ZESTAWIENIE PLANÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO BAGIENICE W LATACH 2015-2018 1. Utrzymanie zieleni 400,00 188,80 211,20 200,00 184,80 15,20 400,00 188,13 211,87 563,80 194,15 369,65 1 563,80 755,88 807,92 2. Budowa pomostu na plaży 4 000,00 4 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 3. Remont drogi gminnej 4 406,00 4 406,00 0,00 2 293,82 2 293,82 0,00 9 244,73 9 244,73 0,00 11 000,00 10 901,10 98,90 26 944,55 26 845,65 98,90 4. Zakup piasku 0,00 500,00 492,00 8,00 0,00 0,00 500,00 492,00 8,00 5. Wymiana dachu na przystanku 0,00 3 000,00 2 700,00 300,00 0,00 0,00 3 000,00 2 700,00 300,00 6. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 0,00 1 000,00 978,72 21,28 0,00 0,00 1 000,00 978,72 21,28 7. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 806,00 8 594,80 211,20 8 993,82 8 649,34 344,48 9 644,73 9 432,86 211,87 11 563,80 11 095,25 468,55 39 008,35 37 772,25 1 236,10
ZESTAWIENIE PLANÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO BAGIENICE MAŁE W LATACH 2015-2018 1. Utrzymanie zieleni 400,00 359,50 40,50 400,00 390,00 10,00 400,00 395,79 4,21 400,00 387,87 12,13 1 600,00 1 533,16 66,84 2. Remont dróg 8 999,00 8 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 999,00 8 999,00 0,00 3. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 2 000,00 1 944,78 55,22 2 000,00 1 998,50 1,50 2 000,00 1 980,47 19,53 1 591,51 1 589,06 2,45 7 591,51 7 512,81 23,48 4. Przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw 0,00 8 721,88 8 720,00 1,88 0,00 0,00 8 721,88 8 720,00 1,88 5. Zakup piasu na plażę 0,00 500,00 492,00 8,00 0,00 0,00 500,00 492,00 8,00 6. Remont cmentarza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Budowa placu zabaw 0,00 0,00 9 934,13 9 446,09 488,04 0,00 9 934,13 9 446,09 488,04 8. Montaż lamp oświetleniowych 0,00 0,00 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00 9. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 399,00 11 303,28 95,72 11 621,88 11 600,50 21,38 12 334,13 11 822,35 511,78 14 991,51 14 976,93 14,58 50 346,52 49 703,06 588,24
ZESTAWIENIE PLANÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO BOŻA WÓLKA W LATACH 2015-2018 1. Utrzymanie zieleni 0,00 0,00 500,00 486,47 13,53 1 000,00 994,91 5,09 546,79 436,39 110,40 2 046,79 1 917,77 129,02 2. Remont dróg gminnych 1 000,00 1 000,00 0,00 1 117,79 1 117,79 0,00 1 086,44 1 086,44 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 5 204,23 5 204,23 0,00 3. Oświetlenie 6 809,00 6 702,90 106,10 6 000,00 6 000,00 0,00 6 600,00 6 600,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 27 409,00 27 302,90 0,00 4. Zakup i montaż znaków informacyjnych 0,00 500,00 339,65 160,35 0,00 0,00 500,00 339,65 160,35 5. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 809,00 7 702,90 106,10 8 117,79 7 943,91 173,88 8 686,44 8 681,35 5,09 10 546,79 10 436,39 110,40 35 160,02 34 764,55 289,37
ZESTAWIENIE PLANÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO BOŻE W LATACH 2015-2018 1. Modernizacja boiska przy SP Boże 7 000,00 7 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 2. Zakup śmietników na przystaneki 387,44 387,44 0,00 0,00 0,00 0,00 387,44 387,44 0,00 3. Remont dróg gminnych 282,90 282,90 0,00 1 825,01 1 825,01 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 8 607,91 8 607,91 0,00 4. Utrzymanie zieleni 344,57 344,57 0,00 494,49 494,49 0,00 540,88 538,80 0,00 800,00 474,26 325,74 2 179,94 1 852,12 325,74 5. Materiały remontowe na malowanie przystanków 259,7 259,70 0,00 116,95 116,95 0,00 200,00 199,73 0,27 0,00 576,65 576,38 0,27 6. Równanie terenu na placu zabaw 1946,31 1 946,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1 946,31 1 946,31 0,00 7. Organizacja imprez sportoworekreacyjnych 1433,36 1 433,36 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 3 000,00 2 999,14 0,86 3 000,00 2 990,61 9,39 8 433,36 8 423,11 10,25 8. Brama na cmentarz komunalny 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 9. Wyposażenie SP Boże 966,00 966,00 0,00 5 000,00 4 999,95 0,05 3 000,00 2 999,00 1,00 4 950,00 4 950,00 0,00 13 916,00 13 914,95 1,05 10. Wiata drewniana 6 022,72 6 000,00 22,72 0,00 0,00 0,00 6 022,72 6 000,00 22,72 11. Domek letniskowy 0,00 3 800,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00 3 800,00 0,00 12. Modernizacja oświetlenia 0,00 7 357,70 7 357,70 0,00 3 000,00 2 999,70 0,30 14 828,32 14 828,32 0,00 25 186,02 25 185,72 0,30 13. Modernizacja oświetlenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14. Zakup wykaszarki 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 15. Ogrodzenie (siatka) boiska (dużego) 0,00 0,00 2 000,00 1 998,20 1,80 1 650,00 1 650,00 0,00 3 650,00 3 648,20 1,80 16. Plaża Wyszembork 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 17. Eko park (dokumentacja) 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 18. Zakup i montaż naków informacyjnych (adresowych) 0,00 0,00 0,00 900,00 897,00 3,00 900,00 897,00 3,00 19. Zakup piaskownicy z przykryciem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20. Zakup materiałów remontowych (plac zabaw) 0,00 0,00 0,00 800,00 799,75 0,25 800,00 799,75 0,25 22 143,00 22 120,28 22,72 22 594,15 22 594,10 0,05 23 740,88 23 734,57 4,23 28 928,32 28 589,94 338,38 95 706,35 95 342,14 362,13
ZESTAWIENIE PLANÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO BUDZISKA W LATACH 2015-2018 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 1. Plac zabaw 7 991,70 7 991,60 0,10 7 500,00 7 500,00 0,00 627,00 599,01 27,99 16 118,70 16 090,61 28,09 2. Utrzymanie zieleni 300,00 300,00 0,00 418,68 317,79 100,89 173,00 137,14 35,86 300,00 296,29 3,71 1 191,68 1 051,22 140,46 3. Organizacja imprez integracyjnych 599,30 599,30 0,00 765,54 765,54 0,00 1 000,00 995,00 5,00 1 000,00 999,67 0,33 3 364,84 3 359,51 5,33 4. Zakup donic, śmietnika na przystanek 368,00 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368,00 368,00 0,00 5. Tablica ogłoszeniowowa 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 1 300,00 0,00 6. Zakup kosiarki spalinowej 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 7. Zakup tablic informacyjnych - adresowych 510,00 510,00 0,00 510,00 510,00 0,00 8. Wyposażenie SP Boże 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 9. Wyposazenie SP Szestno 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 10. Budowa wiaty na placu zabaw 5 511,08 5 500,00 11,08 5 511,08 5 500,00 11,08 11. Równanie boiska 442,80 442,80 0,00 442,80 442,80 0,00 12. Remont dróg gminnych 3 023,77 3 023,77 0,00 3 023,77 3 023,77 0,00 13. Zakup kostku brukowej 4 759,56 4 759,54 0,02 4 759,56 4 759,54 0,02 8 891,00 8 890,90 0,10 9 052,22 8 951,33 100,89 9 521,08 9 441,15 79,93 11 526,13 11 522,07 4,06 38 990,43 38 805,45 184,98
