W sprawozdaniu zastosowano następujący kurs EURO: 1 EUR = 4, 1798 PLN.
|
|
- Justyna Niewiadomska
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1
2
3 WSTĘP Niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata w 2014 roku. Dokument przedstawia efekty wdrażania RPOWP oraz wpływ Programu na rozwój województwa podlaskiego. Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata (przyjętego decyzją Komisji Europejskiej Nr K(2007)5085 z dnia 11 października 2007 roku oraz uchwałą Zarządu Województwa nr 46/599/07 z dnia 9 listopada 2007 roku oraz zmienionego decyzją Komisji Europejskiej nr C(2013)9267 z dnia 17 grudnia 2013 r. i uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 208/2961/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.), zostało sporządzone przez Departament Rozwoju Regionalnego w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata , której funkcje pełni Zarząd Województwa Podlaskiego. Dokument jest jednym z elementów systemu monitorowania i zarządzania pomocą strukturalną dla regionu. Obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Został przygotowany w oparciu o system sprawozdawczości i monitoringu przewidziany w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210/25 z ), a także Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z ) oraz Wytycznych w zakresie sprawozdawczości, wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.). Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata to pierwszy w historii tak duży program finansujący rozwój regionu. Województwo podlaskie ma typowo rolniczy charakter (przerost zatrudnienia w rolnictwie, wysokie bezrobocie i niski stopień towarowości produkcji). W związku z tym strategia programu ma na celu zmianę tej niekorzystnej struktury i przesunięcie pracowników z sektora rolnictwa do gałęzi przemysłu i usług, co przyczyni się do osiągnięcia wyższego tempa rozwoju gospodarczego. Działania te, zgodnie z założeniami Programu, prowadzone są przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu. Konsekwencją dążenia do realizacji opisanego wyżej celu głównego jest różnorakie wsparcie w dwóch płaszczyznach: pobudzanie inwestycji zewnętrznych poprzez wsparcie infrastruktury oraz wsparcie przedsiębiorstw w celu wzrostu inwestycji wewnętrznych. Strona2
4 Szczegółowy opis poszczególnych obszarów wsparcia zawarty został w przedmiotowym sprawozdaniu. Analiza realizacji Programu w okresie objętym sprawozdaniem zawarta jest w rozdziale drugim. Są w nim m.in. informacje dotyczące postępów rzeczowych i finansowych. Opisano tam najistotniejsze obszary wsparcia oraz objęte pomocą grupy docelowe. Dokonano analizy jakościowej wdrażania Programu, w tym poziomu realizacji zapisanych w nim wskaźników. Trzeci rozdział niniejszego sprawozdania opisuje realizację Programu w podziale na osie priorytetowe, z uwzględnieniem zrealizowanych celów oraz zaistniałych problemów. W piątym rozdziale zawarte są informacje dotyczące realizowanych w regionie dużych projektów. Szósty rozdział poświęcony jest działaniom z zakresu pomocy technicznej i działań na rzecz wzmocnienia potencjału Instytucji Zarządzającej. Ostatni siódmy rozdział tematyczny poświęcono działaniom na rzecz informacji i promocji Programu. W sprawozdaniu zastosowano następujący kurs EURO: 1 EUR = 4, 1798 PLN. Strona3
5 INTRODUCTION The following report constitutes the summary of the implementation of the Regional Operational Programme of Podlaskie Voivodship (ROP of Podlaskie Voivodship) for years in year The document presents the effects of the implementation of ROP of Podlaskie Voivodship and the impact of the Programme on the development of Podlaskie Voivodship. The annual report on the implementation of the Regional Operational Programme of Podlaskie Voivodship for years (approved by the decision of the European Commission No K(2007) 5085 of 11 October 2007 and by the resolution of the Management Boards in Voivodships No 46/599/07 of 9 November 2007 and changed by the decision No C (2013) 9267 of 17 December 2013 and by the resolution No 208/2961/2013), was prepared by the Department of the Regional Development, on behalf of the Managing Institution of ROP, which fully board of Podlaskie Voivodship. The document remains one of the elements of structural aid monitoring and management system for the region which covers the period from 1st January until 31st December It was prepared on the basis of reporting and monitoring system provided for in the Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999 (OJ L 210/25 of ), as well as the Commission Regulation (EC) No 1828/2006 of 8 December 2006 setting out rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1083/2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and of Regulation (EC) No 1080/2006 of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund (OJ L 371 of ) and the Reporting Guidelines issued by the Minister of Regional Development on the basis of Article 35(3) point 6 of the Act of 6 December 2006 on the principles of the development policy (Dz. U. No 227, item 1658, as amended). Regional Operational Programme of Podlaskie Voivodship for years is the first in history such a considerable programme funding the development of the region. Podlaskie Voivodship has a typically rural character (the excess of employment in agriculture, high unemployment and low level of marketability of production). Therefore, the strategy of the Programme aims at changing this unfavourable structure as well as the shift of employees from agricultural sector to industry and service branches. This will contribute to achieving higher rate of economic development. These actions, according to the principles of the Programme, are pursued with respect and preservation of natural and cultural heritage of the region. The consequence of pursuing the implementation of the main aim, which was described before, is diverse support in the following development strategies of the voivodship: investments (growth of external investments). A detailed description of particular support areas is included in the report. The analysis of the implementation of the Programme in the period covered by the report is presented in the second chapter. It includes, among other things, information on the tangible and financial Strona4
6 progress. Also, the most essential areas of support, as well as target groups which receive aid were described in the chapter. Qualitative analysis on the implementation of the Programme was executed, including the implementation level of indicators recorded in the Programme. The third chapter of this report describes implementation of the Programme divided into priority axes, including implemented aims as well as problems which occurred. Chapter five contains information concerning implementation of large projects in the region. Chapter six is devoted to technical aid activities and operations for strengthening the potential of Managing Institution. The last seventh thematic chapter is dedicated to activities for the concern of information and promotion of the Programme. In the report the following euro exchange rate was used: 1 EUR = 4,1798PLN. Strona5
7 Spis treści WSTĘP... 2 INTRODUCTION IDENTYFIKACJA PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO Realizacja i analiza postępów Informacje na temat postępów rzeczowych w realizacji programu operacyjnego Informacje finansowe (wszystkie informacje finansowe wyrażone są w euro) Informacja na temat podziału wykorzystania funduszy według kategorii interwencji Pomoc w podziale na grupy docelowe Pomoc ponownie wykorzystana System realizacji Programu Analiza Postępu finansowego i rzeczowego Rekomendacje KE Rekomendacje IZ i innych instytucji Instrumenty Inżynierii Finansowej Realizacja założeń Strategii EU Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego Informacje na temat zgodności z przepisami wspólnotowymi Zasada równości szans Zasada partnerstwa Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze Zmiany w kontekście realizacji programu operacyjnego (w stosownych przypadkach) Zasadnicze modyfikacje na mocy art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006 (w stosownych wypadkach) Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia Opis osiągniętej komplementarności i uzyskanych efektów synergii Przykłady zastosowanych mechanizmów wraz z opisem projektów komplementarnych W świetle badań ewaluacyjnych Cross-financing Mechanizmy unikania podwójnego finansowania działań realizowanych w ramach Polityki Spójności z działaniami realizowanymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej Kontrole krzyżowe w zakresie odpowiedzialności Instytucji Zarządzającej Monitorowanie i ocena REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY Priorytet I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Osiągnięcie celów i analiza postępów Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Priorytet II. Rozwój infrastruktury transportowej Strona6
8 3.2.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Priorytet III. Rozwój turystki i kultury Osiągnięcie celów i analiza postępów Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Priorytet IV Społeczeństwo informacyjne Osiągnięcie celów i analiza postępów Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Priorytet V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Osiągnięcie celów i analiza postępów Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Priorytet VI. Rozwój infrastruktury społecznej Osiągnięcia celów i analiza postępów Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Priorytet VII. Pomoc Techniczna Osiągnięcie celów i analiza postępów Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi PROGRAMY EFS: SPÓJNOŚĆ I KONCENTRACJA PROGRAMY EFRR/FS: DUŻE PROJEKTY POMOC TECHNICZNA INFORMACJA I PROMOCJA Strona7
9 Sprawozdanie roczne/końcowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata IDENTYFIKACJA Cel: Konwergencja Obszar kwalifikowany: Polska Województwo Podlaskie PROGRAM OPERACYJNY Okres programowania: Numer programu (CCI): CCI2007PL161PO014 Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Rok sprawozdawczy: 2014 Data zatwierdzenia rocznego sprawozdania przez Komitet Monitorujący: czerwca r. 2. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO 2.1 Realizacja i analiza postępów Informacje na temat postępów rzeczowych w realizacji programu operacyjnego Informacja znajduje się w załącznikach: nr I (realizacja celu głównego RPOWP), nr V (wskaźniki kontekstowe dla województwa podlaskiego) oraz nr VIII (wskaźniki kluczowe - core indicators ). Szczegółowo realizacja i analiza postępów w zakresie wdrażania Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Osi Priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej, Osi Priorytetowej III Rozwój turystyki i kultury, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska oraz Osi Priorytetowej VI Rozwój infrastruktury społecznej przedstawiona jest w Rozdziale 3 Realizacja w podziale na priorytety. Analiza ta przedstawia działania w zakresie Strona8
10 przeprowadzonych naborów wniosków oraz kontraktowania środków, zarówno narastająco od początku wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata , jak również dla bieżącego okresu sprawozdawczego, tj r. Znajdują się w niej również szczegółowe informacje dotyczące liczby złożonych wniosków, procesu oceny formalnej i merytorycznej, a także liczby i wartości podpisanych umów Informacje finansowe (wszystkie informacje finansowe wyrażone są w euro) Informacja znajduje się w Załączniku nr II Informacja na temat podziału wykorzystania funduszy według kategorii interwencji Informacja znajduje się w Załączniku nr III Pomoc w podziale na grupy docelowe Przedsiębiorcy Zasadniczo wsparcie bezpośrednie skierowane do przedsiębiorstw w ramach RPOWP realizowane jest z dwóch priorytetów (I oraz III), a w nich w ramach dwóch działań: 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw oraz 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej. Takiego podziału dokonano respektując zapisy przepisów pomocy publicznej określone w Rozporządzeniu WE 800/2008 i wynika ono z różnych celów realizowanych przez projekty dofinansowane w ramach I Osi Priorytetowej oraz III Osi Priorytetowej. O ile w przypadku Działania 1.4 kluczowa jest kreacja miejsc pracy w gospodarce regionu oraz wdrażanie innowacji, o tyle w przypadku projektów z Działania 3.2 decydujący jest wpływ projektów na realizację założeń programu rozwoju turystycznego województwa. Już w roku 2012 Zarząd Województwa zadecydował dodatkowo o dopuszczeniu przedsiębiorców do aplikowania o środki na inwestycje z zakresu turystyki w ramach działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Przedsiębiorcy mogą aplikować także w ramach Działania 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności, Poddziałania Promocja gospodarcza regionu oraz w ramach V Osi Priorytetowej, na projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii. W ramach bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw (Działanie 1.4 i Działanie 3.2) złożonych zostało od początku wdrażania Programu łącznie 1984 wniosków z czego w KSI (SIMIK 07-13) zarejestrowanych zostało 1465 wniosków, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną. Zatwierdzonych do realizacji zostało łącznie 746 wniosków, z czego 52 to wnioski zatwierdzone do realizacji w roku W ramach Działania 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności w KSI (SIMIK 07-13) zarejestrowanych zostało 37 wniosków złożonych przez przedsiębiorców, z czego zatwierdzonych zostało 20 wniosków. Strona9
11 Tysiące Tabela 1. Wnioski poprawne formalnie w zależności od wielkości wnioskodawcy (Działanie 1.4 i 3.2.) Działanie Liczba Wartość projektów Koszty kwalifikowalne Wnioskowane dofinansowanie projektów w EUR i PLN w EUR i PLN w EUR i PLN mikro , , , , , ,28 małe , , , , , ,35 średnie , , , , , ,89 duże , , , , , ,40 ogółem , , , , , ,92 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. W powyższej tabeli ujęte zostały także 2 stowarzyszenia (jedno jako mikroprzedsiębiorstwo, jedno jako małe przedsiębiorstwo) oraz 2 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej posiadające status mikroprzedsiębiorstwa. Wśród przedsiębiorstw aplikujących o dofinansowanie inwestycji w ramach RPOWP najliczniejszą grupę stanowiły mikroprzedsiębiorstwa, najmniej liczną przedsiębiorstwa duże. Nieco inaczej przedstawia się rozkład projektów, gdy uwzględni się wnioskowaną wartość dofinansowania z EFRR, bowiem w ujęciu wartościowym o największą wartość dofinansowania aplikowały małe przedsiębiorstwa. Wykres 1. Ujęcie wartościowe przedsiębiorstw aplikujących o dofinansowanie (w EUR) Wartość projektu Koszty kwalifikowalne Wnioskowane dofinansowanie mikro małe średnie duże Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Strona10
12 Wykres 2. Struktura wniosków poprawnych formalnie z zakresu wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw ujęcie ilościowe. 214 Liczba projektów mikro małe średnie duże Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. W ramach wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw od początku realizacji Programu zawarto 642 umów, z czego 50 dotyczy wsparcia inwestycji w branży turystycznej. Tabela 2. Umowy zawarte w ramach bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw. Działanie Liczba umów Wartość ogółem w EUR i PLN Wydatki kwalifikowalne w EUR i PLN , , , , , ,87 Dofinansowanie w EUR i PLN , , , , , , , ,95 Ogółem , , , ,39 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. w tym UE w EUR i PLN , , , , , ,36 Tabela 3. Umowy zawarte w ramach bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw w okresie sprawozdawczym. Nr Działania /Poddziałania Wartość ogółem w EUR i PLN w tym UE w EUR i PLN Wydatki kwalifikowalne w EUR i PLN , , , , , , , ,87 Dofinansowanie w EUR i PLN , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ogółem , , , , , ,85 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. liczba zawartych umów Strona11
13 Jak wynika z powyższej tabeli w 2014 roku podpisano 18 umów o dofinansowanie projektów dotyczących wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw (Działanie 1.4 oraz Działanie 3.2) na ogólną wartość ,09 EUR ( ,61 PLN). Spośród nich w listopadzie i grudniu rozwiązano 3 umowy z Działania 1.4. Wykres 3. Ujęcie wartościowe umów zawartych w okresie sprawozdawczym w ramach bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw (w EUR) Wartość ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie w tym EFRR Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Dodatkową formą wsparcia skierowaną między innymi do przedsiębiorców było dofinansowanie udziału w krajowych i zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych (Działanie 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom, Poddziałanie Promocja gospodarcza regionu). W ramach przeprowadzonych w tym obszarze naborów złożonych zostało łącznie 135 wniosków o dofinansowanie, 98 z nich poprawnych formalnie zarejestrowano w KSI (SIMIK 07-13), z czego 62 wnioski o dofinansowanie zostały zatwierdzone do realizacji. W ramach poddziałania od rozpoczęcia Programu podpisano 58 umów, z czego w 56 przypadkach wnioskodawcami były przedsiębiorstwa, w jednym przypadku wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna oraz jedna fundacja. Wszystkie projekty dotyczyły udziału w imprezach targowo wystawienniczych, przy czym z uwagi na brak ograniczenia możliwości wsparcia dużych przedsiębiorstw, jak to ma miejsce w zakresie wsparcia inwestycji, zdecydowanie większą aktywność wykazały duże przedsiębiorstwa. Pomimo, iż katalog beneficjentów w ramach poddziałania określonego jako promocja gospodarcza regionu był szerszy niż tylko przedsiębiorcy, to zdecydowanie ten typ wnioskodawców zdominował przeprowadzone konkursy. W ostatniej edycji konkursu w roku 2010 aplikowały dwa inne rodzaje beneficjentów: fundacja i stowarzyszenie. Projekt stowarzyszenia dotyczący misji gospodarczej (jedyny projekt w tym obszarze w historii Programu) nie spełnił jednak kryteriów merytorycznych i został oceniony negatywnie, Strona12
14 natomiast wsparcie uzyskał projekt złożony przez Fundację Klaster Polskie Jachty dotyczący promocji produktów branży szkutniczej na rynkach zagranicznych (projekt o wartości ponad 99 tys. EUR (416 tys. PLN), w tym dofinansowanie ponad 80 tys. EUR (337 tys. PLN)). W okresie sprawozdawczym (2014 rok) nie przeprowadzono żadnych konkursów, oraz nie podpisano żadnej umowy w ramach Poddziałania Tabela 4. Umowy zawarte w ramach Poddziałania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Wielkość przedsiębiorstwa Liczba umów Wartość ogółem w EUR i PLN Wydatki kwalifikowalne w EUR i PLN , , , , , , , , , ,08 Dofinansowanie w EUR i PLN Mikro , , , ,52 Małe , , , ,56 Średnie , , , ,91 Duże , , , ,49 Ogółem , , , ,48 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. w tym UE w EUR i PLN , , , , , , , , , ,81 Wsparcie dla przedsiębiorców pojawiło się również w IV osi priorytetowej. W obszarze społeczeństwa informacyjnego zostały wsparte 3 przedsiębiorstwa. Tabela 5. Umowy zawarte w ramach w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Wielkość przedsiębiorstwa Liczba umów Wartość ogółem w EUR i PLN Wydatki kwalifikowalne w EUR i PLN , , , , , ,51 Dofinansowanie w EUR i PLN Mikro , , , ,45 Małe , , , , , ,65 Ogółem , ,45 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie odnawialnych źródeł energii. w tym UE w EUR i PLN , , , , , ,11 W ramach V Osi Priorytetowej w KSI (SIMIK 07-13) zarejestrowanych zostało 145 wniosków złożonych przez przedsiębiorców, z czego zatwierdzonych zostało 65 wniosków. Tabela 6. Umowy zawarte w ramach Działania 5.2 w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Wielkość przedsiębiorstwa Liczba projektów Mikro 15 Wartość ogółem w EUR i PLN , ,10 Wydatki kwalifikowalne w EUR i PLN , ,64 Dofinansowanie w EUR i PLN , ,08 w tym UE w EUR i PLN , ,76 Strona13
15 Małe , , , , , ,23 Średnie , , , , , ,47 Duże , , , , , ,09 Ogółem , , , , , ,87 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer , , , , , , , ,11 Instytucje otoczenia biznesu Na wsparcie instytucji otoczenia biznesu w latach przeznaczono alokację w kwocie 26 mln euro. Konkursy dotyczyły instrumentów inżynierii finansowej, a wsparcie mogły uzyskać fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Dzięki dokapitalizowaniu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych możliwe było zwiększenie zdolności pozyskania kapitału zewnętrznego przez podlaskie firmy, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Grupą odbiorców końcowych, która ma szanse pośrednio partycypować w środkach w ramach RPOWP jest tu sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Z 13 złożonych wniosków przez podmioty należące do IOB poprawnych formalnie było 10 aplikacji, przy czym beneficjentami w ramach RPOWP zostały ostatecznie: - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, - Podlaski Fundusz Poręczeniowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, - Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach (3 projekty), - Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, - Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., - Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. W okresie sprawozdawczym nie były prowadzone nabory wniosków w ramach Działania 1.3. Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe mogą aplikować o dofinansowanie projektów w ramach III Osi Priorytetowej (Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu), V Osi Priorytetowej, oraz VI Osi Priorytetowej (Działanie 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego). Od uruchomienia Programu w systemie KSI (SIMIK 07-13) zostało zarejestrowanych 28 projektów poprawnych formalnie, z czego 11 zatwierdzono do realizacji. Strona14
16 Tabela 7. Struktura wniosków złożonych przez Kościół Katolicki i inne kościoły i związki wyznaniowe. Działanie liczba wniosków Wartość ogółem w EUR i PLN Koszty kwalifikowalne w EUR i PLN Dofinansowanie w EUR i PLN , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,94 Razem , ,14 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer , , , ,46 Od uruchomienia Programu podpisano 11 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania ,86 EUR ( ,96 PLN), w tym UE ,86 EUR ( ,96 PLN). Podpisane umowy o dofinansowanie w podziale na działania przedstawia poniższa tabela. Tabela 8. Umowy o dofinansowanie zawarte z Kościołem Katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi w podziale na działania. Działanie Liczba umów Wartość ogółem w EUR i PLN Koszty kwalifikowalne w EUR i PLN Dofinansowanie w EUR i PLN , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 razem , , , , , ,96 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. w tym UE w EUR i PLN , , , , , , , ,96 Jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne Wśród wszystkich 2548 wniosków poprawnych formalnie, 606 złożyły jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne. W ramach RPOWP na lata w/w typy beneficjentów mogą aplikować w ramach Osi Priorytetowych I-VI. Strukturę wniosków od początku uruchomienia Programu z podziałem na działania obrazuje poniższa tabela. Strona15
17 Tabela 9. Wnioski od początku uruchomienia Programu z podziałem na działania. Działanie Liczba wniosków Koszty Wartość ogółem kwalifikowalne w EUR i PLN w EUR i PLN , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,63 razem , , , ,30 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Dofinansowanie w EUR i PLN , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 Jak wynika z powyższej tabeli najwięcej projektów wpłynęło w odpowiedzi na nabory z Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego, oraz z Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. W ujęciu wartościowym prym wiedzie Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego oraz Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Z w/w wniosków o dofinansowanie zatwierdzono do realizacji 363 projekty. Uczelnie wyższe, szkoły i placówki oświatowe Głównym działaniem dedykowanym uczelniom wyższym oraz szkołom i placówkom oświatowym jest Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji. Jednakże nie jest to jedyne działanie w ramach którego mogą aplikować w/w podmioty. Jak wynika z poniższego zestawienia wniosków poprawnych pod względem formalnym uczelnie wyższe aplikowały o wsparcie także z ramach V Osi Priorytetowej. W poniższej tabeli ujęte zostały także 4 projekty złożone przez Skarb Państwa/Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie (forma prawna wnioskodawcy: państwowa jednostka organizacyjna), ze względu na działalność w obszarze edukacji. Strona16
18 Dodatkowo w ramach Działania 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności złożone zostały 3 wnioski wpisane do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Tabela 10. Wnioski złożone przez uczelnie wyższe, szkoły i placówki oświatowe od początku uruchomienia Programu z podziałem na działania. Działanie liczba wniosków Wartość ogółem w EUR i PLN Koszty kwalifikowalne w EUR i PLN , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01 Razem , ,00 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Dofinansowanie w EUR i PLN , , , , , , , , , ,05 Spośród 27 wniosków poprawnych pod względem formalnym, podpisano 14 umów o dofinansowanie. Niemal połowa z nich przypadła na działanie 6.1. Tabela 11. Umowy podpisane z Uczelniami wyższymi oraz szkołami i placówkami oświatowymi. Działanie Liczba umów Wartość ogółem w EUR i PLN Koszty kwalifikowalne w EUR i PLN , , , , , , , , , ,47 Dofinansowanie w EUR i PLN , , , , , , , , , , , , , , , ,07 razem , , , ,45 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. w tym UE w EUR i PLN , , , , , , , , , ,31 Strona17
19 2.1.5 Pomoc ponownie wykorzystana W I kwartale 2014 r. wystąpiły 3 nieprawidłowości podlegające raportowaniu Komisji Europejskiej oraz 15 nowych nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu KE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Łączna kwota nieprawidłowości podlegających raportowaniu Komisji Europejskiej wykrytych w I kwartale 2014 r. wynosi ,06 EUR, w tym środki UE to ,42 EUR. Z uwagi na zwiększenie wartości jednej z nieprawidłowości (zwiększenie nastąpiło w II kwartale 2014 r. raport zwiększono o kwotę nieprawidłowości 2 759,21 EUR, w tym środki UE 2 542,89 EUR) do dalszych obliczeń przyjęto, iż w I kwartale 2014 r. łączna kwota nieprawidłowości podlegających raportowaniu Komisji Europejskiej wykrytych w I kwartale 2014 r. wynosi ,27 EUR, w tym środki UE to ,31 EUR. Łączna kwota nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu Komisji Europejskiej wykrytych w I kwartale 2014 r. wynosi ,91 EUR ( ,48 PLN), z czego budżet UE to ,18 EUR ( ,25 PLN). Z uwagi na zmniejszenie jednej z nieprawidłowości (zmniejszenie nastąpiło w IV kwartale 2014 r. zestawienie zmniejszono o kwotę nieprawidłowości 107,77 EUR (450,47 PLN), w tym środki UE 91,61 EUR (382,90 PLN)) do dalszych obliczeń przyjęto, iż w I kwartale 2014 r. łączna kwota nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu wykrytych w I kwartale 2014 r. wynosi ,14 EUR ( ,01 PLN), w tym środki UE to ,57 EUR ( ,35 PLN). W II kwartale 2014 r. nie wystąpiły nieprawidłowości podlegające raportowaniu Komisji Europejskiej oraz zgłoszono 24 nowe nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu KE. Łączna kwota nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu Komisji Europejskiej wykrytych w II kwartale 2014 r. wynosi ,69 EUR ( ,78 PLN), z czego budżet UE to ,57 EUR ( ,47 PLN). Z uwagi na zmianę wartości trzech nieprawidłowości (zmiany nastąpiły w III kwartale 2014 r. zestawienie zmniejszono o kwotę nieprawidłowości 4 031,80 EUR (16 852,12 PLN), w tym środki UE 1 870,34 EUR (7 817,65 PLN)) do dalszych obliczeń przyjęto, iż w II kwartale 2014 r. łączna kwota nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu wykrytych w II kwartale 2014 r. wynosi ,89 EUR ( ,66 PLN), w tym środki UE ,23 EUR ( ,82 PLN). W I półroczu 2014 r. przekazano łącznie 3 raporty podlegające raportowaniu Komisji oraz dwa zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu (39 nieprawidłowości). Łączna kwota nieprawidłowości podlegających raportowaniu Komisji Europejskiej w I półroczu 2014 roku wynosi ,27 EUR (85 348,46 PLN), w tym środki UE to ,31 EUR (78 389,26 PLN). Łączna kwota nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu Komisji Europejskiej wykrytych w I półroczu 2014 roku wynosi ,67 PLN ( ,03 EUR), z czego budżet UE to ,17 PLN ( ,80 EUR). Strona18
20 Łączna kwota nieprawidłowości w I półroczu 2014 r. (raporty kwartalne + zestawienia kwartalne) wynosi ,30 EUR, z czego budżet UE to ,11 EUR. Wykryte nieprawidłowości dotyczyły m.in.: wydatków niekwalifikowalnych, naruszenia prawa zamówień publicznych, wykorzystania środków unijnych niezgodnie z umową. W I półroczu 2014 r. nie wystąpiły nieprawidłowości, które podlegałyby raportowaniu za pomocą raportu bieżącego. Nie wykryto nieprawidłowości systemowych w Programie. W III kwartale 2014 r. wystąpiły 4 nieprawidłowości podlegające raportowaniu Komisji Europejskiej oraz 19 nowych nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu KE. Łączna kwota nieprawidłowości podlegających raportowaniu Komisji Europejskiej wykrytych w III kwartale 2014 r. wynosi ,03 EUR ( ,06 PLN), w tym środki UE to ,47 EUR ( ,34 PLN). Łączna kwota nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu Komisji Europejskiej wykrytych w III kwartale 2014 r. wynosi ,62 EUR ( ,73 PLN), z czego budżet UE to ,53 EUR ( ,95 PLN). W IV kwartale 2014 r. wystąpiła 1 nieprawidłowość podlegająca raportowaniu Komisji Europejskiej oraz 25 nowych nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu KE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Łączna kwota nieprawidłowości podlegającej raportowaniu Komisji Europejskiej wykrytej w IV kwartale 2014 r. wynosi ,62 EUR ( ,40 PLN), w tym środki UE to ,77 EUR ( ,41 PLN). Łączna kwota nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu Komisji Europejskiej wykrytych w IV kwartale 2014 r. wynosi ,14 EUR ( ,50 PLN), z czego budżet UE to ,47 EUR ( ,02 PLN). W II półroczu 2014 r. przekazano łącznie 5 raportów podlegających raportowaniu Komisji oraz dwa zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu (44 nieprawidłowości). Łączna kwota nieprawidłowości podlegających raportowaniu Komisji Europejskiej w II półroczu 2014 roku wynosi ,65 EUR ( ,46 PLN), w tym środki UE to ,24 EUR ( ,75). Łączna kwota nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu Komisji Europejskiej wykrytych w II półroczu 2014 roku wynosi ,23 PLN ( ,77 EUR), z czego budżet UE to ,97 PLN ( ,00 EUR). W 2014 r. wykryte nieprawidłowości dotyczyły m.in.: wydatków niekwalifikowalnych, korekty podatku VAT, naruszenia prawa zamówień publicznych, wykorzystania środków unijnych niezgodnie z umową. W 2014 r. nie wystąpiły nieprawidłowości, które podlegałyby raportowaniu za pomocą raportu bieżącego oraz nie wykryto nieprawidłowości systemowych w Programie. Wszystkie nieprawidłowości podlegające raportowaniu, które wystąpiły w roku 2014 (czyli zostały w nim wykryte), zostały przekazane do MF w tym samym okresie (nie były sporządzane raporty follow-up). Środki wycofane i odzyskane w związku z powstałymi nieprawidłowościami zostały ponownie przeznaczone na realizację RPOWP. Strona19
21 W 2014 roku w wyniku kontroli trwałości stwierdzono, iż w projekcie WND-RPPD /09 nastąpiła znacząca modyfikacja w rozumieniu art. 57 pkt. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 1260/1999. Wobec powyższego IZ zastosowała wobec beneficjenta korektę finansową proporcjonalnie do nie zachowania okresu trwałości. Stwierdzone koszty niekwalifikowalne wynoszą ,06 PLN, natomiast dofinasowanie ,04 PLN w tym EFRR ,93 PLN. Powyższa korekta została ujęta w rejestrze obciążeń na projekcie i nie została odzyskana od beneficjenta. Ponadto w 2014 roku nie odzyskano żadnych środków związanych z naruszeniem art. 57 w/w rozporządzenia w związku z tym nie nastąpiło ich ponowne wykorzystanie. W wyniku wykrycia nieprawidłowości podlegających raportowaniu do Komisji oraz niepodlegających raportowaniu, odzyskano następującą kwotę: ,09 EUR ( ,22 PLN) wkładu UE (kwota wynika z poświadczeń nr 2-11 z 2014 r., 1 z r. z tab. 6). Powyższe kwoty zostały przeznaczone na dalszą realizację Programu. Pozostają do odzyskania środki w wysokości ,80 EUR ( ,32 PLN dofinansowanie), w tym wkład UE w wysokości ,94 EUR ( ,10 PLN) dotyczące wykrytych nieprawidłowości. W okresie sprawozdawczym w przypadku projektu WND-RPPD /08 ADVENTURE IN POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stwierdzono kwotę niemożliwą do odzyskania, której wartość dofinansowania wynosi ,94 EUR ( ,00 PLN), w tym wkład UE ,45 EUR ( ,80 PLN). Z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania zaległości (Spółka nie prowadzi działalności pod wskazanymi adresami, brak kontaktu z Prezesem) nie dokonano czynności zabezpieczających mienie. W dniu r. Beneficjent dokonał sprzedaży przedmiotu Projektu, tj. 30 pojazdów SEGWAY wraz z zestawami ochronnymi i przenośnymi. Kupującym jest WATER JET Izabela Kochowicz, który nabył ww. sprzęt na podstawie faktury VAT w formie kompensaty pożyczek. W związku z tym oraz po bezskutecznej egzekucji, podjęto kroki prawne w trybie art. 527 Kodeksu Cywilnego poprzez skierowanie skargi pauliańskiej do sądu powszechnego. Jednocześnie Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Białymstoku prowadzi śledztwo RSD-38/11, 2DS.-2/12 (poprzednio DS.-838/11) w sprawie niekorzystnego rozporządzenia mieniem publicznym System realizacji Programu Zmiany dokonywane w dokumentach programowych W 2014 roku Instytucja Zarządzająca RPOWP wprowadziła zmiany w dokumentach programowych, które były podyktowane koniecznością dostosowania regulacji wewnętrznych do nowych przepisów prawa. Przyczynami zmian było również usprawnienie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata W związku z powyższym zmodyfikowano: Opis Systemu Zarządzania i Kontroli RPOWP na lata , Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Strona20
22 Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata , Instrukcję Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata , a także Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWP na lata Opis Systemu Zarządzania i Kontroli RPOWP na lata Opis Systemu Zarządzania i Kontroli RPOWP na lata na podstawie Uchwały Nr 231/3295/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 6 maja 2014 r. uległ zmianie polegającej na modyfikacji zapisów dokumentu w stosunku do wcześniejszej wersji OSZIK, przyjętego Uchwałą Nr 147/2084/2013 Zarządu z dnia 28 lutego 2013 r. Zmiany wprowadzone do dokumentu obejmują: aktualizację aktów prawnych, zmiany organizacyjne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego (zmiana Regulaminu organizacyjnego UMWP z 10 grudnia 2013 r., 21 stycznia 2014r. i 22 kwietnia 2014 r.) dotyczące IZ RPOWP i jej współpracy z innymi komórkami Urzędu, schematy organizacyjne departamentów, zadania poszczególnych komórek, zmiany organizacyjne w nowo utworzonym Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (MIR), aktualizację danych w tabeli przedstawiającej plan zatrudnienia (etaty osoby zajmujące się RPOWP), rozdział uzupełnione zapisy w zakresie ścieżki audytu dotyczące przestrzegania kryteriów wyboru, aktualizację informacji w rozdziale 6.2 dotyczącej lokalnego systemu informatycznego, rozdział 4 OSZiK otrzymany wkład z MIR (Departament Certyfikacji i Desygnacji) do tego rozdziału aktualizacja wynika przede wszystkim z przekształcenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz zmian w regulaminie organizacyjnym Departamentu Certyfikacji i Desygnacji, zmianę załącznika nr 5 do OSZiK Schemat organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata W okresie sprawozdawczym Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata (Uszczegółowienie RPOWP na lata ) był trzykrotnie zmieniany. Strona21
23 Tabela 12. Zmiany Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata w okresie sprawozdawczym. Nr uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego /data Uchwała Nr 237/3366/2014 z dnia 27 maja 2014 r. Zakres zmiany 1.) I.INFORMACJA O REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA (RPOWP): zaktualizowano informacje o Programie, w związku z przyjęciem przez Komisję Europejską w dniu 17 grudnia 2013 r. decyzji C(2013)9267 zmieniającej decyzję K(2007)5085 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem konwergencja dla regionu Podlaskiego w Polsce CCI 2007PL161PO014, Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 208/2961/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku przyjął zmianę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata , dokonano aktualizacji podziału środków na poszczególne osie priorytetowe zgodnie z przyjętą zmianą Programu - uchwała Nr 194/2795/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 października 2013 r., zaktualizowano Pkt. 5 System wyboru projektów, ppkt. 5.4 Procedura odwoławcza, w związku z wprowadzeniem zmian do zapisów Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPOWP (uchwała Nr 203/2889/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata ). Zmiany wynikały z wejścia w życie z dniem 28 czerwca 2013 r. Ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniającej ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 24 czerwca 2013 r. Dz. U. 2013, poz. 714, Zaktualizowano akty prawa krajowego. 2.) II. INFORMACJA NA TEMAT OSI PRIORYTETOWYCH I DZIAŁAŃ: Dokonano aktualizacji nazwy Instytucji Certyfikującej i Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata , Wprowadzono zmiany w części finansowej: Działania 2.1, Działania 2.2, zmiany wynikają z decyzji Komisji Europejskiej C(2013)9267 z dnia r. oraz Uchwały Nr 230/3293/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia r., Działania 2.3, zmiana wynika z dostosowania zapisów do stanu rzeczywistej realizacji umów, Działania 3.1, Działania 7.1 oraz Działania 7.2 zmiany wynikają z decyzji Komisji Europejskiej C(2013)9267 z dnia r. Dodano zapis w Klasyfikacji kategorii interwencji funduszy strukturalnych/ Temacie priorytetowym w Działaniu 6.3. Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego. Zmiana wynika z konieczności dostosowania kategorii do faktycznie realizowanych wydatków. 3.) Załącznik nr 1 Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla RPOWP w podziale na Priorytety i Działania, zmiany wynikają z decyzji Komisji Europejskiej C(2013)9267 z dnia r. oraz Uchwały Nr 230/3293/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia r. (podjętej na podstawie Uchwały nr 229/3280/2014 Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia r., zgodnie z którą nastąpiła konieczność wprowadzenia zmian zapisów decyzji w sprawie dofinansowania projektu RPPD /11 Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - Etap I faza projektowa ). 4.) Załącznik nr 3 Tabele wskaźników, dokonano zmiany wskaźników produktu oraz rezultatu w ramach Osi priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego, zgodnie z przyjętą przez Zarząd zmianą Programu (uchwała Nr 194/2795/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 października 2013 r.). Strona22
24 Uchwała Nr 247/3591/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. Uchwała 1/1/2014 Nr z dnia 10 grudnia 2014 r. 5.) Załącznik nr 4 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata zmieniono zgodnie z Uchwałą Nr 230/3294/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata ) Załącznik nr 6 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Rozdział 6 Szczegółowe zasady dotyczące kwalifikowania wydatków/oś Priorytetowa VII Pomoc techniczna/zasady ogólne, wprowadzono zmiany podyktowane reorganizacją w funkcjonowaniu IZ RPOWP (uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 212/3012/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r.). 1. I.INFORMACJA O REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA (RPOWP): - zaktualizowano akty prawa krajowego. 2. II INFORMACJA NA TEMAT OSI PRIORYTETOWYCH I DZIAŁAŃ - wprowadzono zmiany w tabeli w opisach Działania 1.1, Działania 1.3, Działania 1.4 Działania 3.1, Działania 3.2, Działania 5.1, Działania 5.2, Działania 6.1, Działania 6.2 w części finansowej: Alokacja finansowa ogółem, Wkład ze środków unijnych na działanie. 3. Załącznik nr 1 Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla RPOWP w podziale na Priorytety i Działania zmiana tabeli; 4. Załącznik nr 4 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata zmieniono zgodnie z Uchwałą Nr 246/3572/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 lipca 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych do RPOWP na lata I.INFORMACJA O REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA (RPOWP) oraz II. INFORMACJA NA TEMAT OSI PRIORYTETOWYCH I DZIAŁAŃ - zaktualizowano akty prawa krajowego. 2. II INFORMACJA NA TEMAT OSI PRIORYTETOWYCH I DZIAŁAŃ Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności - doprecyzowano zapis dot. przykładowych rodzajów projektów. 3. Załącznik nr 4 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata zmieniono zgodnie z Uchwałą Nr 266/3849/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 12 listopada 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych do RPOWP na lata Źródło danych: opracowanie własne. Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata (IW IZ RPOWP na lata ) w 2014 roku była zmieniana dwukrotnie: 17 czerwca 2014 r. Uchwałą nr 241/3456/2014 Zarządy Województwa Podlaskiego. Wprowadzone zmiany do tekstu jednolitego dokumentu uwzględniły zmiany organizacyjne wprowadzone do Regulaminu organizacyjnego UMWP uchwałami Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 10 grudnia 2013 r., 21 stycznia 2014 r. i 22 kwietnia 2014 r. Dodatkowo uwzględnione zostały uwagi Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji do dokumentu. Strona23
25 26 listopada 2014 r. Uchwałą nr 269/3891/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego. Wprowadzane zmiany wynikały m.in. z uwag Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji do poprzedniej wersji dokumentu, a także uwzględniały zalecenia Instytucji Audytowej odnośnie wdrażania instrumentów inżynierii finansowej. Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWP na lata W 2014 r. Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWP na lata (IWIPK) zmieniono czterokrotnie niżej wymienionymi uchwałami: Tabela 13. Zmiany Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 230/3294/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. (kurs EUR dla IWIPK) Projekt, którego dotyczyła aktualizacja Zakres aktualizacji OŚ PRIORYTETOWA I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Park Przemysłowy Łomża - I etap - Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o. OŚ PRIORYTETOWA II Rozwój infrastruktury transportowej Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego zmieniono koszt całkowity projektu z 4,41 mln EUR (18,45 mln PLN) na 4,45 mln EUR (18,62 mln PLN) oraz kwotę dofinansowania z EFRR z 1,79 mln EUR (7,50 mln PLN) na 1,51 mln EUR (6,31 mln PLN) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok Kleosin - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m. Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebicie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza) - Miasto Suwałki Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - etap III Miasto Łomża Tykocin - Jeżewo Stare - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich zmieniono koszt całkowity projektu z 11,59 mln EUR (48,44 mln PLN) na 11,57 mln EUR (48,34 mln PLN) oraz kwotę dofinansowania z EFRR z 10,13 mln EUR (42,36 mln PLN) na 10,11 mln EUR (42,25 mln PLN) zmieniono termin realizacji projektu z na zmieniono termin realizacji projektu z na zmieniono koszt całkowity projektu z 4,44 mln EUR (18,57 mln PLN) na 4,42 mln EUR (18,46 mln PLN), kwotę dofinansowania z EFRR z 2,40 mln EUR (10,05 mln PLN na 2,37 mln EUR (9,89 mln PLN) oraz termin realizacji projektu z na zmieniono koszt całkowity projektu z 7,64 mln EUR (31,94 mln PLN) na 7,64 mln EUR (31,93 mln PLN) zmieniono nazwę projektu z Tykocin - Stare Jeżewo - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na Tykocin - Jeżewo Stare - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671, zmieniono koszt całkowity projektu z 5,14 mln EUR (21,50 mln PLN) na 4,78 mln EUR (19,99 mln PLN), kwotę dofinansowania z EFRR z 5,09 mln EUR (21,29 mln PLN) na Strona24
26 4,73 mln EUR (19,79 mln PLN) oraz termin realizacji projektu z na Michałowo - Juszkowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich projekt przesunięto z listy rezerwowej na podstawową oraz o przyznano dofinansowanie z EFRR w kwocie ,58 EUR ( ,68 PLN) Działanie 2.2 Rozwój transportu lotniczego Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim Etap I faza projektowa - Samorząd Województwa Podlaskiego zmieniono koszt całkowity projektu z 6,19 mln EUR (25,86 mln PLN) na 0,41 mln EUR (1,71 mln PLN), kwotę dofinansowania z EFRR z 5,57 mln EUR (23,27 mln PLN) na 0,36 mln EUR (1,49 mln PLN) oraz termin realizacji projektu z na ; ponadto w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego projektu zmianie uległa treść uzasadnienia realizacji projektu. OŚ PRIORYTETOWA IV Społeczeństwo informacyjne Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa - Samorząd Województwa Podlaskiego Podlaski system informacyjny e-zdrowie - Samorząd Województwa Podlaskiego zmieniono koszt całkowity projektu z 16,78 mln EUR (70,12 mln PLN) na 20,14 mln EUR (84,17 mln PLN), kwotę dofinansowania z EFRR z 14,26 mln EUR (59,60 mln PLN) na 15,62 mln EUR (65,30 mln PLN) zmieniono koszt całkowity projektu z 14,83 mln EUR (61,98 mln PLN) na 14,80 (61,86 mln PLN), kwotę dofinansowania z EFRR z 12,60 (52,66 mln PLN) na 12,57 mln EUR (52,56 mln PLN) oraz termin realizacji projektu z na OŚ PRIORYTETOWA V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Politechniki Białostockiej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Politechnika Białostocka Źródło danych: opracowanie własne. zmieniono termin realizacji projektu z na Komunikat Zarządu Województwa Podlaskiego dotyczący zmian w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWP na lata został opublikowany w dniu 27 maja 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz Tabela 14. Zmiany Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 237/3368/2014 z dnia 27 maja 2014 r. Projekt, którego dotyczyła aktualizacja Zakres aktualizacji OŚ PRIORYTETOWA VI Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej Budowa bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Powiatowego w Zambrowie - Szpital Powiatowy w Zambrowie Projekt przesunięto z listy rezerwowej na podstawową. Orientacyjny koszt całkowity projektu: 2,92 mln (12,20 mln PLN) Kwota dofinansowania z EFRR: 0,72 mln EUR (3,00 mln PLN) Strona25
27 Termin realizacji projektu: Utworzenie Oddziału Intensywnej Terapii w Szpitalu Powiatowym SP ZOZ w Siemiatyczach - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach Rozbudowa infrastruktury bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach Źródło danych: opracowanie własne. Projekt przesunięto z listy rezerwowej na podstawową. Orientacyjny koszt całkowity projektu: 0,44 mln EUR (1,86 mln PLN) Kwota dofinansowania z EFRR: 0,24 mln EUR (1,00 mln PLN) Termin realizacji projektu: zmieniono koszt całkowity projektu z 11,77 mln EUR (49,21 mln PLN) na 11,77 mln EUR (49,20 mln PLN) oraz kwotę dofinansowania z EFRR z 9,70 mln EUR (40,56 mln PLN) na 6,06 mln EUR (25,31 mln PLN) zmieniono koszt całkowity projektu z 2,27 mln EUR (9,50 mln PLN) na 2,51 mln EUR (10,50 mln PLN) oraz kwotę dofinansowania z EFRR z 1,91 mln EUR (8,00 mln PLN) na 1,18 mln EUR (4,93 mln PLN) Komunikat Zarządu Województwa Podlaskiego dotyczący zmian w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWP na lata został opublikowany w dniu 5 czerwca 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz Tabela 15. Zmiany Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 246/3572/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. Projekt, którego dotyczyła aktualizacja Zakres aktualizacji OŚ PRIORYTETOWA VI Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej Utworzenie Regionalnego Centrum Leczenia Bólu poprzez rozbudowę budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Źródło danych: opracowanie własne. Projekt przesunięto z listy rezerwowej na podstawową. Orientacyjny koszt całkowity projektu: 2,63 mln EUR (11,00 mln PLN) Kwota dofinansowania z EFRR: 2,24 mln EUR (9,35 mln PLN) Termin realizacji projektu: Komunikat Zarządu Województwa Podlaskiego dotyczący zmian w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWP na lata został opublikowany w dniu 30 lipca 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz Strona26
28 Tabela 16. Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 266/3849/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. Projekt, którego dotyczyła aktualizacja Zakres aktualizacji OŚ PRIORYTETOWA I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działanie 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom Poddziałanie Tereny inwestycyjne Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie miasta i Gminy Łapy Gmina Łapy OŚ PRIORYTETOWA II Rozwój infrastruktury transportowej Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego zmieniono koszt całkowity projektu z 1,15 mln EUR (4,8 mln PLN) na 1,26 mln EUR (5,28 mln PLN) Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebicie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza) Miasto Suwałki Michałowo - Juszkowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejścia przez m. Brok - Województwo Podlaskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany Janów - Województwo Podlaskie Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - etap IV - Miasto Łomża Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakałarzewska) - Miasto Suwałki Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki II etap (ul. Sejneńska odcinek od DK nr 8 do torów kolejowych) - Miasto Suwałki Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - III etap - Miasto Suwałki zmieniono koszt całkowity projektu z 4,42 mln EUR (18,46 mln PLN) na 4,41 mln EUR (18,45 mln PLN), zmieniono maksymalną wysokość dofinansowania ze środków EFRR z 2,37 mln EUR (9,89 mln PLN) na 2,37 mln EUR (9,89 mln PLN) zmieniono koszt całkowity projektu z 10,29 mln EUR (43,00 mln PLN) na 14,35 mln EUR (6 mln PLN) zmieniono maksymalną wysokość dofinansowania ze środków EFRR 5,21 mln EUR (21,78 mln PLN) na 7,05 mln EUR (29,46 mln PLN) Projekt wpisano na listę rezerwową. Projekt wpisano na listę rezerwową. Projekt wpisano na listę rezerwową. Projekt wpisano na listę rezerwową. Projekt wpisano na listę rezerwową. Projekt wpisano na listę rezerwową. OŚ PRIORYTETOWA III Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu Stadion piłkarski w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym - Stadion Miejski Spółka z o.o. Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustów - Gmina Miasto Augustów Zmianie uległ termin zakończenia realizacji projektu z r. na r. W projekcie zmieniono: koszt całkowity projektu z 3,15 mln EUR (13,18 mln PLN) na 1,79 mln EUR (7,50 mln PLN), maksymalną wysokość dofinansowania ze środków EFRR z Strona27
29 2,36 mln EUR (9,88 mln PLN) na 1,35 mln EUR (5,63 mln PLN), termin realizacji projektu - datę rozpoczęcia z r. na r. oraz datę zakończenia z r. na r. Podlaskie - odwieczna potrzeba natury - Samorząd Województwa Podlaskiego W projekcie zmieniono: koszt całkowity projektu z 1,91 mln EUR (8,00 mln PLN) na 1,88 mln EUR (7,87 mln PLN), maksymalną wysokość dofinansowania ze środków EFRR z 1, 72 mln EUR (7,20 mln PLN) na 1,69 mln EUR (7,08 mln PLN) oraz termin zakończenia realizacji projektu z r. na r. OŚ PRIORYTETOWA IV Społeczeństwo informacyjne Podlaski system informacyjny e-zdrowie - Samorząd Województwa Podlaskiego W projekcie zmieniono: koszt całkowity projektu z 14,80 mln EUR (61,86 mln PLN) na 14,08 mln EUR (58,85 mln PLN), maksymalną wysokość dofinansowania ze środków EFRR z 12,57 mln EUR (52,56 mln PLN) na 11,96 mln EUR (49,99 mln PLN) oraz termin zakończenia realizacji projektu z r. na r. OŚ PRIORYTETOWA VI Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej Budowa bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Powiatowego w Zambrowie - Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. Utworzenie Oddziału Intensywnej Terapii w Szpitalu Powiatowym SP ZOZ w Siemiatyczach - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach Utworzenie Regionalnego Centrum Leczenia Bólu poprzez rozbudowę budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Źródło danych: opracowanie własne. W projekcie zmieniono: koszt całkowity projektu z 2,94 mln EUR (12,27 mln PLN) na 3,55 mln EUR (14,85 mln PLN), maksymalną wysokość dofinansowania ze środków EFRR z 0,72 mln EUR (3,00 mln PLN) na 1,37 mln EUR (5,73 mln PLN) oraz termin zakończenia realizacji projektu z r. na r. Zmieniono koszt całkowity projektu z 0,44 mln EUR (1,86 mln PLN) na 0,64 mln EUR (2,66 mln PLN). Zmieniono koszt całkowity projektu z 2,63 mln EUR (11,00 mln PLN) na 3,45 mln EUR (14,43 mln PLN). Komunikat Zarządu Województwa Podlaskiego dotyczący zmian w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWP na lata został opublikowany w dniu 24 listopada 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz Strona28
30 Tabela 17. Lista projektów rezerwowych znajdujących się w IWIPK. L.p. w IWIP K Instytucja odpowiedzialna za realizację projektu Nazwa projektu / zakres inwestycji Okres realizacji projektu Orientacyj ny koszt całkowity (mln EUR i PLN) Orientacyjny poziom dofinansowania z UE (mln EUR i PLN) OŚ PRIORYTETOWA II Rozwój infrastruktury transportowej Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego Jedwabne - Przytuły - Podlaski Zarząd 1 przebudowa drogi wojewódzkiej Dróg Wojewódzkich Nr Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich 3 Miasto Białystok 4 5 Województwo Podlaskie Województwo Podlaskie 6 Miasto Łomża 7 Miasto Suwałki 8 Miasto Suwałki 9 Miasto Suwałki Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 Budowa odcinków ulic Świętokrzyskiej i Gen. Z. Berlinga w Białymstoku Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejścia przez m. Brok Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany Janów Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - etap IV Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakałarzewska) Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki II etap (ul. Sejneńska odcinek od DK nr 8 do torów kolejowych) Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - III etap OŚ PRIORYTETOWA III Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu Budowa hali widowiskowo 1 Miasto Białystok sportowej w Białymstoku OŚ PRIORYTETOWA VI Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej Przebudowa budynku Specjalistyczny Specjalistycznego Psychiatryczny 1 Psychiatrycznego Samodzielny Samodzielnego Publicznego Publiczny Zakład Zakładu Opieki Zdrowotnej w ,77 45,00 13,64 57,00 3,48 14,54 1,27 5,30 1,70 7,10 5,98 25,00 5,45 22,78 2,70 11,30 1,61 6,74 14,35 6 0,90 3,78 9,69 40,50 13,50 56,43 2,09 8,72 1,14 4,77 1,53 6,39 5,38 22,50 0,60 20,50 2,43 10,17 1,45 6,06 7,18 3 0,81 3,40 Strona29
31 Opieki Zdrowotnej w Suwałkach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach Gmina Bargłów Kościelny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Suwałkach w zakresie dostosowania do wymogów opieki ambulatoryjnej i stacjonarnej Utworzenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z siecią gazów medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim Przebudowa i rozbudowa istniejącego pawilonu w celu utworzenia kompleksu pracowni zajęciowo terapeutycznych, wyposażeniem ich w sprzęt medyczny i techniczny wraz z niezbędnym zapleczem socjalnym i komunikacyjnym w tym klatki schodowe, korytarze i winda, na potrzeby rozwoju usług wspierających włączanie społeczne, inwestycję w edukację i umiejętności. Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym Przebudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce - dobudowa nowego bloku operacyjnego ,59 6,63 1,20 5,00 0,45 1,90 2,39 1 Źródło danych: na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 266/3849/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. W dniu r. Zarząd Województwa Podlaskiego zapoznał się z informacją dotyczącą stanu przygotowania projektów indywidualnych przewidzianych do realizacji w ramach RPOWP na lata za lipiec grudzień 2013 r., a w dniu r. z informacją dotyczącą stanu przygotowania projektów indywidualnych przewidzianych do realizacji w ramach RPOWP na lata za styczeń - czerwiec 2014 r. 1,43 5,96 1,08 4,50 0,41 1,71 2,15 9,00 Nabory projektów do IWIPK: Na posiedzeniu w dniu 23 września 2014 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął informację dotyczącą wyniku naboru projektów na listę rezerwową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWP na lata w zakresie Osi Priorytetowej II, Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie Regionalna infrastruktura drogowa (nabór w terminie 9 lipca 29 lipca 2014 r.) oraz pozytywnie ocenił pod względem strategicznym projekty, które wpłynęły do IZ RPOWP: Strona30
32 Dwa projekty PZDW: - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejścia przez m. Brok - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany Janów Trzy projekty Miasta Suwałki: - Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakałarzewska) - Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki II etap (ul. Sejneńska odcinek od DK nr 8 do torów kolejowych) - Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - III etap Jeden projekt Miasta Łomża: - Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - etap IV. Dnia 15 września 2014 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Komisja Wstępnej Oceny Projektów Kluczowych w ramach RPOWP na lata pozytywnie oceniła ww. projekty. IZ RPOWP przeprowadziła 30-dniowy proces konsultacji społecznych ww. projektów w terminie od 25 września do 24 października 2014 r. poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej W ramach konsultacji do IZ RPOWP nie zgłoszono żadnych uwag. Procedurę naboru zakończono wpisując wszystkie sześć zgłoszonych projektów na listę rezerwową IWIPK (Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 266/3849/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.). Zmiany w IWIPK wynikające z przeprowadzenia ww. naboru projektów przedstawiono szczegółowo w tabelach dotyczących uchwał zmieniających Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWP na lata Informacja o trwającej procedurze naboru projektów do IWIPK: W dniu 10 grudnia 2014 r. wszczęto procedurę naboru projektów na listę rezerwową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWP na lata w zakresie Osi priorytetowej I, Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności. Propozycje projektów można było zgłaszać od 10 do 24 grudnia 2014 r. Do Departamentu Wdrażania RPO wpłynęły dwie propozycje nowych projektów. Na posiedzeniu Zarządu Województwa Podlaskiego w dniu 30 grudnia 2014 r. podjęto decyzję, że do dalszego etapu procedury przechodzi projekt Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku p.n. Unowocześnienie aparatury badawczej jednostek Centrum Badań Innowacyjnych PLUS. W dniu 21 stycznia r. projekt został pozytywnie oceniony przez Komisję Wstępnej Oceny Projektów Kluczowych. Termin konsultacji społecznych projektu: 27 stycznia 26 lutego r. Strona31
33 Tabela 18. Stan wdrożenia projektów z IWIPK na dzień r. Projekty z IWIPK - lista podstawowa Projekty z IWIPK z zawartymi umowami wstępnymi Projekty z IWIPK z zawartymi umowami o dofinansowanie Liczb a proje któw Orientacyj ny koszt całkowity na podst. Uchwały ZWP Nr 266/3849/2 014 z dnia r. w EUR i PLN 433, ,85 Źródło danych: opracowanie własne. Orientacyjn y poziom dofinansow ania z UE na podst. Uchwały ZWP Nr 266/3849/20 14 z dnia r. w EUR i PLN 280, ,05 Całkowita wartość projektów z umowy wstępnej/d ecyzji/ aneksu w EUR i PLN 246, ,28 Maksymal na wysokość dofinanso wania ze środków EFRR z umowy wstępnej/ decyzji /aneksu w EUR i PLN 170,66 713,32 Całkowita wartość projektów z umowy o dofinansowa nie projektu/ decyzji/anek su w EUR i PLN 442, ,27 Maksymaln a wysokość dofinansowa nia ze środków EFRR - z umowy o dofinansowa nie projektu/ decyzji/anek su w EUR i PLN 282, , Analiza Postępu finansowego i rzeczowego W okresie sprawozdawczym IZ RPOWP nie ogłaszała i nie przeprowadzała naborów. Informacja o wszystkich konkursach jakie odbyły się od uruchomienia Programu została przedstawiona w podziale na priorytety w rozdziale III. Tabela 19. Informacja na temat złożonych/zatwierdzonych wniosków, podpisanych umów, wniosków o płatność, deklaracji zatwierdzonych przez IC, dla całego Programu w okresie sprawozdawczym. Oś priorytetowa Wartość złożonych/zatwier dzonych wniosków o dofinansowanie w okresie sprawozdawczym (dofinansowanie) w EUR i PLN Wartość podpisanych umów w okresie sprawozdawczym (dofinansowanie UE) w EUR i PLN Wartość złożonych/zatwierdz onych wniosków o płatność w okresie sprawozdawczym (dofinansowanie UE) w EUR i PLN Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej w okresie sprawozdawczym (w EUR) Strona32
34 1.Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczo ści w regionie 2.Rozwój infrastruktury transportowej 3.Rozwój turystyki i kultury 4.Społeczeństw o informacyjne 5.Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 6.Rozwój infrastruktury społecznej 7.Pomoc techniczna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 SUMA , , , , , ,34 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer , , , , , ,32 Wykres 4. Informacja na temat złożonych/zatwierdzonych wniosków, podpisanych umów, wniosków o płatność, deklaracji zatwierdzonych przez IC, dla całego Programu w okresie sprawozdawczym (w mln EUR). Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Strona33
35 Tabela 20. Informacja na temat złożonych/zatwierdzonych wniosków, podpisanych umów, wniosków o płatność, deklaracji zatwierdzonych przez IC, dla całego Programu od jego uruchomienia. Oś priorytetowa 1.Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczośc i w regionie 2.Rozwój infrastruktury transportowej 3.Rozwój turystyki i kultury 4.Społeczeństwo informacyjne 5.Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 6.Rozwój infrastruktury społecznej 7.Pomoc techniczna Wartość złożonych/zatwier dzonych wniosków o dofinansowanie od uruchomienia programu (dofinansowanie) w EUR i PLN , , , , , , , , , , , ,85 Wartość podpisanych umów od uruchomienia programu (dofinansowanie UE) w EUR i PLN , , , , , , , , , , , ,82 Wartość złożonych/zatwier dzonych wniosków o płatność od uruchomienia programu (dofinansowanie UE) w EUR i PLN , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 SUMA , , , , , ,46 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej od uruchomienia programu (w EUR) w EUR i PLN , , , , , , , ,73 Strona34
