Iwona Biczel - Zastępca Dyrektora Departamentu Audytu, Getin Noble Bank S.A.
|
|
- Kajetan Leszczyński
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Iwona Biczel - Zastępca Dyrektora Departamentu Audytu, Getin Noble Bank S.A. Wieloletni pracownik bankowości. Od ponad 10 lat związana z audytem wewnętrznym. Obecnie zastępca dyrektora departamentu audytu wewnętrznego w Getin Noble Bank SA. Na co dzień odpowiada za planowanie i nadzór nad realizacją zadań audytu procesowego, finansowego, ryzyk bankowych oraz audytu w spółkach zależnych. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Marek Bieńkowski - Dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK Prawnik, urzędnik państwowy, generał brygady Straży Granicznej, Komendant Główny Straży Granicznej w latach , Komendant Główny Policji w latach Ukończył studia prawnicze w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Po studiach pracował jako prawnik w kurii biskupiej w Szczecinie. W latach osiemdziesiątych działał w opozycji. Był doradcą Mariana Jurczyka. Od 1993 pracował w Straży Granicznej. W latach był komendantem Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej w Szczecinie. W latach był zastępcą Komendanta Głównego, a w latach Komendantem Głównym Straży Granicznej. Po odwołaniu ze stanowiska Komendanta Głównego Straży Granicznej pracował jako doradca w Najwyższej Izbie Kontroli ( ). 3 listopada 2005 powołany na stanowisko Komendanta Głównego Policji. 9 lutego 2007 podał się do dymisji. Od 10 lipca 2007 prezes firmy Orlen Ochrona Sp. z o.o. W 2008 powrócił do pracy w Najwyższej Izbie Kontroli, od sierpnia 2008 do lutego 2009 pełnił obowiązki dyrektora delegatury NIK w Lublinie.
2 Agnieszka Boboli CISA, Pełnomocnik Zarządu IIA ds. IT Związana jest z branżą informatyczną od ponad 30 lat. W latach była doradcą ministra sprawiedliwości. Opracowywała strategie rozwoju systemów informatycznych wspomagających wymiar sprawiedliwości, realizowała projekt Centralnego Rejestru Skazanych oraz projekt CORS. W latach była pełnomocnikiem ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej ds. informatyzacji, opracowywała strategię rozwoju systemów informatycznych wspomagających procesy zachodzące w rolnictwie, kierowała projektami informatycznymi wspierającymi działania służb specjalnych ministra rolnictwa. W latach była zastępcą dyrektora Departamentu Informatyki BGŻ SA, a w latach była arbitrem zamówień publicznych z listy Prezesa UZP. Pełniła funkcję Dyrektora zarządzającego Centrum Projektów Informatycznych oraz Dyrektora Informatyki w jednym z dużych ministerstw. Agnieszka jest certyfikowanym audytorem informatycznym CISA oraz audytorem wiodącym ISO 27001, ISO oraz ISO W kręgu jej szczególnych zainteresowań znajdują się zagadnienia sterowania systemami wielkimi, systemami ekspertowymi oraz audytem i kontrolą systemów informatycznych. Agnieszka Boboli jest założycielką i wieloletnią członkinią władz ISACA - Stowarzyszenia do spraw audytu i kontroli systemów informatycznych. Piotr Boetzel - Territory Account Manager, Intel Security Absolwent Politechniki Warszawskiej i SGH, posiada 10 letnie doświadczenie w branży IT. Przed dołączeniem do zespołu Intel Security pracował w IBM gdzie zajmował się systemami do zarządzania serwerami i siecią dla banków, a następnie był architektem w dziale outsourcingu strategicznego. W Intel Security odpowiada za klientów z sektora finansowego, publicznego i edukacyjnego na obszarze Polski.
3 Andrzej Brągiel - Audytor Wewnętrzny Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Audytor wewnętrzny od 2003 r. - obecnie w MPiPS. Społecznie, od 2006 r. członek Instytutu (d. Stowarzyszenia) Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Uczestniczył w planowaniu, realizacji i koordynacji audytów zapewniających i doradczych m.in. systemu zarządzania bezpieczeństwem IT, zamówień publicznych w obszarze IT, bezpieczeństwa informacji, przepływu i obiegu informacji, a także wizerunku stron internetowych. W samodzielnie realizowanych zadaniach audytu informatycznego systematycznie rozwija umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych, w tym techniki przeprowadzania testów penetracyjnych. Uczestniczył w projektach IIA Polska, dotyczących tłumaczenia na język polski poradników związanych z zarządzaniem IT oraz zarządzaniem ciągłością działania Sebastian Burgemejster, CISA, CCSA, CGAP, CRMA, LA27001, LA20000, Prezes IIA Polska Menedżer z doświadczeniem w audycie wewnętrznym i zewnętrznym. Absolwent studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej z zakresu bezpieczeństwa i jakości w IT, doktorant na Wydziale Zarządzania PW. Doświadczony we wdrażaniu, konsultingu i audycie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania usługami IT, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania jakością. Aktywny członek stowarzyszeń zawodowych IIA oraz ISACA. Profesjonalista zorientowany na rozwiązywanie problemów i usprawnianie procesów. Zdolny do radzenia sobie ze złożonymi problemami zarówno jako członek zespołu, wykładowca, trener, kierownik projektu jak i lider. Świadomy wpływu różnych elementów kultury organizacyjnej na zdolność firmy do osiągania celów. Obecnie pracuje jako Kierownik Działu Audytów w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
4 Radosław Kaczorek, CISA, CISSP, CIA, Prezes IMMUSEC Certyfikowany audytor systemów informatycznych z wieloletnim stażem i doświadczeniem zdobytym w trakcie audytów wykonanych w Polsce i na świecie. Ekspert w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz nadzoru nad informatyką. Doświadczony doradca wyższej kadry zarządzającej. Niezależny audytor i doradca. Przez wiele lat z jego wiedzy i doświadczenia korzystali klienci największych firm audytorskich i doradczych takich jak KPMG ( ) oraz Deloitte ( ). W latach Prezes Zarządu ISACA w Polsce. Od 2006 roku wykładowca Podyplomowego Studium "Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Juror konkursu Lider Informatyki i CIO Roku. Prelegent na konferencjach i seminariach z dziedziny zarządzania i audytu systemów informatycznych oraz audytu wewnętrznego. Piotr Kowalczuk, Test Manager w Soflab Technology Projekty informatyczne zna z każdej perspektywy. Reprezentował stronę Zamawiającego, Dostawcę IT, a od 2 lat związany z Soflab Technology liderem niezależnych usług testowania i zapewnienia jakości. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami testowymi w branżach: telekomunikacyjnej, bankowej, logistycznej i ubezpieczeniowej. Testami zajmuje się od 2008 roku. Zapewnienie jakości to jego pasja.
