,.;^WY ZAPOLICE i c Straziicki 5 UCHWALA NR XXVI/158/16..tS;ow5^rSS5;.o RADY GMINY ZAPOLICE z dnia 29 listopada 2016 roku. w sprawie zmian w budzecie Gminy Zapolice na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz.1890) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379. poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz.532, poz.1045, poz.1117. poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz.1513, poz. 1830, poz. 1854, poz.1890, poz.2150) Rada Gminy Zapolice uchwala co nast^puje: 1.1. Dokonuje si? zmiany w planie dochodow gminy zgodnie z tabel^ stanowiqc^ zalacznik Nr 1 do niniejszej uchwaty. 2. Dokonuje si? zmiany w planie wydatkow gminy zgodnie z tabel^ stanowi^c^ zalacznik Nr 2 do niniejszej uchwaty. 2. Zatqcznik Nr 1 do uchwaty Nr XV/88/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Zapolice na rok 2016 otrzymuje brzmienie zgodne z zat^cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwaty. 3. Zatqcznik Nr 3 do uchwaty Nr XV/88/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Zapolice na rok 2016 otrzymuje brzmienie zgodne z zat^cznikiem Nr 4 do niniejszej uchwaty. 4. Budzet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie pianowanych dochodow - 16 320 233,10 zt, z tego: a) dochody biez^ce - 16 220 233,10 zt, b) dochody maj^tkowe - 100 000,00 zt, 2) po stronie planowanych wydatkow - 16 968 964,20 zt, z tego: a) wydatki biez^ce - 15 924 227,61 zt, b) wydatki maj^tkowe - 1 044 736,59 zt, 3) po stronie planowanych przychodow - 1 052 501,10 zt, 4) po stronie planowanych rozchodow - 403 770,00 zt. 5. Wykonanie uchwaty powierza si? Wojtowi Gminy Zapolice. 6. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia i podlega ogloszeniu. r 5 \'-\
Zat^cziiik nr 1 do Uchwaly Nr XXVI/158/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 listopada 2016 r. ZMIANY W TABELI DOCHODOW GMINY ZAPOLICE NA 2016 ROK Dziat Rozdzia) Nazwa Plan przed zmiany Zmniejszenie Zwi^kszenie 1 2 3 4 5 6 7 8 biezqce Plan po zmianach (5+6+7) 801 Oswiata i wychowanie 304 514,00-8 000,00 20 000,00 316 514,00 w tym z tytutu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatk6w na realizacj? zadart finansowanych z udziatem rodk6w, o ktorycti mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80148 Stotowki szkolne i przedszkolne 80 000,00-8 000,00 20 000,00 92 000,00 0670 w tym z tytutu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatk6w na realizacj? zadan finansowanycli z udziatem srodkbw, o ktorycti mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wptywy z opiat za korzystanie z wyzywienia w jednostkacti realizujgcycfi zadania z zakresu wyctiowania przedszkolnego 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0830 Wptywy z ustug 80 000,00-8 000,00 0,00 72 000,00 900 Gospodarka komunalna i octirona srodowiska 629 726,00 0,00 5 000,00 634 726,00 w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadari finansowanycti z udziatem srodkow, o ktorycti mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90096 Pozostata dzialalnosc 86 400,00 0,00 5 000,00 91 400,00 2710 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacji zadari finansowanycti z udziatem srodkow, o ktorycti mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z tytutu pomocy finansowej udzielanej mi?dzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wtasnycti zadaii biez^cych w tym z tytutu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadari finansowanycti z udzialem srodkow, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 biezqce razem: 16 203 233,10-8 000,00 25 000,00 16 220 233,10 maje tkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 