UCHWAŁA NR XXVIII/228/2013 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 R. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594,zm. poz. 645, poz. 1318), art.211, art. 212, art. 214 ust 1 pkt 1, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i ust 2 pkt 1, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz.938, poz. 1648)RADA GMINY W ŚWIERCZOWIE uchwala co następuje: 1. Uchwala się budżet gminy na 2014 rok. 2. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 14.307.330,85 zł z tego : 1) dochody bieżące 12.064.998,83 zł w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 998.014,00 zł - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 52.000,00 zł 2) dochody majątkowe 2.242.332,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 3.. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 13.885.505,40 zł z tego: 1) wydatki bieżące 11.176.953,83 zł w tym: - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 998.014,00 zł - wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 52.000,00 zł 2) wydatki majątkowe 2.708.551,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 4. Nadwyżka budżetu w wysokości 421.825,45 zł zostanie przeznaczona na zadania inwestycyjne w kwocie 421.825,45 zł 5. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 617.609,62 zł 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.039.435,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. 6. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 14.000,00 zł 7. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30.000,00 zł 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych do wysokości 703.908,98 zł : w tym: - na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00 zł 9. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym 2014 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 4. 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy Świerczów 100.000,00 zł 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5. 12. Ustala się plan : 1. dotacji celowej w wysokości 301.852,74 zł Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 1
2. dotacji podmiotowej dla gminnych instytucji kultury w wysokości 418.336,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. 13. Wyodrębnia się w budżecie gminy kwotę 162.706,28 zł stanowiącą fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem nr 7. 14. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości: 703.908,98 zł w tym: a) na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 100.000,00 zł 2. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych, 4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze stosunku pracy, 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 6. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 7. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 8. udzielenia w roku budżetowym pożyczki krótkoterminowej do łącznej kwoty 208.861,00 zł. 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy mgr Wiesław Cieplik Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody budżetu Gminy Świerczów na 2014 rok (w złotych) Dz. Źródło dochodu Ogółem Plan bieżące z tego: majątkowe 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 838 154,00 665 952,00 1 172 202,00 Wpływy z usług 150 902,00 150 902,00 0,00 Pozostałe odsetki 50,00 50,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 60 000,00 0,00 60 000,00 Wpływy z różnych dochodów 515 000,00 515 000,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust1.pkt 3 oraz ust.3pkt 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 112 202,00 0,00 1 112 202,00 020 Leśnictwo 8 000,00 8 000,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000,00 8 000,00 0,00 600 Transport i łączność 132 670,00 7 000,00 125 670,00 Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 3
Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 7 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 125 670,00 0,00 125 670,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 525 475,00 100 475,00 425 000,00 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 400,00 400,00 0,00 nieruchomości Wpływy z różnych opłat 50,00 50,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80 000,00 80 000,00 0,00 wpływy z usług 20 000,00 20 000,00 0,00 pozostałe odsetki 25,00 25,00 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 425 000,00 0,00 425 000,00 710 Działalność usługowa 5 000,00 5 000,00 0,00 wpływy z usług 5 000,00 5 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 255 330,02 35 200,00 220 130,02 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie(związkom gmin) ustawami 34 785,00 34 785,00 0,00 wpływy z różnych dochodów 300,00 300,00 0,00 wpływy z usług 100,00 100,00 0,00 Wpływy z różnych opłat 10,00 10,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust1.pkt 3 oraz ust.3pkt 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 220 130,02 0,00 220 130,02 Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 4
751 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie (związkom gmin) ustawami. 5,00 5,00 0,00 629,00 629,00 0,00 629,00 629,00 0,00 752 Obrona narodowa 600,00 600,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie (związkom gmin) ustawami. 600,00 600,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 709 959,47 5 709 959,47 0,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie 1 000,00 1 000,00 0,00 karty podatkowej Podatek od nieruchomości 2 569 622,00 2 569 622,00 0,00 Podatek rolny 835 350,00 835 350,00 0,00 Podatek leśny 67 433,00 67 433,00 0,00 Podatek od środków transportowych 117 000,00 117 000,00 0,00 Podatek od spadków i darowizn 500,00 500,00 0,00 Wpływy z opłaty targowej 30,00 30,00 0,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych 40 100,00 40 100,00 0,00 Wpływy z różnych opłat 2 100,00 2 100,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 170,47 3 170,47 0,00 Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 5
Wpływy z opłaty skarbowej 11 000,00 11 000,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 52 000,00 52 000,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Podatek dochodowy od osób fizycznych 315 812,00 315 812,00 0,00 1 688 842,00 1 688 842,00 0,00 Podatek dochodowy od osób prawnych 6 000,00 6 000,00 0,00 758 Różne rozliczenia 3 746 536,00 3 447 206,00 299 330,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 838 034,00 2 838 034,00 0,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 605 172,00 605 172,00 0,00 z tego: kwota uzupełniająca 605 172,00 605 172,00 - - 299 330,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust1.pkt 3 oraz ust.3pkt 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 299 330,00 Pozostałe odsetki 4 000,00 4 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 332 747,64 332 747,64 0,00 Wpływy z usług 249 900,00 249 900,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust1.pkt 3 oraz ust.3pkt 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 82 847,64 82 847,64 0,00 852 Pomoc społeczna 1 677 929,72 1 677 929,72 0,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 962 000,00 962 000,00 0,00 Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 570 000,00 570 000,00 0,00 Wpływy z usług 27 000,00 27 000,00 0,00 Pozostałe odsetki 2 000,00 2 000,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 7 000,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust1.pkt 3 oraz ust.3pkt 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 98 929,72 98 929,72 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z opłaty produktowej 11 000,00 11 000,00 0,00 72 300,00 72 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 4 000,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 68 000,00 68 000,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000,00 2 000,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000,00 2 000,00 0,00 Dochody ogółem, z tego: 14 307 330,85 12 064 998,83 2 242 332,02 1 2 1) Dotacje ogółem, w tym : 3 4 5 3 507 123,38 1 749 791,36 1 757 332,02 Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 7
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 998 014,00 998 014,00 0,00 - dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. 695 670,00 570 000,00 125 670,00 - dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1 813 439,38 181 777,36 1 631 662,02 52 000,00 52 000,00 0,00 Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 8