ZESTAWIENIE PLANÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO GĄZWA W LATACH 2015-2018 1. Utrzymanie zieleni 1 364,00 1 073,07 290,93 3 300,00 1 915,29 1 384,71 1 079,37 352,70 726,67 247,88 247,88 0,00 5 991,25 3 588,94 2 402,31 2. Zakup drzewek ozdobnych 1 900,00 1 872,50 27,50 0,00 0,00 0,00 1 900,00 1 872,50 27,50 3. Zakup ławaek 540,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00 540,00 158,17 4. Organizacja imprez sportoworekreacyjnych 1 300,00 1 141,83 158,17 2 069,84 2 069,81 0,03 500,00 455,70 0,00 2 355,91 2 355,91 0,00 6 225,75 6 023,25 158,20 5. Remont dróg gminnych 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 6. Zakup siatek na bramki 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 7. Zakup babinktona 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 8. Utrzymanie świetlicy (środki czystości, materiały remontowe) 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 700,00 33,26 666,74 0,00 3 200,00 2 533,26 666,74 9. Tablice informacyjne 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 014,69 1 014,69 0,00 2 014,69 2 014,69 0,00 10. Zakup huśtawki 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 11. Budowa siłowni plenerowej 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 12. Zakup siatki, słupków oraz piłkochwyty 0,00 0,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 2 200,00 13. Komplet ogrodowy 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2 275,00 225,00 2 500,00 2 275,00 225,00 14. Wózek do malowania linii na boisku 0,00 0,00 0,00 730,00 730,00 0,00 730,00 730,00 0,00 15. Termosy gastronomiczne 0,00 0,00 0,00 700,00 559,00 141,00 700,00 559,00 141,00 16. Oświetlenie boiska 0,00 0,00 0,00 870,00 870,00 0,00 870,00 870,00 0,00 17. Zakup stroii piłkarskich 0,00 0,00 0,00 1 700,00 1 690,03 9,97 1 700,00 1 690,03 9,97 18. Zakup namiotu 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 9 604,00 9 127,40 476,60 9 869,84 8 485,10 1 384,74 10 479,37 6 841,66 3 593,41 12 618,48 12 242,51 375,97 42 571,69 36 696,67 5 988,89
ZESTAWIENIE PLANÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO GRABOWO W LATACH 2015-2018 1. Zagospodarowanie części budynku OSP 6 000,00 5 999,66 0,34 0,00 0,00 0,00 6 000,00 5 999,66 0,34 2. Stroje piłkarskie 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 3. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 3 272,00 3 272,00 0,00 1 500,00 1 486,35 13,65 1 514,78 1 514,05 0,73 1 647,59 1 647,59 0,00 7 934,37 7 919,99 14,98 4. Utrzymanie zieleni 700,00 699,40 0,60 700,00 697,54 2,46 600,00 594,25 5,75 600,00 599,97 0,03 2 600,00 2 591,16 8,84 5. Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 6. Tablice informacyjne (adresowe) 0,00 3 000,00 2 960,19 39,81 0,00 0,00 3 000,00 2 960,19 39,81 7. Zakup materiałów remontowych do świetlicy 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 300,00 286,61 13,39 2 300,00 2 286,61 13,39 8. Wyposażenie placu zabaw i zakup rzeźb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Remont krzyża przydrożnego 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 10. Zagospodarowanie poddasza budynku gminnego - sala tradysji OSP 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 11. Transportowanie kruszywa 0,00 324,01 324,01 0,00 0,00 0,00 324,01 324,01 0,00 12. Budowa siłowni plenerowej 0,00 0,00 0,00 7 500,00 6 772,54 727,46 7 500,00 6 772,54 727,46 13. Naprawa przystanku w Dobroszewie 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 14. Zakup piasku na plażę 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15. Renowacja rzeźb 0,00 0,00 0,00 700,00 691,02 8,98 700,00 691,02 8,98 16. Zakup głośników + mikrofon 0,00 0,00 0,00 1 000,00 989,00 11,00 1 000,00 989,00 11,00 17. Projekt rozbudowy oświetlenia 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 18. Budowa parkingu wiejskiego (materiały 0,00 0,00 5 000,00 4 883,86 116,14 2 000,00 2 000,00 0,00 7 000,00 6 883,86 116,14 remontowe) 19. Zakup namiotu 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 20. Usługi remontowe - plaża 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 21. Zagospodarowanie skarpy w centrum wsi 0,00 0,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 7 500,00 7 500,00 0,00 22. Zakup piasku na plażę 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 250,00 16 472,00 16 471,06 0,94 17 024,01 11 968,09 5 055,92 18 114,78 17 992,16 122,62 21 997,59 17 986,73 4 010,86 73 608,38 64 418,04 9 190,94
ZESTAWIENIE PLANÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO GRONOWO W LATACH 2015-2018 1. Utrzymanie zieleni 500,00 416,60 83,40 436,00 435,79 0,21 500,00 493,81 6,19 275,83 274,78 1,05 1 711,83 1 620,98 90,85 2. Oświetlenie 6 000,00 5 999,90 0,10 8 280,67 8 280,00 0,67 6 220,44 6 220,44 0,00 9 600,00 9 600,00 0,00 30 101,11 30 100,34 0,77 3. Projekt budowy świetlicy 4 000,00 3 948,00 52,00 734,00 650,00 84,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 7 234,00 7 098,00 84,00 4. Zakup strojów sportowych- piłkarskich 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 5. Tablice informacyjne (adresowe) 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00 2 400,00 2 400,00 0,00 6. Imprezy sportowo-rekreacyjne 0,00 850,00 850,00 0,00 1 000,00 943,82 0,00 1 000,00 996,63 3,37 2 850,00 2 790,45 3,37 7. Zakup kosiarki spalinowej 0,00 0,00 1 650,00 1 649,00 1,00 0,00 1 650,00 1 649,00 1,00 8. Zakup stołów i ławek 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 9. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 10 864,50 135,50 11 300,67 11 215,79 84,88 11 870,44 11 807,07 7,19 14 275,83 14 271,41 4,42 48 446,94 48 158,77 179,99