140 418,90-58 000,00 0,00 82 418,90 i'k/i w tym z tytutu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadari finansowanycti z udziatem Srodkow, 0 ktorycti mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 140 418,90-58 000,00 0,00 82 418,90 ^ i C Z A C V w tym z tytutu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadari finansowanych z udziatem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0870 Wptywy ze sprzedazy sktadnikow maj^tkowych 140 418,90-58 000,00 0,00 82 418,90 majqtkowe razem: 158 000,00-58 000,00 0,00 100 000,00 w tym z tytutu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadari finansowanych z udziatem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogotem: 16 361 233,10-66 000,00 25 000,00 16 320 233,10 w tym z tytutu dotacji i Srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacji zadari finansowanych z udzialem Srodk6w, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Piotr Pqwel Hryniuk
/alcfcznik nr 2 do Uchwaty Nr XXVl/158/16 Rady Ciminy Zapolice /, dnia 29 listopada 2016 r. ZMIANY W TABELI WYDATKOW GMINY ZAPOLICE NA 2016 ROK Z tego z tego z tego Dzial Rozdziat Nazwa Plan Wydatki blezqce wydatki jednostek budzetowych. wynagrodzenia i sktadki od nich nallczane z tego: wydatki zwiqzane z realizacji ich statutowych zadari: dotacje na zadania blezqce Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych: wydatki na programy finansowane z udziatem Srodkdw. 0 ktdrych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 wyptaty z tytutu poreczeh i gwarancji obstuga dtugu Wydatki majqtkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziatem 5rodk6w, 0 ktprych mowa wart 5 ust 1 pkt 2 1 3, zakup i objecie akcji i udziattiw oraz wniesienle wktadpw do spdtek prawa handlowego 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianq 583 984.10 407 403,00 309 403,00 0,00 309 403,00 98 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 176 581,10 176 581.10 0,00 0,00 zmniejszenie -5 000.00 5 000,00-5 000,00 0,00-5 00 0.00 0.00 0,00 0,00 600 Transport i t^czno&c zwi^kszenie 7 000,00 7 00 7 000,00 0,00 0.00 0,00 000 po zmianach 585 984,10 409 403.00 304 403,00 0,00 304 403,00 105 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 176 581,10 176 581.10 0,00 0,00 przed zmiana 98 000,00 98 00 98 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 zmniejszenie 0.00 0.00 0,00 0.00 60004 Lokalny transport zbiorowy zwi^kszenie 7 000,00 7 00 7 000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 po zmianach 105 000,00 105 00 0.00 105 000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 przed zmiany 374 403,00 309 403,00 309 403,00 0,00 309 403,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 65 000.00 65 000.00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 000,00-5 000,00-5 000,00 0.00-5 000.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 60016 Drogi pubiiczne gmjnne zwi^kszenie 0.00 0.00 0,00 po zmianach 369 403,00 304 403,00 304 403,00 0,00 304 403.00 0.00 65 000,00 65 00 przed zmianq 2 054 016,00 2 054 016,00 1 924 116,00 1 494 087,10 430 028,90 0,00 129 90 0,00 0,00 \0 0,00 zmnleiszenie 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 750 Administracja publiczna zwl^kszenle 17 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 00 0.00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0.00 0.00 po zmlanacti 2 071 016,00 2 064 016,00 1 934 116,00 1 494 087,10 440 028,90 0.00 129 900,00 0.00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0.00 0.00 przed zmiany 1 711 336,00 1 711 336,00 1 709 836,00 1 370 837,03 338 998,97 0,00 1 