WYDATKI BIEŻĄCE 379, ,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65"

Transkrypt

1 Dział Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI BIEŻĄCE 379, ,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Zakup usług pozostałych ,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (finansowanie programów z UE) Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów) ,65 379,13 377, , ,37 Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów) ,13 OGÓŁEM 379, ,13

2 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Dział Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - ŚBG WYDATKI BIEŻĄCE 20000,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20000,00 Zakup usług pozostałych ,00 OGÓŁEM 20000,00

3 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Dział Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Program Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWŚ WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1,65 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (finansowanie programów z UE) Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów) Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) Pomoc Techniczna KSOW (1a095) ,65 379,13 377, , , ,13 OGÓŁEM 379,13 379,13

4 Dział Przetwórstwo przemysłowe WYDATKI BIEŻĄCE , ,00 Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych () ,84 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( płatności ) ,84 Wynagrodzenia osobowe pracowników () ,65 Wynagrodzenia osobowe pracowników ( płatności ) ,65 Składki na ubezpieczenia społeczne () ,80 Składki na ubezpieczenia społeczne ( płatności ) ,80 Składki na Fundusz Pracy () ,55 Składki na Fundusz Pracy ( płatności ) ,55 Zakup usług pozostałych () ,16 Zakup usług pozostałych ( płatności ) ,16 WYDATKI MAJĄTKOWE , ,00 Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów) , ,00

5 OGÓŁEM , ,00

6 Departament Funduszy Strukturalnych Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej Dział Przetwórstwo przemysłowe Rozdział Rozwój przedsiębiorczości -UMWŚ WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 1.1) Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (1a006) ,00 OGÓŁEM ,00

7 Departament Funduszy Strukturalnych Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej Dział Przetwórstwo przemysłowe Rozdział Rozwój przedsiębiorczości -UMWŚ WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 1.2) Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw (1a007) ,00 OGÓŁEM ,00

8 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Dział Przetwórstwo przemysłowe Rozdział Pozostała działalność -UMWŚ WYDATKI BIEŻĄCE , ,00 Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (SPPW z inne źródła zagraniczne Dz. 1.1) Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością-program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015) Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (płatności na SPPW z UE Dz. 1.1) Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością-program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015) Wynagrodzenia osobowe pracowników (SPPW z inne źródła zagraniczne Dz. 1.1) Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością-program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015) Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na SPPW z UE Dz. 1.1) Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością-program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015) Składki na ubezpieczenia społeczne (SPPW z inne źródła zagraniczne Dz. 1.1) Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością-program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015) Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na SPPW z UE Dz. 1.1) Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością-program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015) Składki na Fundusz Pracy (SPPW z inne źródła zagraniczne Dz. 1.1) Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością-program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015) Składki na Fundusz Pracy (płatności na SPPW z UE Dz. 1.1) Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością-program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015) Zakup usług pozostałych (SPPW z inne źródła zagraniczne Dz. 1.1) Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością-program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015) Zakup usług pozostałych (płatności na SPPW z UE Dz. 1.1) Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością-program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015) , , , , , , , , , ,16 OGÓŁEM , ,00

9 Dział 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę WYDATKI MAJĄTKOWE , ,00 Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów) , ,00 OGÓŁEM , ,00

10 Departament Funduszy Strukturalnych Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej Dział 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdział Dostarczanie ciepła -UMWŚ WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 4.1) Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a077) ,00 OGÓŁEM ,00

11 Koordynuje: Departament Funduszy Strukturalnych Departament Polityki Regionalnej Dział 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdział Dostarczanie energii elektrycznej -UMWŚ WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 4.1) Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a078) ,00 OGÓŁEM ,00

12 Dział Transport i łączność WYDATKI MAJĄTKOWE , ,79 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,79 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,79 Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów) , ,00 OGÓŁEM , ,79

13 Koordynuje: Departament Infrastruktury Departament Infrastruktury Dział Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie -ŚZDW WYDATKI MAJĄTKOWE , ,79 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,79 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 Radom- Wierzbica - Starachowice od km do km (1c052) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 Jędrzejów - Brzesko na odcinku Topola - Kazimierza Wielka od km do km (1c051) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Staszów - Połaniec od km do km (1c066) , , ,79 OGÓŁEM , ,79

14 Koordynuje: Departament Infrastruktury Departament Polityki Regionalnej Dział Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie -ŚZDW WYDATKI MAJĄTKOWE , ,00 Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. -wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 (1a021) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. -wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km Gawłuszowice km część świętokrzyska) (1a020) , ,00 OGÓŁEM , ,00