ZESTAWIENIE PLANÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO KARWIE W LATACH 2015-2018 1. Zakup sprzętu gospodarczego 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 2. Utrzymanie zieleni 250,00 250,00 0,00 539,00 537,77 1,23 400,00 349,37 50,63 400,00 227,95 172,05 1 589,00 1 365,09 223,91 3. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 1 000,00 999,92 0,08 1 000,00 999,45 0,55 1 000,00 993,53 6,47 2 000,00 1 995,89 4,11 5 000,00 4 988,79 12,77 4. Zakup lustra drogowego 670,00 668,36 1,64 0,00 0,00 0,00 670,00 668,36 1,64 5. Wywóz nieczystości z plaży 250,00 250,00 0,00 300,00 294,00 6,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 1 150,00 1 144,00 6,00 6. Wyposażenie świetlicy 2 830,00 2 804,56 25,44 0,00 0,00 0,00 2 830,00 2 804,56 25,44 7. Odwodnienie drogi gminnej 8 534,00 8 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 534,00 8 534,00 0,00 8. Plac zabaw 0,00 12 592,46 12 583,00 9,46 14 189,08 14 105,03 84,05 16 698,56 16 625,91 72,65 43 480,10 43 313,94 166,16 9. Zakup materiałów remontowych - świetlica 0,00 548,50 548,48 0,02 0,00 0,00 548,50 548,48 0,02 10. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 534,00 14 506,84 27,16 14 979,96 14 962,70 17,26 15 889,08 15 747,93 141,15 19 398,56 19 149,75 248,81 64 801,60 64 367,22 435,94
ZESTAWIENIE PLANÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO KIERSZTANOWO W LATACH 2015-2018 1. Utrzymanie zieleni 720,00 278,32 441,68 1 100,00 517,32 582,68 600,00 231,56 368,44 1 125,46 584,24 541,22 3 545,46 1 611,44 1 934,02 2. Budowa wiaty 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 3. Imprezy sportowo-rekreacyjne 2 000,00 1 986,40 13,60 2 000,00 1 722,17 277,83 2 000,00 1 831,96 168,04 0,00 6 000,00 5 540,53 445,87 4. Zakup lustra drogowego 0,00 620,00 472,32 147,68 0,00 0,00 620,00 472,32 147,68 5. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, w tym plac zabaw 0,00 5 069,41 4 356,99 712,42 1 800,00 1 747,00 53,00 0,00 6 869,41 6 103,99 765,42 6. Wiata 0,00 0,00 4 421,08 4 199,99 221,09 0,00 4 421,08 4 199,99 221,09 7. Materiały remontowe - świetlica 0,00 0,00 700,00 24,00 676,00 0,00 700,00 24,00 676,00 8. Budowa pomostu 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 9. Zakup akumulatora 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 250,00 10. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 720,00 8 264,72 455,28 8 789,41 7 068,80 1 720,61 9 521,08 8 034,51 1 486,57 11 375,46 10 584,24 791,22 38 405,95 33 952,27 4 440,08
1. Wyposażenie SP Kosewo 1 000,00 1 000,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 2 500,00 2 000,00 500,00 2. Biblioteka -teatr "Spotkanie przy stoliku" 991,00 991,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 2 991,00 2 991,00 0,00 3. Utrzymanie zieleni 771,51 771,51 0,00 600,00 595,05 4,95 800,00 790,37 9,63 986,29 821,89 164,40 3 157,80 2 978,82 178,98 4. Zakup ławek na plażę 2 195,00 2 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 195,00 2 195,00 0,00 5. Parking przy cmentarzu 6 518,92 6 452,84 66,08 0,00 5 800,00 5 799,40 0,60 0,00 12 318,92 12 252,24 66,68 6. Monitoring boiska szkolnego 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 7. Oświetlenie 4 000,00 3 999,90 0,10 0,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 800,00 1 799,10 0,90 7 400,00 7 399,00 1,00 8. Organizacja imprez sportoworekreacyjnych 518,57 518,57 0,00 2 500,00 1 848,45 651,55 2 500,00 2 063,10 436,90 3 000,00 2 994,55 5,45 8 518,57 7 424,67 1 093,90 9. Zakup tablic informacyjnych 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 300,00 179,33 120,67 2 000,00 1 978,12 21,88 3 800,00 3 657,45 142,55 10. Remont tablic informacyjnych 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 11. Wykonanie chodnika na cmentarzu 0,00 2 813,65 2 813,65 0,00 0,00 0,00 2 813,65 2 813,65 0,00 12. Wykonanie polbruku pod wiatą 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 13. Ogrodzenie cmentarza 0,00 8 250,00 8 250,00 0,00 6 425,97 6 425,00 0,97 0,00 14 675,97 14 675,00 0,97 14. Zakup namiotu 0,00 0,00 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 1 600,00 1 600,00 0,00 15. Przystanek autobusowy 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 16. Wyjazd do teatru 0,00 0,00 0,00 2 000,00 1 920,00 80,00 2 000,00 1 920,00 80,00 17. Zakup koszy na śmieci 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 18. Odnowa tablicy miejscowości 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 19. Lustra drogowe 0,00 0,00 0,00 2 000,00 750,30 1 249,70 2 000,00 750,30 1 249,70 20. Zakup ławek 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2 496,90 3,10 2 500,00 2 496,90 3,10 21. Projekt budowy świetlicy 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 22. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZESTAWIENIE PLANÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO KOSEWO W LATACH 2015-2018 18 495,00 18 428,82 66,18 18 863,65 18 007,15 856,50 20 525,97 19 957,20 568,77 25 086,29 23 060,86 2 025,43 82 970,91 79 454,03 3 516,88
ZESTAWIENIE PLANÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO KRZYWE W LATACH 2015-2018 1. Remont świetlicy 8 000,00 8 000,00 0,00 8 123,00 8 123,00 0,00 0,00 10 000,00 9 960,00 40,00 26 123,00 26 083,00 40,00 2. Utrzymanie zieleni 915,00 912,66 2,34 400,67 389,13 11,54 500,00 269,24 230,76 926,50 471,55 454,95 2 742,17 2 042,58 699,59 3. Zajęcia w świetlicy 2 000,00 1 999,87 0,13 0,00 0,00 0,00 2 000,00 1 999,87 0,00 4. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 0,00 2 300,00 2 300,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 5 200,00 5 200,00 0,00 5. Tablice informacyjne 0,00 300,00 184,84 115,16 0,00 0,00 300,00 184,84 115,16 6. Wyposażenie świetlicy 0,00 177,00 171,23 5,77 251,23 251,23 0,00 0,00 428,23 422,46 5,77 7. Plac zabaw 0,00 0,00 7 001,35 6 993,77 7,58 0,00 7 001,35 6 993,77 7,58 8. Materiały remontowe świetlicy 0,00 0,00 2 748,77 2 203,56 545,21 2 000,00 2 000,00 0,00 4 748,77 4 203,56 545,21 9. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 915,00 10 912,53 2,47 11 300,67 11 168,20 132,47 11 901,35 11 117,80 783,55 14 426,50 13 931,55 494,95 48 543,52 47 130,08 1 413,31