500,00 0.00 0,00 0.00 75023 Urz^dy gmin (miast i miast na zmniejszenie 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 prawach powialu) zwiekszenie 17 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 00 0.00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0.00 0,00 po zmianach 1 728 336,00 1 721 336,00 1 719 836,00 1 370 837,03 348 998,97 0,00 1 500,00 0.00 0,00 0,00 7 000.00 7 000,00 0.00 0.00 przed zmlanq 5 200 138,59 4 964 402,00 4 484 627,00 3 320 095,63 1 164 531,37 290 000,00 189 775,00 0.00 0,00 0,00 235 736.59 235 736,59 0.00 0.00 zmniejszenie 109 200,00-50 200,00 0,00 0.00 0.00 50 20 0.00 0,00 59 000.00 59 000,00 0.00 0.00 801 OSwiata I wychowanie zwiekszenie 116 200,00 95 200,00 45 000,00 10 000.00 35 000.00 50 20 0,00 21 000.00 21 00 po zmianach 5 207 138,59 5 009 402,00 4 529 627,00 3 330 095,63 1 199 531.37 290 000,00 189 775,00 197 736.59 197 736,59 0,00 0.00 przed zmianq 2 428 665,83 2 398 665,83 2 172 165,83 1 936 584,83 235 581,00 110 000,00 116 50 30 000.00 30 00 zmniejszenie 0.00 0,00 000 80101 Szkoly podstawowe zwi^kszenie 86 700,00 65 700,00 15 500,00 0,00 15 500,00 50 20 0,00 21 000.00 21 00 po zmianach 2 515 365,83 2 464 365,83 2 187 665,83 1 936 584,83 251 081,00 160 200,00 116 50 51 000.00 51 00 przed zmiana 471 753,25 471 753,25 282 138,25 156 208,06 125 930,19 180 000,00 9 615,00 0.00 80103 Odd?iaty przedszkolne w szkotach zmniejszenie -50 200,00-50 20-50 20 0,00 0.00 podstawowych zwi^kszenie 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 po zmianach 429 053,25 429 053,25 289 638,25 156 208,06 133 430.19 129 800 00 9 615.00 0.00 0,00 0.00 0,00 80104 Pfzedszkola przed zmlan ) 725 600,59 519 864.00 498 864,00 397 000,00 101 864.00 0,00 21 000.00 205 736.59 205 736,59 0.00 0,00
zmniejszenie 59 00 0.00 0,00-59 000,00 59 00 zwiekszenie 0.00 0,00 000 po zmianach 666 600,59 519 864,00 498 864,00 397 000,00 101 864.00 0,00 21 00 146 736,59 146 736,59 0,00 0,00 przed zmianq 887 142,18 887 142,18 845 142,18 671 850,00 173 292.18 0,00 42 000,00 0,00 0.00 0,00 zmniejszenie 0.00 0,00 80110 Gimnazja zwiekszenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 po zmianach 892 142,18 892 142,18 850 142,18 676 850,00 173 292,18 0,00 42 00 0.00 przed zmianit 263 388.74 263 388,74 262 728,74 158 152,74 104 576.00 0,00 660,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 zmniejszenie 0.00 0,00 0.00 0.00 80148 Stot6wkl szkoine i przedszkoirie zwiekszenie 17 000.00 17 000,00 17 000,00 5 000,00 12 000.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 po zmianach 280 388.74 280 388,74 279 728,74 163 152,74 116 576,00 0,00 660,00 0.00 0,00 0.00 0.00 przed zmiana 317 517.00 317 517,00 189 965,00 167 000,00 22 965,00 0.00 127 552,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 zmniejszenie -20 000.00-20 000,00 20 000,00 20 00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 854 Edukacylna opieka wyctiowawcza zwiekszenie 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 po zmianach 297 517.00 297 517,00 169 965,00 147 000,00 22 965,00 0,00 127 552,00 0.00 0,00 0.00 przed zmiana 207 890.00 207 890,00 188 940,00 167 000,00 21 940,00 0.00 18 950.