-wydatki biezace , , ,15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "-wydatki biezace 39843747,63 16 334 403,99 25387956,15"

Transkrypt

1 I - I Cli c 2) umowy, których realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna dla zapewnienia ciaglosci dzialania jednostki i których platnosci Laczne naklady finansowe i limity zobowiazan Suma limitów Lp Nazwa i cel Rozdz Jednostka odpowiedzialna Laczne naklady Limit zobowiazan wydatków lub koordynujaca finansowe przyjetych w latach WPF Razem , , ,15 -wydatki biezace , , ,15 1[b] Abonament RTV,telewizjacyfrowa-Prawidlowa realizacja zadania Gmina Miasto Plock 9777, , ,00 2[b] Dostawa prasy - Prawidlowa realizacja zadania Gmina Miasto Plock , , ,69 3[b] Dostep do internetu i administrowanie siecia internetowa -Prawidlowa Gmina Miasto Plock , , ,29 realizacja zadania " Dowóz uczniów do szkoly-prawidlowarealizacja zadania 4[b] Gmina Miasto Plock , , ,00 Dzierzawa hali pneumatycznej (korty MCS)-Prawidlowa realizacja 5[b] MiejskiZespól Obiektów , , ,00 zadania Sportowych Dzierzawa kamer monitoringuna obiektach Zespolu Boisk Orlik- 6[b] MiejskiZespól Obiektów , , ,00 Prawidlowa realizacja zadania Sportowych Dzierzawa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami MiejskiZespól Obiektów 7[b] towarzyszacymi i wyposazeniem oraz boiska wielofunkcyjnego , , ,00 Sportowych Prawidlowa realizacja zadania 8[b] Energia cieplna-prawidlowa realizacja zadania Gmina Miasto Plock , , ,00 9[b] Energiaelektryczna-Prawidlowarealizacjazadania Gmina Miasto Plock , , ,43 10[b] Funkcjonowanie lodowiska-prawidlowarealizacja zadania MiejskiZespólObiektów Sportowych , , ,00 11[b] Gaz - Prawidlowa realizacja zadania Gmina Miasto Plock , , ,65 12[b] Najem lokali/garazy, czynsze - Prawidlowa realizacja zadania GminaMiastoPlock , , ,80 13[b] Obsluga elektryczno -techniczna - Prawidlowarealizacja zadania Centrum Widowiskowo , , ,00 Sportowe 14[b] Obsluga instalacji sanitarnej -Prawidlowa realizacja zadania Centrum Widowiskowo , , ,00 Sportowe Strona 1

2 -~ 2) umowy, których realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna dla zapewnienia ciaglosci dzialania jednostki i których platnosci Laczne naklady finansowe i limityzobowiazan Lp Nazwa i cel Rozdz Suma limitów Jednostka odpowiedzialna Laczne naklady wydatków lub koordynujaca finansowe Limit zobowiazan przyjetych w latach WPF 15[b] Obsluga prawna - Prawidlowa realizacja zadania Gmina Miasto Plock , , ,00 16[b] Obsluga wejsc na silownie -Prawidlowarealizacja zadania Centrum Widowiskowo , , ,00 Sportowe 17[b] Obsluga weterynaryjna -Prawidlowa realizacja zadania Miejski Ogród Zoologiczny 60000, , ,00 18[b] 19[b] Ochrona budynków stanowiacych wlasnosc Gminy -Miasto Plock - WGMI , , ,10 Prawidlowa realizacja zadania Ochrona obiektów i konwojowanie wartosci pienieznych -Prawidlowa Gmina Miasto Plock , , ,83 realizacja zadania 20[b] Ochrona ppoz - Prawidlowa realizacja zadania Gmina Miasto Plock 35424, , ,69 Odsniezanie powierzchni dachu- Prawidlowa realizacja zadania Centrum Widowiskowo - 21[b] , , ,00 Sportowe 22[b] Ogloszenia prasowe - Prawidlowa realizacja zadania Gmina Miasto Plock , , ,91 23[b] Olej opalowy- Prawidlowa realizacja zadania Gmina Miasto Plock , , ,00 24[b] 25[b] Posilki regeneracyjne dla pracowników UMP (goncy) -Prawidlowa WOP I , , ,00 realizacja zadania Serwis/dzierzawa urzadzen biurowych - Prawidlowa realizacja Gmina Miasto Plock , , ,09 zadania 26[b] Sprzatanie - Prawidlowa realizacja zadania Gmina Miasto Plock , , ,24 27[b] Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Gmina Miasto Plock , , ,16 Prawidlowa realizacja zadania 28[b] Telefony stacjonarne -Prawidlowa realizacja zadania Gmina Miasto Plock , , ,96 29[b] Ubezpieczenia -Prawidlowa realizacja zadania WOP I , , ,00 30[b] Usluga zwalczania szkodników -Prawidlowa realizacja zadania Gmina Miasto Plock 41711,00 0, ,00 31[b] Uslugi bankowe - Prawidlowa realizacja Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej 14050,00 0, ,00 32[b] Uslugi BHP - Prawidlowa realizacja zadania Straz Miejska 33476, , ,00 c c Strona 2

