99,74% 4210 Zakup materiałów wyposażenia 5 421, ,03 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 518, ,90 100,00%

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "99,74% 4210 Zakup materiałów wyposażenia 5 421, ,03 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 518, ,90 100,00%"

Transkrypt

1 % 010 Rolnictwo iłowectwo % Pozostała działalność , ,77 100,00% 4210 Zakup materiałów wyposażenia 5 421, ,03 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 518, ,90 100,00% 4430 Różneopłatyiskładki , ,84 100,00% 600 Transport iłącznosc % Lokalny transport zbiorowy , ,87% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,42 94,91% 4300 Zakup usług pozostałych , ,03 99,70% Drogi publiczne wojewódzkie 200, ,46% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200,00 18,92 9,46% Drogi publiczne powiatowe , ,68 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 98,33% 4300 Zakup usług pozostałych , ,32 100,00% , ,00 95,94% Drogi publiczne gminne , ,03 66,51% Strona 1 6:5 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 Załącznik nr Melioracje wodne , ,95 99,55% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna Wsi , ,73 71,38% , ,95 99,55% 4270 Zakup usług remontowych 4 550,00 0,00 0,00% 99,74% Izby rolnicze , ,46% 6 958, ,74 99,74% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego 6 z 958, , Zakup materiałów wyposażenia I , ,20% 4270 Zakup usług remontowych , ,22 65,65% 4300 Zakup usług pozostałych , ,52 97,07% , ,24 98,50% 6058 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich ,00 0,00%

2 -- Q 6: Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,44 87,77% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,06 93,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy 940,00 570, % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 124,62 31,16% 4210 Zakup materiałów iwyposażenia , , % 4270 Zakup usług remontowych , ,09 61,41% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 599,99 30,00% , ,96 96,90% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,51 91,23% 700 Gospodarka mieszkaniowa % Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , % 4260 Zakup energii ,03 99,51% i 4270 Zakup usług remontowych , ,72 96,65% 4300 Zakup usług pozostałych , ,94 99,94% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia , ,06 99,68% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinś 1 000, ,00 28,50% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 99,99% , ,02 83,78% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,31 56,00% 710 Działalność usługowa I % Plany zagospodarowania przestrzennego , ,70 13,35% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 75,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% , ,70 14,14% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00 0,00% Cmentarze 4210 Zakup materiałów iwyposażenia , ,00 88,24% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0,00% 750 Administracja publiczna % Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% Strona Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego orazzfunduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną , ,38 0,72% 630 Turystyka %

3 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 152, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,43 87,40% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,32 98,57% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,70 72,66% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 99,87% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,78 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,67 99,47% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,87 99,83% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 92,56% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,61 99,37% 4210 Zakup materiałów iwyposazerila , , ,64 97,17% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,80 88,41% 4260 Zakup energii , ,45% 4270 Zakup usług remontowych 7 000, ,60 91,38% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,47 68,62% 4300 Zakup usług pozostałych , ,84 98,06% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,13 93,42% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,26 89,09% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,76 84,90% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,64 97,04% 4410 Podróze służbowe krajowe , ,69 98,60% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 469,54 9,39% 4430 Różne opłaty i składki , ,60 85,67% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,14 100,00% 84,65% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,75 97,84% Promocja jednostek samorządu terytorialnego 750,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 86,41% 4120 Składki na Fundusz Pracy 123,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,45 61,47% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,21 95,57% 4300 Zakup usług pozostałych , ,70 88,92% O/ O 7O/ c - Treść D. Plan Wykonanie wykonania 6: Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , ,98 96,63% 97,04% 4210 Zakup materiałowiwyposazenia 6 000, Strona 3

4 O o 6:5 Treść Plan Wykonanie wykonama 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000,00 0,00 000% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty składki , ,84 66,36% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 699, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 687,00 687,00 100,00% 4170 yrnagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa % Komendy wojewódzkie Policji , ,00 100,00% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 100,00% Komendy powiatowe Policji 5 000, ,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,39 85,77% Strona 4 _ Pozostała działalność , % 2 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 30515, ,14 96,91% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99,73% 4100 \inagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 92,59% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 99,25% 4300 Zakup usług pozostałych , ,54 89,68% 751 Urzędy naczelnych organow władzy panstwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa % 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5 000, ,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne , ,07 85,81% 2 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 100,00% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,67 90,78% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 0,00 0,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,47 95,76% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 244,67 18,71% 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 119,70 79,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50,00 17,15 34,30% 4210 Zakup materiałów wyposażenia 800,00 700,00 87,50% 4260 Zakup energii , ,68 66,61% 4270 Zakup usług remontowych , ,94 94,02% 4300 Zakup usług pozostałych , ,63 88,85% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 500, ,16 56,69% 4430 Różneopłatyiskładki , ,00 78,31% Straż gminna (miejska) , ,22 91,08%

