Uchwała Nr XXV/266/2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 14 grudnia 2016 roku. w sprawie: Budżetu Miasta na 2017 rok

Podobne dokumenty
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018. Wójta Gminy Dąbrowa. z dnia 13 listopada 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Plan wydatków na 2017 rok

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 475 UCHWAŁA NR 184/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 18 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/403/2017 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE. z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: Budżetu Miasta na 2018 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 112 UCHWAŁA NR 347/XXXI/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

UCHWAŁA NR III/10/2015 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r.

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Białystok, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 332 UCHWAŁA NR XXXIII/118/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE. z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

ZARZĄDZENIE NR 25/12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Uchwała Budżetowa Gminy Grębów na rok 2017 Nr XXV Rady Gminy Grębów z dnia 28 grudnia 2016 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Wydatki budżetu na 2017 rok

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/107/2015 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

UCHWAŁA NR NR XV/82/16 RADY GMINY BOĆKI. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,00 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/132/2016 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH. z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017r.

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

Wydatki budżetu na 2018 rok

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

ZARZĄDZENIE NR 7/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Wydatki budżetowe na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XVII/114/16 RADY GMINY ORLA. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

UCHWAŁA NR XXXI/173/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2017

Uchwała Budżetowa Nr XXIV/136/12

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

UCHWAŁA NR III RADY GMINY BRAŃSZCZYK. z dnia 28 grudnia 2018 r. W SPRAWIE UCHWALENIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BRAŃSZCZYK NA ROK 2019.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 337/17 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 rok.

UCHWAŁA NR XII/94/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Transkrypt:

Uchwała Nr XXV/66/06 Rady Miejskiej w Redzie z dnia grudnia 06 roku w sprawie: Budżetu Miasta na 07 rok Na podstawie art. 8 ust. pkt, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 06r. poz. 6) oraz art. 9 w związku z art., art., art., art., art. 7, art. 8, art., art., art. 6, art. 7, art. ust, art., art. 8 ust i art. 6 ust. i ustawy z dnia 7 sierpnia 009r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 06r., poz. 870 ze zm.) Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje:. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 88 9 66 zł, zgodnie z załącznikiem nr w tym: ) dochody w wysokości 86 096 66 zł, ) dochody w wysokości 8 000 zł.. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 9 zł, zgodnie z załącznikiem nr w tym: ) wydatki w wysokości 8 9 zł, ) wydatki w wysokości 877 88 zł.. Ustala się planowany deficyt w kwocie 6 0 907 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki o art. 7 ust pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 097 69 zł oraz kredyty w wysokości 0 8 zł;. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9 097 69 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 69 6 zł, zgodnie z załącznikiem nr. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:. W wysokości 000 000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu;. W wysokości 6 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 0 8 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości.69.6 zł.. Ustala się dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikami nr, w tym dochody administracji rządowej realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego;. Ustala się dochody i wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami nr ;. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań, wykonywanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.. Ustala się kwotę wydatków na odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 960 zł;. Ustala się dochody z opłat z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 000 zł oraz wydatki w łącznej wysokości 000 zł przeznaczonych na:. realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na sumę w wysokości 9 000 zł,. Realizację zadań określonych w gminnym programu zwalczania narkomanii sumę w wysokości 000 zł;. W ramach wydatków o pkt :. mogą być udzielane dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele związane z realizacją programów,. realizację wydatków o pkt powierza się ośrodkowi pomocy społecznej, jednostkom oświaty, jednostce kultury fizycznej i urzędowi miasta;

. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 9 000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 9 000 zł;. Ustala się plan wpłat na fundusz celowy Policji na łączną kwotę 9 00 zł; 6. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 99 000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 99 000 zł. 6 Ustala się plan dochodów na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych w wysokości 60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 7 Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu w łącznej sumie w wysokości 60 9 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, tym:. dotacje celowe stanowią sumę w wysokości 69 zł, w tym o charakterze bieżącym w wysokości 6 69 zł i o charakterze majątkowym w wysokości 8 000 zł;. dotacje podmiotowe po zmianach stanowią sumę w wysokości 9 687 zł. dotacje wg porozumień po zmianach stanowią sumę w wysokości 76 9 zł 8 Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 98 0 zł zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym:. Rezerwę ogólną w wysokości 0.000 zł, co stanowi 0, % wydatków budżetu;. Rezerwy celowe w wysokości 0 zł, co stanowi,66 % wydatków budżetu. 9 Upoważnia się Burmistrza Miasta do:. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia oraz zmian planu wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;. Zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 000 000 zł;. Zaciągnięcia w wybranych przez siebie bankach w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych kredytu długoterminowego w wysokości 6 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, którego zabezpieczeniem będzie weksel własny in blanco, spłata następować będzie w 7 miesięcznych ratach począwszy od miesiąca stycznia 08 roku w latach 08-0, a źródłem pokrycia będą podstawowe dochody własne gminy;. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;. Udzielania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Redy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów na wydatki, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania, a termin zapłaty upływa w roku następnym. 0 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Redy. Uchwała wchodzi w życie z dniem stycznia 07 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w BIP Urzędu Miasta w Redzie.