3 --- I 2) umowy, których realizacja w roku budzetowym i Cach nastepnych jest niezbedna dla zapewnie( jaglosci dzialania jednostk lp I Nazwa i cel Rozdz 33[b] IUslugi kominiarskie -Prawidlowa realizacja zadania I 2011 I 2014 ZespólSzkólEkonomiczno I 4 665,30 Kupieckich Gmina Miasto Plock 34[b] Uslugi konserwacyjne -Prawidlowa realizacja zadania ,38 do i których platnosci' Laczne naklady finansowe i limity zobowiazan Suma limitów Jednostka odpowiedzialna Limit z wydatków lub koordynujaca I Laczne finansowe naklady obowiazan przyjetych w latach WPF 1 590, , , ,46, 35[b] Uslugi medyczne -Prawidlowa realizacja zadania Gmina Miasto Plock ,12 36[b] Uslugi pocztowe -Prawidlowa realizacja zadania Gmina Miasto Plock , , , , ,71 Utrzymanie elektrycznych urzadzen zlokalizowanych na drogach i 37[b] lobiektach inzynierskich - Prawidlowa realizacja zadania Miejski Zarzad Dr6g ,00 0, ,00 38[b] IUtrzmanie obiektów inzynierskich - Prawidlowa realizacja zadania Miejski Zarzad Dr6g I ,00 IPubllcznego <!' 39 [b] lutrzymanie obiekt6w mostowych -badania konstrukcji mostu Miejski Zarzad Dróg I ,20 ISolidarnosci- Prawidlowarealizacjazadania 40 [b] IUtrzyn:anie znakowania ulic miasta Plocka - Prawidlowa realizacja I 2012 I 2013 zadania I IMiejski Zarzad Dr6g I ,04 41[b] IUtrzmanie sprawnosci fontann - Prawidlowa realizacja zadania! 2011 I 2015 I!WKSIl I ,00 42[b] IUtymnie zielni i poierzchni wokól budynku-prawidlowa realizacja zadania Centrum Widowiskowo - Sportowe I ,00 43[b] Woa do celów przeciwpozarowych - Prawidlowa realizacja zadania WKSIl I 13000,00 44[b] Woda i scieki -Prawidlowa realizacja zadania I 2011 I 2015 I IGminaMiastoPlock ,53 0, , ,00,67 995,00 0, , , , , , , , , ,84 45[b]IWy~on~anieb~dann:ikrobiologicznych realizacja zadania pr6bekwody- Prawidlowa 46[b] IWynajemi obsluga kabin sanitarnych - Prawidlowa realizacja zadania 47[b] IWyw6~odpa?6w komunalnych i medycznych Prawidlowa realizacja zadania 48[b],Zabez?iecze~ie potrzeb podopiecznych -Prawidlowa realizacja zadania 49 [b],zajecia z native speakerem dla uczni6w Gimnazjum nr 13- Prawidlowa realizacja zadania Zakup i dystrybucja energii elektrycznej dla potrzeb zasilania 50[b] Ilodowiskana PI Stary Rynek - Prawidlowa realizacja zadania 2012 I 2014 I IMiejski Zespól Obiektów ,00 Sportowych WKSIl , Gmina Miasto Plock ,58 Dom Pomocy Spolecznej "Przyjaznych Serc" , Zespól Szkól Nr , I 2013 I IWKSIl 52000, , , , , , , , , , , , ,00 Strona 3

4 I 2) umowy, których realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna dla zapewnienia ciaglosci dzialania jednostki i których platnosci Lp Nazwa i cel Laczne naklady finansowe i limityzobowiazan Suma limitów I Rozdz, Jednostka odpowiedzialna Laczne naklady L' 't b ', wydatków lub koordynujaca I finansowe I Iml zo owlazan I przyjetych w I latach WPF 51[b] IZak~p materialów eksploatacyjnych -Prawidlowa realizacja zadania 52[b] IZak~p materialów pismiennych - Prawidlowa realizacja zadania 53[b] IZakup paliwa - Prawidlowa realizacja zadania 54[b] IZak~p posilków regeneracyjnych - Prawidlowa realizacja zadania 55[b] IZak~p srodków do uzdatniania wody - Prawidlowa realizacja zadania 56[b] IZakup wody pitnej - Prawidlowa realizacja zadania 57[b]IZak~p zywnosci dla zwierzat - Prawidlowa realizacja zadania 58[b] IzakUPzywn~sci i wody dla podopiecznych - Prawidlowa realizacja zadania 59 b IZakup, obsluga serwisowa oprogramowania i systemów [ ] informatycznych - Prawidlowa realizacja zadania 60[b] IZakup/wymiana mat - Prawidlowa realizacja zadania I WOP I , , I 2013 " WOP I ,04 500, I 2015 I 2011, 2014, IGmina Miasto Plock I IStraz Miejska , , , , I 2013 '!MiejSki Zespól Obiektów I 38410,001 0,00 Sportowych 2012 I 2014 I,Osrodek Rodzinnej Pieczy I 6 560, ,00 Zastepczej " 2012 I 2014 ' 'Miejski Ogród Zoologiczny I , ,00 I 2012 I 2014 ' rosrodek Opiekunczo , ,00 IWychowawczy I 2012 I 2014, IGminaMiastoPlock , , I 2014 I IGmina Miasto Plock I , , ,56 500,00 ) , ,00) 5410,00) 3250,00) ,00 ) ,00) ,73I 14615,12 -wydatki majatkowe 0,00 0,00 0,00I c c Strona '4

5 --l - 2) umowy,których realizacjaw roku budzetowymi ~'ach nastepnych jest ni~zbednadla zapewnien(';laglosci dzialaniajednostki i któryc przypadajaw okresie dluzszymniz rok h platnosci Limitywydatków na prz, edsiewziecia ' Lp I NazwaIcel Okresrealizacji Rozdz I 2013 I 2014 I Razem , , , , ,00 -wydatki biezace, , , , [b] IAbo~amentRTV,telewizjacyfrowa-Prawidlowarealizacjazadania ,00' 2[b] IDostawaprasy- Prawidlowarealizacjazadania 55126, ,37 3 [b] IDostep~o internetui a?ministrowaniesiecia internetowa- Prawidlowa I 2011 I 2015 I I ,63' , ,00 realizacjazadania 400,00 4 [b] IDo~óz uczniówdo szkoly- Prawidlowarealizacja'zadania I 2012 I 2014 I I 17700, ,00 5 [b] IDzierzawah~lipneumatycznej (korty MCS)- Prawidlowa realizacja I 2012 I 2014 I I ,001 '" ,00 zadania 6 [b] IDzierzawakamermonitoringuna obiektachzespolu BoiskOrlik- I 2012 I 2016 I I , , ,001 2 Prawidlowarealizacjazadania 7[b] Itowarzyszacymi Dzierzawa sali gimnastycznej iwyposa:teniem wraz oraz z pomieszczeniami boiska wielofunkcyjnego- I 2012 I 2014 I , ,00 Prawidlowa realizacja zadania 8[b] IEnergiacieplna- Prawidlowarealizacjazadania , ,00 9[b] Energia elektryczna -Prawidlowa realizacja zadania , , , ,00 10 [b] Fun~cjonowanielodowiska- Prawidlowarealizacjazadania , [b] IGaz-Prawidlowarealizacjazadania , ,73 12 [b] INaj~mlokali/garazy, czynsze- Prawidlowarealizacjazadania I 2012 I I , , , [b] IObs~uga elektryczno -techniczna - Prawidlowa realizacja zadania I 2012 I 2014 I I , ,00 14[b] IObs~Uga instalacji sanitarnej - Prawidlowarealizacjazadania 45000, ,00 15[b] Obsluga prawna - Prawidlowarealizacjazadania , ,00 050, ,00 200,00 300, ,00 16 [b] Obs~ugawejsc na silownie-prawidlowarealizacjazadania I 2012 I 2014 I I , ,00 s trona l ::II I