15 Koordynuje: Departament Infrastruktury Departament Infrastruktury Dział Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie -ŚZDW WYDATKI MAJĄTKOWE , ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji technicznej obiektu mostowego pn. Rozbudowa mostu w m. Leszczyny na rzece Lubrzance w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 745 w km (00092) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 na odcinku od km do km wraz z budową chodnika na odcinku od km do km w miejscowości Bogucice-etap II, podetap IIA km (1c086) , ,00 OGÓŁEM , ,00

16 Dział Turystyka WYDATKI BIEŻĄCE ,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Różne opłaty i składki ,00 OGÓŁEM ,00

17 Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Dział Turystyka Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -UMWŚ WYDATKI BIEŻĄCE ,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Różne opłaty i składki ,00 OGÓŁEM ,00

18 Dział Gospodarka mieszkaniowa WYDATKI BIEŻĄCE ,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 OGÓŁEM ,00

19 Departament Nieruchomości, Geodezji i owania Przestrzennego Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i owania Przestrzennego Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami -UMWŚ WYDATKI BIEŻĄCE ,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 OGÓŁEM ,00

20 Dział Administracja publiczna WYDATKI BIEŻĄCE , ,43 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,43 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,43 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,43 Wynagrodzenia bezosobowe ,43 Wynagrodzenia bezosobowe ,43 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 050,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług pozostałych ,00 OGÓŁEM , ,43

21 Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego Koordynuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego Dział Administracja publiczna Rozdział Urzędy wojewódzkie -UMWŚ WYDATKI BIEŻĄCE ,43 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,43 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,43 Wynagrodzenia osobowe pracowników ( 2210) ,43 OGÓŁEM ,43

22 Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Dział Administracja publiczna Rozdział Urzędy wojewódzkie -UMWŚ WYDATKI BIEŻĄCE ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ( 2210) ,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 050,00 Zakup materiałów i wyposażenia ( 2210) ,00 Zakup usług pozostałych ( 2210) ,00 OGÓŁEM ,00

23 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Dział Administracja publiczna Rozdział Urzędy wojewódzkie -UMWŚ WYDATKI BIEŻĄCE 174,43 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 174,43 Wynagrodzenia bezosobowe 174,43 Wynagrodzenia bezosobowe ( 2210) ,43 OGÓŁEM 174,43

24 Dział Obsługa długu publicznego WYDATKI BIEŻĄCE ,00 Obsługa długu publicznego ,00 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, zwiazanych z obsługą długu zagranicznego ,00 OGÓŁEM ,00

25 Departament Budżetu i Finansów Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów Dział Obsługa długu publicznego Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -UMWŚ WYDATKI BIEŻĄCE ,00 Obsługa długu publicznego ,00 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, zwiazanych z obsługą długu zagranicznego ,00 OGÓŁEM ,00

26 Dział Oświata i wychowanie WYDATKI BIEŻĄCE , ,47 Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i , ,47 Składki na ubezpieczenia społeczne ( płatności ) ,92 Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów) ,92 Składki na Fundusz Pracy ( płatności ) ,27 Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów) ,27 Wynagrodzenia bezosobowe ( płatności ) ,00 Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów) ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ( płatności ) ,18 Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów) ,18 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ( płatności ) ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (współfinansowanie programów) ,00 Zakup usług pozostałych ( płatności ) ,91 Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów) ,91 Podróże służbowe zagraniczne ( płatności ) ,19 Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie programów) ,19 Różne opłaty i składki ( płatności ) ,00 Różne opłaty i składki (współfinansowanie programów) ,00 OGÓŁEM , ,47

27 Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Dział Oświata i wychowanie Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -ŚCDN WYDATKI BIEŻĄCE 9 982, ,34 Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i , ,34 Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 3.3) Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator (1a140) ,92 Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 3.3) Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator (1a140) ,92 Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 3.3) Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator (1a140) ,27 Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 3.3) Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator (1a140) ,27 Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 3.3) Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator (1a140) ,50 Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 3.3) Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator (1a140) Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 3.3) Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator (1a140) Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 3.3) Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator (1a140) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (płatności na PO KL z UE Dz. 3.3) Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator (1a140) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 3.3) Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator (1a140) , , , , ,00 Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 3.3) Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator (1a140) ,94 Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 3.3) Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator (1a140) ,94

28 Podróże służbowe zagraniczne (płatności na PO KL z UE Dz. 3.3) Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator (1a140) ,19 Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 3.3) Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator (1a140) Różne opłaty i składki (płatności na PO KL z UE Dz. 3.3) Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator (1a140) Różne opłaty i składki (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 3.3) Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator (1a140) , , ,00 OGÓŁEM 9 982, ,34

29 Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Dział Oświata i wychowanie Rozdział Pozostała działalność -UMWŚ WYDATKI BIEŻĄCE 7 525, ,13 Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i , ,13 Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 3.3) Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141) ,50 Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 3.3) Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141) ,50 Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 3.3) Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141) ,66 Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 3.3) Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (płatności na PO KL z UE Dz. 3.3) Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 3.3) Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141) Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 3.3) Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141) Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 3.3) Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141) , , , , ,97 Podróże służbowe zagraniczne (płatności na PO KL z UE Dz. 3.3) Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141) ,00 Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 3.3) Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141) ,00 Różne opłaty i składki (płatności na PO KL z UE Dz. 3.3) Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141) ,00 Różne opłaty i składki (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 3.3) Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141) ,00 OGÓŁEM 7 525, ,13

30 Dział Ochrona zdrowia WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 OGÓŁEM ,00

31 Departament Ochrony Zdrowia Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia Dział Ochrona zdrowia Rozdział Szpitale ogólne - WSZ WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zakup systemu elektrochirurgicznego dla Oddziału Ginekologicznego - Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (00052) ,00 OGÓŁEM ,00

32 Dział Pomoc społeczna WYDATKI BIEŻĄCE , ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Pochodne od wynagrodzeń 2 500,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 OGÓŁEM , ,00

33 Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny Koordynuje: Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny Dział Pomoc społeczna Rozdział Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - UMWŚ WYDATKI BIEŻĄCE , ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ( 2210) ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ( 2210) ,00 Pochodne od wynagrodzeń 2 500,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ( 2210) ,00 Składki na Fundusz Pracy ( 2210) ,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ( 2210) ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ( 2210) ,00 OGÓŁEM , ,00

34 Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego WYDATKI BIEŻĄCE ,00 Dotacje ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 OGÓŁEM ,00

35 Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Teatry -TSŻ WYDATKI BIEŻĄCE ,00 Dotacje ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c019) ,00 OGÓŁEM ,00

WYDATKI BIEŻĄCE 191 500,00 Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3

WYDATKI BIEŻĄCE 191 500,00 Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe WYDATKI BIEŻĄCE 191 500,00 Wydatki bieżące na programy związane z 191 500,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ( płatności ) 4017 28 773,83 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00

WYDATKI BIEŻĄCE ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe WYDATKI BIEŻĄCE 40 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000,00 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 30 000,00 Wydatki związane

Bardziej szczegółowo

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r.

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego Urz~du Marszalkowskiego na 2013 rok Na podstawie art.43, ust.1 ustawy Z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE 5250000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5250000,00 OGÓŁEM 5250000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 5250000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5250000,00 OGÓŁEM 5250000,00 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI MAJĄTKOWE 5250000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5250000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 5 250 000,00 OGÓŁEM 5250000,00 Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 12 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/419/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 25 listopada 2016 r.

Kielce, dnia 12 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/419/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 25 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 12 grudnia 2016 r. Poz. 3896 UCHWAŁA NR XXVIII/419/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/170/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok.

UCHWAŁA NR X/170/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok. UCHWAŁA NR X/170/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok. Na podstawie art.18, pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE 1 639,01 Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3

WYDATKI BIEŻĄCE 1 639,01 Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI BIEŻĄCE 1 639,01 Wydatki bieżące na programy związane z udziałem 1 639,01 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/139/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok.

UCHWAŁA NR VIII/139/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok. UCHWAŁA NR VIII/139/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok. Na podstawie art.18, pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK - zmiany

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK - zmiany Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 363/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2015 r. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK - zmiany Dział rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność 0,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność 0,00 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 674 994,75 4 158,00 679 152,75 01095 Pozostała działalność 94 894,06 4 158,00 99 052,06

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE , ,00 Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 OGÓŁEM , ,00

WYDATKI BIEŻĄCE , ,00 Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 OGÓŁEM , ,00 Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe WYDATKI BIEŻĄCE 467 846,00 467 846,00 Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 467 846,00 467 846,00 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BIEŻĄCE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia r.

DOCHODY BIEŻĄCE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia 25.4.216 r. W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na rok 216" do uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM

WYDATKI OGÓŁEM Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr III/45/06 z dnia 28.12.2006 r. W załączniku Nr 2 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2006" do uchwały Nr XLII/598/05 Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/174/16

UCHWAŁA NR XVIII/174/16 UCHWAŁA NR XVIII/174/16 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst

Bardziej szczegółowo

~ j Ogółem planowane i wydatki na 2015r

~ j Ogółem planowane i wydatki na 2015r Dział IRozdzia i } i Nazwa ~ j Ogółem planowane i wydatki na 2015r Wydatki bieżące z tej o: w złotych Wydatki I majątkowe 2 t s 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 050,00 22 050,00 0,00 Zwalczanie chorób zakaźnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/179/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok

UCHWAŁA NR X/179/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok UCHWAŁA NR X/179/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2017 rok

Plan wydatków na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 366 83 8 1 15 Przetwórstwo przemysłowe 5 6 1595 Pozostała działalność 5 6 22 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Budżet na rok 2019

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Budżet na rok 2019 ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WYDATKI Budżet na rok 2019 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/59/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 marca 2019 r. WYDATKI ogółem

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2017 r. Załącznik Nr 2 102/18 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Łomża z dnia 21.03.2018 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2017 rok (7+8) Plan na

Bardziej szczegółowo

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88 Dzia ł Rozdzia ł WYDATKI BUDŻETU GMINY PRZESMYKI W 2015 ROKU Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 502.677,60 498.487,90 99,17 01030 Izby rolnicze 17.530,00 17.157,50 97,88 % 2850 Wpłaty gmin

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR z tego: z tego: z tego: wydatki na w

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Plan wydatków Wykonanie Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na 31.12.2015 wydatków na 31.12.2015 1 2 3 4 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 863 60 367 012,44

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 marca 2017 r. Poz. 982 UCHWAŁA NR XXXI/457/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 13 marca 2017 r.

Kielce, dnia 20 marca 2017 r. Poz. 982 UCHWAŁA NR XXXI/457/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 13 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 marca 2017 r. Poz. 982 UCHWAŁA NR XXXI/457/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 30.06.2018 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 281/18 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 22 sierpnia 2018 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 01.01.2018 rok

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Budżet na rok 2018 WYDATKI. Majątkowe Majątkowe

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Budżet na rok 2018 WYDATKI. Majątkowe Majątkowe ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WYDATKI Budżet na rok 2018 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/486/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. Dział

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 1 892 34 616 994 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 171 994 616 994 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555 75 Dochody

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.216r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 386 979,11-2

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 105/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 grudnia 2005r. Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2006r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 105/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 grudnia 2005r. Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2006r. WYDATKI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 105/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 grudnia 2005r. Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2006r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 65 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania:

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 263/XXXII/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2016 r. Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Plan przed zmianą

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2015 na 2016 rok za rok 2016 wydatkach Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV//0 z dnia stycznia 0 roku związane zadania 0 na art. ust. pkt i 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 523 266 3 37 564 1 6 Transport i łączność 1 5 695 Pozostała działalność 1 5 92 Pozostałe odsetki 1 5 2 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/189/2008 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2008 roku Dział Rozdział * Nazwa Wydatki budżetu gminy na 2009 r. Plan na 2009 r. (6+12) Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r.

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248 874,00 01008

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2018 Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2016 ROK - zmiany. 010 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2016 ROK - zmiany. 010 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Załącznik Nr 1 DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2016 ROK - zmiany rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 428 01095 Pozostała działalność 1

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 % 7:6 Udział % Wykonanie za I Wykonanie za Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach w Wyszczególnienie półrocze roku I półrocze roku

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2018 z dnia 2018-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2018 Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 781 000,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu Gminy

Plan wydatków budżetu Gminy Plan wydatków budżetu Gminy Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/80/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28.12.2011 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 808,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 3 grudnia 205 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia r

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia r Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia 02.01.2019 r Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Tarczynie - Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 406

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 Wydatki Zmniejszenia Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenie Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 020 Leśnictwo 02095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2016 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 105/17 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24.03.2017 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2016 rok (7+8) Plan na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r. Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W.0050.02.2016 WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 150,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY STARA BIAŁA. z dnia 7 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY STARA BIAŁA. z dnia 7 lutego 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 6.209 WÓJTA GMINY STARA BIAŁA z dnia 7 lutego 209 r. w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Stara Biała do uchwały budżetowej Gminy Stara Biała na 209 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/825/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLV/825/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok UCHWAŁA NR XLV/825/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Szemud z.. w złotych Dział Nazwa Plan ogółem 1 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r.

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na I. DOCHODY 600 Transport i łączność 147 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 045,00 01009 Spółki wodne 135 045,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 42 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 42 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 stycznia

Bardziej szczegółowo