Załącznik nr do Uchwały nr XXV/66/06 Rady Miejskiej w Redzie z dnia..06r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 600 Transport i łączność 96 pkt i 600 Drogi publiczne powiatowe 0 pkt i Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 0 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0 terytorialnego 6006 Drogi publiczne gminne 6 0 pkt i 0690 Wpływy z różnych opłat 6 00 090 Wpływy z pozostałych odsetek 700 Gospodarka mieszkaniowa 907 pkt i 7000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 907 pkt i Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 070 0 00 służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 00 0 00 nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 00 070 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 090 Wpływy z pozostałych odsetek 7 90 70 Działalność usługowa 0 0 pkt i 70 Cmentarze 0 0 Strona z 8

pkt i 080 Wpływy z usług 0 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 00 na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 0 rządowej 70 Administracja publiczna 8,00 pkt i 70 Urzędy wojewódzkie 8,00 pkt i 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 60 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań,00 zleconych ustawami 70 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 pkt i Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy 7 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 6 sądownictwa pkt i Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 70 6 kontroli i ochrony prawa pkt i 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 76 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 0 66,00 ich poborem pkt i Wpływy z podatku dochodowego od osób 760 fizycznych pkt i Strona z 8

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 00 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 00 podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 090 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 76 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 6 770 6,00 innych jednostek organizacyjnych pkt i 00 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 6 9,00 00 Wpływy z podatku rolnego 8 00 Wpływy z podatku leśnego 7,00 00 Wpływy z podatku od środków transportowych 7 086,00 Wpływy z podatku od czynności 000 0 00 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 090 0 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 766 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 6 79,00 opłat lokalnych od osób fizycznych pkt i 00 Wpływy z podatku od nieruchomości 67 6,00 00 Wpływy z podatku rolnego 9 067,00 00 Wpływy z podatku leśnego 7,00 00 Wpływy z podatku od środków transportowych 7 9,00 060 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 00 00 070 Wpływy z opłaty od posiadania psów 00 00 Wpływy z opłaty targowej 60 Wpływy z podatku od czynności 000 00 00 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 090 00 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 768 jednostek samorządu terytorialnego na 97 00 podstawie ustaw pkt i 00 Wpływy z opłaty skarbowej 67 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 080 00 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 090 przez jednostki samorządu terytorialnego na 00 podstawie odrębnych ustaw 090 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 00 0690 Wpływy z różnych opłat 0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 090 90 tytułu podatków i opłat 76 098 90 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Strona z 8

pkt i Wpływy z podatku dochodowego od osób 000 0 8 90 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 000 00 prawnych 78 Różne rozliczenia 0 99 769,00 pkt i Część oświatowa subwencji ogólnej dla 780 6 876 jednostek samorządu terytorialnego pkt i 90 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 876 7807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 0 66,00 pkt i 90 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0 66,00 78 Różne rozliczenia finansowe 60 00 pkt i 090 Wpływy z pozostałych odsetek 60 00 80 Oświata i wychowanie 96 0,00 pkt i 08 Oddziały przedszkolne w szkołach 800 7 978,00 podstawowych pkt i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 7 978,00 800 Przedszkola 0 66,00 pkt i 080 Wpływy z usług 97 79,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 07 86,00 8006 Inne formy wychowania przedszkolnego 96 07,00 pkt i 080 Wpływy z usług 6 96,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 69 76,00 Strona z 8

809 Pozostała działalność 08 pkt i 08 007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art. ust. pkt oraz ust. pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 0 97 06,00 009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art. ust. pkt oraz ust. pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 7 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 8 Pomoc społeczna 90,00 pkt i 8 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 0 87 pkt i 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 6 7 90 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 8 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 8 0 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pkt i 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 00 86 Zasiłki stałe 00 pkt i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 0 00 Strona z 8

90 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 8 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 00 89 Ośrodki pomocy społecznej 0 60 pkt i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 0 60 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 88 97 6,00 opiekuńcze pkt i 080 Wpływy z usług 00 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 60 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 6,00 zleconych ustawami 80 Pomoc w zakresie dożywiania 0 00 pkt i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 0 00 8 Rodzina 097 00 pkt i 80 Świadczenie wychowawcze 000 00 pkt i 060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 000 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 80 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 8 097 00 społecznego pkt i 090 Wpływy z pozostałych odsetek 0 Strona 6 z 8

