PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013 w zł



Podobne dokumenty
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

Dział Rolnictwo i łowiectwo. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dział 710 Działalność usługowa. Dział 750 Administracja publiczna

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

Dochody. budżetu Miasta Sławno w 2013 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVIII/57/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2017 r.

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

UZASADNIENIE. do uchwały Nr... Rady Gminy Sieroszewice z dnia... w sprawie budżetu na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

Plan wydatków na rok 2007

UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,40 142, Infrastruktura wodociągowa

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. 010 Rolnictwo 400,00. w tym: - dochody z dzierżaw terenów łowieckich 400, Transport i łączność 3 000,00

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok

UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

UCHWAŁA NR XI/73/15 RADY GMINY SŁOPNICE z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR III RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE. z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

UCHWAŁA NR XXIV/179/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 25 listopada 2016 r.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2019 roku

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Opoczno za I kwartał 2013 roku

Uchwała Budżetowa Nr XXXV/197/13

Uchwała Nr XXXII/237/2006 Rady Gminy Haczów z dnia 10 marca 2006 r.

Plan wydatków budżetu Gminy

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

UCHWAŁA NR XXVI/188/2013 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2014.

Wydatki budżetu na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.

Plan finansowy na rok 2011 Urząd Miasta

Id: 0049E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 1

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

Transkrypt:

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/168/12 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia z dnia 13 grudnia 2012. Dział- Rozdział 900-90017 Nazwa samorządowego zakładu budżetowego PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013 w zł Stan środków obrotowych na początek roku Przychody Koszty Stan środków obrotowych na koniec roku Zakład Gospodarki Komunalnej 1000,00 2181550,00 1954050,00 228500,00 1

UZASADNIENIE do projektu budżetu Gminy Łambinowice na 2013 rok Podstawą do opracowania projektu budżetu Gminy Łambinowice na 2013 rok przyjęto dane z wykonania dochodów i wydatków za okres dziewięciu miesięcy 2012 roku oraz przewidywane wykonanie do końca roku bieżącego i w oparciu o otrzymane wskaźniki z Ministerstwa Finansów oraz Wojewody z zakresu zadań zleconych. Plan projektu budżetu na 2013 rok został przygotowany w następujących kwotach: Plan dochodów - 24692209,37 zł Plan przychodów - 1180937,00 zł Plan wydatków - 24586011,37 zł Plan rozchodów - 1287135,00 zł Zaplanowana nadwyżka budżetowa w wysokości 106 198,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek DOCHODY Ogółem plan dochodów na 2013 r. został ustalony na łączną kwotę: 24 692 209,37 zł. w tym: 1. dochody bieżące 21 703 775,37 zł 2. dochody majątkowe 2 988 434,00 zł Opracowując budżet na 2013 rok dokonano całej analizy dochodów bieżących w celu wypełnienia zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) tzn. aby wydatki bieżące pokryte zostały z dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy. Dochody bieżące. Wysokość subwencji ogólnej przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w kwocie 8 497 477,00 zł, która to stanowi 34,41% ogółu dochodów i jest niższa o kwotę 55 071,00 zł w stosunku do roku 2012. Dochody z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2013 rok przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów tj. w wysokości 2 432 793,00 zł co stanowi 9,85% ogółu dochodów gminy i są one wyższe o kwotę 299 459,00 zł w stosunku do planu roku 2012, co daje wzrost o 11,04%. Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przyjęto w wysokości 2 143 728,00 zł ustalonej przez Wojewodę Opolskiego. Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w wysokości 745 800,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie dwóch projektów pod nazwą:,,dobry Start, umowa Nr POKL.09.01.02-16-055/12-00 i,,dobry Start Gimnazjalisty, umowy Nr POKL.09.01.02-16-056/12-00. W projekcie budżetu na 2013 r zaplanowano dochód w wysokości 965 00,00 zł jako zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonany przez Urząd Skarbowy. Na tę kwotę składają się odliczenia podatku VAT z zadań inwestycyjnych oraz częściowego odliczenia podatku naliczonego przy pomocy współczynnika. 2