5 ,65 97,81% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 800,00 981,06 54,50% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 58,56% 757 Obsługa długu publicznego % Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,94 78,04% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pozyczek , ,94 78,04% 758 Rozne rozliczenia O Szkoły podstawowe , ,60 97,84% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,06 84,48% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,67 99,13% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,91 99,46% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakupmateriałówiwyposażenia , ,16 81,01% 4260 Zakup energii , ,25 94,90% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,40 95,08% , ,25 97,08% Strona S O 6:5 (Q % Wynagrodzenia osobowe 497 pracowników , % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,54 100,00% , ,24 97,57% , ,58% 6 300, ,61 96,22% 4210 Zakup materiałów iwyposażenia , ,85 93,65% 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych , ,25 73,78% 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 000, ,31 83,29% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 261,80 26,18% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,60 97,31% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 500, , % 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne i opłaty składki 6 000, ,39 59,72% 5 000, ,00 30,92% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00% Rezerwy ogólne i celowe ,79 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 801 Oswiata wychowanie % ,79 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,65 99,99% , ,90 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2% , ,57 99,73%

6 0/ wykonania Treść Plan Wykonanie O 6: Zakup usług remontowych , ,07 97,87% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,40 94,43% 4300 Zakup usług pozostałych , ,32% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , % 5 257, , % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 8 103, ,09% 4370 Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,81 93,71% 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opiaty i składki 9 574, , % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 790,59 83,75% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej , , ,90% , ,70 95,39% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , % Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,11 75,70% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 000, ,64 48,01% Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną ,00 62,74% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,67 99,98% Strona Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,18 95,61% 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 4 264, ,42 91,38% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,30 91,83% _j Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budzetu środków europejskich , ,95 56,41% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Składki na ubezpieczenia społeczne , ,27 93,19% Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich , ,17 24,74% Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 2 500, ,68 68, 4120 Skiadki na Fundusz Pracy , ,02 84,96% 4127 Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budzetu środków europejskich 4 000,00 974,60 24,37% Składki na Fundusz Pracy 95% 4129 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 400,00 246,96 61,74% Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 6 000,00 0,00 0,00% Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich ,00 0,56%

7 0 6:5 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,48 99,23% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,11 95,35% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,03 99,40% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,88 99,59% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,29 98,49% , ,07 97,21% Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,55 95,96% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 445,00 244,00 16,89% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,22 87,07% 4260 Zakupenergii i 1 200, ,28 90,44% 4270 Zakup usług remontowych , ,29 95,45% 4280 Zakup usług zdrowotnych , , % 4300 Zakup usług pozostałych 4 430, ,00 57,11% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,59 90,22% ,41 92,57% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 150, ,28 86,52% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 802,23 83,01% 4410 Podróze służbowe krajowe 4430 Różne opłaty składki 740,00 695,85 94,03% ,00 272,00 83,91% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebęctących członkami korpusu służby cywilnej , ,24 97,51% % Strona 7 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków zfunduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz zfunduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 1 679,35 0,00 0,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek 4247 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich ,70 0,00 0,00% Zakup usług pozostałych 4307 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich ,73 0,00 0,00% Zakup usług pozostałych 4309 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną ,27 0,00 0,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej pubłicznej sieci telefonicznej Płatności w zakresie budżetu Środków europejskich 1 000,00 92,25 9,23% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% Przedszkola , ,53 99,11% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,19 99,99% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,93%

8 O a 6: Inne formy wychowania przedszkolnego , , % 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,55% Gimnazja , ,62 99,31% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,34 86,38% 3020 Wydatki osobowe niezaliczorie do wynagrodzeń , ,55 99,51% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,68 99,87% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,89 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,93 99,50% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 038, ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,28 95,03% 4210 Zakup materiałów iwyposażenia , ,07 96,79% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,36 90,24% 4260 Zakup energii , ,69 95,81% 4270 Zakup usług remontowych , ,36 99,89% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 250, ,00 92,40% 4300 Zakup usług pozostałych , ,08 94,1 1% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 836, ,17 75,71% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 368, ,75 94,73% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 9 210, ,63 84,17% 4410 Podróże siuzbowe krajowe 6 600, ,52 81,92% 4430 Różne opłaty i składki 5 915, ,13 88,44% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 637, ,43 92,87% O , ,32 93,06% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,60 77,68% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,60 77,61% Pozostała działalność 8 000, ,00 65,40% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 65,40% 851 Ochrona zdrowia % Strona 8 _ ( F Dowożenie uczniów do szkół , ,32 93,06% 4300 Zakup usług pozostałych Zwalczanie narkomanii , ,81 60,87% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 349,20 69,84% 2 500, ,00 100,00%