00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 000 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 60 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 70 0 zleconych ustawami 90 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 8 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 090 00 pkt i 9000 Gospodarka odpadami 99 00 pkt i Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 090 przez jednostki samorządu terytorialnego na 990 0 podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 090 0 tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 9009 środków z opłat i kar za korzystanie ze 9 00 środowiska pkt i 0690 Wpływy z różnych opłat 9 00 96 Kultura fizyczna 0 00 pkt i 960 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0 00 pkt i 070 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 00 080 Wpływy z usług 0 0 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 0 darowizn w postaci pieniężnej pkt i razem: 86 096 66,00 08 700 Gospodarka mieszkaniowa 0 00 Strona 7 z 8

pkt i 7000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0 00 pkt i Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 00 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 000 00 nieruchomości 96 Kultura fizyczna 800 00 pkt i 960 Obiekty sportowe 800 00 pkt i 690 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 800 00 pkt i razem: 8 00 (* kol do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 88 9 66,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. ust. pkt i 08 Strona 8 z 8

Załącznik nr do Uchwały nr XXV/66/06 Rady Miejskiej w Redzie z dnia..06r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z środków, o art. ust. pkt i na programy inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. ust. pkt i, 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 00 Rolnictwo i łowiectwo 96 96 96 96 000 Izby rolnicze 96 96 96 96 80 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 96 96 96 96 00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0 00 0 00 0 00 00 00 00 00 000 Dostarczanie ciepła 00 00 00 00 00 00 600 inwestycyjne jednostek budżetowych 00 00 00 00 00 00 009 Pozostała działalność 0 00 0 00 0 00 09 Zakup usług pozostałych 0 00 0 00 0 00 600 Transport i łączność 9 00 7,00 60,00 9 9 687 9,00 0,00 0,00 700 00 6000 Lokalny transport zbiorowy 76 8,00 76 8,00 89 696,00 89 696,00 67 9,00 0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 67 9,00 67 9,00 67 9,00 70 Zakup usług remontowych 0 00 0 00 0 00 0 00 0 Różne opłaty i składki 79 696,00 79 696,00 79 696,00 79 696,00 600 Drogi publiczne krajowe 8,00 8,00 8,00 8,00 0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8,00 8,00 8,00 8,00 600 Drogi publiczne wojewódzkie 88,00 88,00 88,00 88,00 0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 88,00 88,00 88,00 88,00 600 Drogi publiczne powiatowe 89 6,00 08 80 08 80 08 80 0 76,00 0 76,00 60 Zakup energii 00 00 00 00 70 Zakup usług remontowych 0 00 0 00 0 00 0 00 00 Zakup usług pozostałych 69 69 69 69 60 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0 0 0 0 600 inwestycyjne jednostek budżetowych 0 76,00 0 76,00 0 76,00 6006 Drogi publiczne gminne 6 0 89,00 9 7,00 09 7,00 09 7,00 0 00 070 778,00 070 778,00 700 00 Strona z 9

Dział Rozdział Nazwa Plan 70 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. ust. pkt i na programy inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. ust. pkt i, 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 0 00 0 00 0 00 70 Zakup usług remontowych 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Zakup usług pozostałych 68 0 68 0 68 0 68 0 0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,00,00,00,00 600 inwestycyjne jednostek budżetowych 70 778,00 70 778,00 70 778,00 607 inwestycyjne jednostek budżetowych 9 9 9 9 609 inwestycyjne jednostek budżetowych 8 8 8 8 6009 Pozostała działalność 00 00 00 00 00 Zakup usług pozostałych 00 00 00 00 60 Turystyka 69 69 69 0 7 0 7 600 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 69 69 69 0 7 0 7 00 Zakup usług pozostałych 69 69 69 69 600 inwestycyjne jednostek budżetowych 0 7 0 7 0 7 700 Gospodarka mieszkaniowa 90 78,00 9 9 9 67 8,00 67 8,00 7 8,00 7000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 87 8,00 8 6 8 6 8 6 67 8,00 67 8,00 7 8,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0 0 60 Zakup energii 7 7 7 7 70 Zakup usług remontowych 76 76 76 76 00 Zakup usług pozostałych 0 0 0 0 0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 7 7 7 0 Podatek od towarów i usług (VAT). 00 00 00 00 90 600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 00 8 00 8 00 8 00 609 inwestycyjne jednostek budżetowych 7 8,00 7 8,00 7 8,00 7 8,00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 600 00 600 00 600 00 7009 Pozostała działalność 8 0 8 0 8 0 8 0 Strona z 9