5 Adam Mizerski - Prezes ISACA Katowice Audytor systemów teleinformatycznych, ekspert ds. bezpieczeństwa oraz metod zintegrowanej analizy ryzyka jak również zarządzania IT. Specjalista z obszaru informatyki w zakresie wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wartości spółek giełdowych. Wieloletni karbowy XXI wieku czyli szef działu IT. Absolwent informatyki na Politechnice Częstochowskiej oraz zarządzania IT w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prezes ISACA Katowice Chapter Stowarzyszenia Audytu, Bezpieczeństwa i Kontroli Systemów Informacyjnych (afiliacja w ISACA International), wiceprezes Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek Zarządu Głównego PTI oraz Rzeczoznawca Izby Rzeczoznawców PTI. Autor licznych artykułów z zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, analizy ryzyka i praktycznych aspektów wykorzystania biblioteki ITIL. Twórca portalu poświęconego bezpieczeństwu systemów ICT. Tomasz Piwowarski - Dyrektor Departamentu Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i SKOK, KNF Absolwent Szkoły Głównej Handlowej kierunek Finanse i Bankowość. W latach pracownik Biura Inspekcji w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (od stycznia 2008 r.). W ramach przeprowadzanych inspekcji w bankach kierował obszarami jakości aktywów oraz ryzyka rynkowego. Uczestniczył w pracach Zespołu Roboczego ds. wdrożenia Nowej Umowy Kapitałowej oraz Zespołu Roboczego ds. opracowania zasad przeprowadzania oceny wniosków banków o stosowanie metod zaawansowanych na potrzeby adekwatności kapitałowej. Kierował zespołami oceniającymi wnioski banków o stosowanie metod zaawansowanych na potrzeby adekwatności kapitałowej. Od października 2008 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego w BRE Banku SA, odpowiedzialny za obszar zarządzania ryzykiem, finansów oraz kontroli wewnętrznej. Od stycznia 2012 r. Dyrektor Departamentu Inspekcji Bankowych i Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.
6 Jakub Syta, CISA, CISSP, CRISC, CISM, Wiceprezes IMMUSEC Od kilkunastu lat zarządza, doradza i audytuje organizacje koncentrując się na tym by aspekty bezpieczeństwa informacji były na tyle zintegrowane z procesami biznesowymi, by zamiast przeszkadzać stały się codziennością. Pełniąc rolę COO nadzoruje by misja IMMUSEC, którą jest sprawianie by bezpieczeństwo stawało się proste, była trwale obecna we wszystkich realizowanych projektach. Wyznaje zasadę, że albo należy coś robić dobrze, albo wcale. Posiada szereg certyfikatów branżowych takich jak m.in. CISA, CISSP, CISM, CRISC, jest aktywnym audytorem wiodącym ISO Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach, doświadczony wykładowca i trener. Absolwent Politechniki Warszawskiej, ekspert w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Łączy pasje zawodową z pracą naukową. Joanna Świątkowska - Dyrektor Programowy CYBERSEC, Instytut Kościuszki Pekinie. Ekspert Instytutu Kościuszki ds. cyberbezpieczeństwa, dyrektor programowy CYBERSEC. Partycypuje w wielu krajowych i międzynarodowych inicjatywach poświęconych cyberbezpieczeństwu. Współpracuje z kluczowymi podmiotami publicznymi odpowiedzialnymi za cyberbezpieczeństwo Polski. Między innymi zaangażowana była w prace Strategicznego Forum Bezpieczeństwa prowadzonego przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, w ramach którego powstała Doktryna Cyberpezpieczeństwa RP. Doradzała Najwyższej Izbie Kontroli w kwestiach związanych z kontrolą cyberbezpieczeństwa Polski. Uczestniczyła także w Chińsko-Europejskim Dialogu o cyberbezpieczeństwie w Genewie i Jest autorką wielu artykułów, analiz i współautorką raportów o problematyce cyberbezpieczeństwa. Najnowszym przykładem jej pracy jest raport Instytutu Kościuszki o cyberbezpieczeństwie infrastruktury krytycznej. Obroniła pracę doktorską w dziedzinie nauk politycznych.
7 Piotr Welenc, CISA, CRMA, CICA, CGEIT, CRISC, Pełnomocnik Zarządu IIA ds. Compliance Certyfikowany specjalista audytu IT, IT Governance, Ryzyka IT, compliance (certyfikaty CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA oraz akredytacja IIA Global - Quality Assurance Validator).Dyrektor GRC w Wolters Kluwer Polska SA, w latach audytor wewnętrzny Politechniki Warszawskiej, Wicedyrektor ds. Planowania i Zarządzania Ryzykiem w Departamencie Audytu ZUS. W latach główny specjalista w Zespole Zarządzania Strategicznego NBP, w latach , główny specjalista w Zespole Audytu Informatycznego Departamentu Audytu Wewnętrznego NBP. Wykładowca, trener, konsultant, wykonawca audytów na rzecz EBC. Zaoczne studia doktoranckie w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Wykłady w ponad 18 uczelniach w Polsce oraz szkolenia w kraju i za granicą z zakresu audytu wewnętrznego, audytu IT, zarządzania ryzykiem, corporate & IT governance, SWIFT, ITIL, ISO27000, PRINCE2, PMBOOK, SOX (sec.302,404), CMM, Key Risk Indicators, BASEL II, ERM COSO). Paweł Weżgowiec - CISA, IT Security Manager, PKP S.A. Absolwent Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa systemów IT. Programista, analityk, administrator systemu; prezes i jeden z założycieli firmy Promison Sp. z o.o., oferującej usługi outsourcingowe IT. Wpółpracował z wileoma firmami w zakresie świadczenia szerokiego wachlarza usług IT. Interesuje się żeglarstwem i lotnicwem. Jest członkiem ISACA.
