94 492,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie 0,00 zwiększenie 177,00 177,00 177,00 177,00 po zmianach 246 283,00 246 283,00 246 283,00 151 791,00 94 492,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 681,00 7 681,00 7 681,00 7 681,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 177,00 177,00 177,00 177,00 po zmianach 7 858,00 7 858,00 7 858,00 7 858,00 przed zmianą 156 794,00 156 794,00 151 625,00 134 118,00 17 507,00 0,00 5 169,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszenie 0,00 zwiększenie 438,00 438,00 438,00 438,00 po zmianach 157 232,00 157 232,00 152 063,00 134 556,00 17 507,00 0,00 5 169,00 przed zmianą 8 635,00 8 635,00 8 635,00 8 635,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 438,00 438,00 438,00 438,00 po zmianach 9 073,00 9 073,00 9 073,00 9 073,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania przed zmianą 0,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach zmniejszenie 0,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i zwiększenie 23 662,00 23 662,00 23 662,00 22 662,00 1 00 innych fo mach wychowania przedszkolnego po zmianach 23 662,00 23 662,00 23 662,00 22 662,00 1 00 przed zmianą 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie 0,00 zwiększenie 18 942,00 18 942,00 18 942,00 18 942,00 po zmianach 18 942,00 18 942,00 18 942,00 18 942,00 przed zmianą 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 256,00 3 256,00 3 256,00 3 256,00 po zmianach 3 256,00 3 256,00 3 256,00 3 256,00 przed zmianą 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie 0,00 zwiększenie 464,00 464,00 464,00 464,00 po zmianach 464,00 464,00 464,00 464,00 przed zmianą 0,00 4210 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 400,00 400,00 400,00 0,00 40 po zmianach 400,00 400,00 400,00 0,00 40 przed zmianą 0,00 4260 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 200,00 200,00 200,00 0,00 20 po zmianach 200,00 200,00 200,00 0,00 20 przed zmianą 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług zmniejszenie 0,00 telekomunikacyjnych zwiększenie 400,00 400,00 400,00 0,00 40 po zmianach 400,00 400,00 400,00 0,00 40 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania przed zmianą 0,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mi zmniejszenie 0,00 gimnazjac h, liceach ogólnokształcących, zwiększenie 109 838,00 109 838,00 109 838,00 100 000,00 9 838,00 0,00 0,00 liceach prc filowanych i szkołach zawodowych k>zmianach 109 838,00 109 838,00 109 838,00 100 000,00 9 838,00 0,00 0,00 0 dz sz ach artystycznych przed zmianą 0,00 4010 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 83 584,00 83 584,00 83 584,00 83 584,00 po zmianach 83 584,00 83 584,00 83 584,00 83 584,00 przed zmianą 0,00 4110 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 14 368,00 14 368,00 14 368,00 14 368,00 so zmianach 14 368,00 14 368,00 14 368,00 14 368,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4260 Zakup energii Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 852 Pomoc społeczna 85295 Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne ( Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 4300 Zakup usług pozostałych 90013 Schronisk 4300 W y c przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 048,00 2 048,00 2 048,00 2 048,00 po zmianach 2 048,00 2 048,00 2 048,00 2 048,00 przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 838,00 6 838,00 6 838,00 0,00 6 838,00 0,00 0,00 po zmianach 6 838,00 6 838,00 6 838,00 0,00 6 838,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 po zmianach 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 00 po zmianach 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 00 przed zmianą 535 242,00 535 242,00 347 242,00 189 952,00 157 290,00 0,00 188 00 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 500,00 1 50 0,00 0,00 1 50 0,00 po zmianach 536 742,00 536 742,00 347 242,00 189 952,00 157 290,00 0,00 189 50 