36 Wykres 5. Informacja na temat złożonych/zatwierdzonych wniosków, podpisanych umów, wniosków o płatność, deklaracji zatwierdzonych przez IC, dla całego Programu od jego uruchomienia (w mln EUR). Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Wykres 6. Wnioski, umowy (z uwzględnieniem aneksów) i płatności w kontekście wykorzystania alokacji (w EUR). Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Strona35
37 Od początku realizacji Programu wartość zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie w stosunku do alokacji kształtuje się na poziomie 138,38% (w okresie sprawozdawczym 10,28%), zakontraktowanie umów wynosi 98,53% (w okresie sprawozdawczym 8,34%), natomiast kwota uznanych do refundacji środków to 74,42% (w okresie sprawozdawczym 14,66%). Poniższe zestawienie przedstawia przedmiotowe informacje w rozbiciu na osie priorytetowe. Tabela 21. Wnioski, umowy i płatności w kontekście wykorzystania alokacji (w %). Oś priorytetowa 1.Wzrost innowacyjnoś ci i wspieranie przedsiębiorcz ości w regionie 2.Rozwój infrastruktury transportowej 3.Rozwój turystyki i kultury 4.Społeczeństwo informacyjne 5.Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 6.Rozwój infrastruktury społecznej 7.Pomoc techniczna Procent złożonych/zat wierdzonych wniosków o dofinansowa nie w okresie sprawozdawc zym w stosunku do alokacji (dofinansowa nie) Procent złożonych/z atwierdzon ych wniosków o dofinansow anie od uruchomie nia programu w stosunku do alokacji (dofinanso wanie) Procent wartości podpisanyc h umów w okresie sprawozda wczym w stosunku do alokacji (dofinanso wanie UE) Procent wartości podpisany ch umów od uruchomi enia programu w stosunku do alokacji (dofinans owanie UE) Procent wartości złożonych/zatw ierdzonych wniosków o płatność w okresie sprawozdawcz ym w stosunku do alokacji (dofinansowan ie UE) Procent wartości złożonych wniosków o płatność od uruchomienia programu w stosunku do alokacji (dofinansowanie UE) 7,87 125,99 5,84 94,23 11,70 83,80 12,10 158,58 8,79 100,80 18,58 77,06 2,50 261,02 2,07 90,85 13,25 75,42 70,67 99,21 20,33 28,41 20,51 138,75 24,07 101,48 13,78 61,99 24,85 138,10 11,96 107,29 6,84 99, , ,17 12,07 68,70 Ogółem 10,28 138,38 8,10 98,53 14,68 74,42 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.Wnioski poprawne pod względem formalnym (zarejestrowane w KSI (SIMIK07-13)) Strona36
38 Od początku wdrażania RPOWP w ramach Osi priorytetowych I-VI w KSI (SIMIK 07-13) zarejestrowano 2548 wniosków poprawnych pod względem formalnym (łączna wartość dofinansowania wyniosła ,34 mln EUR ( ,91 PLN). Tabela 22. Wnioski poprawne pod względem formalnym od początku wdrażania Programu. Nr Osi Liczba Wartość ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie wniosków w EUR i PLN w EUR i PLN w EUR i PLN I , , , , , ,01 II , , , , , ,91 III , , , , , ,65 IV , , , , , ,82 V , , , , , ,47 VI , , , , , ,05 Ogółem , , , , , ,91 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Wykres 7. Wnioski poprawne formalnie I II III IV V VI 159 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 81 wniosków (poprawnych formalnie) na kwotę dofinansowania ,64 EUR ( ,55 PLN). W poszczególnych Strona37
39 działaniach/poddziałaniach RPOWP w okresie sprawozdawczym zarejestrowanych zostało odpowiednio: Tabela 23. Wnioski poprawne formalnie złożone w okresie sprawozdawczym. Nr Osi Wydatki Działanie/ Liczba Wartość ogółem kwalifikowalne poddziałanie wniosków w EUR i PLN w EUR i PLN I , , , ,99 I razem dla Osi I , , , ,99 II , , II razem dla Osi II , , III , , , ,56 III , , , ,00 III razem dla Osi III; , , , ,56 V , , , ,78 V razem dla Osi V , , , ,78 VI , , , ,07 VI razem dla Osi VI , , , ,07 Ogółem , , , ,40 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Dofinansowanie w EUR i PLN , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 Strona38
40 Wykres 8. Wnioski poprawne formalnie złożone w okresie sprawozdawczym (w EUR) Wartość ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Poniższa tabela ukazuje wnioski poprawne pod względem formalnym, zarejestrowane w KSI (SIMIK 07-13), w podziale na kategorie interwencji. Tabela 24. Wnioski poprawne pod względem formalnym w podziale na kategorie interwencji złożone w okresie sprawozdawczym. Kategoria Interwencji Liczba wniosków Wartość ogółem w EUR i PLN Koszty kwalifikowalne w EUR i PLN , , , , , , , , , , , , , ,40 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa , ,09 09 Inne działania mające na celu pobudzanie ,97 1 badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP ,61 23 Drogi regionalne/lokalne , Energia odnawialna: słoneczna , ,93 42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, ,35 18 geotermiczna i pozostałe ,19 43 Efektywność energetyczna, produkcja ,31 1 skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią ,40 76 Infrastruktura ochrony zdrowia , ,75 Ogółem , ,97 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Dofinansowanie w EUR i PLN , , , , , , , , , , , , , ,55 Strona39
41 Wykres 9. Struktura wniosków poprawnych pod względem formalnym w zależności od kategorii interwencji (w EUR) Wartość ogółem Koszty kwalifikowalne Dofinansowanie 4,1798 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Wnioski zatwierdzone do realizacji Od początku wdrażania RPOWP w ramach Osi priorytetowych I-VI zatwierdzono do dofinansowania ogółem 1360 projektów na łączną wartość ,15 EUR ( ,22 PLN) o kwocie wnioskowanego dofinansowania ,51 EUR ( ,48 PLN). Ilość oraz wartość wniosków zatwierdzonych do realizacji w ramach RPOWP została zaprezentowana poniżej. Tabela 25. Ilość i wartość wniosków zatwierdzonych do realizacji w ramach RPOWP od początku realizacji Programu. Działanie/ poddziałanie Liczba wniosków Wartość ogółem w EUR i PLN Wydatki kwalifikowalne w EUR i PLN , , , , , , , , , ,89 Dofinansowanie w EUR i PLN , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 Strona40
42 , , ,11 razem dla Osi I , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 razem dla Osi II , , , , , , , , , , , , , , , ,52 razem dla Osi III , , , , , , , ,90 razem dla Osi IV , , , , , , , , , , , ,88 razem dla Osi V , , , , , , , , , , , , , , , ,89 razem dla Osi VI , , , ,47 Razem dla , , Programu , ,09 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 W okresie sprawozdawczym zatwierdzono do realizacji 117 projektów o wartości dofinansowania ,14 EUR ( ,96 PLN), czego 51 projektów zostało złożonych w 2014 roku, 3 projekty zostały złożone w roku 2013, natomiast pozostałe 63 projekty zatwierdzone w okresie sprawozdawczym, to projekty złożone w roku Strona41
43 Tabela 26. Wnioski zatwierdzone do realizacji w okresie sprawozdawczym. Wydatki Działanie/ Wartość ogółem Liczba wniosków kwalifikowalne poddziałanie w EUR i PLN w EUR i PLN , , , , , , , , , , , ,02 razem dla Osi I , , , , , , , ,90 razem dla Osi II , , , , , , , , , , , ,00 razem dla Osi III , , , , , , , ,63 razem dla Osi V , , , , , , , ,07 razem dla Osi VI , , , ,07 Razem dla , , Programu , ,31 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Dofinansowanie w EUR i PLN , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 Strona42
44 Wykres 10. Projekty zatwierdzone do realizacji w 2014 r Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Umowy o dofinansowanie projektów W okresie sprawozdawczym podpisano łącznie 95 umów. Wartość całkowita projektów, dla których w okresie sprawozdawczym zawarto umowy o dofinansowanie wyniosła ,54 EUR ( ,44 PLN), dofinansowanie ,99 EUR ( ,62 PLN), w tym UE ,74 EUR ( ,07 PLN). Dane w podziale na poszczególne osie oraz działania/poddziałania zawiera poniższe zestawianie (z uwzględnieniem umów rozwiązanych w okresie sprawozdawczym). Tabela 27. Umowy podpisane w okresie sprawozdawczym. Nr Działania /Poddziałania liczba zawartych umów Wartość ogółem w EUR i PLN , , , , , , , , , , , , , ,45 Wydatki kwalifikowalne w EUR i PLN , , , , , , , , , , , , , ,87 Dofinansowanie w EUR i PLN , , , , , , , , , , , , , ,47 w tym EFRR w EUR i PLN , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 Strona43
45 Miliony RAZEM , , , , , , , , , , , , , , , ,62 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer , , , ,07 Wykres 11. Umowy podpisane w okresie sprawozdawczym (w EUR). 3 25, ,00 1 Wartość ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie w tym EFRR 5, Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. W ujęciu narastającym od początku wdrażania Programu (z uwzględnieniem aktualizacji wartości projektów i dofinansowania oraz umów rozwiązanych) wartość aktywnych umów o dofinansowanie wynosi ,43 EUR ( ,72 PLN), dofinansowanie ,56 EUR ( ,99 PLN), w tym UE ,16 EUR ( ,52 PLN). Aktywnych umów w ujęciu narastającym od początku wdrażania Programu na koniec okresu sprawozdawczego było Dane w podziale na poszczególne osie priorytetowe zawiera poniższe zestawianie. Tabela 28. Umowy podpisane od początku realizacji Programu w ramach Osi priorytetowych I-VI. Nr Osi liczba zawar tych umów I 693 II 85 Wartość ogółem w EUR i PLN , , , ,89 Wydatki kwalifikowalne w EUR i PLN , , , ,74 Dofinansowanie w EUR i PLN , , , ,95 w tym EFRR w EUR i PLN , , , ,20 poziom realizacji zobowiązań UE na lata ,23% 100,80% Strona44
46 III , , , , , , , ,17 IV , , , , , , , ,52 V , , , , , , , ,86 VI , , , , , , , ,82 Razem , , , , , , , ,99 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. 90,85% 99,22% 101,49% 107,30% 98,16% Poziom realizacji zobowiązań UE na lata w ramach poszczególnych osi przestawiono w tabeli powyżej. Dla Osi I-VI wynosi on łącznie około 98,16%, przy czym najwyższy odnotowano w Osi VI: 107,30%, zaś najniższy w Osi III: 90,85%. Strukturę zawartych umów zawartych w okresie sprawozdawczym w zależności od kategorii interwencji (kwestii priorytetowych) prezentuje poniższa tabela. Tabela 29. Struktura zawartych umów w okresie sprawozdawczym wg kategorii interwencji. Kategoria interwencji 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP Liczba umów 23 Drogi regionalne/lokalne Energia odnawialna: słoneczna Energia odnawialna: biomasa 2 42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe 1 15 Wartość ogółem w EUR i PLN , , , , , , , , , , , , , , , ,46 Koszty kwalifikowalne w EUR i PLN , , , , , , , , , , , , , , , ,70 Dofinansowanie w EUR i PLN , , , , , , , , , , , , , , , ,20 w tym UE w EUR i PLN , , , , , , , , , , , , , , , ,37 Strona45
47 43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią , , , , ,00 47 Jakość powietrza , , , , , ,58 76 Infrastruktura ochrony zdrowia , , , , , ,77 Razem , , , , , ,62 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer , , , , , , , ,07 Wykres 12. Struktura umów zawartych w okresie sprawozdawczym w zależności od kategorii interwencji Wartość ogółem Koszty kwalifikowalne Dofinansowanie w tym UE Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Tabela 30. Struktura zawartych umów w okresie sprawozdawczym wg obszaru realizacji. Obszar realizacji Liczba umów Wartość ogółem w EUR i PLN Koszty kwalifikowalne w EUR i PLN , , , , , ,85 Dofinansowanie w EUR i PLN Obszar miejski , , , ,10 Obszar wiejski , , , ,52 Razem , , , ,62 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. w tym UE w EUR i PLN , , , , , ,07 Strona46
48 Wykres 13. Podział umów podpisanych w okresie sprawozdawczym ze względu na obszar realizacji projektu Obszar miejski Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Tabela 31. Struktura zawartych umów w okresie sprawozdawczym wg formy prawnej beneficjenta. Forma prawna beneficjenta Liczba umów Wartość ogółem w EUR i PLN Koszty kwalifikowalne w EUR i PLN Dofinansowanie w EUR i PLN w tym UE w EUR i PLN Firma , , , , , , , ,93 Jednostka organizacyjna jst Jednostka państwowa Jednostka samorządu terytorialnego Jednostka samorządu terytorialnego, związek lub stowarzyszenie jst Kościoły i związki wyznaniowe PGL Lasy Państwowe lub jego jednostka organizacyjna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 Przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo , , , , , , , ,82 Szkoła wyższa 1 Szkoła/Uczelnia wyższa Zakład Opieki Zdrowotnej , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 Strona47
49 Zakład opieki zdrowotnej działający w publicznym systemie ochrony zdrowia , , , , , , , , ,99 Razem , , ,62 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer , , , ,07 Tabela 32. Struktura zawartych umów w okresie sprawozdawczym wg działu gospodarki. Dział gospodarki 03 Produkcja produktów żywnościowych i napojów 04 Wytwarzanie tekstyliów i wyrobów włókienniczych 06 Nieokreślony przemysł wytwórczy 08 Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła Liczba umów Transport 3 12 Budownictwo 2 14 Hotele i restauracje 5 19 Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego 22 Inne niewyszczególnione usługi 8 25 Wartość ogółem w EUR i PLN , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 Koszty kwalifikowalne w EUR i PLN , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Dofinansowanie w EUR i PLN , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 Razem , , ,62 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. w tym UE w EUR i PLN , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 Strona48
50 Wykres 14. Podział umów podpisanych w okresie sprawozdawczym ze względu na występowanie / rodzaj pomocy publicznej Pomoc Publiczna Pomoc De Minimis Bez pomocy Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Projekty z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wykres 15. Alokacja, poziom dofinansowania UE, wnioski o płatność. Źródło danych: opracowanie na podstawie własnych danych. Strona49
51 Wykres 16. Umowy i wnioski o dofinansowanie. Źródło danych: opracowanie na podstawie własnych danych. Zbiorcza informacja na temat stanu przygotowania i realizacji projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych znajduje się w zał. XI sprawozdania. Realizacja celów RPOWP Stopień realizacji głównego celu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, czyli zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych pozarolniczych miejsc pracy przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu, oceniany jest na podstawie osiągniętych wartości następujących wskaźników programowych: Utworzone miejsca pracy brutto w wyniku realizacji programu, Liczba nowo utworzonych miejsc pracy netto, Koszt utworzenia jednego miejsca pracy, Zmiana poziomu PKB w wyniku oddziaływania programu. Strona50
52 Natomiast do oceny stopnia realizacji celów szczegółowych służą wymienione niżej wskaźniki: Cel: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa: Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych, Poprawa rentowności w przewozach pasażerskich na trasach obsługiwanych przez wymienione jednostki taboru kolejowego, Wartość nowych inwestycji zagranicznych wykreowanych dzięki wsparciu w ramach programu, Powierzchnia udostępnionych terenów inwestycyjnych. Cel: Podniesienie konkurencyjności podlaskich firm w aspekcie krajowym i międzynarodowym: Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu, Liczba projektów realizowanych w oparciu o patent, Wartość eksportu podlaskich firm wspartych w ramach programu. Cel: Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego: Liczba turystów odwiedzających region, Liczba turystów zagranicznych odwiedzających region, Liczba miejsc noclegowych w obiektach turystycznych wygenerowanych w ramach realizacji programu. Najistotniejszym wskaźnikiem realizacji celu głównego RPOWP są utworzone miejsca pracy brutto w wyniku realizacji programu. Zakładana wartość docelowa wskaźnika w 2013 roku wynosi miejsc pracy, natomiast w roku Wartość docelowa wskaźnika podczas przeglądu śródokresowego została oszacowana w oparciu o szczegółowe założenia wskazane we wskaźnikach dotyczących zatrudnienia w Osi I oraz Osi III, w ramach których podano również powody zmniejszenia wartości w stosunku do pierwotnie zakładanych. Dodatkowo, wartość ostateczna została powiększona o około 370 miejsc pracy zadeklarowanych do realizacji w ramach pozostałych priorytetów. W wyniku realizacji Programu, na koniec okresu sprawozdawczego, z podpisanych umów wynika, iż we wspartych inwestycjach wygenerowane zostanie 4 785,33 miejsc pracy, tj. 108,76% wartości docelowej na rok. Jednocześnie w wyniku już zakończonych projektów utworzono 3 333,02 nowych miejsc pracy. IZ RPOWP w kryteriach wyboru projektów kładło nacisk na równe traktowanie kobiet i mężczyzn, jednak to Beneficjenci, biorąc pod uwagę zasadę równości szans, dokonywali ostatecznego wyboru pracowników. Wskaźnik rezultatu dotyczący miejsc pracy może zostać zrealizowany przez beneficjentów Programu do 1 roku po zakończeniu realizacji projektu. Osiągnięcie wartości przedmiotowego wskaźnika nie jest zagrożone. Strona51
53 Wykres 17. Utworzone miejsca pracy brutto (zakładana wartość wskaźnika na rok ). Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Najwyższy poziom realizacji wskaźnika Utworzone miejsca pracy brutto występuje w Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości, w Działaniu 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw. Wskaźnik ten, na podstawie podpisanych umów na koniec okresu sprawozdawczego, zrealizowany będzie w 108,46% wartości docelowej zakładanej w roku. Wykres 18. utworzone miejsca pracy brutto w podziale na działania. Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Strona52
54 Od uruchomienia Programu w ramach powyższego obszaru podpisano ilościowo najwięcej umów o dofinansowanie spośród wszystkich realizowanych w Programie działań (592, czyli 109,63% wartości docelowej zakładanej na rok ). Wykres 19. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP (zakładana wartość wskaźnika na rok ). Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Udzielona pomoc była skuteczną zachętą dla firm do inwestowania, mimo ciągle trwającej dekoniunktury w skali makro, co zdecydowanie osłabiło negatywne skutki spowolnienia gospodarczego. Od uruchomienia Programu w ramach przedsiębiorstw innowacyjnych podpisano 445 umów, czyli 141,27% wartości docelowej zakładanej dla roku r. Strona53
55 Wykres 20. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia innowacyjnego dla MSP, (zakładana wartość wskaźnika na rok ). Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Realizację celu szczegółowego zmierzającego do tworzenia nowych oraz podnoszenia jakości istniejących terenów inwestycyjnych wraz z kompleksowym ich uzbrojeniem, a także budową dróg dojazdowych w celu przyciągnięcia inwestorów z kraju i zagranicy, obrazuje poniższy wykres. Wykres 21. Powierzchnia udostępnionych terenów inwestycyjnych zakładana wartość wskaźnika na rok (w ha zaokrąglone do pełnych wartości). Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Strona54
56 Wartość docelowa przedmiotowego wskaźnika określona została w Programie na poziomie 70 ha, na podstawie podpisanych umów na koniec okresu sprawozdawczego zostanie osiągnięta w 162,96 %. Zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika z 400 ha na 70 ha, podczas przeglądu śródokresowego, wynikało przede wszystkim z braku dostępności na terenie województwa odpowiednio dużych obszarów przeznaczonych pod inwestycje (inwentaryzacja przeprowadzona w 2010 r.) oraz ze zmian w demarkacji z POIG oraz PO RPW zmniejszenie minimalnej powierzchni terenu mogącej stanowić przedmiot projektów w programach krajowych. W przypadku wskaźnika dotyczącego instrumentów inżynierii finansowej, tj. liczby pożyczek/gwarancji udzielonych w ramach Programu, według danych na dzień 31 grudnia 2014 r. 909 firm otrzymało wsparcie w postaci pożyczki lub poręczenia kredytu na kwotę dofinansowania EFRR ,83 EUR ( ,49 PLN). Wykres 22. Aktywność instrumentów pożyczkowych i poręczeniowych. Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Szczegółowe dane związane z wdrażaniem Instrumentów Inżynierii Finansowej zamieszczono w rozdziale W odniesieniu do Osi Priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej, która ma duży wpływ na poprawę dostępności komunikacyjnej, a w efekcie na podniesie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, najbardziej zaawansowana jest realizacja Działania 2.1. Rozwój transportu drogowego. Łącznie podpisano 83 umowy, czyli osiągnięto 115,28% zakładanej wartości docelowej na rok wskaźnika Liczba projektów z zakresu transportu drogowego. Strona55
57 Wskaźnik Długość nowych dróg wybudowanych w wyniku realizacji programu na podstawie podpisanych umów zostanie osiągnięty na poziomie 125,93% wartości docelowej zakładanej w roku. Również bardzo dobry wynik osiągnięto w realizacji wskaźnika Długość zrekonstruowanych dróg w wyniku realizacji programu. Na koniec okresu sprawozdawczego na podstawie podpisanych umów osiągnięty został poziom 109,38% wartości docelowej zakładanej na rok. Wykres 23. Długość wybudowanych i przebudowanych dróg zakładana wartość wskaźnika na rok w km. Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Wysoki poziom realizacji wskaźników obserwowany jest również w Osi Priorytetowej III Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu oraz Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej. Wskaźnik liczba utworzonych miejsc pracy brutto, zgodnie z podpisanymi umowami na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowany będzie odpowiednio dla Działania 3.1 w 134,17% oraz dla Działania 3.2 w 116,59% wartości docelowej zakładanej dla roku. Bardzo dobry wynik osiągnięto w realizacji wskaźnika Liczba nowoutworzonych miejsc noclegowych w wyniku realizacji programu, gdzie zanotowano odpowiednio dla działań następujący wynik: dla Działania ,33% oraz dla Działania ,89% w stosunku do wartości docelowej zakładanej na rok. W zakresie Działania 3.1 szacowane nadwykonanie wynika przede wszystkim z zakładanej nieznacznej wartości docelowej (15 miejsc noclegowych) IZ RPOWP na etapie szacowania wartości docelowych, nie przewidywała, iż w ramach tego Działania będą realizowane projekty ze stosunkowo wysokimi wartościami wpływającymi dodatkowo na bazę noclegową. Wspierane działania w ramach tej osi priorytetowej z zakresu budowy i remontu obiektów kulturalnych, stanowiących atrakcje turystyczne, mają wpływ na rozwój turystyki Strona56
58 kulturoznawczej oraz na uatrakcyjnienie pobytu w województwie podlaskim. Rozwija się również infrastruktura służącą uprawianiu aktywnych form turystyki. Wykres 24. Liczba nowoutworzonych miejsc noclegowych w wyniku realizacji programu (zakładana wartość wskaźnika na rok ). Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Znaczne zwiększenie liczby miejsc noclegowych (z 400 miejsc na 1840), jakie nastąpiło podczas przeglądu śródokresowego, wynikało z potrzeb regionu w przedmiotowym zakresie. Niewystarczająca baza hotelowa, przy wysokich walorach przyrodniczo-turystycznych, spowodowała skoncentrowanie interwencji w obszarze obiektów kategoryzowanych (jedno z podstawowych kryteriów wyboru projektów), a więc przynajmniej o średniej kubaturze i liczbie miejsc noclegowych. Powyższe zostało potwierdzone w raporcie Założenia wieloletniego planu promocji Województwa Podlaskiego, zgodnie z którym wskaźnik funkcji turystycznej WFT, zależny wprost proporcjonalnie od liczby miejsc noclegowych, przyjmuje dla regionu wartość poniżej 1. Pokazuje to wyraźnie skalę potrzeb, gdyż bez bazy noclegowej nie będzie turystów, a bez popytu ze strony turystów nie będzie inwestycji noclegowych dzięki środkom z RPOWP można częściowo przeciwdziałać tej tendencji, także poprzez pobudzanie inwestycji prywatnych w tym obszarze. Ponadto, wspieranie rozwoju turystyki jest zgodne z Programem Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego w latach , który został przyjęty uchwałą nr 224/3431/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 kwietnia 2010 r. Program stanowi podstawę wyboru projektów z najlepszą lokalizacją i atrakcjami, ze szczególnym uwzględnieniem turystów zagranicznych. Z diagnozy stanu turystyki przeprowadzonej na potrzeby powyższego Programu wykazano następujące słabe strony, których minimalizację ma zapewnić realizacja RPOWP: Strona57
59 Niewystarczająca liczba obiektów pozwalających przyciągać i organizować, zwłaszcza poza sezonem letnim, duże imprezy kulturalne, sportowe i targowe o znaczeniu ponadregionalnym, Brak centrum konferencyjnego pozwalającego organizować duże kongresy o zasięgu międzynarodowym, Niedostateczna infrastruktura i małe wykorzystanie turystyczne wielu miejsc w regionie o dużym potencjale turystycznym, Mała różnorodność oferty dla turystyki tranzytowej, zwłaszcza w ruchu międzynarodowym, Zbyt wolna rewitalizacja potencjalnie atrakcyjnych obszarów miast i miasteczek województwa podlaskiego, Słabo rozwinięta sieć bazy noclegowej (hotelowej) obiektów o wysokim standardzie, Brak jednolitego, spójnego systemu promocji turystycznej województwa podlaskiego, Słabe wykorzystanie znanych produktów regionalnych do promocji całego województwa. Bardzo dobre rezultaty można zaobserwować w realizacji wskaźnika Liczba osób korzystających z atrakcji turystycznych powstałych w wyniku realizacji programu z Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu i Działania 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej, który zostanie osiągnięty dzięki podpisanym umowom na poziomie niespełna pięciokrotnie wyższym od wartości docelowej zakładanej na rok Pozwala to w części zniwelować negatywne tendencje obserwowane w skali makro w zakresie ruchu turystycznego w regionie. Jak wynika z osiągniętych i założonych do osiągnięcia, na podstawie podpisanych umów, wartości wskaźników, realizacja projektów z Osi priorytetowej III ma pozytywny wpływ na podniesienie atrakcyjności turystycznej województwa podlaskiego. Rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz pośrednio przedsiębiorczości pozytywnie wpisuje się w cele założone w Programie Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego w latach Inwestycje przyczyniają się do wydłużenia sezonu turystycznego, napływu większej ilości turystów krajowych i zagranicznych oraz do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Wpływają także zasadniczo na pobudzenie aktywności społecznej, kulturalnej i sportowej mieszkańców województwa podlaskiego poprzez zwiększenie dostępu do obiektów i kulturalnych i sportowych. Duże znaczenie ma także realizacja projektów dotyczących rozwoju turystyki kulturowej, która jak dotąd była nie w pełni wykorzystana. Osiągnięcie założonych wskaźników pozwoli wypełnić i uatrakcyjnić ofertę turystyczną oraz wykorzystać potencjał folkloru regionu prezentujący tradycyjne obrzędy, zwyczaje i inne dziedziny szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego regionu podlaskiego. Stworzenie nowoczesnej, wielofunkcyjnej bazy sportowo-rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz poprawa systemu promocji rekreacji i powstanie zróżnicowanej jakościowo oferty spędzania czasu wolnego przyczyni się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa podlaskiego poprzez prowadzenie aktywnego trybu życia i profilaktykę Strona58
60 zdrowotną. Kreowaniu postaw zdrowego stylu życia towarzyszą działania zmierzające do powstania odpowiedniego zaplecza i atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu. Ponadto realizacja projektów przyczynia się do wyrównywania szans w dostępie społeczności do infrastruktury sportowej pomiędzy mieszkańcami z dużych aglomeracji miejskich i małych miast, rozwoju aktywnych form sportowo-rekreacyjnych dla społeczności lokalnych oraz do wzrostu liczby imprez kulturalnych. Czynnikami warunkującymi rozwój lokalny oraz poprawę poziomu życia mieszkańców są również walory środowiska naturalnego. Dlatego też działania w ramach Programu zostały tak zaprogramowane, aby służyły zachowaniu równowagi środowiskowej, ekonomicznej i społecznej projekty w ramach RPOWP są realizowane w sposób zrównoważony, z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Wykres 25. Liczba osób korzystających z atrakcji turystycznych powstałych w wyniku realizacji Programu. Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. W ramach IV Osi Priorytetowej realizowane są zarówno projekty z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, jak również projekty konkursowe. Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach Osi realizowanych było 16 projektów na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych ,03 EUR ( ,05 PLN), w tym wartość dofinansowania UE ,97 EUR ( ,52 PLN). W 2014 roku nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego priorytetu. Instytucja Zarządzająca nie planuje ogłaszania kolejnych konkursów w ramach IV Osi Priorytetowej. Strona59
61 Wśród 16 inwestycji, 3 znajdują się w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Osi, są to: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja rządowa. Podlaski System Informacyjny e-zdrowie. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa. Najbardziej zaawansowanym projektem z całej IV Osi Priorytetowej jest projekt Wojewody Podlaskiego, związany z wdrażaniem elektronicznych usług dla województwa podlaskiego. Poziom jego zaawansowania wynosi 80,87% tj. około 9 mln EUR (37 mln PLN). Przewidywana realizacja wskaźników na podstawie podpisanych umów (projekty z IWIPK oraz projekty konkursowe dotyczące budowy sieci) przedstawia się następująco: Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego: 695,40 km, czyli 106,98% zakładanej wartości docelowej na rok, Liczba uruchomionych PIAP: 387 szt. 154,80% wartości zakładanej docelowej na rok, Liczba możliwych podłączeń do Internetu szerokopasmowego (szkoły) 39 szt. z szacowaną wartością docelową na poziomie 92,86% wielkości na rok, Liczba możliwych podłączeń do Internetu szerokopasmowego (jednostki administracji publicznej) 14 szt., czyli 58,33% wartości docelowej zakładanej na rok, Liczba możliwych podłączeń do Internetu szerokopasmowego (MŚP) szt. z 184,50% wartości docelowej zakładanej na rok, Liczba osób korzystających z PIAP osoby/rok z najmniejszą szacunkową wartością docelową na rok 22,73%. Od uruchomienia Programu w ramach Osi priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska zawarto 49 umów. Zakończono realizację 47 projektów, przy czym 5 projektów zakończono w okresie sprawozdawczym. W ramach Działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska narastająco podpisano 154 umowy. Zakończono realizację 61 projektów, przy czym 19 projektów zakończono w okresie sprawozdawczym. Z podpisanych umów wynika, iż przyszły poziom realizacji wskaźników będzie się kształtować w następujący sposób: Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów (81,25% wartości docelowej zakładanej na rok ), Strona60
62 Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów (80,78% wartości docelowej zakładanej na rok ), Liczba osób zabezpieczonych przed innymi zagrożeniami (ponad dwukrotne przekroczenie wartości docelowej zakładanej na rok ), Długość wybudowanej sieci wodociągowej w ramach projektów (141,67 % wartości docelowej zakładanej na rok ), Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektów (231,48 % wartości docelowej zakładanej na rok ), Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektu (osiągnięty będzie na poziomie niespełna trzykrotnie większym od wartości docelowej zakładanej na rok ). Osiągnięcie wskaźników założonych w projektach z Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska pozwoli na otrzymanie pakietu długoterminowych korzyści społeczno ekonomicznych dla lokalnych społeczności, przejawiających się w poprawie jakości życia i zdrowia mieszkańców miejscowości, których dotyczą dane projekty. Przykładowo, korzyści przedstawione przez beneficjentów realizujących projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej to m.in.: zmniejszenie regionalnych różnic determinowanych przez ośrodki miejskie w województwie o dobrze rozwiniętej infrastrukturze komunalnej, stworzenie dogodnych warunków dla lokalizowania nowych inwestycji, zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej wynikających z zachorowań spowodowanych złą jakością wody, polepszenie wskaźników fizykochemicznych dostarczanej wody i osiągnięcie wartości tych wskaźników zgodnie z obowiązującymi regulacjami, utrzymanie równomiernego ciśnienia w sieci wodociągowej, pozyskanie nowych odbiorców, zlikwidowanie braków wody, ograniczenie kosztów eksploatacji nowych odcinków kanalizacji i wodociągów. Będzie się to przekładało na zmniejszenie wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców, a także wzrost dochodów mieszkańców w wyniku wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej terenów miejskich. Strona61
63 Wykres 26. Liczba wszystkich projektów z zakresu infrastruktury ochrony środowiska (zakładana wartość wskaźnika na rok ). Źródło danych: opracowanie własne. W ramach Osi Priorytetowej VI Rozwój infrastruktury społecznej zostało łącznie podpisanych 120 umów. W Działaniu 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji narastająco podpisano 61 umów. Zakończono realizację 59 projektów, z czego 2 w okresie sprawozdawczym. W Działaniu 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej podpisanych zostało 45 umów. Zakończono realizację 37 projektów, z czego 2 w okresie sprawozdawczym. Natomiast w Działaniu 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego narastająco podpisano 14 umów. Zakończono 13 projektów, w tym 1 w okresie sprawozdawczym. W ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w okresie sprawozdawczym realizowane były następujące projekty: Budowa bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Powiatowego w Zambrowie, Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług, Utworzenie Regionalnego Centrum Leczenia Bólu poprzez rozbudowę budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach, Podniesienie poziomu świadczeń usług medycznych Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę i zakup sprzętu i aparatury medycznej, Strona62
64 Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach w celu podniesienia standardu świadczonych usług. Najbardziej zaawansowany jest projekt polegający na rozbudowie z przebudową szpitala w Grajewie. Do tej pory beneficjent zrealizował 70,49% planowanych kosztów (roboty budowlane wraz z instalacjami oraz wyposażenie i sprzęt medyczny). Wykres 27. Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu edukacji, ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa (zakładana wartość wskaźnika na rok ). Źródło danych: opracowanie własne. Realizacja wskaźników na podstawie podpisanych umów w ramach Osi Priorytetowej VI, będzie przedstawiała się następująco: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej 110,53% wartości docelowej zakładanej na rok, Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury opieki zdrowotnej 208,33% wartości docelowej zakładanej na rok, Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej 100% wartości docelowej zakładanej na rok, Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów 183,10 % wartości zakładanej w roku, Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów 266,46% wartości zakładanej w roku, Strona63
65 Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów 110,47 % wartości docelowej zakładanej na rok. Wykres 28. Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej, opieki zdrowotnej i kulturalnej. Źródło danych: opracowanie własne. Problematyczna realizacja wskaźników Programu RPOWP Instytucja Zarządzająca RPOWP w okresie sprawozdawczym nie odnotowała większych problemów związanych z realizacją wskaźników rzeczowych i finansowych. Wobec powyższego nie zachodzi konieczność podejmowania przez IZ RPOWP środków zaradczych mających na celu zwiększenie wartości wskaźników. Wybrane do realizowania w ramach RPOWP projekty wywierają pozytywny wpływ na rozwój gospodarki województwa podlaskiego. Duży nacisk Program kieruje na przedsięwzięcia z pierwszej osi priorytetowej, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności podlaskiego sektora MŚP, a dodatkowo generują największą ilość miejsc pracy (głównego wskaźnika Programu). Innowacje wdrażane przez podlaskich przedsiębiorców są istotne przede wszystkim w kontekście podniesienia konkurencyjności całego województwa. Projekty z osi trzeciej przyczyniają się do niwelowania utrudnień i ograniczeń, związanych z infrastrukturą turystyczną (tworzone są nowe miejsca noclegowe, których w województwie ciągle brakuje). Projekty z zakresu sieci szerokopasmowych i dostępu do internetu, mają na celu umożliwienie mieszkańcom obszarów defaworyzowanych uzyskanie większej dostępności oraz wyższej Strona64
66 jakości usług informatycznych i cyfrowych. Natomiast w przypadku piątej osi priorytetowej progres rozwoju województwa wyraża się przede wszystkim poprzez rozwój infrastruktury związanej z poprawieniem jakości powietrza, źródłami energii odnawialnej i gospodarką odpadami. Województwo podlaskie dysponuje wieloma atutami, od ich racjonalnego wykorzystania zależy powodzenie podejmowanych działań w ramach określonych celów strategicznych, do których m.in. należą: podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, rozwój zasobów ludzkich, podniesienie konkurencyjności podlaskich firm, czy ochrona środowiska naturalnego. Wybrane do realizacji projekty w ramach RPOWP pozytywnie wpływają na niwelowanie słabych stron i zagrożeń województwa i tym samym wzmacniają silne strony wskazane w obowiązującej od 9 września 2013 r. Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku. Jednym z celów głównych realizacji Programu był rozwój turystyki. W analizie SWOT jako silną stronę wskazywano wybitne walory przyrodnicze i kulturowe regionu, w tym parki narodowe i krajobrazowe. W ten kontekst wpisuje się wysoka realizacja wskaźnika Liczba nowych miejsc noclegowych. Projekty z zakresu rozwoju branży turystycznej wzmacniają tą silną stronę województwa, bowiem umożliwiają turystom podziwianie obszarów cennych przyrodniczo, jednocześnie gwarantując komfort wynikający z pobliskiego zaplecza noclegowego. Projekty z działań 3.1 i 6.3 pomagają udostępnić te atrakcyjne miejsca w jeszcze szerszym zakresie, m.in. poprzez zapewnienie dodatkowych atrakcji turystycznych oraz szeroko rozumianą promocję, w tym ukazanie bogactwa kultury etnicznej i narodowościowej. Z drugiej strony jako strona słaba w analizie SWOT wskazywany był niedobór bazy turystycznej. Wobec powyższego, wpływ programu jest jednoznaczny realizacja wskaźnika potwierdza jego pozytywne oddziaływanie. Silnie powiązany z powyższym wskaźnikiem jest wskaźnik Długość nowych i zrekonstruowanych dróg w wyniku realizacji programu. Turysta, aby mógł bez przeszkód dotrzeć w różne strony województwa musi skorzystać z infrastruktury drogowej. Mocną stroną analizy SWOT był dobrze rozplanowany przestrzennie układ sieci transportowej w województwie podlaskim. Niestety zły stan techniczny infrastruktury oraz jej mała przepustowość, czyli słaba strona analizy SWOT, nie pozwalała w pełni wykorzystywać walorów regionu. Ponad 470 km wyremontowanych bądź wybudowanych dróg w ramach Programu z pewnością przyczyni się nie tylko do rozwoju branży turystycznej, ale przede wszystkim stworzy warunki niezbędne do podniesie atrakcyjność inwestycyjną województwa. Rozwój infrastruktury drogowej, oraz powiązanej z nią infrastruktury technicznej, czyli uzbrojenia terenów, to warunek niezbędny do zapewnienia sprawnego i niekolizyjnego dostępu do regionu. Realizacja tego celu oznaczać będzie poprawę połączeń komunikacyjnych, co przyczyni się do rozwoju działalności gospodarczej i do wzrostu zatrudnienia. W odniesieniu do rozwoju zasobów ludzkich, mocną stroną analizy SWOT był niski koszt pracy. Po drugiej stronie znajdowało się ukryte bezrobocie, przede wszystkim wśród ludności wiejskiej, grup defaworyzowanych oraz pozostawanie bez pracy znacznego odsetka osób aktywnych zawodowo, w szczególności z grupy wiekowej lata. Wybrane projekty w sposób znaczący wpływają na niwelowanie istniejących utrudnień lub ograniczeń Strona65
67 szczególne znaczenie odgrywa w tym aspekcie wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, które generują większość nowych etatów. W Programie zakładane jest utworzenie miejsc pracy, do końca okresu sprawozdawczego realizacja wskaźnika na podstawie podpisanych umów wyniosła 108,76 % wartości docelowej zakładanej na. 9 września 2013 roku radni wojewódzcy przyjęli zaktualizowaną Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku To kluczowy dokument, określający cele i kierunki rozwoju regionu w kolejnych latach. Prace nad dokumentem trwały ponad rok, a uczestniczyło w nich kilkaset osób, reprezentujących wiele środowisk: przedsiębiorców, naukowców, samorządowców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. W spotkaniach konsultacyjnych w regionie, dotyczących projektu Strategii, wzięło udział prawie 800 mieszkańców. Zgłoszonych zostało niemal 460 opinii i propozycji, z których wiele zostało uwzględnionych. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach Województwo Podlaskie w roku 2030 ma być: zielone co oznacza wykorzystanie natury i przyrody w wymiarze gospodarczym, rozwój zielonego przemysłu, otwarte ze względu na przygraniczne położenie rozwój kontaktów ze wschodem, Miasto Białystok centrum wyjścia na Białoruś, dostępne rozumiane szeroko zarówno dostępność komunikacyjna, drogi, jak i internet; ta infrastruktura jest niezbędna do rozwoju województwa, przedsiębiorcze główne zadanie regionu: przedsiębiorcze społeczeństwo. Podsumowując dotychczasową realizację Programu, można stwierdzić, iż w wielu obszarach pozwolił on na zdynamizowanie rozwoju województwa poprzez zmiany infrastrukturalne, społeczne czy gospodarcze. W zakresie infrastruktury poprawiła się dostępność komunikacyjna i transportowa województwa, co działać będzie pro-przedsiębiorczo, zarówno z punktu widzenia firm podlaskich, jak i pochodzących spoza województwa. W zakresie zmian społecznych stworzono warunki do lepszego i bardziej otwartego na gospodarkę oraz kreatywnego kapitału ludzkiego i społecznego, co również przełożyło się na lepsze jego wykorzystanie w przedsiębiorstwach. Ważną, jeśli nie kluczową rolą, jaką odegrał dotychczas Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego było zintensyfikowanie procesów inwestycyjnych w regionie. Niski poziom inwestycji szczególnie sektora prywatnego stanowił bezpośrednią przyczynę niewystarczającej dynamiki gospodarczej i niskiego poziomu zatrudnienia w województwie. Wdrożenie Programu wyraźnie zdynamizowało nakłady inwestycyjne, nie tylko dzięki wydatkom z samego RPO, ale poprzez umiejętne angażowanie środków prywatnych. Okazało się, że podlaskie firmy posiadają istotny potencjał rozwoju. Wielką zasługą Programu stało się wsparcie naszych najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw. Jednak o pełnym wpływie kończącego się RPOWP na rozwój gospodarczy województwa będzie można przekonać się najwcześniej za kilka lat, gdy utworzone dzięki dotacjom miejsca pracy będą przynajmniej utrzymane albo nawet pomnażane, a uzbrojone tereny inwestycyjne będą w całości zagospodarowane przez inwestorów. Strona66
68 Rekomendacje KE Poniżej IZ RPOWP przedstawia realizację zaleceń i rekomendacji Komisji Europejskiej zgłaszanych w formie uwag do sprawozdań oraz sformułowanych podczas spotkań rocznych: Zintensyfikowanie kontroli Instytucji Zarządzającej i jej organów pośredniczących działania IZ RPOWP w tym zakresie zostały opisane w pkt. 2.2 i 2.6 sprawozdania. Poprawienie organizacji i planowania spotkań Komitetu Monitorującego Instytucja Zarządzająca RPOWP dokłada wszelkich starań, aby zachować optymalny okres przekazywania materiałów na posiedzenia Komitetu Monitorującego RPOWP. Jedyne problemy z zachowaniem regulaminowego terminu wysyłania danych dotyczą na ogół Sprawozdania rocznego i wynikają z przedłużających się uzgodnień z instytucjami opiniującymi, natomiast członkowie Komitetu i obserwatorzy są na bieżąco zaznajamiani z podjętymi ustaleniami oraz pojawiającymi się zmianami. Jednocześnie uczestnicy spotkań Komitetu na ogół informowani są o tematyce przyszłego posiedzenia Komitetu oraz, w miarę możliwości, o jego przybliżonym terminie. Poprawienie kontraktacji i poziomu płatności w konkretnych osiach priorytetowych Sukcesywnie zwiększa się poziom kontraktacji i płatności we wszystkich osiach. Na chwilę obecną zagrożeń w tej kwestii nie ma. Wzmocnienie swoich zdolności oceny aspektów występowania pomocy publicznej w projektach działania IZ RPOWP w tym zakresie zostały opisane w pkt. 2.2 sprawozdania. Zapewnienie zgodności z dyrektywami środowiskowymi Instytucja Zarządzająca RPOWP weryfikuje projekty mogące mieć wpływ na potencjalne pogorszenie się jakości wód i bada ich zgodność z Ramową Dyrektywą Wodną. Jak wynika między innymi z opinii MIR, w województwie podlaskim zgodność inwestycji z RDW jest obecnie w pełni zachowana. Połączenie infrastruktury społecznej z wyzwaniami wskazanymi w rekomendacjach sformułowanych w ramach Strategii Europa 2020 Country Specific Recommendations (rezultaty Osi priorytetowej VI) w ramach VI Osi Priorytetowej podpisane zostały umowy o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych z zakresu edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego. Wspierane w ramach RPOWP projekty dotyczyły m.in. inwestycji w infrastrukturę przedszkolną, w tym tworzenie miejsc opieki nad dziećmi na obszarach wiejskich, oraz wsparcia szkolnictwa zawodowego, co pozwoliło na lepsze dostosowanie profilu kształcenia do potrzeb rynku pracy. Jako przykład może tu posłużyć umowa o dofinansowanie zawarta z Miastem Łomża na realizację projektu pn. Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego w ZSMiO Nr 5 w Łomży. Należy uznać, iż najpilniejsze potrzeby, wskazane w Country Specific Recommendations, Strona67
69 zostały uwzględnione w ramach realizacji RPOWP, m.in. poprzez organizację profilowanych konkursów w w/w obszarach. Dodatkowo, dostrzegając potrzebę kompleksowej jakościowej oceny interwencji w infrastrukturę społeczną Instytucja Zarządzająca RPOWP w Okresowym Planie Ewaluacji RPOWP zawarła m.in. badanie obejmujące wpływ realizacji projektów dotyczących tego obszaru na sytuację społeczeństwa, a dokładnie: Ocena wpływu inwestycji dofinansowanych z Działania 6.2 RPOWP na lata na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Uzyskane w trakcie badania wyniki i informacje oraz analiza zebranego materiału posłużyły do przedstawienia rozwiązań i rekomendacji określających kierunki działań w obszarze zdrowia w przyszłym okresie programowania. Przedstawienie konkretnego wpływu na redukcję ubóstwa (globalny wpływ Programu Operacyjnego) W przypadku projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia przedsiębiorców z Działania 1.4 oraz z Działania 3.2, jednym z kryteriów merytoryczno technicznych punktowanych na etapie oceny jest kryterium Publiczny koszt utworzenia nowego miejsca pracy, w którym punkty przyznawane są za stworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwie, a co za tym idzie ograniczenie bezrobocia w województwie. Projekty realizowane w ramach RPOWP bezpośrednio nie przekładają się na zmniejszenie ubóstwa w regionie, jednakże pośrednio, jak zostało wykazane wyżej, zmniejszają ubóstwo poprzez zagospodarowanie zasobów pracy w województwie podlaskim. Po zakończeniu realizacji Programu przeprowadzone będzie badanie ewaluacyjne dotyczące m.in. wpływu realizacji Programu na zmniejszenie ubóstwa w regionie i niniejsza informacja znajdzie się w sprawozdaniu końcowym. Zapewnienie odpowiedniej reakcji na wyzwania związane ze światowym kryzysem finansowym Przedstawiciele IZ RPOWP uczestniczą w pracach Grupy ds. przedsiębiorczości oraz Grupy ds. MŚP, w ramach których następuje wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wsparcia tej grupy beneficjentów oraz formułowane są propozycje uproszczeń w systemach wdrażania stosowane w zakresie każdej z IZ, np. wprowadzenie systemu zaliczkowania dla MŚP, uproszczenie procedur aplikacyjnych (ograniczenie liczby załączników itp.). Ponadto IZ RPOWP ze swojej strony stara się dokonywać zmian systemowych w ramach procesu wdrażania Programu, tak aby odpowiadał on bieżącym potrzebom regionu. Zapewnienie transparentności kryteriów wyboru w ramach konkursów IZ RPOWP zapewnia stosowanie zasady dwóch par oczu na wszystkich etapach oceny projektu. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja Oceny Projektów, w skład której wchodzą przewodniczący, eksperci oraz pracownicy odpowiednich Departamentów UMWP. Eksperci i pracownicy oceniający poszczególne projekty nie kontaktują się ze sobą (ewentualnie za pośrednictwem przewodniczącego), nie wiedzą kto jest drugim oceniającym dany projekt. Projekty są udostępniane w wersji elektronicznej za pomocą systemu SWOM, z którego nie można kopiować, ani zapisywać projektów do pamięci Strona68
70 komputera. IZ RPOWP dąży do tego, aby system oceny projektów i zasady tej oceny były w pełni zrozumiałe dla wnioskodawców oraz każdy miał dostęp do pełnej informacji w zakresie oceny jego wniosku. Z tego też powodu zapisy regulaminu pracy KOP doprecyzowano o wymóg pełnego uzasadnienia dla każdego z kryteriów, w ramach których projekt jest oceniany (niezależnie od wyniku oceny) i rozszerzono stosowany wzór karty formalnej i merytorycznej o pole z uzasadnieniem. Sprzyja to precyzyjnemu informowaniu beneficjentów o powodach negatywnej oceny, co jest niezwykle istotne w kontekście procedury odwoławczej przysługującej w takich wypadkach. Każdy wnioskodawca ma pełną informację w zakresie argumentacji negatywnej oceny jego projektu. Zapewne właśnie to leży u podstaw relatywnie niedużej liczby odwołań, a jeszcze mniejszej liczby skarg kierowanych na drogę sądową (co potwierdzają wyniki badań ewaluacyjnych, m.in. w ramach projektu: Społeczny monitoring wdrażania funduszy Unii Europejskiej w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych ). Podkreślić należy również, iż dla każdego Działania/Poddziałania opracowany został przewodnik po kryteriach, szczegółowo opisujący wymogi wszystkich kryteriów, zarówno formalnych, jak i merytorycznych. Przybliża on dodatkowo podstawowe zasady oceny projektów. Sami beneficjenci mogą korzystać z narzędzia jakim jest kwalifikator kryteriów, pozwalający ocenić szanse projektu w ramach konkursu, a co ważniejsze, zweryfikować spełnienie warunku minimalnej liczby punktów dającej pozytywny wynik oceny. Poprawienie efektywności dotacji dla przedsiębiorców i unikanie stosowania zrealizowanych już projektów W przypadku przedsiębiorców w ramach RPOWP nigdy nie było możliwości dofinansowania projektów już zrealizowanych, natomiast właściwą efektywność wsparcia zapewniają kryteria merytoryczne, modyfikowane w razie konieczności, zgodnie z rekomendacjami przedstawicieli różnych instytucji, w tym także Komisji Europejskiej. Zapewnienie równego dostępu wszystkim (publicznym i prywatnym) operatorom na rynku finansowym do uzyskania statusu pośrednika finansowego W ramach RPOWP instrumenty inżynierii finansowej wdrażane były w trybie konkursowym zapewniającym otwarty i niedyskryminacyjny dostęp dla wszystkich instytucji finansowych, bez ograniczeń odnoszących się do siedziby władz, miejsca rejestracji, narodowości i daty założenia. W czasach konsolidacji finansów, coraz więcej uwagi należy poświęcać zrównoważeniu finansowemu inwestycji, nawet jeśli mogą nieść znaczące korzyści (także niefinansowe) dla społeczności. W tym kontekście, Instytucja Zarządzająca jest proszona o daleko idącą refleksję na temat zasadności budowy lotniska regionalnego (jego trwałości, efektywności kosztowej i wartości dodanej dla regionu) w celu zweryfikowania czy ta inwestycja mogłaby być wsparta w kolejnym okresie programowania. IZ RPOWP w pełni podziela stanowisko Komisji, zgadzając się z tym, że przy planowaniu i realizacji tak poważnego przedsięwzięcia jakim jest budowa lotniska regionalnego, należy zwrócić szczególną uwagę na aspekty związane z jego Strona69
71 efektywnością finansową (zarówno na etapie realizacji, jak i późniejszej eksploatacji), właściwie oceniając przyszłe korzyści i potencjalną wartość dodaną. Lotnisko regionalne W dniu 14 stycznia 2014 r. Zarząd Województwa Podlaskiego jednogłośnie podjął decyzję w sprawie wykreślenia projektu budowy lotniska regionalnego z projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Pierwotnie budowa lotniska regionalnego została ujęta w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego jako propozycja projektu strategicznego z perspektywy rozwoju Województwa. Okoliczności zmieniły się na tyle, że Zarząd stanął przed koniecznością podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie rezygnacji z realizacji zadania. Zmieniły się m.in. okoliczności w zakresie sytuacji finansowej lotnisk regionalnych w całej Europie. Związane jest to z sytuacją finansową w sensie globalnym. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, iż KE zaostrzyła stanowisko w stosunku do budowy i eksploatacji portów lotniczych. Niewątpliwie wpływ na ten fakt miały liczne przypadki lotnisk, które stają się poważnym problemem finansowym dla lokalnych władz, w tym linii lotniczych, które utrzymują połączenia jedynie dzięki pomocy samorządów. Jednocześnie wprowadzone zostały obostrzenia, które zdecydowanie ograniczają możliwość finansowania budowy lotnisk z wykorzystaniem środków UE. Kwota, która była zaplanowana na realizację tego projektu, to jest minimum 80 mln EUR, została przeznaczona na budowę i modernizację sieci transportu drogowego. Na jednym z posiedzeń Zarządu zostały przedstawione wyniki konsultacji społecznych dotyczących Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Zarówno samorządowcy, jaki i przedstawiciele największych organizacji zrzeszających przedsiębiorców, wskazali na konieczność budowy mniejszego lotniska informacje w tym zakresie znajdują się również w punkcie 3 sprawozdania. Poprawienie komplementarności i koordynacji oraz zawarcie więcej informacji nt. efektu synergii pomiędzy inwestycjami EFRR i EFS Instytucja Zarządzająca RPOWP uwzględniła zalecenia Komisji i rozszerzyła w Sprawozdaniu zapisy działu poświęconego komplementarności międzyprogramowej, podając szereg przykładów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego komplementarnych z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. Jednakże pełna analiza efektu synergii pomiędzy inwestycjami realizowanymi ze środków unijnych będzie możliwa dopiero po zakończeniu ich realizacji. Tym samym w przyszłych latach powtórzone zostanie badanie ewaluacyjne w zakresie komplementarności projektów realizowanych w ramach RPOWP z projektami z innych programów ale z większym naciskiem na rzeczywiście uzyskane efekty synergii. Raportowanie nt. wskaźników - będzie coraz ważniejsze agregowanie i raportowanie wartości docelowych i osiągnięć polityki spójności wszystkim zainteresowanym na poziomie europejskim. Zatem właściwe włączenie wskaźników kluczowych w SFC 2007 jest ważnym elementem raportowania i jeszcze zyska na znaczeniu w kolejnym okresie programowania. Stąd, Instytucja Zarządzająca jest proszona o zwracanie Strona70
72 szczególnej uwagi na poprawność i wiarygodność danych przekazywanych Komisji Instytucja Zarządzająca RPOWP przychyla się do opinii, że wskaźniki stanowią niezwykle istotny element monitorowania postępów we wdrażaniu Programu oraz osiąganych efektów, jak i poprawności realizacji projektów przez Beneficjentów. Przekazywane do KE informacje opierają się głównie na raportach generowanych z OracleBi Discoverer na bazie KSI (SIMIK 07-13), jak i na podstawie własnych opracowań z wymiany danych pomiędzy komórkami odpowiedzialnymi za ocenę, wybór projektów, rozliczenia, płatności oraz monitorowanie i sprawozdawczość. Jednocześnie IZ RPOWP w jeszcze większym stopniu skupia się na weryfikacji poprawności sprawozdawanych wartości wskaźników (zarówno szacowanych do osiągnięcia, jak również i osiągniętych na podstawie podpisanych umów), ze szczególną atencją podchodząc do core indicators. Prezentowanie w bardziej jakościowy sposób wkładu Programu do Strategii Europa 2020 IZ RPOWP stara się sukcesywnie rozszerzać informacje w tym zakresie prezentowane w sprawozdaniach. Wkład Programu w tym zakresie został opisany w pkt sprawozdania. Poprawienie koordynacji i synergii dla bardziej przyjaznego przedsiębiorcy otoczenia biznesu (rezultaty Osi priorytetowej I) w ramach przedmiotowego obszaru interwencja w Programie kierowana jest przede wszystkim do pośredników finansowych (beneficjenci w ramach Działania 1.3) oraz na inwestycje naukowo - technologiczne (inkubatory i parki w ramach Działania 1.1). Rezultaty planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji wspartych projektów wskazują na ich dostosowanie do popytu zgłaszanego przez przedsiębiorców zarówno zakładana liczba przedsiębiorstw korzystających z infrastruktury parków, jak i instrumentów inżynierii finansowej przekracza pierwotnie szacowane wartości. Niemniej jednak IZ RPOWP, podzielając pogląd KE, planuje zorganizowanie w r. (po rzeczowym zakończeniu większości inwestycji w tym zakresie) przekrojowego badania ewaluacyjnego, które pozwoli na jednoznaczne określenie jak instytucje otoczenia biznesu odpowiedziały na zapotrzebowanie przedsiębiorców. Wskaźniki przewidywane jest zlecenie przez IZ RPOWP wykonania badania ewaluacyjnego w którym będzie przeprowadzona m.in. analiza społeczno gospodarcza w kontekście jakości i efektywności realizacji wskaźników. Wkład w osiągnięcie celów w zakresie zatrudnienia i redukcji ubóstwa informacje w przedmiotowej kwestii znajdują się w pkt , pkt 3 sprawozdania. Zasada równości szans IZ RPOWP nie różnicuje bądź nie ogranicza możliwości uzyskania wsparcia w ramach realizowanych projektów więcej informacji znajduje się w rozdziale Ponadto, dostrzegając i rozumiejąc wagę przedmiotowych zasad, IZ RPOWP planuje w r. zlecenie realizacji badania, którego celem ma być ocena Strona71
73 realizacji zasad równościowych na każdym etapie realizacji RPOWP poczynając od procesu programowania. Zobowiązanie do tworzenia miejsc pracy IZ monitoruje tworzenie miejsc pracy, realizacja wskaźnika nie jest zagrożona, informacja znajduje się w pkt , sprawozdania. Osiągnięty poziom wykorzystania przygotowanych terenów inwestycyjnych oraz zapotrzebowanie na usługi już funkcjonujących instytucji otoczenia biznesu, które były finansowane w ramach osi priorytetowej 1 informacje zaprezentowane zostały poniżej. Wykres 29. Poziom wykorzystania terenów inwestycyjnych. Źródło danych: opracowanie własne. Strona72
74 Tabela 33. Funkcjonowanie terenów inwestycyjnych w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Podstrefa Białystok. Przedsiębiorca (pełna nazwa zgodnie z dokumentami rejestrowymi) Gmina Deklarowane inwestycje wg zezwolenia (EUR, PLN) Inwestycje zrealizowane (EUR, PLN) Deklarowane nowe miejsca pracy wg zezwolenia Nowe (utworzone) miejsca pracy Pow. działki (ha) Kraj pochodzenia kapitału (wg głównego udziałowca) Wielkość przedsię biorcy (M - mikro/mały, S - średni, D - duży) Przedsiębiorcy działający z zezwoleniem "MASTERPRES S" S.A. "KAN" Sp. z o.o. "BIANOR" Sp. z o.o. "BISON CHUCKS" S.A. "NIBE- BIAWAR" Sp. z o.o. "Rosti (Polska)" Sp. z o.o. HIGH TECH PROJECT Sp. z o.o. Razem Miasto gmina Białystok Miasto gmina Białystok Miasto gmina Białystok Miasto gmina Białystok Miasto gmina Białystok Miasto gmina Białystok Miasto gmina Białystok Miasto gmina Białystok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0920 Polska S ,5529 Holandia D ,3325 Holandia D ,0689 Polska M ,3423 Szwecja D ,3447 Dania D Polska M , , ,7333 Przedsiębiorcy bez zezwoleń "Odlewnia Białystok" S.A. "Hartownia Białystok" S.A. Razem Miasto gmina Białystok Miasto gmina Białystok , , , , , , , ,00 Źródło danych: opracowanie Urząd Miejski w Białymstoku. 5 1,4733 Polska M 40 1,8000 Polska M 45 3, Rekomendacje IZ i innych instytucji IZ RPOWP zamierza w przyszłym okresie w dalszym ciągu realizować m.in. następujące zadania: kontynuować wsparcie w zakresie instrumentów inżynierii finansowej, przyspieszyć proces kontraktacji i zakontraktować 100% alokacji Programu w r. zwiększyć wolumen płatności dla beneficjentów. Rekomendacje Instytucji Zarządzającej dotyczące przyszłego okresu programowania w głównej mierze będą oparte na wynikach przyszłych i zakończonych badań ewaluacyjnych. Strona73
75 Dokonane w okresie sprawozdawczym i zaplanowane do przeprowadzenia badania są opisane w rozdziale Ponadto, Marszałek Województwa Podlaskiego pełniący rolę Przewodniczącego Komitetu Monitorującego RPOWP, w 2014 r. zwołał jedno posiedzenie (XXV odbyło się dnia 25 czerwca 2014 r.), podczas którego Komitet m.in.: zatwierdził Sprawozdanie z realizacji w 2013 roku RPOWP, zapoznał się z aktualnym stanem wdrażania RPOWP, zapoznał się ze stanem prac nad nową perspektywą finansową na lata , zapoznał się z wynikami zrealizowanych w 2014 r. badań ewaluacyjnych, zapoznał się z Okresowym Planem Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 2014 rok, zapoznał się z wynikami Rocznego Sprawozdania Audytowego. Poza tym Komitet Monitorujący Uchwałą Nr 4/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. przyjął Stanowisko Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata w sprawie programowania perspektywy , stanowiące wyraz zaniepokojenia treścią informacji i wytycznych, które otrzymywał w procesie uzgadniania na poziomie Rządu RP i Komisji Europejskiej zawartości RPOWP oraz programów krajowych na lata Stanowisko to zostało przekazane do wiadomości instytucjom zaangażowanym w proces programowania na poziomie krajowym oraz Komisji Europejskiej Instrumenty Inżynierii Finansowej W ramach RPOWP na lata beneficjenci, obok dotacji, mogą korzystać także z instrumentów inżynierii finansowej. Zasadniczo można je podzielić na instrumenty z udziałem funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, w których w dystrybucji środków uczestniczą instytucje finansowe, tj. pośrednicy finansowi. W obu przypadkach chodzi przede wszystkim o włączenie do systemu wsparcia sieci instytucji finansowych, przyciągnięcie dodatkowych środków oraz o dywersyfikację ryzyka ponoszonego w trakcie inwestycji przez wszystkich uczestników procesu. W efekcie odbiorcy końcowi otrzymują szerszy dostęp do finansowania zewnętrznego. IZ RPOWP podpisała 8 umów z pośrednikami finansowymi dzięki czemu 909 odbiorców końcowych (przedsiębiorców z sektora MŚP) zawarło umowy pożyczki lub poręczenia na kwotę ogółem ,83 EUR ( ,49 PLN). Strona74
76 Tabela 34. Podmioty zajmujące się pośrednictwem finansowym w ramach RPOWP oraz wartość poszczególnych funduszy i udzielonego przez nie wsparcia na rzecz MŚP. Tytuł projektu Menedżer Funduszu Powierniczego (jeśli jest FP) lub Pośrednik Finansowy/Fundusz Miejski Wartość ogółem (w EUR i PLN) Wartość dofinansowani a ze środków UE (w EUR i PLN) Umowy z Beneficjentami podpisane przez pośredników finansowych, fundusze miejskie Liczba Wartość ogółem (w EUR i PLN) Wspieranie przedsiębiorczości w województwie podlaskim poprzez udzielanie poręczeń Podlaski Fundusz Poręczeniowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , , , ,26 Wsparcie sektora MŚP z terenu woj. podlaskiego poprzez udzielanie pożyczek Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego , , , Fundusz Pożyczkowy dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw zwany dalej Północny Fundusz Pożyczkowy Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" Spółka Akcyjna w Suwałkach , , , ,