8 Jarosław Zaborski - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Informacji Niejawnych, Prezes ZAZ Security Jest specjalistą z zakresu bezpieczeństwa i ochrony informacji. Przez sześć lat był pracownikiem pionu ochrony w Centrum Bezpieczeństwa Teleinformacyjnego Wojskowych Służb Informacyjnych. Przez wiele lat pracował na stanowisku Z-cy. Pełnomocnika ds. OIN/Inspektora BTI w Służbie Zarządzania Kryzysowego i Ochrony, Polskiej Agencji Żeglugi powietrznej. Praca w Siłach Zbrojnych RP umożliwiła mu zdobycie doświadczenia w dziedzinie ochrony kryptograficznej, bezpieczeństwa teleinformacyjnego. Dwukrotnie uczestniczył w misjach wojskowych w Kosowie i Iraku, gdzie zajmował stanowiska związane z ochroną informacji i bezpieczeństwem systemów łączności.
Prelegenci i paneliści X Jubileuszowej Konferencji PolCAAT 2014 27.11.2014 r.
Marta Brańska-Rybicka - Dyrektor Sektora Publicznego IBM Polska Posiada tytuł magistra na kierunku Zarządzania w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Od 2000 roku budowała kanał sprzedaży produktów leasingowych
Bardziej szczegółowoNAZWA SZKOLENIA: SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU SPECJALISTYCZNEGO CGAP (Certified Government Auditing Professional)
Wrocław, dnia 25 lipca 2017 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU SPECJALISTYCZNEGO CGAP ( Certified Government
Bardziej szczegółowoPrelegenci i Paneliści XII Konferencja PolCAAT listopada 2016 r.
Jan Anisimowicz, PMP, CRISC, CISM Ponad 15 lat doświadczenia w prowadzeniu złożonych projektów dla międzynarodowych organizacji. Szeroka znajomość obszaru wytwarzania oprogramowania, obszaru GRC, budowy
Bardziej szczegółowoAgenda spotkania. 1. Urzędami Miast na prawach powiatu województwo śląskie. 2. Wybranymi zarządami dróg wojewódzkich. 3. Urzędami Marszałkowskimi.
Agenda spotkania Szkolenie 21.02.2014 r. UM Dąbrowa Górnicza dla Audytorów i Kontrolerów JST szkolenie bezpłatne organizowane przez IIA Polska Koło Audytorów AW JST Biuro Audytu Wewnętrznego UM Dąbrowa
Bardziej szczegółowoAudyt wewnętrzny w praktyce 19 listopada 2018 roku
Audyt wewnętrzny w praktyce 19 listopada 2018 roku Organizatorzy otwartego spotkania szkoleniowego: Dolnośląskie Koło Regionalne IIA Polska Koło Audytorów Jednostek Publicznych IIA Polska Uniwersytet Wrocławski
Bardziej szczegółowoPiotr Welenc, CISA, CRMA, CICA, CGEIT, CRISC, ACO, IRCA LA 27001/22301/20000-1, QAVAl.
Piotr Welenc, CISA, CRMA, CICA, CGEIT, CRISC, ACO, IRCA LA 27001/22301/20000-1, QAVAl. Wykształcenie i edukacja 2014 - certyfikowany compliance officer - Aproved Compliance Officer (ACO) 2014 - ISO 20001
Bardziej szczegółowoSpecjalizacja: Zarządzanie projektami (I)
Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji
Bardziej szczegółowoEfektywne i skuteczne zarządzanie ryzykiem
Motto: Nauczycielem wszystkiego jest praktyka. Juliusz Cezar Efektywne i skuteczne zarządzanie ryzykiem 1. ADRESACI SZKOLENIA Kierownicy jednostek, pełnomocnicy i audytorzy wewnętrzni oraz pozostali pracownicy
Bardziej szczegółowoAUDYT W PRAKTYCE - NOTY BIOGRAFICZNE
2017 Ogólnopolskie Spotkanie szkoleniowe Kół Regionalnych: Dolnośląskiego, Lubelskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Śląskiego,Wielkopolskiego oraz Branżowego Koła Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządu
Bardziej szczegółowoREKOMENDACJA WZMOCNIONA POZYCJA KOMÓRKI DO SPRAW ZGODNOŚCI. 8 grudnia 2017 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower CERTYFIKAT UCZESTNICTWA
8 grudnia 2017 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower H REKOMENDACJA WZMOCNIONA POZYCJA KOMÓRKI DO SPRAW ZGODNOŚCI DOŚWIADCZENI PRELEGENCI MATERIAŁY WARSZTATOWE UCZESTNICTWA PATRON MEDIALNY WSPÓŁPRACA
Bardziej szczegółowoPRELEGENCI GŁOSU ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
PRELEGENCI GŁOSU ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (Radom, 7 marca 2017 r.) Albert Sadowski (KERBEROS Ochrona Informacji Sp. z o.o.) Od roku 2000 jest Kierownikiem Zespołu Audytorskiego i Prezesem
Bardziej szczegółowoOgólnopolskie spotkanie szkoleniowe. AUDYT WEWNĘTRZNY W PRAKTYCE - wymiana doświadczeń. Organizowane przez Koła Regionalne i Branżowe IIA Polska
Ogólnopolskie spotkanie szkoleniowe AUDYT WEWNĘTRZNY W PRAKTYCE - wymiana doświadczeń Organizowane przez Koła Regionalne i Branżowe IIA Polska w dniach 12-13 kwietnia 2018 r. W dniach 12-13 kwietnia 2018
Bardziej szczegółowoVII Jesienne Seminarium Skuteczny Audyt
2011 VII Jesienne Seminarium Skuteczny Audyt Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA POLSKA pod patronatem SKG S.A. 29 listopada 2011, Warszawa Uregulowania normatywne, dostępne środki techniczne i narzędzia
Bardziej szczegółowoVIII Konferencja Finansowa IIA Polska ROLA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ASPEKCIE ZMIENIAJĄCEGO SIĘ PRAWA REGULUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI FINANSOWYCH
ROLA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ASPEKCIE ZMIENIAJĄCEGO SIĘ PRAWA REGULUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI FINANSOWYCH VIII Konferencja Finansowa IIA Polska 27 marca 2019 r. GPW w Warszawie Szanowni Państwo, W dniu
Bardziej szczegółowoBiografie konsultantów
Biografie konsultantów Rada Programowa Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja
Bardziej szczegółowoProponujemy szkolenia z kontroli zarządczej
Proponujemy szkolenia z kontroli zarządczej (każdy poziom w jednostce) Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów
Bardziej szczegółowoDOROCZNA KONFERENCJA IIA POLSKA ZWALCZANIE NADUŻYĆ FIKCJA CZY RZECZYWISTOŚĆ?