9 , , % 4300 Zakup usług pozostałych 3 500, ,00 37,77% 5 500, ,40 76,19% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe , ,04 82,88% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00% 4430 Różneopłatyiskładki 4 500,00 996,00 22,13% 852 Pomoc społeczna % Domy pomocy społecznej , ,82 93,49% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , % Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 600, ,28 67,45% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, , % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 605,61 775,93 48,33% 1 50,00 104,97 69,98% Strona O O ca 6:5 o 4210 Zakup materiałów wyposażenia Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 0,00 0,00% 4170 \Nynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , ,46 67,91% , , % , ,67 82,68% Pozostała działalność , ,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 369,40 73,88% 4300 Zakup usług pozostałych 63,00 0,00 0,00% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 537, ,88 99,99% Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,41 92,62% 3110 Świadczenia społeczne , ,64 93,12% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,29 92,99% 9 492, ,72 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,48 88,61% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 856, ,00 100,00% 3 900, ,77 74,25% i 4260 Zakup energii 544, , ,37% 4210 Zakup materiałów wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 581,97 97,00% , ,58 77,80%

10 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 200,00 742, % 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,35 75,51% Zasiłki i popmoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe , ,16 89,28% 3110 Świadczenia społeczne , ,16 89,28% Dodatki mieszkaniowe , ,68 97,96% 3110 Świadczenia społeczne , ,68 97,96% Zasiłki stałe , ,59 95,44% 3110 Świadczenia społeczne , ,59 95,44% Ośrodki pomocy społecznej , ,72 95,37% Strona :. ( % O Treść Pian Wykonanie wykonania 4400 Opłaty za administrowanie ł czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe % 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty składki 950,00 134,20 14,13% 623,56 384,75 61,70% ,96% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 894, ,00 894, ,00 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,35 75,51% 3020 Wydatki osobowe niezałiczone do wynagrodzeń 8 000, ,63 65,25% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,31 99,00% 1 000,00 0,00 0,00% 4040 i 2 767,00 69,18% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , % 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,51 91,54% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,91 72,06% 4210 Zakup materiałów wyposażenia , ,66% 4260 Zakup energii , ,69 99,68% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 314, ,29% 4300 Zakup usług pozostałych 1 650,00 979,60 59,37% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,36 85,54% 800,00 609,79 76,22% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 000, ,51 76,66% Opłaty za administrowanie czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,84 96,65% 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 846,58 56,44% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000, ,27 87,21% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,40 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,05 97,26%

11 S 0/ 4300 Zakup usług pozostałych % 3110 Świadczenia społeczne , ,67 98,49% 4300 Zakup usług pozostałych % 4430 Różneopłatyiskładki 3 948,00 66,56 169% 853 Pozostałe zadania W zakresie polityki społecznej % Żłobki 30000, ,11% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,30 80,11% Pozostała działalność , ,49 78,44% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 800, ,40 81,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 450,82 30,05% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,13 97,39% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,33 41,54% 4260 Zakup energii , ,52 55,88% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 312,25 84,32% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , , % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 655, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 477,36 82,58% 4400 Opłaty za administrowanie czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 943,28 93,45% i 4430 Różne opłaty składki 1 i 600,00 0,00 030% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza % Świetlice szkolne , ,85% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,83 9, 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,81 98,75% I 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,62 98,73% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,36 99,99% Placówki wychowania pozaszkolnego , ,10% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 026, ,19% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 147,00 549,77 25,61% Strona 11 6:5,79 % 62 % Pozostała działalność % Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2360 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 99,73% Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 000, ,00 100,00% Dotacje celowe z budżetu lednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 100,00%