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. Tabela nr 1 - Wydatki bieżące Dział Rozdział Nazwa działu/rozdziału Plan (5+8+9+10+12) Wydatki budżetu gminy na 2014 rok Wydatki jednostek budżetowych (6+7) wynagrodz. i składki od ich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w tym: wynagrodz. i składki od nich naliczane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (w złotych) Obsługa długu JST O10 Rolnictwo i łowiectwo 197 819,40 197 819,40-197 819,40 - - - - - O1008 Melioracje wodne 21 000,00 21 000,00-21 000,00 - - - - - O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 160 112,40 160 112,40-160 112,40 - - - - - O1030 Izby rolnicze 16 707,00 16 707,00-16 707,00 - - - - - 600 Transport i łączność 750 196,00 750 196,00-750 196,00 - - - - - 700 60016 Drogi publiczne gminne 103 000,00 103 000,00-103 000,00 - - - - - 60017 Drogi wewnętrzne 647 196,00 647 196,00-647 196,00 - - - - - 70005 Gospodarka mieszkaniowa 153 198,30 153 198,30 8 490,66 144 707,64 - - - - - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 153 198,30 153 198,30 8 490,66 144 707,64 - - - - - Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 9
710 Działalność usługowa 28 643,32 28 643,32 1 643,32 27 000,00 - - - - - 750 751 71035 Cmentarze 28 643,32 28 643,32 1 643,32 27 000,00 - - - - - Administracja publiczna 1 817 278,15 1 702 265,15 1 425 574,88 276 690,27-115 013,00 - - - 75011 Urzędy wojewódzkie 34 785,00 34 785,00 33 691,07 1 093,93 - - - - - 75022 75023 75075 75095 75101 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 90 213,00 3 600,00-3 600,00-86 613,00 - - - 1 640 714,15 1 638 714,15 1 391 883,81 246 830,34-2 000,00 - - - 16 974,00 16 974,00-16 974,00 - - - - - 34 592,00 8 192,00-8 192,00-26 400,00 - - - 629,00 629,00-629,00 - - - - - 629,00 629,00 0,00 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 Obrona narodowa 600,00 600,00-600,00 - - - - - 754 75212 Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 600,00 600,00-600,00 - - - - - 121 356,00 108 356,00 18 094,50 90 261,50-13 000,00 - - - Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 10
757 75412 Ochotnicze straże pożarne 114 356,00 101 356,00 18 094,50 83 261,50-13 000,00 - - - 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 000,00 1 000,00-1 000,00 - - - - - 75495 Pozostała działalność 6 000,00 6 000,00-6 000,00 - - - - - 75702 Obsługa długu publicznego 148 167,00 - - - - - - - 148 167,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 148 167,00 - - - - - - - 148 167,00 758 Różne rozliczenia 44 000,00 44 000,00-44 000,00 - - - - - 75818 Rezerwy ogólne i celowe 44 000,00 44 000,00-44 000,00 - - - - - 801 Oświata i wychowanie 4 499 493,50 4 245 274,88 3 187 867,06 1 057 407,82-171 370,98 82 847,64 82 847,64-80101 Szkoły podstawowe 1 951 043,03 1 854 636,03 1 590 129,21 264 506,82-96 407,00 - - - 80104 Przedszkola 425 070,56 405 152,96 328 189,48 76 963,48-19 917,60 - - - 80106 80110 80113 80146 80148 80195 Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność 2 928,97 2 928,97-2 928,97 - - - - - 1 164 004,55 1 111 158,17 951 414,00 159 744,17-52 846,38 - - - 337 678,31 337 578,31 46 188,31 291 390,00-100,00 - - - 19 271,39 19 271,39-19 271,39 - - - - - 484 153,75 482 053,75 271 946,06 210 107,69-2 100,00 - - - 115 342,94 32 495,30-32 495,30 - - 82 847,64 82 847,64-851 Ochrona zdrowia 58 900,00 58 900,00 12 960,00 45 940,00 - - - - - Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 11
85153 Zwalczanie narkomanii 500,00 500,00-500,00 - - - - - 85154 85195 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność 52 000,00 52 000,00 12 960,00 39 040,00 - - - - - 6 400,00 6 400,00-6 400,00 - - - - - 852 Pomoc społeczna 2 213 351,00 552 554,66 297 089,73 255 464,93-1 550 260,34 110 536,00 31 750,00-85201 85202 85205 Placówki opiekuńczo wychowawcze 3 600,00 3 600,00-3 600,00 - - - - - Domy pomocy społecznej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 141 837,00 141 837,00-141 837,00 - - - - - 2 100,00 2 100,00-2 100,00 - - - - - 85206 Wspieranie rodziny 300,00 300,00-300,00 - - - - - 85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 960 000,00 54 983,66 53 889,73 1 093,93-905 016,34 - - - 3 000,00 3 000,00-3 000,00 - - - - - Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 12