0,00 przed zmianą 55 000,00 55 00 0,00 0,00 55 00 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 500,00 1 50 0,00 0,00 1 50 0,00 po zmianach 56 500,00 56 50 0,00 0,00 56 50 0,00 przed zmianą 55 000,00 55 00 0,00 0,00 55 00 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 500,00 1 50 0,00 0,00 1 50 0,00 po zmianach 56 500,00 56 50 0,00 0,00 56 50 0,00 przed zmianą 324 142,00 324 142,00 324 142,00 43 644,00 280 498,00 0,00 0,00 zmniejszenie -82 749,00-82 749,00-82 749,00 0,00-82 749,00 0,00 0,00 zwiększenie 41 142,00 41 142,00 41 142,00 142,00 41 00 po zmianach 282 535,00 282 535,00 282 535,00 43 786,00 238 749,00 0,00 0,00 przed zmianą 271 803,00 271 803,00 271 803,00 38 544,00 233 259,00 0,00 0,00 zmniejszenie -82 749,00-82 749,00-82 749,00 0,00-82 749,00 0,00 0,00 zwiększenie 40 142,00 40 142,00 40 142,00 142,00 40 00 po zmianach 229 196,00 229 196,00 229 196,00 38 686,00 190 51 przed zmianą 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 00 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 142,00 142,00 142,00 142,00 po zmianach 2 142,00 2 142,00 2 142,00 2 142,00 przed zmianą 98 610,00 98 610,00 98 610,00 0,00 98 61 zmniejszenie -82 749,00-82 749,00-82 749,00 0,00-82 749,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 15 861,00 15 861,00 15 861,00 0,00 15 861,00 0,00 0,00 przed zmianą 132 649,00 132 649,00 132 649,00 0,00 132 649,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 00 po zmianach 172 649,00 172 649,00 172 649,00 0,00 172 649,00 0,00 0,00 przed zmianą 600,00 600,00 600,00 0,00 60 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 00 po zmianach 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 60 Drzed zmianą 500,00 500,00 500,00 0,00 50 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 00 po zmianach 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 50 Drzed zmianą 6 4 1 4 7 7 7,0 0 5 6 4 7 9 2 3,0 0 4 8 9 6 9 7 1,0 0 3 1 1 1 8 7 0,0 0 1 7 8 5 1 0 1,0 0 1 6 0 3 5 1,0 0 3 0 6 1 4 6,0 0 1 1 7 3 9 9,0 0 0,0 0 1 6 7 0 5 6,0 0 7 6 6 8 5 4,0 0 7 6 6 8 5 4,0 0 6 7 6 6 9 5, 0 0 zmniejszenie - 1 3 2 0 5 6,0 0-1 3 2 0 5 6,0 0-1 3 2 0 5 6,0 0-4 6 2 8 9,0 0-8 5 7 6 7,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 zwiększenie 2 4 6 6 1 5,0 0 2 4 3 5 1 5,0 0 2 2 3 1 9 9,0 0 1 3 8 2 2 1,0 0 8 4 9 7 8,0 0 1 8 8 1 6,0 0 1 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 3 1 0 0,0 0 3 1 0 0,0 0 0, 0 0 po zmianach 6 5 2 9 3 3 6,0 0 5 7 5 9 3 8 2,0 0 4 9 8 8 1 1 4,0 0 3 2 0 3 8 0 2,0 0 1 7 8 4 3 1 2,0 0 1 7 9 1 6 7,0 0 3 0 7 6 4 6,0 0 1 1 7 3 9 9,0 0 0,0 0 1 6 7 0 5 6,0 0 7 6 9 9 5 4,0 0 7 6 9 9 5 4,0 0 6 7 6 6 9 5, 0 0 Strona
Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna 85295 Pozostała działalność Wydatki razem: przed zmianą 365,00 365,00 365,00 365,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 471,00 4 471,00 4 471,00 1 611,00 2 86 po zmianach 4 836,00 4 836,00 4 836,00 1 976,00 2 86 przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 471,00 4 471,00 4 471,00 1 611,00 2 86 po zmianach 4 471,00 4 471,00 4 471,00 1 611,00 2 86 przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 186,00 186,00 186,00 186,00 po zmianach 186,00 186,00 186,00 186,00 przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 425,00 1 425,00 1 425,00 1 425,00 po zmianach 1 425,00 1 425,00 1 425,00 1 425,00 przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 238,00 2 238,00 2 238,00 0,00 2 238,00 0,00 0,00 po zmianach 2 238,00 2 238,00 2 238,00 0,00 2 238,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 622,00 622,00 622,00 0,00 622,00 0,00 0,00 po zmianach 622,00 622,00 622,00 0,00 622,00 0,00 0,00 przed zmianą 609 700,00 609 700,00 23 663,00 20 463,00 3 200,00 0,00 586 037,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 352,00 352,00 352,00 0,00 352,00 0,00 0,00 po zmianach 610 052,00 610 052,00 24 015,00 20 463,00 3 552,00 0,00 586 037,00 przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 