12 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,70 88,82% 69,46% 3240 Stypendia dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów ,00 iso 262, , ,13 85,24% 93,58% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,05 84,39% akup energii , ,29 69,52% 4300 Zakup usług pozostałych , ,99 97,60% , ,78 82,89% Oczyszczanie miast i wsi ,58% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 018, ,71 61,02% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,28 95,57% 4210 Zakup materiałów i wyposazenia ,55 48,48% 4300 Zakup usług pozostałych , ,70 73,74% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,54 97,05% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000, ,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe i 4210 Zakup materiałów wyposażenia 6 600, ,55 86,11% 4300 Zakup usług pozostałych , ,60 92,11% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,01 99,32% 99,90% Strona 12 6:5 i Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , % Dotacje celowe z budzetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie ai-t. 221 ustawy, na finansowanie łub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,13 92,49% Pozostała działalność 8 000, % Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 25,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami , , , ,12 76,25% 80,52% 2900 Wpłaty gmin powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów wyposażenia 6 510, ,08 38,19% 4300 Zakup usług pozostałych , % Schroniska dla zwierząt , , % 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,12 32,18%

13 4300 Zakup usług pozostałych ,01 87,55% 4260 Zakup energii , ,95 92,95% 4270 Zakup usług remontowych , , % 4300 Zakup usług pozostałych , , % ,40 96,77% 4210 Zakup materiałów wyposażenia , ,06 76,76% 4260 Zakup energii 5 000, ,31 30,65% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 99,97% 4300 Zakup usług pozostałych , ,70 87,79% 921 Kultura iochrona dziedzictwa narodowego % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,55 96,88% 4300 Zakup usług pozostałych , % Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , % 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 041,00 923,40 88,70% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 080, ,51 91,27% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,01 76,71% 4260 Zakup energii , ,13 83,62% 4270 Zakup usług remontowych , , % Strona 13 _ ( 0/ * O 6: , , % 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,90 99,49/o Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,57 91,73% , ,13 94,46% Pozostała działalność , ,96 89,71% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,76 100,00% IPłaątYan i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań , ,44 85,31% 6 57 Płatności w zakresie budżetu Środków europejskich , , % Wydatki inwestycyjne jednostek budzatowych 6059 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną , ,49 94,76% Pozostałe zadania w zakresie kultury , , % 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,32 85,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,20 7 8,88%

14 4300 Zakup usług pozostałych % Obiekty sportowe , ,65 87,11% 4300 Zakup usług pozostałych , , % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,76 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , ,08 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 240, ,51 99,97% 4210 Zakupmateriałówiwyposażenia , ,23 99,99% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek 570,00 565,00 99,12% i 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych , , % 4280 Zakup usług zdrowotnych , , % 4300 Zakup usług pozostałych 200, ,40% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,68 94,27% 1 470, ,10 99,60% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00 490,99 9, 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,80 99,81% Strona 14 0/ 9% 64% (D0 0 6: Różne opłaty składki 2 000, % , ,90 89,95% 6057 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich , ,00 100,00% 6059 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną , ,61 51,86% Biblioteki , ,00 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100,00% 926 Kultura fizyczna % , ,87 50,70% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Płatnościw zakresie budżetu środków europejskich , , % 6059 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spółności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną , ,79 93,85% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,97 98,27% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 89,35% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 94,74% 3020 Wydatki osobowe niezaliczorie do wynagrodzeń 8 880, ,00 95,44%

15 Podróże służbowe krajowe 5 110, ,94 96,63% 4430 Różne opłaty składki 6 500, ,94% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% Pozostała działalność , ,39 99,18% 4210 Zakup materiałów wyposażenia i , ,00 199, ,39 49,75% 99,64% RAZEM: , , % Strona 15 mgr ringer -:- oo_ % 6: Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej 1 00, ,00 100,00% 6057 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich , , 15 99,99% 6059 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną , ,55 96,09%

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92 załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 701 540,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 00501.182.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30.09.2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiany planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 144

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku l.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie na 31-12-2014 r. w r. w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 151 247,16

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011 ZAŁĄCZNIK NR 2.1 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 010 Rolnictwo i łowiectwo 632 726 zł 01008 melioracje wodne 151 000 zł 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 045,00 01009 Spółki wodne 135 045,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. z tego: w tym: wydatki na. ty z Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan Wydatki wydatki. wydatki. Wydatki na wynagro- dotacje na

WYDATKI. z tego: w tym: wydatki na. ty z Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan Wydatki wydatki. wydatki. Wydatki na wynagro- dotacje na WYDATKI statuto Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2012 Uchwała Nr XV / 173 /2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2011 r..010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 000,00 1 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV//0 z dnia grudnia 0 r. związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 00 00 00 000

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 113 330,72 1 111 690,53 99,85 329,00 0,00 01008 Melioracje wodne 37 000,00 36 699,99

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 r. budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo