Uchwala Nr XVIII/I04/04 Rady Gminy Regnów z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmian wielkosci planu dochodów i wydatków w budzecie gminy na 2004 rok Na podstawie art.18.ust.2 pkta ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym /Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591, 2002 r. Nr 23 poz.220,nr 62 poz.558 i Nr 113 poz.984,nr 153,poz.1271,Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr.80,poz.717,Nr 162,poz.1568/ oraz art.l09 ust.1 i art.124 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2003r.Nr 15, poz.148, NrA5,poz.391,Nr 65,poz.594,Nr 96,poz.874,Nr 166,poz.1611,Nr 189,poz.1851 i z 2004r. Nr 19,poz.177,Nr 93,poz.890,Nr 121,poz.1264,Nr 123,poz.1291,Nr 21O,poz.2135/ Rada Gminy Regnów uchwala co nastepuje: 1. Zwieksza sie plan dochodów budzetu gminy Regnów na 2004 rok o kwote 35.001,- i zmniejsza sie o kwote 617.603- wg zalacznika Nr 1 poprzez: 1.Zwiekszenie planu dochodów z funduszy celowych na dofinansowanie wlasnych kosztów inwestycji o kwote 25.000,- 2.Zwiekszenie planu dochodów wlasnych gminy o kwote 10.001,- i zmniejszenie o kwote 617.603,- 2 Zwieksza sie plan wydatków budzetu gminy Regnów na 2004 rok o kwote 22.001,- wg zalacznika Nr 2 poprzez: l.zwiekszenie wydatków wlasnych gminy o kwote 22.001,- 3.Zwieksza sie plan przychodów o kwote 617.603,- i zmniejsza o kwote 13.000,-wg zalacznika Nr 3 4.Dokonuje sie zmian w planie nakladów inwestycyjnych na 2004rok wg zalacznika Nr 4. 5. Dokonuje sie zmian w planie nakladów inwestycyjnych na programy wieloletnie wg zalacznika Nr 5. 6. Dokonuje sie zmian w planie przychodów i wydatków srodków specjalnych wg zalacznika Nr 6 7. Dokonuje sie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej wg zalacznika Nr 7. 8. Dochody po zmianach wynosza 3.266.843-, 9. Wydatki po zmianach wynosza 4.134.710,- 10.Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Regnów. 11. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega ogloszeniu - -!""" -- --- - - - -- - -
4 Zalacznik Nr l Nr XVIII/I 04/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku Lp. Dz. Rozdz. Tresc Zwiekszenia Zmniejszenia I. DOCHODYOTRZYMANEZ FUNDUSZY 25.000 - CELOWYCH 600 TRANSPORT I LACZNOSC 25.000-60016 Dro2i publiczne 2minne 25.000 - Dotacjeotrzymanez funduszycelowychna 25.000 - finansowanielub dofinansowaniekosztów realizacjiinwestycjii zakupów inwestycyjnychjednosteksektorafinansów publicznych II. DOCHODY WLASNE GMINY 10.001 617.603 010 ROLNICTWO I LOWIECTWO - 617.603 01010 Infrastruktura wodociagowai sanitacyjna - 617.603 wsi Srodkina dofinansowaniewlasnychinwestycji - 617.603 gminpozyskanez innychzródel 600 TRANSPORT ILACZNOSC 9.221-60016 Drogi publiczne gminne 9.221 - Srodkina dofinansowaniewlasnychinwestycji 9.221 - gminpozyskanez innychzródel 851 Ochrona zdrowia 780-85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 780 - Wplywyz oplatyza zezwoleniana sprzedaz 780 - alkoholu RAZEM 35.001 617.603 PRZIWoDNlClJ\CY G.M..'ki 4
5 Zalacznik Nr 2 Do Uchwaly Rady Gminy Nr XVIIIIl 04/04 Z dnia 30 grudnia 2004 roku Lp. Dz. Rozdz. Tresc Zwiekszenia I. WYDATKI WLASNE GMINY 22.001 600 TRANSPORT I LACZNOSC 13.000 60016 Droi publiczne minne 13.000 Wydatki inwestycyjne 13.000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8.221 75023 Urzedy gmin 8.221 Wydatki biezace w tym: 8.221 -pozostale wydatki biezace 8.221 851 Ochrona zdrowia 780 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 780 Wydatki biezace w tym: 780 -pozostale wydatki biezace 780 RAZEM 22.001 5
Zalacznik Nr 3 Nr X VllI /104/04 z dnia 30 grudnia2004roku Przychody i rozchody zwiazane z finansowaniem niedoboru w 2004 roku /po zmianach! Lp Wyszczególnienie Przychody Wydatki i Rozchody. dotychczasowe po zmianach dotychczasowe po zmianach 1. Wydatki przewyzszajace - - 263.264 867.867 dochodybudzetunie znajdujace pokryciaw planiedochodów 955 2. 957Wolnesrodkiz latubieglych 70.215 70.215 - - 3. 952 Przychody z zaciagnietych 300.725 905.328 kredytów i pozyczek na rynku krajowych 4. 992 Splaty otrzymanych krajowych 107.676 107.676 kredytów i pozyczek /Rozchody/ RAZEM 370.940,- 975.543 370.940 975.543 - --
Zalacznik Nr 4 Nr XVIII/104/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku - ----- -.------- - -.. ---.. -- - -.. T' - ----------- --- L.P Nazwa zadania Wartosc Naklady na 2004r Zródla Finansowania kosztorysowa srodki wlasne lcredyty i pozczki Inne zadania dotychczas. po zmiana dotychcza po zmianach dotychczs. po zmiana dotychczs. po zmianach 1. Dz.OI0ROLNICTWOI WWIECTWO 1.947.303 945.500 945.500 190.172 190.172 137.725 755.328 617.603 - -budowasieciwodociag.wólka Str.,Rylsk,RylskD,Slawk6w 1.122.303 915.000 915.000 159.672 159.672 137.725 755.328 617.603 - /pozyczka /pozyczka! SAPARD -budowasieciwodociagowejregn6w- 25.000 23.500 23.500 23.500 23.500 - - osiedle - budowa zbiornika retencyjnego Regn6w 800.000 7.000 7.000 7.000 7.000 - - - 2. DZ.600TRANSPORTI LACZNOSC 444.002 420.000 433.000 98.262 102.041 150.000 150.000 171.738 180.959 -budowadrogiannoslaw-zofian6wl,2k 172.000 115.000 115.000 - - 75.0ookredyt 75.000kredyt 40.000UM 40.000 -przebudowa drogi Sowidól dl.620m. 60.000 60.000 60.000 - - 60.000 60.000 - - -budowadrogilokalnejregnówdl.502m- 212.002 230.000 230.000 98.262 89.041 - - 131.738 140.959 -budowadrogikazimierzów-annoslaw - 15.000 28.000-13.000 15.000 15.000 SAPARD SAPARD 3. Dl.700GOSPODARKA 12.000 12.000 12.000 12.000 - - - - MIESZKAN!OWA- zakup dzialki 6. Dz.900GOSPODARKA 59.856 - - - - - - - - KOMUNALNAI OCHRONA SRODKOWISKA-udzialyw budowie wysvpiska wpukininie 59.856 - - - - RAZEM INWESTYCJE 2.451.161 1.377.500 1.390.500 300.434 304.213 287.725 905.328 789.341 180.959 7 Dz.750ADMlNISTRACJPUBLlCZNA -zakupkomputerówi oprogramowania 23.000 23.000 3.000 16.000 13.000-7.000 7.000dotacja zlecone z UW 8 Dz.801Oswiatai wychowanie 13.100 13.100 2.553 2.553 - - 10.547 10.547 -zakupkomputerów ARiMR RAZEM 2.451.161 1.413.600 1.426.600 305.987 322.766 300.725 905.328 806.888 198.506 ~D CZACY RADY.. 'C wski
Zalacznik Nr 5 Nr XVIII/104/04 z dnia 30 gmdnia 2004 roku Plan nakladów inwestycyjnych na programy wieloletnie po zmianach L. Nazwa zadania Jednostka Rok rozpocz.i Wartosc Planowan Planowane Naklady w Naklady w Pnewidywa pnewid.n Pnewidy Przew.n Pnewidy p realizujaca zakonczen. kosztorysowa e naklady naklady na latach latach ne naklady akl.na wane akl.2006 wane program zadania zadania w 2004r po nastepnych nast.po na 2005 2005 rok naklady po naklady w 2004 roku zmianach ogólem zmianach po w 2006r zmianch 2007 roku zmianach l. Dz.010 Rolnictwo i Gmina Regn6w 830.000 7.000 7.000 823.000 823.000 50.000 50.000 - - 773.000 Lowiectwo 2004/2006 -budowa zbiornika retencyjnego w 800.000 7.000 7.000 793.000 793.000 20.000 20.000 - - Regnowie 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -przylaczasieciwodoc.regnów 2005/2005 - - -przylacza sieci wodoc.podsk.szl 2005/2005 15.000 - - 15.000 15.000 15.000 15.000 - - - 2. Dz.600 Transport i lacznosc Gmina Regn6w 2004/2005 868.000 15.000 28.000 840.000 840.000 840.000 840.000 - - -przebudowa drogi 703.000 15.000 28.000 675.000 675.000 675.000 675.000 - Kazimierz6w -przebudowa drogi Rylsk Duzy 2005/2005 100.000 - - 100.000 100.000 100.000 100.000 - -przebudowa dro,gislawków 2005/2005 65.000 - - 65.000 65.000 65.000 65.000-3. Dz.900Gospodarka Miasto Rawa 2004/2007 59.856 2.400-57.456 59.856 34.800 37.200 11.424 11.424 11.232 komunalna i ochrona Maz. srodowiska 59.856 2.400-57.456 59.856 34.800 37.200 11.424 11.424 11.232 udzialy w budowie wysypiska w Pukininie RAZEM X l. 757.856 24.400 35.000 l. 720.456 1.722.856 924.800 927.200 11.424 11.424 784.232 Zr6dla finansowania przedsiewzi ia w 2004 i 2005 r. Wyszczególnienie Przebudowa drogi Przebudowa drogi Przebudowa drogi Przyl.sieci wodoc Przyl.sieci wodoc Budowa zbiom Udzialy w budowie Kazimierzów RylskD Slawków Regnów Podsk.Szl retenc.regnów wysypiska Finans. Finans. Finans. Finan.w Finan.w Finan.w Finans Finans. Finans Finans. Finans Finans. Finans Finans w2004r w2005r w 2004r 2005r 2004r. 2005r. w 2004 w 2005 w 2004 w 2005 w 2004 w 2005 w 2004 w 2005 EFRR 514.137 - Budzet panstwa - 68.552- - - - - - - - - - - Budzet gminy 28.000 92.311 58.000-42.000 15.000-15.000 7.000 20.000 2.400 34.800 Urzad Marszalkowski - - - 42.000-23.000 - - - - - - - - Razem 28.000 675.000-100.000-65.000-15.000-15.000 7.000 20.000 2.400 34.800 773.000 PRZEwoDNICZAcy ~~~. ~rtfli~
Zalacznik Nr 6 Nr XVIII/l04/04 z dnia 30 grudnia 2004roku PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SRODKÓW SPECJALNYCH NA 2004 Rok Ipo zmianach! L.P Nazwasrodka Dzial Rozdzial Stan srodków Planowane Planowane Planowane Planowane Planowany specjalnego pienieznych na przychodyw przychody wydatki w wydatki na stan poczatek2004r. 2004r na 2004r po 2004r 2004r. srodków na zmianach po zmianach koniec2005r 1 Drogipubliczne 600 60016 O 1.000,- 2.850,- 1000,- 2.850,- O gminne 2 Oswiatai wychowanie 801 80101 18.578,- 16.200,- 23.450,- 34.778,- 42.028,- O Razem 18.578,- 17.200,- 26.300,- 35.778,- 44.878,- O P~WODNI CY RADy. "pcllowski
-._- o - --- -._.- - -- ---- Zalacznik Nr 7 Nr XVIII/I 04/04 z dnia30 grudnia2004roku PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY SRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 ROK Ipo zmianacbl Dzial 900- Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Rozdzial 90011 - Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej Wyszczególnienie Plan dotychczaso Plan po zmianach Iwv Stan funduszu na poczatek roku 819 819 1. Przychody ogólem 1200 1.951 w tym: 2960- przelewyredystrybucyjne 1200 1.951 Przewidywane wplywy z Urzedu Wojewódzkiego w Lodzi Razem 2.019 2.770 2. Wydatki ogólem w tym: 2.019 2.770 4210 -zakup matenalów i wyposazenia lzakup kwiatów i 700 700 krzewów/ 4300 - zakupuslugpozostalych/ oplataza zanieczyszczenia 1.319 2.070 powietrza! 3. Stan funduszu na koniec roku O O - ----