DOROCZNA KONFERENCJA IIA POLSKA ZWALCZANIE NADUŻYĆ FIKCJA CZY RZECZYWISTOŚĆ? www.iia.org.pl IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors 18-19.06.2015 DOROCZNA KONFERENCJA IIA POLSKA Zwalczanie
Bardziej szczegółowoPan Marcin Sznyra. Marcin Sznyra Przewodniczący Rady Nadzorczej, 5-letnia kadencja upływa r.
Informacje wymagane na podstawie 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO o powołanych w 25.02.2015 r. członkach Rady Nadzorczej AdMassive Group S.A. Pan Marcin Sznyra Marcin Sznyra Przewodniczący Rady
Bardziej szczegółowoKonferencja INNA NIŻ WSZYSTKIE!!!!! Koledzy z BS-ów mówią do kolegów z BS-ów!
Konferencja INNA NIŻ WSZYSTKIE!!!!! Koledzy z BS-ów mówią do kolegów z BS-ów! II Seminarium Technologiczne Głos IT Banków Spółdzielczych Rekomendacja D czy jesteśmy przygotowani do inspekcji? Kielce 9
Bardziej szczegółowoOCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
23 CZERWCA 2017 Mercure Grand Hotel, ul. Krucza 28, Warszawa K ONFERENCJA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (RODO) P RELEGENCI Teresa Grabowska Niezależny ekspert, właściciel
Bardziej szczegółowoBiografie konsultantów
Biografie konsultantów Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie SGH
Bardziej szczegółowoAudyt wewnętrzny i kontrola zarządcza
1 Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza - Kierunek - studia podyplomowe 2 semestry OD PAŹDZIERNIKA Opis kierunku Rosnące zagrożenia ekonomiczne i organizacyjne, wymagają od współczesnych organizacji stworzenia
Bardziej szczegółowoKontrola zarządcza w procesie funkcjonowania jednostki
Motto: Nauczycielem wszystkiego jest praktyka. Juliusz Cezar Kontrola zarządcza w procesie funkcjonowania jednostki 1. ADRESACI SZKOLENIA Kierownicy jednostek, pełnomocnicy i audytorzy wewnętrzni oraz
Bardziej szczegółowoPrelegenci i Paneliści XII Konferencja PolCAAT listopada 2016 r.
Jan Anisimowicz, PMP, CRISC, CISM, Dyrektor w grupie C&F odpowiedzialny za produkt AdaptiveGRC Ponad 15 lat doświadczenia w prowadzeniu złożonych projektów dla międzynarodowych organizacji. Szeroka znajomość
Bardziej szczegółowoZARZĄDZANIE RYZYKIEM wg ISO 31000
Motto: Jeśli robisz coś dobrze, rób to jeszcze lepiej Anita Roddick ZARZĄDZANIE RYZYKIEM wg ISO 31000 2017 1. ADRESACI SZKOLENIA Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem
Bardziej szczegółowoInformacje o członkach Zarządu
Informacje o członkach Zarządu Informacje o członkach Zarządu Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE"), w uzupełnieniu raportu nr 18/2016 z dnia 22 marca 2016 r., przekazuje informacje
Bardziej szczegółowoANALIZA EFEKTYWNEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ
główne zagadnienia PRELEGENCI Proces audytu we współczesnej Grupie Kapitałowej Budowanie Audytu Universe i ocena ryzyka jego elementów Uwarunkowania prawne audytu wewnętrznego w Grupie Kapitałowej Podział
Bardziej szczegółowopłk dr Ryszard Bełdzikowski Andrzej Arendarski generał prof. Mieczysław Bieniek prof. dr hab. Jerzy Buzek dr Andrzej Byrt Tadeusz Donocik
Andrzej Arendarski Wieloletni Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, polityk i działacz samorządu gospodarczego, b. poseł na Sejm, minister w rządzie Hanny Suchockiej płk dr Ryszard Bełdzikowski b. szef Wywiadu
Bardziej szczegółowoSPEKTAKULARNE PORAŻKI W PROJEKTACH IT Wnioski z doświadczeń
V Spotkanie Zawodowe 2013-01-10 WEiTI PW R.ZAŁ.. 1951 SPEKTAKULARNE PORAŻKI W PROJEKTACH IT Wnioski z doświadczeń Piotr Malec Jacek Papużyński Maciej Bodych Piotr Malec Wszelkie prawa zastrzeŝone Prowadzący
Bardziej szczegółowoKurs dla kandydatów na biegłych rewidentów RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów al. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa tel. +48 () 67 1 04 faks +48 () 67 0 84 ce@kibr.org.pl www.ce.kibr.org.pl Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów
Bardziej szczegółowoRadosław Marter Radosław Marter jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie (magister zarządzania i marketingu).