Dział Rozdział Nazwa Plan 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. ust. pkt i na programy inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. ust. pkt i, 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 00 Zakup usług pozostałych 8 0 8 0 8 0 8 0 0 Różne opłaty i składki 0 00 0 00 0 00 0 00 70 Działalność usługowa 09,00 6 09,00 6 09,00 9 9,00 80 00 80 00 700 Plany zagospodarowania przestrzennego 60 0,00 60 0,00 60 0,00 6 90,00 70 Wynagrodzenia bezosobowe 00 Zakup usług pozostałych 6 90,00 6 90,00 6 90,00 6 90,00 70 Cmentarze 79 0 99 0 99 0 99 0 80 00 80 00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0 0 60 Zakup energii 00 00 00 00 70 Zakup usług remontowych 70 70 70 70 00 Zakup usług pozostałych 6 00 6 00 6 00 6 00 0 Podatek od towarów i usług (VAT). 00 00 00 00 600 inwestycyjne jednostek budżetowych 80 00 80 00 80 00 709 Pozostała działalność 8 8 8 8 00 Zakup usług pozostałych 8 8 8 8 70 Administracja publiczna 6 96,00 6 9 96,00 6,00 9 09,00 09 7,00 7,00 9 00 9 00 70 Urzędy wojewódzkie 00 00 00 9 6,00 7 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 6,00 6 6,00 6 6,00 6 6,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7,00 7,00 7,00 7,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 76,00 76,00 76,00 76,00 0 Składki na Fundusz Pracy 86 86 86 86 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 7 7 7 70 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 87 7,00 87 7,00 6 70 00 8 70 87,00 00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 87,00 87,00 87,00 70 Wynagrodzenia bezosobowe 00 00 00 00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 00 00 00 00 70 Zakup usług remontowych 70 70 70 70 00 Zakup usług pozostałych 00 00 00 00 70 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 66 7 8 97 96,00 8 008,00 7 0 9 00 9 00 Strona z 9

Dział Rozdział Nazwa Plan 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. ust. pkt i na programy inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. ust. pkt i, 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 0 7 0 7 0 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6,00 6,00 6,00 6,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 8,00 8 8,00 8 8,00 8 8,00 00 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 7 00 7 00 7 00 7 00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 9,00 6 9,00 6 9,00 6 9,00 0 Składki na Fundusz Pracy 6,00 6,00 6,00 6,00 70 Wynagrodzenia bezosobowe 00 00 00 00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 8 80 8 80 8 80 8 80 60 Zakup energii 0 89,00 0 89,00 0 89,00 0 89,00 70 Zakup usług remontowych 0 0 0 0 80 Zakup usług zdrowotnych 00 00 00 00 00 Zakup usług pozostałych 9 7,00 9 7,00 9 7,00 9 7,00 60 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 00 00 00 00 0 Podróże służbowe krajowe 6 00 6 00 6 00 6 00 0 Podróże służbowe zagraniczne 0 0 0 0 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76,00 76,00 76,00 76,00 60 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0 00 0 00 0 00 0 00 700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00 00 00 00 9 00 9 00 9 00 707 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6 68,00 6 68,00 06 68,00 8 68,00 97 90 0 00 00 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 0 00 0 00 0 00 70 Wynagrodzenia bezosobowe 8 68,00 8 68,00 8 68,00 8 68,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0 0 00 Zakup usług pozostałych 7 70 7 70 7 70 7 70 709 Pozostała działalność 09,00 09,00 09,00 09,00 0 Różne opłaty i składki 09,00 09,00 09,00 09,00 7 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 6 6 7,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 70 6 kontroli i ochrony prawa 6 6 7,00 Strona z 9