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 zmniejszenie -20 000.00-20 000,00 20 000,00-20 00 0.00 0.00 o.oo 85401 Swietlice szkolne zwiekszenie 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 po zmianach 187 890,00 187 890,00 168 940,00 147 000,00 21 940,00 0,00 18 950,00 0.00 0.00 0.00 przed zmiana 1 836 463,57 1 310 244,67 1 300 112,67 314 529,07 985 583,60 0,00 10 132,00 0.00 0,00 0,00 526 218,90 526 218.90 0,00 0,00 900 Gospodarka komunatna i ochrona zmniejszenie -85 00 0.00 0.00 0.00-85 000,00-85 000,00 0,00 0.00 Srodowiska zwiekszenie 38 000,00 11 000.00 11 000.00 6 000,00 5 00 0.00 0.00 0.00 27 000,00 27 00 po zmianach 1 789 463,57 1 321 244,67 1 311 112.67 320 529,07 990 583,60 0,00 10 132,00 0,00 0.00 0.00 468 218,90 468 218,90 0,00 0.00 przed zmiana 240 133,90 56 715,00 56 715.00 0,00 56 715,00 0.00 0.00 183 418,90 183 418,90 0,00 0,00 90001 Gospodarka Sciekowa i octtrona w6d 90015 O^wjetlenie uiic, ptact^w i drdg 90095 Pozostala dziatalnoid Wydatki razem: zmniejszenie 85 000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 85 000,00-85 000,00 0,00 0.00 zwiekszenie 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 po zmianach 155 133,90 56 715,00 56 715.00 0,00 56 715,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 98 418,90 98 418,90 0,00 0.00 przed zmiana 214 000,00 192 000,00 192 000.00 0,00 192 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 22 000,00 22 000,00 0,00 0.00 zmniejszenie 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 zwiekszenie 8 000,00 0,00 0.00 0.00 8 000,00 8 000,?0 0,00 0.00 po zmianach 222 000,00 192 000,00 192 000,00 0,00 192 000,00 0,00 0.00 30 000,00 30 000,00 0,00 0.00 przed zmiana 684 972,67 364 172,67 354 040,67 262 029,00 92 011,67 0,00 10 132,00 320 800,00 320 80 zmnleiszenie 0,00 0,00 zwiekszenie 30 000,00 11 000,00 11 000,00 6 000,00 5 00 0,00 0,00 19 000,00 19 000,00 0.00 0.00 po zmianach 714 972,67 375 172,67 365 040,67 268 029,00 97 011,67 0,00 10 132,00 339 800,00 339 80 5 060 przed zmiany 17 009 964,20 15 876 227.61 9 748 776,72 6 002 733,51 3 746 043,21 987 000,00 0,00 0,00 80 000,00 1 133 736,59 1 133 736,59 0,00 0,00 450,89 zmniejszenie -219 200,00-75 200,00 25 000,00-20 000,00 5 000,00 50 20 0,00 144 000,00 144 00 zwiekszenie 178 200,00 123 200,00 66 000,00 16 000,00 50 000,00 57 200,00 0.00 5S 000,00 55 00 po zmianach 16 968 964,20 15 924 227,61 9 789 776,72 5 998 733,51 3 791 043,21 994 000,00 5 060 450,89 0,00 0,00 80 000,00 1 044 736,59 1 044 736,59 0,00 0,00 PRZEVv RAU. ZACY. iny Piofr Pdiwet Hryniuk
Zat^cznik Nr 3 do uchwaly Nr XXVl/158/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 listopada 2016 r. PLAN WYDATKOW MAJ^TKOWYCH NA ROK 2016 Dzial Rozdziat Paragraf Tresc Przed zmianq Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i towiectwo 19 200,00 0,00 19 200,00 01010 Infrastruktura wodociqgowa i sanitacyjna wsi 19 200,00 0,00 19 200,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 19 200,00 0,00 19 200,00 01010-Wykup urz^dzeri wodociqgowych 19 200,00 0,00 19 200,00 600 Transport i t^cznosd 176 581,10 0,00 176 581,10 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 0,00 100 000,00 6300- Dotacja celowa na pomoc finansow^ udzielan^ mi^dzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadaii inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych 60014-Dotacja celowa dla Powiatu Zduhskowolskiego na zadanie pn: Remont drogi powiatowej Nr4917E Rembieszow-Branica-Ptaszkowice na odcinku ok. 5,6 km 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 65 000,00 0,00 65 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 28 000,00 0,00 28 000,00 60016-Projekt techniczny drogi gminnej wewn^trznej w miejscowosci Rembieszow Kolonia - dz. nr 41, obr^b Rembieszow przez wies Rembieszow Kolonia 60016-Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia, gm. Zapolice wraz z rozbudowg sieci wodoci^gowej i przebudowq linii energetycznej 4 000,00 0,00 4 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 37 000,00 0,00 37 000,00 60016 - Wykup gruntow 30 000,00 0,00 30 000,00 Zakup wiaty przystankowej 7 000,00 0,00 7 000,00 60017 Drogi wewn^trzne 2 000,00 0,00 2 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 2 000,00 0,00 2 000,00 60017-Przebudowa drog wewn^trznych na osiedlu w Zapolicach, ul. Stoneczna 2 000,00 0,00 2 000,00