6 1 2) umowy, których realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna dla zapewnienia ciaglosci dzialania jednostki i których platnosci Limitywydatków na przedsiewziecia Lp Nazwai cel 17[b] Obsluga weterynaryjna -Prawidlowa realizacja zadania Rozdz I , , [b] Ochrona budynków stanowiacych wlasnosc Gminy -Miasto Plock- Prawidlowa realizacja zadania , ,67 19 [b] IOc~ron~ obiekt~w i ko~wojowanie wartosci pienieznych -Prawidlowa realizacjazadanra , ,65 20[b] Ochrona ppoz - Prawidlowa realizacja zadania 16531, ,68 21 [b] Ods~iezanie powierzchni dachu - Prawidlowa realizacja zadania , ,00 22[b] IOgloszenia prasowe - Prawidlowa realizacja zadania , ,51 23[b] Olej opalowy -Prawidlowa realizacja zadania , , , ,00 24 [b] Pos!lki r~genera?yjne ~Ia pracowników UMP (goncy) -Prawidlowa realizacja zadanra 2012 I 2013 I I 15180,00 25[b] ISerwi~/dzie~awa urzadzen biurowych - Prawidlowa realizacja zadanra 2011 I 2014 I I , ,71 26[b] Sprzatanie - Prawidlowa realizacja zadania , ,00 27 [b] $wiadczenie uslug telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Prawidlowarealizacjazadania , , , ,00 28[b] ITelefony stacjonarne -Prawidlowa realizacja zadania , , , , ,00 29[b] Ubezpieczenia - Prawidlowa realizacja zadania 2012 I 2014 I I , ,00 30 [b] Usluga zwalczania szkodników -Prawidlowa realizacja zadania 31[b] IUslugibankowe - Prawidlowa realizacja 2012 I , I , ,00 32[b] IUslugi BHP - Prawidlowa realizacja zadania publicznego 2011 I , ,00 33[b] IUslugi kominiarskie -Prawidlowa realizacja zadania publicznego 2011 I ,00 52,00 34[b] IUslugi konserwacyjne - Prawidlowa realizacja zadania 2011 I 2014 I I ,31 --L ,15 c C Strona '2

7 --- I 2) umowy, których realizacja w roku budzetowym i LALach nastepnych jest niezbedna dla zapewniec ;ia9loscidzialania jednostki i których platnosci" Limity wydatków na przedsiewziecia Lp Nazwa i cel Rozdz [b] Uslugimedyczne - Prawidlowa realizacja zadania , ,83 350,00 36[b] Uslugi pocztowe - Prawidlowarealizacja zadania , ,69 350,00 37[b] Utrzymanie elektrycznych urzadzen zlokalizowanych na drogach i ,00 obiektach inzynierskich-prawidlowarealizacjazadania 38[b] Utrzymanie obiektów inzynierskich-prawidlowarealizacjazadania , , ,00 39[b] Utrzymanie obiektów mostowych -badania konstrukcji mostu , ,00 Solidarnosci - Prawidlowa realizacja zadania 40[b] Utrzymanie oznakowania ulic miasta Plocka -Prawidlowa realizacja ,00 zadania 41[b] Utrzymanie sprawnosci fontann -Prawidlowa realizacjazadania , , ,00 42[b] Utrzymanie zieleni i powierzchni wokól budynku - Prawidlowa , ,00 realizacja zadania 43[b] Woda do celów przeciwpozarowych -Prawidlowa realizacjazadania , ,00 44[b] Woda i scieki - Prawidlowa realizacja zadania , , ,00 45[b] 46[b] 47[b] 48[b] Wykonywanie badan mikrobiologicznych próbek wody - Prawidlowa 19720, ,00 realizacja zadania Wynajem i obsluga kabin sanitarnych - Prawidlowa realizacja zadania , ,00 Wywóz odpadów komunalnych i medycznych -Prawidlowa realizacja zadania Zabezpieczenie potrzeb podopiecznych -Prawidlowa realizacja zadania , ,62 350, , ,00 49[b] Zajecia z native speakerem dla uczniów Gimnazjum nr , ,00 Prawidlowa realizacja zadania Zakup i dystrybucja energii elektrycznej dla potrzeb zasilania 50[b] lodowiska na PI Stary Rynek -Prawidlowa realizacja zadania Zakup materialów eksploatacyjnych - Prawidlowa realizacjazadania 51[b] Zakup materialów pismiennych -PraWidlowa realizacja zadania 52[b] , , ,00 Strona 3