352,00 352,00 352,00 0,00 352,00 0,00 0,00 po zmianach 352,00 352,00 352,00 0,00 352,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 352,00 352,00 352,00 0,00 352,00 0,00 0,00 po zmianach 352,00 352,00 352,00 0,00 352,00 0,00 0,00 przed zmianą 619 465,00 619 465,00 33 428,00 30 228,00 3 200,00 0,00 586 037,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 823,00 4 823,00 4 823,00 1 611,00 3 212,00 0,00 0,00 po zmianach 624 288,00 624 288,00 38 251,00 31 839,00 6 412,00 0,00 586 037,00 0(00 0,00 0,00 zakup i akcji i u oraz wn wkład spółek handlo PRZEWODNICZĄCY YS? mgr inź. Ąkbdan Kresso Strona
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 111/23/2015 Rady Gminy Rudka z dnia 17 marca 2015 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dla jednostek sektora fin. publ. Dotacje Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Lp Podm iot dotow any Celowa Podm iotowa Przedm iotow a LP Nazwa zadania lub podm iot Celowa Podm iotowa Przedm iotow a 1. Gminna Biblioteka 1. Publiczna w Rudce - dz. 921 rozdz. 92116 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niemyjach 50240 Nowych -dz. 801 rozdz. 80101 126388 2. Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niemyjach Nowych - dz. 801 rozdz. 80103 2539 PRZEWO mgr tnż.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/23/2015 Rady Gminy Rudka z dnia 17 marca 2015 r. Zmiany w budżecie gminy na 2015 rok : 1. Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 81 346 zł, 2. Zmniejszenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na 2015 r. w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 2030 w kwocie 4 300 zł. przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania 3. Zwiększono środki w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 paragraf 3110 o kwotę 5800 zł na prace społecznie użyteczne organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudce. 4. Zwiększono dochody o kwotę 36240 zł z wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 5. Zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2015 rok w dz. 801- Oświata i wychowanie rozdz. 80103 2030 w kwocie 1 273 zł, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 6. Dokonano przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami. Zwiększono wydatki w dziale 600 drogi publiczne gminne, w celu zakupienia żwiru na naprawę nawierzchni dróg gminny żwirowych; zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne po ostatecznym jego naliczeniu; zwiększono wydatki w dziale 90013 schroniska dla psów w związku z koniecznością uiszczania 200 zł brutto miesięcznego ryczałtu za gotowość do podjęcia działań interwencyjnych, w rozdziale 90002 gospodarka odpadami dostosowano plan wydatków do planowanych dochodów w 2015 roku i wykonania lat ubiegłych. 7. Do budżetu 2015 roku w planie wydatków wprowadzono w dziale 801 Oświata i wychowanie nowe rozdziały 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach odstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 23 662 zł oraz rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 109 838 zł. 8. Zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2015 rok w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 2010 w kwocie 352 zł, przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 9. Zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2015 r. w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdz. 75107 2010 o kwotę 4471 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2015 r. oraz ponowne głosowanie. 10. Udzielono wsparcia finansowego w kwocie 2100 zł Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na zakup sprzętu transportowego oraz Komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 1000 zł na zakup samochodu operacyjnego z napędem na wszystkie koła. 11. Po otrzymaniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej zwiększono dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niemyjach Nowych. PRZEW