W związku z opracowaniem i analizą wdrożenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wynikającą ze zmiany Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminie, w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 550 400,00 zł jako dochody gminy z tego tytułu. Kwotę tę przyjęto na podstawie analiz i wyliczeń oraz przewidywanego wdrożenia systemu od 01 lipca 2013 r. Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny został zaplanowany na poziomie 2012 r. naliczony według stawki 74,18 za 1dt. i wynosi na 2013 rok 1 441 595,00 zł. Do planu podatku od nieruchomości przyjęto przewidywane wykonanie za rok 2012 w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2012 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2011 r., który jest na poziomie 4,0% ( Komunikat Prezesa GUS z 13.07.2012r.,poz.508) co po wyliczeniu daje kwotę do planu 2 776 398,00 zł. Stawki od budynków mieszkalnych, pozostałych i związanych z działalnością gospodarczą ustalono na poziomie roku 2012 r. Stawka podatku od środków transportowych została utrzymana na poziomie roku 2012r. Do projektu budżetu na 2013 r. przyjęto kwotę 79 946,00 zł. Pozostałe kwoty dochodów gminy w projekcie budżetu na 2013 r. są kwotami przewidywanymi do osiągnięcia i wyliczone zostały na podstawie wcześniej podpisanych umów oraz zawartych aktów notarialnych i wydanych decyzji ( umowy dzierżawy, najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów). Dochody majątkowe. Na dochody majątkowe składają się wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy tj.: 2 450 083,00 zł,,budowa oczyszczalni ścieków w Łambinowicach 24 768,00 zł,,zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wsi Budzieszowice 158 602,00 zł,,centrum rekreacyjne Złota Kosa Piątkowice 4 981,00 zł,,realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mańkowice 350 000,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym: działki rolne, leśne, pod zabudowę i lokale mieszkalne. PRZYCHODY Przychody zaplanowano w wysokości 1 180 937,00 zł. na które składają się przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. WYDATKI Ogółem plan wydatków na 2013 r. został ustalony na łączną kwotę: 24 586 011,37 zł w tym: 1. wydatki bieżące 20 589 215,17 zł 2. wydatki majątkowe 3 996 796,20 zł Ograniczone środki nie pozwoliły uwzględnić wszystkich zgłoszonych potrzeb do projektu budżetu na 2013 rok. Przy projekcie budżetu w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na płace i pochodne od płac, środki na bieżące funkcjonowanie szkół, przedszkoli, Urzędu, instytucji kultury, opieki społecznej, ochotniczych straży pożarnych i oświetlenia ulic. Pozostałe środki przeznaczono na niezbędne do wykonania remonty i inwestycje. 3