8 I 2) umowy których realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna dla zapewnienia ciaglosci dzialania jednostki i których platnosci Limity wydatków na przedsiewziecia Lp Nazwai cel od do Rozdz I [b]!Zakup paliwa - Prawidlowa realizacja zadania I , , ,00 54 [b] IZak~p posilków regeneracyjnych -Prawidlowa realizacja zadania , ,00 55 [b] IZak~p srodków do uzdatniania wody -Prawidlowa realizacja zadania ,00 56[b] IZakup wody pitnej- Prawidlowarealizacja zadania 2 900,00 350,00 57 [b]!zak~p zywnosci dla zwierzat - Prawidlowa realizacja zadania, , ,00 58[b],zakup zywn~sci i wody dla podopiecznych -Prawidlowa realizacja zadania , ,00 59 b!zakup, obsluga serwisowa oprogramowania i systemów [ ] informatycznych- Prawidlowa realizacja zadania 60[b]!Zakup/wymiana -wydatki majatkowe mat - Prawidlowa realizacja zadania , ,12-0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c (~ Strona "' 4

9 I ~ 2) umowy, których realizacja w roku budzetowym i ~tach nastepnych jest ~iezbedna dla zapewnie(;ia9losci dzialania jednostki i których platnosci" limity wydatków na przedsiewziecia Lp Nazwa i cel Rozdz Razem , , , , ,00 -wydatki biezace 1[b] Abonament RTV,telewizjacyfrowa-Prawidlowarealizacjazadania [b] Dostawa prasy - Prawidlowa realizacja zadania 3[b] 4[b] 5[b] Dostepdo internetui administrowaniesieciainternetowa-prawidlowa realizacja zadania Dowóz uczniów do szkoly-prawidlowa realizacja zadania Dzierzawa hali pneumatycznej (korty MCS) - Prawidlowa realizacja zadania Dzierzawakamermonitoringuna obiektachzespoluboiskorlik- 6[b] Prawidlowarealizacjazadania Dzierzawa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami 7[b] towarzyszacymi i wyposazeniem oraz boiska wielofunkcyjnego - Prawidlowarealizacjazadania 8[b] Energia cieplna -Prawidlowa realizacja zadania 9[b] Energia elektryczna -Prawidlowarealizacjazadania [b] Funkcjonowanie lodowiska -Prawidlowa realizacja zadania 11[b] Gaz- Prawidlowarealizacjazadania , , , , ,00 12[b] Najem lokali/garazy, czynsze - Prawidlowa realizacja zadania , , , , ,00 13[b] Obsluga elektryczno -techniczna -Prawidlowa realizacja zadania 14[b] Obsluga instalacjisanitarnej - Prawidlowarealizacja zadania 15[b] Obsluga prawna -Prawidlowa realizacja zadania [b] Obsluga wejsc na silownie - Prawidlowa realizacja zadania Strona 1

10 --- I 2) umowy, których realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna dla zapewnienia ciaglosci dzialania jednostki i których platnosci Limity wydatków na przedsiewziecia Lp Nazwa i cel Rozdz [b] Obsluga weterynaryjna - Prawidlowa realizacja zadania 18[b] Ochrona budynków stanowiacych wlasnosc Gminy - MiastoPlock- Prawidlowa realizacja zadania 19[b] Ochrona obiektów i konwojowanie wartosci pienieznych -Prawidlowa realizacja zadania 20[b] Ochrona ppoz - Prawidlowa realizacja zadania 21[b] Odsniezanie powierzchnidachu- Prawidlowa realizacja zadania 22[b] Ogloszenia prasowe - Prawidlowa realizacja zadania 23[b] Olej opalowy - Prawidlowa realizacja zadania " 24[b] 25[b] Posilki regeneracyjne dla pracowników UMP (goncy) -Prawidlowa realizacja zadania Serwis/dzierzawa urzadzen biurowych -Prawidlowa realizacja zadania [b] Sprzatanie - Prawidlowa realizacja zadania 27[b] Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Prawidlowa realizacja zadania 28[b] Telefony stacjonarne - Prawidlowarealizacja zadania [b] Ubezpieczenia - Prawidlowa realizacja zadania 30[b] Usluga zwalczania szkodników -Prawidlowa realizacja zadania 31[b] Uslugibankowe -Prawidlowa realizacja [b] Uslugi BHP - Prawidlowarealizacja zadania [b] Uslugi kominiarskie -Prawidlowa realizacja zadania [b] Uslugi konserwacyjne - Prawidlowa realizacja zadania c~ c Strona :2

11 I 2) umowy, których realizacja w roku budzetowym i Lach nastepnych jest niezbedna dla zapewnie(_~ia9losci dzialania jednostki i których platnosci' Limitywydatków na przedsiewziecia Lp Nazwa i cel Rozdz [b] Uslugi medyczne - Prawidlowa realizacja zadania [b] Uslugi pocztowe - Prawidlowa realizacja zadania [b] 38[b] 39[b] 40[b] 41[b] 42[b] 43[b] Utrzymanie elektrycznych urzadzen zlokalizowanych na drogach i obiektach inzynierskich -Prawidlowa realizacja zadania Utrzymanie obiektów inzynierskich - Prawidlowa realizacja zadania Utrzymanie obiektów mostowych -badania konstrukcji mostu Solidarnosci - Prawidlowa realizacja zadania Utrzymanie oznakowania ulic miasta Plocka -Prawidlowa realizacja zadania Utrzymanie sprawnosci fontann -Prawidlowa realizacja zadania Utrzymanie zieleni i powierzchni wokól budynku - Prawidlowa realizacja zadania Woda do celów przeciwpozarowych -Prawidlowa realizacja zadania [b] Woda i scieki - Prawidlowa realizacja zadania [b] 46[b] 47[b] 48[b] 49[b] Wykonywanie badan mikrobiologicznych próbek wody -Prawidlowa realizacja zadania Wynajem i obsluga kabin sanitarnych -Prawidlowa realizacja zadania Wywóz odpadów komunalnych i medycznych -Prawidlowa realizacja zadania Zabezpieczenie potrzeb podopiecznych -Prawidlowa realizacja zadania Zajecia z native speakerem dla uczniów Gimnazjum nr Prawidlowa realizacja zadania Zakup i dystrybucja energii elektrycznej dla potrzeb zasilania 50[b] lodowiska na PI Stary Rynek - Prawidlowa realizacja zadania Zakup materialów eksploatacyjnych - Prawidlowa realizacja zadania 51[b] [b] Zakup materialów pismiennych - Prawidlowa realizacja zadania Strona 3