Agnieszka Kruz Agnieszka Kruz jest absolwentką Politechniki Łódzkiej, Wydział Organizacji i Zarządzania (magister inżynier zarządzania i marketingu), którą ukończyła w 2002 roku. W 2003 roku ukończyła
Bardziej szczegółowoZintegrowane zapewnienie. Audyt wewnętrzny, a inni dostawcy usług zapewniających. Konferencja Doroczna IIA Polska. Partnerzy Konferencji:
Partnerzy Konferencji: Zintegrowane zapewnienie. Audyt wewnętrzny, a inni dostawcy usług zapewniających. Patronat Medialny: Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska 13-14 czerwca 2018 r. Hotel Marriott,
Bardziej szczegółowoAkademia Audytora III AUDYTY SPECJALISTYCZNE agenda szkolenia
Akademia Audytora III AUDYTY SPECJALISTYCZNE agenda szkolenia 02-03 marca 2017 r. Warszawa cz. 1 09-10 marca 2017 r. Warszawa cz. 2 Prowadzący: Agnieszka Bukowska, Mirosław Stasik, Konrad Knedler, 02.03.2017
Bardziej szczegółowoudokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych
Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów
Bardziej szczegółowo1. posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;
Zbigniew Sienkiewicz Wykształcenie: wyższe prawnicze, Radca Prawny - od 1991 do1996 studia wyższe prawnicze - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończony z wyróżnieniem, - od 1997
Bardziej szczegółowo19-20 lipca 2012r. Hotel Ustroń Diament PROGRAM SZKOLENIA
SZKOLENIE DLA PEŁNOMOCNIKÓW I AUDYTORÓW SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE KOLEJOWYM, SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM ORAZ MENEDŻERÓW RYZYKA 19-20 lipca 2012r. Hotel Ustroń Diament PROGRAM
Bardziej szczegółowoAkademia Audytora III AUDYTY SPECJALISTYCZNE agenda szkolenia
Akademia Audytora III AUDYTY SPECJALISTYCZNE agenda szkolenia 02-03 marca 2017 r. Warszawa cz. 1 09-10 marca 2017 r. Warszawa cz. 2 Prowadzący: Agnieszka Bukowska, Mirosław Stasik, Konrad Knedler, 02.03.2017
Bardziej szczegółowoGrzegorz Dróżdż Przewodniczący Rady Nadzorczej
Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej powołanych na nową kadencję przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Notoria Serwis SA w dniu 30 czerwca 2015 roku Grzegorz Dróżdż Przewodniczący Rady Nadzorczej a)
Bardziej szczegółowoROLA I OBOWIĄZKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W BANKACH W OPARCIU O ZMIANY REGULACYJNE
19-20 lutego 2018 r. Sheraton Warsaw Hotel ROLA I OBOWIĄZKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W BANKACH W OPARCIU O ZMIANY REGULACYJNE DOŚWIADCZENI PRELEGENCI MATERIAŁY WARSZTATOWE CERTYFIKAT UCZESTNICTWA PATRON MEDIALNY
Bardziej szczegółowoOBOWIĄZKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH KNF ORAZ ROLA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W OCENIE MODELI WEWNĘTRZNYCH I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ
OBOWIĄZKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH KNF ORAZ ROLA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W OCENIE MODELI WEWNĘTRZNYCH I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ WARSZAWA, 21 MAJA 2015 kpmg.pl Agenda seminarium Godzina
Bardziej szczegółowoBezpieczeństwo i higiena pracy z certyfikatem auditora wewnętrznego BHP
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy z certyfikatem auditora wewnętrznego BHP - Kierunek - studia podyplomowe 2 semestry Rekrutacja zakończona OD PAŹDZIERNIKA Opis kierunku Każda firma istniejąca na rynku
Bardziej szczegółowoZamknięcie roku wpływ zmian regulacyjnych na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń. Warszawa, 22 listopada 2016 r.
Seminarium PIU i KPMG: Zamknięcie roku wpływ zmian regulacyjnych na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń Warszawa, 22 listopada 2016 r. Marcin Dymek Partner Biegły Rewident, Członek ACCA,
Bardziej szczegółowoAuditSolutions OFERTA WSPÓŁPRACY. Bezpieczeństwo Informacji. Systemy Teleinformatyczne. Wymiana Informacji. Rozwiązania dla sektora publicznego
AuditSolutions Rozwiązania dla sektora publicznego Bezpieczeństwo Informacji Systemy Teleinformatyczne Wymiana Informacji OFERTA WSPÓŁPRACY Nowy obowiązek w zakresie przetwarzania informacji szansa czy
Bardziej szczegółowoSTANOWISKO AUDYT WEWNĘTRZNY W OBRĘBIE GRUPY USPRAWNIANIE ŁADU POPRZEZ
STANOWISKO AUDYT WEWNĘTRZNY W OBRĘBIE GRUPY USPRAWNIANIE ŁADU POPRZEZ AUDYT WEWNĘTRZNY O ECIIA 2 Europejska Konfederacja Instytutów Audytorów Wewnętrznych (ECIIA) jest profesjonalnym przedstawicielstwem
Bardziej szczegółowoZbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA
Zbigniew Jagiełło Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA JAKUB PAPIERSKI BARTOSZ DRABIKOWSKI PIOTR STANISŁAW ALICKI PAWEŁ BORYS Paweł Borys jest absolwentem Szkoły Głównej
Bardziej szczegółowoVI KONFERENCJA FINANSOWA
VI KONFERENCJA FINANSOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I JEGO RELACJE Z INTRESARIUSZAMI Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Hotel Marriott, Warszawa 12 października 2016 r. 1 Szanowni Państwo, W dniu 12 października
Bardziej szczegółowoAGENDA DZIEŃ I 9: PANEL I WPROWADZENIE DO ZMIAN W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 1. ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH.