77 Wyodrębnienie funduszu pożyczkowego "Sami Swoi" dla przedsiębiorców z woj. podlaskiego poprzez jego dokapitalizowanie Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa , , , Wspieranie przedsiębiorczości w regionie poprzez zwiększenie zdolności poręczeniowej "Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , , , ,25 Podlaski Fundusz Przedsiębiorczości Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach , , , ,00 Północny Fundusz Pożyczkowy II Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach , , , Północny Fundusz Poręczeniowy. Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach , , , , , ,98 Źródło danych: opracowanie własne. RAZEM , , , , , ,49
78 W okresie sprawozdawczym można zaobserwować wciąż wysoką aktywność instrumentów finansowych. Dzięki podpisanym umowom pożyczki/kredytu z ostatecznymi odbiorcami przez fundusze finansowe, możliwe będzie m.in. wygenerowanie niespełna 600 nowych miejsc pracy. Należy jednak zwrócić uwagę, iż w ostatnich kilkunastu miesiącach aktywność pośredników była zróżnicowana w zależności od oferowanego instrumentu wyraźnemu spowolnieniu uległa działalność poręczeniowa, co jak wskazują operatorzy należy wiązać m.in. z wprowadzeniem ogólnokrajowych instrumentów oferujących analogiczne produkty finansowe. Szczegółowe informacje dotyczące inżynierii finansowej znajdują się w zał. IX niniejszego Sprawozdania Realizacja założeń Strategii EU 2020 W marcu 2010 r. Unia Europejska przyjęła nową strategię rozwojową wyznaczającą cele i kierunki działań dla instytucji UE i państw członkowskich w perspektywie do 2020 r. Europa Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Strategia ta zastąpiła obowiązującą przez poprzednie dziesięciolecie Strategię Lizbońską. Uwzględniając sytuację gospodarczą i społeczną państw członkowskich, na której mocno odznaczył się kryzys gospodarczy, Unia Europejska wyznaczyła sobie trzy powiązane ze sobą i wzajemnie się wspierające priorytety: inteligentny (smart), zrównoważony (sustainable) oraz sprzyjający włączeniu społecznemu (inclusive) wzrost. Strategia wyznacza 5 głównych obszarów dla całej Unii Europejskiej, w których prowadzone mają być działania zmierzające do ich rozwoju i poprawy funkcjonowania, a są to: zatrudnienie, badania i rozwój oraz innowacje, klimat i efektywność energetyczna, edukacja, ubóstwo/włączenie społeczne oraz dwa dodatkowe obszary społeczeństwo informacyjne i konkurencyjność, wynikające z inicjatyw flagowych. Dla pięciu głównych obszarów określone zostały cele, a dla nich z kolei wartości wskaźników wyznaczone dla całej UE, które powinny zostać osiągnięte do 2020 roku. Komisja Europejska sukcesywnie prezentowała inicjatywy przewodnie (7 projektów przewodnich), stanowiące uzupełnienie Strategii, zawierające katalogi i opisy działań, które mają umożliwić implementację ww. priorytetów tematycznych. Inicjatywy flagowe to: Unia innowacji, Młodzież w drodze, Europejska agenda cyfrowa, Europa efektywnie korzystająca z zasobów, Polityka przemysłowa w erze globalizacji, Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia, Europejski program walki z ubóstwem. W realizację inicjatyw zaangażowana jest zarówno Unia Europejska, jak i państwa członkowskie. Strona77
79 Ponadto, na poziomie UE przyjęte zostały zintegrowane wytyczne w zakresie Strategii 2020, dotyczące polityk gospodarczych i polityk zatrudnienia państw członkowskich, wyznaczające ramy reform niezbędnych w państwach członkowskich dla osiągnięcia celów Strategii. Państwa członkowskie podejmują własne zobowiązania odnośnie działań mających na celu realizację Strategii, formułując je na podstawie celów głównych wyznaczonych dla całej UE w Strategii, a także celów szczegółowych wynikających z inicjatyw flagowych oraz zapisów zintegrowanych wytycznych. Zobowiązania te są elementem Krajowych Programów Reform, których realizacja jest przedmiotem weryfikacji na poziomie UE w ramach semestru europejskiego. Zgodnie ze Strategią Europa 2020 oraz inicjatywami flagowymi, jednym z głównych instrumentów realizacyjnych Strategii jest Polityka Spójności UE. Strategia ta wyznaczyła zatem główne kierunki interwencji Polityki Spójności w okresie programowania po 2013 r. Biorąc pod uwagę założenia Polityki Spójności w okresie programowania , a w szczególności jej prorozwojowy i innowacyjny charakter, trzeba zauważyć, że już w obecnym okresie polityka ta w znaczącym stopniu wpisuje się w realizację celów Strategii. W obszary Strategii UE 2020 pn. Badania i rozwój, innowacje, przedsiębiorczość, Otoczenie biznesu, Społeczeństwo informacyjne oraz Edukacja wpisują się 815 umowy zawarte przez IZ RPOWP na wartość całkowitą ,43 EUR ( ,50 PLN), w tym dofinansowanie UE ,40 EUR ( ,53 PLN). W wyżej wymienionych obszarach zakładana jest realizacja m.in. wskaźnika produktu Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP (przewidywana wartość wskaźnika wynosi 592 szt.), wskaźnika rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy (przewidywana wartość wskaźnika wynosi 3 679,00 szt.), wskaźnika produktu Długość wybudowanej sieci internetu szerokopasmowego (przewidywana wartość wskaźnika wynosi 695,40 km), wskaźnika rezultatu Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do internetu osoby, wskaźnika produktu Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu edukacji (przewidywana wartość wskaźnika wynosi 61 szt.) oraz wskaźnika rezultatu Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów (przewidywana wartość wskaźnika wynosi osób) i Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów (przewidywana wartość wskaźnika wynosi osób). W kolejnych obszarach, czyli Klimacie, energii, mobilności, Zatrudnieniu i umiejętności oraz Walce z ubóstwem odnajduje się 408 umów na całkowitą wartość ,80 EUR ( ,99 PLN) i wartość dofinansowania ,91 EUR ( ,22 PLN). W przedmiotowym obszarze zakładana jest realizacja m.in. wskaźnika produktu Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej (przewidywana wartość wskaźnika wynosi 108 szt.), wskaźnika rezultatu Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych (przewidywana wartość wskaźnika wynosi około 29,34 MW), wskaźnika produktu Liczba projektów z zakresu turystyki (przewidywana wartość wskaźnika wynosi 85 szt.), wskaźnika Strona78
80 rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy brutto (przewidywana wartość wskaźnika wynosi 781,33 osób). Ponadto podczas przeglądu śródokresowego dodano w Programie zapis preferujący przy wyborze projektów inwestycje wpisujące się w Strategię Europa Strategia Europa 2020 szczególny nacisk kładzie na walkę z bezrobociem i ubóstwem. W przedmiotowym dokumencie wyjątkowo podkreślona jest inicjatywa na rzecz zapewnienia spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne. Dzięki takiemu podejściu osoby ubogie i wykluczone społecznie miałyby o wiele większe szanse, by mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. RPOWP na lata szczególny nacisk kładzie na sytuację związaną z zatrudnieniem, a co za tym idzie walką z bezrobociem i ubóstwem. Bezpośrednio w ramach RPOWP na podstawie podpisanych umów na koniec okresu sprawozdawczego zakłada się, że docelowo wygenerowanych będzie 4 785,33 miejsc pracy. Pośrednio w ramach Instrumentów Inżynierii Finansowej ma powstać prawie 600 nowych miejsc pracy. Perspektywa powstania niespełna 5,4 tys. nowych miejsc pracy (suma miejsc pracy wygenerowanych w ramach realizacji Programu i miejsc pracy powstałych w efekcie wdrażania funduszy poręczeniowych i pożyczkowych) jest dużym wkładem w realizację Strategii Europa 2020, szczególnie na tak trudnym terenie jakim jest Województwo Podlaskie. Koordynacja polityki spójności z działaniami realizowanymi w ramach Strategii Europa 2020 Na system krajowych dokumentów strategicznych składa się długo i średniookresowa strategia rozwoju kraju, koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju oraz tzw. strategie zintegrowane odnoszące się do priorytetowych obszarów rozwojowych. Strategia Rozwoju Kraju 2020 (SRK 2020) uwzględniając kluczowe wyzwania zawarte w strategii długookresowej, wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środków finansowych). Corocznie opracowywane jest sprawozdanie z realizacji SRK i poszczególnych strategii zintegrowanych. Ważnym determinantem celów założonych przez polski Rząd w SRK 2020 były zadania wynikające z przyjętej w 2010 roku strategii Europa 2020 oraz udziału Polski w koordynacji polityk gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Podstawowym instrumentem realizacji celów strategii Europa 2020 na poziomie państw członkowskich są aktualizowane w kwietniu każdego roku Krajowe Programy Reform (KPR). Uwzględniając specyficzne krajowe uwarunkowania i kierunki działań wytyczone w polskich dokumentach strategicznych, w KPR Rząd RP uznał, że należy skupić się na odrabianiu zaległości rozwojowych oraz budowie nowych przewag konkurencyjnych w trzech obszarach priorytetowych: 1. Infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego; 2. Innowacyjność dla wzrostu inteligentnego; Strona79
81 3. Aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Pierwszym, wyjściowym dokumentem był Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020, przyjęty przez Radę Ministrów 26 kwietnia 2011 r. Określono w nim, jak Polska w perspektywie do roku 2020 będzie realizować zobowiązania podjęte w zakresie pięciu wiodących celów strategii Europa Odrabianiu zaległości rozwojowych ma służyć przede wszystkim zmniejszenie dystansu infrastrukturalnego, m.in. w transporcie, energetyce, telekomunikacji, infrastrukturze społecznej oraz poprawa otoczenia regulacyjnego i działania na rzecz podniesienia jakości stanowionego prawa, z zachowaniem wysokiej jakości usług świadczonych przez administrację publiczną. Budowanie nowych przewag konkurencyjnych wymaga przede wszystkim działań związanych z poprawą zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw oraz kreatywności społeczeństwa. W szczególności ważne jest wzmocnienie powiązań między szkolnictwem wyższym, sektorem nauki i sferą gospodarki, a także uzyskanie odpowiedniego impetu cyfrowego. Tylko w ten sposób będzie możliwe uzyskanie nowych przewag konkurencyjnych, tworzonych w oparciu o zaawansowane technologie. Na realizację celów KPR znaczący wpływ ma wdrażanie strategii zintegrowanych. W celu nadania opracowanym strategiom bardziej operacyjnego charakteru, zarówno dla SRK 2020, jak i niektórych strategii zintegrowanych, tam gdzie to niezbędne, przygotowane zostały plany działań/dokumenty implementacyjne uszczegóławiające i konkretyzujące zapisy strategii (np. dla SRK Plan działań służących realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2020, dla SRT - Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), SSP - Plan działań na rzecz wdrażania strategii Sprawne Państwo 2020, SRKL - Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020). Dokument wdrożeniowy do SRK 2020 pn. Plan działań służących realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2020 został rozpatrzony i zaopiniowany przez Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju w dniu 10 października 2013 r. Zarówno realizacja Planu działań jak i strategii zintegrowanych jest corocznie monitorowana w ramach cyklicznych sprawozdań z ich realizacji. Dotychczasowa realizacja Strategii Rozwoju Kraju 2020 determinowana była z jednej strony koniecznością jak najszybszego dokończenia prac nad strategiami zintegrowanymi, które stanowiły bazę dla dalszych prac programowo-rozwojowych, a z drugiej strony wymogiem terminowego przygotowania dokumentów i uregulowań prawnych związanych z przyszłą perspektywą finansową UE na lata (nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przygotowanie tzw. ustawy wdrożeniowej, dokumenty wynikające z warunkowości ex ante, Umowa Partnerstwa oraz programy operacyjne, kontrakt terytorialny). Założenia KPR realizowane są przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata w ramach następujących osi: Oś priorytetową I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, której procentowy udział pro-lizbońskich kategorii interwencji na poziomie RPOWP wynosi 28,4%, Strona80
82 Oś priorytetową II Rozwój infrastruktury transportowej, której procentowy udział prolizbońskich kategorii interwencji na poziomie RPOWP wynosi 1,0%, Oś priorytetową IV Społeczeństwo informacyjne, której procentowy udział prolizbońskich kategorii interwencji na poziomie RPOWP wynosi 7,6%, Oś priorytetową V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, której procentowy udział pro-lizbońskich kategorii interwencji na poziomie RPOWP wynosi 6,2%. Procentowy udział pro-lizbońskich kategorii interwencji na poziomie RPOWP łącznie wynosi 43,1% wkładu UE (co stanowi ,00 EUR) i o ponad 3% przekracza wymagany pułap zaangażowanych środków na earmarking jest to jeden z najwyższych wskaźników w kraju. Tabela 35. Procentowy udział pro-lizbońskich kategorii interwencji na poziomie RPOWP. Priorytetowy obszar tematyczny Wkład UE do prolizbońskich kategorii interwencji (w EUR) Wartość zakontraktowanych środków (w EUR) Procent wykorzystania 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych 03 Transfer technologii i udoskonalenia sieci współpracy 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw , ,73 79,25% , ,13 65,15% , ,17 76,74% 06 Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdrożenie i stosowanie/ użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw) 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji , ,13 93,31% ,51 182,37% 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa , ,45 74,72% 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP , ,03 94,85% 10 Infrastruktura telekomunikacyjna , ,38 33,16% 13 Usługi i aplikacje dla obywateli ,59 174,26% 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) , ,42 804,18% 28 Inteligentne systemy transportowe % Strona81
83 29 Porty lotnicze ,14 5,93% 39 Energia odnawialna: wiatrowa , ,39 38,03% 40 Energia odnawialna: słoneczna , ,48 630,27% 41 Energia odnawialna: biomasa , ,85 113,37% 42 Energia odnawialna hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe 43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeracja), zarządzanie energią , ,08 59,95% , ,05 56,94% Ogółem , ,52 93,04 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Informacja na temat alokacji RPOWP w odniesieniu do kategorii interwencji wpisujących się w realizację Strategii EU 2020 znajduje się w załączniku VI. Natomiast przykładowa karta projektu realizowanego w ramach RPOWP, która wpisuje się w obszary priorytetowe SUE RMB, a także Strategii EU 2020 znajduje się w załączniku 7 c Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego Realizacja wdrażania Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) jest aktywnie zaangażowane w prace związane z realizacją Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) i jej Planu Działania. Prowadzona w 2014 r. na forum UE dyskusja w obszarze strategii makroregionalnych dotyczyła nowej strategii UE dla Regionu Morza Adriatyckiego i Jońskiego (Konkluzje Rady w tej sprawie zostały przyjęte 29 września 2014 r.), usprawnień w zarządzaniu strategiami makroregionalnymi, charakteru i zakresu instrumentów realizujących ich cele, a także propozycji zmiany Planu Działania SUE RMB. W maju 2014 r. Komisja Europejska, na bazie swojego Non-paper z 10 lutego 2014 r. opublikowała Komunikat w sprawie zarządzania strategiami makroregionalnymi 1, który stał się podstawą prac nad Konkluzjami Rady UE w tym obszarze. Od lipca do października 2014 r. na forum grupy roboczej Rady w formacie Friends of Presidency ds. strategii makroregionalnych trwały dyskusje nad projektem konkluzji, które zostały przyjęte przez Radę ds. Ogólnych 21 października 2014 r. Konkluzje doprecyzowują sposób podziału obowiązków w ramach zarządzania strategiami makroregionalnymi oraz potwierdzają przekazanie większej liczby zadań państwom członkowskim. Konkluzje przewidują m.in. wzmocnienie pozycji Narodowych Punktów Kontaktowych/Narodowych Koordynatorów dla poszczególnych strategii makroregionalnych, silniejsze zaangażowanie ministerstw sektorowych, a także poszczególnych dyrekcji generalnych w Komisji, zaangażowanych we wdrażanie Strategii. Konkluzje wzywają państwa członkowskie do wzmocnienia politycznego zaangażowania w realizację strategii makroregionalnych oraz zapewnienia odpowiedniego ukierunkowania 1 COM(2014) 284 final Strona82
84 dostępnych środków (unijnych i krajowych) na ich realizację. Komisja i państwa członkowskie zostały ponadto zobowiązane do zapewnienia koordynacji z umową partnerstwa i programami operacyjnymi finansowanymi z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI), oraz zachęcone do wykorzystania przepisów umożliwiających finansowanie operacji poza obszarem programu (art. 70 rozporządzenia 1303/2013) i praktycznego zastosowania mechanizmów pozwalających na lepsze odzwierciedlenie strategii makroregionalnych w programach (preferencje w wyborze projektów, organizacja dedykowanych konkursów). Z Konkluzji wynika również potrzeba zapewnienia zarówno przez Komisję jak i państwa członkowskie odpowiednich ram dla monitorowania, raportowania i oceny interwencji przyczyniających się do implementacji strategii makroregionalnych. W 2014 r. KE rozpoczęła dyskusję na temat poprawy strategicznego ukierunkowania SUE RMB i efektywności realizowanych w jej ramach działań (identyfikacja wartości dodanej, koncentracja na obszarach istotnych z punktu widzenia współpracy makroregionalnej, zmniejszenie liczby obszarów priorytetowych i działań horyzontalnych). W grudniu 2014 r. Komisja przedstawiła propozycję rewizji Planu Działania SUE RMB, polegającą na zmianie struktury obszarów i działań strategii oraz wprowadzeniu podziału na obszary core (strategiczne znaczenie dla modelu makroregionalnego, bezpośredni wkład w realizację głównych celów SUE RMB) i enabling (rola wspomagająca, pośredni wkład w realizację celów). Ostateczne decyzje w sprawie przyjęcia nowego Planu Działania mają zostać podjęte do połowy r. W związku z negocjacjami umowy partnerstwa i programów operacyjnych na lata , w 2014 r. trwały intensywne prace nad odpowiednim ujęciem wkładu programów polityki spójności w realizację celów SUE RMB. Koordynacja sposobu uwzględnienia SUE RMB w umowie partnerstwa oraz programach operacyjnych pomiędzy państwami regionu Morza Bałtyckiego, odbywała się na forum wspólnych spotkań przedstawicieli Narodowych Punktów Kontaktowych, Komisji, koordynatorów SUE RMB dla umowy partnerstwa oraz przedstawicieli programu transnarodowego Interreg Region Morza Bałtyckiego. W 2014 r. miały miejsce trzy tego typu spotkania (23 stycznia w Helsinkach, 12 lutego w Brukseli, 8 grudnia w Tallinie), poświęcone praktycznym sposobom uwzględnienia SUE RMB w działaniach finansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, takim jak wykorzystanie art. 70 rozporządzenia 1303/2013, preferencje dla projektów SUE RMB w procesie selekcji, organizacja konkursów dedykowanych projektom SUE RMB. Dyskusje na temat sposobu ujęcia celów i działań SUE RMB w dokumentach programowych polityki spójności były także przedmiotem spotkań Zespołu roboczego ds. koordynacji wdrażania Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego w Polsce, działającym przy Narodowym Punkcie Kontaktowym (MSZ), w pracach którego aktywnie uczestniczył przedstawiciel MIiR oraz pracownik Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W 2014 r. przedstawiciele resortu rozwoju uczestniczyli ponadto w międzynarodowych konferencjach (Doroczne Forum SUE RMB, Turku), seminariach (wiosenne spotkanie robocze SUE RMB, Tallin) i pracach grup roboczych związanych z tematem SUE RMB, gdzie prezentowali podejście do Strategii przyjęte w Umowie Partnerstwa. Strona83
85 Przewiduje się, że głównymi programami krajowymi wdrażającymi projekty SUE RMB w latach będą: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Polska Wschodnia oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Wśród programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej największe znaczenie będą miały: Program Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego oraz Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk. Zgodnie z Umową Partnerstwa sposób realizacji działań SUE RMB pozostawiono w gestii instytucji zarządzającej danym programem operacyjnym. Z uwagi na ważną rolę EFSI w finansowaniu działań Strategii, a także konieczność zapewnienia lepszej koordynacji i komplementarności realizacji SUE RMB na poziomie programów, przedstawiciel Narodowego Punktu Kontaktowego wchodzi w skład Komitetu Koordynacyjnego Umowy Partnerstwa oraz Międzyresortowego Zespołu ds. programowania i wdrażania, funkcjonujących przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Aby zapewnić odpowiednie uwzględnienie Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego w programach finansowanych z EFSI, konieczne jest tworzenie i wzmacnianie kanałów komunikacji między instytucjami zarządzającymi programami, a głównymi aktorami w ramach SUE RMB oraz wzmacnianie zdolności instytucjonalnej Koordynatorów Obszarów Priorytetowych i Liderów Działań Horyzontalnych SUE RMB. Kwestią otwartą pozostaje nadal ujednolicenie metodologii monitorowania projektów przyczyniających się do realizacji SUE RMB w ramach programów operacyjnych w poszczególnych państwach regionu. Do końca 2014 r., w obszarach interwencji związanych z SUE RMB, podpisano umów na kwotę dofinansowania ze środków wspólnotowych wynoszącą ,33 EUR ( ,33 PLN). Z kolei liczba wszystkich umów o dofinansowanie zawartych w tym samym okresie w ramach RPOWP wyniosła Wartość ww. kontraktów w kwocie dofinansowania UE wynosiła ,70 EUR ( ,54 PLN), zatem udział wartości wydatków wpisujących się w priorytety SUE RMB w ogóle wartości umów dofinansowanych ze środków RPOWP to 90,95%. Instytucja Zarządzająca RPOWP na lata podjęła w ramach realizacji swoich zadań następujące działania na rzecz realizacji postanowień SUE RMB: członkowie Komitetu Monitorującego RPOWP zostali poinformowani o SUE RMB, o jej założeniach, celach, filarach tematycznych. Komitet Monitorujący RPOWP zapoznał się również z rekomendacjami dla Komitetów Monitorujących i Instytucji Zarządzających przedstawionymi w materiale pt. Guidance Note EU Strategy for the Baltic Sea Region Practical Suggestions to the Operational Programmes. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata zamieściła na stronie internetowej informację nt. w/w Strategii. w ramach przeglądu śródokresowego IZ RPOWP wprowadziła zmiany w zapisach Programu preferujące przy wyborze projektów inwestycje wpisujące się w Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Strona84
86 Kategorie interwencji SUE RMB realizowane są w ramach RPOWP niemal we wszystkich obszarach priorytetowych. Poniżej przedstawiono kategorie interwencji dotyczące Strategii w powiązaniu ze strukturą wdrażania RPOWP. Tabela 36. Kategorie interwencji realizowane w ramach RPOWP, które wpisują się w cele SUE RMB. Lp. Poziom wdrażania Realizowane kategorie 1 Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności 02, 03 2 Działanie 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom 05, 09 3 Działanie 1.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu 05 4 Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw 07, 08 5 Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego 23 6 Działanie 2.3 Rozwój transportu publicznego 25 7 Działanie 2.4 Rozwój transportu kolejowego 18 8 Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu 31, 55, 57 9 Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej 08, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne Działanie 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska 40, 41, 44, 46, 53, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska 39, 44, 46, 51, 53, Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej 76 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. W ramach RPOWP, przeważająca część zawartych umów o dofinansowa projektów wpisujących się, poprzez właściwe kategorie interwencji, w realizację SUE RMB. Brak jest projektów w ramach pomocy technicznej związanych z wdrażaniem Planu działań Strategii. Wpływ projektów realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz wykres wkład finansowy w realizację SUE RMB wraz z przykładem projektu realizującego obszary priorytetowe SUE RMB, przedstawia również załącznik nr 7. Jednocześnie IZ RPOWP w ramach Programu nie realizuje, ani nie przewiduje do realizacji, projektów flagowych zidentyfikowanych w Planie działań Strategii. Strona85
87 2.2 Informacje na temat zgodności z przepisami wspólnotowymi Ogólne mechanizmy służące zagwarantowaniu zgodności realizowanych operacji z prawem wspólnotowym. Procedury środowiskowe W celu zoptymalizowania procesu wdrażania oraz zagwarantowania zgodności prawnej w przedmiotowym zakresie powołano zespół ekspercki do pomocy w kwestii oceny zgodności przygotowanej dokumentacji dotyczącej procedury oceny oddziaływania na środowisko w projektach wybranych do realizacji. Eksperci IZ RPOWP weryfikowali dokumentację środowiskową i stwierdzali zgodność z przepisami UE projektów, dla których podpisano umowy o dofinansowanie projektów. Zachowaniu zgodności realizowanych operacji z prawem wspólnotowym służyły również szkolenia dla pracowników IZ RPOWP oraz szkolenia dla beneficjentów Programu. W trakcie spotkań z potencjalnymi beneficjentami na każdym seminarium poruszano m.in. kwestie związane z problematyką OOŚ. Ponadto IZ RPOWP stosuje również szereg mechanizmów mających zapewnić zgodność z przepisami wspólnotowymi w zakresie oddziaływania na środowisko, które zostały zaimplementowane w dokumentacji aplikacyjnej, tj.: 1) Beneficjent określa poprzez zaznaczenie w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPOWP odpowiedzi TAK/NIE czy projekt zlokalizowany jest na obszarze sieci NATURA Należy określić poprzez zaznaczenie odpowiedzi wpływ projektu na obszary objęte lub mogące być objęte siecią Natura Informacje zawarte w tym punkcie powinny być spójne z informacjami z załącznika do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (załącznik do wniosku o dofinansowanie). 2) Należy określić, do której grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko projekt jest zaliczany zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. W przypadku, gdy projekt nie jest zaliczany do żadnej z grup przedsięwzięć należy wybrać opcję. 3) W Generatorze beneficjent jest zobowiązany do określenia poprzez zaznaczenie odpowiedzi TAK/NIE jakie dokumenty związane z postępowaniem OOŚ zostały dołączone do wniosku: Należy określić poprzez zaznaczenie opcji TAK/NIE czy do wniosku dołączono załącznik formularz wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ, Należy określić poprzez zaznaczenie opcji TAK/NIE czy do wniosku dołączono załącznik zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, Należy określić poprzez zaznaczenie odpowiedzi TAK/NIE czy do wniosku dołączono Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, Strona86
88 dodatkowo należy wpisać datę uzyskania ww. decyzji, jeżeli została wydana i jest dołączana do wniosku, w przypadku braku dokumentu należy podać przybliżony termin uzyskania (jeśli jest wymagany), Należy określić poprzez zaznaczenie odpowiedzi TAK/NIE czy projekt wymaga sporządzenia raportu OOŚ. W punkcie tym należy opisać wpływ projektu na środowisko naturalne zarówno na etapie prowadzenia inwestycji, jak i po jej zakończeniu. Należy również zadeklarować czy projekt oddziałuje na obszary sieci Natura 2000 na obszary aktualnie wyznaczone oraz mogące być objęte siecią Natura Niniejszy punkt odnosi się do art. 17 Zrównoważony rozwój Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. W przypadku oceny oddziaływania na środowisko należy następnie wybrać jedną z możliwych odpowiedzi: projekt o pozytywnym wpływie na środowisko, projekt o negatywnym wpływie na środowisko, projekt o neutralnym wpływie na środowisko. Wybór jednego z wariantów wymaga krótkiego, adekwatnego do wybranej opcji, uzasadnienia. Dodatkowo, jeżeli dla projektu wymagane jest sporządzanie Raportu oceny oddziaływania na środowisko należy go dołączyć do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. W niniejszym punkcie należy zawrzeć najważniejsze konkluzje z w/w dokumentu. Dodatkowo beneficjenci zobowiązani są do złożenia Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura Zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, oprócz karty oceny formalnej, pracownicy dokonujący oceny formalnej zobligowani są do wypełnienia listy sprawdzającej w zakresie dokumentacji OOŚ/Natura 2000 wg aktualnego na dzień ogłoszenia naboru wniosków wzoru, stanowiącego załącznik do w/w wytycznych. Lista sprawdzająca wypełniana jest dla projektów spełniających łącznie warunki: dotyczą przedsięwzięć, do których mają zastosowanie przedmiotowe wytyczne (tj. dla których wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożono po 15 listopada 2008 r.) oraz nie kwalifikują się do projektów, o których mowa w pkt. 169 i 170 w/w wytycznych. Zamówienia publiczne W celu zagwarantowania zgodności projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata z prawem zamówień publicznych Instytucja Zarządzająca przyjęła Wytyczne w sprawie udzielania zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Celem niniejszych Wytycznych jest stworzenie przejrzystego systemu udzielania zamówień przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie w ramach RPOWP, zapewnienie Strona87
89 wydatkowania środków publicznych zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 ust. 3 i art. 47 ustawy o finansach publicznych oraz zapewnienie zachowania zasad niedyskryminacji, równego traktowania, jawności postępowania oraz ochrony uczciwej konkurencji. Adresatami ustawy o finansach publicznych są obok jednostek sektora finansów publicznych także inne podmioty w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, Beneficjent realizujący Projekt w ramach RPOWP, zobowiązuje się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ma zastosowanie do Beneficjenta i Projektu. Podmioty spoza sektora finansów publicznych są zobligowane sprawdzić czy nie są zobowiązane do stosowania Pzp na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy. W przypadku gdy Beneficjentem jest podmiot, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązuje się on do dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań. W zakresie prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień udzielanych przez Beneficjentów funduszy unijnych, dla których ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, zastosowanie ma Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz dokument, który opisuje w jaki sposób Beneficjenci powinni dokonywać wydatków środków unijnych Komunikat wyjaśniający Komisji. Ponadto w IZ RPOWP została powołana Grupa ds. Zamówień Publicznych (zarządzeniem nr 102/2011 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 11 października 2011 r. zmieniającym zarządzenie nr 33/2011 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania grupy zadaniowej ds. zamówień publicznych w celu usprawnienia i ujednolicenia podejścia w zakresie kontroli prawidłowości stosowania przepisów prawa zamówień publicznych w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata ). Weryfikowane są wszystkie zamówienia publiczne realizowane w Programie. Weryfikacja zamówień publicznych ex-post przeprowadzana jest na dokumentach. W 2014 roku zweryfikowano 137 udzielonych zamówień publicznych. Istotne naruszenie prawa zamówień publicznych skutkujące zastosowaniem korekt finansowych stwierdzono w 58 postępowaniach, tj. 42,03 %, co stanowi wzrost w stosunku do 2013 r. o 2,03 %. W poszczególnych osiach ilość zweryfikowanych zamówień oraz stwierdzonych naruszeń skutkujących korektą przedstawia się następująco: Tabela 37. Zweryfikowane zamówienia publiczne. OŚ PRIORYTETOWA Ilość zweryfikowanych postępowań Ilość zastosowanych korekt % wykrytych nieprawidłowości 3/ogółem I ,97 Strona88
90 II ,80 III ,62 IV ,35 V ,49 VI ,07 VII ,73 OGÓŁEM ,03 Źródło danych: opracowanie własne. Pomoc publiczna W przypadku pomocy publicznej każdy Wnioskodawca ma obowiązek przeprowadzenia testu pomocy publicznej (za wyjątkiem wnioskodawców będących przedsiębiorcami - co do zasady pomocą publiczną objęte będą wszystkie projekty, których wnioskodawcami będą przedsiębiorstwa), z którego będzie wynikało czy projekt objęty jest pomocą publiczną, czy nie. Szczegółowy opis analizy w tym zakresie należy zawrzeć w studium wykonalności/biznes planie, natomiast we wniosku o dofinansowanie przedstawić jedynie jej wynik. Ciężar wykazania występowania pomocy publicznej lub jej braku leży po stronie Wnioskodawcy. W sytuacji, gdy projekt objęty jest pomocą publiczną Wnioskodawca powinien wskazać odpowiednie rozporządzenie ją regulujące i zastosować się do pułapów wsparcia określonych w przedmiotowych rozporządzeniach. Oznacza to, że projekty, w których zidentyfikowano występowanie pomocy publicznej, otrzymają wsparcie na niższym poziomie intensywności (kwota pomocy wyrażona jako odsetek kosztów kwalifikowalnych) niż pozostałe projekty, tj. poziomie wynikającym z zastosowanego programu pomocowego. Jednocześnie coraz więcej projektów musi zostać poddana kontroli pod kątem występowania pomocy publicznej, dla których wcześniej tego typu ocena nie była przeprowadzana, np. w obszarze kultury, środowiska, transportu. Taka ocena dotyczy zarówno dużych projektów, jak i innych, dla których Państwa Członkowskie muszą zweryfikować, czy potrzebna jest notyfikacja do DG Competition. Ponadto, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej stworzyła Notę wyjaśniającą w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie z artykułem 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, która stanowi wytyczne dla Państw Członkowskich odnośnie sposobu traktowania tej kwestii w kontekście składania deklaracji wydatków i dla celów audytowych. IZ RPOWP uwzględnia wytyczne zawarte w nocie COCOF. IZ RPOWP przestrzega ponadto zasad dotyczących równości szans, partnerstwa oraz innych polityk wspólnotowych (informacje znajdują się w poniższej części sprawozdania). Strona89
91 2.2.1 Zasada równości szans RPOWP stosuje zasadę równości szans i zasadę partnerstwa na wszystkich etapach realizacji Programu, tj. programowania i wdrażania Programu, monitorowania, ewaluacji. IZ RPOWP dba o równość szans, przede wszystkim poprzez aktywne działanie i planowanie rozwiązań przyczyniających się do zmniejszania barier, których doświadczają różne grupy społeczne w swobodnym dostępnie do dóbr, usług, informacji i infrastruktury. Instytucja Zarządzająca przeciwdziała dyskryminacji na poziomie indywidualnym, tzn. sytuacji, w której dana osoba doświadcza dyskryminacji, bądź też czuje się dyskryminowana oraz na poziomie instytucjonalnym, tzn. takim praktykom instytucji niekoniecznie oficjalnym i ogłoszonym które w efekcie utrudniają korzystanie z zasobów i usług, należących się każdemu obywatelowi. Przykładem są bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, czy utrudniony dostęp do informacji. Zasada równości szans ma szczególne znaczenie dla projektów realizowanych w ramach RPOWP. Dotyczy m.in. osób niepełnosprawnych, stanowiących ponad 16% polskiego społeczeństwa, czyli można założyć, że w województwie podlaskim statystycznie co 6 osoba może doświadczać trudności związanych z barierami w korzystaniu z obiektów użyteczności publicznej czy usług. Według prognoz demograficznych, sytuacja może się jedynie tylko pogarszać w związku ze znaczącym wzrostem liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Istniejąca wyraźna korelacja między wiekiem, a trudnościami w funkcjonowaniu każe traktować kwestię dostępności przestrzeni jako kluczową dla utrzymania aktywności starzejącej się części społeczeństwa. Również zasada równości płci jest przestrzegana przy wdrażaniu oraz realizacji RPOWP, jako czynnik ograniczający dyskryminację ze względu na płeć istniejącą w obszarach rynku pracy. Zasada ta przypisuje taką samą wartość społeczną, równe prawa oraz równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju) kobietom i mężczyznom. Pomimo, że w województwie podlaskim kobiety stanowią większość (dane GUS), ze względu na specyfikę projektów, szczególnie w Działaniu 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, można spodziewać się przewagi zatrudnionych przez beneficjentów mężczyzn. IZ RPOWP monitoruje ilość miejsc pracy wygenerowanych w wyniku realizacji Programu w podziale na płeć, jednak ze względu na fakt, iż jest to wskaźnik rezultatu, jego wartość jest weryfikowana na etapie kontroli i badania trwałości projektów. W odniesieniu do zasady równości szans należy stwierdzić, iż jest ona wyraźnie eksponowana w przypadku działań inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorców w regionie. W ramach wszystkich projektów, w których planowany jest wzrost zatrudnienia, wnioskodawcy deklarują pełne poszanowanie zasady równego traktowania i zapewnienie równości szans. W ramach wszystkich projektów w zakresie kryteriów dopuszczających, weryfikowana jest zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE, w tym także zgodność projektu z zasadą równości szans. Ze względu na specyfikę wdrażania RPOWP oraz brak projektów, których głównym celem jest np. likwidacja różnego rodzaju barier, premiuje się Strona90
92 podejście do projektowania, gdzie celem jest wizja otoczenia, które jest wygodne, bezpieczne, przyjemne w użytkowaniu dla każdego, w tym dla osób z niepełnosprawnością. W części projektów spotyka się działania aktywne w tym obszarze, tj. ukierunkowane na eliminację m.in. barier architektonicznych. Za przykład mogą posłużyć wejścia czy pomieszczenia, w tym m.in. toalety, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo w dofinansowanych w ramach programu obiektach kubaturowych. Ponadto w zakresie zapewnienia dostępu do informacji o ogłaszanych konkursach stosowane są powszechnie dostępne metody przekazu informacji (np. strona internetowa, ogłoszenia w prasie codziennej o zasięgu co najmniej regionalnym), tak aby dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców. Działania dokonywane w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz z prawem wspólnotowym (w szczególności w takich obszarach, jak ochrona środowiska, prawo zamówień publicznych, zasada równości szans i niedyskryminacji). Wszelkie działania związane z przygotowaniem dokumentów programowych oraz ich aktualizacją realizowane są z zachowaniem zasady niedyskryminowania żadnej grupy społecznej oraz osób z grup defaworyzowanych. Wszystkie kryteria wyboru projektów, przed przyjęciem ich przez Komitet Monitorujący RPOWP, były publikowane na stronach internetowych IZ RPOWP wraz z formularzem umożliwiającym zgłaszanie uwag. W konsultacjach społecznych mogły brać udział wszystkie zainteresowane osoby i instytucje. Podobny mechanizm zastosowano także podczas prac nad zmianami Programu w ramach przeglądu śródokresowego. Wszystkie badania ewaluacyjne (zewnętrzne, jak i wewnętrzne) realizowane były z zachowaniem zasady równości szans. Zarówno opracowanie koncepcji badania (określenie: tematu badania, głównych problemów badawczych, pytań i kryteriów ewaluacji, wymagań odnośnie metodologii i zespołu badawczego, itp.), jak i wybór wykonawców dokonywano w sposób gwarantujący niedyskryminowanie żadnej grupy społecznej oraz osób z grup defaworyzowanych. Między innymi w tym celu powołano w ramach IZ RPOWP Grupę Sterującą Ewaluacją, w której skład wchodzą pracownicy Departamentu Rozwoju Regionalnego i Departamentu Wdrażania RPO oraz pracownicy pozostałych departamentów merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W uzasadnionych przypadkach przewiduje się zapraszanie do prac Grupy osób nie będących jej członkami oraz ekspertów w dziedzinie ewaluacji lub w innych dziedzinach odpowiadających charakterowi realizowanych działań ewaluacyjnych. Zadaniem GSE jest wsparcie merytoryczne Jednostki Ewaluacyjnej RPOWP w toku niemal całego procesu każdego z badań. GSE stara się podejmować wszystkie decyzje dążąc do konsensusu pomiędzy członkami obecnymi na spotkaniu, a jeżeli osiągnięcie konsensusu nie jest możliwe decyzje zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. Przy organizacji ewaluacji zewnętrznych wybór wykonawcy odbywa się z zachowaniem należytych standardów informacja o organizacji badania jest upubliczniana, a kryteria wyboru są przejrzyste i jednolite oraz podawane do wiadomości z wyprzedzeniem. Strona91
93 Kryteria wyboru ekspertów członków Komisji Oceny Projektów są jawne i przejrzyste. Przy ich wyborze IZ RPOWP kierowało się doświadczeniem zawodowym, wykształceniem oraz przedstawionymi przez ww. osoby rekomendacjami i stosownymi oświadczeniami. Zasada zachowania równości szans na etapie monitorowania była przestrzegana przy wyborze członków KM, niemniej jednak proporcje pomiędzy przedstawicielami obu płci nie są jednakowe. Spośród 30 członków Komitetu Monitorującego RPOWP w składzie KM zasiada 6 kobiet, w grupie stałych zastępców jest 10 kobiet, ponadto w obradach KM RPOWP biorą udział 4 kobiety w roli obserwatora. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata analizuje wyniki wdrażania Programu m.in. pod kątem zgodności z prawem wspólnotowym, a w szczególności osiągnięcia celów określonych dla każdej osi priorytetowej oraz oceny, o której jest mowa w art. 48, ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. IZ RPOWP na kolejne okresy realizacji Programu nie będzie wprowadzała żadnych działań różnicujących, bądź ograniczających możliwość uzyskania wsparcia w ramach realizowanych projektów, które byłyby niezgodne z polityką równości szans. Program zabrania dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność oraz orientację seksualną. We wszystkich swoich działaniach IZ RPOWP będzie zmierzała do zniesienia nierówności oraz wspierania równości kobiet i mężczyzn Zasada partnerstwa Przykłady działań związane z realizacją zasady partnerstwa w ww. stadiach realizacji Programu. Na etapie programowania oraz wdrażania IZ RPOWP przeprowadzała konsultacje społeczne dokumentów programowych (w formie spotkań, z wykorzystaniem stron internetowych, itp.), zapewniła udział partnerów społeczno-gospodarczych, władz samorządowych i organizacji pozarządowych w dyskusjach nad kształtem obszarów wsparcia objętych Programem, zapewniała wsparcie dla partnerów społecznych i organizacji pozarządowych jako potencjalnych beneficjentów wsparcia udzielanego w ramach Programu. Wprowadzono również mechanizmy gwarantujące realizację projektów partnerskich (ustalono możliwości realizacji projektu partnerskiego w danym Działaniu, umieszczono stosowne zapisy w Szczegółowym Opisie Priorytetów RPOWP na lata oraz w kryteriach wyboru projektów informacje dotyczące, np.: zawierania umów partnerskich i realizacji projektów w partnerstwie, definicji podmiotów, które mogą pełnić rolę partnerów) mające na celu ułatwienie aplikowania o wsparcie. Na etapie monitorowania zapewniono udział partnerów społeczno-gospodarczych, władz samorządowych i organizacji pozarządowych w systemie sprawozdawczości oraz w pracach Komitetu Monitorującego, IZ RPOWP gromadzi dane i informacje na temat projektów Strona92
94 realizowanych w partnerstwie w celu wyeliminowania ewentualnych barier w ich wdrażaniu. Na stronach internetowych zapewniono dostęp do materiałów i informacji dotyczących działalności KM, w której uczestniczą przedstawiciele partnerów społecznych i organizacji pozarządowych. Natomiast na etapie ewaluacji zapewniono udział partnerów społeczno-gospodarczych, władz samorządowych i organizacji pozarządowych w analizie ewaluacji dotyczących realizacji Programu (w formie spotkań, z wykorzystaniem stron internetowych). IZ oceniła efektywność projektów realizowanych w partnerstwie w ramach Programu, dokonała oceny jakości mechanizmów partnerstwa oraz odniosła się do rekomendacji sformułowanych przez partnerów społeczno-gospodarczych, władze samorządowe i organizacje pozarządowe. Zasadę partnerstwa w wymiarze instytucjonalnym przy realizacji Programu realizuje Komitet Monitorujący RPOWP. Wśród 30 członków KM RPOWP jest 13 przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych, jeden przedstawiciel organizacji pracowników, dwóch przedstawiciel organizacji pracodawców, 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych. W zakresie realizacji zasady partnerstwa zapewniono wsparcie dla potencjalnych wnioskodawców w formie indywidualnych konsultacji, seminariów, spotkań informacyjnych, szkoleń, konferencji. Dobrą praktyką w zakresie realizacji zasady partnerstwa (na co wskazuje badanie przeprowadzone przez Centrum im. Adama Smitha w ramach projektu: Społeczny monitoring wdrażania funduszy Unii Europejskiej w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych ) są konsultacje społeczne na różnych etapach realizacji Programu prowadzone m.in. z: przedstawicielami jst, Instytucjami Otoczenia Biznesu, organizacjami pracodawców, organizacjami pozarządowymi. Od uruchomienia Programu w ramach RPOWP realizowane były 32 projekty partnerskie, które zostały wykazane w poniższej tabeli. Lp. 1 2 Tabela 38. Projekty realizowane w partnerstwie w ramach RPOWP. Numer umowy/aneksu o dofinansowanie projektu RPPD /10-03 RPPD /09-03 Tytuł projektu Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku Białystok - Kleosin Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki etap II Wartość dofinansowania UE w EUR i PLN , , , ,34 Beneficjent Województwo Podlaskie Miasto Suwałki Partner Miasto Białystok Przedsiębiorstw o Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o Strona93
95 RPPD /10-02 RPPD /10-04 RPPD /10-04 RPPD /10-05 RPPD /10-03 RPPD /11-02 RPPD /11-01 Kampania promocyjna Suwalszczyzny, jako jednej z marek turystycznych Województwa Podlaskiego Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości Poznajemy siebie, promujemy siebienowoczesna kampania promocyjna obszaru LGD Puszcza Knyszyńska Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja rządowa Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa , , , , , ,59 Suwalska Izba Rolniczo - Turystyczna Województwo Podlaskie Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska , ,89 Wojewoda Podlaski , , , , , ,79 Gmina Drohiczyn Województwo Podlaskie Województwo Podlaskie Miasto Suwałki, Powiat Suwalski, Miasto Augustów, Miasto Sejny, Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej, Augustowska Organizacja Turystyczna, Suwalska Organizacja Turystyczna Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 20 partnerów jednostek administracji rządowej województwa podlaskiego Gmina Rudka, Miasto Brańsk, Gmina Brańsk, Miasto Siemiatycze, Miasto i Gmina Ciechanowiec, Gmina Siemiatycze, Gmina Perlejewo, Gmina Mielnik, Gmina Milejczyce, Gmina Grodzisk 28 szpitali, 10 j.s.t. (powiaty) 129 Partnerów (powiatów i gmin) wraz z Jednostkami Podległymi w liczbie 1159 Strona94
96 RPPD /08-03 RPPD /09-02 RPPD /10-05 RPPD /10-01 RPPD /10-01 RPPD /10-01 RPPD /10-03 RPPD /10-02 Zintegrowany projekt ochrony przyrody na terenie i w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego poprzez zakup sprzętu ratowniczego oraz rozwój monitoringu Termomodernizacja budynku edukacyjnoadministracyjnobiurowego w Łomży Zakup specjalistycznego wyposażenia do wykrywania i gaszenia pożarów lasów Budowa systemu bezpieczeństwa Doliny Bugu i Nurca Budowa nadbużańskiego systemu ratowniczego Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego Rekultywacja składowisk odpadów na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu hajnowskiego , , , , , , , , , , , , , , , ,78 Gmina Puńsk Gmina Łomża Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku Gmina Ciechanowiec Gmina Drohiczyn Gmina Jeleniewo Związek Komunalny Biebrza Gmina Białowieża Gmina Krasnopol, Gmina Szypliszki, Nadleśnictwo Suwałki Publiczne Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich, Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., Liceum Plastyczne im. W. Kossaka, Biblioteka Pedagogiczna, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych 22 nadleśnictwa województwa podlaskiego Gmina Perlejewo Gminy Siemiatycze, Mielnik Gmina Rutka- Tartak Gminy: Janów, Korycin, Suchowola, Goniądz, Trzcianne, Nowy Dwór, Jaświły, Lipsk, Bargłów Kościelny Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce Strona95
97 18 RPPD /10-02 Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej w placówce kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zambrowie , ,99 Gmina Miasto Zambrów Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie 19 RPPD /11-02 Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług , ,53 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku Szpital Wojewódzki w Łomży RPPD /12-00 RPPD /13-00 RPPD /12-00 Utworzenie szlaku powstania styczniowego w Puszczy Knyszyńskiej Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Ciechanowcu Podlaskie - odwieczna potrzeba natury , , , , , ,11 Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Supraśl w Supraślu Gmina Ciechanowiec Województwo Podlaskie Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Czarna Białostocka w Czarnej Białostockiej, Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Waliły w Waliłach, Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Żednia w Żedni Parafia Rzymskokatolic ka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu, Parafia Rzymskokatolic ka p.w. Najświętszej Maryi Panny z Fatimy w Ciechanowcu Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku Strona96
98 RPPD /08-00 Przebudowa ciągu drogowego na odcinku Kownaty-Olszyny- Wiktorzyn-Żelechy- Kosaki Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248 B Dąbrowa Białostocka- Ostrowie Integracja dróg gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną RPPD /08-00 RPPD /08-00 RPPD /08-00 RPPD /08-00 RPPD /08-00 RPPD /08-00 RPPD /10-00 RPPD /08-00 Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Lipszczany- Kuźnica-Bobrowniki (etap III) Przebudowa drogi gminnej Fasty-Kolonia Porosły Przebudowa ulic w Knyszynie Rekultywacja wysypiska miejsko-gminnego odpadów komunalnych w miejscowości Górskie gmina Kolno Modernizacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Perkach Karpiach na potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego Aktywizacja potencjału turystycznego południowej części województwa podlaskiego poprzez stworzenie sieciowej oferty turystycznej w oparciu o markę Białowieża RPPD /08-00 Źródło danych: opracowanie własne. Poprawa dostępu dróg powiatowych do sieci dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze Powiatu Siemiatyckiego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 Powiat Łomżyński Gmina Dąbrowa Białostocka Gmina Korycin Powiat Siemiatycki Powiat Sokólski Gmina Dobrzyniewo Duże Gmina Knyszyn Miasto Kolno Gmina Sokoły Gmina Białowieża Gmina Piątnica Powiat Sokólski Gmina Suchowola Miasto Siemiatycze, Gmina Siemiatycze, Gmina Dziadkowice, Gmina Grodzisk, Gmina Nurzec- Stacja, Gmina Mielnik Gmina Krynki, Gmina Kuźnica, Gmina Nowy Dwór, Gmina Sokółka, Gmina Szudziałowo Gmina Choroszcz Powiat Moniecki Gmina Kolno Stowarzyszenie Pomocy Szansa Diecezja Drohiczyńska, Gmina Boćki Partnerstwo na poziomie projektów wystąpiło w przypadku 6 projektów w Działaniu 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu, 4 projektów w Działaniu 4.1 Społeczeństwo Strona97
99 informacyjne, 7 projektów w Działaniu 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, 8 projektów w Działaniu 2.1 Rozwój transportu drogowego, 2 projektów w Działaniu 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji, 3 projektów w Działaniu 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska oraz po 1 projekcie w Działaniu 2.3 Rozwój transportu publicznego oraz Działaniu 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej. IZ RPOWP wspiera partnerstwo na poziomie projektów poprzez premiowanie przedsięwzięć pod względem zasięgu geograficznego, który determinuje m.in. realizację inwestycji na zasadzie projektów partnerskich. Przykładowo, w konkursie ogłoszonym ramach Osi priorytetowej IV. Społeczeństwo informacyjne (projekty dotyczące sieci szerokopasmowych i dostępu do internetu) w Kryteriach merytoryczno-technicznych szczegółowych (Kryteria różnicujące), kryterium szczegółowe Zasięg geograficzny i skala projektu, polegało na ocenie projektu pod kątem zasięgu geograficznego oraz badało czy projekt będzie realizowany z udziałem wielu partnerów. Preferowane były projekty o zasięgu ponadlokalnym realizowane w partnerstwie: 0 pkt projekt oddziałuje na obszar jednej gminy, 2 pkt projekt oddziałuje na obszar dwóch gmin, 5 pkt projekt oddziałuje na obszar więcej niż dwóch gmin, 8 pkt projekt oddziałuje na obszar powiatu ziemskiego (obejmuje swoim zakresem wszystkie gminy powiatu), 10 pkt projekt oddziałuje na obszar dwóch i więcej powiatów ziemskich. W kolejnych okresach realizacji Programu, IZ planuje premiować projekty partnerskie, a także w dalszym ciągu kontynuować konsultacje z partnerami społecznymi, w tym m.in. z Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Partnerstwo jest w tym przypadku rozumiane jako porozumienie co najmniej dwóch samodzielnych podmiotów, którego celem jest ich wzajemne zobowiązanie się do wspólnej realizacji przedsięwzięcia lub projektu, które z uwagi na ograniczony potencjał finansowy, naukowy, doświadczenia, przekracza możliwości jednego podmiotu. 2.3 Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze W minionym okresie sprawozdawczym głównym problemem był fakt, iż z końcem 2013 roku wygasła większość rozporządzeń pomocowych, na podstawie których w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata udzielana była pomoc publiczna oraz fakt długiego oczekiwania na nowe rozporządzenie zastępujące Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych. Dopiero z dniem 2 grudnia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze Strona98
100 związane z realizacją inwestycji początkowej w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata W związku z powyższym IZ RPOWP zmuszona była odłożyć w czasie podpisywanie umów o dofinansowanie projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw. Po wejściu w życie nowego rozporządzenia pomocowego, w dniu 16 grudnia 2014 roku, Zarząd Województwa podjął uchwałę o wyborze do dofinansowania kolejnych 25 projektów z listy rezerwowej, które zostały pozytywnie ocenione przez KOP, ale nie zostały wybrane do dofinansowania ze względu na brak wolnych środków. W okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana przepisów w zakresie pomocy publicznej nowe Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, wymagały i wymagają dodatkowej dokładnej weryfikacji projektów z list rezerwowych, szczególnie w zakresie spełnienia wszystkich wymogów brzegowych wynikających z nowych rozporządzeń. W wyniku wejścia w życie rozporządzenia 651/2014, sektor wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury został wyłączony z możliwości wsparcia w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Sprawą w dalszym ciągu sprawiającą problemy zarówno na etapie oceny projektów, jak i zawarcia umów o dofinansowanie, jest kwestia statusu przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy określając status w oparciu o definicję z Załącznika I do rozp. 651/2014 popełniają w tym zakresie wiele błędów, poczynając od nieujęcia w liczbie zatrudnionych (RJR) właścicieli, nie uwzględnianiu powiązań osobowych i kapitałowych, braku weryfikacji pułapów w okresach wcześniejszych celem zbadania, w którym momencie następuje zmiana statusu przedsiębiorstwa. Dotyczy to najczęściej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych, przy czym w tym przypadku najbardziej problematyczne jest badanie powiązań pomiędzy podmiotami. Z powodu nie ujęcia w składanym oświadczeniu o spełnianiu kryteriów MŚP danych firm partnerskich i powiązanych, bądź błędnego określenia liczby zatrudnionych, w niektórych przypadkach pomimo pozytywnej oceny projektu niemożliwe okazuje się zawarcie umowy z beneficjentem. Często dopiero na tym etapie ujawniane są dodatkowe okoliczności świadczące o powiązaniach z innym podmiotem/podmiotami. W celu zminimalizowania zagrożeń dotyczących błędnego określenia statusu przedsiębiorstwa oraz definiowania przedsiębiorstwa z sektora MŚP, Instytucja Zarządzająca w trakcie kontaktów z Wnioskodawcami informuje i edukuje ich w zakresie poprawnej i zgodnej z załącznikiem I do rozp. KE 651/2014 klasyfikacji przedsiębiorstwa do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zgodnie z Definicją MŚP. Strona99
101 Kolejną kwestią problemową z jaką IZ ma do czynienia na etapie wdrażania Programu jest weryfikacja kwoty pomocy de minimis uzyskanej przez beneficjenta w okresie ostatnich lat podatkowych, a w zasadzie brak możliwości pełnej weryfikacji z perspektywy IZ RPO. Taka sytuacja jest wynikiem braku mechanizmów systemowych w tym zakresie, czy baz danych na poziomie krajowym. Do określenia kwoty dopuszczalnej pomocy, IZ RPO może zatem bazować jedynie na oświadczeniach wnioskodawców, które jak wskazuje praktyka są niekompletne. Z uwagi na powyższe, podczas kontaktów z potencjalnymi beneficjentami Programu przedstawiciele IZ RPOWP zwracają uwagę na problem właściwego wyliczania dotychczas otrzymanej pomocy de minimis. 2.4 Zmiany w kontekście realizacji programu operacyjnego (w stosownych przypadkach) Od początku wdrażania RPOWP pojawia się problem zahamowania i wzrostu gospodarczego, któremu poddawała się zarówno gospodarka Polski, jak i województwa podlaskiego. W każdym kolejnym roku oczekiwano na sygnały świadczące o powrocie gospodarki światowej na tory trwałego i przyspieszonego wzrostu gospodarczego. W chwili, gdy wydawało się, że najgorsze tendencje zostały zahamowane, co potwierdzały dane makroekonomiczne, uwarunkowania ekonomiczne rozwoju gospodarki zeszły na dalszy plan. Ich miejsce zajął konflikt rosyjsko-ukraiński, którego przebieg w sposób niezwykle wyraźny, wyznacza i będzie określał w najbliższym czasie sytuację na rynku światowym, unijnym, krajowym, a także regionalnym. Sytuacja społeczno-gospodarcza Polski w 2014 r. W 2014 r. nastąpiła poprawa koniunktury w gospodarce europejskiej; wzrost w UE wyniósł 1,3% 2 (w strefie euro 0,9%), po recesji w 2012 r. i stagnacji w następnym. Tempo wzrostu PKB w Polsce na poziomie 3,3% było wyższe niż w dwóch poprzednich latach i wyższe niż w większości krajów UE. Prognozy Komisji Europejskiej 3 zakładają, że w latach -2016, PKB w Polsce będzie rosnąć w zbliżonym tempie 3,2-3,4%. Głównym czynnikiem wzrostu był w 2014 r. popyt krajowy, wyższy o 4,6% w stosunku do roku poprzedniego. Spożycie, wspierane przez poprawiającą się sytuację na rynku pracy i rosnące płace realne, było wyższe o 3,0%. Po dwóch latach stagnacji w zakresie nakładów brutto na środki trwałe, nastąpił wysoki ich wzrost (o 9,5%). W konsekwencji, został zahamowany notowany w dwóch poprzednich latach spadek stopy inwestycji w gospodarce narodowej - wzrosła ona do 19,6% po obniżce do 18,8% w 2013 r. Obroty w handlu zagranicznym były znacząco wyższe zarówno po stronie eksportu (5,6%), jak i importu (8,7%). Na skutek tego zwiększył się udział obrotów handlu zagranicznego w PKB - eksportu do 46,7%, natomiast importu do 45,2%. 2 Dane statystyczne za 2014 r. to dane wstępne, w niektórych przypadkach szacunkowe, dostępne na dzień 10 marca r. Dane dot. PKB i pochodnych według metodologii unijnej ESA EC Winter Forecast, luty. Strona100
102 Wkład popytu krajowego we wzrost PKB wyniósł 4,6 pp., przy czym równoważyły się wpływy ze strony spożycia (2,4 pp.) i akumulacji (2,2 pp.). Odmiennie niż w poprzednich latach, eksport netto, na skutek wyższej dynamiki importu niż eksportu, negatywnie oddziaływał na wzrost gospodarczy (-1,3 pp.). Umiarkowanie wysoka dynamika działalności gospodarczej 4 w przedziale 103,4-103,6% dotyczyła większości podstawowych rodzajów działalności przemysłu, handlu i działalności pokrewnych, transportu i gospodarki magazynowej; w przypadku budownictwa wyniosła 104,7%, a działalności finansowej i ubezpieczeniowej - 113,7%. Globalna produkcja rolnicza w 2014 r. zwiększyła się w porównaniu z 2013 r. o 5,7%; wpłynął na to zarówno wzrost produkcji roślinnej (o 4,7%), jak i zwierzęcej (o 6,9%). Rok 2014 był kolejnym rokiem kontynuacji niekorzystnych tendencji demograficznych. Był to trzeci z kolei rok spadku liczby ludności. Szacuje się, że w końcu 2014 r. liczba ludności Polski wyniosła tys. tj. o prawie 12 tys. mniej niż w 2013 r. Odnotowano dodatni przyrost naturalny (liczba urodzeń była większa od liczby zgonów o prawie 4 tys.), jednakże saldo ruchu naturalnego i migracyjnego było ujemne z powodu relatywnie wysokiego poziomu migracji zagranicznych na pobyt stały 5 Postępowały też niekorzystne zmiany w strukturze wiekowej ludności. Na rynku pracy w kolejnych kwartałach obserwowano stopniową poprawę trudnej sytuacji. Według szacunkowych danych, liczba pracujących w gospodarce narodowej w końcu 2014 r. była o 1,1% wyższa niż przed rokiem. W sektorze przedsiębiorstw zanotowano wzrost przeciętnego zatrudnienia o 0,6% (w 2013 r. spadek o 1,0%). Stopa bezrobocia w kolejnych miesiącach kształtowała się poniżej poziomu notowanego przed rokiem i w końcu grudnia wyniosła 11,5% wobec 13,4% w roku poprzednim. Znacząco zmalała liczba zarejestrowanych bezrobotnych, wynosiła ona pod koniec roku tys., podczas gdy w latach przekraczała 2,1 mln osób. W strukturze bezrobotnych zwiększył się udział między innymi długotrwale bezrobotnych (do 57,7%) i osób powyżej 50 roku życia (do 26,0%), natomiast zmalał udział osób w wieku do 25 roku życia (do 16,5%). Stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w końcu 2014 r. w granicach od 7,8% w wielkopolskim do 18,9% w warmińsko-mazurskim. W porównaniu z grudniem 2013 r. spadła we wszystkich regionach, najbardziej w tych o najwyższej stopie bezrobocia. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie realne brutto w 2014 r. było wyższe w gospodarce narodowej o 3,4% niż rok wcześniej, w sektorze przedsiębiorstw o 3,7%; wzrost ten był najwyższy od 2008 r. Umocnieniu wzrostu siły nabywczej płac sprzyjała niska inflacja - ceny towarów i usług konsumpcyjnych w II półroczu 2014 r. były niższe niż przed rokiem i w rezultacie w całym 2014 r. ukształtowały się na poziomie sprzed roku. Ceny producentów w przemyśle i w budownictwie podobnie jak w 2013 r. były niższe niż przed rokiem. W wyniku spadku cen towarów importowanych, wskaźnik terms of trade w okresie I-X 2014 r. kształtował się korzystniej niż przed rokiem (103,7 wobec 102,2). Saldo rachunku bieżącego bilansu płatniczego utrzymywało się w 2014 r. na zbliżonym poziomie wyniosło ono minus mln EUR wobec minus EUR rok wcześniej 4 Mierzonej wartością dodaną brutto wytworzona w gospodarce narodowej. 5 Utrzymywał się on w ostatnich dwóch latach na stosunkowo wysokim poziomie (prawie 20 tys. osób w 2013 r., 15 tys. w 2014 r.), podczas gdy w latach poprzednich liczba ta nie przekraczała kilku tysięcy osób. Strona101