12 I 2) umowy, których realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna dla zapewnienia ciaglosci dzialania jednos Lp Nazwai cel 53[b] Zakup paliwa - Prawidlowa realizacja zadania 54 [b] Zak~p posilków regeneracyjnych -Prawidlowarealizacjazadania 55 [b],zak~p srodków do uzdatniania wody - Prawidlowa realizacja zadania 56[b] Zakup wody pitnej - Prawidlowa realizacja zadania od do Rozdz' 2018 ki i których platnosci Limitywydatkó w na przedsiewziecia Zak~p :zywnosci dla zwierzat - Prawidlowa realizacja zadania ' 58 [b]' Zakup :zywn~sci i wody dla podopiecznych -Prawidlowa realizacja zadania Zakup,obslugaserwisowaoprogramowaniai systemów 59[b] linformatycznych -Prawidlowa realizacja zadania 60[b] IZakup/wymiana mat -Prawidlowa realizacja zadania wydatki majatkowe 0,00 0,00 0,0 o 0,00 0,00 c c Strona '4

Zarządzenie Nr 1135/2011

Zarządzenie Nr 1135/2011 Zarządzenie Nr 1135/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 grudnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników miejskich jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań związanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 491/2011

Zarządzenie Nr 491/2011 Zarządzenie Nr 491/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 czerwca 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników miejskich jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań związanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2629/2012

Zarządzenie Nr 2629/2012 Zarządzenie Nr 2629/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników miejskich jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań związanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - część B

Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - część B Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - część B Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia Okres realizacji

Bardziej szczegółowo

Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł)

Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł) INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIEWYMAGALNYCH WYKAZANYCH W SPRAWOZDANIU Rb-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROKU. Dział,rozdział, paragraf Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 179,17 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzesko

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzesko Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/214/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2016 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzesko Wieloletnia Prognoza Finansowa

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY WAG AN (EC 4410 4400 4430 4280

RADA GMINY WAG AN (EC 4410 4400 4430 4280 WAG AN (EC 4400 Podroze stuzbowe Czynsz za lokal Ubezpieczenie budynku, sprzetu i inne optaty 100 118 50 85213 4130 4130 Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobieraja.ce niektore swiadczenia

Bardziej szczegółowo

Zbiorczo przedsięwzięcia. Strona 1

Zbiorczo przedsięwzięcia. Strona 1 Rok Zbiorczo przedsięwzięcia 1) programy, projekty lub zadania (razem) Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji programów z udziałem środków UE ZAŁĄCZNIK NR 4 na dzień 31 grudnia 2011 r.

Informacja z realizacji programów z udziałem środków UE ZAŁĄCZNIK NR 4 na dzień 31 grudnia 2011 r. Informacja z realizacji programów z udziałem środków UE ZAŁĄCZNIK NR 4 na dzień 31 grudnia 2011 r. Strona 175 L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Realizacja programu COMENIUS - Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43. 2. 710 Działalność usługowa 646.48 646.48

1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43. 2. 710 Działalność usługowa 646.48 646.48 Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie kwota 1 2 3 4 5 zmniejszenie zwiększenie 1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

IX. Uzasadnienie do planu dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok

IX. Uzasadnienie do planu dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok IX. Uzasadnienie do planu dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 191

Bardziej szczegółowo

Zbiorczo przedsięwzięcia

Zbiorczo przedsięwzięcia Rok Razem Zbiorczo wydatki bieżące wydatki majątkowe Zbiorczo przedsięwzięcia 1) programy, projekty lub zadania (razem) Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia, programy i zadania na lata

Przedsięwzięcia, programy i zadania na lata Załącznik nr 3 do Uchwały nr VI/55/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 marca 2011 r. Lp. Załącznik nr 3 do Uchwały nr IV/30/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 stycznia 2011 r. Przedsięwzięcia, programy

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany uchwaly nr XXXV/199/09z dnia 29.12.2009 r. w sprawie budzetu powiatu na 201O~ol.<.

w sprawie zmiany uchwaly nr XXXV/199/09z dnia 29.12.2009 r. w sprawie budzetu powiatu na 201O~ol.<. Uchwala nr XLVUl1263/1O Rady Powiatu Wolowskiego z dnia 4 listopada 2010 r w sprawie zmiany uchwaly nr XXXV/199/09z dnia 29122009 r w sprawie budzetu powiatu na 201O~ol< Na podstawie art 211, 212, 222,

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięc realizowanych w latach 2011-2015

Wykaz przedsięwzięc realizowanych w latach 2011-2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr IV/18/2011 z dnia 26.01.2011 - część A Wykaz przedsięwzięc realizowanych w latach 2011-2015 Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANE DOCHODY W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ - zadania własne, zlecone* NA ROK 2016 (w złotych) DZIAŁ ROZDZIAŁ N A Z W A WYKONANIE na 31.08.2015r.

PROGNOZOWANE DOCHODY W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ - zadania własne, zlecone* NA ROK 2016 (w złotych) DZIAŁ ROZDZIAŁ N A Z W A WYKONANIE na 31.08.2015r. 4 Załącznik Nr 1... /nazwa jednostki/ PROGNOZOWANE DOCHODY W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ - zadania, zlecone* NA ROK 2016 DZIAŁ ROZDZIAŁ N A Z W A WYKONANIE na 31.08.2015r. Przewidywane wykonanie na 31.12.2015r.