WARSZTATY I WYPRACOWANIE KOMPETENCJI DLA PRZYSZŁYCH INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH (IOD). ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA GRUNCIE RODO. Termin: 20 21.03.2018 r. Miejsce: Hotel MAGELLAN w Bronisławowie www.hotelmagellan.pl
Bardziej szczegółowoSzanowni Państwo w imieniu Safecome S.A. mam przyjemność zaprosić Państwa na trójmodułowe szkolenie pod wspólnym tytułem:
Szanowni Państwo w imieniu Safecome S.A. mam przyjemność zaprosić Państwa na trójmodułowe szkolenie pod wspólnym tytułem: Przygotowanie i wdrożenie kompleksowego procesu i planu ochrony usługi kluczowej
Bardziej szczegółowoSeminarium Polskiej Izby Ubezpieczeń poświęcone problematyce audytu wewnętrznego
Seminarium Polskiej Izby Ubezpieczeń poświęcone problematyce audytu wewnętrznego Warszawa, 23 maja 2016 r. KPMG.pl Marcin Dymek Partner Krzysztof Radziwon Partner T: +48 22 528 10 88 K: +48 508 018 331
Bardziej szczegółowoZAMKNIĘCIE ROKU WPŁYW ZMIAN REGULACYJNYCH NA RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ
ZAMKNIĘCIE ROKU WPŁYW ZMIAN REGULACYJNYCH NA RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ WARSZAWA, 24 LISTOPADA 2015 kpmg.pl T: +48 22 528 10 88 K: +48 508 018 331 E: mdymek@kpmg.pl Marcin Dymek
Bardziej szczegółowoAkademia Finansów i Biznesu Vistula we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej organizuje. w dniu 12 stycznia 2016 r.
Akademia Finansów i Biznesu Vistula we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej organizuje w dniu 12 stycznia 2016 r. konferencję. Konferencja adresowana jest do przedsiębiorców, którzy mają
Bardziej szczegółowoPrzyszłość to technologia
Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy
Bardziej szczegółowoŻyciorysy członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Raport EBI Typ raportu: bieżący Numer: _10/2015 Spółka: GRUPA RECYKL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Zarząd Spółki GRUPA RECYKL S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje,
Bardziej szczegółowoa) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, Joanna Krzyżanowska, członek Rady Nadzorczej, upływ kadencji:
Bardziej szczegółowoŻyciorysy Zarządu Passus Spółka Akcyjna r
Życiorysy Zarządu Passus Spółka Akcyjna 28.06.2018 r TADEUSZ DUDEK Wykształcenie zdobyte na Uniwersytecie SWPS oraz Oxford Brookes University od lat przekłada na pracę w branży IT. W ciągu 19 lat pracował
Bardziej szczegółowoW ARSZT ATY EKSPERCKIE
NAJBARDZIEJ DOŚWIADC ZONY W POLSCE ZESPÓŁ EKSPERTÓW BEZPIECZEŃSTWA INFOR M ACJI I SYSTEM ÓW INF ORM ATYCZNYCH W ARSZT ATY EKSPERCKIE SZACOW ANIE RYZYKA I OCENA SKUTKÓW ZGODNIE Z RODO Szanowni Państwo,
Bardziej szczegółowoEfektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, II edycja
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Podyplomowe Studia Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, II edycja Spotkanie informacyjne 19.12.2006 r. Od wieku na oceanie wiedzy Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bardziej szczegółowoEfektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, III edycja
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Podyplomowe Studia Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, III edycja SPOTKANIE INFORMACYJNE Remigiusz Orzechowski 19.06.2007 r. Od wieku na oceanie wiedzy Szkoła
Bardziej szczegółowo6 LISTOPADA 2018 WARSZAWA
6 LISTOPADA 2018 WARSZAWA Wycena aktywów niepublicznych funduszy inwestycyjnych w świetle rozporządzenia MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Warsztaty kierujemy do Specjalistów Towarzystw Funduszy
Bardziej szczegółowoDOROCZNA KONFERENCJA IIA POLSKA ZWALCZANIE NADUŻYĆ FIKCJA CZY RZECZYWISTOŚĆ?
DOROCZNA KONFERENCJA IIA POLSKA ZWALCZANIE NADUŻYĆ FIKCJA CZY RZECZYWISTOŚĆ? www.iia.org.pl IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors 18-19.06.2015 DOROCZNA KONFERENCJA IIA POLSKA Zwalczanie
Bardziej szczegółowoCompliance 12 KWIETNIA 2018 WARSZAWA. Jak zbudować efektywną komórkę. w nowej rzeczywistości - przykład praktyczny EFEKTYWNE S POTKANIE COMPLIANCE
FINANCIAL CONFERENCES 12 KWIETNIA 2018 WARSZAWA Jak zbudować efektywną komórkę Compliance w nowej rzeczywistości - przykład praktyczny EDYCJA II S POTKANIE PRA KTYKÓW SPOTKANIE DEDYKUJEMY: Bankom Bankom
Bardziej szczegółowoROLA I OBOWIĄZKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W BANKACH W OPARCIU O ZMIANY REGULACYJNE
19-20 lutego 2018 r. Sheraton Warsaw Hotel Warszawa ROLA I OBOWIĄZKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W BANKACH W OPARCIU O ZMIANY REGULACYJNE DOŚWIADCZENI PRELEGENCI PATRON MEDIALNY MATERIAŁY WARSZTATOWE UCZESTNICTWA
Bardziej szczegółowo1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką osoba została powołana
Członek Rady Nadzorczej Pan Jakub Bieguński Pan Jakub Bieguński powołany został do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ze specjalizacją
Bardziej szczegółowoWartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013
Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii
Bardziej szczegółowoGŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz
GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz Absolwentka wydziału farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, farmaceuta, specjalista pierwszego stopnia w dziedzinie farmacji aptecznej. Ukończyła
Bardziej szczegółowoSystem Kontroli Wewnętrznej
System Kontroli Wewnętrznej Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej funkcjonującego w ING Banku Śląskim S.A. Jednym z elementów zarządzania bankiem jest system kontroli wewnętrznej, którego podstawy, zasady
Bardziej szczegółowoZarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r.