103 (w obu latach wynosiło ono -1,3% PKB). Saldo obrotów towarowych ukształtowało się na poziomie minus 36 mln EUR wobec 634 mln EUR rok wcześniej. Systematycznie zmniejsza się dystans dzielący nasz kraj od średniego unijnego poziomu rozwoju gospodarczego mierzonego PKB na mieszkańca z uwzględnieniem różnic w sile nabywczej walut. W 2013 r. wskaźnik ten wyniósł dla Polski 67% 6 średniej UE-28 (o 19 pp. więcej niż przed akcesją). Wskaźnik spożycia indywidualnego per capita, odzwierciadlający poziom dochodów ludności, osiągnął w 2013 r. poziom 75% średniej UE-28. W zakresie tempa konwergencji z UE, Polska znajduje się w czołówce wśród nowych krajów członkowskich UE. Należy podkreślić poprawiający się stan finansów państwa; w wyniku wdrażanego w ostatnich latach planu konsolidacji finansów publicznych, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszył się z 7,6% PKB w 2010 r. do 4,0% PKB w 2013 r. Zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych kształtowało się w 2013 r. poniżej 56% PKB, co jest korzystnym wskaźnikiem na tle UE. Na uwagę zasługuje także relatywnie wysoka stopa inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych wynosząca w 2013 r. ponad 4% PKB (2,9% w UE). Opisane powyżej zmiany w sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju i regionu, nie powodowały czynników i okoliczności wpływających bezpośrednio na realizację Programu, a także nie wynikały z udzielanej w jego ramach pomocy. W celu jak najbardziej efektywnego wdrażania Programu, IZ RPOWP uwzględniała m.in. poniższe rekomendacje ekspertów z badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w ramach jego realizacji: wyłączenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z dalszego wsparcia (tak w formie projektów kluczowych, jak w procedurze konkursowej), koncentracja na kompleksowych projektach kluczowych o największym potencjale zwiększania konkurencyjności i integralności komunikacyjnej regionu, wsparcie innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, alokowanie dodatkowych środków na projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii, uproszczenia w ramach konkursów (mniejsze wymagania formalne), promowanie wkładu własnego beneficjenta, co zwiększa prawdopodobieństwo kontynuacji działań (punktowane kryterium wyboru projektów), wsparcie turystyki ukierunkowane (poprzez kryteria) na obszary o wysokim potencjale turystycznym (zgodnie z Programem Rozwoju Turystyki). 2.5 Zasadnicze modyfikacje na mocy art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006 (w stosownych wypadkach) W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 38 kontroli trwałości. W 10 przypadkach wydano zalecenia pokontrolne, w tym w 3 przypadkach przedstawiono istotne zastrzeżenia, bez zastrzeżeń było 27 projektów. W przypadku jednego projektu nastąpiły znaczące modyfikacje 6 Na 2014 r. wskaźnik ten jest szacowany na 68-69%. Strona102
104 w rozumieniu art. 57 pkt. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 1260/1999. Związane one były ze zbyciem w okresie trwałości projektu dwóch środków transportu, co ograniczyło realizację celów projektu w sposób określony umową o dofinansowanie projektu. Wobec powyższego IZ zastosowała wobec beneficjenta korektę finansową proporcjonalnie do nie zachowania okresu trwałości, która przedstawia się następująco: Lp Tabela 39. Korekta finansowa nałożona na beneficjenta programu w okresie trwałości (nr umowy RPPD /09) Nazwa środka trwałego Numer dokumentu oraz data nabycia Wartość wydatków kwalifikowalnych w EUR i PLN Nr wniosku o płatność Numer dokumentu zbycia Data sprzedaży Proporcja okresu nie zachowania trwałości w odniesieniu do całego okresu trwałości, (różnica pomiędzy datą zakończenia okresu trwałości, a datą sprzedaży w dniach podzielona przez całkowity okres trwałości w dniach)*100% Wysokość kosztów niekwalifikowalnych (kol. 4 x kol. 8) w EUR i PLN Wysokość korekty finansowej (kol. 9 x poziom dofinansowania tj. 50%) w EUR i PLN 1 Samochód ciężarowy toyota Dyna, nr VIN: TW1WT64Y FV nr 001/00096/10/1/036 z r , ,95 WNP-01 FV nr FVS/MG BIAŁ/0197/ ,23 % tj. (123/1095*100%) 2 898, , , ,07 2 Samochód ciężarowy toyota Dyna, nr VIN: TW1YT54Y FV nr 001/00249/10/1/036 z , ,74 WNP-04 FV nr FVS/MG BIAŁ/0130/ ,15% tj. (144/1095*100%) 3 663, , , ,97 Źródło danych: opracowanie własne. Powyższa korekta została ujęta w rejestrze obciążeń na projekcie i nie została odzyskana od beneficjenta. 2.6 Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia Wzajemna komplementarność wszystkich programów operacyjnych w ramach NSRO została zaprojektowana w ten sposób, że programy krajowe: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ), Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) i Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) komponent centralny, wspierają przedsięwzięcia o zasięgu i znaczeniu ponadregionalnym, krajowym lub międzynarodowym, natomiast działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mają charakter podregionalny, regionalny i lokalny. Dodatkowo, na obszarach przygranicznych, realizowane Strona103
105 są działania transgraniczne w ramach programów europejskiej współpracy terytorialnej (EWT). Wszystkie ww. działania są projektowane w sposób spójny i synergiczny, tak aby zmaksymalizować efekty wydatkowania środków obecnej perspektywy finansowej. W perspektywie finansowej instrumentami realizacji polityki spójności są: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności (programowany łącznie z EFS i EFRR). Zgodnie z NSRO, w Polsce priorytety spójności UE realizowane są przez 5 sektorowych programów operacyjnych i 16 programów regionalnych: PO Infrastruktura i Środowisko (finansowanie z EFRR i FS), gdzie głównymi obszarami wsparcia są infrastruktura transportowa, środowiskowa i energetyczna oraz rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, PO Kapitał Ludzki (finansowanie z EFS), w którym wsparcie uzyskają poza projektami z zakresu edukacji, integracji społecznej i walki z bezrobociem również przedsięwzięcia dotyczące promocji zdrowia, PO Innowacyjna Gospodarka (finansowanie z EFRR), w ramach którego jest udzielana pomoc przedsiębiorcom, poprzez dotacje inwestycyjne, ale także wsparcie dla rozwoju nowoczesnych technologii i sfery badawczo-rozwojowej, PO Rozwój Polski Wschodniej (finansowanie z EFRR), w ramach którego specjalne wsparcie uzyskują najbiedniejsze regiony Polski Wschodniej, PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej EWT (finansowanie z EFRR), stanowiące pakiet programów współpracy przygranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej, regionalne programy operacyjne (finansowanie z EFRR), które wspierają projekty ukierunkowane na podnoszenie konkurencyjności regionów, a więc przede wszystkim inwestycje w rozwój technologiczny, wsparcie przedsiębiorczości, budowę społeczeństwa informacyjnego, inwestycje w turystykę i kulturę, transport, infrastrukturę ochrony zdrowia i społeczną, a także inwestycje w ochronę środowiska. W okresie programowania , finansowanie rozwoju obszarów wiejskich jest głównie wspierane z budżetu Wspólnej Polityki Rolnej poprzez stworzony w tym celu instrument finansowy, tj. Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Z kolei finansowanie sektora rybackiego pochodzi z budżetu Wspólnej Polityki Rybackiej i obsługiwane jest przez stworzony w tym celu instrument finansowy, tj. Europejski Fundusz Rybacki w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata wskazuje cele rozwoju wynikające bezpośrednio ze Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku, skorelowane z założeniami strategicznych dokumentów szczebla krajowego i wspólnotowego. Działania, jakie formułuje Program skupiają się na zmianie strategii gospodarczej regionu poprzez zmniejszenie udziału zatrudnienia w rolnictwie, charakteryzującym się niskim potencjałem innowacyjnym. W związku z tym należy dążyć do przesunięcia pracowników Strona104
106 z sektora rolnictwa do gałęzi o wyższym poziomie efektywności ekonomicznej oraz wyższej innowacyjności i absorpcji środków na cele badawczo rozwojowe. Celem głównym RPOWP jest zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych pozarolniczych miejsc pracy przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu. Jest on realizowany w obszarach inwestycji w infrastrukturę publiczną, turystyki oraz wsparcia przedsiębiorców, poprzez trzy cele szczegółowe: 1) Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, 2) Podniesienie konkurencyjności podlaskich firm w aspekcie krajowym i międzynarodowym, 3) Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego. Cel główny RPOWP wpisuje się w cel główny Strategii Rozwoju Kraju podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski, poszczególnych obywateli i rodzin. Ambicją regionu jest osiągnięcie celu głównego poprzez uzyskanie wzrostu poziomu PKB na mieszkańca do wysokości 45,5% według parytetu siły nabywczej w stosunku do średniej UE27, a także uzyskanie poprawy wartości podstawowych wskaźników społeczno-gospodarczych, szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji Strategii Lizbońskiej. Cele szczegółowe Programu poprzez obszary tematyczne są powiązane z priorytetami Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej. Kolejnym ważnym dokumentem wykorzystanym przy formułowaniu celu głównego oraz celów szczegółowych Regionalnego Programu Operacyjnego jest Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku. Cele szczegółowe strategii skupiają się na podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej województwa, konkurencyjności podlaskich firm oraz rozwoju zasobów ludzkich zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy. Realizacja Strategii pozwoli na zwiększenie spójności społeczno ekonomicznej i konkurencyjności regionu poprzez stworzenie warunków do pełniejszego wykorzystania jego potencjału oraz wzmocni rozwój funkcji metropolitalnych Białegostoku stolicy i najprężniej rozwijającego się miasta regionu. W dniu 9 września 2013 roku radni wojewódzcy przyjęli zaktualizowaną Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku Informację na powyższy temat można znaleźć w rozdziale Cel główny i cele szczegółowe RPOWP są również komplementarne z celami strategicznymi Programu Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego w Województwie Podlaskim w latach realizowanymi w ramach pięciu priorytetów rozwojowych, które są również w ścisłym powiązaniu z Kierunkami Rozwoju Turystyki do roku. Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego w Województwie Podlaskim w latach 2010 jest programem ściśle powiązanym z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku Zakłada się, że cele strategiczne i operacyjne dążyć będą do realizacji obowiązującej wizji turystycznej regionu dostosowanej do obecnych potrzeb społeczno gospodarczych. Strona105
107 2.6.1 Opis osiągniętej komplementarności i uzyskanych efektów synergii Koordynacja działań finansowanych z EFS, EFRR i FS odbywa się w ramach prac Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Do jego zadań należy m.in. monitorowanie realizacji NSRO i poszczególnych programów operacyjnych oraz komplementarności działań realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej i Polityki Spójności. Koordynacją działań realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata , monitorowaniem komplementarności wdrażania działań tychże programów i m.in. wypracowywaniem propozycji rozwiązań służących zapewnieniu komplementarności zajmuje się Grupa robocza ds. koordynacji i komplementarności przy Komitecie Koordynacyjnym NSRO W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 posiedzenia Grupy roboczej ds. koordynacji i komplementarności, w trakcie których analizie pod kątem komplementarności poddano m.in.: przykłady podejścia zintegrowanego, zidentyfikowane w ramach badania ewaluacyjnego pn.: Ocena prób zastosowania podejścia zintegrowanego w Polsce i wybranych krajach w okresie programowania oraz wnioski w kontekście obecnego i przyszłego okresu programowania, Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich, aktualne ustalenia dotyczące realizacji w Polsce dwóch instrumentów rozwoju terytorialnego - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS). Ponadto w okresie sprawozdawczym Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata zapewniał jakość i skuteczność realizacji RPOWP poprzez czynny udział jego uczestników w procesie oceny obecnego Programu i przekazywania informacji na temat potrzeb weryfikacji poszczególnych obszarów. Również Grupa robocza ds. koordynacji i komplementarności w ramach Komitetu Koordynacyjnego NSRO rekomendowała dobre praktyki dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie i koordynację PO/RPO w ramach NSRO w zakresie koordynacji i komplementarności podejmowanych działań. Dotychczas przedstawiciele IZ RPOWP brali udział w następujących spotkaniach zespołów, komitetów i grup zajmujących się m.in. zapewnieniem koordynacji i komplementarności wsparcia funduszy w ramach różnego rodzaju inicjatyw i programów: Tabela 40. Zespoły zapewniające koordynację i komplementarność wsparcia funduszy. Organ Komitet Monitorujący Narodowy Plan Rozwoju/Podstawy Wsparcia Wspólnoty Komitet Monitorujący Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego Strona106
108 Komitet Koordynacyjny NSRO Międzyresortowy Zespół ds. Wykorzystania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności UE Grupa ds. koordynacji i komplementarności Grupa ds. małych i średnich przedsiębiorstw Grupa ds. przedsiębiorców w ramach zespołu ds. uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy UE Grupa ds. polityki regionalnej Komitet ds. kontroli i audytu Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Grupa ds. sprawozdawczości oraz zespół zadaniowy ds. monitorowania wskaźników realizacji programów Grupa sterująca ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich Źródło danych: opracowanie własne. Podobnie jak w przypadku innych programów operacyjnych, zapisy dotyczące komplementarności znalazły się również w dokumentach programowych RPOWP. W dokumencie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata znalazły się tabele wskazujące komplementarność i demarkację z innymi programami. Natomiast w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata podano obszary, w których uzupełniają się działania oraz priorytety w ramach innych programów operacyjnych, w tym PO Rozwój Obszarów Wiejskich oraz PO Zrównoważony Rozwój Sektorów Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich. Ułatwia to wnioskodawcy możliwość weryfikacji, czy przygotowany przez niego projekt jest komplementarny z projektami realizowanymi w innych programach, ponieważ lokalizuje miejsce występowania projektów o podobnym charakterze Przykłady zastosowanych mechanizmów wraz z opisem projektów komplementarnych Mechanizmy służące zapewnianiu komplementarności projektów realizowanych w ramach RPOWP Beneficjent przygotowując wniosek o dofinansowanie projektu w polu III.6 Powiązanie projektu z innymi projektami realizowanymi w ramach programów operacyjnych może wskazać projekty komplementarne. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie: Projekt zgłaszany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP może być elementem realizacji szerszego przedsięwzięcia lub pozostawać w związku z realizacją innych projektów w ramach NSRO bądź innych działań realizowanych przez beneficjenta końcowego lub inne podmioty. W niniejszej rubryce powinien znaleźć się opis tego typu powiązań projektu. Dotyczy to zarówno powiązań z projektami realizowanymi ze środków unijnych, międzynarodowych instytucji finansowych (banków), jak też projektami realizowanymi wyłącznie ze środków krajowych. Powiązane projekty nie muszą być realizowane przez ten sam podmiot. Przez projekt powiązany Strona107
109 z realizowanym w ramach niniejszego wniosku należy rozumieć projekt powiązany logicznie, który ma podpisaną umowę o dofinansowanie lub rozpoczęła się jego realizacja. Istotnym mechanizmem służącym zapewnianiu komplementarności projektów współfinansowanych z RPOWP z projektami z innych programów są kryteria wyboru projektów. Kryterium komplementarności jest dodatkowo punktowane w procedurze selekcji projektów w niektórych konkursach w ramach działań 3.1, 5.1, 5.2, 6.1 i 6.3. oraz w procedurze selekcji indywidualnych projektów kluczowych. Jednym z mechanizmów, który funkcjonuje w ramach RPOWP i służącym zapewnieniu komplementarności jest ogłaszanie przez IZ RPO konkursów o zawężonych tematycznie zakresach, tak aby pozwalały one na wyłonienie projektów komplementarnych z innymi ściśle określonymi obszarami. Nie jest to mechanizm wykorzystywany zbyt często, niemniej jednak w kilku Działaniach ogłaszano konkursy, z których środki skierowane były na konkretne przedsięwzięcia. W ramach niektórych Działań RPOWP wyszczególniono konkretne zakresy tak, aby umożliwić wybór do dofinansowania projektów z wyraźnie sprecyzowanych dziedzin, np. Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska konkursy (zakres: Gospodarka wodnościekowa). W ramach działania 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji dokonano w konkursach zawężenia do zakresów takich jak: infrastruktura edukacyjna na poziomie przedszkolnym, szkolnictwo zawodowe i wyższe. Za jeden z najefektywniejszych mechanizmów zapewniających komplementarność można uznać ustalone procedury przepływu informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie programów operacyjnych na poziomie regionalnym. W województwie podlaskim funkcje Instytucji Zarządzających i Wdrażających pełnią poszczególne departamenty Urzędu Marszałkowskiego: Departament Wdrażania RPO wykonujący zadania Instytucji Zarządzającej RPOWP, w zakresie prowadzenia spraw związanych z wdrażaniem RPOWP , Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w zakresie Regionalnych Priorytetów PO KL, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich zajmujący się wdrażaniem PROW, Departament Rozwoju Regionalnego wykonujący zadania Instytucji Zarządzającej RPOWP. Ten sposób organizacji wdrażania funduszy sprzyja dobrej komunikacji, koordynacji wsparcia, a tym samym komplementarności. Dodatkowo w celu zapewniania większej efektywności komplementarności działań podejmowanych w ramach funduszy strukturalnych powołano Grupę ds. komplementarności UMWP. W skład grupy wchodzą przedstawiciele departamentów zaangażowanych we wdrażanie funduszy UE: Dyrektor Departamentu Wdrażania RPO, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego. Strona108
110 Podstawę wszystkich mechanizmów zapewniających komplementarność powinny stanowić działania informacyjne i promocyjne. W ramach działań 3.1, 5.1, 5.2, 6.1 i 6.3, gdzie punktowane jest dodatkowe kryterium komplementarności, informacje nt. komplementarności znajdują się w dokumentacji konkursowej, w której jest informacja o sposobie oceny kryterium. Ponadto organizowane są szkolenia dla beneficjentów w przedmiotowym zakresie. Dodatkowo Punkty Informacyjne udzielają beneficjentom odpowiedzi w zakresie kryteriów wyboru projektów, w tym kryterium komplementarności. Niezwykle przydatnym i praktycznym narzędziem wspierania komplementarności wewnętrznej jest strona internetowa Mapa projektów RPOWP na lata Aplikacja przedstawia informacje dot. projektów realizowanych w województwie podlaskim w ramach RPOWP na lata dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Moduł Lista projektów przedstawia wszystkie realizowane projekty oraz umożliwia ich wyszukiwanie w zależności od zadanych kryteriów filtrowania: programowych, finansowych i podziału terytorialnego. Informacja o projektach, które są realizowane w ramach Programu jest umieszczana na stronie internetowej i w każdej chwili jest dostępna. Powyższe działania podjęte przez IZ jednocześnie przyczyniają się do wyeliminowania barier stojących na drodze do osiągniecia komplementarności. Za przykład komplementarności z poprzednią pespektywą finansową tj. ZPORR, SPO WKP można podać: Komplementarność w zakresie dalszego rozwoju poza dotacyjnych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości, tj. instrumentów inżynierii finansowej. Przykładem może być Podlaski Fundusz Poręczeniowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który otrzymał bezzwrotną dotację na powiększenie kapitału Funduszu Poręczeniowego w ramach Działania: Rozwój Instytucji wspierających regionalną działalność gospodarczą Regionalne Fundusze Poręczeniowe wdrażane w ramach Programu PL2002/ Przedsiębiorczość w Polsce: Regionalny Program Wsparcia dla MSP. Umowa dotycząca ww. dotacji została zawarta 18 listopada 2004 roku i dotyczyła kwoty EUR, co stanowiło nie więcej niż 38,62% kapitału Funduszu Poręczeniowego. Umowny termin wykonania postanowień umowy upływał 30 czerwca 2008 roku. Rzeczowa realizacja ww. projektu została zakończona w listopadzie 2006 roku, natomiast finansowe zakończenie projektu, potwierdzone audytem, miało miejsce 10 lipca 2007 roku. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, która uzyskała dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego w ramach RPOWP, wcześniej była beneficjentem SPO WKP (Projekt: Rozbudowa rentownego funduszu pożyczkowego na rzecz rozwoju drobnej przedsiębiorczości. Finansowanie - Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata , Priorytet 1, Działanie Projekt realizowany w latach ). Celem projektu było wsparcie rozbudowy funduszu pożyczkowego działającego w ramach FDPA. Budżet projektu: 2,39 mln EUR (10 mln Strona109
111 PLN). W ramach projektu powiększono fundusz pożyczkowy o kwotę 2,39 mln EUR (10 mln PLN). Projekt wnioskodawcy: Mastermed Kurzątkowski Zdrodowska Spółka Partnerska Lekarzy pt. Uruchomienie pracowni upowszechniania badań prenatalnych w północno-wschodniej Polsce, złożony w ramach Działania 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałania Mikroprzedsiębiorstwa w roku Spółka Mastermed nabyła ze środków Programu ZPORR, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa aparat ultrasonograficzny, zestaw do badań biochemicznych i wirówkę. Wartość zrealizowanego projektu wynosiła ,00 EUR ( ,60 PLN), w tym dotacja stanowiła równowartość ,29 EUR ( ,73 PLN), co stanowi 46,8% kosztów kwalifikowanych. Projekt był realizowany w okresie od roku do roku. Wskaźniki produktu i rezultatu realizowanego projektu zostały osiągnięte w 100%. Obecny projekt dotyczy dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Projekty wnioskodawcy: MAKRO-TECH Kamil Romanowicz pt. Nowe usługi sposobem na rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy MAKRO TECH (konkurs 2008) oraz kolejny projekt z 2009 r. Udoskonalenie procesu świadczenia usług dzięki nabyciu innowacyjnych urządzeń przez firmę MAKRO-TECH. W roku 2006 firma MAKRO- TECH Kamil Romanowicz złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia do działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach ZPORR i otrzymała dotację w wysokości 9 321,02 EUR (38 96 PLN), co stanowiło 50% wydatków kwalifikowanych projektu. Całkowita kwota inwestycji netto wyniosła ,04 EUR (77 92 PLN). Projekt dotyczył zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W wyniku jego realizacji wprowadzona została 1 nowa usługa oraz zatrudnione zostały dwie osoby. Projekty składane w ramach RPOWP potwierdzają chęć dalszego rozwoju firmy i podniesienia jej innowacyjności, w tym także z wykorzystaniem zdobytego wcześniej potencjału. Projekt wnioskodawcy: Ośrodek Turystyczny Kukle Zygmunt Modzelewski pt. Gliniana Wioska jako nowatorski produkt turystyczny pogranicza północno - wschodniej Polski, złożony w ramach Działania 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej, Poddziałania Mikroprzedsiębiorstwa w roku Ośrodek Turystyczny Kukle zrealizował ze środków Programu ZPORR, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa projekt polegający na modernizacji Ośrodka Turystycznego Kukle Zygmunt Modzelewski. Wartość zrealizowanego projektu wynosiła ,40 EUR ( PLN), w tym dotacja stanowiła równowartość ,72 EUR ( PLN), co stanowi 50 % kosztów kwalifikowanych. Projekt był realizowany w okresie od roku do roku. Obecny projekt dotyczy dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Projekt wnioskodawcy BAYER MEDIA Emil Bayer pt. Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności poprzez nabycie środków trwałych niezbędnych do unowocześnienia, rozbudowy i rozwoju działalności gospodarczej Bayer Media mieszczącej się w Suwałkach w ramach RPOWP na lata Osi Priorytetowej I Wzrost Strona110
112 innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działania 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałanie Mikroprzedsiębiorstwa. Wnioskodawca otrzymał wsparcie dwukrotnie w ramach projektów pod tytułem: "Uruchomienie studia nagraniowego audio-video przez Bayer Media, zrealizowanego na podstawie umowy z dnia r. w ramach Działania Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR Projekt w wysokości ,96 EUR ( ,24 PLN), został dofinansowany w kwocie ,37 EUR ( ,80 PLN) przez Unię Europejską z EFRR w ramach ZPORR oraz ze środków budżetu państwa. Projekt dotyczył zakupu środków trwałych skutkujący takimi rezultatami jak zatrudnienie 1 osoby oraz wprowadzenie na rynek 3 nowych usług. Uruchomienie działalności impresaryjnej w Bayer Media zrealizowany na podstawie umowy z dnia r. w ramach Działania Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR Projekt o wartości ,48 EUR ( ,52 PLN), został dofinansowany w kwocie ,35 EUR ( ,29 PLN) przez Unię Europejską z EFRR w ramach ZPORR oraz ze środków budżetu państwa. Projekt dotyczył zakupu środków trwałych i skutkował zatrudnieniem 2 osób oraz wprowadzeniem na rynek 4 nowych usług. W przypadku tego Wnioskodawcy możemy mówić także o komplementarności wewnątrzprogramowej, gdyż Wnioskodawca w dniu 7 grudnia 2012 roku złożył kolejny projekt pn. Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności poprzez nabycie środków trwałych niezbędnych do unowocześnienia, rozbudowy i rozwoju działalności gospodarczej Bayer Media mieszczącej się w Suwałkach - etap II, który ma na celu dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Komplementarność wewnątrzprogramowa: Projekt wnioskodawcy AC Spółka Akcyjna pt. Rozwój potencjału badawczorozwojowego podstawą do wzrostu innowacyjności AC S.A., złożony w ramach Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności. Powyższy projekt wykazuje komplementarność z projektami dofinansowanymi w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw RPOWP: Zakup maszyn do produkcji nowoczesnych instalacji autogazowych AC S.A.. Projekt realizowano w terminie od r. do r. Całkowity koszt realizacji projektu to: ,61 EUR ( ,78 PLN), w tym kwota dofinansowania projektu to ,10 EUR ( ,07 PLN). Dzięki realizacji projektu, firma uruchomiła unowocześniony proces produkcyjny instalacji do zasilania pojazdów autogazem, a także rozszerzyła dotychczasowe moce produkcyjne poprzez zakup i utworzenie nowoczesnych linii technologicznych do produkcji wyrobów. Rozwój potencjału produkcyjnego podstawą do wzrostu innowacyjności AC S.A w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata , Działania. 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw. Budżet projektu szacowany jest na około 1,56 mln EUR (6,5 mln PLN), zgodnie z projektem całkowita kwota dofinansowania wynosi ,05 EUR ( ,40 PLN). Przedmiotowa inwestycja Strona111
113 dotyczy przygotowania procesu produkcji nowej generacji samochodowej instalacji gazowej poprzez zakup innowacyjnych maszyn niezbędnych do wyprodukowania zaawansowanych technicznie wyrobów. Głównym celem projektu jest komercjalizacja wyników prac badawczo - rozwojowych i rozpoczęcie produkcji innowacyjnego zestawu samochodowej instalacji gazowej nowej generacji w różnych wersjach i kompletacjach obsługującej nowoczesne jednostki napędowe. Komplementarność wewnątrzprogramową oraz międzyprogramową wykazuje projekt przedsiębiorstwa Rółkowski Zbigniew Tartak Żarnowo I Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Iskra, złożony w naborze wniosków z Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw trwającym do 7 grudnia 2012 roku. Projekt pod nazwą Nowe produkty w Tartaku Żarnowo I dzięki inwestycji w nowoczesne maszyny tartaczne. Projekt jest komplementarny z wcześniejszymi wnioskami złożonymi w ramach Działania 1.4: Projektem złożonym w dniu 24 sierpnia 2009 roku, zarejestrowanym pod nazwą Rozbudowa firmy poprzez uruchomienie kina cyfrowego i komplementarnych usług dodatkowych w postaci baru-pubu w kinie Iskra. Wydatki kwalifikowalne wynoszą ,63 EUR ( PLN), kwota dofinansowania ,49 EUR ( ,00 PLN). Projektem złożonym w dniu 7 czerwca 2010 roku, zarejestrowanym pod nazwą Uruchomienie innowacyjnej produkcji deski podłogowej i szalówki poprzez zakup nowoczesnej technologii w postaci maszyny Promax wydatki kwalifikowalne ,42 EUR ( PLN), kwota dofinansowania ,21 EUR ( PLN). Projektem złożonym w dniu 31 maja 2011 roku, zarejestrowanym pod nazwą Innowacja w Tartaku Żarnowo I w procesie sortowania drewna okrągłego poprzez zakup najnowocześniejszej korowarki wydatki kwalifikowalne ,54 EUR ( PLN), dofinansowanie ,77 ( PLN). Dodatkowo w/w projekt wykazuje komplementarność międzyprogramową z projektem złożonym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata pn.: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie zatrudnienia poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych. Wartość projektu ,06 EUR ( ,00 PLN), wartość dofinansowania ,59 ( PLN). Wszystkie rodzaje komplementarności wykazuje natomiast projekt Gminy Narewka pn.: Wykorzystanie pomp ciepła w obiektach Gminy Narewka, złożony w dniu 31 stycznia 2013 roku, w odpowiedzi na nabór wniosków w ramach Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. komplementarność wewnątrzprogramowa z projektem pn.: Zakup nowoczesnego wielozadaniowego samochodu do akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Narewce w ramach Działania 5.2 RPOWP. Dzięki operacji pozyskano wóz strażacki z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem służącym do neutralizacji zagrożeń Strona112
114 ekologicznych; wartość dofinansowania: ,50 EUR ( ,99 PLN), termin zakupu: 2009 r. komplementarność z poprzednią perspektywą finansową z projektem pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej Tarnopol-Kruhlik i Tarnopol-Mostki, Działanie 3.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnych Rozwoju Regionalnego. W ramach przedsięwzięcia wybudowano kanalizację sanitarną grawitacyjną oraz tłoczną o łącznej długości 3,02 km oraz jedną pompownię ścieków; całkowita wartość projektu: ,06 EUR ( ,92 PLN), z czego ,21 EUR ( ,86 PLN) to środki EFRR, termin realizacji 2006 r. komplementarność międzyprogramowa z projektem pn.: Przebudowa ujęć wody i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Narewka, Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wartość projektu: ,57 EUR ( ,49 PLN), dofinansowanie: ,48 EUR ( ,00 PLN). W ramach zadania wykonano hydrofornię w Narewce, wybudowano sieć wodociągową spinającą Narewkę z Lewkowem o długości 1922 mb, 3 strefowe pompownie ścieków (Planta Lewkowo Nowe i Lewkowo Stare) oraz sieć kanalizacyjną w Siemianówce o długości 1098 mb; termin realizacji: 2011 r. Komplementarność międzyprogramowa występuje również w przypadku wsparcia instrumentów inżynierii finansowej w ramach Działania 1.3 RPOWP. Przykładem jest Agencja "ARES" S.A. w Suwałkach, która wygrała konkurs na realizację projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Celem projektu jest wsparcie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego. W ramach projektu założono powstanie 71 podmiotów gospodarczych. Realizowane są również trzy projekty: Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych PK w Łomży, PK w Białymstoku i PK w Suwałkach na kwotę ,55 EUR ( PLN). Poddziałanie Poprawa jakości usług świadczonych przy instytucjach wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, Studencka przedsiębiorczość priorytet VII POKL Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstwa na kwotę ,94 EUR ( ,13 PLN) oraz Wychowanie obowiązek czy zabawa w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich na kwotę ,30 EUR (47 605,00 PLN). Projekt dotyczył 20 godzinnego szkolenia dla 40 osób (rodziców, opiekunów, wychowawców) z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych. Adresatami projektu były osoby dorosłe (ojciec, matka, opiekun, opiekunka, wychowawca, wychowawczyni) zamieszkujące gminy wiejskie: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki, Szypliszki, Wiżajny, Puńsk, Krasnopol, Giby, Sejny. Celem szkolenia było doskonalenie Strona113
115 umiejętności wychowawczych, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i podopiecznych, przekazanie wiedzy na temat zapobiegania i rozwiązywania pojawiających się problemów wychowawczych oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych ojca, matki, opiekuna, opiekunki. Kolejnym przykładem komplementarności z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki są projekty złożone przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. W ramach RPOWP podpisana została umowa na dofinansowanie projektu pt: Zakup wyposażenia i sprzętu do nowych laboratoriów dydaktycznych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku, który otrzymał dofinansowanie w kwocie ,23 EUR ( ,00 PLN). Zakresem rzeczowym projektu była rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów infrastruktury szkół wyższych, wyposażenie w aparaturę dydaktyczno-badawczą wykorzystywaną w procesie kształcenia. Natomiast w ramach PO KL podmiot podpisał umowę z Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, pt: Świadomy wybór pewny sukces projekty rozwojowe dla szkół zawodowych, który uzyskał dofinansowanie w kwocie ,63 EUR ( ,19 PLN). Komplementarność międzyprogramową wykazują także projekty dotyczące wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, które skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (Działanie 1.4). Za przykład może posłużyć złożony przez Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe BAWI Spółka Akcyjna projekt pn.: Realizacja zasadniczych zmian procesu świadczenia usług przez BAWI S.A., poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego oraz racjonalizację procesów logistycznych, który jest komplementarny z projektem złożonym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 8.1.1) pn.: Kompleksowy program szkoleń i doradztwa na rzecz poprawy efektywności PHU BAWI SA. Projekt obejmujący usługi doradcze i szkoleniowe realizowany był w latach (budżet: ,47 EUR ( PLN), z czego dotacji ,34 EUR ( ,52 PLN)). Na obecnym etapie wdrażania Programu nie jest możliwe opisanie efektu synergii do wszystkich podanych powyżej przykładów. Efekty synergiczne podlegają bowiem ciągłym zmianom w czasie (pod wpływem zmieniających się warunków otoczenia) i w przeważającej większości przypadków są możliwe do zidentyfikowania i określenia w długiej perspektywie czasowej na podstawie odrębnych prac badawczych W świetle badań ewaluacyjnych W 2014 roku zakończyła się realizacja badania ewaluacyjnego Ocena działań informacyjno promocyjnych prowadzonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata na potrzeby sprawozdania końcowego oraz perspektywy finansowej W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia Strona114
116 publicznego wyłoniono Wykonawcę badania: Konsorcjum WYG PSDB Sp. z o.o. oraz Ageron Polska. Celem głównym badania była ocena efektów działań informacyjno promocyjnych podejmowanych przez Instytucję Zarządzającą w trakcie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Badanie objęło okres od r. do dnia podpisania umowy z Wykonawcą, tj. do dnia r. Koszt badania brutto wyniósł ,07 EUR (86 10 PLN). Podsumowanie badania stanowią zalecenia na nowy okres programowania i finansowania perspektywy Wnioski z badania pozwoliły na sformułowanie 8 rekomendacji (dwóch o charakterze kluczowym i 6 o charakterze operacyjnym). W poniższej tabeli przedstawiono szczegółową informację w zakresie wniosków z badania, sformułowanych na ich podstawie rekomendacji i przyjętego sposobu ich wdrożenia. Tabela 41. Rekomendacje wynikające z oceny działań informacyjno-promocyjnych. Wniosek Rekomendacja Sposób wdrożenia Kampanie promocyjne pojawiały się nieregularnie, nie miały ustrukturyzowanego przebiegu, działania były przygotowywane ad hoc. Znaczne niewykorzystanie budżetu (realizacja na poziomie ok. 50%) zakładanego corocznie w RPD. W ramach działań informacyjnopromocyjnych RPOWP , w niewielkim stopniu wykorzystywano media społecznościowe oraz mobilne aplikacje informacyjne. Działania informacyjnopromocyjne prowadzone w formie reklam w prasie drukowanej oraz reklam radiowych (z wyłączeniem ogłoszeń o konkursach) wykazują niski poziom skuteczności oraz efektywności. W ramach działań informacyjnopromocyjnych RPOWP zbyt mało uwagi poświęcono działaniom skierowanym do młodzieży, pomimo że w Planie Komunikacji grupa ta została Rekomendacje operacyjne Liczba akcji promocyjnych powinna być bardziej równomiernie podzielona na poszczególne lata, co zapewni promocję RPOWP przez cały okres programowania. Należy w bardziej precyzyjny i racjonalny sposób szacować rzeczywisty koszt realizacji zaplanowanych działań informacyjno-promocyjnych. Rekomenduje się wdrożenie nowych narzędzi informacyjno promocyjnych, tj.: - założenie własnego kanału na YouTube, Facebooku, Instagramie, Pinterest, Twitterze (wybór jednego lub dwóch kanałów i regularna, systematyczna ich aktualizacja). - stworzenie i uruchomienie aplikacji typu napraw to, crowdsource, openstats, wizualizacji projektów oraz kodów QR. Rekomenduje się rezygnację z narzędzi takich jak reklama w prasie drukowanej i radiu. Zwiększenie działań wykorzystujących promocję w Internecie, w szczególności na portalach społecznościowych (social media), wykorzystanie Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: do wdrożenia w części w perspektywie finansowej Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: do wdrożenia w części w perspektywie finansowej Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: do wdrożenia w części w perspektywie finansowej Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: odrzucona. Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: do wdrożenia w całości w perspektywie finansowej Strona115
117 wskazana jako szczególnie istotni odbiorcy działań promocyjnych IZ. Strona internetowa Mapy Projektów RPOWP jest słabo rozpoznawalna, respondenci nie zdają sobie sprawy z jej funkcjonowania, chociaż strona ta stanowi wzorowy przykład efektów wdrażania RPOWP. Punkty informacyjne zlokalizowane w Łomży i Suwałkach cieszyły się niskim zainteresowaniem z uwagi na ich dublowanie się z analogicznymi punktami informującymi o innych programach operacyjnych. Znacznie ograniczało to rozpoznawalność punktów informacyjnych RPOWP, pomimo zapotrzebowania na ich wsparcie doradcze (analogiczny wniosek płynie z badania ilościowego). Wartości docelowe większości wskaźników zostały niedoszacowane na etapie konstruowania Planu Komunikacji RPO. W związku z tym zachodziła konieczność częstej ich aktualizacji w celu uniknięcia wielokrotnego przekroczenia zakładanych wartości. Wielokrotne korekty wartości docelowych wskaźników w znacznym stopniu obniżają ich zdolność pomiaru postępów we wdrażaniu działań promocyjnych. Źródło: opracowanie własne. kanału mobile (smartfony) oraz kontynuację konkursów dla młodzieży, których tematyka jest związana z efektami wdrażania RPOWP. Utrzymanie funkcjonowania strony podlaskiedotacje.pl oraz jej intensywna promocja w mediach oraz reklamie zewnętrznej. Rekomendacje kluczowe Utworzenie wspólnej dla wszystkich programów operacyjnych, dobrze rozpoznawalnej sieci punktów informacyjnych w województwie podlaskim. Bardziej precyzyjne i trafne oszacowanie wartości docelowych dla wskaźników w perspektywie finansowej Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: do wdrożenia w całości w perspektywie finansowej Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: do wdrożenia w całości. Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: wdrożona w całości. W okresie sprawozdawczym, na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPOWP, Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Innowacji w Hajnówce rozpoczęło realizację badania ewaluacyjnego Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno gospodarczy regionu. Celem głównym badania jest przeprowadzenie kompleksowej oceny potencjału turystycznego województwa podlaskiego w kontekście efektów projektów finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Koszt badania brutto wyniósł ,02 EUR ( PLN). Planowany termin zakończenia realizacji badania to r. W czwartym kwartale 2014 r. zaakceptowany został Raport Metodologiczny, szczegółowo precyzujący koncepcję badawczą. W 2014 roku trwały również prace nad zleceniem badania ewaluacyjnego pn. Ocena stosowania zasady równości szans na wszystkich etapach realizacji RPOWP na lata Strona116
118 2013. Z uwagi na skomplikowany przedmiot badania, podjęto decyzję o zleceniu opracowania koncepcji badania wykonawcy zewnętrznemu. W zapytaniu ofertowym określono warunki konieczne do spełnienia, między innymi: nakazujące oparcie podstaw badania na zagadnieniu równości szans w kontekście projektów realizowanych w ramach RPOWP, które to mają charakter projektów twardych, inwestycyjnych. W celu wyłonienia wykonawcy zostały uruchomione trzy postępowania o zamówienie publiczne. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta na realizację zamówienia. Z dwoma kolejnymi oferentami, wyłonionymi w ramach drugiego postępowania rozwiązano umowy ze względu na niską jakość wstępnych wersji koncepcji badania. Zgodnie z zapisami umowy podpisanej z wykonawcą, wyłonionym w ramach trzeciego postępowania, termin wykonania zlecenia wyznaczono na dzień r.. Koszt opracowania koncepcji badania brutto wyniósł 4 387,77 EUR (18 34 PLN). Jednostka Ewaluacyjna RPOWP opracowała również, we własnym zakresie, koncepcję badania ewaluacyjnego pn. Ocena efektywności ekonomicznej interwencji publicznej w ramach Działania 1.4 RPOWP. W grudniu 2014 r. przeprowadzono konsultacje założeń badawczych przedmiotowej koncepcji z członkami Komitetu Monitorującego RPOWP W miesiącu grudniu opracowano Okresowy Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na rok, który został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr 7/42/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia r. Wykaz planowanych do realizacji w r. badań ewaluacyjnych zaprezentowano w tabeli poniżej. Tabela 42. Badania ewaluacyjne planowane do realizacji w r. Planowany miesiąc rozpoczęcia badania Luty Marzec Maj Lipiec Sierpień Listopad Listopad Tytuł badania Ocena stosowania zasady równości szans na wszystkich etapach realizacji RPOWP na lata Ocena efektywności ekonomicznej interwencji publicznej w ramach Działania 1.4 RPOWP Wpływ RPOWP na wzrost dostępności e-usług oraz wykorzystanie rozwiązań z zakresu technologii informacyjnych w instytucjach publicznych Kompleksowa ocena oddziaływania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata na gospodarkę regionu Ocena poziomu zaspokojenia dostępu mieszkańców do infrastruktury społecznej Ocena wpływu projektów RPOWP na środowisko w województwie podlaskim Ocena wpływu RPOWP na rozwój infrastruktury regionu r. Ewaluacja ad-hoc (ewaluacja wewnętrzna) Źródło: opracowanie własne. Strona117
119 2.6.2 Cross-financing Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata w ramach osi priorytetowych I -VI, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość finansowania działań, które należą do obszaru interwencji EFS, w zakresie nie większym niż 10% kosztów kwalifikowanych projektu. Możliwość ta jest ograniczona jedynie do działań/projektów, które są niezbędne zarówno dla pomyślnej realizacji projektu, jak i bezpośrednio powiązane z projektem. Wyjątkiem jest Oś priorytetowa II. Rozwój infrastruktury transportowej, w której nie dopuszcza się możliwości stosowania zasady cross-financing. Tabela 43. Zakres wykorzystania instrumentu elastyczności (cross-financingu) w ramach RPOWP w stosunku do wydatków kwalifikowanych. Oś Priorytetowa/Działanie (Poddziałanie) Liczba umów Wydatki kwalifikowane (EUR) Dofinansowanie (EUR) w tym UE (EUR) Wartość wydatków objętych crossfinancingiem (EUR) Mikroprzedsiębiorstwa Małe i średnie przedsiębiorstwa Oś Priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo informacyjne 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 Razem w Programie , , , ,81 Źródło: opracowanie własne. Cross-financing ma znaczenie marginalne w obszarze projektów realizowanych w ramach RPOWP. Do końca 2014 r. ta forma finansowania wystąpiła jedynie w 29 projektach, w tym: 15 w ramach Działania 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, 4 z Działania 4.1. Społeczeństwo informacyjne,2 z Działania 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska oraz 8 z Działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. Wydatki objęte finansowaniem krzyżowym stanowiły w 10 przypadkach nie więcej niż 1% Strona118
120 wartości dofinansowania. W ramach cross-financingu wydatkami kwalifikowanymi są wydatki na organizację i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń, umożliwiających sprawną realizację projektu, niezbędnych do osiągnięcia założonych celów. Jednym z powodów rzadkiego korzystania z cross-financingu jest fakt, iż np. w przypadku projektów innowacyjnych, polegających na zakupie nowoczesnych maszyn, urządzeń czy technologii, szkolenie jest najczęściej elementem ujętym w ofercie dostawcy i nie stanowi odrębnej pozycji kosztowej dla projektu. Jedynie w sytuacji, gdy dostawca nie oferuje takiego szkolenia pojawia się potrzeba skorzystania z możliwości jaką daje cross-financing. W przypadku Działania 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej forma finansowania krzyżowego nie jest praktycznie wykorzystywana z uwagi na charakter projektów i specyfikę branży turystycznej. Świadczy to o braku zapotrzebowania na szkolenia specjalistyczne w tym obszarze. Należy również podkreślić, iż korzystanie z cross-financingu w przypadku projektów objętych pomocą publiczną komplikuje konstrukcję montażu finansowego przedsięwzięcia z uwagi na różny poziom dofinansowania elementu szkoleniowego i kosztów inwestycyjnych. Monitorowanie cross-financingu w ramach RPOWP odbywa się w dwóch etapach: na poziomie projektu oraz na poziomie Programu. Podczas naboru i oceny wniosków o dofinansowanie weryfikowany jest poziom cross-financingu określony w dokumentach programowych. Odbywa się to automatycznie poprzez odpowiednią walidację w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPOWP. Monitorowanie wartości i liczby projektów, w których występuje cross-financing na poziomie Programu przeprowadzane jest na podstawie raportów z KSI (SIMIK 07-13) wykonywanych przy użyciu OracleBI Discoverer. Pozwalają one na analizę danych dotyczących wartości, liczby oraz poziomu cross-financingu dla poszczególnych projektów, jak również danych wg struktury wdrażania RPOWP Mechanizmy unikania podwójnego finansowania działań realizowanych w ramach Polityki Spójności z działaniami realizowanymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej Narzędziem służącym wyeliminowaniu ryzyka finansowania tego samego typu operacji (projektów) w różnych programach operacyjnych jest Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z dnia 4 marca 2014 r. Tzw. linia demarkacyjna to zestaw kryteriów wskazujących dla określonych typów projektów miejsce (program operacyjny) ich realizacji, w celu uniemożliwienia wielokrotnego finansowania ze środków różnych funduszy UE. Dokument stanowi tabelaryczne zestawienie zidentyfikowanych na etapie programowania wspólnych obszarów interwencji funduszy UE. Poprzez zawarte w nim kryteria demarkacyjne, rozdziela interwencje pomiędzy programami operacyjnymi. Kryteria odnoszą się do zasięgu terytorialnego charakteru projektów, wartości (kosztów kwalifikowanych) projektów, rodzaju beneficjenta. Strona119
121 Zapewnieniu stosowania zapisów linii demarkacyjnej (przestrzegania zapisanych w niej kryteriów demarkacji) służą następujące narzędzia/ instrumenty koordynacji: Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (Narodową Strategię Spójności) składający się m.in. z przedstawicieli IZ programami operacyjnymi Polityki Spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa, Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata , w którego skład wchodzą przedstawiciele strony samorządowej, strony rządowej oraz partnerów społecznych i gospodarczych, który zapewnia przestrzeganie linii demarkacyjnej poprzez analizowanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w konkursach realizowanych w ramach RPOWP (ewentualne zmiany tych kryteriów) oraz dokonuje okresowego przeglądu postępów na drodze do osiągnięcia konkretnych celów Programu na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję Zarządzającą, Kontrole krzyżowe w ramach RPOWP prowadzone z wykorzystaniem danych zamieszczonych w KSI (SIMIK 07-13) szczegóły dotyczące tego typu kontroli zawarto w rozdziale 2.6.4, Oświadczenia beneficjentów o niefinansowaniu składanych projektów z innych źródeł UE umieszczone w ramach RPOWP we wniosku o dofinansowanie projektu. Ponadto, umiejscowienie instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPOWP, komponentu regionalnego PO KL oraz niektórych działań PROW w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, sprzyja zapobieganiu podwójnemu finansowaniu oraz optymalizacji wdrażania wszystkich programów. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy z zapewnieniem przestrzegania linii demarkacyjnej oraz nie wprowadzano w tej materii zmian w odniesieniu do Programu. Więcej informacji na temat mechanizmów unikania podwójnego finansowania znajduje się w dalszej części Sprawozdania Kontrole krzyżowe w zakresie odpowiedzialności Instytucji Zarządzającej Jednym z obowiązków spoczywających na państwach członkowskich jest prowadzenie kontroli operacji współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Obowiązek ten wypełniany jest w ramach ustanowionego w tym celu systemu kontroli. Ww. kontrole służyć mają uzyskaniu pewności, że środki wspólnotowe wykorzystywane są w sposób efektywny oraz zgodny z prawem i procedurami określonymi w aktach prawnych Unii Europejskiej. Podstawę prawną funkcjonowania systemu kontroli funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności stanowią przepisy Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210/25 z z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Strona120
122 Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z z późn. zm.). Funkcjonowanie systemu kontroli funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności reguluje na gruncie prawa krajowego ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dodatkowo system regulacji uzupełnia instrument prawny, którym są Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym, które zostały w roku 2014 zmienione. Kontrole krzyżowe Programu RPOWP prowadzone są z wykorzystaniem danych zamieszczonych w KSI (SIMIK 07-13). Identyfikacja beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt w ramach RPOWP dokonywana jest w oparciu o Nazwę Beneficjenta i Numery Identyfikacji Podatkowej (NIP). Kontrola krzyżowa programu stanowi element weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność i jest przeprowadzana w oparciu o dokumenty poświadczające poniesione wydatki, załączane do poszczególnych wniosków o płatność danego beneficjenta, pod kątem przedkładania więcej niż jeden raz tego samego dokumentu księgowego. Kontroli poddawane są wszystkie wnioski beneficjenta o płatność oraz wszystkie dokumenty księgowe w nich zawarte nie przewidziano doboru próby. Raport z kontroli krzyżowej programu sporządzany jest dla: wniosków o płatność pośrednią, w sytuacji gdy beneficjent realizuje więcej niż jeden projekt, wszystkich wniosków końcowych. W sytuacji wystąpienia uzasadnionego podejrzenia, iż mogło dojść do podwójnego finansowania wydatków, Instytucja Zarządzająca wyjaśnia, czy podwójne finansowanie miało miejsce. Wyjaśnienie to może zostać dokonane poprzez kontrolę poświadczonych kopii dokumentów księgowych przedkładanych przez beneficjenta do rozliczenia lub kontrolę oryginałów dokumentów księgowych na miejscu w trybie doraźnym. Za przeprowadzenie kontroli krzyżowych na poziomie programu odpowiedzialni są pracownicy Referatów rozliczeń i płatności Departamentu Wdrażania RPO (30 osób). Procedura kontroli krzyżowej Programu w ramach RPOWP została wprowadzona do Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWP 16 października 2009 r. i jest przeprowadzana w sposób ciągły w oparciu o comiesięczne raporty zbiorcze generowane pierwszego dnia roboczego miesiąca. Kontrole krzyżowe Programu W okresie sprawozdawczym sporządzono 206 raportów z kontroli krzyżowej projektów realizowanych w ramach RPOWP. Ich celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata , poprzez weryfikację dokumentów w zakresie ich wcześniejszego przedstawienia do refundacji. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrole Strona121
123 krzyżowe Programu przeprowadzane są zgodnie z procedurami opisanymi w Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWP. Kontrola krzyżowa horyzontalna z projektami PROW 07-13: a) z uwzględnieniem możliwości określonych w rozdziale 7.3 pkt 5 wytycznych MRR w zakresie procesu kontroli Łącznie dokonano 117 kontroli (nie wykryto podwójnego finansowania). W trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu sprawdzano na wszystkich oryginałach faktur/dokumentów o równoważnej wartości dowodowej występowanie adnotacji instytucji wdrażających PROW o treści: Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Pytanie: Czy oryginały faktur/ dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej zawierają opis "Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata "? znajduje się w Liście sprawdzającej do kontroli na miejscu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, a ewentualne nieprawidłowości w tym zakresie opisywane są w Informacji Pokontrolnej i raportowane zgodnie z przyjętym systemem informowania o nieprawidłowościach. Kontrolą taką objęto wszystkie projekty kontrolowane w trakcie i na zakończenie realizacji. W systemie KSI (SIMIK 07-13) rejestrowano wyłącznie kontrole projektów, co do których wiadomo, że beneficjenci realizują projekty równolegle w RPOWP i PROW b) z uwzględnieniem możliwości określonych w rozdziale 7.3 pkt 4, 6 wytycznych MRR w zakresie procesu kontroli W okresie sprawozdawczym była przeprowadzana pogłębiona kontrola krzyżowa horyzontalna projektów realizowanych w ramach RPOWP z projektami PROW Celem kontroli krzyżowej horyzontalnej z projektami PROW jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach RPOWP i PROW Kontrole krzyżowe horyzontalne z projektami PROW prowadzone są z wykorzystaniem danych udostępnianych IZ RPOWP, poprzez zapewnienie przez ARiMR dostępu do elektronicznego systemu gromadzenia danych OFSA PROW. Identyfikacja beneficjentów realizujących w ramach RPOWP i PROW dokonywana jest w oparciu o Nazwę Beneficjenta i Numery Identyfikacji Podatkowej (NIP). Kontrola krzyżowa horyzontalna z projektami PO RYBY: a) z uwzględnieniem możliwości określonych w rozdziale 7.4 pkt 5 wytycznych MRR w zakresie procesu kontroli Łącznie dokonano 13 kontroli (nie wykryto podwójnego finansowania). W trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu sprawdzano na wszystkich oryginałach faktur/dokumentów Strona122
124 o równoważnej wartości dowodowej występowanie adnotacji instytucji wdrażających PO RYBY o treści: Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ". Pytanie: Czyoryginałyfaktur/dokumentówksięgowycho równoważnej wartości dowodowej zawierają opis: "Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich "? znajduje się w Liście sprawdzającej do kontroli na miejscu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, a ewentualne nieprawidłowości w tym zakresie opisywane są w Informacji Pokontrolnej i raportowane zgodnie z przyjętym systemem informowania o nieprawidłowościach. Kontrolą taką objęto wszystkie projekty kontrolowane w trakcie i na zakończenie realizacji. W systemie KSI (SIMIK 07-13) rejestrowano wyłącznie kontrole projektów, co do których wiadomo, że beneficjenci realizują projekty równolegle w RPOWP i PO RYBY. b) z uwzględnieniem możliwości określonych w rozdziale 7.4 pkt 4, 6 wytycznych MRR w zakresie procesu kontroli W okresie sprawozdawczym nie wystąpili Beneficjenci realizujący projekty w ramach RPOWP oraz realizujący projekty w ramach PO RYBY. Celem kontroli krzyżowej horyzontalnej z projektami PO RYBY jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach RPOWP i PO RYBY. Kontrole krzyżowe horyzontalne z projektami PO RYBY prowadzone są z wykorzystaniem danych udostępnianych IZ RPOWP, poprzez zapewnienie przez ARiMR dostępu do aplikacji RYBY , będącej elektronicznym systemem gromadzenia danych o beneficjentach PO RYBY. W okresie sprawozdawczym nie wykryto w ramach ww. kontroli podwójnego finansowania projektów Monitorowanie i ocena Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata W 2014 r. Marszałek Województwa Podlaskiego, pełniący rolę Przewodniczącego Komitetu Monitorującego RPOWP, zwołał jedno posiedzenie (XXV odbyło się dnia 25 czerwca 2014 r.), podczas którego Komitet m.in.: zatwierdził Sprawozdanie z realizacji w 2013 roku RPOWP, zapoznał się z aktualnym stanem wdrażania RPOWP, zapoznał się ze stanem prac nad nową perspektywą finansową na lata , zapoznał się z wynikami zrealizowanych w 2014 r. badań ewaluacyjnych, zapoznał się z Okresowym Planem Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 2014 rok, zapoznał się z wynikami Rocznego Sprawozdania Audytowego. Strona123
125 Poza tym Komitet Monitorujący Uchwałą Nr 4/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. przyjął Stanowisko Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata w sprawie programowania perspektywy , stanowiące wyraz zaniepokojenia treścią informacji i wytycznych, które otrzymywał w procesie uzgadniania na poziomie Rządu RP i Komisji Europejskiej zawartości RPOWP oraz programów krajowych na lata Stanowisko to zostało przekazane do wiadomości instytucjom zaangażowanym w proces programowania na poziomie krajowym oraz Komisji Europejskiej. Problemów w systemie monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji w roku 2014 nie stwierdzono. Ponadto w celu ulepszenia procesu monitorowania, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata od początku 2012 roku wprowadziła wersję elektroniczną on-line Ankiety trwałości (wraz ze wszystkimi wymaganymi dla danego projektu załącznikami). Wdrożone procedury w istotny sposób przełożyły się na sprawność pozyskiwania, weryfikacji i analizy danych. Informacje w zakresie ewaluacji znajdują się w rozdziale REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY 3.1 Priorytet I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Osiągnięcie celów i analiza postępów Informacja dotycząca wartości wskaźników znajduje się w załączniku nr 4. W ramach Osi priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, beneficjenci złożyli od uruchomienia Programu 799 wniosków o dofinansowanie (zatwierdzonych do realizacji) na wartość dofinansowania ,96 EUR ( ,57 PLN) w okresie sprawozdawczym było to 48 wniosków na wartość dofinansowania ,83 EUR ( ,00 PLN). Natomiast zawartych umów o dofinansowanie na koniec okresu sprawozdawczego było 693 na kwotę dofinansowania UE ,91 EUR ( ,42 PLN) z czego w okresie sprawozdawczym podpisano 22 umowy na kwotę dofinansowania UE ,07 EUR ( ,18 PLN bez aneksów). Ponadto wartość zatwierdzonych wniosków o płatność wg dofinansowania UE od uruchomienia Programu wyniosła ,11 EUR ( ,51 PLN), z czego w okresie sprawozdawczym było to ,35 EUR ( ,93 PLN). W przypadku deklaracji zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą był to odpowiednio wkład publiczny ,02 EUR i w okresie sprawozdawczym ,93 EUR. Podpisane narastająco umowy po aneksach powodują, iż stopień realizacji zobowiązań UE na lata kształtuje się na poziomie 94,23 %. Strona124
126 Wykres 30. Alokacja, zakontraktowanie, płatności i zatwierdzone deklaracje (w EUR). Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. W ramach I Osi priorytetowej w 2014 roku zawarto 25 umów o dofinansowanie (z czego 3 umowy zostały rozwiązane w okresie sprawozdawczym), przy czym jedna z nich dotyczy projektu z zakresu uzbrojenia terenów inwestycyjnych, 1 umowa dotyczy tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności, a pozostałe 23 - wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw. W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono kolejnych konkursów w ramach I Osi Priorytetowej. Tabela 44. Nabory zrealizowane w ramach Osi I od uruchomienia programu. Działanie/Poddziałanie Rok Termin naboru Rodzaj konkursu: otwarty/zamknięty Alokacja w ramach konkursu (w EUR) Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Liczba złożonych wniosków* czerwca - 1 sierpnia 2008 zamknięty Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności lutego - 30 września października lutego 2011 otwarty (zamknięty decyzją Zarządu) otwarty (zamknięty decyzją Zarządu) grudnia lutego 2013 zamknięty ,73 21 Strona125
127 czerwca- 31 sierpnia 2012 zamknięty Działanie 1.2. Region atrakcyjny inwestycjom: 1 kwietnia - 30 maja zamknięty września - 17 października zamknięty Poddziałanie Tereny inwestycyjne kwietnia - 31 sierpnia września marca 2010 otwarty (zamknięty decyzją Zarządu) otwarty (zamknięty decyzją Zarządu) marca marca 2011 otwarty (zamknięty decyzją Zarządu) kwietnia kwietnia grudnia stycznia 2013 otwarty (zamknięty decyzją Zarządu) zamknięty lipca-14 listopada 2008 otwarty (zamknięty decyzją Zarządu) Poddziałanie Promocja gospodarcza regionu kwietnia- 31 sierpnia września lutego 2010 otwarty (zamknięty decyzją Zarządu) otwarty (zamknięty decyzją Zarządu) luty - 30 lipca marca marca 2011 otwarty (zamknięty decyzją Zarządu) otwarty (zamknięty decyzją Zarządu) Działanie 1.3. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Strona126
128 Działanie 1.3. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Poddziałanie Mikroprzedsiębiorstwa Poddziałanie Małe i średnie przedsiębiorstwa Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw października - 13 listopad marca - 30 kwietnia październik - 3 listopad 2010 otwarty (zamknięty decyzją Zarządu) otwarty (zamknięty decyzją Zarządu) zamknięty Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw: czerwca - 29 sierpnia lipca - 31 sierpnia listopad - 29 grudnia kwietnia -7 czerwca czerwca - 29 sierpnia kwietnia - 16 czerwca stycznia - 1 marca lipca - 13 sierpnia kwietnia 8 lipca stycznia - 16 marca czerwca - 14 września października - 7 grudnia 2012 zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty *nie uwzględnia wniosków złożonych po terminie (wnioski nie zarejestrowane w KSI (SIMIK 07-13)) Źródło: opracowanie własne. W ramach wszystkich naborów przeprowadzonych w I Osi Priorytetowej oraz uwzględniając projekty kluczowe, od początku realizacji programu w KSI (SIMIK 07-13) zarejestrowano Strona127