ZESTAWIENIE PLANÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO LEMBRUK W LATACH 2015-2018 1. Utrzymanie zieleni 1 253,65 1 253,65 0,00 1 000,00 999,98 0,02 1 055,91 1 055,88 0,03 1 426,50 1 425,18 1,32 4 736,06 4 734,69 1,37 2. Zakup kosiarki 6 498,00 6 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 498,00 6 498,00 0,00 3. Zakup ławek i stołów 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 4. Zakup krzewów ozdobnych 634,35 634,35 0,00 0,00 0,00 0,00 634,35 634,35 0,00 5. Impreza sportowo-rekreacyjna 1 500,00 1 417,85 82,15 1 067,07 1 066,56 0,51 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 5 067,07 4 984,41 82,66 6. Wiaty - szt 2 0,00 9 000,00 8 900,00 100,00 0,00 0,00 9 000,00 8 900,00 100,00 7. Plac zabaw 0,00 0,00 11 000,00 10 811,70 188,30 0,00 11 000,00 10 811,70 188,30 8. Siłownia plenerowa 0,00 0,00 0,00 6 500,00 6 190,50 309,50 6 500,00 6 190,50 309,50 9. Ułożenie polbruku pod wiatami 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 10. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 886,00 10 803,85 82,15 11 067,07 10 966,54 100,53 12 055,91 11 867,58 188,33 14 426,50 14 115,68 310,82 48 435,48 47 753,65 681,83
ZESTAWIENIE PLANÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO MARCINKOWO W LATACH 2015-2018 1. Utrzymanie zieleni 910,34 732,30 178,04 478,34 478,34 0,00 566,63 366,63 200,00 700,00 559,67 140,33 2 655,31 2 136,94 518,37 2. Oświetlenie 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 7 995,00 7 995,00 0,00 3 300,00 3 300,00 0,00 13 295,00 13 295,00 0,00 3. Tablice informacyjne 4 230,60 4 182,00 48,60 0,00 0,00 0,00 4 230,60 4 182,00 0,01 4. Zakup pojemników na śmieci 2 328,00 2 327,99 0,01 0,00 0,00 0,00 2 328,00 2 327,99 0,01 5. Dofinansowanie szkoły w Marcinkowie 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 491,39 8,61 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 4 491,39 8,61 6. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 3 265,60 3 218,07 47,53 2 807,41 2 807,41 0,00 1 995,15 1 995,13 0,02 1 542,57 1 542,57 0,00 9 610,73 9 563,18 47,55 7. Wynajem toi-toi (plaża) 1 013,04 1 007,64 5,40 672,00 672,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 3 285,04 3 279,64 5,40 8. Remont drogi gminnej 12 559,96 12 559,96 0,00 23 242,95 23 242,95 0,00 6 387,95 6 387,00 0,95 24 667,10 24 667,10 0,00 66 857,96 66 857,01 0,95 9. Malowanie przystanków 415,46 411,78 3,68 0,00 0,00 0,00 415,46 411,78 3,68 10. Zakup piasu na plażę 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 11. Zakup ławek ogrodowych 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 12. Plac zabaw 0,00 0,00 3 667,87 3 571,55 96,32 3 000,00 2 979,68 20,32 6 667,87 6 551,23 116,64 13. Projekt budowy boiska szkolnego 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 14. Zakup drzwi do świetlicy 0,00 0,00 0,00 957,43 957,43 0,00 957,43 957,43 0,00 15. Zagospodarowanie działki 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 16. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 223,00 27 939,74 283,26 29 200,70 28 692,09 508,61 30 912,60 30 615,31 297,29 37 667,10 37 506,45 160,65 126 003,40 124 753,59 1 201,22
ZESTAWIENIE PLANÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO MIERZEJEWO W LATACH 2015-2018 1. Remont świetlicy 9 148,00 9 148,00 0,00 3 924,20 3 924,20 0,00 9 675,64 9 675,64 0,00 11 499,13 11 499,13 0,00 34 246,97 34 246,97 0,00 2. Wyposażenie świetlicy 0,00 1 774,02 1 749,97 24,05 0,00 0,00 1 774,02 1 749,97 24,05 3. Zakup wykaszarki 0,00 2 500,00 2 491,00 9,00 0,00 0,00 2 500,00 2 491,00 9,00 4. Budowa pomostu 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 5. Utrzymanie zieleni 0,00 0,00 0,00 140,00 133,20 6,80 140,00 133,20 6,80 6. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 148,00 9 148,00 0,00 9 198,22 8 165,17 1 033,05 9 675,64 9 675,64 0,00 11 639,13 11 632,33 6,80 39 660,99 38 621,14 1 039,85
ZESTAWIENIE PLANÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO MŁYNOWO W LATACH 2015-2018 1. Tablica informacyjna miejscowości 3 537,00 3 536,80 0,20 0,00 0,00 0,00 3 537,00 3 536,80 0,20 2. Remont dróg gminnych 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 3. Plac zabaw 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 4. Wiata przystankowa 0,00 5 700,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 5 700,00 5 700,00 0,00 5. Remont wjazdu 0,00 7 374,74 7 374,74 0,00 0,00 0,00 7 374,74 7 374,74 0,00 6. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 0,00 1 000,00 943,81 56,19 1 868,96 1 866,31 2,65 2 042,54 2 042,54 0,00 4 911,50 4 852,66 58,84 7. Zakup namiotu 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 8. Zakup sprzęu nagłaśniającego do świetlicy 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 9. Utrzymanie zieleni 0,00 0,00 870,00 870,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 870,00 4 870,00 0,00 10. Zakup siatki na boisko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11. Tablice ogłoszeniowe 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 12. Oświetlenie 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 13. Wyposażenie świetlicy 0,00 0,00 0,00 800,00 444,80 355,20 800,00 444,80 355,20 14. Wykonanie oświetlenia pod wiatą 0,00 0,00 0,00 2 700,00 2 700,00 0,00 2 700,00 2 700,00 0,00 15. Oznaczenie skraju jezdni słupkami 0,00 0,00 1 130,00 1 116,00 14,00 0,00 1 130,00 1 116,00 14,00 16. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 537,00 13 536,80 0,20 14 074,74 14 018,55 56,19 14 868,96 14 852,31 16,65 18 042,54 17 687,34 355,20 60 523,24 60 095,00 428,24