Dział Rozdział Nazwa Plan 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. ust. pkt i na programy inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. ust. pkt i, 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 0 Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 0 Składki na Fundusz Pracy,00,00,00,00 70 Wynagrodzenia bezosobowe 00 00 00 00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 998,00 86 6,00 86 6,00 78 8 07,00 6 6 0 70 Komendy wojewódzkie Policji 0 0 0 0 00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0 0 0 0 7 Ochotnicze straże pożarne 79 79 9 79 9 78 8 00 6 6 0 70 Wynagrodzenia bezosobowe 78 8 78 8 78 8 78 8 0 Zakup materiałów i wyposażenia 90 90 90 90 60 Zakup energii 60 60 60 60 70 Zakup usług remontowych 60 60 60 60 80 Zakup usług zdrowotnych 70 70 70 70 00 Zakup usług pozostałych 7 0 7 0 7 0 7 0 60 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 80 80 80 80 0 Różne opłaty i składki 9 8 9 8 9 8 9 8 600 inwestycyjne jednostek budżetowych 0 00 0 00 0 00 609 inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 7 Obrona cywilna 6 6 6 6 0 Zakup materiałów i wyposażenia 00 Zakup usług pozostałych 0 0 0 0 7 Zarządzanie kryzysowe 9 0 9 0 9 0 9 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia 80 80 80 80 70 Zakup usług remontowych 7 70 7 70 7 70 7 70 00 Zakup usług pozostałych 90 90 90 90 79 Pozostała działalność 9,00 9,00 9,00 9,00 60 Zakup energii 80 80 80 80 70 Zakup usług remontowych 0 0 0 0 00 Zakup usług pozostałych 88,00 88,00 88,00 88,00 Strona z 9

Dział Rozdział Nazwa Plan 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. ust. pkt i na programy inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. ust. pkt i, 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 77 Obsługa długu publicznego 99 9,00 99 9,00 8 00 8 00 8 9,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 770 99 9,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 99 9,00 8 00 8 00 8 9,00 00 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 80 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 8 9,00 8 9,00 8 9,00 78 Różne rozliczenia 98 0,00 88 0,00 88 0,00 88 0,00 0 00 0 00 788 Rezerwy ogólne i celowe 98 0,00 88 0,00 88 0,00 88 0,00 0 00 0 00 80 Rezerwy 88 0,00 88 0,00 88 0,00 88 0,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 00 0 00 0 00 80 Oświata i wychowanie 9,00 0 670 9,00 9 67,00 7 8 8 8 9,00 7 799 69,00 7 88,00 9 696,00 6 7 6 7 6 7 800 Szkoły podstawowe 66 9 66 9 00 66,00 0 60 9,00 7 97,00 8,00 68 0 0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 00 00 00 08 8,00 08 8,00 08 8,00 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 68 68 68 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 9,00 8 9,00 8 9,00 8 9,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 677 67,00 677 67,00 677 67,00 677 67,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 00 96,00 00 96,00 00 96,00 00 96,00 0 Składki na Fundusz Pracy,00,00,00,00 70 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 0 90 Nagrody konkursowe 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia 76,00 76,00 76,00 76,00 0 Zakup środków dydaktycznych i książek 00 00 00 00 60 Zakup energii 7 8,00 7 8,00 7 8,00 7 8,00 70 Zakup usług remontowych 8 6,00 8 6,00 8 6,00 8 6,00 80 Zakup usług zdrowotnych 68,00 68,00 68,00 68,00 00 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 60 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 6,00 6 6,00 6 6,00 6 6,00 0 Podróże służbowe krajowe 7 6,00 7 6,00 7 6,00 7 6,00 Strona 6 z 9

Dział Rozdział Nazwa Plan 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. ust. pkt i na programy inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. ust. pkt i, 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 6,00 6,00 6,00 6,00 700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80 80 80 80 800 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 708 787,00 708 787,00 708 787,00 66 8,00 9,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 6,00 0 6,00 0 6,00 0 6,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 9 7 9 7 9 7 9 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 6 9 6 9 6 9 6 0 Składki na Fundusz Pracy 7,00 7,00 7,00 7,00 0 0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 00 00 00 00 8 9,00 8 9,00 8 9,00 8 9,00 800 Przedszkola 6 67 88,00 6 67 88,00 8 68,00 8 68,00 98 0 0 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 98 0 98 0 98 0 8 68,00 8 68,00 8 68,00 8 68,00 8006 Inne formy wychowania przedszkolnego 9 9 8,00 8,00 7 0 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 7 7 7 8,00 8,00 8,00 8,00 800 Gimnazja 6 6 7 6 6 7 6 60 699 689,00 90 6,00 00 0 0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 00 00 00 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 0 0 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 9 0 9 0 9 0 9 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 78,00 66 78,00 66 78,00 66 78,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 809 7,00 809 7,00 809 7,00 809 7,00 0 Składki na Fundusz Pracy 8,00 8,00 8,00 8,00 90 Nagrody konkursowe 9 00 9 00 9 00 9 00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 67 78 67 78 67 78 67 78 0 Zakup środków dydaktycznych i książek 90 90 90 90 Strona 7 z 9