129 1506 wniosków poprawnych formalnie, z czego w okresie sprawozdawczym zarejestrowano jeden wniosek z Działania 1.2. Najliczniejszą grupą aplikujących są przedsiębiorcy. W szczególności są to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które złożyły 714 wniosków, co stanowi prawie 50% ogółu wniosków w I Osi. Natomiast struktura pod względem wartości tych wniosków jest już bardziej zróżnicowana. O największą pulę ze środków programu aplikowały spółki z o.o., na drugim miejscu pojawiają się osoby fizyczne i w dalszej kolejności spółki jawne, Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz spółki akcyjne. Marginalny udział w strukturze posiadają natomiast takie podmioty jak spółdzielnie, stowarzyszenia, uczelnie wyższe, spółki partnerskie, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne. Rozkład projektów Tabela 45. Podmioty aplikujące w ramach I Osi priorytetowej wg formy prawnej (poprawne formalnie zarejestrowane w KSI (SIMIK 07-13). Forma prawna Liczba wniosków fundacje 4 0,27% % JST 19 1,26% wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna 1 0,07% uczelnie wyższe 3 0,20% stowarzyszenie 5 0,33% spółdzielnie 7 0,46% osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ,41% spółka akcyjna 46 3,05% spółka cywilna 117 7,77% spółka jawna ,22% spółka komandytowa 12 0,80% spółka partnerska 11 0,73% spółka przewidziana przepisami innych ustaw niż Kodeks handlowy i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach 1 0,07% spółka z o.o ,23% niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (w tym osoby 2 0,13% Wartość dofinansowania w złożonych wnioskach w EUR i PLN , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 % 2,46% 9,36% 0,06% 1,77% 0,80% 0,15% 26,97% 7,47% 3,91% 9,37% 1,49% 0,21% 0,08% 35,88% 0,02% Strona128
130 prowadzące praktyki lekarskie/pielęgniarskie) ogółem % Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer , ,01 10% Tabela 46. Struktura zawartych umów w ramach I Osi Priorytetowej wg działu gospodarki. Dział gospodarki Produkcja produktów żywnościowych i napojów Wytwarzanie tekstyliów i wyrobów włókienniczych Wytwarzanie urządzeń transportowych Nieokreślony przemysł wytwórczy Górnictwo i kopalnictwo surowców energetycznych Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła Liczba projekt ów Wartość ogółem w EUR i PLN , , , , , , , , , , , ,27 Wydatki kwalifikowalne w EUR i PLN , , , , , , , , , , ,81 Dofinansowanie w EUR i PLN , , , , , , , , , , ,90 w tym UE w EUR i PLN , , , , , , , , , , ,41 Poczta i telekomunikacja , , , , , , ,32 Transport 1 Budownictwo , , , , , , , , , , , , , , , ,18 Handel hurtowy i detaliczny , , , , , , , ,95 Hotele i restauracje , , , , , , , ,66 Strona129
131 Obsługa nieruchomości, wynajem i prowadzenie działalności gospodarczej , , , , , , , ,04 Administracja publiczna , , , , , , , ,89 Edukacja , , , , , , , ,12 Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego , , , , , , , ,91 Opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, społeczne i indywidualne , , , , , , ,78 Działalność związana ze środowiskiem naturalnym Inne niewyszczególnion e usługi , , , , , , , , , , , , , , ,70 Razem , , ,89 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer , , , , , ,42 Tabela 47. Struktura projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa w ramach I Osi Priorytetowej z uwzględnieniem ich wielkości. Wielkość przedsiębiorst wa Liczba projektów mikro 328 małe 199 średnie 109 duże 31 Wartość ogółem w EUR i PLN , , , , , , , ,15 Wydatki kwalifikowalne w EUR i PLN , , , , , , , ,09 Dofinansowanie w EUR i PLN , , , , , , , , , , ,77 Razem , , ,46 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. w tym UE w EUR i PLN , , , , , , , , , ,30 Strona130
132 Tabela 48. Liczba i wartość projektów w ramach I Osi Priorytetowej z uwzględnieniem obszaru realizacji. Obszar realizacji Liczba projektó w 01 Obszar miejski Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 126 Wartość ogółem w EUR i PLN , , , ,54 Wydatki kwalifikowalne w EUR i PLN , , , ,19 Dofinansowanie w EUR i PLN , , , , , , ,70 Razem , , ,89 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer w tym UE w EUR i PLN , , , , , ,42 Wśród projektów realizowanych na obszarach wiejskich największą grupę stanowią inwestycje mikroprzedsiębiorstw. Przykładowa realizacja projektu z I Osi Priorytetowej Tytuł projektu: Nazwa beneficjenta: Temat priorytetu: Oś priorytetowa: Działanie: Poddziałanie: Całkowita projektu: Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa PWPH Lech Lachowski poprzez zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjno-Handlowe Lech Lachowski Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 1. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Mikroprzedsiębiorstwa wartość ,11 EUR (87 400,08 PLN) Wartość dofinansowania: ,20 EUR (45 961,91 PLN) w tym budżet 1 649,43 EUR (6 894,29 PLN) państwa: Data umowy: podpisania Przedsiębiorstwo PWPH Lech Lachowski wykonuje transformatory do najwyższej klasy sprzętu nagłaśniającego. Można je spotkać w salach multipleksów, w kinach domowych. Ma bardzo dużo indywidualnych zamówień zarówno w kraju jak i za granicą. Eksportuje swoje towary nawet do Singapuru czy Dubaju. Firma z Księżyna skomputeryzowała proces produkcji transformatorów dzięki wsparciu z RPOWP. To była niezbędna inwestycja dla Beneficjenta ze względu na dużą ilość zamówień, Strona131
133 nad którymi bez komputeryzacji nie można było zapanować. Teraz każdy moment produkcji jest widoczny, monitorowany, można go przewidzieć, zaplanować. Udało się tego dokonać dzięki dotacji z RPOWP. Inwestycja objęła całą produkcję: od zamówienia, które przychodzi, po towar, który opuszcza zakład. Wiele transformatorów ma specyficzne wykonanie, a system komputerowy monitoruje krok po kroku, co jest robione i na jakim etapie. To wykluczyło braki oraz błędy. Za pieniądze z RPOWP zainstalowano też system wentylacyjno grzewczy, eliminujący niebezpieczne opary. Dzięki tej inwestycji wzrosła konkurencyjność firmy. Komputeryzacja bardzo usprawniła produkcję. Przybyły dwa miejsca pracy. Kolejnym przykładem doskonałego wykorzystania środków unijnych jest firma ChM Sp. z o.o., która z dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego korzystała aż trzykrotnie i otrzymała łącznie niespełna 1,7 mln EUR (7 mln PLN) dofinansowania. Większość pieniędzy została wydana na zakup nowych maszyn. Firma wprowadziła na rynek nowe produkty i umocniła swoją pozycję lidera w branży chirurgii urazowej. Powiększone, dzięki unijnym dotacjom, moce produkcyjne spowodowały, że firma jest w stanie realizować zamówienia płynnie i bez opóźnień. Utrzymuje spore zapasy asortymentu i wiele zamówień jest w stanie realizować natychmiast. Jest to szczególnie ważne w traumatologii, gdzie operacje nie są planowe, a pacjent nie może długo czekać. Dzięki unijnemu dofinansowaniu możliwa stała się chociażby produkcja nowej generacji gwoździ śródszpikowych CHARFIX, potrzebnych chirurgom do zespolenia kości udowych. Ten innowacyjny produkt wprowadzony został na rynek właśnie dzięki unijnym funduszom. Uwzględnia on w większym zakresie uwarunkowania anatomiczne człowieka. Chirurg, korzystając z niego podczas operacji, może Strona132
134 wykonać mniejsze nacięcie, ograniczając możliwość powikłań, a co za tym idzie przyspiesza powrót pacjenta do zdrowia. Dzięki dotacji z RPO, firma stworzyła też dział zajmujący się technologią przetwarzania polimerów. Jednostka ta została wyposażona zarówno w odpowiednie urządzenia, jak i oprogramowanie, które pozwala na prowadzenie symulacji tych procesów. Firma poszerzyła również park maszynowy, który będzie wykorzystywany do projektowania oraz produkcji implantów i narzędzi chirurgicznych. Dzięki unijnemu wsparciu rozwinęły się również możliwości działu kontroli jakości laboratorium, w zakresie testowania polimerów. Teraz firma szykuje nowy produkt. Ostatnia dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego (ponad 0,23 mln EUR - 1 mln PLN) zostanie przeznaczona na badania nad technologiami przetwarzania polimerów bioresorbowalnych w produkcji implantów dla ortopedii i traumatologii. Obecnie ortopedzi na całym świecie w przypadku złamań kości wszczepiają pacjentom implanty z metalu, np. z tytanu i jego stopów. Nie są one biowchłanialne. Tymczasem ChM chce produkować takie polimery, które ulegają stopniowemu i naturalnemu zanikowi w organizmie. Dzięki temu po zrośnięciu się kości nie będzie już potrzeby operacyjnego usuwania implantu. Wymagają one jednak od producenta opracowania i wdrożenia bardziej złożonych procesów przetwarzania i utrzymania jakości niż implanty z metalu. Właśnie w tym celu spółka uruchomiła nowy projekt. Powołany do niego zespół, będzie badał możliwości praktycznego zastosowania materiałów polimerowych w produkcji. Laboratorium jest już gotowe na realizację tych badań, choć potrzebne będą jeszcze pewne inwestycje. Może już m.in. z kolejnego Regionalnego Programu Operacyjnego. Działanie 1.1 W ramach Działania 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności realizowane są zarówno projekty z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych jak również projekty konkursowe. W bieżącym okresie sprawozdawczym nie ogłoszono żadnych naborów wniosków w trybie konkursu zamkniętego bądź otwartego. W okresie sprawozdawczym podpisana została jedna umowa (w dniu 4 czerwca 2014 r.) dotycząca projektu znajdującego się na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych pn.: Badanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej infrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, złożonego przez Politechnikę Białostocką. Wartość całkowita umowy wynosi ,44 EUR ( ,29 PLN), natomiast dofinansowanie przyznane zostało w kwocie nie przekraczającej ,03 EUR ( ,56 PLN), w tym wartość środków z EFRR ,95 EUR ( ,06 PLN). W dniu 10 grudnia 2014 roku Zarząd Województwa Podlaskiego pełniący funkcję IZ RPOWP na lata zaprosił do składania propozycji projektów z zakresu infrastruktury B+RT na listę rezerwową IWIPK w zakresie Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności. Poddziałanie W bieżącym okresie sprawozdawczym IZ nie ogłosiła żadnego naboru wniosków w trybie konkursowym z Poddziałania Tereny inwestycyjne. Strona133
135 Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 198/2838/2013 z 15 listopada 2013 r. dnia zaktualizował Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Główne zmiany wprowadzone w Wykazie dotyczyły m.in. wpisania na listę podstawową Działania 1.2. Region atrakcyjny inwestycjom, Poddziałanie Tereny inwestycyjne projektu Gminy Łapy pn. Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie miasta i Gminy Łapy. W dniu 30 kwietnia 2014 roku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie. W/w projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej oraz oceny merytorycznej i uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 246/3567/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku został wybrany do dofinansowania. W dniu 27 sierpnia 2014 roku została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu. Całkowita wartość podpisanej umowy wynosi ,29 EUR ( ,55 PLN), natomiast wartość dofinansowania wynosi ,58 EUR ( ,51PLN), w tym UE ,58 EUR ( ,51 PLN). Działanie 1.3 W działaniu mającym na celu ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji oraz stworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości, IZ RPOWP podpisała 8 umów z pośrednikami finansowymi. Do końca 2014 r. fundusze pożyczkowe oraz poręczeniowe zawarły 909 umów pożyczek lub poręczeń z odbiorcami końcowymi (przedsiębiorcy z sektora MŚP) na kwotę dofinansowania ogółem ,83 EUR ( ,49 PLN). Pożyczki cieszą się coraz większą popularnością wśród właścicieli firm. Wypełniły one lukę na rynku usług finansowych dotyczących sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W okresie kryzysu i spowolnienia gospodarczego oraz ograniczeń innych form finansowania zewnętrznego, np. kredytów bankowych, pożyczka bywa jedynym źródłem wsparcia finansowego. Największymi zaletami pożyczki z funduszu są: szybki dostęp do środków finansowych, minimalny wkład własny, niskie oprocentowanie, jasne zasady finansowania, brak ukrytych opłat i innych dodatkowych kosztów. Przede wszystkim ta forma wsparcia jest szczególnie pomocna dla tych przedsiębiorstw, którym banki odmawiają kredytu, bo nie są dla nich wiarygodnymi klientami. Jeśli firmie brakuje historii kredytowej lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości, nie ma szans na pożyczkę na zasadach rynkowych. W takich okolicznościach przedsiębiorcy kierują swoje zainteresowanie na fundusz pożyczkowy, który korzysta z dofinansowania RPOWP. Z dotychczasowego doświadczenia funduszy wynika, iż pożyczka jeszcze bardziej ukierunkowuje realizację przedsięwzięć na aspekty efektywnościowe, co jest spowodowane zupełnie inną motywacją jaka przyświeca przedsiębiorcom podczas sięgania po środki, które należy później zwrócić. Wnioski o pożyczkę, które otrzymują fundusze są coraz bardziej przemyślane. W takiej sytuacji zupełnie inaczej wygląda inwestowanie i oczekiwanie na zwrot środków. Tym bardziej, że aby otrzymać pożyczkę, przedsiębiorca musi też zainwestować niewielką część własnych pieniędzy. Działanie 1.4 W bieżącym okresie sprawozdawczym zgodnie z założeniami nie przeprowadzono żadnego naboru wniosków w ramach Działania 1.4. W roku 2014 trwała natomiast kontraktacja głównie projektów pozytywnie ocenionych przez Komisję Oceny Projektów, a pozostających na liście Strona134
136 rezerwowej, wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór trwający od 15 października do 7 grudnia 2012 roku. W okresie sprawozdawczym podpisanych zostało 23 umowy (z czego w listopadzie i grudniu zostały rozwiązane 3 umowy) o dofinansowanie projektów. Ogólna wartość podpisanych umów wynosi ,10 EUR ( ,58 PLN), natomiast wartość dofinansowania wynosi ,29 EUR ( ,13 PLN), w tym UE ,13 EUR ( ,31 PLN). W związku z pojawieniem się wolnych środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata , Osi Priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą Nr 4/26/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. postanowił przeznaczyć wolną kwotę ,71 EUR ( ,89 PLN) w ramach tego Działania na dofinansowanie kolejnych 25 projektów z listy rezerwowej, które zostały pozytywnie ocenione przez KOP, ale nie zostały wybrane do dofinansowania ze względu na brak funduszy przeznaczonych na nabory. Warunkiem otrzymania wsparcia na realizację ww. projektów (Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, konkurs zamknięty - projekty złożone w terminie: r r. ), będzie przede wszystkim spełnienie wszystkich wymogów brzegowych wynikających z: nowego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata ; nowego unijnego aktu prawnego, tj. Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L z dnia ), które zastąpiło z dniem roku dotychczasowe Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 (w szczególności art. 13 i art. 14). W momencie sporządzania niniejszego sprawozdania spośród 25 projektów wybranych do dofinansowania podpisane zostało 13 umów o dofinansowanie projektów, a kolejnych 7 Wnioskodawców kompletuje dokumenty niezbędne do podpisania umowy. Na etapie składania dokumentów, z możliwości podpisywania umowy o dofinansowania zrezygnowało 5 Wnioskodawców. W ramach I Osi priorytetowej najbardziej zaawansowana realizacja obserwowana jest w przypadku takich wskaźników jak: Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP - w relacji do wartości docelowej planowanej na rok z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 109,63%, Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii z podpisanych umów wynika, iż realizacja będzie się kształtować na poziomie przekraczającym 500% wartości docelowej na rok przekroczenie zakładanej wartości docelowej wskaźnika spowodowane było stosunkowo wysoką podażą projektów Strona135
137 w ramach Działania 1.2, w odpowiedzi na ogłaszane konkursy składano wnioski o relatywnie niedużych budżetach, co pozwoliło na przyznanie wsparcia większej, niż pierwotnie planowano, liczbie projektów, Liczba pożyczek/gwarancji udzielonych w ramach Programu z podpisanych umów wynika, iż stanowić będzie 101,18% wartości docelowej wskaźnika na rok, Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z infrastruktury parków naukowotechnologicznych, parków przemysłowych i inkubatorów technologicznych z podpisanych umów wynika, iż w relacji do wartości docelowej planowanej na rok osiągnięto wskaźnik przekraczający poziom 500%. Osiągnięcie tak wysokiego stopnia realizacji możliwe było dzięki podjęciu przez IZ RPOWP działań ukierunkowanych na pozyskanie dodatkowych projektów w ramach Działania 1.1, co było zgodne z zaleceniami Komisji Europejskiej. Wskaźniki zapisane w Programie, a których realizacja jest trudna do osiągnięcia to: Liczba projektów z zakresu B+R oraz Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R etaty badawcze (najlepiej w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu). Realizacja wskaźników w stosunku do roku docelowego wynosi odpowiednio 71,88% oraz 3%. Pomimo niekorzystnych zapisów Linii Demarkacyjnej w stosunku do programów regionalnych, zgodnie z sugestią KE podjęto decyzję w ramach przeglądu śródokresowego o pozostawieniu wartości docelowych wskaźników na pierwotnie zakładanym poziomie, co będzie niezwykle trudne do osiągnięcia z uwagi na znikome zapotrzebowanie ze strony potencjalnych beneficjentów. Organizowane przez IZ RPOWP wizyty studyjne, szkolenia, warsztaty z zakresu wsparcia sektora B+R w niewielkim stopniu zainteresowały beneficjentów projektami w ramach Działania 1.1, wobec powyższego IZ RPOWP zmieniła w 2010 r. strukturę alokacji wewnątrz Osi Priorytetowej I. Fundusze na Działanie 1.1 zostały zmniejszone o 20 mln EUR, kwotę tę rozdysponowano pomiędzy działania o najwyższym współczynniku wykorzystania alokacji: 1.3 i 1.4, przeznaczając na nie dodatkowo po 10 mln EUR. Dane dotyczące wartości zrealizowanych wskaźników produktu i rezultatu z wniosków o płatność oraz wynikających z podpisanych umów, znajdują się w zał. I, IV oraz zał. XI niniejszego sprawozdania. Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn, crossfinancing, Strategia Lizbońska, planowana zmiana środków alokacji oraz zalecenia i rekomendacje KE i IZ RPOWP w kontekście dalszej realizacji Programu, wyniki badań ewaluacyjnych, a także sposób wykorzystania rekomendacji i analiza wskaźników programowych, znajdują się odpowiednio w pkt.: 2.2.1; 2.6.2; ; ; Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Problemy zostały opisane w rozdziale 2.3. Strona136
138 mln EUR 3.2 Priorytet II. Rozwój infrastruktury transportowej Osiągnięcie celów i analiza postępów W ramach Osi priorytetowej II. Rozwój infrastruktury transportowej, beneficjenci złożyli od uruchomienia Programu 86 wnioski o dofinansowanie (zatwierdzone do realizacji) na wartość dofinansowania ,85 EUR ( ,02 PLN) w okresie sprawozdawczym były to 3 wnioski na wartość dofinansowania ,84 EUR ( ,51 PLN). Natomiast zawartych umów o dofinansowanie na koniec okresu sprawozdawczego było 85 na kwotę dofinansowania UE ,37 EUR ( ,20 PLN) z czego w okresie sprawozdawczym podpisano 3 umowy na kwotę dofinansowania UE ,19 EUR ( ,51 PLN bez aneksów). Ponadto wartość zatwierdzonych wniosków o płatność wg dofinansowania UE od uruchomienia Programu wyniosła ,82 EUR ( ,41 PLN) z czego w okresie sprawozdawczym było to ,12 EUR ( ,70 PLN). W przypadku deklaracji zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą był to odpowiednio wkład publiczny ,91 EUR i w okresie sprawozdawczym ,66 EUR. Podpisane narastająco umowy po aneksach powodują, iż stopień realizacji zobowiązań UE na lata kształtuje się na poziomie 100,80 %. Wykres 31. Alokacja, zakontraktowanie, płatności i zatwierdzone deklaracje w ramach II Osi Priorytetowej RPOWP (w mln EUR). 342,97 216,97 218,00 165,22 193,86 26,18 19,02 40,20 36,54 ALOKACJA WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZATWIERDZONE DO REALIZACJI ZAWARTE UMOWY /WYDANE DECYZJE O DOFINANSOWANIE od uruchomienia programu 2014 WNIOSKI O PŁATNOŚĆ KOWTA WNIOSKOWANA PRZEZ IC DO REFUNDACJI KE Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Strona137
139 Oś Priorytetowa II Rozwój Infrastruktury Transportowej wdrażana jest poprzez cztery działania: Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego, Działanie 2.2 Rozwój transportu lotniczego, Działanie 2.3 Rozwój transportu publicznego oraz Działanie 2.4 Rozwój transportu kolejowego. W ramach II Osi Priorytetowej realizowane są zarówno projekty z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych jak również projekty konkursowe. Poniżej przedstawiono wszystkie nabory jakie odbyły się w przedmiotowym obszarze. Tabela 49. Przeprowadzone nabory od uruchomienia programu w ramach Osi II. Działanie/Poddziałanie Rok Termin naboru Rodzaj konkursu: otwarty/zamknięty Alokacja w ramach konkursu w EUR i PLN Liczba złożonych wniosków* Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego: Poddziałanie Lokalna infrastruktura drogowa lutego - 25 kwietnia 2008 zamknięty , Działanie 2.3 Rozwój transportu publicznego 2009 Działanie 2.3 Rozwój transportu publicznego 30 czerwca 31 lipca 2009 *nie uwzględnia wniosków złożonych po terminie Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wniosków o płatność. zamknięty W 2014 roku w ramach II Osi Priorytetowej zgodnie z założeniami nie przeprowadzono żadnego naboru wniosków w trybie konkursowymi i nie jest planowane ogłaszanie kolejnych konkursów w ramach II Osi Priorytetowej. Rozkład projektów W związku ze specyfiką II Osi Priorytetowej blisko 100% beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie stanowiły jednostki samorządu terytorialnego. Jeśli chodzi o rozkład przestrzenny projektów dofinansowanych w ramach wsparcia inwestycyjnego dominuje powiat białostocki, następne jest miasto Białystok, przed miastem Suwałki. Strona138
140 Wykres 32. Lokalizacja inwestycji wspartych w ramach II Osi Priorytetowej (wg wartości dofinansowania UE w mln EUR). Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wniosków o płatność. Tabela 50. Podmioty aplikujące w ramach II Osi priorytetowej wg formy prawnej od początku wdrażania Programu. Forma prawna Liczba umów gminy 60 70,59% duże przedsiębiorstwo 1 1,18% średnie przedsiębiorstwo 1 1,18% powiat 7 8,24% % Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach w EUR i PLN , , , , , , , ,75 % 35,20% 0,52% 0,35% 4,37% Strona139
141 województwo podlaskie 16 18,81% Razem % Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer , , , ,20 59,56% 100% Tabela 51. Liczba i wartość projektów w ramach II Osi Priorytetowej z uwzględnieniem obszaru realizacji. Obszar realizacji Liczba projektó w 01 Obszar miejski 34 Wartość ogółem w EUR i PLN , ,31 Wydatki kwalifikowalne w EUR i PLN , ,19 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami , ,81 51 lub o niskiej i , ,55 bardzo niskiej gęstości zaludnienia) , ,37 85 Razem , ,74 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Dofinansowanie w EUR i PLN , , , , , ,95 w tym UE w EUR i PLN , , , , , ,20 Przykładowa realizacja projektu z II Osi Priorytetowej Tytuł projektu: Przebudowa ulic w centrum miasta Białegostoku - I etap Nazwa beneficjenta: Miasto Białystok Temat priorytetu: Drogi regionalne/lokalne Oś priorytetowa: 2. Rozwój Infrastruktury Transportowej Działanie: 2.1 Rozwój transportu drogowego Poddziałanie: Regionalna infrastruktura drogowa Całkowita wartość projektu: ,28 EUR ( ,82 PLN) Wartość dofinansowania: ,33 EUR ( ,07 PLN) Data podpisania umowy: Strona140
142 Inwestycja usprawniła ruch w centrum miasta. Była konieczna głównie z powodu niedostatecznego stanu infrastruktury drogowej w mieście Białystok oraz jego niskiej dostępności komunikacyjnej. Modernizacja objęła ulice: Kalinowskiego, Mazowiecką, Kijowską, Wyszyńskiego, Młynową i Wiejską. Przebudowano fragmenty tych tras, wybudowano nowe odcinki wraz z infrastrukturą techniczną. Na ruchliwych skrzyżowaniach zamontowano nowoczesne sygnalizacje świetlne. Przebudowa stanowiła I etap prac zmierzających do uporządkowania układu komunikacyjnego w tym rejonie miasta. Realizacja inwestycji poprawiła stan techniczny ulic, upłynniła ruch w centrum, dzięki czemu podniosła standard jazdy i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Projekt jest komplementarny z innymi z dziedziny transportu i komunikacji. W ramach funduszy przedakcesyjnych PHARE został przebudowany układ ulic zachodniej części miasta. Kolejnymi projektami, które poprawiły dostępność komunikacyjną, są: Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku etap I (ZPORR ) oraz projekt pn. Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku Etap II ( PO RPW ). Strona141
143 Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego W okresie sprawozdawczym podpisano 1 umowę o dofinansowanie oraz 2 decyzje. Wszystkie dotyczyły projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych: w dniu 28 stycznia 2014 roku podpisana została decyzja o dofinansowaniu projektu: Tykocin - Jeżewo Stare - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671. Wartość całkowita projektu wynosi ,78 EUR ( PLN), a dofinansowanie ,92 EUR ( PLN). umowa o dofinansowanie projektu Miasta Łomża z dnia 19 marca 2014 roku pn: Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - etap III o wartości całkowitej ,16 EUR ( ,90 PLN) i wartości dofinansowania ,64 EUR ( ,51 PLN). Na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął Uchwałę Nr 230/3294/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Zmiany na liście projektów kluczowych dotyczyły m.in. przesunięcia z listy rezerwowej na podstawową IWIPK - Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego projektu Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pn. Michałowo - Juszkowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 oraz przyznania mu dofinansowania z UE w kwocie ,58 EUR ( ,68 PLN). Przedmiotowy projekt został złożony w dniu 16 maja 2014 roku. Przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został skierowany na etap oceny merytorycznej. W trakcie oceny merytorycznej Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jako podmiot reprezentujący Wnioskodawcę Województwo Podlaskie, w dniu 25 czerwca 2014 roku zwrócił się z prośbą o wycofanie przedmiotowego projektu celem umożliwienia docelowego zweryfikowania zaplanowanej do realizacji inwestycji. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na wycofanie projektu na etapie oceny. Skorygowany wniosek został ponownie poddany procedurze oceny formalnej i merytorycznej. W dniu 24 września 2014 roku podpisana została decyzja o dofinansowaniu projektu: Michałowo - Juszkowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686. Wartość całkowita projektu wynosi ,82 EUR ( PLN), a dofinansowanie ,09 EUR ( PLN), w tym UE: ,63 EUR ( PLN). Reagując na pojawiające się lub mogące się pojawić wolne środki, Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 266/3849/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata , podjął decyzję o dodaniu do listy rezerwowej projektów z Osi priorytetowej II, Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie Regionalna infrastruktura drogowa projektów: 1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejścia przez m. Brok, którego beneficjentem jest Województwo Podlaskie, 2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany Janów, którego beneficjentem jest Województwo Podlaskie, Strona142
144 3) Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży etap IV, którego beneficjentem jest Miasto Łomża, 4) Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakałarzewska), którego beneficjentem jest Miasto Suwałki, 5) Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki II etap (ul. Sejneńska odcinek od DK nr 8 do torów kolejowych), którego beneficjentem jest Miasto Suwałki, 6) Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki III etap, którego beneficjentem jest Miasto Suwałki. Z analizy realizowanych projektów wynika, że działania beneficjentów koncentrowały się głównie na remoncie i przebudowie już istniejących dróg lokalnych. Pewne rozproszenie i fragmentaryczność inwestycji nie do końca stworzyły spójną sieć dróg, która w odpowiedni sposób poprawiłaby dostępność komunikacyjną województwa. Przeprowadzone badanie ewaluacyjne wskazuje, że nacisk powinien być położony w większym stopniu na inwestycje o charakterze regionalnym, z uwzględnieniem komplementarności projektów. Wykres 33. Długość nowych i zrekonstruowanych dróg, które zostaną wybudowane w wyniku realizacji Programu (w km). Źródło: opracowanie własne. Z przedstawionego powyżej wykresu wynika, iż najwięcej inwestycji dotyczy dróg powiatowych. Poprzez ich budowę i rekonstrukcję zwiększona została integracja ponadlokalnego układu komunikacyjnego. Natomiast drogi wojewódzkie realizowane z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, powiązane z drogami powiatowymi, zwiększają dostępność i jakość komunikacyjną województwa podlaskiego w ujęciu ogólno-regionalnym. Strona143
145 Stan realizacji inwestycji w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych przedstawia się następująco: 1. Miasto Suwałki WND-RPPD /13 pn. Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach-II etap Projekt realizowany w okresie od r. do r. W ramach projektu realizowane są trzy zadania: 1) zadanie I - Przebudowa ulicy Buczka w Suwałkach, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655, od km ,4 do km ,94 (długość 1,535 km), 2) zadanie II - Przebudowa skrzyżowania ulic: Kościuszki Dwernickiego Sikorskiego w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655, w km ,8 (długość: ul. Kościuszki droga wojewódzka nr 655-0,193 km, ul. Dwernickiego droga wojewódzka nr 653 0,091 km, ul. Sikorskiego droga gminna nr B 0,119 km), 3) zadanie III - Rozbudowa ulicy Reja od ulicy Kowalskiego do ulicy A. Krajowej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 od km ,98 do km (długość 0,431 km). Beneficjent przedstawił i rozliczył wydatki na łączną wartość ,35 EUR ( ,33 PLN) stanowiącą 18,26% całej wartości projektu. Rozliczane były prace związane z odcinkiem w ulicy Buczka do ulicy Powstańców Wielkopolskich oraz w ulicy Reja od ulicy Kowalskiego do Armii Krajowej. W zatwierdzonych wnioskach nie zostały osiągnięte jeszcze żadne wskaźniki. 2. Województwo Podlaskie WND-RPPD /13 pn. TYKOCIN - JEŻEWO STARE - PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 671 Projekt realizowany w okresie od r. do r. Projekt Tykocin Jeżewo Stare przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 obejmuje przebudowę z rozbudową drogi wojewódzkiej wraz z obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od km do km o długości 6,38 km. Zakres robót w ramach projektu przedstawia się w następujący sposób: - poszerzenie jezdni do szerokości 7,0 m, - podniesienie nośności nawierzchni do 115 kn/oś przy obciążeniu ruchem KR4 z umocnieniem poboczy, - budowa i rozbudowa skrzyżowań z drogami niższej kategorii, - budowa zatok autobusowych i odcinków chodników stanowiących dojścia do zatok, - budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż całego odcinka przebudowy po stronie lewej, - rozbudowa i budowa systemu odwodnienia: kanalizacji deszczowej i rowów przydrożnych. W okresie sprawozdawczym Beneficjent przedstawił i rozliczył wydatki na łączną wartość ,66 EUR ( ,48 PLN) stanowiącą 45% całej wartości projektu. Złożony został również wniosek o płatność końcową. W zatwierdzonych wnioskach nie zostały osiągnięte jeszcze żadne wskaźniki. Strona144
146 3. Miasto Łomża; WND-RPPD /12 Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży etap II Projekt zakończony rzeczowo i finansowo. Nie został jeszcze rozliczony. Zakres wykonanych prac: - wybudowano i przebudowano ulice podstawowego układu komunikacyjnego miasta Łomża, o dużym znaczeniu dla regionu, tj.: 1. Przebudowa ulicy Szosa do Mężenina na odcinku od Al. Legionów do granicy administracyjnej miasta. Zakres wykonanych robót m.in.: - wykonano nową jezdnię o szerokości 7 m i przekroju ulicznym na odcinku o długości ok. 650 m od skrzyżowania z Al. Legionów, na pozostałych odcinkach do skrzyżowania z ul. Wiosenną (rondo) i dalej za rondem do granicy miasta o przekroju szlakowym i szerokości też 7 m, - wykonano skrzyżowania typu małe rondo z planowanym wjazdem nowego odcinka ul. Zawadzkiej i tymczasowym wjazdem ul. Wiosennej do ronda, - wykonano ścieżki rowerowe dwukierunkowej po lewej stronie jezdni na całej długości ulicy, - wykonano chodniki: po lewej stronie jezdni na odcinku od istniejącego chodnika w rejonie skrzyżowania z Al. Legionów do ronda i po prawej stronie jezdni od Stacji Paliw BP do działki nr 40305, - wykonano zatoki dla autobusów w miejscu przystanków autobusowych, - wykonano oświetlenie drogowe na całej długości ulicy od istniejącego przy Stacji Paliw BP. 2. Przebudowano ulicę Sikorskiego w Łomży na odcinku wojewódzkim nr 645 o długości ok.850 m od ul. Wojska na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej ze skrzyżowaniem z ul. Nowogrodzką oraz na odcinku powiatowym nr 2600B od ul. Szosa Zambrowska poprzez skrzyżowanie z ul. Dworną do mostu o długości ok mb. Na obu odcinkach ulicy Sikorskiego zrealizowano następujące elementy robót: - Konstrukcje nawierzchni ulicy Sikorskiego zrealizowano na obciążenie wynikające z przeprowadzonych przez Wykonawcę aktualnych badań natężenia ruchu oraz jego prognozy na 20 lat od oddania drogi do użytku. - wybudowano ścieżki rowerowe, nowe chodniki, kanalizację światłowodową, zjazdy na posesje, nowa nawierzchnie ulic, zatoki autobusowe. - na odcinku wojewódzkim ul. Sikorskiego wykonano sygnalizację świetlną sterowaną ze stanowiska kierowania - dowodzenia Państwowej Straży Pożarnej. Strona145
147 4. Województwo Podlaskie, WND-RPPD /10-00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 685 na odcinku Nowosady-Hajnówka oraz drogi Wojewódzkiej nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady Projekt zakończony rzeczowo i finansowo. Wniosek o płatność końcową zatwierdzono w lipcu 2014 r. W ramach projektu przebudowano i rozbudowano 6,2 km dróg, tj.: drogę wojewódzką Nr 685 od przejazdu kolejowego PKP na linii Hajnówka granica państwa do końca m. Dubiny, drogę wojewódzką Nr 687 od początku m. Zwodzieckie do drogi wojewódzkiej Nr 685. Efektem wykonania inwestycji jest w szczególności poszerzenie jezdni, poprawa równości i szorstkości nawierzchni, korekta profilu podłużnego, wykonanie nawierzchni chodników w terenie zabudowanym, budowa i przebudowa zatok autobusowych i pętli oraz wprowadzenie nowej oraz korekta istniejącej organizacji ruchu. We wniosku o płatność końcową beneficjent wskazał osiągnięcie wskaźników na poziomie: wskaźniki produktu: Długość przebudowanych dróg wojewódzkich /km - 100% (osiągnięto wartość docelową tj. 6,20 km), Liczba przebudowanych drogowych obiektów inżynierskich /szt % (osiągnięto wartość docelową tj. 7 szt.), Liczba przebudowanych skrzyżowań dróg wojewódzkich /szt % (osiągnięto wartość docelową tj. 1 szt.). wskaźniki rezultatu: Zwiększenie nośności przebudowanego odcinka drogi kn/oś osiągnięto wartość docelową, tj. 100 kn/oś, Skrócenie czasu przejazdu pomiędzy dwoma punktami sieci % - osiągnięto 12,48 % (wartość docelowa 12,60 %). 5. Województwo Podlaskie, WND-RPPD /12 pn. Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m. Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 Trwa rzeczowa realizacja projektu. Do 31 grudnia 2014 r. projekt został zrealizowany w 84,85%. Przedłożono i zatwierdzono 15 wniosków o płatność na łączną wartość wydatków kwalifikowalnych ,65 EUR ( ,93 PLN), w tym wartość dofinansowania wynosi ,44 EUR ( ,82 PLN). Nie osiągnięto jeszcze wskaźników. Dnia r. wpłynął wniosek o płatność końcową. 6. Województwo Podlaskie, WND-RPPD /12 pn. Obejście Krasnopola Sejny przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 Trwa rzeczowa realizacja projektu. Do 31 grudnia 2014 r. projekt został zrealizowany w 65,27%. Przedłożono i zatwierdzono 12 wniosków o płatność na łączną wartość wydatków kwalifikowalnych ,92 EUR ( ,79 PLN), w tym wartość dofinansowania wynosi ,42 EUR ( ,40 PLN). Nie osiągnięto jeszcze wskaźników. Dnia r. wpłynął wniosek o płatność końcową Strona146
148 7. Województwo Podlaskie, WND-RPPD /13 pn. Suwałki Smolany Dąb przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 Trwa rzeczowa realizacja projektu (projekt został zrealizowany w 11,05%). Do 31 grudnia 2014 r. przedłożono i zatwierdzono 7 wniosków o płatność na łączną wartość wydatków kwalifikowalnych ,08 EUR ( ,58 PLN), w tym wartość dofinansowania wynosi ,25 EUR ( ,13 PLN). Nie osiągnięto jeszcze wskaźników. 8. Województwo Podlaskie, WND-RPPD /13 pn. Ostrożany Siemiatycze przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 Trwa rzeczowa realizacja projektu (projekt został zrealizowany w 27,27%). Do 31 grudnia 2014 r. przedłożono i zatwierdzono 8 wniosków o płatność na łączną wartość wydatków kwalifikowalnych ,92 EUR ( ,82 PLN), w tym wartość dofinansowania wynosi ,53 EUR ( ,19 PLN). Nie osiągnięto jeszcze wskaźników. 9. Miasto Białystok, WND-RPPD /12 Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku Trwa rzeczowa realizacja projektu (projekt został zrealizowany w 70,57%). Do 31 grudnia 2014 r. przedłożono 5 wniosków o płatność na łączną wartość wydatków kwalifikowalnych ,10 EUR ( ,93 PLN), w tym wartość dofinansowania wynosi ,89 EUR ( ,79 PLN). Nie osiągnięto jeszcze wskaźników. 10. Województwo Podlaskie, WND-RPPD /14 Michałowo - Juszkowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 realizowany przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Projekt Michałowo Juszkowy Gród przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 obejmuje budowę z rozbudową drogi wojewódzkiej wraz z obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od km do km (wg kilometraża projektowanego) o długości 21,55 km. Zakres planowanych robót obejmuje m.in.: przebudowę drogi do parametrów klasy Z z poszerzeniem jezdni do 6,0 m (od km do km ) i do 7,0 m (od km do km oraz od km do km ) przy projektowanym obciążeniu 115 kn/oś i kategorii ruchu KR4, przebudowę drogi do parametrów klasy Z z poszerzeniem jezdni do 7,0 m przy projektowanym obciążeniu 100 kn/oś i kategorii ruchu KR2 na odcinku przejścia przez Michałowo od km do km ; ponadto projektuje się tu lokalne poszerzenia jezdni do 10,0 m w miejscach zastosowania elementów uspokojenia ruchu (2 x 3,5 m + 3,0 m pas do skrętu w lewo i pasy wyłączone z ruchu z wyspami środkowymi), budowę zatok autobusowych, budowę ścieżki rowerowej lewostronnej (od końca m. Michałowo do Juszkowego Grodu), Strona147
149 przebudowę i budowę chodników szerokości od 2,0 do 3,5 na odcinku przejścia przez Michałowo, budowę przejść dla pieszych, w tym dwóch przejść aktywnych, wykonanie częściowo nowego, zaś w większości przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego w Michałowie, budowę elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego. Dofinansowanie przyznane zostało uchwałą z dnia 24 września 2014 r. Beneficjentowi wypłacona została zaliczka, której rozliczenie nastąpi po podjęciu uchwały zmieniającej decyzję. Nie zostały osiągnięte jeszcze żadne wskaźniki. 11. Miasto Łomża, WND-RPPD /13 Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży etap III Przedmiotem projektu jest usprawnienie regionalnych połączeń komunikacyjnych w granicach Łomży. Projekt polega na oddaniu do użytku nowej alternatywnej trasy łączącej dwa ważne szlaki komunikacyjne w województwie podlaskim. Projekt zakłada remont wybranych ulic w Łomży oraz budowę nowego odcinka drogi wraz z mostem przez rzekę Łomżyczkę, które razem będą tworzyły nową trasę. Przedsięwzięcie w ujęciu szczegółowym polega na realizacji następujących zadań: - ZADANIE I przebudowa ul. Przykoszarowej na odcinku 1 263,26 m, położonej między ul. Al. Legionów i ul. Zawadzką. - ZADANIE II przebudowa ul. Browarnej na odcinku I od skrzyżowania z ul. W. Polskiego (rondo) do skrzyżowania z ul. Podleśną, o długości 300,88 m. - ZADANIE III przebudowa ul. Browarnej na odcinku II od skrzyżowania z ul. Podleśną do skrzyżowania z ul. Kalinową, o długości 498,51 m. - ZADANIE IV przebudowa ul. Browarnej na odcinku III od skrzyżowania z ul. Kalinową do skrzyżowania z ul. Nowogrodzką, wraz z mostem na rzece Łomżyczce, o długości 477,37 m. - ZADANIE V przebudowa ul. 3KD Meblowa (odcinek II) na odcinku od ul. 4KDL do skrzyżowania z ul. Poznańską, o długości 799,87 m. Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża (rejon ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej) zatwierdzonym Uchwałą Nr 332/XLVI/09 Rady Miasta Łomża z dnia: z dnia 24 czerwca 2009 r. Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Meblowej od km 0+741,04 do km 1+540,91 (skrzyżowanie z ul. Poznańską) wraz z budową wszystkich elementów infrastruktury drogowej oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej. Stan realizacji rzeczowej projektu 83,26 % kosztów kwalifikowalnych. Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu - długość przebudowanych dróg gminnych 3,30 km. Strona148
150 Działanie 2.2 Rozwój transportu lotniczego W ramach Działania 2.2 Rozwój transportu lotniczego planowana była realizacja dużego projektu w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 pn. Budowa lotniska regionalnego. Samorząd Województwa Podlaskiego złożył projekt w trybie zaprojektuj i wybuduj, projekt zlokalizowany był na terenie Gminy Tykocin pomiędzy wsiami Sawino Saniki Bagienki. W dniu r. Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji oraz przyznania dofinansowania w/w projektowi na ogólną wartość ,47 EUR ( ,36 PLN), w tym wartość dofinansowania wynoszącą ,08 EUR ( ,40 PLN). Projekt nie został jednak zgłoszony do Komisji Europejskiej z uwagi na uchylenie w dniu 5 stycznia 2011 r. decyzją nr DOOŚoa ADK-1 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzji środowiskowej wydanej w pierwszej instancji przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. Z uwagi na kluczową rolę inwestycji z perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu odbyły się dwie wizyty Marszałka Województwa w Brukseli celem wynegocjowania rozwiązania alternatywnego umożliwiającego realizację inwestycji w dłuższym horyzoncie czasowym niż aktualna perspektywa finansowa. Efektem przeprowadzonych rozmów były zmiany w uszczegółowieniu Programu w zakresie przeznaczenia środków przewidzianych na realizację inwestycji na przygotowanie dokumentacji projektu (w tym raportu oddziaływania na środowisko) oraz dofinansowanie projektów dotyczących infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym. W dniu 16 czerwca 2011 r. został ogłoszony przetarg na opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego lotniska regionalnego, natomiast w dniu 28 czerwca 2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął uchwałę nr 37/442/2011 uchylającą uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji oraz przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu Budowa lotniska regionalnego. Komisja Europejska zgodziła się na propozycję strony polskiej odnośnie przesunięcia środków przeznaczonych na budowę lotniska na projekty dotyczące budowy dróg regionalnych, jednocześnie pozostawiając pulę środków na współfinansowanie w ramach Programu prac przygotowawczych związanych z budową lotniska regionalnego (realizacja inwestycji w przyszłej perspektywie finansowej). Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 39/502/2011 z 12 lipca 2011 r. dotyczyła m. in. zmiany nazwy projektu z Budowa lotniska regionalnego na Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim Etap I faza projektowa oraz zmiany koszu całkowitego projektu z ,47 EUR ( ,36 PLN) na ,91 EUR ( PLN) oraz kwoty dofinansowania z ,08 EUR ( ,40 PLN) na ,72 EUR ( PLN). Dnia 11 sierpnia 2011 r. Komisja Wstępnej Oceny Projektów Kluczowych w ramach RPOWP na podstawie Szczegółowego formularza zgłoszeniowego projektu indywidualnego pozytywnie oceniła zmieniony projekt. W terminie od 30 sierpnia do 28 września 2011 r. projekt poddany został konsultacjom społecznym, a 20 października 2011 r. został przesunięty na listę podstawową IWIPK (Uchwała ZWP Nr 60/721/2011). 5 grudnia 2011 r. Beneficjent złożył do IZ RPOWP wniosek o dofinansowanie projektu, którego ocena formalna została zakończona w dniu 12 stycznia 2012 r. Wniosek został pozytywnie oceniony Strona149
151 pod względem merytorycznym i w dniu 27 marca 2012 roku Uchwałą Nr 88/1144/2012 została podjęta przez Zarząd Województwa decyzja o dofinansowaniu projektu. Od początku realizacji projektu zrealizowano następujące zadania: Opracowanie mapy przeszkód lotniczych dla planowanego lotniska regionalnego w rejonie wsi Sawino-Saniki-Bagienki gm. Tykocin, Opracowanie analizy prawnej, finansowej i organizacyjnej różnych modeli (wariantów) realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska regionalnego oraz przyszłego zarządzania tym lotniskiem, Opracowanie dokumentacji umożliwiającej złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie Projektu w ramach RPOWP, Opracowanie procedur startu i podejścia do lądowania dla planowanego lotniska regionalnego w rejonie wsi Sawino, Saniki, Bagienki w gminie Tykocin, Dokonanie merytorycznej i prawnej oceny dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie Projektu w ramach RPOWP oraz opracowanie programu wykorzystania lotniska, a także wytycznych do postępowania w sprawie wyłonienia wykonawcy programu ochrony lotniska, Opracowanie projektu wzorcowej procedury startu i podejścia do lądowania dla lokalizacji lotniska regionalnego użytku publicznego w Topolanach, Zakup usług doradczych w zakresie spraw środowiskowych przy realizacji projektu, w tym opracowanie metodologii badań przyrodniczych, Opracowanie procedury startu i podejścia lądowania dla dodatkowej lokalizacji lotniska regionalnego użytku publicznego w rejonie wsi Nowosady-Krynickie gm. Zabłudów, Opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu dla 3 wariantów lokalizacji lotniska, Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim, Weryfikacja wyników analizy ruchu oraz prognozy ruchu dla planowanego lotniska. W dniu 14 stycznia 2014 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję w sprawie wykreślenia projektu budowy lotniska regionalnego z projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Zakładany zakres projektu został wykonany zgodnie z Uchwałą Nr 230/3293/2014 z dnia r. zmieniającą Uchwałę Nr 88/1144/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia r. w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pn. Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim Etap I faza projektowa, znajdującemu się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach RPOWP na lata W ramach realizacji projektu sporządzona została decyzja środowiskowa. Działanie 2.3. Rozwój transportu publicznego W ramach Działania 2.3 w 2012 roku zakończono wszystkie 4 projekty. Wobec powyższego wskaźnik produktu Liczba projektów z zakresu transportu publicznego został osiągnięty w 100%. Ponadto wskaźnik Liczba zakupionego/zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej również został osiągnięty w 100%, natomiast wskaźnik Pojemność Strona150
152 zakupionego/zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej osiągnął 98,20% wartości docelowej określonej na rok. Działania dotyczące podniesienia jakości transportu miejskiego realizowano w następujących projektach: Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.; Rozwój transportu publicznego - przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej oraz zakup autobusów przez KPK Sp. z o.o. w Białymstoku. W ramach projektu zakupiono 8 nowoczesnych autobusów przegubowych; wyremontowano nawierzchnię placu postojowego przy ul. Składowej 11; zakończono budowę i wyposażenie nowego budynku obsługi zajezdni przy ul. Składowej 7, w którym mieści się nowoczesny warsztat naprawczy autobusów i magazyn części zamiennych. Miasto Łomża; Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - etap II. W ramach projektu przebudowano zajezdnię (bazy) Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży, zakupiono 22 sztuki autobusów niskopodłogowych, zamontowano dodatkowo wyposażenie dotyczące systemów bezpieczeństwa i autokomputerów, zakupiono samochód pomocy technicznej, przebudowano 2 pętle autobusowe. Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO spółka z o.o.; Poprawa infrastruktury komunikacji miejskiej w Augustowie. W ramach projektu przebudowano zajezdnię autobusową Przedsiębiorstwa Transportowego NECKO sp. z o.o. (rozbudowano boksy garażowe); zakupiono 3 autobusy spełniające normę EURO5 na potrzeby transportu publicznego, zakupiono i zamontowano urządzenia elektronicznego systemu informacji pasażerskiej online (elektroniczne tablice informacyjne), zakupiono i zamontowano 8 elektronicznych automatów do dystrybucji biletów. Miasto Suwałki; Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki etap II. W ramach projektu zakupiono 15 autobusów wyposażonych w urządzenia informacji audiowizualnej oraz system monitoringu wewnętrznego; wykonano termomodernizację budynku naprawy pojazdów, zakupiono pojazd pomocy technicznej, zakupiono pojazd wsparcia logistycznego, wybudowano 9 nowych zatok autobusowych oraz wykonano modernizację 15 istniejących zatok, zakupiono i zamontowano 24 wiaty przystankowe aluminiowe. Działanie 2.4. Rozwój transportu kolejowego Realizacja projektu pn, Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, dla którego umowa została podpisana w 2009 r. w całości wyczerpała środki w ramach danego Działania, stopień realizacji zobowiązań UE osiągnął 100%. Strona151
153 W ramach projektu zakupiono 4 jednostki taboru kolejowego pojazdy szynowe do przewozów regionalnych. Województwo Podlaskie wypełniając swoje zadania w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich dąży do optymalizacji rozwiązań zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak również społecznego. Realizacja niniejszego projektu wpływa na zmniejszenie wysokich kosztów utrzymania przewozów, zwiększenie oferowanej jakości usług, dostosowanie usług do potrzeb regionu, przystosowanie transportu do przewozu osób niepełnosprawnych. Województwo Podlaskie posiada już pięć autobusów szynowych, które doskonale wpisały się w mapę połączeń kolejowych pomiędzy Białymstokiem i Czeremchą, Hajnówką i Siemiatyczami oraz Białymstokiem i Suwałkami. Zakup czterech autobusów szynowych usprawnił regionalne przewozy pasażerskie. Nowoczesny tabor kolejowy wpłynął na poprawę warunków podróżowania oraz na zwiększenie mobilności mieszkańców, zwiększenie zainteresowania podróżami koleją. W ramach II Osi priorytetowej najbardziej zaawansowana realizacja obserwowana jest w przypadku takich wskaźników jak: Długość zrekonstruowanych dróg w wyniku realizacji programu, w tym: dróg powiatowych - w relacji do wartości docelowej planowanej na rok z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 101,99%, Długość zrekonstruowanych dróg w wyniku realizacji programu, w tym: dróg gminnych - w relacji do wartości planowanej na rok docelowy z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 103,51%, Liczba projektów z zakresu transportu drogowego - z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 115,28% docelowej wartości wskaźnika na rok, Liczba projektów z zakresu transportu publicznego - w relacji do wartości planowanej na rok z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 100%, Liczba zakupionego/zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej - w relacji do wartości planowanej na rok z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 10%, Liczba projektów z zakresu transportu kolejowego - w relacji do wartości planowanej na rok docelowy z podpisanej umowy wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 100%. Realokacja środków finansowych pomiędzy działaniami nie jest planowana. Dane dotyczące wartości zrealizowanych wskaźników produktu i rezultatu z wniosków o płatność oraz wynikających z podpisanych umów, znajdują się w zał. I, IV oraz zał. XI niniejszego sprawozdania. Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn, crossfinancing, Strategię Lizbońską, planowana zmiana środków alokacji oraz zalecenia i rekomendacje KE i IZ RPOWP w kontekście dalszej realizacji Programu, wyniki badań ewaluacyjnych, a także sposób wykorzystania rekomendacji i analiza wskaźników programowych, znajdują się odpowiednio w pkt.: 2.2.1; 2.6.2; ; ; Strona152
154 3.2.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Problemy zostały opisane w rozdziale Priorytet III. Rozwój turystki i kultury Osiągnięcie celów i analiza postępów Informacja dotycząca wartości wskaźników znajduje się w załączniku nr 4. W ramach Osi priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury, beneficjenci złożyli od uruchomienia Programu 117 wniosków o dofinansowanie (zatwierdzonych do realizacji) na wartość dofinansowania ,66 EUR ( ,45 PLN) w okresie sprawozdawczym było 5 wniosków na kwotę dofinansowania ,55 EUR ( ,64 PLN). Natomiast zawartych umów o dofinansowanie na koniec okresu sprawozdawczego było 109, na kwotę dofinansowania UE ,45 EUR ( ,17 PLN) z czego w okresie sprawozdawczym podpisano 5 umów na kwotę dofinansowania UE ,08 EUR ( ,12 PLN bez aneksów). Ponadto wartość zatwierdzonych wniosków o płatność wg dofinansowania UE od uruchomienia Programu wyniosła ,44 EUR ( ,70 PLN) z czego w okresie sprawozdawczym było to ,91 EUR ( ,42 PLN). W przypadku deklaracji zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą był to odpowiednio wkład publiczny ,83 EUR i w okresie sprawozdawczym ,03 EUR. Podpisane narastająco umowy po aneksach powodują, iż stopień realizacji zobowiązań UE na lata kształtuje się na poziomie 90,85 %. Wykres 34. Alokacja, zakontraktowanie, płatności i zatwierdzone deklaracje (w mln EUR). Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Strona153
155 Celem głównym Osi Priorytetowej jest wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego. Najważniejsze cele szczegółowe to natomiast rozbudowa bazy turystycznej w regionie, podniesienie jakości usług turystycznych, poprawa dostępności do infrastruktury sportowej, wzrost roli turystyki, sportu i rekreacji jako czynników stymulujących rozwój społeczny i gospodarczy, poszerzenie oferty usług turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w województwie, wspieranie działań mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich oraz rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych największych ośrodków miejskich w regionie. Tabela 52. Nabory ogłoszone i zrealizowane nabory od uruchomienia programu w ramach Osi III. Działanie/Poddziałanie Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej Rok Termin naboru Rodzaj konkursu: otwarty/zamknięty Alokacja w ramach konkursu (w EUR) Liczba złożonych wniosków* Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu czerwca 4 sierpnia zamknięty grudnia 2009 Działanie 3.1 Rozwój zamknięty atrakcyjności turystycznej regionu luty lipca sierpnia zamknięty marca - 9maja zamknięty Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej 1 kwietnia maja zamknięty listopada zamknięty lutego sierpnia 30 września listopada zamknięty zamknięty Strona154
156 stycznia sierpnia 17 września 2012 zamknięty listopada stycznia 2014 zamknięty *nie uwzględnia wniosków złożonych po terminie Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Instytucja Zarządzająca RPOWP nie planuje ogłaszania kolejnych konkursów z Działania 3.1 oraz 3.2. Niemniej jednak, IZ skorzystała i będzie korzystać z możliwości zastosowania tzw. mechanizmu elastyczności i dostępne środki będą przesuwane na inne Osie Priorytetowe. Rozkład Projektów Tabela 53. Podmioty aplikujące w ramach III Osi priorytetowej wg formy prawnej. Forma prawna Liczba wniosków mikro przedsiębiorstwo 20 18,35% małe przedsiębiorstwo 26 23,85% średnie przedsiębiorstwo 6 5,50% duże przedsiębiorstwo 1 0,92% powiat 3 2,75% gmina 35 32,11% województwo podlaskie 5 4,59% stowarzyszenie 3 2,75% wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna % 1 0,92% samorząd gospodarczy i zawodowy 1 0,92% Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach w EUR i PLN , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,63 % 10,42% 17,07% 3,20% 5,74% 3,28% 44,76% 4,71% 0,74% 0,08% 0,23% Strona155
157 powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna 1 0,92% Kościół Katolicki 2 1,83% inne kościoły i związki wyznaniowe gminna samorządowa jednostka organizacyjna państwowa organizacyjna jednostka 2 1,83% 1 0,92% 1 0,92% wspólnota samorządowa 1 0,92% Razem % Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer , , , , , , , , , , , , , ,17 0,11% 4,40% 3,13% 1,24% 0,31% 0,58% 100% Analiza projektów, dla których podpisano umowy wskazuje, że w ramach Działania 3.1 i 3.2 wspierane są projekty o różnym charakterze, tj. rozwijające infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i sportową, kulturalną, a także projekty z zakresu promocji turystycznej regionu. Głównymi odbiorcami wsparcia w przeważającej większości są MŚP, JST, w dalszej kolejności inne podmioty, w tym organizacje pozarządowe. Tabela 54. Struktura zawartych umów w ramach III Osi Priorytetowej wg działu gospodarki. Dział gospodarki Liczba projektów Wartość ogółem w EUR i PLN Wydatki kwalifikowalne w EUR i PLN Dofinansowanie w EUR i PLN hotele i , , ,07 49 restauracje , , ,26 inne , , ,67 niewyszczegól , , ,50 nione usługi , , , , , ,52 administracja , , ,01 2 publiczna , , , , , ,45 Razem , , ,23 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. w tym UE w EUR i PLN , , , , , , , , , ,17 Tabela 55. Liczba i wartość projektów w ramach III Osi Priorytetowej z uwzględnieniem obszaru realizacji. Obszar realizacji Liczba projektów 01 Obszar miejski 62 Wartość ogółem w EUR i PLN , ,92 Wydatki kwalifikowalne w EUR i PLN , ,36 Dofinansowanie w EUR i PLN , ,87 w tym UE w EUR i PLN , ,29 Strona156
158 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) , , , , , , , ,88 Razem , , , , , , , ,17 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Przykładowa realizacja projektu z III Osi Priorytetowej Tytuł projektu: Nazwa beneficjenta: Temat priorytetu: Oś priorytetowa: Działanie: Poddziałanie: Całkowita wartość projektu: Rozbudowa Hotelu Żubrówka o budynek H (basen i część hotelowa) w Białowieży. "IWA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 3. Rozwój turystyki i kultury 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej Małe i średnie przedsiębiorstwa ,73 EUR ( ,37 PLN) ,59 EUR ( PLN) Wartość dofinansowania: w tym budżet państwa: ,54 EUR ( PLN) Data podpisania umowy: Hotel Best Western Żubrówka, położony w jednym z najpiękniejszych zakątków Polski w Puszczy Białowieskiej, dzięki inwestycjom sfinansowanym z RPOWP został skategoryzowany jako czterogwiazdkowy. Znacznie powiększona została baza noclegowa hotelu, a 10 osób znalazło zatrudnienie. W nowym skrzydle budynku, oznaczonym literą H, do użytku zostało oddanych 36 pokoi wraz z apartamentami wszystkie wyposażone w klimatyzację i komfortowo umeblowane. Hotel zyskał też ogromną część basenową, obejmująca między innymi: duży basen z przeciwfalą, hydromasażem i fontanną, kompleks saun suchą, parową i IR, a także wanny SPA i inne atrakcje umożliwiające korzystanie z dobrodziejstw hydroterapii, m.in. brodzik dla dzieci i pieczarę wodną. Po rozbudowie hotel dysponuje łącznie 112 pokojami w tym sześcioma apartamentami. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom architektonicznym doskonale wpisuje się w otoczenie nieskażonej przemysłem i działalnością człowieka Puszczy Białowieskiej, znajdującej się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Hotel został bowiem wykonany niemal w 100% z tradycyjnych i ekologicznych materiałów, jak kamień, cegła i drewno. Strona157
159 Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu W ramach Działania 3.1 realizowane są zarówno projekty z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, jak również projekty konkursowe. W okresie sprawozdawczym nie został ogłoszony żaden nabór wniosków w ramach Działania 3.1. oraz nie podpisywano umów na realizację projektów. Stan realizacji inwestycji w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, przedstawia się następująco: 1. Miasta Białystok projekt WND-RPPD /10 Stadion piłkarski w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa stadionu piłkarskiego wraz z zapleczem treningowym (stadion piłkarski o wymiarach 185 x 148 m mogący pomieścić kibiców + powierzchnie komercyjne dla potrzeb gastronomii, handlu, powierzchnie biurowe + miejsca parkingowe + boisko treningowe o wymiarach 105 x 68 m). Strona158
160 Postęp rzeczowy przedmiotowej inwestycji: Dnia 19 sierpnia 2014 r. zostały zakończone roboty budowlane związane z II etapem realizacji inwestycji. Obecnie trwają czynności odbioru prac. Według złożonego w dniu r. wniosku beneficjenta o płatność stan realizacji kosztów wynosi 91,08%. Faktura końcowa za roboty budowlane zostanie wystawiona i opłacona po zakończeniu wszystkich czynności związanych z odbiorem inwestycji. W ramach w/w projektu przekazano łączną kwotę dofinansowania o wartości ,87 EUR ( ,88 PLN), w tym: a) dofinansowanie z EFRR w kwocie ,88 EUR ( ,41 PLN), b) dofinansowanie z dotacji celowej w kwocie ,99 EUR ( ,47 PLN). Ze względu na wartość projektu został, po uzyskaniu ze strony DG COMP tzw. comfort letter w zakresie pomocy publicznej, przesłany za pośrednictwem Systemu SFC2007 do Komisji Europejskiej wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego dla dużego projektu. 2. Województwo Podlaskie, WND-RPPD /12 pn. Podlaskie - odwieczna potrzeba natury Przedmiotem projektu są wzajemnie powiązane ze sobą działania, których celem jest podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej i promocji regionu. Zakres projektu obejmuje działania, których celem jest promocja produktów turystycznych województwa podlaskiego. Służyć to będzie poznaniu walorów przyrodniczych i kulturowo-etnicznych regionu przez beneficjentów zarówno w kraju jak i za granicą. Projekt promocyjny ma mieć nowoczesny i konkurencyjny charakter w stosunku do ofert innych województw i regionów. Zakres projektu obejmuje m.in. następujące zadania: 1) Portal informacyjno- promocyjny, 2) Wyposażenie CIT, 3) Udział w ogólnopolskich i zagranicznych imprezach promocyjnych, 4) Materiały promocyjne, 5) Kampania wizerunkowa poprzez sport, 6) Kampania medialna, 7) Parada Województwa Podlaskiego. W okresie sprawozdawczym Beneficjent przedstawił i rozliczył wydatki na łączną wartość ,61 EUR ( ,86 PLN), stanowiącą 10,77% całej wartości projektu. Osiągnięte zostały m.in. następujące wskaźniki: - Liczba promowanych produktów turystycznych - 10 szt. - Liczba wydrukowanych materiałów promocyjnych szt. - Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów - 1 szt. Strona159