ZESTAWIENIE PLANÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO MUNTOWO W LATACH 2015-2018 1. Naprawa pomostu 3 000,00 2 981,32 18,68 0,00 0,00 0,00 3 000,00 2 981,32 18,68 2. Utrzymanie zieleni 400,00 400,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 889,57 889,57 0,00 2 489,57 2 489,57 0,00 3. Konserwacja i naprawa kosiarki 308,00 308,00 0,00 400,00 400,00 0,00 170,00 170,00 0,00 0,00 878,00 878,00 0,00 4. Zakup ławek i stołów do wiaty 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 5. Plac zabaw 5 500,00 5 479,10 20,90 206,64 206,64 0,00 0,00 0,00 5 706,64 5 685,74 20,90 6. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 2 080,00 2 079,86 0,14 2 500,00 2 462,47 37,53 2 000,00 1 999,01 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 8 580,00 8 541,34 37,67 7. Remont dróg gminnych 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 641,97 2 641,96 0,01 2 871,38 2 871,38 0,00 10 513,35 10 513,34 0,01 8. Zakup akcesori do siatki do gry w piłkę siatkową 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 9. Modernizacja plaży 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 1 000,00 824,29 175,71 4 823,29 4 822,47 0,82 7 823,29 5 646,76 2 176,53 10. Oświetlenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11. Wiata 0,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 5 500,00 0,00 12. Zakup namiotu 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 13. Znaku informacyjne (adresowe) 0,00 1 853,75 1 590,98 262,77 1 730,00 1 725,42 4,58 1 000,00 999,54 0,46 4 583,75 4 315,94 267,81 14. Budowa pomostu 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 15. Zakup i montaż blachodachówkę na altanie 0,00 0,00 763,53 763,53 0,00 2 000,00 1 937,04 62,96 2 763,53 2 700,57 62,96 16. Wyłożenie polbrukiem pod wiatą 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 17. Położenie polbruku przy przystanku 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 660,00 660,00 0,00 3 160,00 3 160,00 0,00 18. Wyposażenie świetlicy 0,00 0,00 2 236,47 2 185,57 50,90 1 000,00 1 000,00 0,00 3 236,47 3 185,57 50,90 19. Remont świetlicy 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 20. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 988,00 15 948,28 39,72 16 060,39 13 760,09 2 300,30 17 341,97 17 109,78 231,20 21 244,24 21 180,00 64,24 70 634,60 67 998,15 2 635,46
ZESTAWIENIE PLANÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NIKUTOWO W LATACH 2015-2018 1. Utrzymanie zieleni 500,00 479,25 20,75 400,00 395,91 4,09 233,20 233,20 0,00 1 235,77 1 235,77 0,00 2 368,97 2 344,13 24,84 2. Remont dróg gminnych 5 000,00 5 000,00 0,00 4 914,00 4 900,50 13,50 2 000,00 1 999,93 0,07 364,23 364,23 0,00 12 278,23 12 264,66 13,57 3. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 1 824,00 1 751,02 72,98 1 403,78 1 370,92 32,86 1 630,01 1 624,19 5,82 0,00 4 857,79 4 746,13 38,68 4. Zakup koszy betonowych 0,00 736,00 736,00 0,00 0,00 0,00 736,00 736,00 0,00 5. Wywóz nieczystości stałych (sprzątanie miejscowości) 0,00 80,00 80,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 280,00 280,00 0,00 6. Zakup bramek na boisko 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 7. Zakup siatki na boisko 0,00 0,00 266,80 266,00 0,80 0,00 266,80 266,00 0,80 8. Montaż lampy oświetleniowej 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 9. Budowy pomostu 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 7 600,00 4 500,00 3 100,00 9 600,00 4 500,00 5 100,00 10. Słupki ogrodzeniowe - boisko 0,00 0,00 0,00 668,78 0,00 668,78 668,78 0,00 668,78 11. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 324,00 7 230,27 93,73 7 533,78 7 483,33 50,45 8 130,01 6 123,32 2 006,69 9 868,78 6 100,00 3 768,78 32 856,57 26 936,92 5 846,67
ZESTAWIENIE PLANÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NOTYST MAŁY W LATACH 2015-2018 1. Zakup namiotu 0,00 0,00 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2. Organizacja impres sportowo-rekreacyjnych 1 000,00 984,46 15,54 1 890,23 1 862,83 27,40 2 278,40 2 215,67 62,73 2 650,00 2 526,41 123,59 7 818,63 7 589,37 229,26 3. Zakup sprzętu gospodarczego 900,00 684,15 215,85 300,00 299,30 0,70 300,00 299,80 0,20 1 000,81 910,37 90,44 2 500,81 2 193,62 292,19 4. Utrzymanie zieleni 580,00 379,15 200,85 600,00 574,28 25,72 1 000,00 954,70 45,30 1 200,00 1 160,45 39,55 3 380,00 3 068,58 311,42 5. Tablice informacyjne 100,00 95,60 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 95,60 4,40 6. Remont dróg gminnych 6 910,23 6 909,99 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 6 910,23 6 909,99 0,24 7. Orgrodzenie działki 0,00 3 900,00 3 895,86 4,14 1 771,51 1 724,48 47,03 0,00 5 671,51 5 620,34 51,17 8. Zagospodarowanie działki gminnej 0,00 0,00 506,00 500,00 6,00 7 278,00 7 143,44 134,56 7 784,00 7 643,44 140,56 9. Zakupnasion trawy 0,00 0,00 1 421,60 1 421,60 0,00 0,00 1 421,60 1 421,60 0,00 10. Ułożenie polbruku na placu rekreacyjnym 0,00 0,00 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 2 800,00 2 800,00 0,00 11. Tablice informacyjne (adresowe) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 490,23 9 053,35 436,88 9 490,23 9 432,27 57,96 10 077,51 9 916,25 161,26 12 128,81 11 740,67 388,14 41 186,78 40 142,54 1 029,24
ZESTAWIENIE PLANÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NOWE BAGIENICE W LATACH 2015-2018 1. Budowa pomostu 4 000,00 4 000,00 0,00 3 590,23 3 590,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 590,23 7 590,23 0,00 2. Remont świetlicy 4 310,00 4 310,00 0,00 5 400,00 5 400,00 0,00 6 839,33 6 839,00 0,33 6 500,00 6 500,00 0,00 23 049,33 23 049,00 0,33 3. Utrzymanie zieleni 980,00 369,50 610,50 500,00 300,00 200,00 800,00 351,77 448,23 817,14 773,49 43,65 3 097,14 1 794,76 1 302,38 4. Zakup pisaku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Remont dróg gminnych 0,00 0,00 2 500,00 2 427,29 0,00 5 000,00 4 086,88 913,12 7 500,00 6 514,17 913,12 6. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 290,00 8 679,50 610,50 9 490,23 9 290,23 200,00 10 139,33 9 618,06 448,56 12 317,14 11 360,37 956,77 41 236,70 38 948,16 2 215,83