60095 Pozostata dziatalnos6 9581,10 0,00 9581,10 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 9 581,10 0,00 9581,10 Przebudowa ujscia rowu melioracyjnego R-A-1 poprzez budow^ koryta rowu otwartego wraz z przepustami 0 600 mm 9581,10 0,00 9 581,10 630 Turystyka 63 000,00 0,00 53 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 53 000,00 0,00 53 000.00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 53 000,00 0,00 53 000,00 "Aktywna Dolina Rzeki Warty" 53 000,00 0,00 53 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 68 000,00 0,00 68 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 30 000,00 0,00 30 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 30 000,00 0,00 30 000,00 70005-Wykup dziatki pod stacje uzdatniania wody w Rembieszowie 30 000,00 0,00 30 000,00 70095 Pozostala dziatalnosc 38 000,00 0,00 38 000,00 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 38 000,00 0,00 38 000,00 Przebudowa, rozbudowa i remont zdegradowanego budynku ziokalizowanego w miejscowosci Holendry 17 wraz z zakupem wyposazenia w celu adaptacji na mieszkania socjalne i wspomagajqce oraz Swiadczenie ustug opieki nad dziecmi do lat 3 38 000,00 0,00 38 000,00 750 Administracja publiczna 0,00 7 000,00 7 000,00 75023 Urz^dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 7 000,00 7 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 0,00 7 000,00 7 000,00 Zakup kserokopiarki Minolta Bizhub C 220 na potrzeby Urz^du Gminy Zapolice 0,00 7 000,00 7 000,00 754 Bezpieczertstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 8 000,00 0,00 8 000,00 75495 Pozostala dzialalnosc 8 000,00 0,00 8 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 8 000,00 0,00 8 000,00 75495-Zakupu sprz^tu sluzqcego ochronie zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem, kl^sk^ zywiotowg lub innymi miejscowymi zagrozeniami dla jednostek OSP 8 000,00 0,00 8 000,00 801 0 wiata i wychowanie 235 736,59-38 000,00 197 736,59 80101 Szkoly podstawowe 30 000,00 21 000,00 51 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowycti 30 000,00 21 000,00 51 000,00 Termomodernizacja budynku Zespotu Szkot Ogoinoksztatcqcycti w Zapolicacli 30 000,00 21 000,00 51 000,00 80104 Przedszkola 205 736,59-59 000,00 146 736,59 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 205 736.59-59 000,00 146 736,59 80104-Przebudowa i rozbudowa cz^sci istniej^cej szkoty w Zapolicach o przedszkole publiczne 205 736,59-59 000,00 146 736,59 851 Ochrona zdrowia 85111 Szpitale og6lne 6300 Dotacja celowa na pomoc finansowq udzielan^ mi^dzy jednostkami samorzqdu terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadari inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych 85111-Dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z wyposazeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Zduriskiej Woli 853 PozostaJe zadania w zakresie polltyki spotecznej 85307 Dzienni opiekunowie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 0,00 0.00 0,00 85307-Utworzenie w 2017 roku 20 nowych miejsc opieki w Holendrach 17, gmina Zapolice Utworzenie w 2016 roku 10 nowych miejsc opieki w Holendrach 17,gmina Zapolice. 85395 Pozostata dziatalno66 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Utworzenie w 2016 roku 10 nowych miejsc opieki w Holendrach 17,gmina Zapolice. m Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 526 218,90-58 000,00 468 218,90 90001 Gospodarka Sciekowa i ochrona w6d 183 418,90-85 000,00 98 418,90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 153 418,90-85 000,00 68 418,90 6230 90001-Budowa oczyszczalni sciekow w Zapolicach 153 418,90-85 000,00 68 418,90 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek nie zaiiczanych do sektora finansow publicznych 90001/dotacje celowe z budzetu Gminy Zapolice na budowf przydomowych oczyszczalni sciekow 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00