Dział Rozdział Nazwa Plan 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. ust. pkt i na programy inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. ust. pkt i, 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 60 Zakup energii 6 6 6 6 70 Zakup usług remontowych 7 8 7 8 7 8 7 8 80 Zakup usług zdrowotnych 6 6 6 6 00 Zakup usług pozostałych 89 0 89 0 89 0 89 0 60 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 8 8 8 0 Podróże służbowe krajowe 0 Różne opłaty i składki 0 0 0 0 0 700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 6,00 9 6,00 9 6,00 9 6,00 0 0 0 0 80 Dowożenie uczniów do szkół 76 6,00 76 6,00 76 6,00 76 6,00 00 Zakup usług pozostałych 76 6,00 76 6,00 76 6,00 76 6,00 806 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,00,00 9 96,00 9 96,00 08,00 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 08,00 08,00 08,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0 0 00 Zakup usług pozostałych 9 80 9 80 9 80 9 80 0 Podróże służbowe krajowe,00,00,00,00 700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,00,00,00,00 809 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 9 8,00 9 8,00 6 6,00 7 98,00 7 8,00 6,00 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 6,00 6,00 6,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 6 6 6 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,00,00,00,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 8 0 8 0 8 0 8 0 Składki na Fundusz Pracy 7,00 7,00 7,00 7,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 00 00 00 00 0 Zakup środków dydaktycznych i książek 00 00 00 00 70 Zakup usług remontowych 69,00 69,00 69,00 69,00 00 Zakup usług pozostałych 00 00 00 00 Strona 8 z 9

Dział Rozdział Nazwa Plan 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. ust. pkt i na programy inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. ust. pkt i, 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 9,00 9,00 9,00 9,00 700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 0 0 0 800 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 8,00 8,00 8,00 66,00 6 8,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87,00 87,00 87,00 87,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 86 86 86 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 6,00 7 6,00 7 6,00 7 6,00 0 Składki na Fundusz Pracy 0 66,00 0 66,00 0 66,00 0 66,00 70 Wynagrodzenia bezosobowe 7,00 7,00 7,00 7,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0 67,00 0 67,00 0 67,00 0 67,00 0 Zakup środków dydaktycznych i książek 96 88,00 96 88,00 96 88,00 96 88,00 60 Zakup energii 88,00 88,00 88,00 88,00 70 Zakup usług remontowych 9 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 80 Zakup usług zdrowotnych 0 0 0 0 00 Zakup usług pozostałych 67,00 67,00 67,00 67,00 60 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,00,00,00,00 0 Podróże służbowe krajowe 0 700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0 6 0 6 0 6 0 809 Pozostała działalność 70 66,00 66,00 9 9 9 696,00 6 7 6 7 6 7 07 Wynagrodzenia osobowe pracowników 08 697,00 08 697,00 08 697,00 09 Wynagrodzenia osobowe pracowników 788,00 788,00 788,00 70 Wynagrodzenia bezosobowe 9 9 9 9 7 Wynagrodzenia bezosobowe 9 768,00 9 768,00 9 768,00 79 Wynagrodzenia bezosobowe 8 78,00 8 78,00 8 78,00 Zakup materiałów i wyposażenia 0 00 0 00 0 00 7 Zakup materiałów i wyposażenia 7 7 7 9 Zakup materiałów i wyposażenia 9,00 9,00 9,00 Strona 9 z 9

Dział Rozdział Nazwa Plan 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. ust. pkt i na programy inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. ust. pkt i, 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Zakup środków dydaktycznych i książek 00 00 00 0 Zakup usług pozostałych 6 77 6 77 6 77 07 Zakup usług pozostałych 70 89,00 70 89,00 70 89,00 09 Zakup usług pozostałych 9 6 9 6 9 6 Podróże służbowe krajowe 0 0 0 Podróże służbowe zagraniczne,00,00,00 9 Podróże służbowe zagraniczne,00,00,00 Różne opłaty i składki 66,00 66,00 66,00 9 Różne opłaty i składki 6 6 6 600 inwestycyjne jednostek budżetowych 000 00 000 00 000 00 607 inwestycyjne jednostek budżetowych 6 78,00 6 78,00 6 78,00 6 78,00 609 inwestycyjne jednostek budżetowych 6 0,00 6 0,00 6 0,00 6 0,00 80 Szkolnictwo wyższe 00 00 00 8009 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 00 00 00 0 Stypendia i zasiłki dla studentów 00 00 00 8 Ochrona zdrowia 69 69 8 97,00 8 9,00 00 98,00 0 9,00 8 Zwalczanie narkomanii 00 00 00 00 00 Zakup usług pozostałych 00 00 00 00 8 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 9 00 9 00 6 07,00 8 9,00 98,00 0 9,00 60 80 80 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 00 00 00 07 9,00 07 9,00 07 9,00 8 00 8 00 8 00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 0 0 0 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7,00 7,00 7,00 7,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 06 06 06 06 0 Składki na Fundusz Pracy 79,00 79,00 79,00 79,00 Strona 0 z 9