Bardziej szczegółowo

Skladki na ubezpieczenie spoteczne. Uczeszczanie dzieci do przedszkola znajdujacego sie poza terenem gminy. Oddzial przedszkolny w Niszczewach

Skladki na ubezpieczenie spoteczne. Uczeszczanie dzieci do przedszkola znajdujacego sie poza terenem gminy. Oddzial przedszkolny w Niszczewach 80104 Przedszkola 7.131 527 Skladki na ubezpieczenie spoteczne 91 13 4330 Uczeszczanie dzieci do przedszkola znajdujacego sie poza terenem gminy 6. 80 1 03 Oddzial przedszkolny w Niszczewach 156.267 Wydatki

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011-2020 W uchwale w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , , ,49 0,00 0,00 0,00

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , , ,49 0,00 0,00 0,00 Dokument podpisany elektronicznie Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2025 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXX/406/2017 Rady Gminy Szemud z dnia 19.05.2017 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Zmiany wydatków budżetowych i planu finansowego na 2013 rok Załącznik nr 1 do zarzadzenia nr 2/13 Wójta Gminy Wólka z dnia 15 stycznia 2013 r.

Zmiany wydatków budżetowych i planu finansowego na 2013 rok Załącznik nr 1 do zarzadzenia nr 2/13 Wójta Gminy Wólka z dnia 15 stycznia 2013 r. Zmiany wydatków budżetowych i planu finansowego na 2013 rok Załącznik nr 1 do zarzadzenia nr 2/13 Wójta Gminy Wólka z dnia 15 stycznia 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Bardziej szczegółowo

"Część B - Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)

Część B - Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/138/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 kwietnia 2012 r. "Część B - Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) Lp.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr V1/710/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Zarządzenie Nr V1/710/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 28 sierpnia 2014 roku Zarządzenie Nr V1/710/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania planu fmansowego Lubartowskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2014 roku.

Bardziej szczegółowo

. z dnia 2 sierpnia2012 r.

. z dnia 2 sierpnia2012 r. UCHWALA NR XXII/163/12 RADY POWIATU WOLOWSKIEGO. z dnia 2 sierpnia2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wolowskiego na lata 20122024. Na podstawie art. 226, art. 2~7.ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W uchwalonym przez

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki Stanisława Staszica Koszalin. Wydatki

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki Stanisława Staszica Koszalin. Wydatki Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin Koszalin, dn. 17.02.2014 r. Plan finansowy wydatków na 2014 rok wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. (URM - XXXVIII/578/2013-19.12.2013 r.)

Bardziej szczegółowo

OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO. Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jst. Splata odsetek WFOSiGW Torun ROZNE ROZLICZENIA

OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO. Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jst. Splata odsetek WFOSiGW Torun ROZNE ROZLICZENIA Energia elektryczna Zakup materialow, paliwa, umundurowania Oplata za abonament RTV Przegl^d techniczny sprawnosci i wartosci uzytkowej budynku Zakup kostki brukowej, obrzeza i krawezniki Malowanie budynku

Bardziej szczegółowo

Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł)

Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł) INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIEWYMAGALNYCH WYKAZANYCH W SPRAWOZDANIU Rb-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROKU. Dział,rozdział, paragraf Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 516,07 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarzad Powiatu Nowodworskiego

Zarzad Powiatu Nowodworskiego ZARZl\D w Nowym Dworze Mazowieckim u I. Mazowiecka 10 05-JOO Nowy DwÓr Mazowiecki Uchwala Nr 167 /2008 Zarzadu Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 sierpnia 2008 w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2008

Bardziej szczegółowo

UCHWA2LA NR XXIV/118/2016 RADY GMINY W DASZYNIE z dnia 16 lutego 2016 roku. w sprawie zmian w budzecie gminy Daszyna na 2016 rok

UCHWA2LA NR XXIV/118/2016 RADY GMINY W DASZYNIE z dnia 16 lutego 2016 roku. w sprawie zmian w budzecie gminy Daszyna na 2016 rok RADA GMfNY w Daszynie UCHWA2LA NR XXIV/118/2016 RADY GMINY W DASZYNIE z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Daszyna na 2016 rok Napodstawie art. 18 ust. 2pkt 4, pkt 9 lit. d" oraz

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY WAGANtEC

WOJT GMINY WAGANtEC 87-731 WAGANtEC 4400 Czynsz za lokal Ubezpieczenie budynku, sprzetu i inne optaty Zakup uslug zdrowotnych 118 50 85213 4130 4130 Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobieraja.ce niektore

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1778 SPRAWOZDANIE ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO BZURA z wykonania budżetu za rok 2011 Budżet Związku Międzygminnego BZURA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr 220/07 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 27.XII. 2002 dotyczącego

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PLAN FINANSOWO-RZECZOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK OŚRODEK SPORTU I REKREACJI (nazwa dysponenta budżetu) AL. CHOPINA 8, 87-800 WŁOCŁAWEK A - DOCHODY w złotych Kategoria zadania (, BP,

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości. Założenia do prognoz dochodów bieżących

Objaśnienia przyjętych wartości. Założenia do prognoz dochodów bieżących Objaśnienia przyjętych wartości Założenia do prognoz dochodów bieżących W przypadku podstawowych rodzajów dochodów bieżących przyjęto następujące założenia: 1) struktura dochodów będzie zgodna z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

zarządza się, co następuje:

zarządza się, co następuje: Zarządzenie Nr 1598/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 października 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska uprawnień do zaciągania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ Ocena wykonania dochodów

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ Ocena wykonania dochodów DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W uchwalonym w dniu 20 grudnia 2012 roku na sesji Sejmiku Województwa Śląskiego planie finansowym dla Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrz Miasta Pieszycach z dnia 27.XII.2002 dotyczącego Zakładowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 70005-2110 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2014 rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo owi 1 920 397,00 1 732 828,78 90,23 0,00 0,00 70005-4270 Zakup usług remontowych 0,00

Bardziej szczegółowo

I. WYDATKI GMINY MIASTO SŁUPSK

I. WYDATKI GMINY MIASTO SŁUPSK I. WYDATKI GMINY MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział N a z w a Kwota w złotych 1 2 3 4 5 6 1. 750 Administracja publiczna 644 000 75011 Urzędy wojewódzkie 644 000 547 433 83 155 13 412 2. 751 Urzędy naczelnych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012 Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/183/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2009

Uchwała Nr XXV/183/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2009 Uchwała Nr XXV/183/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2009 Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit d, lit i, pkt 10 i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R. Dział 801 Rozdział 80102 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R. Symbol paragraf u Nazwa paragrafu Plan