Wydatki na wynagrodzenia Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zaplanowano w ogólnej kwocie 9 488 189,00 zł w tym w rozdziale: 60017,, Drogi publiczne wewnętrzne - kwotę 2 500,00 zł na wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji inspektora nadzoru na remontach dróg na poziomie roku 2012 r. 70005,, Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwotę 1 170,00 zł na wynagrodzenie związane z obsługą pieca olejowego w budynku komunalnym gminy na poziomie roku 2012r. 71035,, Cmentarze - kwotę 2 500,00 zł na wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji inspektora nadzoru na remontach mogił cmentarza jenieckiego na poziomie roku 2012 zadanie powierzone. 75011,,Urzędy wojewódzkie - kwotę 77 386,00 zł na wynagrodzenia związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom prowadzonych na podstawie porozumień w wysokości podanej przez Wojewodę - zadanie zlecone. 75023,, Urzędy gmin - kwotę 1 762 315,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji publicznej. W tej kwocie uwzględniono środki na nagrody jubileuszowe przypadające do wypłaty w 2012 roku i odprawy emerytalne dla pracowników odchodzących na emeryturę oraz na zatrudnienie nowych pracowników. 75095,, Pozostała działalność kwotę 153 600,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi. W rozdziale tym zaplanowano środki na nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi i wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. W rozdziale tym zaplanowano również wynagrodzenie agencyjno prowizyjne wypłacane dla sołtysów i umowy zlecenia zawarte na roznoszenie nakazów i upomnień. 75101,, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota 1 342,00 zł na wynagrodzenie dla pracownika na prowadzenie rejestru wyborców zadanie zlecone zgodnie z decyzją Wojewody. 75412,, Ochotnicze straże pożarne - kwota 43 900,00 zł na wynagrodzenia dla kierowców obsługujących pojazdy pożarnicze została zaplanowana na poziomie roku 2012. 75414,, Obrona Cywilna kwota 200,00 zł na wynagrodzenie w zakresie prowadzenia zadania zleconego na poziomie roku 2012 r. Dział 801 80101,, Szkoły podstawowe kwota 2 847 540,00 zł 80104,, Przedszkola kwota 1 094 844,00 zł 80110,, Gimnazja kwota 1 712 152,00 zł 80113,, Dowożenie uczniów do szkół kwota 98 519,00 zł 80114,, Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej Szkół kwota 450 540,00 zł 80148,, Stołówki szkolne kwota 245 468,00 zł W planach finansowych jednostek oświatowych uwzględniono tylko wydatki konieczne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania szkół i przedszkoli. Uwzględniono skutek jaki niesie na 2013 rok podwyżka płac nauczycieli z września 2012, skutki wzrostu od 01 stycznia 2013 roku kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz wzrost kosztów pracodawcy spowodowany zwiększonymi składkami na ZUS. Bazą wyjściową były plany wydatków bieżących jednostek z 2012 roku. W planach uwzględniono efekty prowadzonej polityki oświatowej w zakresie zatrudnienia i racjonalizacji wydatków oświatowych oraz skutki zmian demograficznych. W planie finansowym ZEAO uwzględniono skutki wzrostu kwoty minimalnego wynagrodzenia od 01 stycznia 2013 roku. Uwzględniono koszty dowozu uczniów wynikające z zawartych umów i rzeczywistych potrzeb. Dział 851 85154,, Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 39 300,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za sporządzanie wywiadów środowiskowych i prowadzenie zajęć świetlicach terapeutycznych w gminie. Wydatki zaplanowano na poziomie 2012 roku. 4

Dział 852 85204,,Rodziny zastępcze kwota 36 800,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników sprawujących opiekę nad rodzinami zastępczymi. 85212,, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne kwota 85 390,00 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz wynagrodzeń i pochodnych zadanie zlecone 85219,, Ośrodek Pomocy Społecznej kwota 454 500,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS w tym odprawę emerytalną. Dział 854 85401,, Świetlice szkolne kwota 307 723,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących świetlice szkolne. Dział 900 90013,, Schroniska dla zwierząt kwota 9 000,00 zł na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia związane z wyłapywaniem psów w gminie zaplanowane na poziomie wykonania 2012 roku. Dział 926 92605,, Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu kwota 7 000,00 zł na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w zakresie prowadzenia sportu szkolnego zaplanowane na poziomie wykonania 2012 r. W projekcie budżetu gminy Łambinowice wyodrębniono środki na fundusz sołecki w wysokości 210 468,36 zł oraz odnowę wsi w wysokości 65 000,00 zł. ROZCHODY Zaplanowane w projekcie budżetu na 2013 rok, rozchody związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę 1 287 135,00 zł, zaś po uwzględnieniu przypadających do spłaty od nich odsetek oraz poręczeń i gwarancji łączna kwota zadłużenia gminy z tego tytułu wyniesie 1 874 417,00 zł, co stanowi 7,59 %. Kwota ta wynika z harmonogramu spłat dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek. Gmina nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prawnym 5