ZESTAWIENIE PLANÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO POLSKA WIEŚ W LATACH 2015-2018 1. Zakup opału do świetlicy 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 500,00 1 499,41 0,59 4 500,00 4 499,41 0,59 2. Utrzymanie zieleni 459,25 459,25 0,00 783,00 554,36 228,64 574,61 574,61 0,00 1 024,00 1 022,38 1,62 2 840,86 2 610,60 230,26 3. Siłownia plenerowa 5 990,00 5 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 990,00 5 990,00 0,00 4. Organizacja imprez sportoworekreacyjnych 1 521,30 1 521,30 0,00 1 366,00 1 364,72 1,28 1 498,88 1 498,82 0,00 1 666,00 1 665,91 0,09 6 052,18 6 050,75 1,37 5. Zakup namiotu 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 6. Remont schodów do świetlicy 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 7. Remont dróg gminnych 3 019,45 3 019,45 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 6 019,45 6 019,45 0,00 8. Zakup tablicę informacyjną 0,00 388,68 388,68 0,00 0,00 0,00 388,68 388,68 0,00 9. Oświetlenie 0,00 11 146,09 11 146,09 0,00 7 045,84 7 045,84 0,00 11 075,75 11 075,75 0,00 29 267,68 29 267,68 0,00 10. Materiały remontowe - świetlica 0,00 851,00 849,33 1,67 0,00 0,00 851,00 849,33 1,67 11. Zakup zestawów (stoły i ławy) 0,00 0,00 2 700,00 2 700,00 0,00 1 850,00 1 850,00 0,00 4 550,00 4 550,00 0,00 12. Zakup siatki na boisko 0,00 0,00 476,42 476,42 0,00 0,00 476,42 476,42 0,00 13. Zakup tablic adresowych 0,00 0,00 3 180,67 3 180,67 0,00 0,00 3 180,67 3 180,67 0,00 14. Zakup i montaż lustra drogowego 0,00 0,00 0,00 375,15 375,15 0,00 375,15 375,15 0,00 15. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 990,00 14 990,00 0,00 15 534,77 15 303,18 231,59 16 476,42 16 476,36 0,00 20 490,90 20 488,60 2,30 67 492,09 67 258,14 233,89
ZESTAWIENIE PLANÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO POPOWO SALĘCKIE W LATACH 2015-2018 1. Budowa pomostu 0,00 2 115,80 2 115,80 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 8 115,80 8 115,80 0,00 2. Wiata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Zakup piasku na plażę 2 000,00 1 995,80 4,20 1 000,00 999,99 0,01 2 000,00 1 999,98 0,02 0,00 5 000,00 4 995,77 407,48 4. Utrzymanie zieleni 700,00 292,55 407,45 350,00 310,05 39,95 200,00 118,01 81,99 500,00 43,98 456,02 1 750,00 764,59 985,41 5. Remont dróg gminnych 6 146,00 6 000,00 146,00 5 583,24 5 583,24 0,00 4 372,11 4 371,99 0,12 2 471,82 2 471,82 0,00 18 573,17 18 427,05 146,12 6. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 900,00 0,00 2 900,00 7. Zakup narzędzi gospodarczych 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 8. Wywóz nieczystości z plaży 0,00 300,00 294,00 6,00 300,00 295,70 4,30 400,00 392,04 7,96 1 000,00 981,74 18,26 9. Zakup kręgu na studnię 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 0,00 10. Oświaetlenie 0,00 0,00 3 700,00 3 699,70 0,30 0,00 3 700,00 3 699,70 0,30 11. Zakup słupków i siatkę na plażę 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 12. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 746,00 8 288,35 1 457,65 9 899,04 9 653,08 245,96 10 572,11 10 485,38 86,73 13 371,82 10 907,84 2 463,98 43 588,97 39 334,65 4 657,57
ZESTAWIENIE PLANÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO PROBARK W LATACH 2015-2018 1. Zakospodarowanie działki - plaża 6 856,00 2 188,40 4 667,60 0,00 0,00 0,00 6 856,00 2 188,40 4 667,60 2. Biblioteka Kosewo 1 000,00 1 000,00 0,00 600,00 600,00 0,00 970,51 970,51 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 3 570,51 3 570,51 0,00 3. SP Kosewo 1 000,00 1 000,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 549,99 50,01 0,00 2 200,00 2 149,99 50,01 4. Organizacja imprez sportoworekreacyjnych 300,00 300,00 0,00 0,00 996,55 996,55 0,00 2 257,85 2 257,85 0,00 3 554,40 3 554,40 0,00 5. Lampa solarowa 1 026,00 1 025,60 0,40 0,00 0,00 0,00 1 026,00 1 025,60 0,40 6. Utrzymanie zieleni 534,00 172,69 361,31 609,48 553,04 56,44 351,06 351,06 0,00 616,15 516,46 99,69 2 110,69 1 593,25 517,44 7. Tablice informacyjne (adresowe) 740,00 739,71 0,29 350,00 167,55 182,45 0,00 0,00 1 090,00 907,26 182,74 8. Budowa wiaty i ław na plaży 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 9. Świetlica 0,00 3 300,00 3 300,00 0,00 2 651,76 2 651,76 0,00 0,00 5 951,76 5 951,76 0,00 10. Transport piasku 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 11. Chodnik na cmentarzu w Kosewie 0,00 1 000,00 686,35 313,65 0,00 0,00 1 000,00 686,35 313,65 12. Budowa pomostu 0,00 0,00 450,00 450,00 0,00 6 700,00 6 700,00 0,00 7 150,00 7 150,00 0,00 13. Zakup i montaż lustra drogowego 0,00 0,00 1 182,50 1 182,50 0,00 2 725,45 2 725,45 0,00 3 907,95 3 907,95 0,00 14. Remont dróg gminnych 0,00 0,00 2 250,00 2 250,00 0,00 0,00 2 250,00 2 250,00 0,00 15. Wiata autobusowa 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 16. Oświetlenie 0,00 0,00 0,00 2 558,40 2 558,40 0,00 2 558,40 2 558,40 0,00 17. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 456,00 6 426,40 5 029,60 11 709,48 11 156,94 552,54 12 952,38 12 902,37 50,01 15 857,85 15 758,16 99,69 51 975,71 46 243,87 5 731,84
ZESTAWIENIE PLANÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKI RUSKA WIEŚ W LATACH 2015-2018 1. Wiata na plaży 342,00 338,40 3,60 0,00 0,00 0,00 342,00 338,40 3,60 2. Utrzymanie zieleni 500,00 496,41 3,59 1 400,00 1 396,80 3,20 1 000,00 989,57 10,43 1 000,00 987,58 12,42 3 900,00 3 870,36 29,64 3. Drzwi wejściowe do świetlicy ( materiały remontowe) 300,00 297,33 2,67 0,00 0,00 0,00 300,00 297,33 2,67 4. Lampa do świetlicy 100,00 99,33 0,67 0,00 0,00 0,00 100,00 99,33 0,67 5. Wymiana trzech okien (świetlica) 0,00 0,00 0,00 1 200,00 1 199,25 0,75 0,00 0,00 1 200,00 1 199,25 0,75 6. Materiały remontowe do świetlicy 0,00 0,00 0,00 175,85 166,60 0,00 0,00 0,00 175,85 166,60 0,00 7. Boisko do siatki plażowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. OSP Użranki 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 9. Organizacja imprez sportoworekreacyjnych 2 000,00 1 990,46 9,54 600,00 596,84 3,16 800,00 800,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 4 400,00 4 387,30 12,70 10. Zakup wykaszarki 3 000,00 2 999,90 0,10 0,00 0,00 0,00 3 000,00 2 999,90 0,10 11. Remont dróg gminnych 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 423,16 1 423,16 0,00 2 923,16 2 923,16 0,00 12. Boisko do piłki nożnej 1 900,00 1 895,00 5,00 6 700,00 6 593,58 106,42 958,36 838,36 120,00 0,00 9 558,36 9 326,94 231,42 13. RTV 232,00 232,00 0,00 232,00 232,00 0,00 232,00 232,00 0,00 250,00 245,15 4,85 946,00 941,15 4,85 14. Oświetlenie 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00 15. Zakup flag 0,00 0,00 200,00 199,97 0,03 0,00 200,00 199,97 0,03 16. Tablice informacyjne - adresowe 0,00 0,00 0,00 2 000,00 1 940,36 59,64 2 000,00 1 940,36 59,64 9 974,00 9 848,83 125,17 10 307,85 10 185,07 113,53 11 190,36 11 059,90 130,46 13 673,16 13 596,25 76,91 45 145,37 44 690,05 446,07