161 Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej W minionym okresie sprawozdawczym zakończony został nabór wniosków z Działania 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej rozpoczęty w dniu 15 listopada 2013 roku. Nabór wniosków prowadzony był w formie konkursu zamkniętego i trwał do 24 stycznia 2014 r. W ramach konkursu wpłynęło 18 wniosków. Ogólna wartość złożonych projektów wynosi ,99 EUR ( ,57 PLN), w tym wartość dofinansowania ,55 EUR ( ,69 PLN). Dodatkowo po zakończeniu naboru wniosków wpłynął jeszcze 1 wniosek o dofinansowanie projektu na ogólną kwotę ,59 EUR ( PLN) i wartości dofinansowania ,73 EUR ( PLN). W dniu r. zakończona została ocena formalna. Spośród 18 wniosków pozytywną ocenę formalną otrzymało 11 wniosków na ogólną wartość ,21 EUR ( ,09 PLN), w tym wartość dofinansowania wynoszącą ,73 ( ,35 PLN). Odrzuconych ze względów formalnych zostało 7 wniosków na ogólną wartość ,78 EUR ( ,48 PLN), w tym wartość dofinansowania wynoszącą ,81 EUR ( ,34 PLN). Dnia 28 kwietnia 2014 r. zakończona została ocena merytoryczna. Spośród 11 wniosków poprawnych formalnie, pozytywnie ocenę merytoryczną przeszło 6 na ogólną wartość ,86 EUR ( ,48 PLN), w tym wartość dofinansowania wynoszącą ,43 EUR ( ,11 PLN). Ocenione negatywnie pod względem merytorycznym zostały 4 wnioski na ogólną wartość ,07 EUR ( ,11 PLN), w tym wartość dofinansowania wynoszącą ,94 EUR ( ,71 PLN). Ponadto w trakcie oceny merytorycznej 1 wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę. Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 231/3309/2014 z dnia 6 maja 2014 r. dokonał wyboru do dofinansowania 6 wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną. Ogólna wartość zatwierdzonych wniosków wynosi ,86 EUR ( ,48 PLN), w tym wartość dofinansowania ,43 EUR ( ,11 PLN). Mając na uwadze możliwość rozdysponowania wolnych środków pozostających w III Osi Priorytetowej oraz biorąc pod uwagę konieczność utrzymania przewidzianej w konkursie wielkości rezerwy na odwołania, Zarząd Województwa Podlaskiego zdecydował o zwiększeniu kwoty dofinansowania dla niniejszych projektów o kwotę ,04 EUR ( ,11 PLN). Ostatecznie podpisano jednak 5 umów o dofinansowanie projektów, które wpłynęły w ramach wskazanego konkursu, z czego: - 3 umowy o dofinansowanie projektów z Poddziałania o wartości całkowitej ,58 EUR ( ,03 PLN) i wartości dofinansowania ,12 EUR ( ,64 PLN). - 2 umowy o dofinansowanie projektów z Poddziałania o wartości całkowitej ,60 EUR ( ,45 PLN) i wartości dofinansowania ,92 EUR ( ,47 PLN). Strona160
162 I tak, istniejące pensjonaty i hotele m.in. w Augustowie i Białowieży rozszerzą ofertę i wprowadzą nowe usługi, natomiast kolejne obiekty zostaną rozbudowane. W przypadku jednego projektu wybranego do dofinansowania z Poddziałania (wnioskodawca JDA Mirosław Jankowski) nie było możliwości podpisania umowy z powodu problemów związanych z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na realizację inwestycji. Ostatecznie w dniu 30 grudnia 2014 r. Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 8/62/2014 wykreślił projekt nr WND-RPPD /14, p.n. Stacja narciarska Rybno z Listy projektów pozytywnie ocenionych przez KOP, ze względu na rezygnację Wnioskodawcy z realizacji przedmiotowego projektu. Podsumowując realizację prac w ramach Działania 3.1 i 3.2, należy stwierdzić, iż głównym czynnikiem utrudniającym pełne wykorzystanie potencjału regionu jest krótki sezon turystyczny, pokrywający się niemal z okresem wakacyjnym, co wynika ze specyfiki klimatu. Jednym ze strategicznych zadań Działania 3.1 jest wydłużenie sezonu turystycznego poprzez budowę odpowiedniej infrastruktury, która podniesie atrakcyjność regionu. Spowodowałoby to przyciągnięcie dodatkowych turystów z kraju, jak i z zagranicy, co w bezpośredni sposób mogłoby wpłynąć na rozwój gospodarczy regionu. W ramach III Osi priorytetowej najbardziej zaawansowana realizacja obserwowana jest w przypadku takich wskaźników jak: Liczba projektów z zakresu turystyki w relacji do wartości docelowej planowanej na rok z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 121,43%; Liczba projektów z zakresu infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w relacji do wartości docelowej planowanej na rok z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 24% przekroczenie zakładanej wartości docelowej wynika z faktu, iż także w ramach Działania 3.2 realizowane są projekty, które częściowo dotyczą infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (jako element towarzyszący infrastrukturze hotelowej); Liczba nowoutworzonych miejsc noclegowych w wyniku realizacji programu w relacji do wartości docelowej planowanej na rok z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 13%. Realokacja środków finansowych między działaniami nie jest planowana. Dane dotyczące wartości zrealizowanych wskaźników produktu i rezultatu z wniosków o płatność oraz wynikających z podpisanych umów, znajdują się w zał. I, IV oraz zał. XI niniejszego sprawozdania. Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn, crossfinancing, Strategię Lizbońską, planowana zmiana środków alokacji oraz zalecenia i rekomendacje KE i IZ RPOWP w kontekście dalszej realizacji Programu, wyniki badań ewaluacyjnych, a także sposób wykorzystania rekomendacji i analiza wskaźników programowych, znajdują się odpowiednio w pkt.: 2.2.1; 2.6.2; ; ; Strona161
163 3.3.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Problemy zostały opisane w rozdziale Priorytet IV Społeczeństwo informacyjne Osiągnięcie celów i analiza postępów Informacja dotycząca wartości wskaźników znajduje się w załączniku nr 4. W ramach Osi priorytetowej IV. Społeczeństwo informacyjne, beneficjenci złożyli od uruchomienia Programu 22 wnioski o dofinansowanie (zatwierdzone do realizacji) na wartość dofinansowania ,62 EUR ( ,33 PLN), w okresie sprawozdawczym nie składano wniosków. Natomiast zawartych umów o dofinansowanie na koniec okresu sprawozdawczego było 16 na kwotę dofinansowania UE ,97 EUR ( ,52 PLN bez aneksów). W okresie sprawozdawczym nie zawarto nowych umów. Ponadto wartość zatwierdzonych wniosków o płatność wg dofinansowania UE od uruchomienia Programu wyniosła ,68 EUR ( ,75 PLN), natomiast w okresie sprawozdawczym ,29 EUR ( ,68 PLN). W przypadku deklaracji zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą był to wkład publiczny w okresie sprawozdawczym ,90 EUR, a od uruchomienia Programu ,66 EUR. Podpisane narastająco umowy (po uwzględnieniu aneksów) powodują, iż stopień realizacji zobowiązań UE na lata kształtuje się na poziomie 99,22 %. Celem głównym Osi Priorytetowej jest upowszechnienie stosowania technik systemu telekomunikacyjnego oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury teleinformatycznej i w związku z powyższym wyrównanie dysproporcji w dostępie do internetu oraz innych Technologii Informatycznych i Komunikacyjnych wśród mieszkańców w regionie. Strona162
164 Wykres 35. Alokacja, zakontraktowanie, płatności i zatwierdzone deklaracje w ramach IV Osi Priorytetowej (w mln EUR). Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono naborów wniosków w formie konkursów ramach IV Osi Priorytetowej. Tabela 56. Nabory przeprowadzone od uruchomienia Programu w ramach Osi IV. Działanie/Poddziałanie Rok Termin naboru Rodzaj konkursu: otwarty/zamknięty Alokacja w ramach konkursu (w EUR) Liczba złożonych wniosków* Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne 15 grudnia lutego sierpnia 10 września lipca - 24 września września - 15 października 2012 *nie uwzględnia wniosków złożonych po terminie Źródło: opracowanie własne. zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty Strona163
165 Rozkład Projektów Tabela 57. Podmioty aplikujące w ramach IV Osi priorytetowej wg formy prawnej. Forma prawna Liczba wniosków województwo podlaskie 2 12,50% wspólnota samorządowa 1 6,25% organ władzy, administracji rządowej % 1 6,25% mikroprzedsiębiorstwo 2 12,50% małe przedsiębiorstwo 1 6,25% publiczny zakład opieki zdrowotnej 9 56,25% Razem % Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach (w EUR i PLN) , , , , , , , , , , , , , ,52 % 54,62% 13,51% 18,40% 2,56% 1,70% 9,21% 100% Tabela 58. Liczba i wartość projektów w ramach IV Osi Priorytetowej z uwzględnieniem obszaru realizacji. Obszar realizacji Liczba projektó w 01 Obszar miejski Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 4 Wartość ogółem w EUR i PLN , , , ,68 Wydatki kwalifikowalne w EUR i PLN , , , ,83 Dofinansowanie w EUR i PLN , , , , , , ,02 Razem , , ,87 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. w tym UE w EUR i PLN , , , , , ,51 Strona164
166 Przykładowa realizacja projektu z IV Osi Priorytetowej Tytuł projektu: Nazwa beneficjenta: Temat priorytetu: Oś priorytetowa: Działanie: Poddziałanie: Całkowita wartość projektu: Wartość dofinansowania: Data podpisania umowy: Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Województwo Podlaskie Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) 4. Społeczeństwo Informacyjne 4.1 Społeczeństwo Informacyjne ,65 EUR ( ,57 PLN) ,43 EUR ( ,64 PLN) Podlaski System Informacyjny e-zdrowie ma poprawić jakość i dostępność do publicznej służby zdrowia, upowszechnić elektroniczny obieg dokumentacji i unowocześnić system informacji medycznej. Aby zrealizować te cele, trzeba zinformatyzować zakłady opieki zdrowotnej i udostępnić usługi elektroniczne mieszkańcom województwa podlaskiego. W projekcie uczestniczy 39 podmiotów, w tym Województwo Podlaskie jako lider, 10 powiatów z Podlaskiego, 27 zakładów opieki zdrowotnej i jedna spółka prawa handlowego. Dzięki dotacji z RPOWP zostaną one wyposażone w sprzęt i platformy serwerowe, które pozwolą na wprowadzenie usług elektronicznych i zarządzanie nimi. Ten system umożliwi wygodną komunikację między pacjentem a usługodawcami z branży opieki zdrowotnej. Zakłada też przekazywanie danych pomiędzy poszczególnymi instytucjami. Planowane jest również stworzenie portalu tematycznego dla pacjenta. Zadanie to zakłada upowszechnianie stosowania technik ICT w ochronie zdrowia, a działania są komplementarne z projektem Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa i przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, szczególnie w obszarach służby zdrowia i administracji publicznej. Strona165
167 W ramach IV Osi Priorytetowej realizowane są zarówno projekty z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, jak również projekty konkursowe. W ramach osi priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne realizowanych jest obecnie 16 projektów. Stan realizacji inwestycji w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Osi przedstawia się następująco: 1. Wojewoda Podlaski, WND-RPPD /10 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja rządowa. Projekt jest w trakcie realizacji (zrealizowany na poziomie 80,87 %, tj. około 8,84 mln EUR (36,95 mln PLN) W projekcie zaszły następujące zmiany dotyczące: 1. terminu zakończenia rzeczowego realizacji projektu na 15 listopada r.; 2. terminu zakończenia finansowego realizacji projektu na 15 listopada r.; 3. zmniejszenia wartości kategorii wydatków kwalifikowalnych Zarządzanie projektem w IV kwartale 2014 r. o 943,06 EUR (3 941,79 PLN), co powoduje zmniejszenie wartości całej kategorii wydatków do ,50 EUR ( ,79 PLN); 4. Zmniejszenia kosztów kwalifikowalnych do ,83 EUR ( ,06 PLN). Strona166
168 W ramach projektu podpisano następujące umowy: Umowa nr WZF-V , której przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji usług elektronicznych przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku w ramach projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja rządowa. Umowa nr WZF-V , której przedmiotem jest wykonanie koncepcji, architektury i usług projektowania niezbędnych na etapie rozbudowy systemu e-bezpieczeństwa. Jest to najbardziej zaawansowany w realizacji projekt Osi IV. Do 31 grudnia 2014 r. zatwierdzono 18 wniosków o płatność na łączną wartość wydatków kwalifikowalnych ,11 EUR ( ,22 PLN), w tym wartość dofinansowania ,43 EUR ( ,34 PLN). Podstawowym produktem projektu będą elektroniczne usługi administracji rządowej (e-usługi) udostępnione dla ludności województwa podlaskiego. Przedsięwzięcie, którego wartość sięga 9,09 mln EUR (38 mln PLN), realizowane jest przez Wojewodę Podlaskiego wraz z 19 Partnerami jednostkami administracji rządowej zespolonej i niezespolonej. Projekt został objęty pilotażem przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako projekt, który w pionierski sposób ma umożliwić świadczenie usług dla ludności województwa podlaskiego przez administrację publiczną, zarówno rządową jak i samorządową. Choć bezpośrednimi beneficjentami będą jednostki administracji rządowej województwa podlaskiego, to w swoim zamierzeniu projekt zorientowany jest na obywatela, klienta administracji, i to właśnie mieszkańcy województwa podlaskiego będą odbiorcami wytworzonych produktów i usług. Partnerami projektu są jednostki administracji rządowej województwa podlaskiego, którzy w ramach projektu włączeni zostaną w struktury portalu Wrót Podlasia. Dzięki temu Wrota Podlasia swym zasięgiem obejmą całą ogólnie pojętą administrację publiczną naszego województwa, której klientami są zarówno obywatele, jak i przedsiębiorcy, szkolnictwo, jednostki naukowe oraz medyczne. W rezultacie ludność województwa podlaskiego będzie miała dostęp do informacji oraz usług elektronicznych związanych z prawie każdą dziedziną życia publicznego. W ten sposób projekt przyczyni się do praktycznego wdrożenia w życie idei społeczeństwa informacyjnego, umożliwiając obywatelom załatwianie spraw na drodze elektronicznej poprzez wirtualny kontakt z administracją oraz usprawniając funkcjonowanie administracji poprzez upraszczanie i informatyzację procedur administracyjnych. W ramach inwestycji zrealizowana będzie budowa platformy sprzętowo-programowej obsługującej jednostki administracji rządowej Cyfrowy Urząd Administracji Rządowej (CUAR). Platforma będzie składać się z części wspólnej oraz zintegrowanego z CUAR, podsystem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Z punktu widzenia obywatela platforma rządowa będzie częścią składową jednolitego profilu usługowego posiadanego przez obywatela na Wrotach Podlasia (portalu Cyfrowy Urząd Województwa Podlaskiego CUWP) obie platformy (CUAR i CUWP) zostaną zintegrowane na poziomie kont użytkowników i usług. System CUAR zostanie również tą drogą zintegrowany z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (epuap). W ramach projektu stanowiska pracy urzędników merytorycznych zaopatrzone będą w sprzęt i oprogramowanie umożliwiające komunikację elektroniczną w ramach organizacji poprzez Strona167
169 podsystem EZD, który umożliwi automatyzację wymiany dokumentów pomiędzy pracownikami oraz jednostkami administracji publicznej, tak by docelowo wyeliminować dokumenty papierowe w komunikacji pomiędzy urzędami tam, gdzie to będzie możliwe. Integralnym obszarem realizacji projektu będzie budowa informatycznego systemu wspomagania zarządzania bezpieczeństwem w województwie i funkcjonowania zarządzania kryzysowego w województwie podlaskim (e-bezpieczeństwo). System ma na celu wspomaganie realizacji obowiązków poziomu wojewódzkiego w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w województwie podlaskim. Zostanie on zrealizowany przez utworzenie wspólnego, kompleksowego systemu integrującego, standaryzującego i porządkującego informacje organów i służb województwa podlaskiego odpowiadających za bezpieczeństwo funkcjonujących w ramach Zarządzania Kryzysowego Wojewody Podlaskiego (e-bezpieczeństwo). Głównym celem tworzonego systemu jest poprawa poziomu bezpieczeństwa w województwie. 2. Województwo Podlaskie, WND-RPPD /11 Podlaski System Informacyjny e-zdrowie. Projekt jest realizowany w partnerstwie 38 partnerów w postaci szpitali oraz jednostek samorządu terytorialnego. Projekt jest w trakcie realizacji. Dotychczas beneficjent ponosił wydatki związane z: system zarządzania e-usługami medycznymi szpitalny system informacyjny HIS (4,08%), infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt stacje robocze (98,84%), infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt sprzęt EOD (53,54%), opracowanie studium wykonalności (100%), promocja projektu (2,38%), inżynier kontraktu (51,19%), zespół projektowy lidera (73,06%). Zgodnie z ostatnim zatwierdzonym wnioskiem o płatność za okres do r. realizacja inwestycji wynosi 8,37 % ( ,49 EUR ,08 PLN koszty kwalifikowalne oraz ,21 EUR ,43 dofinansowanie). Żadne wskaźniki projektu produktu i rezultatu nie zostały jeszcze osiągnięte. 3. Województwo Podlaskie, WND-RPPD /11 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa. Projekt jest realizowany w partnerstwie 130 partnerów w postaci jednostek samorządu terytorialnego. Projekt jest w trakcie realizacji. Dotychczas beneficjent ponosił wydatki związane z przygotowaniem studium wykonalności, zarządzaniem projektem (koszty osobowe oraz koszty związane z Menadżerem Projektu), wydatki na promocję projektu. Rozliczono również wydatki związane z adaptacją pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów Strona168
170 technicznych. Do 31 grudnia 2014 r. zatwierdzono 20 wniosków o płatność na łączną wartość wydatków kwalifikowalnych ,13 EUR ( ,89 PLN), w tym wartość dofinansowania ,61 EUR ( ,69 PLN). Rozstrzygnięto postępowania przetargowe dotyczące: - wykonania, dostawy, instalacji, wdrożenia Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenia szkoleń, - wykonania, dostawy, instalacji, wdrożenia systemu GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń, - wykonania, dostawy, instalacji, wdrożenia: CCWP, SSO, PPIWP, centrum Bezpieczeństwa, Hostingu BIP i WWW, Poczty w domenie Wrota Podlasia, Platformy e-biznes, Panelu Administracyjnego oraz przeprowadzenie szkoleń, - wykonania, dostawy, instalacji, wdrożenia Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń. W zatwierdzonych wnioskach o płatność nie wykazano osiągnięcia wskaźników projektu. Dzięki rozbudowie platformy Wrota Podlasia mieszkańcy Podlaskiego będą mogli załatwić sprawy urzędowe przez internet, a wprowadzenie e-usług przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. Taki cel zakłada projekt kluczowy dla tej osi, w którym uczestniczy aż 130 podmiotów, w tym Województwo Podlaskie jako lider i 129 jednostek samorządu terytorialnego i im podległych. W ramach projektu zostanie zmodernizowana i rozbudowana platforma Cyfrowego Urzędu, w tym m.in. elektroniczne biuro obsługi interesanta, czy elektroniczna skrzynka podawcza. Platforma portalu informacyjnego Wrota Podlasia również zostanie rozbudowana. Będzie do niej nieograniczony dostęp, również poprzez urządzenia mobilne. Zostanie stworzony Biuletyn Informacji Publicznej dla każdej uczestniczącej w projekcie jednostki samorządu terytorialnego. Poza tym, każda z nich będzie mogła utworzyć w systemie własną stronę internetową. Pojawią się funkcje umożliwiające zastosowanie nowych rozwiązań multimedialnych, np. materiałów audio, map interaktywnych, panoram 3D. Zostanie uruchomiona Regionalna Telewizja Internetowa, będą też ułatwienia dla niewidomych, niedowidzących oraz niesłyszących, np. transkrypcja materiałów wideo. Zostaną wprowadzone usługi e-biznesu, udostępniające informacje związane z działalnością biznesową (m.in. informacje o terenach inwestycyjnych), zakładaniem firmy, procedurami administracyjnymi itp. Projekt zakłada również budowę Podlaskiej Platformy Edukacyjnej, na która złożą się m.in. e-dziennik ucznia, e-rozkład jazdy autobusów szkolnych czy centralne repozytorium treści dydaktycznych. Dzięki temu szkoły w województwie podlaskim będą mogły korzystać z jednego, zintegrowanego systemu wymiany danych, a rodzice i uczniowie otrzymają możliwość interakcji z nauczycielami i szkołą za pośrednictwem internetu. Projekt obejmuje zasięgiem wszystkie gminy i powiaty województwa podlaskiego. To kontynuacja przedsięwzięcia, które województwo podlaskie realizowało w latach i które zapoczątkowało budowę społeczeństwa informacyjnego w Podlaskiem. Jest komplementarny w stosunku do projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Strona169
171 województwa podlaskiego część II, administracja rządowa. Przewidywana realizacja wskaźników w IV osi priorytetowej: Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego, w tym: projekty dotyczące usług elektronicznych z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik w wysokości 228,57% wartości docelowej wskaźnika na rok ; Liczba uruchomionych PIAP z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik w wysokości 154,80% wartości docelowej wskaźnika na rok ; Długość wybudowanej sieci internetu szerokopasmowego z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik w wysokości 106,98% wartości docelowej wskaźnika na rok ; Liczba możliwych podłączeń do internetu szerokopasmowego, w tym: MŚP, szkoły, jednostki administracji publicznej z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 184,50% wartości docelowej wskaźnika na rok w przypadku MŚP, Szkoły 92,86% i 58,33% w przypadku jednostek administracji publicznej; Liczba osób korzystających (PIAP) z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 22,73% wartości docelowej wskaźnika na rok. Rozbieżność pomiędzy wartością docelową wskaźników (wartości docelowe wskaźników były szacowane przy założeniu, że będzie realizowany jeden duży projekt w skali województwa) Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu, Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu, w tym na obszarach wiejskich oraz Liczba osób korzystających z PIAP, a wartością wynikającą z podpisanych umów wynika m.in. z tego, że na etapie ogłaszania pierwszych konkursów z zakresu budowy sieci szerokopasmowych zapisy Linii Demarkacyjnej nie pozwalały w ramach RPO na budowę sieci dostępowych, a więc i w konsekwencji na zapewnienie możliwości bezpośredniego dostępu do Internetu dla mieszkańców. Niska realizacja lub brak wskaźników rezultatu: Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu - (28,47%), Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu, w tym na obszarach wiejskich - (0%), oraz Liczba osób korzystających z PIAP - (22,73%) wynikała z faktu, że projekty te są jeszcze w fazie realizacji. Dane dotyczące wartości zrealizowanych wskaźników produktu i rezultatu z wniosków o płatność oraz wynikających z podpisanych umów, znajdują się w zał. I, IV oraz zał. XI niniejszego sprawozdania. Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn, crossfinancing, Strategię Lizbońską, planowana zmiana środków alokacji oraz zalecenia i rekomendacje KE i IZ RPOWP w kontekście dalszej realizacji Programu, wyniki badań ewaluacyjnych, a także sposób wykorzystania rekomendacji i analiza wskaźników programowych, znajdują się odpowiednio w pkt.: 2.2.1; 2.6.2; ; ; Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Problemy zostały opisane w rozdziale 2.3. Strona170
172 3.5 Priorytet V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Osiągnięcie celów i analiza postępów Informacja dotycząca wartości wskaźników znajduje się w załączniku nr 4. W ramach Osi priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, beneficjenci złożyli od uruchomienia Programu 215 wnioski o dofinansowanie (zatwierdzone do realizacji) na wartość dofinansowania ,66 EUR ( ,26 PLN) w okresie sprawozdawczym było to 54 wniosków na kwotę dofinansowania ,63 EUR ( ,76 PLN). Natomiast zawartych umów o dofinansowanie na koniec okresu sprawozdawczego było 203 na kwotę dofinansowania UE ,35 EUR ( ,86 PLN) z czego w okresie sprawozdawczym podpisano 58 umów na kwotę dofinansowania UE ,18 EUR ( ,61 PLN bez aneksów). Ponadto wartość zatwierdzonych wniosków o płatność wg dofinansowania UE od uruchomienia Programu wyniosła ,17 EUR ( ,15 PLN), z czego w okresie sprawozdawczym było to ,53 EUR ( ,00 PLN). W przypadku deklaracji zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą było to odpowiednio wkład publiczny ,07 EUR i w okresie sprawozdawczym ,87 EUR. Podpisane narastająco umowy (po uwzględnieniu aneksów) powodują, iż stopień realizacji zobowiązań UE na lata kształtuje się na poziomie 101,49 %. Celem głównym Osi Priorytetowej jest zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego poprzez inwestycje infrastrukturalne zmniejszające negatywne skutki cywilizacji. Najważniejsze cele szczegółowe to poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wprowadzenie systemu ich odzyskiwania i unieszkodliwiania, wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii oraz poprawa stanu infrastruktury technicznej na obszarach słabiej rozwiniętych. Strona171
173 Wykres 36. Alokacja, zakontraktowanie, płatności i zatwierdzone deklaracje w ramach V Osi Priorytetowej (w mln EUR). Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Poniższa tabela przedstawia wszystkie konkursy jakie odbyły się Priorytetowej. w ramach V Osi Tabela 59. Zrealizowane nabory od uruchomienia programu w ramach Osi V. Działanie/Poddziałanie Rok Termin naboru Działanie 5.1, z zakresu gospodarki wodnościekowej Działanie 5.1, 5.2, z zakresu ochrony przyrody Rodzaj konkursu: otwarty/ zamknięty Alokacja w ramach konkursu (w EUR) Oś V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 15 października 28 listopada października 28 listopada 2008 Liczba złożonych wniosków* zamknięty zamknięty Działanie 5.1, 5.2, z zakresu termomodernizacji czerwca 17 lipca 2009 zamknięty Działanie 5.1, 5.2, z zakresu gospodarki odpadami dotyczące likwidacji i rekultywacji składowisk odpadów grudnia luty 2010 zamknięty Strona172
174 Działanie 5.1, 5.2, z zakresu ochrony przyrody lutego 16 kwietnia 2010 zamknięty Działanie 5.1, 5.2, z zakresu gospodarki wodno-ściekowej marca 30 kwietnia 2010 zamknięty Działanie 5.1, 5.2, z zakresu gospodarki odpadami czerwca -4 sierpnia 2010 zamknięty Działanie 5.1, 5.2, z zakresu odnawialnych źródeł energii czerwca 16 sierpnia 2010 zamknięty Działanie 5.1, 5.2, z zakresu ochrony przyrody, gospodarki odpadami, wykorzystania odnawialnych źródeł energii września -26 października 2010 zamknięty Działanie 5.1, 5.2, z zakresu odnawialnych źródeł energii sierpnia 20 października 2011 zamknięty Działanie 5.1, 5.2, z zakresu gospodarki wodno-ściekowej października 2 grudnia 2011 zamknięty Działanie 5.2, z zakresu odnawialnych źródeł energii lipca- 10 września 2012 zamknięty ,23 45 Działanie 5.2, z zakresu energii odnawialnej: słonecznej sierpnia - 31 października 2012 zamknięty Działanie 5.2, z zakresu odnawialnych źródeł energii grudnia stycznia 2013 zamknięty ,94 91 Działanie 5.2, z zakresu odnawialnych źródeł energii na produkcję energii na własne potrzeby listopada stycznia 2014 zamknięty ,82 66 *nie uwzględnia wniosków złożonych po terminie Źródło: opracowanie własne. Strona173
175 Rozkład Projektów Tabela 60. Podmioty aplikujące w ramach V Osi priorytetowej wg formy prawnej. Forma prawna Liczba umów Kościół katolicki 2 0,99% organ władzy, administracji rządowej % 2 0,99% Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach (wartości aktualne) w EUR i PLN , , , ,80 % 0,24% 0,42% mikroprzedsiębiorstwo 15 7,39% małe przedsiębiorstwo 20 9,85% średnie przedsiębiorstwo 14 6,90% duże przedsiębiorstwo 3 1,48% państwowa jednostka organizacyjna gminna samorządowa jednostka organizacyjna 7 3,45% 1 0,49% państwowa osoba prawna 1 0,49% , , , , , , , , , , , , , ,71 8,85% 4,32% 6,73% 4,64% 3,66% 0,33% 0,14% powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna 1 0,49% , ,09 0,11% publiczny zakład opieki , ,39% zdrowotnej ,05 stowarzyszenie 1 0,49% , ,73 uczelnia wyższa 4 1,97% , ,34 wojewódzka samorządowa ,87 1 0,49% jednostka organizacyjna ,31 wspólnota samorządowa 7 3,45% , ,47 gmina ,24% , ,07 powiat 6 2,96% , ,88 województwo 1 0,49% , ,99 Razem % , ,86 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. 8,33% 0,10% 4,34% 0,88% 3,03% 51,40% 2,40% 0,08% 100% Strona174
176 Ze wszystkich beneficjentów mogących aplikować w ramach V Osi Priorytetowej zdecydowanie największą grupą były jednostki samorządu terytorialnego, a następnie małe przedsiębiorstwa. Należy również zauważyć, że Oś V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska (w szczególności Działanie 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska) odznacza się relatywnie wysokim wskaźnikiem realizacji działań w stosunku do zakontraktowanych środków. Intensyfikację prac w ramach osi można było zaobserwować w ostatnich dwóch latach. Tabela 61. Struktura zawartych umów w ramach V Osi Priorytetowej wg działu gospodarki. Dział gospodarki wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła pobór, uzdatnianie i rozprowadzani e wody inne niewyszczegól nione usługi działalność związana ze środowiskiem naturalnym Liczba projektów Wartość ogółem w EUR i PLN , , , , , , , ,31 Wydatki kwalifikowalne w EUR i PLN , , , , , , , ,18 Dofinansowanie w EUR i PLN , , , , , , , , , , ,25 Razem , , ,94 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. w tym UE w EUR i PLN , , , , , , , , , ,86 Tabela 62. Liczba i wartość projektów w ramach V Osi Priorytetowej z uwzględnieniem obszaru realizacji. Obszar realizacji Liczba projektó w 01 Obszar miejski Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 102 Wartość ogółem w EUR i PLN , , , ,59 Wydatki kwalifikowalne w EUR i PLN , , , ,28 Dofinansowanie w EUR i PLN , , , , , , ,25 Razem , , ,94 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. w tym UE w EUR i PLN , , , , , ,86 Strona175
177 Przykładowa realizacja projektu z V Osi Priorytetowej Tytuł projektu: Nazwa beneficjenta: Temat priorytetu: Oś priorytetowa: Działanie: Poddziałanie: --- Instalacje solarne w obiektach użyteczności publicznej w Łomży - I etap Miasto Łomża Energia odnawialna: słoneczna 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska Całkowita wartość projektu: ,19 EUR ( ,71 PLN) Wartość dofinansowania: Data podpisania umowy: ,34 EUR ( ,26 PLN) Dzięki tej dotacji na budynku Pływalni i Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Niemcewicza 17 w Łomży zostały zainstalowane kolektory słoneczne. Będą służyły one do podgrzania wody użytkowej i basenowej. W ramach projektu pojawiło się 112 kolektorów słonecznych o łącznej mocy 260 KW. Do podgrzania wody użytkowej dobrano trzy zasobniki solarne, z tego dwa o pojemności 3000 litrów oraz jeden o pojemności 1000 litrów. Natomiast do podgrzewania wody basenowej ma służyć jeden zasobnik solarny o pojemności 3000 litrów oraz jeden o pojemności 1000 litrów. Została również wykonana konstrukcja wsporcza, zmiany w węźle cieplnym, automatyka, roboty elektryczne. Wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii przyczyni się do zmniejszenia emisji do atmosfery gazów i pyłów negatywnie wpływających na stan środowiska. Zmniejszy się też zapotrzebowanie na energię cieplną, obniży koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej dla pływalni i hali sportowej. Nadwyżki energii cieplnej zostaną przesłane na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 10. To pierwszy na taką skalę projekt w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w jednostkach użyteczności publicznej w Łomży. Strona176
178 Oś Priorytetowa wdrażana jest przez dwa Działania: 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach V Osi Priorytetowej zgodnie z założeniami zakończono nabór wniosków w trybie konkursu zamkniętego z Działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na produkcję energii na własne potrzeby) trwającego od 7 listopada 2013 roku do 9 stycznia 2014 roku. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 66 wniosków, wszystkie w okresie sprawozdawczym. Ogólna wartość złożonych projektów wyniosła ,95 EUR ( ,66 PLN), w tym wartość dofinansowania ,52 EUR ( ,70 PLN). Dnia r. zakończona została ocena formalna. Pozytywną ocenę formalną uzyskało 60 wniosków na ogólną wartość ,78 EUR ( ,52 PLN), w tym wartość dofinansowania wynoszącą ,98 EUR ( ,15 PLN). Odrzuconych ze względów formalnych zostało 6 wniosków na ogólną wartość ,17 EUR ( ,14 PLN), w tym wartość dofinansowania wynoszącą ,99 EUR ( ,87 PLN). Dnia r. zakończona została ocena merytoryczna. Spośród 60 wniosków poprawnych formalnie, pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 55 wniosków na ogólną wartość ,28 EUR ( ,56 PLN), w tym wartość dofinansowania wynoszącą ,11 EUR ( ,06 PLN). Ocenionych negatywnie pod względem merytorycznym zostało 5 wniosków na ogólną wartość ,12 EUR ( ,16 PLN), w tym wartość dofinansowania wynoszącą ,85 EUR ( ,87 PLN). Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą 231/3310/2014 z dnia 6 maja 2014 r. dokonał wyboru projektów do dofinansowania złożonych w odpowiedzi na przedmiotowy konkurs. Mając na uwadze wysokość możliwej do rozdysponowania w ramach danego konkursu kwoty ,74 EUR ( ,00 PLN), jak i wielkość rezerwy na odwołania ,31 EUR ( ,00 PLN), do dofinansowania wybranych zostało 27 wniosków na ogólną wartość ,69 EUR ( ,13 PLN), w tym wartość dofinansowania wynoszącą ,27 EUR ( ,30 PLN). Uwzględniając kolejność projektów na liście rankingowej oraz alokację na dany konkurs, nie było możliwe dofinansowanie projektu znajdującego się na liście rankingowej pod numerem porządkowym 27 w pełnej wnioskowanej kwocie. W związku z powyższym przyznano wartość dofinansowania równą wysokości wolnych środków, tj ,66 EUR ( ,34 PLN) mniejszą niż wnioskowana przez Beneficjenta. Zwiększenie wartości umowy do pełnej wnioskowanej kwoty dofinansowania, tj ,35 EUR ( ,94 PLN) nastąpiło w związku z podjętą w dniu 2 czerwca 2014 roku uchwałą nr 238/3408/2014. Ponadto Zarząd Województwa postanowił przeznaczyć wolną kwotę ,20 EUR ( ,35 PLN) na dofinansowanie kolejnych 3 projektów, które zostały pozytywnie ocenione, a znalazły się na liście rezerwowej. W dniu 16 września 2014 r. Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą Nr 255/3680/2014 postanowił przeznaczyć wolną kwotę ,36 EUR ( ,15 PLN), w ramach tego Działania na dofinansowanie kolejnych 7 projektów z listy rezerwowej, które zostały pozytywnie ocenione. Dalsza możliwość kontraktacji pojawiła się na przełomie roku 2014 i. Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 10/77/ z dnia 13 stycznia r. postanowił przeznaczyć wolną kwotę ,12 EUR ( ,66 PLN) na dofinansowanie Strona177
179 kolejnych 17 projektów z listy rezerwowej, które zostały pozytywnie ocenione, ale nie zostały wybrane do dofinansowania ze względu na brak wolnych środków. Tym samym w momencie sporządzania niniejszego sprawozdania wszystkie projekty będące na liście rezerwowej zostały zatwierdzone do dofinansowania. W okresie sprawozdawczym trwało także kontraktowanie projektów złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków prowadzony w okresie od 31 sierpnia do 31 października 2012 roku (energia odnawialna: słoneczna). W związku z możliwością zastosowania tzw. mechanizmu elastyczności, o którym mowa w art. 77 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Zarząd Województwa Podlaskiego postanowił o przeznaczeniu wolnych środków na dofinansowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej z Działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska energia odnawialna: słoneczna. Wpisując się w powyższe, uchwałą nr 236/3357/2014 z 26 maja 2014 roku postanowiono przeznaczyć wolną kwotę ,16 EUR ( ,97 PLN) na dofinansowanie kolejnych 10 projektów z listy rezerwowej. Ponadto w związku z dostępnymi wolnymi środkami pojawiającymi się w ramach Osi, Zarząd Województwa Podlaskiego: uchwałą nr 241/3455/2014 z 17 czerwca 2014 roku postanowił przeznaczyć wolną kwotę ,26 EUR ( ,46 PLN) na dofinansowanie kolejnych 2 projektów z listy rezerwowej, uchwałą nr 243/3516/2014 z dnia 01 lipca 2014 r. postanowił przeznaczyć wolną kwotę ,71 EUR ( ,10 PLN) na dofinansowanie kolejnych 3 projektów z listy rezerwowej, uchwałą nr 244/3533/2014 z dnia 08 lipca 2014 r. postanowił przeznaczyć wolną kwotę ,49 EUR ( ,25 PLN) na dofinansowanie ostatnich 2 projektów z listy rezerwowej. Tym samym wszystkie 17 projektów znajdujących się pierwotnie na liście rezerwowej zostało wybrane do dofinansowania. W minionym okresie sprawozdawczym zawarto 60 umów o dofinansowanie (w okresie sprawozdawczym rozwiązane zostały 2 umowy), z czego: 59 umów dotyczyło projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs zakończony w okresie sprawozdawczym oraz konkursy ogłaszane w latach wcześniejszych, 1 umowa dotyczyła projektu Politechniki Białostockiej pn: Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Politechniki Białostockiej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych złożonego w dniu 23 listopada 2012 roku. Wartość dofinansowania UE pozostałych 58 umów wyniosła ,18 EUR ( ,61 PLN). Strona178
180 Stan realizacji inwestycji w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Osi przedstawia się następująco: Politechnika Białostocka, WND-RPPD /12, Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Politechniki Białostockiej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Etap I - termomodernizacja budynku po dawnej stołówce i salach klubowo-gimnastycznych pod adresem Zwierzyniecka 10 w Białymstoku w zakresie: ocieplenie zewnętrzne, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z poszerzeniem otworów, wymiana dachu oraz modernizacja instalacji wentylacyjnej, centralnego ogrzewania i klimatyzacji. W zakresie konstrukcji termomodernizacja obejmie: izolację pionową i ocieplenie fundamentów, nadziemia, dach, okna i drzwi, elewacje. W celu poprawy efektywności energetycznej budynku zmodernizowane zostaną instalacje techniczne takie, jak: wentylacyjna, klimatyzacyjna, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, z jednoczesną możliwością automatycznej regulacji przy pomocy automatyki systemowej BMS opartej na systemie KNX. Referencyjny budynek zostanie wyposażony w odnawialne źródła energii elektrycznej w postaci hybrydowego systemu małej energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej. - budowa hybrydowego systemu małej energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej przeznaczonego do zasilania w energię elektryczną w budynku. Hybrydowy system małej energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej będzie przyłączony do rozdzielni niskiego napięcia znajdującej się w budynku pod adresem Zwierzyniecka 10 i będzie stanowił uzupełniające źródło energii elektrycznej w stosunku do sieci elektroenergetycznej zasilającej wspomniany budynek. Hybrydowy system małej energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej składa się z następujących źródeł energii elektrycznej: turbiny wiatrowej o poziomej osi obrotu, turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu i trzech rodzajów paneli fotowoltaicznych: fasadowego, optymalnego i naprowadzanego na Słońce. Etap II: - termomodernizacja budynku WBiIŚ oraz modernizacja systemu wentylacyjnego. ETAP III: - budowa dwóch identycznych układów kolektorów słonecznych połączonych równolegle na budynku wielokondygnacyjnym znajdującym się na terenie kampusu Uczelni. Pierwszy będzie składał się z kolektorów próżniowych, a drugi z typowych kolektorów płaskich. System wspomagał będzie istniejącą instalację podgrzewu c.w.u. Wykonany zostanie także system pomiarowy instalacji kolektorów słonecznych. W okresie sprawozdawczym Beneficjentowi przekazana została zaliczka, nie zostały rozliczone poniesione przez Beneficjenta wydatki. W chwili obecnej przygotowywany jest aneks do umowy. Nie zostały osiągnięte jeszcze żadne wskaźniki. Strona179
181 W ramach V Osi priorytetowej najbardziej zaawansowana realizacja obserwowana jest w przypadku takich wskaźników jak: Liczba projektów z zakresu z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej w relacji do wartości docelowej planowanej na rok z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 137,5%; Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami w relacji do wartości docelowej planowanej na rok z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik ponad dwukrotnie wyższy; Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej w relacji do wartości docelowej, planowanej na rok z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie ponad siedmiokrotnie wyższym; Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza w relacji do wartości docelowej na rok z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik sześciokrotnie wyższy; Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych w relacji do wartości docelowej planowanej na rok z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 127,57% ; Liczba osób zabezpieczonych przed innymi zagrożeniami w relacji do wartości docelowej planowanej na rok z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik ponad dwukrotnie wyższy. Brak realizacji następującego wskaźnika Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez nowo utworzone wysypisko (0%) wynika z tego, iż projekty realizowane w ramach RPO muszą być zgodne z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata , który obecnie nie przewiduje tworzenia nowych wysypisk. Realokacja środków finansowych między działaniami nie jest planowana. Dane dotyczące wartości zrealizowanych wskaźników produktu i rezultatu z wniosków o płatność oraz wynikających z podpisanych umów, znajdują się w zał. I, IV oraz zał. XI niniejszego sprawozdania. Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn, crossfinancing, Strategię Lizbońską, planowana zmiana środków alokacji oraz zalecenia i rekomendacje KE i IZ RPOWP w kontekście dalszej realizacji Programu, wyniki badań ewaluacyjnych, a także sposób wykorzystania rekomendacji i analiza wskaźników programowych, znajdują się odpowiednio w pkt.: 2.2.1; 2.6.2; ; ; Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Problemy zostały opisane w rozdziale 2.3. Strona180
182 3.6 Priorytet VI. Rozwój infrastruktury społecznej Osiągnięcia celów i analiza postępów Informacja dotycząca wartości wskaźników znajduje się w załączniku nr 4. W ramach Osi priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, beneficjenci złożyli od uruchomienia Programu 121 wniosków o dofinansowanie (zatwierdzonych do realizacji) na wartość dofinansowania ,76 EUR ( ,85 PLN) w okresie sprawozdawczym było 7 wniosków o dofinansowanie na wartość dofinansowania ,31 EUR ( ,05 PLN). Natomiast zawartych umów o dofinansowanie na koniec okresu sprawozdawczego było 120 na kwotę dofinansowania UE ,86 EUR ( ,82 PLN) z czego w okresie sprawozdawczym podpisano 7 umów na kwotę dofinansowania UE ,22 EUR ( ,65 PLN bez aneksów). Ponadto wartość zatwierdzonych wniosków o płatność wg dofinansowania UE od uruchomienia Programu wyniosła ,82 EUR ( ,17 PLN), z czego w okresie sprawozdawczym było to ,53 EUR ( ,24 PLN). W przypadku deklaracji zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą był to odpowiednio wkład publiczny ,16 EUR i w okresie sprawozdawczym ,02 EUR. Podpisane narastająco umowy (po uwzględnieniu aneksów) powodują, iż stopień realizacji zobowiązań UE na lata kształtuje się na poziomie 107,30 %. Dynamikę realizacji Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej przedstawia poniższy wykres. Wykres 38. Alokacja, zakontraktowanie, płatności i zatwierdzone deklaracje w ramach VI Osi Priorytetowej (w mln EUR). Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Strona181
183 Celem głównym Osi Priorytetowej VI jest podniesie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury społecznej. Najważniejsze cele szczegółowe Osi to wzmocnienie funkcji instytucji i placówek edukacyjnych oraz przygotowanie ich do pełnienia kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej, wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców, zwiększenie oddziaływania dziedzictwa kulturowego i wzmocnienie tożsamości kulturowej regionu, poprawa infrastruktury medycznej, poprawa jakości usług z zakresu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług z zakresu opieki zdrowotnej. W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach VI Osi Priorytetowej zgodnie z założeniami nie przeprowadzono naboru wniosków. Szczegółowe informacje nt. wszystkich konkursów przedstawia poniższa tabela. Tabela 63. Zrealizowane nabory od uruchomienia programu w ramach Osi VI. Działanie/Poddziałanie Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej Rok Termin naboru Rodzaj konkursu: otwarty/zamknięty Alokacja w ramach konkursu (w EUR) Liczba złożonych wniosków* Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji 1 kwietnia maja zamknięty czerwca 10 lipca zamknięty grudnia lutego zamknięty marca maja zamknięty Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej 29 lutego kwietnia zamknięty czerwca 24 lipca zamknięty lipca września zamknięty Działanie 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego Działanie 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu lipca 15 zamknięty Strona182
184 kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego 2010 września czerwca 30 sierpnia 2010 *nie uwzględnia wniosków złożonych po terminie Źródło: opracowanie własne. zamknięty Rozkład Projektów Tabela 64. Podmioty aplikujące w ramach VI Osi priorytetowej wg formy prawnej. Forma prawna gminna samorządowa jednostka organizacyjna Liczba podmiotów % 1 0,83% Kościół Katolicki 5 4,17% mikroprzedsiębiorstwo 2 1,67% państwowa jednostka organizacyjna powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna publiczny zakład opieki zdrowotnej 2 1,67% 1 0,83% 41 34,17 duże przedsiębiorstwo 1 0,83% stowarzyszenie 1 0,83% szkoła lub placówka oświatowa 1 0,83% uczelnia wyższa 4 3,33% wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna 3 2,50% gmina 49 40,83% powiat 9 7,50% Razem % Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach (wartość aktualna w EUR i PLN) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 % 2,03% 7,66% 0,29% 1,73% 0,34% 51,06 2,88 1,96% 0,87% 8,58% 1,50% 16,65% 4,44% 100% Strona183
185 Tabela 65. Struktura zawartych umów w ramach VI Osi Priorytetowej wg działu gospodarki. Dział gospodarki Liczba projektów edukacja 59 działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego inne niewyszczegól nione usługi administracja publiczna Razem Wartość ogółem w EUR i PLN , , , , , , , , , , , ,79 Wydatki kwalifikowalne w EUR i PLN , , , , , , , , , , , ,98 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Dofinansowanie w EUR i PLN , , , , , , , , , , ,45 w tym UE w EUR i PLN , , , , , , , , , , ,82 Tabela 66. Liczba i wartość projektów w ramach VI Osi Priorytetowej z uwzględnieniem obszaru realizacji. Obszar realizacji Liczba projektó w 01 Obszar miejski Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 29 Wartość ogółem w EUR i PLN , , , ,42 Wydatki kwalifikowalne w EUR i PLN , , , ,61 Dofinansowanie w EUR i PLN , , , , , , ,07 Razem , , ,45 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. w tym UE w EUR i PLN , , , , , ,82 Przykładowa realizacja projektu z VI Osi Priorytetowej Tytuł projektu: Nazwa beneficjenta: Temat priorytetu: Oś priorytetowa: Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowe w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym Muzeum Okręgowe w Suwałkach Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 6. Rozwój Infrastruktury Społecznej Strona184
186 Działanie: Poddziałanie: --- Całkowita projektu: Wartość dofinansowania: 6.3 Infrastruktura z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego wartość ,86 EUR ( ,43 PLN) Data podpisania umowy: ,07 EUR ( ,61 PLN) Przedmiotem projektu jest kompleksowy remont (wraz z częściową przebudową) zabytkowego budynku dawnej Resursy Obywatelskiej siedziby Muzeum Okręgowego w Suwałkach. W zakres przedsięwzięcia wchodzi także zagospodarowanie terenu przyległego oraz doposażenie Muzeum w wysokiej klasy sprzęt komputerowy i audio-wizualny. Inwestycja polegająca na zapewnieniu odpowiedniej jakości infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego pozwoli na lepsze wykorzystanie bogactwa historycznego i zróżnicowania kulturowego regionu w kształtowaniu jego dalszego rozwoju. Realizacja projektu, według przyjętych założeń, przyczyni się do zapewnienia prawidłowego przechowywania i atrakcyjnego eksponowania zbiorów zgromadzonych w muzeum. Podwyższenie standardu funkcjonowania obiektu znajdzie pozytywne przełożenie na jakość i dostępność usług w sferze kultury. Dzięki tym zmianom Muzeum Okręgowe w Suwałkach stanie się jednym z dwóch obiektów infrastruktury kulturalnej w regionie, obok Muzeum Ikon w Supraślu, z bogatą historią i zbiorem muzealnym, lecz jednocześnie wykorzystujących nowoczesną i atrakcyjną formę krzewienia kultury. Pozwoli to na rozszerzenie skali oddziaływania obiektu i zwiększenie liczby bezpośrednich beneficjentów oferty kulturalnej o około 30%. VI Oś Priorytetowa Rozwój infrastruktury społecznej wdrażana jest przez trzy działania: Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej oraz Działanie 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego. Strona185
187 W ramach VI Osi Priorytetowej realizowane są zarówno projekty konkursowe jak również projekty z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego w ramach VI Osi Priorytetowej realizowanych jest 120 umów na łączną wartość ,61 EUR ( ,79 PLN), wartość dofinansowania ,07 EUR ( ,45 PLN), wartość środków z EFRR wynoszącą ,86 EUR ( ,82 PLN). Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji W ramach Działania 6.1 w okresie sprawozdawczym nie była podpisana żadna umowa o dofinansowanie projektu. Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej W dniu 10 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął Uchwałę Nr 204/2924/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Z listy rezerwowej na podstawową Działania 6.2 przesunięte zostały cztery projekty: 1) projekt Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach pn. Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach, 2) projekt Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy pn. Przebudowa i doposażenie oddziału rehabilitacji neurologicznej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy, 3) projekt Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach pn. Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach w celu podniesienia standardu świadczonych usług, 4) projekt Szpitala Ogólnego w Grajewie pn. Podniesienie poziomu świadczeń usług medycznych Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę i zakup sprzętu i aparatury medycznej. Na posiedzeniu w dniu 27 maja 2014 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął Uchwałę Nr 237/3368/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Zmiany na liście projektów kluczowych dotyczyły przesunięcia z listy rezerwowej na podstawową IWIPK - Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej: 1) projektu Szpitala Powiatowego w Zambrowie pn. Budowa bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Powiatowego w Zambrowie, 2) projektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach pn. Utworzenie Oddziału Intensywnej Terapii w Szpitalu Powiatowym SP ZOZ w Siemiatyczach". Strona186
188 Dodatkowo na posiedzeniu Zarządu Województwa Podlaskiego w dniu 22 lipca 2014 r. podjęto decyzję o aktualizacji listy projektów kluczowych. W ramach Działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej z listy rezerwowej na podstawową IWIPK przesunięto projekt Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach pn. Utworzenie Regionalnego Centrum Leczenia Bólu poprzez budowę budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach. Wszystkie wyżej wymienione projekty przesunięte z listy rezerwowej IWIPK na listę podstawową zostały złożone w okresie sprawozdawczym, przeszły pozytywnie etap oceny formalnej oraz etap oceny merytorycznej i zostały wybrane do dofinansowania. W okresie sprawozdawczym podpisano 7 umów o dofinansowanie projektów wykazanych w IWIPK na łączną wartość ,81 EUR ( ,21 PLN), wartość dofinansowania ,90 EUR ( ,77 PLN), wartość środków z EFRR wynoszącą ,22 EUR ( ,65 PLN). Instytucja Zarządzająca nie planuje ogłaszania konkursów ani przesuwania kolejnych projektów znajdujących się na liście rezerwowej IWIPK na listę podstawową. Stan realizacji inwestycji w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, przedstawia się następująco: 1. Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o., WND-RPPD /14 pn. Budowa bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Powiatowego w Zambrowie Projekt w trakcie realizacji. W zakres projektu wchodzi: rozbudowa istniejącego budynku Pawilonu Głównego Szpitala w Zambrowie w celu przeniesienia bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, izby przyjęć oraz oddziału chirurgii. 2. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej Curie w Białymstoku, WND-RPPD /12 pn. Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług Projekt jest w trakcie realizacji. Zgodnie z ostatnim wnioskiem o płatność realizacja projektu wygląda następująco: - wydatki kwalifikowalne są na poziomie 38,77% ,67 EUR ( ,78 PLN), - wydatki całkowite są na poziomie 43,42% ,96 EUR ( ,45PLN. W projekcie zaszły następujące zmiany dotyczące: 1) terminu rzeczowego zakończenia realizacji projektu na 30 kwietnia r.; Strona187
189 2) terminu finansowego zakończenia realizacji projektu z 22 grudnia 2014 r. na 30 maja r.; W ramach projektu podpisano następujące umowy: 1) umowa o roboty budowlane nr 29 ZP/11/14 na wykonanie robót budowlanych w ramach dokończenia realizacji robót budowlanych wielobranżowych związanych z adaptacją zespołu budynków położonych w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 i Warszawskiej 15, na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej Curie I etap Zadanie 1 Budynek Nr 13 z parkingiem podziemnym i zagospodarowaniem ternu, 2) umowa o roboty budowlane nr 30 ZP/11/14 na wykonanie robót budowlanych w ramach dokończenia realizacji robót budowlanych wielobranżowych związanych z adaptacją zespołu budynków położonych w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 i Warszawskiej 15, na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej Curie I etap Zadanie 2 Budynek Nr 14 i 15, 3) umowa o roboty budowlane nr 54 ZP/11/14 na wykonanie robót budowlanych w ramach dokończenia realizacji robót budowlanych wielobranżowych związanych z adaptacją zespołu budynków położonych w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 i Warszawskiej 15, na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej Curie I etap Zadanie 3 Automatyka i monitoring techniczny. 3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach, WND-RPPD /14 pn. Utworzenie Regionalnego Centrum Leczenia Bólu poprzez rozbudowę budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach Projekt polega na stworzeniu w strukturach SP ZOZ w Mońkach Regionalnego Centrum Leczenia Bólu składającego się z: dwusalowego bloku operacyjnego, 30-łóżkowego oddziału szpitalnego chirurgii, centralnej izby przyjęć dla oddziałów chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, pracowni USG, poradni leczenia bólu oraz niezbędnych pomieszczeń technicznych. W projekcie przewidzianą również zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej. Przeprowadzono przetarg na roboty budowlane, które zostały rozpoczęte w IV kw r. Do tej pory beneficjent zrealizował 6,49% planowanych kosztów (roboty budowlane oraz koszty inwestora zastępczego). 4. Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie, WND-RPPD /14 pn. Podniesienie poziomu świadczeń usług medycznych Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę i zakup sprzętu i aparatury medycznej Projekt polega na rozbudowie z przebudową części budynku B o funkcji zabiegowodiagnostycznej oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny bloku operacyjnego i Oddziału Intensywnej Terapii Szpitala Ogólnego w Grajewie. Przeprowadzono 4 postępowania przetargowe: na wykonanie projektu przebudowy, roboty budowlane, dostawę aparatury medycznej oraz dostawę wyposażenia pomieszczeń szpitalnych zakończone podpisaniem w 2014 r. umów z wykonawcami. Do tej pory beneficjent zrealizował 70,49% planowanych kosztów (roboty budowlane wraz z instalacjami oraz wyposażenie i sprzęt medyczny). Strona188
190 5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, WND-RPPD /14 pn. Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach w celu podniesienia standardu świadczonych usług Trwa rzeczowa realizacja projektu (projekt został zrealizowany w 34,43%). Do 31 grudnia 2014 r. przedłożono i zatwierdzono 4 wnioski o płatność na łączną wartość wydatków kwalifikowalnych ,88 EUR ( ,33 PLN) w tym wartość dofinansowania wynosi ,07 EUR ( ,74 PLN). Nie osiągnięto jeszcze wskaźników. Działanie 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego W ramach Działania 6.3 w okresie sprawozdawczym nie była podpisana żadna umowa o dofinansowanie projektu. W ramach VI Osi priorytetowej najbardziej zaawansowana realizacja obserwowana jest w przypadku takich wskaźników jak: Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu edukacji w relacji do wartości docelowej planowanej na rok z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 110,91%; Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu ochrony zdrowia w relacji do wartości docelowej planowanej na rok z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 121,62%; Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury z zakresu edukacji w relacji do wartości docelowej planowanej na rok z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 110,53%; Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury opieki zdrowotnej w relacji do wartości docelowej planowanej na rok z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 208,33%; Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów w relacji do wartości docelowej planowanej na rok z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 110,48%; Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w relacji do wartości docelowej planowanej na rok z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie ponad dwukrotnie wyższym od zakładanego; Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej w relacji do wartości docelowej planowanej na rok z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 10%. Realokacja środków finansowych między działaniami nie jest planowana. Strona189
191 Dane dotyczące wartości zrealizowanych wskaźników produktu i rezultatu z wniosków o płatność oraz wynikających z podpisanych umów, znajdują się w zał. I, IV oraz zał. XI niniejszego sprawozdania. Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn, crossfinancing, Strategię Lizbońską, planowana zmiana środków alokacji oraz zalecenia i rekomendacje KE i IZ RPOWP w kontekście dalszej realizacji Programu, wyniki badań ewaluacyjnych, a także sposób wykorzystania rekomendacji i analiza wskaźników programowych, znajdują się odpowiednio w pkt.: 2.2.1; 2.6.2; ; ; Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Problemy zostały opisane w rozdziale Priorytet VII. Pomoc Techniczna Osiągnięcie celów i analiza postępów Informacja dotycząca wartości wskaźników znajduje się w załączniku nr 4. W ramach Osi priorytetowej VII. Pomoc Techniczna od uruchomienia Programu funkcjonuje 12 zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie na wartość dofinansowania ,65 EUR ( ,30 PLN). W okresie sprawozdawczym nie było nowych wniosków. Natomiast liczba umów/decyzji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12, na kwotę dofinansowania UE ,80 EUR ( ,55 PLN). W okresie sprawozdawczym nie zawierano nowych umów/decyzji. Ponadto wartość zatwierdzonych wniosków o płatność wg dofinansowania UE od uruchomienia Programu wyniosła ,33 EUR ( ,77 PLN), z czego w okresie sprawozdawczym było to ,42 EUR ( ,37 PLN). W przypadku deklaracji zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą był to odpowiednio wkład publiczny ,70 EU i w okresie sprawozdawczym ,79 EUR. Dynamikę realizacji Osi Priorytetowej VII. Pomoc Techniczna przedstawia poniższy wykres. Strona190
192 Wykres 39. Alokacja, zakontraktowanie i płatności w ramach VII Osi Priorytetowej (w mln EUR). Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Dane dotyczące wartości zrealizowanych wskaźników produktu i rezultatu z wniosków o płatność oraz wynikających z podpisanych umów, znajdują się w zał. IV niniejszego sprawozdania. Analiza wskaźników została również opisana w pkt W ramach omawianej osi nie ma zastosowania cross-financing. Szczegółowe informacje dotyczące wdrażania znajdują się w pkt 6 sprawozdania oraz załączniku X Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi W realizacji Osi Priorytetowej VII. Pomoc Techniczna nie było znaczących problemów. 4. PROGRAMY EFS: SPÓJNOŚĆ I KONCENTRACJA Nie dotyczy. Strona191
193 5. PROGRAMY EFRR/FS: DUŻE PROJEKTY W ramach RPOWP wdrażana była jedna inwestycja spełniająca definicję projektu dużego w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Jest to realizowany z IWIPK Stadion piłkarski w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym. Nieterminowa realizacja prac spowodowała zerwanie umowy z pierwszym wykonawcą prac budowlanych i konieczność przeprowadzenia ponownie procedury przetargowej na wykonawcę robót. W wyniku ponownego postępowania przetargowego w dniu r. podpisano umowę pomiędzy Miastem Białystok - Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Białymstoku, a konsorcjum firm: Hydrobudowa Polska S.A., PBG S.A., OBRASCON HURATE LAIN S.A. na dokończenie robót budowlanych dotyczących stadionu. Dnia r. nastąpiła zmiana lidera konsorcjum z uwagi na upadłość Hydrobudowy (liderem konsorcjum została firma OBRASCON HURATE LAIN S.A.). W oparciu o nowo zawartą umowę w czerwcu 2012 r. Beneficjent złożył do IZ RPOWP prośbę o aneksowanie umowy o dofinansowanie w/w projektu polegającą na zmianie wartości oraz terminów realizacji przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z podpisanym w dniu r. aneksem do umowy o dofinansowanie projektu zakres prac nie uległ zmianie. Natomiast zmianie uległ koszt całkowity projektu z ,04 EUR ( ,76 PLN) na ,80 EUR ( ,04 PLN) oraz struktura dofinansowania projektu: 1) dofinansowanie z EFRR: ,60 EUR ( ,10 PLN) dotychczas wypłacone dofinansowanie, 2) dotacja celowa: ,37 EUR ( ,90 PLN) dofinansowanie w 2012 roku i kolejnych latach. Suma dofinansowania z obu źródeł to ,97 EUR ( PLN). Następnie aneksem nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu z dnia r. nastąpiła zmiana beneficjenta projektu z Miasta Białystok/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku na spółkę Stadion Miejski Sp. z o.o. ze 100% udziałem gminy. Zadaniem spółki jest nadzorowanie budowy, utrzymanie i obsługa stadionu miejskiego. Jednocześnie wydłużono termin realizacji inwestycji do r. (uzasadniony upadłością dwu członków konsorcjum budującego stadion, na co lider nie miał wpływu i czego nie mógł przewidzieć). Wzrost wartości projektu spowodował zmianę kwalifikacji projektu z małego na duży zgodnie z art. 39 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Projekt został wysłany do KE. Dnia 6 grudnia 2013 roku IZ RPOWP przekazała do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Formularz dla celów prenotyfikacji pomocy udzielonej w związku z realizacją przedmiotowego projektu z prośbą o wydanie opinii w zakresie planowanej pomocy publicznej i zgodności ze wspólnym rynkiem. Dnia 13 lutego 2014 r. UOKiK przekazał do Przedstawicielstwa RP przy UE formularz prenotyfikacyjny. Strona192
194 Jednocześnie dnia 27 marca 2014 r. przekazano wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego wraz z wymaganymi załącznikami do oceny Komisji Europejskiej za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych (system SFC2007). Dnia r. Komisja Europejska (DG REGIO) odrzuciła wniosek o potwierdzenie wkładu wspólnotowego uzależniając możliwość ponownego wszczęcia procedury po decyzji Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji. 25 czerwca 2014 roku właściwe służby Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji dokonały wstępnej oceny projektu. Przedstawicielka DG COMP przesłała tzw. nieformalną ocenę wstępną dotyczącą zgłoszenia, zaznaczając jednocześnie że ( )stanowisko nie jest ostatecznym stanowiskiem Komisji, lecz stanowi jedynie wstępną opinię opartą na informacjach dostępnych na obecnym etapie( ). Dnia 18 sierpnia 2014 r. Miasto Białystok przekazało drogą elektroniczną odpowiedzi na pytania i wątpliwości KE z dnia r. Dnia 11 września 2014 r. Prezydent Miasta Białegostoku przedłożył Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o dokonanie notyfikacji pomocy publicznej Komisji Europejskiej roku UOKiK przekazał do KE wniosek o dokonanie notyfikacji pomocy publicznej Komisji Europejskiej. Dnia r. za pośrednictwem UOKiK, Komisja Europejska (DG COMP) przesłała pytania i wątpliwości dotyczące projektu i związane z procesem notyfikacyjnym. W dniu r. Beneficjent przedstawił odpowiedzi i wyjaśnienia. Postęp rzeczowy przedmiotowej inwestycji: Dnia 19 sierpnia 2014 r. zostały zakończone roboty budowlane związane z II etapem realizacji inwestycji. Obecnie trwają czynności odbioru prac. Według złożonego w dniu r. wniosku beneficjenta o płatność stan realizacji kosztów wynosi 91,08%. Faktura końcowa za roboty budowlane zostanie wystawiona i opłacona po zakończeniu wszystkich czynności związanych z odbiorem inwestycji. W ramach w/w projektu przekazano łączną kwotę dofinansowania o wartości ,87 EUR ( ,88 PLN), w tym: - dofinansowanie z EFRR w kwocie ,88 EUR ( ,41 PLN), - dofinansowanie z dotacji celowej w kwocie ,99 EUR ( ,47 PLN). Transze przekazanego dofinansowania w ramach poszczególnych wniosków o płatność przedstawia poniższa tabela: Tabela 67. Wartość przekazanego dofinansowania w poszczególnych wnioskach. Lp. Numer wniosku o płatność Wartość przekazanego dofinansowania Dofinansowanie (w EUR i PLN) 1. WNP-RPPD / , ,37 EFRR 2. WNP-RPPD / , ,70 EFRR 3. WNP-RPPD / rozliczenie zaliczki EFRR 4. WNP-RPPD / , ,29 EFRR 5. WNP-RPPD / , ,76 EFRR Strona193
195 6. WNP-RPPD / , ,27 EFRR 7. WNP-RPPD / , ,02 EFRR 8. WNP-RPPD / wniosek sprawozdawczy 9. WNP-RPPD / wniosek sprawozdawczy 10. WNP-RPPD / , ,14 Dotacja celowa 11. WNP-RPPD / , ,42 Dotacja celowa 12. WNP-RPPD / rozliczenie zaliczki Dotacja celowa 13. WNP-RPPD / WNP-RPPD / wniosek sprawozdawczy 15. WNP-RPPD / , ,88 Dotacja celowa 16. WNP-RPPD / , ,06 Dotacja celowa 17. WNP-RPPD / WNP-RPPD / , ,34 Dotacja celowa 19. WNP-RPPD / , ,63 Dotacja celowa 20. WNP-RPPD / WNP-RPPD /10-21 Źródło: opracowanie własne. Zmiany w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych opisane są w pkt sprawozdania. 6. POMOC TECHNICZNA Głównym celem Osi Priorytetowej VII. Pomoc Techniczna jest osiągnięcie sprawnego sytemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli RPOWP. Oś ukierunkowana jest na wzmocnienie potencjału administracyjnego oraz podnoszenie kwalifikacji personelu zaangażowanego w obsługę RPOWP, a także na rozpowszechnianie informacji o Programie oraz jego promocję. VII Oś Priorytetowa realizowana jest w oparciu o Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej opracowywane przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata , która jest wyłącznym beneficjentem działań w ramach Osi priorytetowej VII Pomoc Techniczna RPOWP. Roczny Plan Działań stanowi jednocześnie wniosek o dofinansowanie działań w ramach RPOWP i zawiera szczegółowy opis planowanych działań i wydatków, jakie Instytucja Zarządzająca Programem poniesie w związku z jego realizacją. Rozliczanie finansowe Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej odbywa się zgodnie z zapisami decyzji o dofinansowanie. Decyzje o dofinansowanie wydaje, zgodnie z zasadami prowadzenia polityki rozwoju, Zarząd Województwa Podlaskiego. Strona194
196 VII Oś Priorytetowa realizowana jest z podziałem na dwa działania: Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne. Wartość udziału komponentu PT (w części dofinansowania UE) w całym RPOWP w 2014 r. wynosiła EUR, co daje 3,39% udziału w alokacji (uchwałą Nr 208/2961/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zmniejszył kwotę do poziomu EUR). Wartość procentowa kwoty wydanej w ramach pomocy technicznej w stosunku do alokacji wyniosła 68,46%. Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Działanie 7.1 Rok oraz Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Działanie 7.2 Rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata , zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 128/1838/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. Następnie zostały zmienione przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 195/2806/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. i Uchwałą Nr 246/3566/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. Dodatkowo Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 7/40/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. wprowadził zmiany w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej Działanie 7.1 Rok r. Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Działanie 7.1 Rok oraz Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Działanie 7.2 Rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata , przewidują łączny budżet w wysokości: wartość ogółem ,62 EUR ( PLN), w tym dofinansowanie UE ,62 EUR ( PLN), które stanowi 100% dofinansowania ogółem. Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Działanie 7.1 Rok przewiduje budżet w wysokości: wartość ogółem ,75 EUR ( PLN), w tym dofinansowanie UE ,75 EUR ( PLN). W I półroczu 2014 roku w ramach Planu Kosztów poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zajmujących się zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata , w tym wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na łączną kwotę ,38 EUR ( ,63 PLN). W ramach w/w Planu poniesiono także wydatki na bieżące utrzymanie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację RPOWP (sprzątanie, energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, internetowe itp.) na wartość ,87 EUR ( ,84 PLN). Ponadto, w Planie Kosztów Instytucji poniesiono wydatki związane z wynajmem i eksploatacją samochodów służbowych 9 993,60 EUR (kwota ,26 PLN), konserwacją sprzętu biurowego 430,69 EUR (kwota 1 800,19 PLN), opłatami sądowymi dotyczącymi odzyskiwania kwot od beneficjentów oraz wymianą korespondencji służbowej 9 336,77 EUR (kwota ,85 PLN), a także delegacjami służbowymi pracowników 1 204,17 EUR (kwota 5 033,19 PLN). W przypadku Planu Zakupów A) Zakupy wyposażenia, poniesiono wydatki związane z zakupem artykułów biurowych 4 820,96 EUR (kwota ,63 PLN), materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych 6 793,88 EUR (kwota ,06 PLN), prasy i publikacji 474,34 EUR (kwota 1 982,63 PLN), oprogramowania komputerowego i licencji Strona195
197 8 709,18 EUR (kwota ,61 PLN) oraz drobnego sprzętu komputerowego i biurowego 7 959,76 (kwota ,19 PLN). W ramach Planu Zakupów B) Zakupy inwestycyjne zakupiono także sprzęt komputerowy i biurowy na łączną kwotę ,14 EUR ( ,12 PLN). W ramach Planu Szkoleń poniesiono wydatki na zorganizowanie szkoleń dla pracowników zaangażowanych w realizację RPOWP, w tym wydatki na kurs języka obcego 478,49 EUR (2 00 PLN) oraz szkolenia indywidualne oraz związane z nimi koszty delegacji 5 746,33 EUR (kwota ,52 PLN). W ramach tego planu poniesiono wydatki w związku z udziałem pracowników w wizytach studyjnych 1 508,68 EUR (6 306,00 PLN). Wydatki w ramach I półrocza 2014 r. dotyczyły także przeprowadzenia badania pn. Ewaluacja ex-ante regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata na kwotę ,89 EUR ( ,28 PLN). W przypadku Planu Kosztów Wdrażania w danym okresie poniesiono wydatki na świadczenie usług specjalistycznych na kwotę ,10 EUR (44 686,66 PLN). W ramach niniejszego Planu poniesiono wydatki związane z kontrolą projektów realizowanych w ramach RPOWP na wartość 366,05 EUR (1 53 PLN) oraz wydatki na organizację i obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów, w tym na umowy z ekspertami oceniającymi projekty w ramach RPOWP na kwotę 7 611,97 EUR (31 816,50 PLN), a także wydatki dotyczące przygotowania przyszłej perspektywy finansowej na kwotę ,51 EUR (95 539,83 PLN). Ogółem w ramach wszystkich Planów składających się na realizację Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Działanie 7.1 w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę ,75 EUR ( ,99 PLN). W II półroczu 2014 roku w ramach Planu Kosztów poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zajmujących się zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata , w tym wynagrodzenie zasadnicze, regulaminowe nagrody oraz nadgodziny na łączną kwotę ,17 EUR ( ,62 PLN). W ramach w/w Planu poniesiono także wydatki na bieżące utrzymanie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację RPOWP (sprzątanie, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, przegląd klimatyzacji i konserwację wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp.) na wartość ,56 EUR ( ,45 PLN). Ponadto w Planie Kosztów Instytucji poniesiono wydatki związane z wynajmem i eksploatacją samochodów służbowych 8 327,20 EUR (kwota ,01 PLN), konserwacją sprzętu biurowego 998,81 EUR (kwota 4 174,82 PLN), wymianą korespondencji służbowej 6 365,41 EUR (kwota ,15 PLN), a także delegacjami służbowymi pracowników 1 403,78 EUR (kwota 5 867,52 PLN). W przypadku Planu Zakupów A) Zakupy wyposażenia, poniesiono wydatki związane z zakupem artykułów biurowych 5 238,56 EUR (kwota ,13 PLN), materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych 7 692,68 EUR (kwota ,85 PLN), mebli biurowych ,49 EUR (kwota ,12), prasy i publikacji 705,54 EUR (kwota 2 949,00 PLN), oprogramowania komputerowego i licencji 1 933,14 EUR (kwota 8 080,13 PLN) oraz drobnego sprzętu komputerowego i biurowego 2 394,35 (kwota ,91 PLN). Strona196
198 W ramach Planu Zakupów B) Zakupy inwestycyjne zakupiono także sprzęt komputerowy oraz sprzęt biurowy na łączną kwotę ,74 EUR ( ,81 PLN). Ponadto w ramach zakupów inwestycyjnych przygotowano część aplikacji Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA2014) na kwotę 2 631,70 EUR (11 00 PLN). W ramach Planu Zakupów C) Inwestycje wydatkowano środki na przebudowę holu głównego parteru budynku A na potrzeby zarządzania i wdrażania RPOWP na wartość 9 523,17 EUR (39 804,93 PLN). W ramach Planu Szkoleń poniesiono wydatki na zorganizowanie szkoleń dla pracowników zaangażowanych w realizację RPOWP, w tym wydatki na kursy języków obcych ,22 EUR (48 938,00 PLN), studia podyplomowe 3 347,05 EUR (kwota PLN) szkolenia indywidualne oraz związane z nimi koszty delegacji 8 723,82 EUR (kwota ,82 PLN), a także wydatki na organizację szkoleń zbiorowych ,76 EUR (kwota ,80 PLN). W ramach tego planu poniesiono wydatki w związku z udziałem pracowników w wizytach studyjnych 1 654,08 EUR (6 913,74 PLN). Wydatki w ramach II półrocza 2014 r. dotyczyły także przeprowadzenia ewaluacji pn. Ocena działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata na potrzeby sprawozdania końcowego oraz perspektywy finansowej " oraz przygotowano raport metodologiczny na potrzeby badania pn. Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu na łączną wartość ,19 EUR (96 178,00 PLN). W przypadku Planu Kosztów Wdrażania w danym okresie poniesiono wydatki na świadczenie usług specjalistycznych na kwotę ,77 EUR (56 923,74 PLN). W ramach niniejszego Planu poniesiono wydatki związane z kontrolą projektów realizowanych w ramach RPOWP na wartość 685,44 EUR (2 865,00 PLN) oraz wydatki na organizację i obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów na kwotę 478,49 EUR (2 00 PLN), a także wydatki dotyczące spotkania podsumowującego wdrażanie RPOWP w 2014 r. na łączną wartość 634,00 EUR (2 65 PLN), a także wydatki dotyczące przygotowania przyszłej perspektywy finansowej na kwotę ,00 EUR ( ,12 PLN). Ponadto wydatki dotyczyły również wypłacenia środków finansowych przyznanych w ramach dotacji celowej zgodnie z Umową Nr DRR/RPD.7.1/7/2014 z dnia r. na dofinansowanie projektu pn. Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej Nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki na rzecz Urzędu Miasta Suwałki w kwocie ,34 EUR (74 230,50 PLN). Ogółem w ramach wszystkich Planów składających się na realizację Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Działanie 7.1 w II półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę ,46 EUR ( ,17 PLN). Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Działanie 7.2 Rok przewiduje budżet w wysokości: wartość ogółem ,87 EUR ( PLN), w tym dofinansowanie UE ,87 ( PLN). W ramach Planu Działań Informacyjno Promocyjnych w I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki związane z realizacją akcji informacyjno promocyjnych ,41 EUR (kwota ,86 PLN), organizacją konferencji, spotkań, szkoleń warsztatów i wizyt studyjnych 7 740,95 EUR (kwota ,64 PLN). W ramach w/w planu poniesiono wydatki na zakup Strona197
199 materiałów informacyjnych i promocyjnych ,50 EUR (kwota ,31 PLN) oraz poniesiono wydatki związane z promocją przyszłej perspektywy finansowej na kwotę 9 530,18 EUR (39 834,25 PLN). Ogółem w I półroczu 2014 r. w ramach Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych składającego się na realizację Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Działanie 7.2 wydatkowano kwotę ,05 EUR ( ,06 PLN). W ramach Planu Działań Informacyjno Promocyjnych w II półroczu 2014 r. poniesiono wydatki związane z realizacją akcji informacyjno promocyjnych ,31 EUR (kwota ,65 PLN), organizacją konferencji, spotkań, szkoleń warsztatów i wizyt studyjnych 2 881,06 EUR (kwota ,27 PLN). W ramach w/w Planu poniesiono wydatki na utrzymanie domeny internetowej na potrzeby promocji RPOWP na lata na kwotę 60,33 EUR (252,15 PLN) oraz poniesiono wydatki dotyczące promocji przyszłej perspektywy finansowej na kwotę 5 959,26 EUR (24 908,50 PLN). Ogółem w II półroczu 2014 r. w ramach Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych składającego się na realizację Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Działanie 7.2 wydatkowano kwotę ,95 ( ,57 PLN). W ramach realizacji Pomocy Technicznej nie wystąpiły żadne problemy związane z wykorzystaniem środków przeznaczonych na pomoc techniczną. Ponadto środki jakie zostały przeznaczone na VII Oś Priorytetową na chwilę obecną są wystarczające aby sprawnie zarządzać i wdrażać RPOWP. Do końca okresu sprawozdawczego realizowanych było 12 projektów objętych decyzjami na łączną wartość dofinansowania UE ,80 EUR ( ,55 PLN) dane narastające od początku realizacji Programu. Od początku realizacji Programu w ramach Pomocy Technicznej poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości ,34 EUR ( ,51 PLN), w tym dofinansowanie UE ,33 EUR ( ,77 PLN). Tabela 68. Liczba i wartość wszystkich projektów/planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/umowami o dofinansowanie). Lp. Typ projektu Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od uruchomienia programu 1. szkolenia 6 2. promocja i informacja 6 3. zatrudnienie 6 4. sprzęt komputerowy 6 Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od uruchomienia programu w EUR i PLN* , , , , , , , ,31 Strona198
200 5. wyposażenie/remont/wynajem powierzchni biurowych 6. ekspertyzy/doradztwo 6 7. ewaluacje 6 8. kontrola/audyt 6 9. organizacja procesu wyboru projektów organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów 11. inne razem 12 * dane finansowe dotyczą decyzji o dofinansowaniu aktualnych na dzień r , , , , , , , , , , , , , ,55 7. INFORMACJA I PROMOCJA Informacja znajduje się w załączniku nr X do Sprawozdania. Strona199
201 Załącznik I Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok Ogółem % Wskaźniki produktu Realizacja 1.Liczba nowoutworzonych miejsc pracy netto* szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja ,92 OŚ I Realizacja 29,91 41,02 41,02 63,33 68,35 68,35 97,64 P Powierzchnia udostępnionych terenów inwestycyjnych ha Wartość docelowa ,98 69,90 114,07 95,01 113,91 114,07 Szacowana realizacja 114,07 162,96 OŚ II 1,00 38,00 56,00 63,00 68,00 73,00 Realizacja 73,00 93,59 3.Liczba projektów z zakresu infrastruktury transportowej, w tym: szt. 75,00 78,00 Wartość docelowa 78,00 Szacowana realizacja 1,00 68,00 69,00 77,00 82,00 85,00 85,00 85,00 108,97 37,00 52,00 58,00 63,00 67,00 Realizacja 67,00 93,06 - transportu drogowego szt. Wartość docelowa 69,00 72,00 72,00 63,00 64,00 71,00 76,00 79,00 79,00 Szacowana realizacja 79,00 109,72 Realizacja 1,00 1, budowy/modernizacji lotnisk szt. Wartość docelowa 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Szacowana realizacja 1, ,00 4,00 4,00 Realizacja 4, transportu publicznego szt. Wartość docelowa 4,00 4,00 4,00 Szacowana realizacja 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4, ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Realizacja 1, transportu kolejowego szt. Wartość docelowa 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Szacowana realizacja 1,00 10 OŚ III Realizacja 6 246,00 273,00 311,00 892, , ,00 68,90 4.Liczba miejsc noclegowych w obiektach turystycznych wygenerowanych w ramach realizacji programu szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja 335, , , OŚ IV P , P , P , P Liczba uruchomionych usług on-line szt. Realizacja 4,00 4,00 5 Wartość docelowa 8 8 Szacowana realizacja ,00 Wskaźniki rezultatu OŚ I, II, III, IV, V, VI 6.Utworzone miejsca pracy (szt) brutto w R.100, R.101 szt. wyniku realizacji programu, w tym:** - dla kobiet szt. - dla mężczyzn szt. - na obszarach wiejskich szt. 7.Koszt utworzenia jednego miejsca pracy euro 8.Zmiana poziomu PKB w wyniku % oddziaływania programu 78,63 706, , , , ,02 Realizacja 3 333,02 75, , Wartość docelowa , , ,33 917, , ,33 Szacowana realizacja 4 785,33 108,76 Realizacja 1 239,90 36,63 234,13 804, , , Wartość docelowa ,75 431,50 775,50 938,36 938,36 938,36 Szacowana realizacja 938,36 42,00 472,00 809, , , ,00 Realizacja 2 093,12 Wartość docelowa , ,00 841,50 319, , , ,00 Szacowana realizacja 1 596,00 Realizacja 916, Wartość docelowa 1 10 Szacowana realizacja Realizacja 993, , , , Wartość docelowa , , , , , , ,73 Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa 2,88 2,88 2,88 0,90 2,00 1,80 1,70 2,00 2,70 2,50 Szacowana realizacja 2,50 93,75 OŚ I 9.Wartość nowych inwestycji zagranicznych wykreowanych dzięki wsparciu w ramach programu* mln euro Realizacja 7,60 7,60 Wartość docelowa 7,60 4,50 6,70 7,70 5,70 7,80 10,60 7,90 10,60 Szacowana realizacja 139,47 Realizacja 10.Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu mln euro Wartość docelowa 137,00 155,00 155,00 Szacowana realizacja Realizacja 11.Liczba projektów realizowanych w oparciu o patent szt. Wartość docelowa 15, Szacowana realizacja 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1 Realizacja 1,19 1,35 1,35 111,23 111,23 202,24 12.Wartość eksportu podlaskich firm wspartych w ramach programu mln euro Wartość docelowa 4 55,00 55,00 Szacowana realizacja 8,57 111,34 127,73 127,73 766,64 766,64 766, ,89 OŚ II R , R Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych euro/rok Realizacja , , , , , , ,85 118,96 Wartość docelowa Szacowana realizacja , , , , , , ,57 139,86 14.Poprawa rentowności w przewozach pasażerskich na trasach obsługiwanych przez wymienione jednostki taboru euro Realizacja Wartość docelowa kolejowego Szacowana realizacja OŚ III , ,00 Realizacja ,00 20,04 15.Liczba turystów odwiedzających region, Wartość docelowa osoby w tym: , , , , , , ,00 Szacowana realizacja 220,71 Realizacja 15, , , , Wartość docelowa zagranicznych osoby , , , , , , ,00 Szacowana realizacja 27,40 Dane dotyczące postępu rzeczowego będą udostępniane na podstawie wniosków o płatność składanych do IZ RPOWP przez beneficjentów. Sukcesywnie, w miarę realizacji poszczególnych projektów osiągnięte wskaźniki produktu i rezultatu będą umieszczane w kolejnych sprawozdaniach.informacja podana jest w odniesieniu do wskaźników produktu i rezultatu zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata oraz w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Ponadto brak wartości w części ze wspomnianych wskaźników związany jest również ze specyfiką danych. Będzie można je uzyskać po zakończeniu realizacji Programu, co pozwoli na zachowania właściwej wartości poznawczej. * Dane dotyczące stworzonytch miejsc pracy w podziale na płcie pochodzą z Ankiet trwałości - w roku objęte nimi były wszystkie projekty, dla których wniosek o płatność końcową został zatwierdzony przed 1 lipca 2014 r. W związku z tym całkowita wartość tego wskaźnika (zgodna z danymi z KSI (SIMIK 07-13)) nie stanowi sumy zatwudnionych kobiet i mężczyzn. * Wartości przedmiotowego wskaźnika ze względu na swój charakter oraz metodę szacowania (model Hermin) nie mogą być podawane w sposób narastajacy. Wartości wskaźnika nie są bezpośrednio addtywne, a określenie wartości finalnej dla roku docelowego będzie wymagało dodatkowych analiz. ** Dane dotyczące stworzonych miejsc pracy w podziale na płeć zostały określone na podstawie wniosków o płatność końcową (dane pochodzące z Oracla) zgodnie ze strukturą zatrudnienia wynikającą z informacji pochodzących z Ankiet trwałości złożonych za rok 2014 (tj. ankiet dotyczących projektów znajdujących się aktualnie w okresie trwałości). Rozwiązanie to pozwala na najbardziej aktualne przedstawienie informacji w zakresie zatrudnionych kobiet i mężczyzn. Postęp realizacji wskaźników nie zawsze był ujęty kumulatywnie z uwagi na niższe wartości podane w bieżącym okresie sprawozdawczym wynikające z aneksowania bądź rozwiązania umów.
202 Załącznik II. Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) w danym roku oraz narastająco Kwota środków (wspólnotowych i krajowych) przeznaczonych na realizację programu operacyjnego zgodnie z tabelami finansowymi danego programu Środki stanowiące podstawę wyliczania wkładu UE Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Wydatki publiczne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Procentowy poziom wykorzystania alokacji 1) Łączne płatności otrzymane od Komisji Kwota środków (wspólnotowych i krajowych) przeznaczonych na realizację programu operacyjnego zgodnie z tabelami finansowymi danego programu Środki stanowiące podstawę wyliczania wkładu UE Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Wydatki publiczne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Procentowy poziom wykorzystania alokacji 1) Łączne płatności otrzymane od Komisji 1,00 2,00 3,00 4,00 Okres sprawozdawczy - rok = 3/1 lub 4/1 6,00 7,00 8,00 9,00 1 Dane narastająco od uruchomienia programu 11=9/7 lub 10/7 12,00 Oś priorytetowa 1 Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie EFRR W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 2 Rozwój infrastruktury transportowej EFRR W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 3 Rozwój turystyki i kultury EFRR W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 4 Społeczeństwo informacyjne EFRR W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 5 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska EFRR W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 6 Rozwój infrastruktury społecznej EFRR W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR , , , ,93 11, , , , ,02 85, , , , , , ,93 11, , , , ,02 85, , , , ,66 14, , , , ,91 75, , , , ,66 14, , , , ,91 75, , , , ,03 27, , , , ,83 119, , , , ,03 27, , , , ,83 119, , , , ,90 12, , , , ,66 19, , , , ,90 12, , , , ,66 19, , , , ,87 14, , , , ,07 61, , , , , ,87 14, , , , ,07 61, , , , ,02 8, , , , ,16 95, , , , ,02 8, , , , ,16 95,98 - Oś priorytetowa 7 Pomoc techniczna EFRR , , , ,79 8, , , , ,70 66,18 - W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji , , , ,79 8, , , , ,70 66,18 - EFRR OGÓŁEM , , , ,20 15, , , , , ,35 80, ,38 Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR 3) , , Wydatki w rodzaju EFRR w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFS 2) , , ) W przypadku, gdy podstawę wyliczania wkładu UE stanowią wydatki ogółem (publiczne i prywatne) 5 =3/1 i 11 = 9/7; w przypadku, gdy wspomnianą podstawę stanowią jedynie wydatki publiczne 5 =4/1 i 11 = 10/7. Dane finansowe pochodzą z systemu SFC. 2) Pole to jest wypełniane, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany z EFRR lub ESF, w przypadku gdy skorzystano z mozliwości okreśłonej w art 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/ ) Wydatki odpowiadajace zakresom EFS poniesione w ramach cross-financingu zostały przenaczone przez Beneficjentów na szkolenia branżowe związane z infrastrukturą/środkami trwałymi będącymi przedmiotem realizowanych projektów.
203 Załącznik III. Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5 Kod* Kod * Kod * Kod * Kod * Wartość Klasyfikacja 1 Klasyfikacja 2 Klasyfikacja 3 Klasyfikacja 4 Klasyfikacja 5 (euro) Priorytetowy obszar tematyczny Forma finansowania Obszar realizacji Rodzaj działalności gospodarczej Lokalizacja ** 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci 01 Pomoc informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz bezzwrotna specjalistyczne ośrodki kompetencji 01 Obszar miejski 18 Edukacja NUTS 2 PL ,49 technologicznych 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami itd.) 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami itd.) 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 06 Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdrożenie i stosowanie/użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw) 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 02 Pomoc (pożyczka, dotacja na spłatę oprocentowania, gwarancje) 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 22 Inne niewyszczególnione usługi 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 06 Nieokreślony przemysł lub o niskiej i bardzo wytwórczy niskiej gęstości zaludnienia) 01 Obszar miejski 01 Obszar miejski 16 Obsługa nieruchomości, wynajem i prowadzenie działalności gospodarczej 22 Inne niewyszczególnione usługi NUTS 2 PL ,34 NUTS 2 PL ,89 NUTS 2 PL ,03 NUTS 2 PL ,10 01 Obszar miejski 06 Nieokreślony przemysł wytwórczy NUTS 2 PL ,46 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 06 Nieokreślony przemysł lub o niskiej i bardzo wytwórczy NUTS 2 PL ,78 niskiej gęstości zaludnienia) 01 Obszar miejski 13 Handel hurtowy i detaliczny NUTS 2 PL ,11 01 Obszar miejski 22 Inne niewyszczególnione NUTS 2 PL 34 usługi ,34 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 12 Budownictwo lub o niskiej i bardzo NUTS 2 PL ,94 niskiej gęstości zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 17Administracja publiczna lub o niskiej i bardzo NUTS 2 PL ,09 niskiej gęstości zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 22 Inne niewyszczególnione NUTS 2 PL 34 lub o niskiej i bardzo usługi ,33 niskiej gęstości zaludnienia) 01 Obszar miejski 01 Obszar miejski 01 Obszar miejski 01 Obszar miejski 22 Inne niewyszczególnione usługi NUTS 2 PL ,12 20 Opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, NUTS 2 PL ,13 społeczne i indywidualne 03 Produkcja produktów żywnościowych i napojów 04 Wytwarzanie tekstyliów i wyrobów włókienniczych NUTS 2 PL ,08 NUTS 2 PL ,79 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 04 Wytwarzanie tekstyliów i NUTS 2 PL ,81 lub o niskiej i bardzo wyrobów włókienniczych niskiej gęstości zaludnienia) 01 Obszar miejski 05 Wytwarzanie urządzeń transportowych NUTS 2 PL ,97
204 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 05 Wytwarzanie urządzeń lub o niskiej i bardzo transportowych niskiej gęstości zaludnienia) NUTS 2 PL ,51 01 Obszar miejski 10 Poczta i telekomunikacja NUTS 2 PL ,59 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 11 Transport lub o niskiej i bardzo NUTS 2 PL ,48 niskiej gęstości zaludnienia) 01 Obszar miejski 12 Budownictwo NUTS 2 PL ,50 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 12 Budownictwo lub o niskiej i bardzo NUTS 2 PL ,34 niskiej gęstości zaludnienia) 01 Obszar miejski 01 Obszar miejski 01 Obszar miejski 01 Obszar miejski 13 Handel hurtowy i detaliczny 19 Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego 22 Inne niewyszczególnione usługi 06 Nieokreślony przemysł wytwórczy 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 06 Nieokreślony przemysł lub o niskiej i bardzo wytwórczy niskiej gęstości zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 13 Handel hurtowy i lub o niskiej i bardzo detaliczny niskiej gęstości zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 22 Inne niewyszczególnione lub o niskiej i bardzo usługi niskiej gęstości zaludnienia) 03 Produkcja produktów 01 Obszar miejski żywnościowych i napojów 04 Wytwarzanie tekstyliów i 01 Obszar miejski wyrobów włókienniczych 05 Wytwarzanie urządzeń 01 Obszar miejski transportowych 06 Nieokreślony przemysł 01 Obszar miejski wytwórczy NUTS 2 PL ,95 NUTS 2 PL ,56 NUTS 2 PL ,18 NUTS 2 PL ,44 NUTS 2 PL ,05 NUTS 2 PL ,54 NUTS 2 PL ,73 NUTS 2 PL ,46 NUTS 2 PL ,76 NUTS 2 PL ,63 NUTS 2 PL ,36 01 Obszar miejski 10 Poczta i telekomunikacja NUTS 2 PL ,50 01 Obszar miejski 12 Budownictwo NUTS 2 PL ,50 01 Obszar miejski 13 Handel hurtowy i detaliczny NUTS 2 PL ,13 01 Obszar miejski 14 Hotele i restauracje NUTS 2 PL ,05 01 Obszar miejski 18 Edukacja NUTS 2 PL ,97 01 Obszar miejski 19 Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego NUTS 2 PL ,50 01 Obszar miejski 21 Działalność związana ze środowiskiem naturalnym NUTS 2 PL ,17 01 Obszar miejski 22 Inne niewyszczególnione NUTS 2 PL 34 usługi ,92 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 03 Produkcja produktów lub o niskiej i bardzo żywnościowych i napojów NUTS 2 PL ,52 niskiej gęstości zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 06 Nieokreślony przemysł lub o niskiej i bardzo wytwórczy NUTS 2 PL ,10 niskiej gęstości zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 07 Górnictwo i kopalnictwo NUTS 2 PL 34 lub o niskiej i bardzo surowców energetycznych ,51 niskiej gęstości zaludnienia)
205 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e- administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e- administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) 18 Tabor kolejowy 23 Drogi regionalne/lokalne 23 Drogi regionalne/lokalne 25 Transport miejski 29 Porty lotnicze 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 05 Obszary wiejskie (poza obszarami 08 Wytwarzanie i górskimi, wyspami dystrybucja energii lub o niskiej i bardzo elektrycznej, gazu i ciepła niskiej gęstości NUTS 2 PL ,07 zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 12 Budownictwo lub o niskiej i bardzo NUTS 2 PL ,64 niskiej gęstości zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 13 Handel hurtowy i lub o niskiej i bardzo detaliczny NUTS 2 PL ,61 niskiej gęstości zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 14 Hotele i restauracje lub o niskiej i bardzo NUTS 2 PL ,23 niskiej gęstości zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 19 Działalność w zakresie lub o niskiej i bardzo ochrony zdrowia ludzkiego NUTS 2 PL ,20 niskiej gęstości zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 22 Inne niewyszczególnione NUTS 2 PL 34 lub o niskiej i bardzo usługi ,61 niskiej gęstości zaludnienia) 01 Obszar miejski 05 Wytwarzanie urządzeń transportowych NUTS 2 PL ,62 01 Obszar miejski 06 Nieokreślony przemysł wytwórczy NUTS 2 PL ,37 01 Obszar miejski 12 Budownictwo NUTS 2 PL ,11 01 Obszar miejski 13 Handel hurtowy i detaliczny NUTS 2 PL ,28 01 Obszar miejski 17 Administracja publiczna NUTS 2 PL ,08 01 Obszar miejski 22 Inne niewyszczególnione NUTS 2 PL 34 usługi ,48 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 12 Budownictwo lub o niskiej i bardzo NUTS 2 PL ,28 niskiej gęstości zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 22 Inne niewyszczególnione NUTS 2 PL 34 lub o niskiej i bardzo usługi 7 604,80 niskiej gęstości zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 10 Poczta i telekomunikacja lub o niskiej i bardzo NUTS 2 PL ,38 niskiej gęstości zaludnienia) 01 Obszar miejski 17 Administracja publiczna NUTS 2 PL ,99 01 Obszar miejski 01 Obszar miejski 01 Obszar miejski 19 Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego 06 Nieokreślony przemysł wytwórczy 13 Handel hurtowy i detaliczny NUTS 2 PL ,60 NUTS 2 PL ,82 NUTS 2 PL ,67 01 Obszar miejski 18 Edukacja NUTS 2 PL ,53 22 Inne niewyszczególnione 01 Obszar miejski usługi 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 13 Handel hurtowy i lub o niskiej i bardzo detaliczny niskiej gęstości zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 22 Inne niewyszczególnione lub o niskiej i bardzo usługi niskiej gęstości zaludnienia) NUTS 2 PL ,63 NUTS 2 PL ,68 NUTS 2 PL ,09 01 Obszar miejski 11 Transport NUTS 2 PL ,72 01 Obszar miejski 11 Transport NUTS 2 PL ,19 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 11 Transport lub o niskiej i bardzo NUTS 2 PL ,02 niskiej gęstości zaludnienia) 01 Obszar miejski 11 Transport NUTS 2 PL ,31 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 11 Transport lub o niskiej i bardzo NUTS 2 PL ,14 niskiej gęstości zaludnienia)
206 31 Śródlądowe drogi wodne (regionalne i lokalne) 39 Energia odnawialna: wiatrowa 40 Energia odnawialna: słoneczna 40 Energia odnawialna: słoneczna 40 Energia odnawialna: słoneczna 40 Energia odnawialna: słoneczna 41 Energia odnawialna: biomasa 41 Energia odnawialna: biomasa 42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe 42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe 42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe 42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe 43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią 43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią 43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi 45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną 45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną 46 Oczyszczanie ścieków 46 Oczyszczanie ścieków 46 Oczyszczanie ścieków 47 Jakość powietrza 51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000) 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym) 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym) 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 22 Inne niewyszczególnione NUTS 2 PL 34 usługi ,49 05 Obszary wiejskie (poza obszarami 08 Wytwarzanie i górskimi, wyspami dystrybucja energii lub o niskiej i bardzo elektrycznej, gazu i ciepła niskiej gęstości NUTS 2 PL ,39 zaludnienia) 08 Wytwarzanie i 01 Obszar miejski dystrybucja energii NUTS 2 PL ,66 elektrycznej, gazu i ciepła 01 Obszar miejski 22 Inne niewyszczególnione NUTS 2 PL 34 usługi ,74 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 22 Inne niewyszczególnione NUTS 2 PL 34 lub o niskiej i bardzo usługi ,60 niskiej gęstości zaludnienia) 08 Wytwarzanie i 01 Obszar miejski dystrybucja energii NUTS 2 PL ,49 elektrycznej, gazu i ciepła 08 Wytwarzanie i 01 Obszar miejski dystrybucja energii NUTS 2 PL ,74 elektrycznej, gazu i ciepła 05 Obszary wiejskie (poza obszarami 08 Wytwarzanie i górskimi, wyspami dystrybucja energii lub o niskiej i bardzo elektrycznej, gazu i ciepła niskiej gęstości NUTS 2 PL ,11 zaludnienia) 08 Wytwarzanie i 01 Obszar miejski dystrybucja energii NUTS 2 PL ,12 elektrycznej, gazu i ciepła 01 Obszar miejski 22 Inne niewyszczególnione NUTS 2 PL 34 usługi ,66 05 Obszary wiejskie (poza obszarami 08 Wytwarzanie i górskimi, wyspami dystrybucja energii lub o niskiej i bardzo elektrycznej, gazu i ciepła niskiej gęstości NUTS 2 PL ,48 zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 22 Inne niewyszczególnione NUTS 2 PL 34 lub o niskiej i bardzo usługi ,82 niskiej gęstości zaludnienia) 01 Obszar miejski 21 Działalność związana ze środowiskiem naturalnym NUTS 2 PL ,12 01 Obszar miejski 22 Inne niewyszczególnione NUTS 2 PL 34 usługi ,74 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 22 Inne niewyszczególnione NUTS 2 PL 34 lub o niskiej i bardzo usługi ,19 niskiej gęstości zaludnienia) 01 Obszar miejski 21 Działalność związana ze środowiskiem naturalnym NUTS 2 PL ,99 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 21 Działalność związana ze lub o niskiej i bardzo środowiskiem naturalnym NUTS 2 PL ,51 niskiej gęstości zaludnienia) 01 Obszar miejski 09 Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody NUTS 2 PL ,67 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 21 Działalność związana ze lub o niskiej i bardzo środowiskiem naturalnym NUTS 2 PL ,30 niskiej gęstości zaludnienia) 01 Obszar miejski 09 Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody NUTS 2 PL ,47 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 21 Działalność związana ze lub o niskiej i bardzo środowiskiem naturalnym NUTS 2 PL ,75 niskiej gęstości zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 09 Pobór, uzdatnianie i lub o niskiej i bardzo rozprowadzanie wody NUTS 2 PL ,98 niskiej gęstości zaludnienia) 08 Wytwarzanie i 01 Obszar miejski dystrybucja energii NUTS 2 PL ,20 elektrycznej, gazu i ciepła 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 21 Działalność związana ze lub o niskiej i bardzo środowiskiem naturalnym NUTS 2 PL ,60 niskiej gęstości zaludnienia) 01 Obszar miejski 01 Obszar miejski 22 Inne niewyszczególnione usługi 21 Działalność związana ze środowiskiem naturalnym NUTS 2 PL ,55 NUTS 2 PL ,13
207 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym) 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom 55 Promowanie walorów przyrodniczych 55 Promowanie walorów przyrodniczych 56 Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego bezzwrotna 01 Pomoc 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego bezzwrotna 01 Pomoc 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego bezzwrotna 01 Pomoc 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego bezzwrotna 59 Rozwój infrastruktury kulturalnej 59 Rozwój infrastruktury kulturalnej 59 Rozwój infrastruktury kulturalnej 60 Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych 75 Infrastruktura systemu oświaty 75 Infrastruktura systemu oświaty 75 Infrastruktura systemu oświaty 75 Infrastruktura systemu oświaty 76 Infrastruktura ochrony zdrowia 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 21 Działalność związana ze lub o niskiej i bardzo środowiskiem naturalnym NUTS 2 PL ,43 niskiej gęstości zaludnienia) 08 Wytwarzanie i 01 Obszar miejski dystrybucja energii NUTS 2 PL ,63 elektrycznej, gazu i ciepła 01 Obszar miejski 21 Działalność związana ze środowiskiem naturalnym NUTS 2 PL ,62 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 21 Działalność związana ze lub o niskiej i bardzo środowiskiem naturalnym NUTS 2 PL ,67 niskiej gęstości zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 00 Nie dotyczy lub o niskiej i bardzo NUTS 2 PL ,57 niskiej gęstości zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 22 Inne niewyszczególnione NUTS 2 PL 34 lub o niskiej i bardzo usługi ,41 niskiej gęstości zaludnienia) 01 Obszar miejski 22 Inne niewyszczególnione NUTS 2 PL 34 usługi ,71 01 Obszar miejski 00 Nie dotyczy NUTS 2 PL ,71 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 00 Nie dotyczy lub o niskiej i bardzo NUTS 2 PL ,43 niskiej gęstości zaludnienia) 01 Obszar miejski 14 Hotele i restauracje NUTS 2 PL ,38 01 Obszar miejski 17 Administracja publiczna NUTS 2 PL ,17 01 Obszar miejski 22 Inne niewyszczególnione NUTS 2 PL 34 usługi ,17 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 14 Hotele i restauracje lub o niskiej i bardzo NUTS 2 PL ,90 niskiej gęstości zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 22 Inne niewyszczególnione NUTS 2 PL 34 lub o niskiej i bardzo usługi ,48 niskiej gęstości zaludnienia) 01 Obszar miejski 00 Nie dotyczy NUTS 2 PL ,15 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 00 Nie dotyczy lub o niskiej i bardzo NUTS 2 PL ,49 niskiej gęstości zaludnienia) 01 Obszar miejski 22 Inne niewyszczególnione NUTS 2 PL 34 usługi ,80 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 22 Inne niewyszczególnione NUTS 2 PL 34 lub o niskiej i bardzo usługi ,55 niskiej gęstości zaludnienia) 01 Obszar miejski 17 Administracja publiczna NUTS 2 PL ,62 22 Inne niewyszczególnione 01 Obszar miejski usługi 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 22 Inne niewyszczególnione lub o niskiej i bardzo usługi niskiej gęstości zaludnienia) 22 Inne niewyszczególnione 01 Obszar miejski usługi NUTS 2 PL ,34 NUTS 2 PL ,68 NUTS 2 PL ,90 01 Obszar miejski 17 Administracja publiczna NUTS 2 PL ,90 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 17 Administracja publiczna lub o niskiej i bardzo NUTS 2 PL ,19 niskiej gęstości zaludnienia) 01 Obszar miejski 18 Edukacja NUTS 2 PL ,87 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 18 Edukacja lub o niskiej i bardzo NUTS 2 PL ,90 niskiej gęstości zaludnienia) 01 Obszar miejski 19 Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego NUTS 2 PL ,30
208 76 Infrastruktura ochrony zdrowia 79 Pozostała infrastruktura społeczna 79 Pozostała infrastruktura społeczna 85 Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola 85 Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 19 Działalność w zakresie lub o niskiej i bardzo ochrony zdrowia ludzkiego niskiej gęstości zaludnienia) 22 Inne niewyszczególnione 01 Obszar miejski usługi 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 22 Inne niewyszczególnione lub o niskiej i bardzo usługi niskiej gęstości zaludnienia) NUTS 2 PL ,95 NUTS 2 PL ,77 NUTS 2 PL ,81 01 Obszar miejski 17 Administracja publiczna NUTS 2 PL ,19 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami 17 Administracja publiczna lub o niskiej i bardzo NUTS 2 PL ,80 niskiej gęstości zaludnienia) 86 Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i 01 Pomoc komunikacja bezzwrotna 01 Obszar miejski 00 Nie dotyczy NUTS 2 PL ,26 86 Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i 01 Pomoc komunikacja bezzwrotna 01 Obszar miejski 17 Administracja publiczna NUTS 2 PL ,55 Ogółem ,70 * Kategorie kodów powinny mieć przypisany kod w odniesieniu do każdego kodu klasyfikacji wg kryterium ** Wartość przyznanego wkładu wspólnotowego w ramach każdej kombinacji kodów Kurs EURO 4,1798
209 Załącznik 4 Tabela 4. Postęp fizyczny wg poziomu wdrażania Numer kolejny Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok Ogółem % Oś Priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Wskaźniki produktu Realizacja 1,00 1,00 2,00 3,00 9,00 9,00 28,13 1 Liczba projektów z zakresu B+R szt. Wartość docelowa 32,00 32,00 32,00 Szacowana realizacja 2,00 4,00 4,00 25,00 23,00 23,00 23,00 71,88 Realizacja 29,00 59,00 62,00 63,00 73,00 73,00 429,41 2 Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii szt. Wartość docelowa 16,00 17,00 17,00 Szacowana realizacja 6 67,00 71,00 69,00 93,00 93,00 93,00 547,06 Realizacja 377,00 573,00 759,00 909,00 909,00 82,64 3 Liczba pożyczek/gwarancji udzielonych w ramach programu szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja 1 113, , , , , ,00 101,18 4 Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP, w tym: szt. Realizacja 18, ,00 424,00 474,00 537,00 537,00 99,44 Wartość docelowa Szacowana realizacja 431,00 431,00 506,00 583,00 592,00 592,00 592,00 109,63 Realizacja 5 przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności w tym: szt. Wartość docelowa 25,00 27,00 27,00 Szacowana realizacja 144,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 548,15 Realizacja 17, ,00 409,00 433,00 433,00 137,46 6 przedsiębiorstwa innowacyjne szt. Wartość docelowa 295,00 315,00 315,00 Szacowana realizacja 144,00 322,00 417,00 439,00 445,00 445,00 445,00 141,27 Realizacja 104,00 105,00 253,00 273,00 292,00 292,00 106,57 7 Według wielkości przedsiębiorstwa: Mikro (do 9) szt. Wartość docelowa ,00 274,00 Szacowana realizacja 258,00 251,00 279, ,00 312,00 312,00 113,87 Realizacja ,00 134,00 155,00 155,00 91,72 8 Małe (10-49) szt. Wartość docelowa 145,00 169,00 169,00 Szacowana realizacja 111,00 117,00 151,00 174,00 178,00 178,00 178,00 105,33 Realizacja 25,00 25,00 53,00 63,00 86,00 86,00 94,51 9 Średnie (50-249) szt. Wartość docelowa 79,00 91,00 91,00 Szacowana realizacja 56,00 56, ,00 98,00 98,00 98,00 107,69 Realizacja 3,00 4,00 4,00 4,00 66,67 10 Duże (powyżej 250) szt. Wartość docelowa 6,00 6,00 6,00 Szacowana realizacja 6,00 6,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 66,67
210 Wskaźniki rezultatu 11 Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z infrastruktury parków naukowo-technologicznych, parków przemysłowych i inkubatorów technologicznych szt. Realizacja 11,00 11,00 45,83 Wartość docelowa 24,00 24,00 24,00 Szacowana realizacja 1 39,00 39,00 116,00 129,00 129,00 129,00 537,50 Realizacja 12 R.101 Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etaty badawcze (najlepiej w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu) szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja 2,00 6,00 6,00 6,00 3 Realizacja 1 508, , , , , ,95 77,62 13 R.100 Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin) szt. Wartość docelowa 2 692, , ,00 Szacowana realizacja 1 083, , , , , ,00 108,46 Realizacja 1 211,50 338,50 541,55 628,00 979,46 979,46 56,55 14 kobiety*** szt. Wartość docelowa 1 374, , ,00 Szacowana realizacja 117,75 329,50 527,00 637, , , ,59 79,02 Realizacja 8,00 297,00 712, , , , ,49 99,61 15 mężczyźni szt. Wartość docelowa 1 318, Szacowana realizacja 285,00 720, , , , , ,28 352,91 Realizacja 5,21 21,65 63,45 66,74 67,78 226,58 226,58 83,92 16 Całkowita wartość inwestycji (wkład UE + wkład prywatny) mln euro Wartość docelowa 215, Szacowana realizacja 60,34 215,91 246,04 334,31 336,34 336,34 336,34 124,57 Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Wskaźniki produktu Realizacja 1,00 1,00 2,00 3,00 9,00 9,00 28,13 17 Liczba projektów z zakresu B+R szt. Wartość docelowa 32,00 32,00 32,00 Szacowana realizacja 2,00 4,00 4,00 25,00 23,00 23,00 23,00 71,88 Realizacja 2,00 3,00 9,00 9,00 81,82 18 Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii szt. Wartość docelowa 1 11,00 11,00 Szacowana realizacja 4,00 4,00 25,00 23,00 23,00 23,00 209,09 Wskaźniki rezultatu 19 Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z infrastruktury parków naukowo-technologicznych, parków przemysłowych i inkubatorów technologicznych szt. Realizacja 11,00 11,00 45,83 Wartość docelowa 24,00 24,00 24,00 Szacowana realizacja 1 39,00 39,00 116,00 129,00 129,00 129,00 537,50 Realizacja 20 R.101 Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etaty badawcze (najlepiej w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu) szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja 2,00 6,00 6,00 6,00 3 Realizacja 2,00 2,00 2,00 2, R.100 Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin) szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja 2, ,50 54,50 54,50 54,50 272,50 Realizacja 1,00 1,00 1,00 1,00 3,72 3,72 22 kobiety*** szt. Wartość docelowa 11,00 11,00 11,00 Szacowana realizacja 1,00 1,00 1,00 20,27 20,27 20,27 184,31
211 Realizacja 1,00 1,00 1,00 1,00 6,28 6,28 23 mężczyźni szt. Wartość docelowa 9,00 9,00 9,00 Szacowana realizacja 1,00 1,00 1,00 34,23 34,23 34,23 380,29 Realizacja 0,97 0,97 1,27 8,28 8,28 34,50 24 Całkowita wartość inwestycji (wkład UE + wkład prywatny) mln euro Wartość docelowa 17,00 24,00 24,00 Szacowana realizacja 1,93 6,49 6,30 23,86 26,01 26,01 26,01 108,38 Działanie 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom Wskaźniki produktu Realizacja 29,00 59, ,00 64,00 64, ,67 25 Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii szt. Wartość docelowa 6,00 6,00 6,00 Szacowana realizacja 6 63,00 67,00 69, ,67 Wskaźniki rezultatu Realizacja 11,13 11,16 11,16 3,69 17,77 17,77 61,28 26 Cakowita wartość inwestzcji (wkład UE + wkład prywatny) mln euro Wartość docelowa 21,00 29,00 29,00 Szacowana realizacja 11,35 15,91 25,43 30,58 30,52 30,52 30,52 105,24 Działanie 1.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Wskaźniki produktu Realizacja 377,00 573,00 759,00 909,00 909,00 82,64 27 Liczba pożyczek/ gwarancji udzielonych w ramach programu szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja 1 113, , , , , ,00 101,18 Wskaźniki rezultatu Realizacja 28 Całkowita wartość inwestycji (wkład UE + wkład prywatny) mln euro Wartość docelowa 36,00 41,00 41,00 Szacowana realizacja 7,96 32,31 32,31 34,35 31,89 31,89 31,89 77,78 Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Wskaźniki produktu 29 Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP, w tym: szt. Realizacja 18, ,00 424,00 474,00 537,00 537,00 99,44 Wartość docelowa Szacowana realizacja 431,00 431,00 506,00 583,00 592,00 592,00 592,00 109,63 Realizacja 30 przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności w tym: szt. Wartość docelowa 25,00 27,00 27,00 Szacowana realizacja 144,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 548,15 Realizacja 17, ,00 409,00 433,00 433,00 137,46 31 przedsiębiorstwa innowacyjne szt. Wartość docelowa 295,00 315,00 315,00 Szacowana realizacja 144,00 322,00 417,00 439,00 445,00 445,00 445,00 141,27 Realizacja 104,00 105,00 253,00 273,00 292,00 292,00 106,57 32 Według wielkości przedsiębiorstwa: Mikro (do 9) szt. Wartość docelowa ,00 274,00 Szacowana realizacja 258,00 251,00 279, ,00 312,00 312,00 113,87
212 Realizacja ,00 134,00 155,00 155,00 91,72 33 Małe (10-49) szt. Wartość docelowa 145,00 169,00 169,00 Szacowana realizacja 111,00 117,00 151,00 174,00 178,00 178,00 178,00 105,33 Realizacja 25,00 25,00 53,00 63,00 86,00 86,00 94,51 34 Średnie (50-249) szt. Wartość docelowa 79,00 91,00 91,00 Szacowana realizacja 56,00 56, ,00 98,00 98,00 98,00 107,69 Realizacja 3,00 4,00 4,00 4,00 66,67 35 Duże (powyżej 250) szt. Wartość docelowa 6,00 6,00 6,00 Szacowana realizacja 6,00 6,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 66,67 Wskaźniki rezultatu Realizacja 1 506, , , , , ,95 77,79 36 R.100 Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin): szt. Wartość docelowa 2 672, , ,00 Szacowana realizacja 1 081, , , , , ,50 107,31 Realizacja 1 210,50 337,50 540,55 627,00 975,74 975,74 kobiety*** szt. Wartość docelowa 1 363, , ,00 37 Szacowana realizacja 117,75 328,50 526,00 636, , , ,08 78,22 Realizacja 8,00 296,00 711, , , , ,21 99,77 mężczyźni szt. Wartość docelowa 1 309, , ,00 Szacowana realizacja 285,00 719, , , , , ,42 137,64 Realizacja 5,21 10,52 51,32 54,61 62,82 200,53 200,53 113,94 38 Całkowita wartość inwestycji (wkład UE + wkład prywatny) mln euro Wartość docelowa 141,00 176,00 176,00 Szacowana realizacja 39,10 161,20 182,00 245,52 247,92 247,92 247,92 140,86 Oś priorytetowa 2 Rozwój infrastruktury transportowej Wskaźniki produktu 39 Liczba projektów z zakresu transportu drogowego szt P Długość nowych dróg wybudowanych w wyniku realizacji programu, w tym: gminnych (w realizacji i szacowanej realizacji nie uwzględnione drogi z dz. 1.2) 42 P powiatowych km 43 P wojewódzkich km km km Realizacja 37,00 52,00 58,00 63,00 71,00 71,00 98,61 Wartość docelowa 69,00 72,00 72,00 Szacowana realizacja 63,00 64,00 71,00 76,00 83,00 83,00 83,00 115,28 Realizacja 0,95 1,89 3,75 5,23 7,13 7,67 7,67 123,51 Wartość docelowa 6,21 6,21 6,21 Szacowana realizacja 5,33 6,18 7,68 7,82 7,82 7,82 7,82 125,93 Realizacja* 0,95 1,89 3,75 4,96 4,96 4,96 4,96 101,43 Wartość docelowa 4,89 4,89 4,89 Szacowana realizacja** 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 101,43 Realizacja 0,27 2,17 2,71 2,71 205,30 Wartość docelowa 1,32 1,32 1,32 Szacowana realizacja 0,37 1,22 2,72 2,86 2,86 2,86 2,86 216,67 Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja
213 44 Długość zrekonstruowanych dróg w wyniku realizacji programu, w tym: km Realizacja 1,24 199,68 215,18 319,52 358,95 376,48 395,21 395,21 84,09 Wartość docelowa Szacowana realizacja 329,79 392,70 442,21 482,85 514,08 514,08 514,08 109,38 Realizacja 1,24 100,96 100,96 158,99 166,56 167,40 167,40 167,40 101,45 45 P gminnych (w szacowanej realizacji nie uwzględnion drogi z dz. 1.2) km Wartość docelowa 165,00 165,00 165,00 Szacowana realizacja* 166,20 167,04 167,37 167,49 170,79 170,79 170,79 103,51 Realizacja* 98,72 114,22 158,78 164,79 176,85 177,20 177,20 101,26 46 P powiatowych (w realizacji i zacowanej realizacji nie uwzględniono drogi z dz. 1.2) km Wartość docelowa 175,00 175,00 175,00 Szacowana realizacja** 161,84 175,64 177,19 178,49 178,49 178,49 178,49 101,99 47 P wojewódzkich km 48 Liczba projektów z zakresu budowy/modernizacji lotnisk szt. 49 Liczba projektów z zakresu transportu publicznego szt. 50 P P Liczba zakupionego/ zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej Pojemność zakupionego/ zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej (miejsca)- j.w. 52 Liczba projektów z zakresu transportu kolejowego szt. szt. szt. Realizacja 1,75 27,60 32,23 50,61 50,61 38,93 Wartość docelowa Szacowana realizacja 1,75 50,02 97,65 136,87 164,80 164,80 164,80 126,77 Realizacja 1,00 1,00 10 Wartość docelowa 1,00 1,00 1,00 Szacowana realizacja 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10 Realizacja 4,00 4,00 4,00 4,00 10 Wartość docelowa 4,00 4,00 4,00 Szacowana realizacja 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 10 Realizacja 48,00 48,00 48,00 48,00 10 Wartość docelowa 48,00 48,00 48,00 Szacowana realizacja 18,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 10 Realizacja 5 335, , , ,00 98,20 Wartość docelowa 5 433, , ,00 Szacowana realizacja 3 233, , , , , , ,00 98,20 Realizacja 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10 Wartość docelowa 1,00 1,00 1,00 Szacowana realizacja 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10 Wskaźniki rezultatu Realizacja , , , , , ,22 100,39 53 R , R Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych euro/rok Wartość docelowa Szacowana realizacja , , , , , ,63 131,14 Realizacja 4,97 4,97 4,97 497,00 54 Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu % Wartość docelowa 1,00 1,00 1,00 Szacowana realizacja 1, Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego Wskaźniki produktu Realizacja 37,00 52,00 58,00 63,00 71,00 71,00 98,61 55 Liczba projektów z zakresu transportu drogowego szt. Wartość docelowa 69,00 72,00 72,00 Szacowana realizacja 63,00 64,00 71,00 76,00 83,00 83,00 83,00 115,28
214 56 Długość nowych dróg wybudowanych w wyniku realizacji programu, w tym: km Realizacja 0,95 1,89 3,75 5,23 7,13 7,67 7,67 123,51 Wartość docelowa 6,21 6,21 6,21 Szacowana realizacja 5,33 6,18 7,68 7,82 7,82 7,82 7,82 125,93 Realizacja* 0,95 1,89 3,75 4,96 4,96 4,96 4,96 101,43 57 P gminnych (w realizacji i zacowanej realizacji nie uwzględnione drogi z dz. 1.2) km Wartość docelowa 4,89 4,89 4,89 Szacowana realizacja** 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 101,43 Realizacja 0,27 2,17 2,71 2,71 205,30 58 P powiatowych km Wartość docelowa 1,32 1,32 1,32 Szacowana realizacja 0,37 1,22 2,72 2,86 2,86 2,86 2,86 216,67 Realizacja 59 P wojewódzkich km Wartość docelowa Szacowana realizacja 60 Długość zrekonstruowanych dróg w wyniku realizacji programu, w tym: km Realizacja 1,24 199,68 256,74 319,52 358,95 376,48 395,21 395,21 84,09 Wartość docelowa Szacowana realizacja 329,79 392,70 442,21 482,85 514,08 514,08 514,08 109,38 Realizacja 1,24 100,96 100,96 158,99 166,56 167,40 167,40 167,40 101,45 61 P gminnych (w szacowanej realizacji nie uwzględnione drogi z dz. 1.2) km Wartość docelowa 165,00 165,00 165,00 Szacowana realizacja* 166,20 167,04 167,37 167,49 170,79 170,79 170,79 103,51 Realizacja* 98,72 114,22 158,78 164,79 176,85 177,20 177,20 101,26 62 P powiatowych (w realizacji i szacowanej realizacji nie uwzględnione drogi z dz. 1.2) km Wartość docelowa 175,00 175,00 175,00 Szacowana realizacja** 161,84 175,64 177,19 178,49 178,49 178,49 178,49 101,99 Realizacja 1,75 27,60 32,23 50,61 50,61 38,93 63 P wojewódzkich km Wartość docelowa Szacowana realizacja 1,75 50,02 97,65 136,87 164,80 164,80 164,80 126,77 Wskaźniki rezultatu Realizacja , , , , , ,22 100,39 64 R , R Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych**** euro/rok Wartość docelowa Szacowana realizacja , , , , , ,63 131,14 Działanie 2.2 Rozwój transportu lotniczego Wskaźniki produktu Realizacja 1,00 1, Liczba projektów z zakresu budowy/modernizacji lotnisk szt. Wartość docelowa 1,00 1,00 1,00 Szacowana realizacja 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10 Działanie 2.3 Rozwój transportu publicznego Wskaźniki Produktu Realizacja 4,00 4,00 4,00 4, Liczba projektów z zakresu transportu publicznego szt. Wartość docelowa 4,00 4,00 4,00 Szacowana realizacja 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 10
215 Realizacja 48,00 48,00 48,00 48, P Liczba zakupionego/ zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej szt. Wartość docelowa 48,00 48,00 48,00 Szacowana realizacja 18,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 10 Realizacja 5 335, , , ,00 98,20 68 P Pojemność zakupionego/ zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej (miejsca)- j.w. szt. Wartość docelowa 5 433, , ,00 Szacowana realizacja 3 233, , , , , , ,00 98,20 Wskaźniki rezultatu Realizacja 4,97 4,97 4,97 69 Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu % Wartość docelowa 1,00 1,00 1,00 Szacowana realizacja 1, Działanie 2.4 Rozwój transportu kolejowego Wskaźniki Produktu Realizacja 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Liczba projektów z zakresu transportu kolejowego szt. Wartość docelowa 1,00 1,00 1,00 Szacowana realizacja 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10 Oś priorytetowa 3 Rozwój turystyki i kultury Wskaźniki produktu Liczba projektów z zakresu turystyki Liczba projektów z zakresu infrastruktury sportowej i rekreacyjnej Liczba przedsiębiorstw wspartych w wyniku realizacji programu, w tym: 74 przez pierwsze 2 lata od założenia dzialalności szt. szt. szt. szt. Realizacja 1,00 6,00 21,00 35, ,00 53,00 75,71 Wartość docelowa Szacowana realizacja 33,00 56,00 69,00 84,00 85,00 85,00 85,00 121,43 Realizacja 4,00 4,00 7,00 11,00 17,00 17,00 17 Wartość docelowa Szacowana realizacja 21,00 15,00 15,00 23,00 24,00 24,00 24,00 24 Realizacja 2,00 7,00 15,00 18,00 31,00 31,00 63,27 Wartość docelowa 38,00 49,00 49,00 Szacowana realizacja 21,00 32,00 39,00 48,00 54,00 54,00 54,00 110,20 Realizacja 3,00 3,00 3,00 10 Wartość docelowa 2,00 3,00 3,00 Szacowana realizacja 3,00 3,00 3,00 3,00 10 Wskaźniki rezultatu 75 R.100 Liczba utworzonych miejsc pracy brutto w tym: osoby 76 dla kobiety*** osoby 77 R , R Liczba osób korzystających z atrakcji turystycznych powstałych w wyniku realizacji programu osoby Realizacja 46,00 125,50 229,10 284,10 434,60 434,60 67,91 Wartość docelowa Szacowana realizacja 111,50 564,83 693,33 786,83 781,33 781,33 788,31 123,17 Realizacja 18,00 49,00 121,00 139,50 161,45 161,45 49,52 Wartość docelowa 306,00 326,00 326,00 Szacowana realizacja 12,00 53,00 114, ,66 290,66 290,66 89,16 Realizacja , , , , , ,00 457,35 Wartość docelowa Szacowana realizacja , , , , , ,00 497,21
216 Realizacja 6 246,00 273,00 311, , ,00 68,90 78 Liczba nowoutworzonych miejsc noclegowych w wyniku realizacji programu szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja 335, , , Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu Wskaźniki Produktu Realizacja 2,00 15,00 23,00 25,00 23,00 23,00 57,50 79 Liczba projektów z zakresu turystyki szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja 16,00 28,00 34,00 39,00 36,00 36,00 36,00 9 Realizacja 3,00 3,00 4,00 8,00 16,00 16, Liczba projektów z zakresu infrastruktury sportowej i rekreacyjnej szt. Wartość docelowa 8,00 8,00 8,00 Szacowana realizacja 17,00 11,00 11, ,00 23,00 23,00 287,50 Wskaźniki rezultatu Realizacja 31,00 93,00 130,60 142,60 162,10 162,10 81,05 81 R.100 Liczba utworzonych miejsc pracy brutto w tym: osoby Wartość docelowa Szacowana realizacja 67,00 195,83 234,33 268,33 268,33 268,33 268,33 134,17 Realizacja 1 27,00 77,50 77,50 60,30 60,30 59,12 82 dla kobiety*** osoby Wartość docelowa 102,00 102,00 102,00 Szacowana realizacja 2, ,00 82,00 99,82 99,82 99,82 97,86 Realizacja , , , ,33 83 R , R Liczba osób korzystających z atrakcji turystycznych powstałych w wyniku realizacji programu osoby Wartość docelowa Szacowana realizacja , , , , , ,00 371,35 Realizacja 8,00 8,00 53,33 84 Liczba nowoutworzonych miejsc noclegowych w wyniku realizacji programu szt. Wartość docelowa 15,00 15,00 15,00 Szacowana realizacja 7,00 15,00 47,00 101,00 101,00 101,00 101,00 673,33 Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej Wskaźniki Produktu Realizacja 1,00 4,00 6,00 12,00 15, Liczba projektów z zakresu turystyki szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja 17,00 28,00 35,00 45,00 49,00 49,00 49,00 163,33 Realizacja 1,00 1,00 3,00 3,00 1,00 1, Liczba projektów z zakresu infrastruktury sportowej i rekreacyjnej szt. Wartość docelowa 2,00 2,00 2,00 Szacowana realizacja 4,00 4,00 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 5 Realizacja 2,00 7,00 15,00 18,00 31,00 31,00 63,27 87 Liczba przedsiębiorstw wspartych w wyniku realizacji programu, w tym: szt. Wartość docelowa 38,00 49,00 49,00 Szacowana realizacja 21,00 32,00 39,00 48, ,04 Realizacja 3,00 3,00 3, przez pierwsze 2 lata od założenia dzialalności szt. Wartość docelowa 2,00 3,00 3,00 Szacowana realizacja 3,00 3,00 3,00 3,00 10
217 Wskaźniki rezultatu Realizacja 15,00 32,50 98,50 141,50 272,50 272,50 61,93 89 P.100, R.100 Liczba utworzonych miejsc pracy brutto w tym: osoby Wartość docelowa Szacowana realizacja 44,50 369,00 459,00 518,50 513,00 513,00 513,00 116,59 Realizacja 8,00 22,00 43,50 62,00 101,37 101,37 45,25 90 dla kobiety*** osoby Wartość docelowa 204,00 224,00 224,00 Szacowana realizacja 1 23,00 42,50 48,00 190,84 190,84 190,84 85,19 Realizacja 6 757, , , , , ,00 822,27 91 R , R Liczba osób korzystających z atrakcji turystycznych powstałych w wyniku realizacji programu osoby Wartość docelowa Szacowana realizacja , , , , , , ,91 Realizacja 6 246,00 273,00 311, ,02 92 Liczba nowoutworzonych miejsc noclegowych w wyniku realizacji programu szt. Wartość docelowa 1 825, , ,00 Szacowana realizacja 328, , , , , ,00 125,89 Oś priorytetowa 4 Społeczeństwo informacyjne Wskaźniki Produktu 93 Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego, w tym: szt. Realizacja 1,00 1,00 14,29 Wartość docelowa 7,00 7,00 7,00 Szacowana realizacja 2,00 6,00 6,00 17,00 16,00 16,00 16,00 228,57 Realizacja 94 projekty dotyczące usług elektronicznych szt. Wartość docelowa 3,00 3,00 3,00 Szacowana realizacja 2,00 3,00 3,00 6,00 8,00 8,00 8,00 266,67 Realizacja 95 P Liczba uruchomionych PIAP szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja 575,00 582,00 387,00 387,00 387,00 387,00 154,80 Realizacja 96 P Długość wybudowanej sieci internetu szerokopasmowego km Wartość docelowa Szacowana realizacja ,00 695,40 695,40 695,40 695,40 106,98 97 P , P , P Liczba uruchomionych usług on-line szt. Realizacja 4,00 4,00 5 Wartość docelowa 8,00 8,00 Szacowana realizacja 233,00 279,00 278,00 278,00 278, ,00 Wskaźniki rezultatu Realizacja 98 R Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu, w tym: osoby Wartość docelowa Szacowana realizacja , , , ,00 28,47 Realizacja 99 na obszarach wiejskich osoby Wartość docelowa Szacowana realizacja 100 R Liczba możliwych podłączeń do Internetu szerokopasmowego, w tym: MŚP szt. Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja 907,00 907, , , , ,00 184,50