85214 85215 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe 298 900,00 - - - - 298 900,00 - - - 35 544,00 - - - - 35 544,00 - - - 85216 Zasiłki stałe 20 000,00 - - - - 20 000,00 - - - 85219 Ośrodki pomocy społecznej 276 270,00 275 270,00 243 200,00 32 070,00-1 000,00 - - - 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 60 264,00 60 264,00-60 264,00 - - - - - 85295 Pozostała działalność 411 536,00 11 200,00-11 200,00-289 800,00 110 536,00 31 750,00-854 Edukacyjna opieka wychowawcza 98 729,56 73 193,16 69 843,81 3 349,35-25 536,40 - - - 900 85401 Świetlice szkolne 77 029,56 73 193,16 69 843,81 3 349,35-3 836,40 - - - 85415 Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 700,00 - - - - 21 700,00 - - - 368 542,87 368 542,87-368 542,87 - - - - - 90002 Gospodarka odpadami 173 376,00 173 376,00-173 376,00 - - - - - 90003 90004 Oczyszczanie miast i wsi 5 500,00 5 500,00 5 500,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30 000,00 30 000,00-30 000,00 - - - - - 90013 Schroniska dla zwierząt 5 893,03 5 893,03-5 893,03 - - - - - 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 143 473,84 143 473,84-143 473,84 - - - - - Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 13
90019 90095 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00-5 000,00 - - - - - 5 300,00 5 300,00-5 300,00 - - - - - 921 926 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 487 082,61 68 746,61 2 000,00 66 746,61 418 336,00 - - - - 418 772,61 65 746,61-65 746,61 353 026,00 - - - - 92116 Biblioteki 65 310,00 - - - 65 310,00 - - - - 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 000,00 2 000,00 2 000,00 - - - - - - 92195 Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00-1 000,00 - - - - - Kultura fizyczna 188 967,12 128 967,12 36 233,32 92 733,80 60 000,00 - - - - 92601 Obiekty sportowe 128 967,12 128 967,12 36 233,32 92 733,80 - - - - - 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące ogółem 60 000,00 - - - 60 000,00 - - - - 11 176 953,83 8 481 886,47 5 059 797,28 3 422 089,19 478 336,00 1 875 180,72 193 383,64 114 597,64 148 167,00 Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 14
Tabela Nr 2 - Wydatki majątkowe (w złotych) z tego: w tym : Dział Rozdział Nazwa działu rozdziału Plan (5+7) Inwestycje i zakupy Wydatki na programy finansowane z Zakup i objęcie akcji i udziałów inwestycyjne udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 * 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 576 983,84 1 533 983,84 455 062,50 43 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 576 983,84 1 533 983,84 455 062,50 43 000,00 600 Transport i łączność 464 643,22 464 643,22 - - 60016 Drogi publiczne gminne 464 643,22 464 643,22 - - 710 Działalność usługowa 10 000,00 10 000,00 - - 71035 Cmentarze 10 000,00 10 000,00 - - 750 Administracja publiczna 258 976,50 258 976,50 258 976,50 754 75095 Pozostała działalność 258 976,50 258 976,50 258 976,50 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13 046,00 13 046,00 - - 75412 Ochotnicze straże pożarne 13 046,00 13 046,00 - - 801 Oświata i wychowanie 30 000,00 30 000,00 - - 900 921 80110 Gimnazja 30 000,00 30 000,00 - - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 82 511,49 82 511,49 - - 90002 Gospodarka odpadami 50 000,00 50 000,00 90095 Pozostała działalność 32 511,49 32 511,49 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 249 944,53 249 944,53 - - Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 15
926 92109 92120 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami Kultura fizyczna 211 603,02 211 603,02 - - 38 341,51 38 341,51-22 445,99 22 445,99-92601 Obiekty sportowe 9 000,00 9 000,00-92695 Pozostała działalność 13 445,99 13 445,99 - Wydatki majątkowe ogółem 2 708 551,57 2 665 551,57 714 039,00 43 000,00 Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 16
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU (w złotych) Treść Plan PRZYCHODY 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 13 700,64 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 316 359,25 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 287 549,73 RAZEM PRZYCHODY 617 609,62 ROZCHODY 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 032 435,07 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 7 000,00 RAZEM ROZCHODY 1 039 435,07 Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 17
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU Lp. NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (ZŁ) PLANOWANE NAKŁADY (ZŁ) (5+6) I Źródło finansowania ( zł ) II, III, IV, V, VI 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Miodary Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Świerczów 4 583 717,16 958.921,34 958.921,34-50 000,00 50 000,00 50 000,00 - Zakup kotła C.O. dla Publicznego Gimnazjum w Świerczowie 30 000,00 30 000,00 30 000,00-4. Przebudowa dróg gminnych 1017130 oraz Nr 1017100 we wsi Biestrzykowice 5. Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świerczów Nr 6. Wyposażenie Sołeckiego Domu Spotkań w Starościnie zakup patelni elektrycznej 428 901,61 428 901,61 303 231,61 125 670,00 V 266 356,60 258 976,50 38 846,48 220 130,02 III 3 500,00 3 500,00 3 500,00 - Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 18
7. Wyposażenie boiska sportowego w Starościnie 9 000,00 9 000,00 9 000,00-8. Doposażenie OSP Bąkowice 5 000,00 5 000,00 5 000,00-9. Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Bąkowice 6 000,00 6 000,00 6 000,00-10. Zakup szaf chłodniczych dla Sołectwa Biestrzykowice 5 000,00 5 000,00 5 000,00-11. Zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską w Bąkowicach 12 380,92 12 380,92 12 380,92-12. Doposażenie OSP w Świerczowie 8 046,00 8 046,00 8 046,00-13. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zbicy 5 000,00 5 000,00 5 000,00-14. Budowa rurociągu odprowadzającego wody powodziowe w Świerczowie 130 000,00 120 000,00 60 000,00 60 000,00 VI 15. Zakup pługu do odśnieżania 16 000,00 16 000,00 16 000,00-16. Wiata przystankowa dla wsi Gola 4 000,00 4 000,00 4 000,00 - Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 19
17. Altana koło świetlicy wiejskiej w Goli 8 037,70 8 037,70 8 037,70-18. Modernizacja wymiana nawierzchni drogi na ulicy Parkowej na odcinku droga wojewódzka Nr 454 do świetlicy wiejskiej we wsi Miejsce 19. Zakup i montaż altany biesiadnej z meblami we wsi Miodary 20. Wykonanie drogi wewnętrznej do Domu Przedpogrzebowego w Świerczowie poprzez utwardzenie i wyłożenie kostki brukowej 21. Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice 15 741,61 15 741,61 15 741,61-14 130,57 14 130,57 14 130,57-10 000,00 10 000,00 10 000,00-3 963 942,20 455 062,50 177 549,73 277 512,77 II RAZEM 9 574 754,37 2 423 698,75 1 740 385,96 683 312,79 I Środki własne II Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 III Regionalny Program Operacyjny IV Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 V Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych VI Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 20
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok w złotych I. Dochody Dz Rozdz. Wyszczególnienie Plan 1 2 3 4 5 750 Administracja publiczna 34 785,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 34 785,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwiazkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 34 785,00 629,00 629,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin) ustawami 629,00 752 Obrona narodowa 600,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 600,00 zleconych gminie ustawami (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 962 000,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 960 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 960 000,00 zleconych gminie ustawami (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 2 000,00 Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 21
zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin) ustawami 2 000,00 Razem dochody: 998 014,00 II. Wydatki Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan 750 Administracja publiczna 34 785,00 75011 Urzędy wojewódzkie 34 785,00 wydatki bieżące 34 785,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 691,07 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz sądownictwa 629,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 629,00 wydatki bieżące 629,00 752 Obrona narodowa 600,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 wydatki bieżące 600,00 852 Pomoc społeczna 962 000,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 960 000,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące 960 000,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 889,73 świadczenia na rzecz osób fizycznych 905 016,34 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2 000,00 wydatki bieżące 2 000,00 Razem wydatki: 998 014,00 wydatki bieżące 998 014,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 87 580,80 świadczenia na rzecz osób fizycznych 905 016,34 Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 22
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r Dotacje udzielane z budżetu gminy na 2014 rok w złotych Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 921 1 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 0,00 418 336,00 190 065,32 608 401,32 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 353 026,00 190 065,32 543 091,32 a) wydatki bieżące 0,00 353 026,00 0,00 353 026,00 b) wydatki majątkowe 0,00 0,00 190 065,32 190 065,32 2 92116 Biblioteki 0,00 65 310,00 0,00 65 310,00 wydatki bieżące 0,00 65 310,00 0,00 65 310,00 921 Razem I 0,00 418 336,00 190 065,32 608 401,32 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0,00 38 341,51 38 341,51 1 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 0,00 38 341,51 38 341,51 a) wydatki majątkowe 0,00 0,00 38 341,51 38 341,51 926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 73 445,91 73 445,91 Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 23
2 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 a) wydatki bieżące 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 3 92695 Pozostała działalność 0,00 0,00 13 445,91 13 445,91 b) wydatki majątkowe 0,00 0,00 13 445,91 13 445,91 Razem II 0,00 0,00 111 787,42 111 787,42 Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 24
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków Dział Rozdział bieżące majątkowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Doposażenie OSP Bąkowice 754 75412-5 000,00 5 000,00 1 Sołectwo 23 380,92 Zagospodarowanie placu zabaw 900 90095-6 000,00 6 000,00 Bąkowice Zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską 900 90095-12 380,92 12 380,92 Razem wydatki Sołectwa Bąkowice - 23 380,92 23 380,92 Doposażenie urzadzeń zabawowych na placu zabaw 900 90095 1 500,00-1 500,00 2 3 Sołectwo Biestrzykowice 21 396,00 Zakup szaf chłodniczych 921 92109-5 000,00 5 000,00 Doposażenie w sprzęt OSP Biestrzykowice- Miodary 754 75412 3 896,00 3 896,00 Remont przedszkola 801 80104 4 000,00 4 000,00 Zagospodarowanie terenu cmentarza 710 71035 7 000,00 7 000,00 Razem wydatki Sołectwa Biestrzykowice 16 396,00 5 000,00 21 396,00 Wiata przystankowa 600 60016-4 000,00 4 000,00 Sołectwo Gola 12 037,70 Altana koło świetlicy wiejskiej 921 92109-8 037,70 8 037,70 Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 25
Razem wydatki Sołectwa Gola - 12 037,70 12 037,70 4 Sołectwo Grodziec 9 987,33 Remont świetlicy wiejskiej 921 92109 9 987,33 9 987,33 Razem wydatki Sołectwa Grodziec 9 987,33-9 987,33 Sołectwo 15 741,61 Modernizacja- wymiana nawierzchni drogi na 600 60016-15 741,61 15 741,61 Miejsce ulicy Parkowej na odcinku droga wojewódzka 5 nr 454 do świetlicy wiejskiej Razem wydatki Sołectwa Miejsca - 15 741,61 15 741,61 7 Sołectwo Starościn 16 799,87 Zakup i montaż altany biesiadnej z meblami 900 90095 14 130,57 14 130,57 Sołectwo 6 17 130,57 Miodary 921 92109 3 000,00 3 000,00 Zakup patelni elektrycznej do kuchni przy świetlicy Razem wydatki Sołectwa Miodary 3 000,00 14 130,57 17 130,57 Wyposażenie boiska sportowego w 926 92601 4 299,87 9 000,00 13 299,87 Starościnie Razem wydatki Sołectwa Starościn 8 Sołectwo Świerczów 23 546,00 Wyposażenie Sołeckiego Domu Spotkań w Starościnie- zakup patelni elektrycznej 921 92109-3 500,00 3 500,00 4 299,87 12 500,00 16 799,87 Wykonanie drogi wewnętrznej do Domu Przedpogrzebowego w Świerczowie poprzez 710 71035-10 000,00 10 000,00 utwardzenie i wyłożenie kostki brukowej Doposażenie OSP w Świerczowie 754 75412-8 046,00 8 046,00 Wyposażenie miejsca spotkań w Sołectwie 921 92109 5 500,00 5 500,00 Świerczów Razem wydatki Sołectwa Świerczów 5 500,00 18 046,00 23 546,00 Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 26
9 Sołectwo Wężowice 9 028,28 Ocieplenie świetlicy wiejskiej 921 92109 2 000,00-2 000,00 Zainstalowanie bolera na ciepłą wodę 921 92109 800,00-800,00 Zakup oraz położenie kafelek 921 92109 2 000,00-2 000,00 Doposażenie świetlicy 921 92109 4 228,28-4 228,28 Razem wydatki Sołectwa Wężowice 9 028,28-9 028,28 10 Sołectwo Zbica 13 658,00 Doposażenie świetlicy wiejskiej 921 92109 4 658,00 5 000,00 9 658,00 Ogrodzenie placu zabaw 900 90095 1 800,00-1 800,00 Zakup toi toia 900 90095 2 000,00-2 000,00 Zainstalowanie oświetlenia na zewnątrz świetlicy 921 92109 200,00-200,00 Razem wydatki Sołectwa Zbica 8 658,00 5 000,00 13 658,00 Ogółem 162 706,28 X X X 56 869,48 105 836,80 162 706,28 600 60016-19 741,61 19 741,61 710 71035 7 000,00 10 000,00 17 000,00 754 75412 3 896,00 13 046,00 16 942,00 801 80104 4 000,00-4 000,00 900 90095 5 300,00 32 511,49 37 811,49 921 92109 32 373,61 21 537,70 53 911,31 926 92601 4 299,87 9 000,00 13 299,87 Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 27
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. Plan wydatków na programy/projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Lp. Nazwa programu / projektu Okres realizacji programu/ projektu Łączne nakłady finansowe Nakłady do poniesienia do końca 2013 r. Planowane nakłady 2014 r. w złotych Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie 2 3 4 5 7 8 1 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Działanie: 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usługi i bazy danych Cel: Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świerczów 2013-2014 266 356,50 7 380,00 258 976,50 Gmina Świerczów źródła finansowania, w tym: - budżet gminy 46 226,48 7 380,00 38 846,48 - fundusze pomocowe 220 130,02 0,00 220 130,02 2 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz różnic w jakości usług edukacyjnych zmniejszanie Gmina Świerczów/ Publiczne Gimnazjum w Świerczowie Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 28
Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny źródła finansowania, w tym: 2012-2014 83 680,00 56 032,36 27 647,64 - budżet gminy 0,00 0,00 0,00 - fundusze pomocowe 83 680,00 56 032,36 27 647,64 3 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Ciekawiej, szybciej, pewniej 2012-2014 310 067,60 254 867,60 55 200,00 źródła finansowania, w tym: - budżet gminy 0,00 0,00 0,00 - fundusze pomocowe 310 067,60 254 867,60 55 200,00 4 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Cel: Poprawa usług odprowadzania ścieków, poprawa rozwoju społeczno-gospodarczego oraz poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice 2008-2014 1 913 942,20 1 458 879,70 455 062,50 Gmina Świerczów/Szkoła Podstawowa w Bąkowicach Gmina Świerczów źródła finansowania, w tym: - budżet gminy 881 507,13 703 957,40 177 549,73 - fundusze pomocowe 1 032 435,07 754 922,30 277 512,77 5 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Gminny Ośrodek Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Pomocy Społecznej w Świerczowie Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 29
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Celem głównym projektu: Wzrost aktywności społecznej oraz powrót na rynek pracy 24 klientów (12K i 12M) GOPS w Świerczowie w okresie 01.05.2013-30.11.2014 Aktywizacja zawodowa drogą do 2013-2014 221 072,00 110 536,00 110 536,00 samodzielności źródła finansowania, w tym: - budżet gminy 23 212,56 11 606,28 11 606,28 - fundusze pomocowe 197 859,44 98 929,72 98 929,72 Id: 1E3205C5-5DB7-46AC-A9E2-9CA7DED2EAA5. Podpisany Strona 30