ZESTAWIENIE PLANÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO RYDWĄGI W LATACH 2015-2018 1. Zakup namiotu 469,00 469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469,00 469,00 0,00 2. Organizacja imprez sportoworekreacyjnych 1 504,15 1 504,15 0,00 1 830,00 1 829,41 0,59 2 500,00 1 600,00 900,00 3 500,00 3 500,00 0,00 9 334,15 8 433,56 900,59 3. Utrzymanie zieleni 300,00 299,20 0,80 592,19 591,82 0,37 845,75 845,75 0,00 1 000,00 995,94 4,06 2 737,94 2 732,71 4,43 4. Plac zabaw 3 429,00 3 429,00 0,00 0,00 1 599,00 1 599,00 0,00 2 407,57 2 404,65 2,92 7 435,57 7 432,65 2,92 5. Oświetlenie 6 950,00 6 937,75 12,25 8 608,00 8 607,70 0,30 0,00 0,00 15 558,00 15 545,45 12,55 6. Zakup kosy spalinowej 2 907,85 2 907,60 0,25 0,00 0,00 0,00 2 907,85 2 907,60 0,25 7. Remont świetlicy - materiały remontowe 0,00 5 147,00 5 147,00 0,00 4 711,41 4 711,41 0,00 4 500,00 4 415,75 84,25 14 358,41 14 274,16 84,25 8. Wyposażenie do świetlicy 0,00 0,00 2 967,00 2 967,00 0,00 3 900,00 3 900,00 0,00 6 867,00 6 867,00 0,00 9. Olej opałowy do świetlicy 0,00 0,00 1 064,25 1 064,25 0,00 3 100,00 3 100,00 0,00 4 164,25 4 164,25 0,00 10. Wiata przystankowa 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 11. Zakup tablice informacyjne (adresowe) 0,00 0,00 0,00 2 460,00 2 345,32 114,68 2 460,00 2 345,32 114,68 12. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 560,00 15 546,70 13,30 16 177,19 16 175,93 1,26 17 187,41 16 287,41 900,00 20 867,57 20 661,66 205,91 69 792,17 68 671,70 1 119,67
ZESTAWIENIE PLANÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO SZCZERZBOWO W LATACH 2015-2018 1. Materiały remontowe - przystanek 212,74 212,74 0,00 0,00 300,00 290,24 9,76 0,00 512,74 502,98 9,76 2. Utrzymanie zieleni 206,30 206,30 0,00 182,26 182,26 0,00 1 500,00 191,86 1 308,14 164,68 164,68 0,00 2 053,24 745,10 1 308,14 3. Plac zabaw 5 000,00 4 767,30 232,70 6 403,50 6 339,30 64,20 0,00 0,00 11 403,50 11 106,60 73,30 4. Organizacja imprez sportoworekreacyjnych 1 914,00 1 904,90 9,10 1 940,84 1 940,84 0,00 3 200,00 2 834,97 0,00 1 521,11 1 521,11 0,00 8 575,95 8 201,82 9,10 5. Wyposażenie - świetlica 933,96 933,34 0,62 0,00 0,00 2 000,00 1 993,93 6,07 2 933,96 2 927,27 6,69 6. Tablica ogłoszeń 0,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00 7. Wyposażenie SP Boże 0,00 0,00 500,00 499,98 0,02 0,00 500,00 499,98 0,02 8. Remont świetlicy 0,00 0,00 2 157,39 2 150,00 7,39 0,00 2 157,39 2 150,00 7,39 9. Oczyszczanie stawu przeciwpożarowego 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 10. Wywóz wody ze stawu (paliwo) 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 11. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 267,00 8 024,58 242,42 8 526,60 8 462,40 64,20 9 057,39 7 367,05 1 325,31 10 885,79 10 679,72 206,07 36 736,78 34 533,75 1 614,40
ZESTAWIENIE PLANÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO SZESTNO W LATACH 2015-2018 1. Utrzymanie zieleni 1 500,00 1 500,00 0,00 1 250,50 1 149,71 100,79 1 200,00 1 195,96 4,04 2 000,00 1 503,83 496,17 5 950,50 5 349,50 601,00 2. Zakup kosiarki 2 500,00 2 494,26 5,74 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2 494,26 5,74 3. Oświetlenie 3 596,70 3 596,70 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 6 896,70 6 896,70 0,00 4. Remont świetlicy 3 459,32 3 459,32 0,00 13 134,98 12 700,00 434,98 15 424,68 15 424,00 0,00 6 280,00 6 280,00 0,00 38 298,98 37 863,32 434,98 5. Wyposażenie świetlicy 333,39 323,39 10,00 0,00 0,00 333,39 323,39 10,00 6. Zakup lustra drogowego 543,98 543,98 0,00 0,00 0,00 0,00 543,98 543,98 0,00 7. Remont dróg gminnych 4 998,00 4 998,00 0,00 0,00 2 132,11 2 132,11 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 9 630,11 9 630,11 0,00 8. Tablica ogłoszeń 1 000,00 920,00 80,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 920,00 80,00 9. Organizacja imprez sportoworekreacyjnych 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 2 273,89 2 273,89 0,00 2 500,00 2 486,32 13,68 12 773,89 12 760,21 13,68 10. Zakup namiotu 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 11. TOI-TOI - boisko 1 400,00 1 400,00 0,00 1 323,00 1 128,33 194,67 1 134,00 1 134,00 0,00 250,00 190,53 59,47 4 107,00 3 852,86 254,14 12. Utrzymanie boiska 0,00 427,50 427,50 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 1 927,50 1 927,50 0,00 13. Utrzymanie placu zabaw 0,00 300,00 119,83 180,17 0,00 600,00 487,00 113,00 900,00 606,83 293,17 14. Zakup ław i stolików 0,00 2 000,00 1 850,00 150,00 0,00 0,00 2 000,00 1 850,00 150,00 15. Stroje piłkarskie + piłki 0,00 1 000,00 994,01 5,99 0,00 0,00 1 000,00 994,01 5,99 16. Zakup stojaka na rowery 0,00 0,00 460,00 460,00 0,00 0,00 460,00 460,00 0,00 17. Siłownia plenerowa 0,00 0,00 0,00 8 832,00 7 116,00 1 716,00 8 832,00 7 116,00 1 716,00 18. Tablice informacyjne (adresowe) 0,00 0,00 0,00 1 370,00 1 370,00 0,00 1 370,00 1 370,00 0,00 19. Zakup mundurów - OSP Szestno 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 20. Materiały remontowe - przystanek 0,00 0,00 300,00 297,00 3,00 0,00 300,00 297,00 3,00 22 998,00 22 912,26 85,74 23 769,37 22 692,77 1 076,60 25 224,68 25 216,96 7,04 30 332,00 27 933,68 2 398,32 102 324,05 98 755,67 3 567,70