218 Realizacja 101 R szkoły szt. Wartość docelowa 42,00 42,00 42,00 Szacowana realizacja 43,00 43,00 39,00 39,00 39,00 39,00 92,86 Realizacja 102 R jednostki administracji publicznej szt. Wartość docelowa 24,00 24,00 24,00 Szacowana realizacja 38, ,00 14,00 14,00 14,00 58,33 Realizacja 103 R Liczba osób korzystających z PIAP osoby/rok Wartość docelowa Szacowana realizacja ,73 Realizacja 104 R Liczba osób korzystających z usług on-line osoby Wartość docelowa Szacowana realizacja , , , ,00 132,99 Oś priorytetowa 5 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Wskaźniki produktu Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej szt P P P P P P P P P Liczba projektów z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza Liczba projektów z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom przyrodniczym Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych* Liczba nowo utworzonych lub zrekultywowanych wysypisk śmieci w ramach realizacji programu Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów szt. szt. szt. szt. MW szt. ha Realizacja 3,00 8,00 8,00 8,00 10 Wartość docelowa 8,00 8,00 8,00 Szacowana realizacja 4,00 4, ,00 11,00 11,00 11,00 137,50 Realizacja 5, ,00 18,00 225,00 Wartość docelowa 8,00 8,00 8,00 Szacowana realizacja 14,00 19,00 19,00 18,00 18,00 18,00 18,00 225,00 Realizacja 2,00 14,00 28, ,00 33,00 55 Wartość docelowa 6,00 6,00 6,00 Szacowana realizacja 31,00 33,00 32,00 32,00 36,00 36,00 36,00 60 Realizacja 3,00 3,00 6, ,33 Wartość docelowa 8,00 15,00 15,00 Szacowana realizacja 1,00 7,00 11,00 61,00 108,00 108,00 108,00 72 Realizacja 2,00 2,00 9,00 27, Wartość docelowa 4,00 4,00 4,00 Szacowana realizacja 16,00 29, Realizacja 0,04 0,04 0,94 2,47 6,38 6,38 27,74 Wartość docelowa 5,00 23,00 23,00 Szacowana realizacja 0,04 8,78 3,86 28,28 29,34 29,34 29,34 127,57 Realizacja 1,00 3, ,00 23,00 287,50 Wartość docelowa 8,00 8,00 8,00 Szacowana realizacja 27,00 27,00 22,00 23,00 23,00 23,00 287,50 Realizacja 0,18 0,18 27,56 52,32 52,32 261,60 Wartość docelowa Szacowana realizacja 60,11 60,11 60,11 56,07 56,07 56,07 280,35
219 Realizacja 6,99 7,30 12,54 18,47 18,47 123, P , P Długość wybudowanej sieci wodociągowej w ramach projektów km Wartość docelowa 15,00 15,00 15,00 Szacowana realizacja 12,48 24,22 24,22 21,25 21,25 21,25 141, P , P Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektów(w realizacji nie uwzględniono km sieci z działania 1.2) km Realizacja 17,72 23,10 25,81 38,22 38,22 141,56 Wartość docelowa 27,00 27,00 27,00 Szacowana realizacja 25,30 60,81 60,83 62,50 62,50 62,50 231,48 Wskaźniki rezultatu 115 R R R Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów szt. 118 R Liczba osób zabezpieczonych przed innymi zagrożeniami szt. 119 Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez nowo utworzone wysypisko szt. szt. szt. Realizacja 117,00 283, , ,00 93,00 Wartość docelowa Szacowana realizacja 68, , , , ,25 Realizacja , , ,00 39,55 Wartość docelowa Szacowana realizacja 426, , , , , , ,00 80,78 Realizacja , , , ,00 48,40 Wartość docelowa Szacowana realizacja , , , , , , ,00 53,92 Realizacja 3 903, , , , , , ,00 164,88 Wartość docelowa Szacowana realizacja 3 903, , , , , , , ,00 212,97 Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Działanie 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska. Wskaźniki Produktu Realizacja 3,00 5,00 4,00 4, Liczba projektów z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej szt. Wartość docelowa 4,00 4,00 4,00 Szacowana realizacja 3,00 3,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 15 Realizacja 3,00 4,00 5,00 5,00 125, Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami szt. Wartość docelowa 4,00 4,00 4,00 Szacowana realizacja 3,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 125,00 Realizacja 1,00 7, ,00 22,00 22,00 733, Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza szt. Wartość docelowa 3,00 3,00 3,00 Szacowana realizacja 23,00 23,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 733,33 Realizacja 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00 85, Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej szt. Wartość docelowa 4,00 7,00 7,00 Szacowana realizacja 4,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 85,71 Realizacja 2,00 1,00 2,00 8, Liczba projektów z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom przyrodniczym szt. Wartość docelowa 2,00 2,00 2,00 Szacowana realizacja 6,00 9,
220 125 P P P P P P P Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych* MW Realizacja 1,42 2,91 2,91 26,45 Wartość docelowa 2,00 11,00 11,00 Szacowana realizacja 8,74 2,81 2,85 2,85 2,85 2,85 25,91 Realizacja 2,00 2,00 2,00 2, Liczba nowo utworzonych lub zrekultywowanych wysypisk śmieci w ramach realizacji programu szt. Wartość docelowa 4,00 4,00 4,00 Szacowana realizacja 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 75,00 Realizacja 1,66 9,60 9,60 96, Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów ha Wartość docelowa Szacowana realizacja 11,96 11,96 11,96 11,96 11,96 11,96 119,60 Realizacja 6,99 7,30 7,30 7,30 7,30 104, P , P Długość wybudowanej sieci wodociągowej w ramach projektów km Wartość docelowa 7,00 7,00 7,00 Szacowana realizacja 7,24 10,14 10,14 10,08 10,08 10,08 144,00 Realizacja 17,72 23,10 23,10 23,10 23,10 177, P , P Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektów km Wartość docelowa 13,00 13,00 13,00 Szacowana realizacja 22,23 31,67 31,67 33,33 33,33 33,33 256,38 Wskaźniki rezultatu Realizacja 117,00 117, , ,00 159, R Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja 68, , , , , , ,00 129,08 Realizacja , R Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja 426, , , , , , ,00 58,05 Realizacja , , , ,00 96, R Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja , , , , , , ,00 107,82 Realizacja , , , , ,00 312, R Liczba osób zabezpieczonych przed innymi zagrożeniami szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja , ,64 Realizacja 134 Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez nowo utworzone wysypisko szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska Wskaźniki Produktu Realizacja 3,00 4,00 4, Liczba projektów z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej szt. Wartość docelowa 4,00 4,00 4,00 Szacowana realizacja 1,00 1,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 125,00 Realizacja 2,00 6,00 13,00 13,00 325, Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami szt. Wartość docelowa 4,00 4,00 4,00 Szacowana realizacja 11,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 325,00
221 Realizacja 1,00 7,00 8,00 8,00 11,00 11,00 366, P Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza szt. Wartość docelowa 3,00 3,00 3,00 Szacowana realizacja 8, ,00 14,00 14,00 466,67 Realizacja 2,00 2,00 5,00 14,00 14,00 175, Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej szt. Wartość docelowa 4,00 8,00 8,00 Szacowana realizacja 1,00 3,00 5,00 55,00 102,00 102,00 102, ,00 Realizacja 1,00 1,00 7,00 19, Liczba projektów z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom przyrodniczym szt. Wartość docelowa 2,00 2,00 2,00 Szacowana realizacja P P P P P P P Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych* MW Realizacja 0,04 0,04 0,94 1,05 3,47 3,47 28,92 Wartość docelowa 3,00 12,00 12,00 Szacowana realizacja 0,04 0,04 1,05 25,43 26,49 26,49 26,49 220,75 Realizacja 5,24 11,17 11,17 139, P , P Długość wybudowanej sieci wodociągowej w ramach projektów km Wartość docelowa 8,00 8,00 8,00 Szacowana realizacja 5,24 14,08 14,08 11,17 11,17 11,17 139,63 Realizacja 2,71 15,12 15,12 108, P , P Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektów km Wartość docelowa 14,00 14,00 14,00 Szacowana realizacja 3,07 29,14 29,16 29,17 29,17 29,17 208,36 Realizacja 1,00 1,00 8,00 22,00 22, P P Liczba nowo utworzonych lub zrekultywowanych wysypisk śmieci w ramach realizacji programu szt. Wartość docelowa 4,00 4,00 4,00 Szacowana realizacja 24,00 24,00 19, Realizacja 0,18 0,18 25,90 42,72 42,72 427, Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów ha Wartość docelowa Szacowana realizacja 48,15 48,15 48,15 44,11 44,11 44,11 441,10 Wskaźniki rezultatu Realizacja 166,00 315,00 315,00 26, R Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja ,00 403,00 401,00 401,00 401,00 33,42 Realizacja 161, , ,00 51, R , R Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja 152, , , ,50 Realizacja 147 R Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja 921,00 921, ,02 Realizacja 3 903, , , , , , ,00 17, R Liczba osób zabezpieczonych przed innymi zagrożeniami szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja 3 903, , , , , , , ,00 17,31 Realizacja 149 Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez nowo utworzone wysypisko szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja
222 Oś priorytetowa 6 Rozwój infrastruktury społecznej Wskaźniki produktu 150 Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu edukacji szt P , P P , P P , P Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury z zakresu edukacji Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu ochrony zdrowia Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury opieki zdrowotnej Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej szt. szt. szt. szt. szt. Realizacja 12,00 22,00 45,00 57,00 59,00 59,00 107,27 Wartość docelowa 55,00 55,00 55,00 Szacowana realizacja 18,00 49,00 57,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 110,91 Realizacja 5,00 5,00 9,00 13, ,26 Wartość docelowa 19,00 19,00 19,00 Szacowana realizacja 11,00 22,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 110,53 Realizacja 18,00 23,00 35,00 35,00 37,00 37,00 10 Wartość docelowa 37,00 37,00 37,00 Szacowana realizacja 31,00 37,00 37,00 38,00 45,00 45,00 45,00 121,62 Realizacja 1,00 1,00 4,00 15,00 15,00 17,00 17,00 141,67 Wartość docelowa 12,00 12,00 12,00 Szacowana realizacja 9,00 17,00 17,00 18,00 25,00 25,00 25,00 208,33 Realizacja 2,00 5, ,00 13,00 13,00 216,67 Wartość docelowa 6,00 6,00 6,00 Szacowana realizacja 8,00 11,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 233,33 Realizacja 1,00 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 83,33 Wartość docelowa 6,00 6,00 6,00 Szacowana realizacja 2,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 10 Wskaźniki rezultatu Realizacja 3 575, , , ,00 68, R , R Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów osoby Wartość docelowa Szacowana realizacja 8 642, ,10 Realizacja 3 501, , , , ,00 227, R , R Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów osoby Wartość docelowa Szacowana realizacja , , , , ,00 266,46 Realizacja ,00 232,00 77, Liczba miejsc w przedszkolach wiejskich zbudowanych/zmodernizowanych szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja 202,00 342,00 342,00 342,00 237,00 237,00 237,00 79,00 Realizacja 104,00 104,00 104,00 352,00 352,00 176, Liczba dzieci z obszarów wiejskich korzystających z przedszkoli osoby Wartość docelowa Szacowana realizacja 265,00 395,00 398,00 398,00 306,00 306,00 306,00 153, R Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów szt./rok Realizacja 3 157, , , , , , ,00 110,45 Wartość docelowa Szacowana realizacja , , , , , , ,00 110,47
223 Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji Wskaźniki Produktu Realizacja 12,00 22,00 45,00 57,00 59,00 59,00 107, Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu edukacji szt. Wartość docelowa 55,00 55,00 55,00 Szacowana realizacja 18,00 49,00 57,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 110,91 Realizacja 5,00 5,00 9,00 13, , P , P Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury z zakresu edukacji szt. Wartość docelowa 19,00 19,00 19,00 Szacowana realizacja 11,00 22,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 110,53 Wskaźniki rezultatu Realizacja 3 575, , , ,00 68, R , R Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów osoby Wartość docelowa Szacowana realizacja 8 642, ,10 Realizacja 3 501, , , , ,00 227, R , R Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów osoby Wartość docelowa Szacowana realizacja , , , , ,00 266,46 Realizacja ,00 232,00 77, Liczba miejsc w przedszkolach wiejskich zbudowanych/zmodernizowanych szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja 202,00 342,00 342,00 342,00 237,00 237,00 237,00 79,00 Realizacja 104,00 104,00 104,00 352,00 352,00 176, Liczba dzieci z obszarów wiejskich korzystających z przedszkoli osoby Wartość docelowa Szacowana realizacja 265,00 395,00 398,00 398,00 306,00 306,00 306,00 153,00 Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej Wskaźniki produktu Realizacja 18,00 23,00 35,00 35,00 37,00 37, Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu ochrony zdrowia szt. Wartość docelowa 37,00 37,00 37,00 Szacowana realizacja 31,00 37,00 37,00 38,00 45,00 45,00 45,00 121,62 Realizacja 1,00 1,00 4,00 15,00 15,00 17,00 17,00 141, P , P Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury opieki zdrowotnej szt. Wartość docelowa 12,00 12,00 12,00 Szacowana realizacja 9,00 17,00 17,00 18,00 25,00 25,00 25,00 208,33 Wskaźniki rezultatu 169 R Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów szt./rok Realizacja 3 157, , , , , , ,00 110,45 Wartość docelowa Szacowana realizacja , , , , , , ,00 110,47
224 Działanie 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego Wskaźnik produktu Realizacja 2,00 5, ,00 13,00 13,00 216, Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego szt. Wartość docelowa 6,00 6,00 6,00 Szacowana realizacja 8,00 11,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 233,33 Realizacja 1,00 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 83, P , P Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej szt. Wartość docelowa 6,00 6,00 6,00 Szacowana realizacja 2,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 10 Oś priorytetowa 7 Pomoc techniczna Wskaźniki produktu 172 P P Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) Liczba osób objętych szkoleniami i innymi formami doskonalenia zawodowego (pracownicy IZ) Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych Liczba osób objętych szkoleniami i innymi formami doskonalenia zawodowego (beneficjenci) 176 Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów szt. szt. osobo-szkolenie szt. osobo-szkolenia Realizacja 62,00 76,75 109,25 118,25 119,67 119,67 123,17 135,67 135,67 113,06 Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja 155,00 785, , , , , , , ,00 128,92 Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja 1,00 5,00 11,00 11,00 11,00 13,00 23,00 31,00 31,00 206,67 Wartość docelowa 15,00 15,00 15,00 Szacowana realizacja 1 16,00 19,00 22,00 34,00 34,00 34,00 226,67 Realizacja , , , , , , , ,00 160,08 Wartość docelowa Szacowana realizacja ,25 Realizacja 16,00 42,00 49,00 54,00 54,00 9 Wartość docelowa Szacowana realizacja ,33 Wskaźniki rezultatu Liczba wniosków poprawnych formalnie w stosunku do całkowitej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji RPOWP** Średnioroczna liczba odwiedzin portalu internetowego RPOWP** Liczba osób korzystających z punktu informacyjnego (wizyty, rozmowy tel.)** % wejście na portal osoby Realizacja 79,01 79,55 78,85 62,26 82,70 82,70 82,70 82,70 Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja , , , , , , ,43 Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja 4 906, , , , , , , ,00 129,98 Wartość docelowa Szacowana realizacja ,43
225 Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Wskaźniki produktu Realizacja 62,00 76,75 109,25 118,25 119,67 119,67 123,17 135,67 135,67 113, P Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja 155,00 785, , , , , , , ,00 128, Liczba osób objętych szkoleniami i innymi formami doskonalenia zawodowego (pracownicy IZ) osobo-szkolenie Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja 1,00 5,00 11, ,00 13,00 23,00 31,00 31,00 206, P Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych szt. Wartość docelowa 15,00 15,00 15,00 Szacowana realizacja 1 16,00 19,00 22,00 34,00 34,00 34,00 226,67 Wskaźniki rezultatu 183 Liczba wniosków poprawnych formalnie w stosunku do całkowitej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji RPOWP** % Realizacja 79,01 79,55 78,85 62,26 82,70 82,70 82,70 82,70 165,40 Wartość docelowa Szacowana realizacja Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne Wskaźniki produktu Realizacja , , , , , , , ,00 160, Liczba osób objętych szkoleniami i innymi formami doskonalenia zawodowego (beneficjenci) osobo-szkolenia Wartość docelowa Szacowana realizacja ,25 Realizacja 16,00 42,00 49,00 54,00 54, Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja ,33 Wskaźniki rezultatu Komentarz Średnioroczna liczba odwiedzin portalu internetowego RPOWP** Liczba osób korzystających z punktu informacyjnego (wizyty, rozmowy tel.)** wejście na portal osoby Realizacja , , , , , , ,43 Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja 4 906, , , , , , , ,00 129,98 Wartość docelowa Szacowana realizacja ,43 Informacja podana jest w odniesieniu do wskaźników produktu i rezultatu zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata oraz w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Dane dotyczące postępu rzeczowego będą udostępniane na podstawie wniosków o płatność składanych do IZ RPOWP przez beneficjentów. Sukcesywnie, w miarę realizacji poszczególnych projektów osiagniete wskaźniki produktu i rezultatu będą umieszczane w kolejnych sprawozdaniach. Prezentowane wartości wskaźników mogą różnić się od wykazanych w OracleBi Discoverer z uwagi na to, iż beneficjent mając obowiązek wpisania do wniosku po jednym wskaźniku KSI, Programowym i własnym IZ, może wybrać taki sam wskaźnik dla tej samej grupy wskaźników, bądź zupełnie inne. Wobec powyższego może dojść do sytuacji w której w KSI nie będzie wykazana wartość niektórych wskaźników, pomimo, że beneficjent będzie je realizował (wykazał je jako Programowe bądź własne IZ a nie jako KSI). Mapowanie wskaźników programowych ze wskaźnikami KSI pozwoliło na powiązanie zaledwie kilku % wskaźników. * Wartość wskaźnika w przypadku jednego projektu została aneksowana w 2013 r. ** Wskaźnik rezultatu mierzony jest tylko na koniec roku kalendarzowego i obejmuje jeden rok.
226 Załącznik 5 Wskaźniki kontekstowe dla RPO województwa podlaskiego na lata Lp. Nazwa zmiennej lub wskaźnika Rok Jedn. miary Źródło Ogółem (średnia) UE 27 Polska Województwo podlaskie Ludność a w województwie 2011 osoby GUS podlaskim ogółem a) miasta b) wieś 2 a) w miastach b) na wsi miasta wieś Migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały saldo ogółem SPOŁECZEŃSTWO osoby GUS osoby GUS osoby GUS w miastach 2011 osoby GUS na wsi 2011 osoby GUS
227 3 Saldo migracji zagranicznych osoby GUS 4 b) zasadnicze zawodowe c) wyższe Wykształcenie ludności w wieku 15 lat i więcej bc (ogółem=100) na podstawie BAEL a) średnie i policealne średnie i policealne (średnie zawodowe oraz policealne)* *uzupełnienie danych w zakładce dane dodatkowe , , , , % GUS 100, , , , , , , , % GUS 23, , , , , , , ,1 zasadnicze zawodowe 2011 % GUS 21, , , , , , , ,6 wyższe 2011 % GUS 17, , , ,2 d) w tym na wsi w tym na wsi 2011 % GUS
228 Liczba absolwentów szkół wyższych (państwowych i niepaństwowych łącznie z cudzoziemcami) Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z dostępem do Internetu Szkoły dla dzieci, młodzieży i dorosłych Udział szkół wyposażonych w komputery według poziomu kształcenia: a) szkoły podstawowe b) gimnazja gimnazja c) szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne d) policealne szkoły podstawowe szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne policealne osoby GUS , , , w % ogółu 52, gospodarstw GUS, BDL 57, domowych 59, , liczba GUS , , , w % ogólnej 75, liczby szkół GUS 75, , , , , , w % danej 97, grupy GUS 97, szkół 97, , , , , w % danej 85, grupy GUS 84, szkół 82, , , , , w % danej 49, grupy GUS 51, szkół 51, , , , , w % danej 44, grupy GUS 41, szkół 47, ,5 2014
229 1 Ludność aktywna zawodowo ogółem bc na podstawie BAEL a) w tym pracujący tys. GUS tys. GUS w tym w wieku produkcyjnym 2011 tys. GUS c) w tym do 24 lat d) lata w tym pracujący b) w tym w wieku produkcyjnym tys. GUS lata e) 55 i więcej lat tys. GUS i więcej lat 2011 tys. GUS f) w tym: kobiety w tym: kobiety 2011 tys. GUS g) w tym: mężczyźni RYNEK PRACY. BEZROBOCIE w tym: mężczyźni 2011 tys. GUS
230 2 c) w MSP 3 Pracujący ogółem bc * na podstawie BAEL *uzupełnienie danych w zakładce dane dodatkowe a) w tym: rok poprzedni=100 w tym: rok poprzedni=100 b) w sektorze prywatnym w sektorze prywatnym w MSP Wskaźnik zatrudnienia ogółem* na podstawie BAEL (dane średnioroczne) c : *uzupełnienie danych w zakładce dane dodatkowe a) z ogółem w wieku: tys. GUS , , , , % GUS 97, , , , tys. GUS osoby GUS , , , , % GUS 50, , , , , , , ,6 z ogółem w wieku: % GUS 23, , , b) z ogółem w wieku: z ogółem w wieku: % GUS
231 c) z ogółem w wieku: z ogółem w wieku: % GUS d) z ogółem w wieku: f) mężczyźni g) kobiety z ogółem w wieku: e) z ogółem w wieku: 55 lat i więcej % GUS z ogółem w wieku: 55 lat i więcej 2011 % GUS mężczyźni kobiety % GUS Liczba osób pracujących w rolnictwie (dane średnioroczne): na podstawie BAEL c * *uzupełnienie danych w zakładce dane dodatkowe , , , , % GUS 57, , , , , , , , , , , , tys. GUS
232 , , ,1 Stopa bezrobocia (dane średnioroczne): , ,2 na podstawie BAEL c % GUS , , ,1 a) stopa bezrobocia (dane średnioroczne): na podstawie BAEL - w tym kobiety 6 stopa bezrobocia: na podstawie BAEL - w tym kobiety Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w dniu 31 XII) a) stopa bezrobocia rejestrowanego - w tym kobiety 1 stopa bezrobocia rejestrowanego - w tym kobiety Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według PKD 2004* *uzupełnienie danych w zakładce dane dodatkowe Wzrost PKB (w cenach bieżących) rok poprzedni=100* *uzupełnienie danych w zakładce dane dodatkowe , , , , % GUS 9, , , , , , , , % GUS 14, , , , % GUS GOSPODARKA , , x 2010 x 2011 zł GUS x 2012 x 2013 x , , x 2010 x 2011 % GUS x 2012 x 2013 x 2014
233 3 Wartość dodana brutto na 1 pracującego wg rodzajów działalność PKD 2004: ogółem* *uzupełnienie danych w zakładce dane dodatkowe a) rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo b) przemysł x 2010 x 2011 zł GUS x 2012 x 2013 x x 2010 x rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo 2011 zł GUS x 2012 x 2013 x x 2010 x przemysł 2011 zł GUS x 2012 x 2013 x 2014 c) w tym przetwórstwo przemysłowe x 2010 x w tym przetwórstwo przemysłowe 2011 zł GUS x 2012 x 2013 x 2014 d) budownictwo x 2010 x budownictwo 2011 zł GUS x 2012 x 2013 x 2014 e) usługi rynkowe usługi rynkowe 2011 zł GUS f) usługi nierynkowe usługi nierynkowe 2011 zł GUS
234 4 Pracujący w gospodarce narodowej według rodzajów działalności (województwo=100) ogółem według PKD 2004* (stan w dniu 31 XII) *uzupełnienie danych w zakładce dane dodatkowe a) rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo b) przemysł , , x 2010 x 2011 % GUS x 2012 x 2013 x , , x 2010 x rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo 2011 % GUS x 2012 x 2013 x , , x 2010 x przemysł 2011 % GUS x 2012 x 2013 x 2014 c) w tym przetwórstwo przemysłowe , , x 2010 x w tym przetwórstwo przemysłowe 2011 % GUS x 2012 x 2013 x 2014 d) budownictwo , , x 2010 x budownictwo 2011 % GUS x 2012 x 2013 x 2014 e) usługi rynkowe , , x 2010 x usługi rynkowe 2011 % GUS x 2012 x 2013 x 2014 f) usługi nierynkowe , , x 2010 x usługi nierynkowe 2011 % GUS x 2012 x 2013 x 2014
235 5 Pracujący w gospodarce narodowej według rodzajów działalności (rok poprzedni=100) ogółem według PKD 2004* (stan w dniu 31 XII) *uzupełnienie danych w zakładce dane dodatkowe a) rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo b) przemysł , , x 2010 x 2011 % GUS x 2012 x 2013 x , , x 2010 x rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo 2011 % GUS x 2012 x 2013 x , , x 2010 x przemysł 2011 % GUS x 2012 x 2013 x 2014 c) w tym przetwórstwo przemysłowe , , x 2010 x w tym przetwórstwo przemysłowe 2011 % GUS x 2012 x 2013 x 2014 d) budownictwo , , x 2010 x budownictwo 2011 % GUS x 2012 x 2013 x 2014 e) usługi rynkowe , , x 2010 x usługi rynkowe 2011 % GUS x 2012 x 2013 x 2014 f) usługi nierynkowe , , x 2010 x usługi nierynkowe 2011 % GUS x 2012 x 2013 x 2014
236 6 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON: a) małe (do 9 osób) liczby bezwzgl. GUS małe (do 9 osób) 2011 liczby bezwzgl. GUS b) średnie (10-49 osób) średnie (10-49 osób) 2011 liczby bezwzgl. GUS c) duże (50 osób i więcej) duże (50 osób i więcej) 2011 liczby bezwzgl. GUS Nakłady inwestycyjne na środki trwałe na mieszkańca (w gospodarce narodowej) a zł GUS a) w tym sektora prywatnego w tym sektora prywatnego 2011 zł GUS
237 Nakłady* na działalność badawczo-rozwojową ogółem (ceny bieżące) *Bez amortyzacji środków trwałych Zatrudnieni w działalności badawczej i rozwojowej Stan w dniu 31 XII Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle* ogółem (ceny bieżące) * Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób Wartość produkcji sprzedanej przedsiębiorstw innowacyjnych* w przemyśle * Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób Wartość produkcji sprzedanej wyrobów nowych przedsiębiorstw innowacyjnych* w przemyśle * Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób Drogi publiczne o twardej nawierzchni Stan w dniu 31 XII a) wojewódzkie , , , , tys. zł GUS , , , osoby GUS # 2011 tys. zł GUS tys. zł GUS # 2012 # 2013 # d e f g tys. zł GUS 2011 # 2012 # 2013 # 2014 TRANSPORT , , , , km BDL , , , , , , ,3 wojewódzkie 2011 km GUS, BDL 1 240, , , b) powiatowe c) gminne , , , ,4 powiatowe 2011 km BDL 6 658, , , , , , ,9 gminne 2011 km GUS, BDL 3 447, , ,2 2014
238 2 3 Linie kolejowe eksploatowane* Stan w dniu 31 XII *Sieć PKP i innych podmiotów będących zarządcami sieci kolejowej. Ludność w miastach obsługiwanych przez zakłady komunikacji miejskiej. Stan w dniu 31 XII a) przewozy pasażerów komunikacją miejską przewozy pasażerów komunikacją miejską* *Przedsiębiorstwa i zakłady komunikacji miejskiej o liczbie pracujących powyżej 9 osób. 4 Ofiary śmiertelne wypadków drogowych: osoby GUS, BDL a) na 100 tys. pojazdów na 100 tys. pojazdów* *pojazdów samochodowych oraz ciągników zarejestrowanych b) na 100 tys. ludności km GUS, BDL tys. osób GUS mln GUS , , , , osoby BDL 20, , , , , , ,1 na 100 tys. ludności a 2011 osoby BDL 12, , ,3 2014
239 5 Ofiary śmiertelne wypadków drogowych w stosunku do roku poprzedniego (rok poprzedni =100) a) na 100 tys. pojazdów na 100 tys. pojazdów* *Zarejestrowanych w starostwach powiatowych b) na 100 tys. ludności , , ,5 Obliczenia ,6 wlasne na 2011 % 104,1 podstawie ,2 danych z BDL , , , ,4 Obliczenia ,3 wlasne na 2011 % 99,5 podstawie ,6 danych z BDL , , ,6 na 100 tys. ludności a ,7 Obliczenia ,5 wlasne na 2011 % 104,4 podstawie ,3 danych z BDL , Liczba wypadków na drogach 2011 szt. GUS, BDL , , , ,6 1 Ludność korzystająca z kanalizacji a 2011 tys. GUS 732, , , a) w tym na wsi ŚRODOWISKO , , , ,2 w tym na wsi 2011 tys. GUS 84, , , b) ludność korzystająca z kanalizacji w % ludności ogółem ludność korzystająca z kanalizacji w % ludności ogółem c) w tym na wsi , , , , % GUS 61, , , , , , ,5 w tym na wsi 2011 % GUS 17, , ,0 2014
240 , , , ,6 2 Ludność korzystająca z wodociągów a 2011 tys. GUS 1 056, , , a) w tym na wsi , , , ,6 w tym na wsi 2011 tys. GUS 361, , , b) ludność korzystająca z wodociągów w % ludności ogółem ludność korzystająca z wodociągów w % ludności ogółem c) w tym na wsi w tym na wsi % GUS Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ludności ogółem (ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków na podstawie szacunków; stan w dniu 31 XII) a) w tym na wsi w tym na wsi (ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków na podstawie szacunków; stan w dniu 31 XII) , , , , % GUS 87, , , , , , , , , , , , , , % GUS 63, , , , , , , % GUS 18, , ,3 2014
241 4 Całkowita emisja zanieczyszczeń a) powietrza b) pyłowych c) gazowych powietrza* *Z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza. 0,087 pyłowe ,0 gazowe 0,066 pyłowe ,4 gazowe 0,057 pyłowe ,1 gazowe 0,054 pyłowe ,1 gazowe t/km 2 GUS 0,048 pyłowe ,5 gazowe ,046 pyłowe 73,3 gazowe ,043 pyłowe 97,8 gazowe pyłowych 2011 t/rok GUS gazowych 2011 t/rok GUS d) w tym dwutlenku siarki w tym dwutlenku siarki 2011 t/rok GUS e) w tym tlenków azotu w tym tlenków azotu* *W przeliczeniu na dwutlenek azotu f) gazowych (bez CO 2 ) t/rok GUS gazowych (bez CO 2 ) 2011 t/rok GUS
242 5 Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane: a) na km 2 powierzchni dm 3 GUS , , , ,0 na km 2 powierzchni 2011 dm 3 GUS 2, , , b) w % ścieków wymagających oczyszczania , , , ,9 w % ścieków wymagających oczyszczania 2011 % GUS, BDL 100, , , Odpady wytworzone w ciągu roku: a) ogółem ogółem z wyłączeniem odpadów komunalnych b) poddane odzyskowi , , , , tys. t/rok GUS 707, , , , , , ,0 poddane odzyskowi 2011 tys. t/rok GUS 641, , , , , , ,3 7 Odpady komunalne zebrane 2011 t GUS , , , Energia pochodząca z odnawialnych źródeł (Moc zainstalowana) MW Agencja Rynku Energii
243 9 10 Udział produkcji energii z OZE w produkcji ogółem Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona w % powierzchni ogólnej a) zrekultywowane Grunty wymagające rekultywacji ogółem ha , , , , % GUS 32, , , GUS zrekultywowane 2011 ha GUS b) zagospodarowane zagospodarowane 2011 ha GUS c) zdegradowane zdegradowane 12 Emisja CO 2 % Min. Gospodarki, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki/ ha GUS , , , , tys. ton GUS 1 636, , ,2 2014
244 1 2 3 Liczba turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania* *uzupełnienie danych w zakładce dane dodatkowe Miejsca noclegowe* *uzupełnienie danych w zakładce dane dodatkowe Udzielone noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania* *uzupełnienie danych w zakładce dane dodatkowe a) w tym turystom zagranicznym 4 w tym turystom zagranicznym Korzystający z noclegów* *uzupełnienie danych w zakładce dane dodatkowe a) w tym turyści zagraniczni 5 w tym turyści zagraniczni Placówki gastronomiczne w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania* *uzupełnienie danych w zakładce dane dodatkowe TURYSTYKA szt. GUS szt. GUS GUS liczby 2011 GUS bezwzględne osoby GUS osoby GUS szt. GUS a Dane dla lat opracowano na podstawie wyników NSP 2002, od 2010 r. - na podstawie NSP b W IV kwartale danego roku. c Od 2010 r. dane nie są w pełni porównywalne z wynikami badań z poprzednich lat z powodu zmiany metodologii i nowej podstawy uogólniania danych (dane dla lat na podstawie NSP 2002, od 2010 r. na podstawie NSP 2011). d Wprowadzonych na rynek w latach e Wprowadzonych na rynek w latach f Wprowadzonych na rynek w latach (dotyczy przychodów ze sprzedaży produktów). g Wprowadzonych na rynek w latach Znak "." (kropka) - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych. # - dane nie mogą być publikowane ze względu na konieczność zachowania tajemnicy statystycznej. x - wypełnienie niemożliwe w wyniku zmiany klasyfikacji PKD. Kolorem czerwonym oznaczono dane skorygowane oraz zmiany w notkach w stosunku do przekazanych w latach ubiegłych.
245 Uzupełnienie danych dotyczących wykształcenia ludności Lp. Nazwa zmiennej lub wskaźnika Rok 4 Wykształcenie ludności w wieku 15 lat i więcej a b (ogółem=100) na podstawie BAEL a) średnie zawodowe oraz policealne, ogólnokształcące Jedn. miary Źródło Województwo , , , , % GUS 100, , , , , , , ,3 średnie zawodowe oraz policealne, ogólnokształcące 2011 % GUS 32, , , ,6 a Dane za IV kwartał roku. b Od 2010 r. dane nie są w pełni porównywalne z wynikami badań z poprzednich lat z powodu zmiany metodologii i nowej podstawy uogólniania danych (dane dla lat na podstawie NSP 2002, od 2010 r. na podstawie NSP 2011).
246 Uzupełnienie danych dotyczących pracujących w gospodarce narodowej Lp. Nazwa zmiennej lub wskaźnika Rok Jedn. miary Źródło Województwo Pracujący ogółem w gospodarce narodowej a 2011 osoby GUS a) w tym: rok poprzedni= , , , ,6 w tym: rok poprzedni= % GUS 102, , , b) w sektorze prywatnym w sektorze prywatnym 2011 osoby GUS c) w MSP (249 i mniej pracujących) w MSP 2011 osoby GUS a Bez pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie oraz duchownych, a także pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego oraz w organizacjach, fundacjach, związkach.
247 Uzupełnienie danych dotyczących zatrudnienia na podstawie BAEL Lp. Nazwa zmiennej lub wskaźnika Rok 3 Wskaźnik zatrudnienia na podstawie BAEL ab : Ogółem a) z ogółem w wieku: Jedn. miary Źródło Województwo , , , , % GUS 49, , , , , , , ,4 z ogółem w wieku: % GUS 23, , , ,2 b) z ogółem w wieku: , , , ,9 z ogółem w wieku: % GUS 76, , , ,7 c) z ogółem w wieku: , , , ,8 z ogółem w wieku: % GUS 84, , , ,8 d) z ogółem w wieku: , , , ,8 z ogółem w wieku: % GUS 77, , , ,0
248 e) z ogółem w wieku: 55 lat i więcej f) mężczyźni g) kobiety z ogółem w wieku: 55 lat i więcej mężczyźni , , , , % GUS 19, , , , , , , , % GUS 57, , , , , , , ,8 kobiety 2011 % GUS 42, , , ,2 a Dane za IV kwartał roku. b Od 2010 r. dane nie są w pełni porównywalne z wynikami badań z poprzednich lat z powodu zmiany metodologii i nowej podstawy uogólniania danych (dane dla lat na podstawie NSP 2002, od 2010 r. na podstawie NSP 2011)
249 Uzupełnienie danych dotyczących pracujących w rolnictwie Lp. Nazwa zmiennej lub wskaźnika Rok Jedn. miary Źródło Województwo Liczba osób pracujących w rolnictwie a 2011 osoby GUS a Do 2008 r. - według PKD 2004, od 2009 r. - według PKD Uzupełnienie danych dotyczących produktu krajowego brutto i wartości dodanej brutto według PKD 2007 Lp. Nazwa zmiennej lub wskaźnika Rok Jedn. miary Źródło Województwo Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca a 2011 zł GUS b 2 3 Wzrost PKB (w cenach bieżących) a rok poprzedni=100 Wartość dodana brutto na 1 pracującego wg rodzajów działalności a ogółem a) rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo , , , , % GUS 107, , ,3 b zł GUS rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo 2011 zł GUS
250 b) przemysł przemysł 2011 zł GUS c) w tym przetwórstwo przemysłowe w tym przetwórstwo przemysłowe 2011 zł GUS d) budownictwo budownictwo e) handel i naprawy; hotele i restauracje, transport, gospodarka magazynowa i łączność handel i naprawy; hotele i restauracje, transport, gospodarka magazynowa i łączność f) pośrednictwo finansowe; obsługa nieruchomości i firm zł GUS zł GUS pośrednictwo finansowe; obsługa nieruchomości i firm 2011 zł GUS g) pozostała działalność usługowa pozostała działalność usługowa 2011 % GUS
251 a Dane za lata zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych z tytułu wdrożenia metodologii ESA 2010, przyjęcia zleceń Komisji Europejskiej oraz akualizacji danych źródłowych i poszerzenia zakresu danych administracyjnych zastosowanych w obliczeniach. b Dane mają charakter wstępny i będą przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w rachunkach narodowych i regionalnych. Dane ostateczne za 2013 r. zostaną opublikowane w październiku r. Uzupełnienie danych dotyczących pracujących w gospodarce narodowej według PKD 2007 Lp. Nazwa zmiennej lub wskaźnika Rok Jedn. miary Źródło Województwo 4 Pracujący w gospodarce narodowej według rodzajów działalności (województwo=100) ogółem według PKD 2007 (stan w dniu 31 XII) a) rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo b) przemysł , , , , % GUS 100, , , , , , ,8 rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 2011 % GUS 31, , , , , , ,5 przemysł 2011 % GUS 15, , , c) w tym przetwórstwo przemysłowe , , , ,5 w tym przetwórstwo przemysłowe 2011 % GUS 13, , , d) budownictwo , , , ,9 budownictwo 2011 % GUS 5, , ,8 2014
252 e) handel;naprawa pojazdów samochodowych;transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia;informacja i komunikacja handel;naprawa pojazdów samochodowych;transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia;informacja i komunikacja f) działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości g) pozostałe usługi , , , , % GUS 20, , , , , , , % GUS 2, , , , , , , , , , , , , , % GUS 101, , , pozostałe usługi % GUS Pracujący w gospodarce narodowej według rodzajów działalności (rok poprzedni=100) ogółem według PKD 2007 (stan w dniu 31 XII) a) rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo b) przemysł , , , ,3 rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 2011 % GUS 99, , , , , , ,0 przemysł 2011 % GUS 100, , ,5 2014
253 c) w tym przetwórstwo przemysłowe , , , ,0 w tym przetwórstwo przemysłowe 2011 % GUS 100, , , d) budownictwo , , , ,2 budownictwo 2011 % GUS 108, , , e) handel;naprawa pojazdów samochodowych;transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja handel;naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia;informacja i komunikacja f) działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości g) pozostałe usługi , , , , % GUS 102, , , , , , , % GUS 102, , , , , , ,3 pozostałe usługi 2011 % GUS 101, , ,9 2014
254 Uzupełnienie danych dotyczących turystyki Lp. Nazwa zmiennej lub wskaźnika Rok Jedn. miary Źródło Województwo Baza noclegowa turystyki a 2013 szt. GUS Miejsca noclegowe a 2013 szt. GUS Udzielone noclegi w bazie noclegowej turystyki a 2013 GUS a) w tym turystom zagranicznym 4 5 w tym turystom zagranicznym Korzystający z noclegów a a) w tym turyści zagraniczni w tym turyści zagraniczni Placówki gastronomiczne w bazie noclegowej turystyki a liczby bezwzględne 2013 GUS osoby GUS osoby GUS szt. GUS a Dotyczy obiektów posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych (łącznie z pokojami gościnnymi i kwaterami agroturystycznymi).
255 Załącznik VI. Tabela 6. Matryca priorytetów, obszarów, celów i inicjatyw flagowych Strategii Europa 2020 oraz kategorii interwencji realizowanych w okresie programowania Priorytety Strategii UE 2020 Obszary/cele Startegii UE 2020 stanowiące cel jej głównych działań Wskaźniki dla obszarów/celów Startegii UE 2020 Wstępne wskaźniki dla obszarów/celów Polski Inicjatywy flagowe UE Kategorie interwencji PS wpisujące się w realizację Strategii ujęcie indykatywne* Alokacja UE Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - ujęcie indykatywne** Badania i rozwój, innowacje, przedsiębiorczość Otoczenie biznesu 3% PKB - wydatki Unii na inwestycje w B+R cel określony w Inicjatywie flagowej 1,7% - wydatki Polski na inwestycje w B+R Unia Innowacji - inicjatywa na rzecz poprawy warunków ramowych i dostępu do finansowania badań i innowacji, tak by innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi, które z kolei przyczynią się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy; Polityka przemysłowa w erze globalizacji inicjatywa na rzecz poprawy otoczenia biznesu, szczególnie w odniesieniu do MŚP, oraz wspierania rozwoju silnej i zrównoważonej bazy przemysłowej, przygotowanej do konkurowania na rynkach światowych; 1,2,3,4,5,6,7,8,9, ,15 Rozwój inteligentny - rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji smart growth Społeczeństwo informacyjne Edukacja cel określony w Inicjatywie flagowej 10% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną; 40% - minimalny odsetek osób z wyższym wykształceniem 4,5% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną; 45% - minimalny odsetek osób z wyższym wykształceniem Europejska Agenda Cyfrowa - inicjatywa na rzecz upowszechnienia szybkiego Internetu i umożliwienia gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom czerpania korzyści z jednolitego rynku cyfrowego; Młodzież w drodze - inicjatywa na rzecz poprawy wyników systemów kształcenia oraz ułatwiania młodzieży wejścia na rynek pracy; 10,11,12,13,14, ,39 72,73,74,75, ,87 75% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lat 71% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lat Rozwój zrównoważony - wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; suistainable growth Klimat, energia, mobilność cel 20/20/20 w zakresie klimatu i energii - 20% redukcja emisji gazów cieplarnianych, 20% udział OZE w konsumpcji energii, 20% wzrost efektywności energetycznej 19% redukcja emisji gazów cieplarnianych, 15% udział OZE w konsumpcjji energii, 13,6% wzrost efektywności energetycznej Europa efektywnie korzystająca z zasobów inicjatywa na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,3 niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych źródeł 7,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 energii, modernizacji transportu oraz propagowania,49,50,51,52,53,54 efektywności energetycznej; ,21 Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu - wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. inclusive growth 75% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lat 71% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lat Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia inicjatywa na rzecz modernizacji rynków pracy i wzmocnienia Zatrudnienie i umiejętności 10% - maksymalny odsetek osób 4,5% - maksymalny pozycji obywateli poprzez rozwój kwalifikacji przez całe życie odsetek osób 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 w celu zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej i przedwcześnie kończących naukę przedwcześnie lepszego dopasowania popytu do podaży na rynku pracy, szkolną; kończących naukę między innymi dzięki mobilności siły roboczej; 40% - minimalny odsetek osób w szkolną; wieku lat z wyższym wykształceniem 45% - minimalny odsetek osób z wyższym wykształceniem Walka z ubóstwem 20 mln - zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem 1,5 - zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem Europejski program walki z ubóstwem inicjatywa na rzecz zapewnienia spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby ubogie i wykluczone społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa. 61,75,76,77,78,79, ,70
256 * Uwaga: niektóre kategorie przypisane zostały do wiecej niż jednego celu. Kategorie 55-60,81,85-86 nie zostały przypisane do żadnego z celów UE ** Wartości w poszczególnych wierszach liczone są w oparciu o kol. 6. Nie należy sumować kwoty alokacji na poziomie programu, ponieważ niektóre kategorie interwencji realizują jednocześnie kilka priorytetów lub inicjatyw flagowych.
257 Załącznik VII. Tabela 7a. Wpływ projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego Liczba projektów Wartość podpisanych umów w okresie sprawozdawczym (w EURO) Wartość podpisanych umów od uruchomienia programu (w EURO) Lp. Priorytet i Obszar Priorytetowy Nr kategorii interwencji W okresie sprawozdawczym Od uruchomienia programu Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie ze środków publicznych Dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie ze środków publicznych Dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE Cele i cele cząstkowe SUE RMB I. Cel 1: Ocalenie morza , , , ,80 Czysta woda 44, , , , ,71 Bogata i zdrowa dzika fauna i flora , , , ,60 Ekologiczny i bezpieczny transport morski , , , ,49 Poprawa współpracy II. Cel 2: Rozwój połączeń w regionie , , , , , , , ,22 Dobre warunki transportowe , , , , , , , ,37 Wiarygodne rynki energii , , , , , , , ,85 Łączenie ludzi Poprawa współpracy w obszarze zwalczania przestępczości transgranicznej i nielegalnego handlu transgranicznego III. Cel 3: Zwiększenie dobrobytu , , , , , , , ,31 Jednolity rynek Strategia Europa , 07, 63, 64, , , , , , , , ,37 Konkurencyjność na rynku globalnym 05, 08, 09, 13, 55-59, 62, , , , , , , , ,91 75, 76 Zmiana klimatu 49, 53, , , , ,03 V. Ogółem , , , , , , , ,33
258 Tabela 7b. EFRR a SRMB Country (specify) Polska Convergence/competitiveness/territorial cooperation (specify the objective) Convergence programme (specify name of the programme) 2007/2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Total ERDF amount of the programme: Główne obszary priorytetowe Strategii Kwota EFRR w projektach wpisujących się w Strategię (suma 3 i 4) Kwota EFRR w projektach Kwota EFRR w pozostałych flagowych wskazanych w Action projektach wpisujących się w plan of the strategy Strategię Inwestycje dofinansowane z EFRR wpisujące się w SRMB wg obszarów wsparcia Inwestycje dofinansowane z EFRR wpisujące się w SRMB wg obszarów wsparcia B+R, Innowacje (kody: 02, 03, 07) B+R, Innowacje , ,37 (kody: 02, 03, 07) Energia (kody: 39-43) Transport (kody:18, 23, 25, 29, 31) Środowisko (kody: 44, 46, 51, 53-56) , , , , , ,03 Inne: , ,22 Przedsiębiorczość, wsparcie dla MSP, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich (kody: 05, 08, 09) Edukacja, turystyka i zdrowie (kody: 13, 57, 58, 59, 75,76) , , , ,57 Suma , , , , , , , ,86 Energia (kody: 39-43) B+R, Innowacje (kody: 02, 03, 07) Transport (kody:18, 23, 25, 29, 31) Energia (kody: 39-43) Środowisko (kody: 44, 46, 51, 53-56) Inne: Transport (kody:18, 23, 25, 29, 31) Środowisko (kody: 44, 46, 51, 53-56) Przedsiębiorczość, wsparcie dla MSP, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich (kody: 05, 08, 09) Edukacja, turystyka i zdrowie (kody: 13, 57, 58, 59, 75,76)
W sprawozdaniu zastosowano następujący kurs EURO: 1 EUR = 4, 1942 PLN.
Strona2 WSTĘP Niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013 w 2013 roku. Dokument przedstawia efekty wdrażania RPOWP
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011
ó ą ó ą ą ę ó ą ł ó ś ą ą óź ą ę ó ą łą ł ą ó ń ę ą ó ę Ą ę ó Ż ę ą łą ł Ż ę ó ó łą Ż ł ł ą Ż ę ó ą ł ó ę ą ą ó ąó ó Ą ł Ó ł ó ó Ż ą ą ó WSTĘP Niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji Regionalnego
Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata stan na 31 stycznia 2012 r. wg kursu 1 euro=4,1579 zł
Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013 stan na 31 stycznia 2012 r. wg kursu 1 euro=4,1579 zł 1 Dnia 21 grudnia 2011 roku Komisja Europejska podjęła
Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego
Załącznik nr II a Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Konwergencja NUTS 2 Województwo Świętokrzyskie Okres
DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca
Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku Lublin, maj 2018 r.
Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w roku 2017 Lublin, maj 2018 r. Opracowano: Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Województwo Śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2 niecałe 4% powierzchni Polski
PROPOZYCJE ZMIAN DO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA
PROPOZYCJE ZMIAN DO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 Marek Kowalski Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2014 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 R. LUBLIN 23 czerwca 2015 r.
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2014 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 R. LUBLIN 23 czerwca 2015 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R. ALOKACJA
Uchwała Nr 30/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia8 sierpnia 2017 r.
Uchwała Nr 30/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia8 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego OPIS DZIAŁANIA
1. Numer i nazwa osi priorytetowej 2. Konkurencyjna gospodarka 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej Lepsze warunki do rozwoju MŚP. Zwiększone zastosowanie TIK w działalności przedsiębiorstw. Zwiększone
OPIS DZIAŁANIA. Priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług
OPIS DZIAŁANIA Priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług 1. Nazwa działania/ Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora
DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA
DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego
Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r.
Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 214 22 według stanu na 31.12.216 r. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przedstawia
Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Katalog najczęściej powtarzających się nieprawidłowości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Katalog najczęściej powtarzających się nieprawidłowości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa -
Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Audyt Systemu lata 2007-2013 Krajowe ramy prawne
Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Białystok, 7 czerwca 2010 r.
Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 27-213 Białystok, 7 czerwca 21 r. liczba 1 2 Stan wdrażania RPOWP (stan na 31.5.21 r.) 1 182 1 47 1 8 6 535 485 4 2 ZŁOŻONE
DECYZJA KOMISJI. z
KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.12.2011 K(2011) 9362 wersja ostateczna DECYZJA KOMISJI z 13.12.2011 zmieniająca decyzję K(2007) 4207 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej
Stan realizacji RPO WL
Stan realizacji RPO WL 2007 2013 Stan na 31 grudnia 2011 r. Aneta Pieczykolan Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Stan realizacji RPO WL
Zasady dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Zasady dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Priorytet X. Pomoc techniczna
Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane
Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej
Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej Nazwa programu Dane aktualne na dzień* DD/MM/RR Data i miejsce sporządzenia DD/MM/RR Instytucja sporządzająca informację kwartalną w zakresie
Działanie 6.4 Turystyka kulturowa
1 Działanie 6.4 Turystyka kulturowa W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Anna Sawkiewicz Pracownik Działu Priorytetów RPO nr 6, 7 i 8 oraz ZPORR
Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,
Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata w poszczególnych subregionach
RR-RZF.434.3.215 RR-RZF.ZD.44/15 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 27-213 w poszczególnych subregionach na dzień 31 marca 215 r. W ramach Regionalnego Programu
Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WL w 2012 roku oraz stan realizacji RPO WL na dzień 31 maja 2013 r.
Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WL 2007 2013 w 2012 roku oraz stan realizacji RPO WL 2007 2013 na dzień 31 maja 2013 r. LUBLIN 26 czerwca 2013 r. Stan wdrażania RPO WL na dzień 31 grudnia 2012 r.
Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO Zakres EFRR wer. 33
Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFRR wer. 33 Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 429/2019 z dnia 4 marca 2019 r. 1. Karta
Uchwała Nr 48/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 29 października 2015 r.
Uchwała Nr 48/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki
Uchwała Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 9 września 2015 r.
Uchwała Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektu pozakonkursowego
Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
Załącznik do Uchwały nr 3/2014 Komitetu Monitorującego RPO WO 2007-2013 z dnia 9 czerwca 2014 r. Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
STAN REALIZACJI RPO WL SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012
STAN REALIZACJI RPO WL 2007-2013 SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 2 października 2012
REALIZACJA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2014 R.
REALIZACJA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2014 R. LUBLIN 24 WRZEŚNIA 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL 2007 2013 - INFORMACJE
Finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej
Finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Program regionalny to jeden z programów, który umożliwi
Spis treści Od autorów
Od autorów... Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA ZA ROK 2017
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 ZA ROK 2017 Załącznik nr 1 Streszczenie Sprawozdania podawane do wiadomości publicznej Sprawozdanie
REJESTR ZMIAN w Zasadach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata w wersji z dnia 11 maja 2017 r.
REJESTR ZMIAN w Zasadach wdrażania w wersji z dnia 11 maja 2017 r. Zmiany w tekście Zasad wdrażania RPO WP Załącznik nr 1 do uchwały nr 1212/282/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 listopada 2017
Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata w poszczególnych subregionach
RR-RZF.434.4.2014 RR-RZF.ZD.00098/14 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w poszczególnych subregionach na dzień 30 września 2014 r. W ramach Regionalnego
Informacja o stanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata stan na dzień
Informacja o stanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 stan na dzień 31.01.2019 Toruń 28.02.2019 Nabory w ramach RPO WK-P wg stanu realizacji
Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata w poszczególnych subregionach
RR-RZF.434.3.2015 RR-RZF.ZD.00023/15 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w poszczególnych subregionach na dzień 31 grudnia 2014 r. W ramach Regionalnego
Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata
Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Iga Głowacka Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 28 październik 2010 r. Urząd 1
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Priorytety RPO WM 2007-2013 I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu II.
Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego
Załącznik nr II a Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Konwergencja NUTS 2 Województwo Świętokrzyskie Okres
Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie. Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO Zakres EFRR, wersja nr 15
Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Dokument przyjęty Uchwałą ZWO nr 2848/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana
Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2007-2013 w zakresie korekt w okresie trwałości projektów
Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013
Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Iga Dubicka Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 20 maj 2010 r. Możliwości bezpośredniego
INSTRUMENTY WSPARCIA SEKTORA BIZNESU W 2019 ROKU W WRPO
INSTRUMENTY WSPARCIA SEKTORA BIZNESU W 2019 ROKU W WRPO 2014+. Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Całkowita kwota alokacji dla Wielkopolskiego
Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej
Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014
Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 138
Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 138 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 18 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
REJESTR ZMIAN w Zasadach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata w wersji z dnia 9 listopada 2017 r.
REJESTR ZMIAN w Zasadach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa w wersji z dnia 9 listopada 2017 r. Zmiany w tekście Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 Załącznik nr 1 do uchwały nr 282/34/19
Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie
Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Dokument przyjęty Uchwałą ZWO Nr 1682/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie
Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach
Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach 2014-2020 Nowy Targ, 15.01.2014 r. Spotkanie realizowane w ramach mikroprojektu pt. Polsko-słowacka strategia działania
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Zielona Góra OGŁASZA KONKURS
Załącznik nr 1 do Uchwały nr.. Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia... 2018 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Zielona Góra OGŁASZA KONKURS
Załącznik nr 1 do Uchwały nr.. Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia.. 2017 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca
Uchwała Nr 52/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 13 grudnia 2017 r.
Uchwała Nr 52/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Poddziałania
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu
Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego
Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia
Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego
Załącznik nr II a Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Konwergencja Kwalifikowany obszar: Województwo Świętokrzyskie Okres programowania:
WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;
Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO Zakres EFS wersja nr 28
Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS wersja nr 28 Dokument przyjęty Uchwałą nr 6305/2018 z dnia 29 października 2018r. PI 1. 2. 3. 1.3.1 Konkursowa
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kategoria: Urząd Marszałkowski - Departamenty / Biura - Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji
Stan wdrażania informacje podstawowe Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka w ramach Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego
Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika core indicator 2 Wskaźniki mężczyźni** Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211
PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA )
INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYSKANIA SRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO WD ( DZIAŁANIA 6. 4) PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) DZIAŁANIE
Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty
Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne
Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Załącznik nr 8 do umowy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów
Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 1. Nazwa programu operacyjnego
Uchwała Nr 19/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 25 maja 2017 r.
Uchwała Nr 19/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów
ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie
Załącznik Nr II.7.2a Lista sprawdzająca formalno rachunkowa i merytoryczna do wniosku beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowej VII oraz państwowych jednostek budŝetowych w ramach RPOWP UNIA EUROPEJSKA
KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH DLA DZIAŁANIA LUBELSKIEGO NA LATA
KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH DLA DZIAŁANIA.3 EKONOMIA SPOŁECZNA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 204-2020 OŚ PRIORYTETOWA WŁĄCZENIE
KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (PORĘCZENIE)
konkurs 2/JEREMIE/RPOWK-P/2013 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji
Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO
Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 zakres EFRR, wersja nr 11 Dokument przyjęty Uchwałą ZWO nr 1939/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. Lp. Lokalizacja w dokumencie
Stan realizacji RPO WL
Sprawozdanie okresowe z realizacji Sprawozdanie za I półrocze 2011 r. Marek Kowalski Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 30 września
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek ZIT (Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) jako Instytucja Pośrednicząca RPO WO
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek ZIT (Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) jako Instytucja Pośrednicząca RPO WO 2014-2020 System instytucjonalny realizacji RPO WO 2014-2020 Instytucja
Rysunek 1.Schemat priorytetów, celów i działań określonych Strategii ZIT AO
Zgodnie z zapisami Procedury Monitorowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej przyjętej uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska nr 9/19/2016 z dnia 19 kwietnia
Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata wg kursu 1 euro=3,9354 z dnia r.
Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 wg kursu 1 euro=3,9354 z dnia 10.06.2011 r. 1 Stan wdrażania RPOWP (wg KSI SIMIK (07-13) stan na 10 czerwca 2011
(nazwa i kwota w EUR) EFRR ,00
1. Numer i nazwa osi priorytetowej 2. Konkurencyjna gospodarka 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej Lepsze warunki do rozwoju MŚP. Zwiększone zastosowanie TIK w działalności przedsiębiorstw. Zwiększone
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Rzeszów, 21 marca 2016 r. Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WP za II półrocze 2015 r. W dniu 23 lutego
Uchwała Nr 47/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 16 grudnia 2016 r.
Uchwała Nr 47/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Osi I.
OGŁASZA KONKURS. Nr RPLB IP K01/16
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 189/2569/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 31 maja 2017 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja
Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP
ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ - Gmina Wałbrzych pełniąca funkcje lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego
Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln
INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (wg stanu na dzień 30 marca 2009 r.) I. Postęp realizacji programu do dnia 30 marca 2009 r. 1.1 ZłoŜone wnioski o dofinansowanie
Rola miast w polityce spójności
Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
Uchwała Nr 1/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 14 stycznia 2016 r.
Uchwała Nr 1/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 14 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów
WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+
WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków WRPO
Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Gliwice, 27 luty 2009r. Plan prezentacji 1. RPO WSL - informacje ogólne
Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju
Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A
Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja
OKRESOWY PLAN EWALUACJI
Zarząd Województwa Lubelskiego OKRESOWY PLAN EWALUACJI na rok REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO na lata 2007 2013 1 Lublin, grudzień 2010 r. Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Lista
Analiza udzielonego wsparcia dla przedsiębiorców. informacje ogólne. rozkład regionalny. Ewaluacje PO na dzień 25 lutego 2011 roku
Zakres prezentacji Analiza udzielonego wsparcia dla przedsiębiorców informacje ogólne rozkład regionalny Efekty rzeczowe Ewaluacje PO 2007-2013 1 Informacje ogólne (1) Według danych wygenerowanych z Krajowego
Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki
Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza
Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych
Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Norbert Tomkiewicz Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego
Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WSTĘP Działania realizowane
Uchwała Nr 41/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 21 października 2016 r.
Uchwała Nr 41/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru podmiotu wdrażającego