Organizator: Patron honorowy: 20 lecie konferencje GDZIE I KIEDY: 15 listopada 2011 roku, Warszawa, ul. Świeradowska 43, wejście F, piętro VI. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: definicja czasu pracy, pojecie
Bardziej szczegółowoWykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości.
Życiorysy zawodowe członków Zarządu BOŚ S.A. Mariusz Klimczak Wykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości.
Bardziej szczegółowoKim jesteśmy. CompFort Meridian Polska dzisiaj Około 120 pracowników Obrót za 2012 r. ponad 91 mln zł Stały wzrost przychodów i zakresu działalności
Profil firmy Profil firmy CompFort Meridian Polska jest dostawcą rozwiązań do zarządzania IT, gwarantujących wysoki poziom bezpieczeństwa, dostępności oraz wysoką jakość usług dostarczanych przez organizację
Bardziej szczegółowoBAKER TILLY POLAND CONSULTING
BAKER TILLY POLAND CONSULTING Audyt systemów wewnętrznych An independent member of Baker Tilly International Baker Tilly Poland Consulting Baker Tilly Poland Consulting oferuje profesjonalne usługi z zakresu
Bardziej szczegółowoProfilaktyka i strategia
Motto: Uczciwy człowiek nie powinien się niczego obawiać. Fiodor Dostojewski Profilaktyka i strategia ANTYKORUPCYJNA 2017 1. ADRESACI SZKOLENIA Szkolenie skierowane jest do: Pracowników urzędów administracji
Bardziej szczegółowoPodstawowe pytania o bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo w jednostkach sektora finansów publicznych
Opracowanie z cyklu Polskie przepisy a COBIT Podstawowe pytania o bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo w jednostkach sektora finansów publicznych Czerwiec 2016 Opracowali: Joanna Karczewska
Bardziej szczegółowoCena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-20 Termin zakończenia rekrutacji
Zarządzanie jakością Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7405/7660 Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł Cena netto za godzinę 22,53 zł Cena brutto za godzinę 22,53 Możliwe współfinansowanie
Bardziej szczegółowoPIERWSZE DOŚWIADCZENIA PRAKTYKI RYNKU. 10 października 2017 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower, Warszawa MATERIAŁY WARSZTATOWE
10 października 2017 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower, Warszawa DOŚWIADCZENI MATERIAŁY WARSZTATOWE ZINDYWIDUALIZOWANY PROGRAM PIERWSZE DOŚWIADCZENIA PRAKTYKI RYNKU PATRON MEDIALNY WSPÓŁPRACA
Bardziej szczegółowo18 CZERWCA 2019 WARSZAWA
18 CZERWCA 2019 WARSZAWA NAŁOŻONA PRZEZ PREZESA UODO - wpływ na Twój biznes Nowe przepisy to pułapka dla wielu firm TERESA GRABOWSKA Prezes TG Doradztwo i Zarządzanie Celem Szkolenia jest odpowiedź na
Bardziej szczegółowo-termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany: 2017
Paweł Jankowski Prezes Zarządu a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, - imię i nazwisko, pełniona
Bardziej szczegółowoSAP - zintegrowane systemy informatyczne
SAP - zintegrowane systemy informatyczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7405/7647 Cena netto 5 500,00 zł Cena brutto 5 500,00 zł Cena netto za godzinę 31,98 zł Cena brutto za godzinę 31,98
Bardziej szczegółowoROLA I OBOWIĄZKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W BANKACH W OPARCIU O ZMIANY REGULACYJNE
19-20 lutego 2018 r. Sheraton Warsaw Hotel ROLA I OBOWIĄZKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W BANKACH W OPARCIU O ZMIANY REGULACYJNE DOŚWIADCZENI MATERIAŁY KONFERENCYJNE UCZESTNICTWA PATRON MEDIALNY WSPÓŁPRACA ORGANIZATOR
Bardziej szczegółowoZałącznik 2 do Uchwały Rady Nadzorczej 124/18 z 6 grudnia 2018
Załącznik 2 do Uchwały Rady Nadzorczej 124/18 z 6 grudnia 2018 UCHWAŁA nr 121 /18 Zarządu mbanku S.A. z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie podziału kompetencji pomiędzy Członków Zarządu oraz podległych
Bardziej szczegółowoZARZĄDZANIE SIECIAMI HANDLOWYMI. Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu we współpracy z Grupą Muszkieterów
ZARZĄDZANIE SIECIAMI HANDLOWYMI Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu we współpracy z Grupą Muszkieterów POTĘŻNA GAŁĄŹ GOSPODARKI Handel to sektor odpowiadający za niemal 1/3 polskiej
Bardziej szczegółowoAUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Podstawy
AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Podstawy ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
Bardziej szczegółowoPowołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
Komisja Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Raport bieżący nr: 17/2016 Data sporządzenia: 2016-12-16 Skrócona nazwa emitenta: HELIO S.A. Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej
Bardziej szczegółowoSygnaliści w organizacji:
Konferencja Sygnaliści w organizacji: dlaczego ignorowanie problemu może kosztować miliony? 30 Maja 2019 Warszawa Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić na konferencję pt. "Sygnaliści w organizacji
Bardziej szczegółowoAUDYT FUNKCJA ZAPEWNIAJĄCA I DORADCZA. KOMUNIKACJA WYNIKÓW USTALEŃ. AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI.
2013 COROCZNA WIOSENNA KONFERENCJA STOWARZYSZENIA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH IIAPOLSKA 17-19 KWIETNIA 2013, KAZIMIERZ DOLNY NAD WISŁĄ AUDYT FUNKCJA ZAPEWNIAJĄCA I DORADCZA. KOMUNIKACJA WYNIKÓW USTALEŃ. AUDYT
Bardziej szczegółowoTESTER OPROGRAMOWANIA STUDIA PODYPLOMOWE
TESTER OPROGRAMOWANIA STUDIA PODYPLOMOWE UCZELNIA: AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI PARTNER: ASSECO POLAND SA NAZWA KIERUNKU: TESTER OPROGRAMOWANIA CZAS TRWANIA STUDIÓW: II SEMESTRY, ROK 2017/2018 OPIEKUN
Bardziej szczegółowo25-27 PAŹDZIERNIKA 2016
25-27 PAŹDZIERNIKA 2016 25-27 października 2016, Warszawa Kontrola zewnętrzna w firmie farmaceutycznej dr Anna Partyka - Opiela, Radca Prawny, prawny, Senior Associate w Associate, Kancelarii Kancelaria
Bardziej szczegółowoRobert Meller, Nowoczesny audyt wewnętrzny
Robert Meller, Nowoczesny audyt wewnętrzny Spis treści: O autorze Przedmowa CZĘŚĆ I. PODSTAWY WSPÓŁCZESNEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1. Podstawy audytu 1.1. Historia i początki audytu 1.2. Struktura
Bardziej szczegółowoSPOTKANIE SZKOLENIOWE: AUDYT W PRAKTYCE
STRESZCZENIE Programy etyczne, kryteria oceny, nowe spojrzenie na audyt wewnętrzny, audyt wewnętrzny a przeciwdziałanie korupcji, audyt bezpieczeństwa informacji, ochrona danych osobowych, proces identyfikacji
Bardziej szczegółowoW jaki sposób efektywnie zarządzać ryzykiem w organizacji na przykładzie narzędzia klasy GRC. Jan Anisimowicz Łukasz Krzewicki 10 Marzec 2016
W jaki sposób efektywnie zarządzać ryzykiem w organizacji na przykładzie narzędzia klasy GRC. Jan Anisimowicz Łukasz Krzewicki 10 Marzec 2016 Prelegenci C&F Ponad 15 lat doświadczenia w prowadzeniu złożonych
Bardziej szczegółowoOpis systemu kontroli wewnętrznej w mbanku S.A.
Opis systemu kontroli wewnętrznej w mbanku S.A. Jednym z elementów systemu zarządzania Bankiem jest system kontroli wewnętrznej wspierający organizację w skutecznym i efektywnym działaniu procesów biznesowych.
Bardziej szczegółowoAkademia Audytu Wewnętrznego
www.pwcacademy.pl Akademia Audytu Wewnętrznego Wiosna 2014 Program edukacyjny dla audytorów wewnętrznych Akademia Audytu Wewnętrznego Akademia Audytu Wewnętrznego to program budujący wiedzę niezbędną do
Bardziej szczegółowoOFERTA DEDYKOWANA świadczenia usług doradczych w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania dla firm z sektora kolejowego
OFERTA DEDYKOWANA świadczenia usług doradczych w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania dla firm z sektora kolejowego Horizon 2020 Framework Programme (H2020) - Shift2Rail-RIA Poznajmy się Niniejszym
Bardziej szczegółowoOpis systemu kontroli wewnętrznej w PLUS BANK S.A.
Opis systemu kontroli wewnętrznej w PLUS BANK S.A. System kontroli wewnętrznej stanowi jeden z elementów zarządzania Bankiem, którego zasady i cele wynikają z przepisów prawa i wytycznych Komisji Nadzoru
Bardziej szczegółowoOPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
OPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Cele sytemu kontroli wewnętrznej Celem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie: 1. skuteczności i efektywności działania Banku, 2. wiarygodność sprawozdawczości
Bardziej szczegółowor r r. ŁÓDŹ Hotel Ambasador Centrum
GAMP 5 Step by Step DLA KOGO? Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób mających do czynienia z zastosowaniem systemów skomputeryzowanych w przemyśle farmaceutycznym, np.: dostawców systemów skomputeryzowanych
Bardziej szczegółowoWarsztaty II edycja. Praktyczne zastosowanie postanowień i rekomendacji Bazylei III GDZIE I KIEDY:
Organizator: Patron merytoryczny: Patron honorowy: 20 lecie II edycja GDZIE I KIEDY: 20-21 września 2011 Hotel Rialto, ul. Wilcza 73, Warszawa NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Analiza postanowień i rekomendacji
Bardziej szczegółowoSEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH. Działalność komercyjna i misyjna
SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH Działalność komercyjna i misyjna INSTYTUT SOBIESKIEGO Instytut Sobieskiego jest niezależnym think tankiem, powstałym w 2004 r., który działa w formie fundacji. Misją Instytutu
Bardziej szczegółowo1. Pan Adam Chełchowski. a) funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 11 czerwca 2018 roku.
Przebieg kariery zawodowej wraz z oświadczeniami Członków Rady Nadzorczej Gekoplast S.A., powołanych w dniu 11 czerwca 2015 r. Uchwałą nr 15/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1. Pan Adam Chełchowski
Bardziej szczegółowoPRELEGENCI GŁOSU ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
PRELEGENCI GŁOSU ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (Radom, 7 marca 2017 r.) dr inż. Albert Sadowski (KERBEROS Ochrona Informacji Sp. z o.o.) Od roku 2000 jest Kierownikiem Zespołu Audytorskiego
Bardziej szczegółowoPsychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University
Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia
Bardziej szczegółowo