90015 Oswietlenie ulic, placow i dr6g 22 000,00 8 000,00 30 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowycli 22 000,00 8 000,00 30 000,00 Rozbudowa linii oswietlenia ulicznego w Gminie Zapolice 22 000,00 8 000,00 30 000,00 90095 Pozostata dziatalnos6 320 800,00 19 000,00 339 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowycti 0,00 19 000,00 19 000,00 90095-Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Paprotnia, Marzynek gm. Zapolice 0,00 19 000,00 19 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 320 800,00 0,00 320 800,00 90095-Wykup urzqdzeri kanalizacyjnych 800,00 0,00 800,00 90095-Zakup ci^gnika wraz z urz^dzeniami stuzqcymi do piel^gnacji i konserwacji rowow melioracyjnych, ciekow wodnych, utrzymania zieleni i czystosci na terenie gminy Zapolice 320 000,00 0,00 320 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 000,00 0,00 40 000,00 92109 Domy i osrodki kultury, Swietlice i kluby 40 000,00 0,00 40 000,00 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 40 000,00 0,00 40 000,00 Termomodernizacja, przebudowa wn^trz oraz zagospodarowanie terenu GOKiS w Zapolicach 40 000,00 0,00 40 000,00 926 Kultura fizyczna 7 000,00 0,00 7 000,00 92695 Pozostata dziatalnosd 7 000,00 0,00 7 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 7 000,00 0,00 7 000,00 92695-Poprawa warunkow funkcjonowania gminnego stadionu sportowego w m. Strohsko, gm. Zapolice poprzez budow^ budynku szatni oraz zakup wyposazenia 7 000,00 0,00 7 000.00 Razem 1 133 736,59-89 000,00 1 044 736,59 PRZEW< RAP; ICZACV llny Piotr Pai Hrvn/uk
Zalacznik nr 4 do Uchwaty Nr XXVI/158/16 Rady Gminy w Zapolicach z dnia 29 listopada 2016 r. PLANOWANE NA 2015 ROK DOTACJE Z BUDZETU DLA PODMIOTOW NALEZy^CYCH 1 NIENALEZACYCH DO SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH Dzial Rozdzial Tresc Kwota dotacji/ w z / podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansow Nazwa jednostki 578 000,00 235000,00 publicznych 600 60004 Miasto Zdunska Wola-komunikacja zbiorowa 105 000,00 600 60014 Powiat Zdunskowolski 100 000,00 900 90001 Dotacje do przydoinowych oczyszczalni sciekow 30 000,00 921 92109 Gminny Osrodek Kultury i Sportu w Zapolicach 390 000,00 921-92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach 178 000,00 926 92601 Gminny Osrodek Kultury i Sportu w Zapolicach 10 000,00 Jednostki nie nalez^ce do sektora finansow publicznycli Nazwa zadania 290 000,00 21 000,00 754 75412 Ochotnicza Straz Pozarna w Paprotni 3 000,00 801 80101 Rcmbieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Spotecznych -zadania z zakresu oswiaty 160 200.00 801 80103 Rcmbieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Spotecznych -zadania z zakresu oswiaty 129 800,00 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub 851 85195 dofinansowanie zadan zleconych do realizacji 1 000.00 stowarzyszeniom 926 92605 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaii zleconych do realizacji stowarzyszeniom /zadania biezqce w zakresie sportu/ 17 000,00 Ogolem 868 000,00 0,00 256 000,00 PR/.RWmj^ICZ^CY RAJ)y4wni!\ Piofi^Awei Hryniuk