Dział Rozdział Nazwa Plan 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. ust. pkt i na programy inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. ust. pkt i, 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 70 Wynagrodzenia bezosobowe 78 66,00 78 66,00 78 66,00 78 66,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 89,00 89,00 89,00 89,00 0 Zakup środków dydaktycznych i książek 80 80 80 80 00 Zakup usług pozostałych 98 8 98 8 98 8 98 8 0 0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 00 00 00 00 09,00 09,00 09,00 09,00 60 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 00 00 00 00 700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 8 8 8 89 Pozostała działalność 00 Zakup usług pozostałych 8 Pomoc społeczna 078 76,00 07 76,00 707 80,00 89 7,00 88 7,00 6 7,00 7 00 7 00 80 Domy pomocy społecznej 0 00 0 00 0 00 0 00 0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 0 00 0 00 0 00 0 00 80 Ośrodki wsparcia 0 0 0 0 0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 0 0 0 0 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 80 0 rodzinie 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia 60 60 60 60 0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 0 0 0 0 8 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 0 87 0 87 0 87 0 87 90 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 8 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 0 0 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0 67 0 67 0 67 0 67 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 8 00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 00 00 0 Świadczenia społeczne 00 00 00 Strona z 9

Dział Rozdział Nazwa Plan 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. ust. pkt i na programy inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. ust. pkt i, 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 8 Dodatki mieszkaniowe 76 00 76 00 76 00 0 Świadczenia społeczne 76 00 76 00 76 00 86 Zasiłki stałe 00 00 00 00 0 00 90 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 8 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 00 00 00 00 0 Świadczenia społeczne 0 00 0 00 0 00 89 Ośrodki pomocy społecznej 8 08,00 87 08,00 8 7,00 67 99,00,00 7,00 7 00 7 00 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7,00 7,00 7,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 07 0,00 07 0,00 07 0,00 07 0,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,00 8,00 8,00 8,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 00,00 00,00 00,00 00,00 0 Składki na Fundusz Pracy 77 77 77 77 70 Wynagrodzenia bezosobowe 00 00 00 00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 8 8 8 8 60 Zakup energii 0 0 0 0 70 Zakup usług remontowych 0 0 0 0 80 Zakup usług zdrowotnych 0 0 0 0 00 Zakup usług pozostałych 7 7 7 7 7 7 7 7 60 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 0 7 0 7 0 7 0 0 Podróże służbowe krajowe 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 7,00 9 7,00 9 7,00 9 7,00 80 Podatek od nieruchomości,00,00,00,00 0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 78,00 78,00 78,00 78,00 60 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0 0 0 0 700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 00 6 00 6 00 6 00 7 00 7 00 7 00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 88 7 979,00 opiekuńcze 7 979,00 7 07,00 77 6,00 9,00 9,00 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9,00 9,00 9,00 Strona z 9

Dział Rozdział Nazwa Plan 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. ust. pkt i na programy inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. ust. pkt i, 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 86,00 86,00 86,00 86,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 77,00 0 77,00 0 77,00 0 77,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 Składki na Fundusz Pracy 7,00 7,00 7,00 7,00 70 Wynagrodzenia bezosobowe 8 0 8 0 8 0 8 0 80 Zakup usług zdrowotnych 0 0 0 0 00 Zakup usług pozostałych 8 80 8 80 8 80 8 80 0 Podróże służbowe krajowe 99 99 99 99 0 700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6,00 6,00 6,00 6,00 0 0 0 0 80 Pomoc w zakresie dożywiania 0 00 0 00 0 00 0 Świadczenia społeczne 0 00 0 00 0 00 89 Pozostała działalność 0 899,00 0 899,00 00 00 7 899,00 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 0 0 0 Świadczenia społeczne 99,00 99,00 99,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 00 00 00 00 80 Zakup usług zdrowotnych 00 00 00 00 00 Zakup usług pozostałych 00 00 00 00 8 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 68,00 9 68,00 79 68,00 79 68,00 6 0 89 Pozostała działalność 9 68,00 9 68,00 79 68,00 79 68,00 6 0 70 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6 0 6 0 6 0 00 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 60 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 68,00 68,00 68,00 68,00 8 Edukacyjna opieka wychowawcza 068 997,00 068 997,00 909 9,00 87,00 6 7 99 07,00 60 00 80 Świetlice szkolne 88 008,00 88 008,00 88 008,00 8 98,00 6 09 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 68,00 66 68,00 66 68,00 66 68,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76,00 76,00 76,00 76,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 89,00 8 89,00 8 89,00 8 89,00 Strona z 9