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 110/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 13 sierpnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 110/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 13 sierpnia 2012 roku Zarządzenie Nr 110/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

-po stronie dochodów zl, w tym zadania zlecone zl

-po stronie dochodów zl, w tym zadania zlecone zl Zarzadzenia Nr 42/2007 Wójta Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy na 2007 r. Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr ~\~../.l-.~l/.1t. Zarzadu Powiatu w Rybniku z dnia 9 listopada 2011r. Zarzad Powiatu uchwala:

Uchwala Nr ~\~../.l-.~l/.1t. Zarzadu Powiatu w Rybniku z dnia 9 listopada 2011r. Zarzad Powiatu uchwala: Uchwala Nr ~\~../.l-.~l/.1t. Zarzadu Powiatu w Rybniku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: Przyjecia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu rybnickiego na lata 2012-2020 Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

- Radzie Miejskiej w Ujezdzie -Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania.

- Radzie Miejskiej w Ujezdzie -Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania. Zarzadzenie Nr 0050.61.2011 Burmistrza Ujazdu z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie przedlozenia projektu uchwaly wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ujazd na lata 2012-2015 Na podstawie art.230 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/106/2012 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/106/2012 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok UHWAŁA NR XV/106/2012 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIEKIEGO z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Na podstawie art 12, pkt 5,9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011 roku Uchwała Nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII Rady Powiatu w Lesku z dnia 4 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XXVII Rady Powiatu w Lesku z dnia 4 grudnia 2012 r. Uchwała Nr XXVII.158.2012 Rady Powiatu w Lesku z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2013 2030 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 87/2011 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część informacyjna

Bardziej szczegółowo

W zł. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 2 550 702,00 0,00 0,00 2 550 702,00

W zł. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 2 550 702,00 0,00 0,00 2 550 702,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/109/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 lipca 2007 r. Zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2007 r. Plan na 2007 r. Zwiększenie Zmniejszenie Plan

Bardziej szczegółowo

Administracja publiczna

Administracja publiczna 2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA 2.1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW 750 Administracja publiczna 1 854 800 75011 751 Urzędy wojewódzkie 1 854 800 Wynagrodzenia osobowe

Bardziej szczegółowo

A. 2 Etaty 31 31

A. 2 Etaty 31 31 Dział 926 Rozdział 92695 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDśETOWYCH NA ROK 214 Poz. Nazwa Wykonanie Plan budŝ. BT-2 (w złotych) 1 2 3 4 5 A 1 Plan finansowy kosztów

Bardziej szczegółowo

Realizacja Wydatków Budzetowych

Realizacja Wydatków Budzetowych KB 2011.10.110.307.0 Budzet Glowny Urzad Gminy Nadarzyn Realizacja Wydatków Budzetowych Plan do: 2011-06-30 Wyk.do: 2011-06-30 Klasyfikacja Nazwa 010 01010 4270 49 40 49 384,50 99,97 15,50 010 01010 4300

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR XL /349 /2010 RADY POWIATU SANDOMIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu sandomierskiego na 2010 rok.

UCHWAŁA NR NR XL /349 /2010 RADY POWIATU SANDOMIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu sandomierskiego na 2010 rok. UCHWAŁA NR NR XL /349 /2010 RADY POWIATU SANDOMIERSKIEGO w sprawie zmiany budżetu powiatu sandomierskiego na 2010 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Przedszkole w Ujsołach. Plan

Przedszkole w Ujsołach. Plan Załącznik Nr 12 Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych wykonanie planów finansowych dochodów oraz wydatków nimi finansowanych stan na 31.12.2015 r. wg sprawozdania Rb 34 Przedszkole w Ujsołach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za 2011 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za 2011 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 216/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 26.03.2012r. Wykonanie budŝetu za 2011 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Wydatki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN ZA 2012 R.

SPRAWOZDANIE ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN ZA 2012 R. - ZARZĄD ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUOŻET'U ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN ZA 2012 R. Żary, marzec 2013r. / Uwagi wstępne Budżet Łużyckiego Związku Gmin na rok 2012 uchwalony został 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2556/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr 2556/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 października 2012 r. UCHWAŁA Nr 2556/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 października 2012 r. w sprawie: dokonania zmiany planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2019 r. Poz. 935 UCHWAŁA NR IV/20/2018 RADY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2019 r. Poz. 935 UCHWAŁA NR IV/20/2018 RADY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 2019 r. Poz. 935 UCHWAŁA NR IV/20/2018 RADY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/218/2018

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLI/229/13 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 27 czerwca 2013 roku Plan wydatków majątkowych na 2013 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 51 ust.1

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodki Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodki Pomocy Społecznej Strona 1 Miejski Ośrodki Pomocy Społecznej Plan dochodów 2013 Dział Rozdz 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy pomocy społecznej 0830 Wpływy z usług - za pobyt w domu opieki społecznej 85203 Ośrodki wsparcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI :47:08 Strona 1

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI :47:08 Strona 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI 2016-01-07 11:47:08 Strona 1 Razem: 010 01030 01095 020 02001 400 40002 600 60004 60013 60014 60016 60095 630 63003 700 70005 100 200 000,00 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 260/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 260/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 6/6 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 3 czerwca 6 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 6 r. Na podstawie art. 3

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf. Transport i łączność ,40 Drogi publiczne wojewódzkie ,00

Dział Rozdział Paragraf. Transport i łączność ,40 Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIX/211/13 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 25 kwietnia 2013 roku Plan wydatków majątkowych na 2013 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

RADAGMINY J Waganiec

RADAGMINY J Waganiec 87-73 J Waganiec 10. 758 ROZNE ROZLICZENIA 250.000,00 75818 4810 4810 4810 Rezerwy ogolne i celowe Rezerwa ogolna Rezerwa celowa (zarz^dzanie kryzysowe) Rezerwa celowa (projekty EPS) 250.000,00 22. 31.000,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej Załącznik Nr 5 1 do sprawozdania Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej Wykonanie budżetu za 2007r Zestawienie zbiorcze Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAMÓWIEŃ UDZIELANYCH PRZEZ WFOŚiGW w WARSZAWIE NA 2017 ROK