ZESTAWIENIE PLANÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO UŻRANKI W LATACH 2015-2018 1. Utrzymanie zieleni 600,00 400,00 200,00 600,00 599,65 0,35 341,05 341,05 0,00 500,00 497,49 2,51 2 041,05 1 838,19 202,86 2. Wyposażenie świetlicy 5 738,00 5 738,00 0,00 1 215,93 1 120,87 95,06 0,00 0,00 6 953,93 6 858,87 95,06 3. Imprezy sportowo-rekreacyjne 1 500,00 1 354,35 145,65 1 500,00 1 480,09 19,91 1 899,35 1 899,35 0,00 2 000,00 1 988,85 11,15 6 899,35 6 722,64 126,90 4. Remont dróg gminnych 800,00 704,16 95,84 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 800,00 10 704,16 95,84 5. Przystanek autobusowy 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 6. Siłownia plenerowa 0,00 0,00 0,00 10 000,00 9 733,30 266,70 0,00 10 000,00 9 733,30 266,70 7. Remont świetlicy 0,00 350,00 307,50 42,50 0,00 0,00 350,00 307,50 42,50 8. Remont świetlicy 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 9. Zakup termosów 0,00 0,00 259,92 259,92 0,00 0,00 259,92 259,92 0,00 10. Zakup znaków informacyjnych (adresowych) 0,00 0,00 1 500,00 1 498,20 1,80 0,00 1 500,00 1 498,20 1,80 11. OSP Użranki - remonty w remizie 0,00 0,00 1 363,24 1 300,01 63,23 2 032,21 2 032,21 0,00 3 395,45 3 332,22 63,23 12. Budowa wiaty przy świetlicy 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 13. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 138,00 12 696,51 441,49 13 665,93 13 508,11 157,82 15 363,56 15 031,83 331,73 18 532,21 18 518,55 13,66 60 699,70 59 755,00 894,89
ZESTAWIENIE PLANÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO WIERZBOWO W LATACH 2015-2018 1. Remont i wyposażenie świetlicy 11 000,00 11 000,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 6 297,82 6 141,30 156,52 10 000,00 10 000,00 0,00 30 797,82 30 641,30 156,52 2. Utrzymanie zieleni 141,00 131,20 9,80 140,00 139,04 0,96 200,00 193,07 6,93 308,52 308,52 0,00 789,52 771,83 17,69 3. Organizacja imprez sportoworekreacyjnych 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 4. Plac zabaw 0,00 7 390,69 7 390,69 0,00 6 100,00 6 100,00 0,00 0,00 13 490,69 13 490,69 0,00 5. Materiały remontowe - świetlica 0,00 1 000,00 998,13 1,87 0,00 0,00 1 000,00 998,13 1,87 6. Utrzymanie czystości 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 100,00 100,00 0,00 300,00 300,00 0,00 7. Remont dróg gminnych 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 8. Lustro drogowe 0,00 0,00 0,00 600,00 375,15 224,85 600,00 375,15 224,85 9. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 741,00 11 731,20 9,80 12 030,69 12 027,86 2,83 12 797,82 12 634,37 163,45 16 008,52 15 783,67 224,85 52 578,03 52 177,10 400,93
ZESTAWIENIE PLANÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO WYSZEMBORK W LATACH 2015-2018 1. Utrzymanie zieleni 1 276,00 1 276,00 0,00 2 000,00 1 999,09 0,91 640,00 640,00 0,00 500,00 500,00 0,00 4 416,00 4 415,09 0,91 2. 3. Zakup i postawienie garażu blaszanego Rozbudowa infrastruktury na działce 116/16 -plac zabaw 2 000,00 1 921,40 78,60 0,00 0,00 0,00 2 000,00 1 921,40 78,60 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 4. Konserwacja i remont sprzętu 724,00 724,00 0,00 1 000,00 999,38 0,62 0,00 500,00 500,00 0,00 2 224,00 2 223,38 0,62 5. Budowa boiska wielofunkcyjnego, wiaty rekreacyjnej, miejwca pod budowe świetlicy oraz plac rekreacyjno-sportowy (siłownia plenerowa) 5 000,00 5 000,00 0,00 8 000,00 7 999,99 0,01 7 000,00 7 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 30 000,00 29 999,99 0,01 6. Plac zabaw 3 402,00 3 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 402,00 3 402,00 0,00 7. Organizacja imprez sportoworekreacyjnych 2 000,00 1 802,36 197,64 3 000,00 3 000,00 0,00 2 749,23 2 749,23 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 10 749,23 10 551,59 197,64 8. Wyposażenie - świetlica 0,00 535,59 529,85 5,74 1 360,00 1 360,00 0,00 1 942,91 1 933,03 9,88 3 838,50 3 822,88 15,62 9. Remont pomostu 0,00 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 1 700,00 0,00 10. Zakup i montaż lustra drogowego 0,00 0,00 568,26 568,26 0,00 0,00 568,26 568,26 0,00 11. Tablice informacyjne (adresowe) 0,00 0,00 3 931,74 3 867,07 64,67 500,00 500,00 0,00 4 431,74 4 367,07 64,67 12. Oświetlenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13. Remont krzyża przydrożnego 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 14. OSP Wyszembork 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 15. Sprzęt nagłaśniający 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 16. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 902,00 15 625,76 276,24 16 235,59 16 228,31 7,28 17 249,23 17 184,56 64,67 20 942,91 20 933,03 9,88 70 329,73 69 971,66 358,07
ZESTAWIENIE PLANÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZALEC W LATACH 2015-2018 1. Utrzymanie zieleni 384,00 383,07 0,93 372,29 370,31 1,98 400,00 354,48 45,52 2 399,53 2 199,83 199,70 3 555,82 3 307,69 248,13 2. Świetlica - zakup materiałów remontowych i usługi remontowe 5 300,00 5 265,30 34,70 5 900,00 5 880,00 20,00 5 032,46 5 000,64 31,82 0,00 16 232,46 16 145,94 86,52 3. Zakup ławek ogrodowych 2 500,00 2 497,50 2,50 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2 497,50 291,40 4. Zakup zlewni - akt notarialny 1 500,00 1 208,60 291,40 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 208,60 291,40 5. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 1 504,29 495,71 2 000,00 1 972,19 27,81 2 000,00 1 995,28 4,72 8 000,00 7 471,76 528,24 6. Boisko - utrzymanie 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 7. Zakup kosiarki 0,00 1 900,00 1 899,00 1,00 0,00 0,00 1 900,00 1 899,00 1,00 8. Wyposażenie świetlicy 0,00 800,00 799,00 1,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 2 600,00 2 599,00 1,00 9. Zakup dmuchawy do liści 0,00 0,00 900,00 898,99 1,01 0,00 900,00 898,99 1,01 10. Przystanki - utrzymanie, remonty 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 11. Rozbiórka budynku po byłej zlewni 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 12. Plac zabaw 0,00 0,00 0,00 4 928,00 4 928,00 0,00 4 928,00 4 928,00 0,00 13. Znaki informacyjne (adresowe) 0,00 0,00 0,00 1 472,00 1 472,00 0,00 1 472,00 1 472,00 0,00 11 684,00 11 354,47 329,53 11 972,29 11 452,60 519,69 13 632,46 13 526,30 106,16 16 799,53 16 595,11 204,42 54 088,28 52 928,48 1 448,70