Dział Rozdział Nazwa Plan 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. ust. pkt i na programy inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. ust. pkt i, 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 0 Składki na Fundusz Pracy 6 9,00 6 9,00 6 9,00 6 9,00 0 Zakup środków dydaktycznych i książek 00 00 00 00 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 09 09 09 09 80 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0 609,00 0 609,00 7,00 7,00 99 07,00 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 99 07,00 99 07,00 99 07,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 0 7 0 7 0 7 0 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 70 70 70 0 Składki na Fundusz Pracy 7,00 7,00 7,00 7,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 8 0 00 socjalnym 0 00 0 00 0 Stypendia dla uczniów 0 00 0 00 0 00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 86 0 00 motywacyjnym 0 00 0 00 0 Stypendia dla uczniów 0 00 0 00 0 00 86 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 8 6 8 6 8 6 8 700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 8 6 8 6 8 6 8 8 Rodzina 9,00 9,00 98,00 89 888,00 6 09,00 09,00 80 Świadczenie wychowawcze 000 00 000 00 09 70 78,00 9,00 790 0 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 0 0 0 Świadczenia społeczne 790 00 790 00 790 00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 00 7 00 7 00 7 00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 8 8 8 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 00 6 00 6 00 6 00 0 Składki na Fundusz Pracy 00 00 00 00 70 Wynagrodzenia bezosobowe 9 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0 0 60 Zakup energii 0 0 0 0 80 Zakup usług zdrowotnych 08,00 08,00 08,00 08,00 00 Zakup usług pozostałych 0 00 0 00 0 00 0 00 60 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 69,00 69,00 69,00 69,00 Strona z 9

Dział Rozdział Nazwa Plan 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. ust. pkt i na programy inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. ust. pkt i, 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 0 Podróże służbowe krajowe 0 0 0 0 0 700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8,00 8,00 8,00 8,00 0 0 0 0 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 80 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 8 06 0 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 06 0 609 9,00 7 608,00 6,00 7 7,00 90 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 8 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 00 00 00 00 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 0 0 0 Świadczenia społeczne 7 7 0,00 7 7 0,00 7 7 0,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8,00 8,00 8,00 8,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 86,00 86,00 86,00 86,00 0 Składki na Fundusz Pracy 9 9 9 9 70 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia 00 00 00 00 80 Zakup usług zdrowotnych 0 0 0 0 00 Zakup usług pozostałych 9,00 9,00 9,00 9,00 60 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 6 6 6 0 Podróże służbowe krajowe 0 0 0 0 0 60 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 8 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9,00 9,00 9,00 9,00 0 0 0 0 60 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0 0 0 0 700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 0 0 0 80 Wspieranie rodziny 99,00 99,00,00 9,00 8 98,00 87 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 87 87 87 0 Świadczenia społeczne 00 00 00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 7 9 7 9 7 9 7 Strona z 9

Dział Rozdział Nazwa Plan 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. ust. pkt i na programy inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. ust. pkt i, 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 66,00 7 66,00 7 66,00 7 66,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 8,00 8,00 8,00 8,00 0 Składki na Fundusz Pracy 09,00 09,00 09,00 09,00 70 Wynagrodzenia bezosobowe 00 00 00 00 80 Zakup usług zdrowotnych 00 Zakup usług pozostałych 0 0 0 0 60 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0 0 0 0 0 Podróże służbowe krajowe 006,00 006,00 006,00 006,00 0 700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 68,00 68,00 68,00 68,00 90 90 90 90 808 Rodziny zastępcze 60 00 60 00 60 00 60 00 900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 60 00 60 00 60 00 60 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 7,00 6 977 67,00 6 977 07,00 7 6 70 66,00 60 7 0 7 0 0 00 9000 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 860 00 00 00 00 00 00 00 60 00 60 00 60 Zakup energii 00 00 00 00 70 Zakup usług remontowych 90 00 90 00 90 00 90 00 00 Zakup usług pozostałych 7 00 7 00 7 00 7 00 600 inwestycyjne jednostek budżetowych 60 00 60 00 60 00 9000 Gospodarka odpadami 99 00 99 00 99 0 7 79 89,00 60 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 60 60 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników,00,00,00,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96,00 96,00 96,00 96,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 00 7 00 7 00 7 00 0 Składki na Fundusz Pracy 70 Wynagrodzenia bezosobowe 00 00 00 00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 00 00 00 00 80 Zakup usług zdrowotnych 0 0 0 0 00 Zakup usług pozostałych 68 7,00 68 7,00 68 7,00 68 7,00 Strona 6 z 9