PLAN ZAMÓWIEŃ UDZIELANYCH PRZEZ WFOŚiGW w WARSZAWIE NA 2017 ROK Rodzaj zamówienia PLAN ZAMÓWIEŃ UDZIELANYCH PRZEZ WFOŚiGW w WARSZAWIE NA 2017 ROK Lp. ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO, O KTÓRYCH

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 155/65/2012 W Ó J T A G M I N Y J E D L I Ń S K z dnia 30 listopada 2012 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 155/65/2012 W Ó J T A G M I N Y J E D L I Ń S K z dnia 30 listopada 2012 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 155/65/2012 W Ó J T A G M I N Y J E D L I Ń S K z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI :49:43 Strona 1

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI :49:43 Strona 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI 2015-01-28 12:49:43 Strona 1 Razem: 010 01030 020 02001 400 40002 600 60004 60013 60014 60016 630 63003 na programy finansowane ze środków z art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 48/09 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 31 grudnia 2009 roku

Zarządzenie nr 48/09 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 31 grudnia 2009 roku Zarządzenie nr 48/09 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BUDŻETU SPZOZ BISKUPIEC ZA 2009 ROK PRZYCHODY

SPRAWOZDANIE Z BUDŻETU SPZOZ BISKUPIEC ZA 2009 ROK PRZYCHODY Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r. SPRAWOZDANIE Z BUDŻETU SPZOZ BISKUPIEC ZA 2009 ROK PRZYCHODY Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia ulegają zmianie, ponieważ są uzależnione

Bardziej szczegółowo

Dział 851 ochrona zdrowia plan : ,00 zł wykonanie : ,69 zł 95,19 % planu

Dział 851 ochrona zdrowia plan : ,00 zł wykonanie : ,69 zł 95,19 % planu Zdzieszowice, dnia 24.03.2016 r. Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych za 2015 rok na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAMÓWIEŃ UDZIELANYCH PRZEZ WFOŚiGW w WARSZAWIE NA 2019 ROK

PLAN ZAMÓWIEŃ UDZIELANYCH PRZEZ WFOŚiGW w WARSZAWIE NA 2019 ROK Rodzaj zamówienia PLAN ZAMÓWIEŃ UDZIELANYCH PRZEZ WFOŚiGW w WARSZAWIE NA 2019 ROK Lp. ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na WYDATKI 2011-11-15 14:04:54 Strona 1 Razem: 010 01030 020 02001 400 40002 600 60004 na programy finansowane ze środków z art. 5 119 375 317,00 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 Izby rolnicze 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 439/2018 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 439/2018 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 maja 2018 r. UCHWAŁA NR 439/218 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 maja 218 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 218 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 /08. Burmistrza Czechowic Dziedzic z dnia 26 sierpnia 2008 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 /08. Burmistrza Czechowic Dziedzic z dnia 26 sierpnia 2008 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 /08 Burmistrza Czechowic Dziedzic z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GROMADZONE PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE M I A S T O Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/48/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VIII/48/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR VIII/48/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W przyjętej uchwale Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR XL /351/2010 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Rady Powiatu w Sandomierzu na 2010 rok.

UCHWAŁA NR NR XL /351/2010 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Rady Powiatu w Sandomierzu na 2010 rok. UCHWAŁA NR NR XL /351/2010 RADY POWIATU W SANDOMIERZU w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

PREZYDE\T MIASTAGORZOWAWLKP.

PREZYDE\T MIASTAGORZOWAWLKP. PREZYDE\T MIASTAGORZOWAWLKP. Zarzadzenie Nr.1!1.~.../III/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia a.q.pazdziernika 2012r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. W STRZEGOMIU ROK 2007 PLAN

WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. W STRZEGOMIU ROK 2007 PLAN WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. W STRZEGOMIU ROK 2007 PLAN PLAN FINANSOWY 2007 WYKONANIE Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Lp. Źródło przychodów Plan Wykonanie Plan 2007 1. Sprzedaż wody 2.463.000

Bardziej szczegółowo

-. ZARZADZENIE Nr 18/2007 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYN z dn'ia31 lipca 2007.

-. ZARZADZENIE Nr 18/2007 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYN z dn'ia31 lipca 2007. -. ZARZADZENIE Nr 18/2007 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYN z dn'ia31 lipca 2007. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na rok 2007. Na podstawie art.186 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Gospodarka mieszkaniowa 3 566, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 566, ,00

Budżet na rok Gospodarka mieszkaniowa 3 566, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 566, ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr 136/15 z dnia 2015-09-28 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 566,00 3 566,00 70005 Gospodarka gruntami i

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść

Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku 80101 Szkoły podstawowe 2 232 278,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia 102 055,00 dodatki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/227/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2012 roku

Uchwała Nr XXXII/227/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2012 roku Uchwała Nr XXXII/227/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY ŁOSOSINA DOLNA NA LATA

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY ŁOSOSINA DOLNA NA LATA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 87/XI/11 Rady Gminy w z d 7 października 2011 roku WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY ŁOSOSINA DOLNA NA LATA 2011-2016 Lp. y wydatków budżetu w poszczególnych latach I.

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r.

Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r. Uchwala Nr DRUVMR ^ Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r. Projekt Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorza.dzie powiatowym (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Przedsięwziecia realizowane w latach 2013-2020 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia 28.01.2013 r (Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV / 178 / 12 Rady

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Rozdział Jednostka Okres realizacji odpowiedzialna lub koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2012 Limit 2013 Przedsięwzięcia ogółem 33 444 086,12

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/175/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata

Uchwała Nr XX/175/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata Uchwała Nr XX/175/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy j na lata 2011-2021. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/.../2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017.

UCHWAŁA NR XXIV/.../2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017. Projekt z dnia 23 marca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXIV/.../2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo