ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2010 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2010 ROK"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2010 ROK Nr IV DZIELNICA MOKOTÓW WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2009 ROK

2

3 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY INFORMACJE OBOWIĄZKOWE A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budŝetowej B. PLAN WYDATKÓW C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH D. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH Warsztaty szkolne E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE E.1. Oświata i wychowanie E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli E.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych E.1.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów E.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących E.1.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych E.2. Pomoc społeczna Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej E.3. Edukacyjna opieka wychowawcza E.3.1. Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych E.3.2. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA WYCIĄG DLA DZIELNICY TABLICE ZBIORCZE WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ WYDATKI BIEśĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ) PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA OBJAŚNIENIA BUDśET W UKŁADZIE ZADAŃ DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEśĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ Transport i komunikacja Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Edukacja Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Rekreacja, sport i turystyka Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego / 142

4 Zarządzanie strukturami samorządowymi Finanse i róŝne rozliczenia WYDATKI INWESTYCYJNE Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok / 142

5 WPROWADZENIE 1. WPROWADZENIE 5 / 142

6

7 WPROWADZENIE 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budŝetu m.st. Warszawy na 2010 rok Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy 1 gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budŝetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań. Przywołany powyŝej akt prawny w dalszej części precyzuje, Ŝe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w załączniku dzielnicowym nie mogą być mniejsze niŝ planowane w budŝecie m.st. Warszawy dochody stanowiące: 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego, podatku leśnego, opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 2, 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy był własnością gmin warszawskich, 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy. Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci: udziału w środkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budŝetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnicę i na które zostały przyznane te środki, środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic, środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy. 1 Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm. 2 Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm. 7 / 142

8 WPROWADZENIE 1.2 Załączniki dzielnicowe do budŝetu m.st. Warszawy na 2010 rok a ogólne załoŝenia polityki finansowej Miasta Podstawę sporządzenia załączników dzielnicowych na 2010 rok z perspektywą na lata stanowiły załoŝenia kierunkowe polityki budŝetowej m.st. Warszawy określone w dokumentach: Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata z 19 maja 2009 r., ZałoŜenia do projektu budŝetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok Spowolnienie gospodarcze mające miejsce w Polsce, będące następstwem światowego kryzysu gospodarczego, determinuje moŝliwości finansowe m.st. Warszawy. Przewiduje się, Ŝe dochody Miasta bezpośrednio związane z koniunkturą gospodarczą, czyli udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), w latach w stosunku do prognoz ubiegłorocznych ulegną ograniczeniu łącznie o 5,1 mld zł (17,2%). Specyfika struktury dochodów m.st. Warszawy powoduje, Ŝe finanse Miasta są relatywnie w porównaniu do mniejszych jednostek samorządu terytorialnego silnie uwarunkowane sytuacją gospodarczą kraju. Źródła dochodów skorelowane z aktywnością gospodarczą decydują o ponad połowie dochodów realizowanych przez Miasto. W związku z powyŝszym pomimo podejmowanych działań mających na celu wzrost dochodów Miasta, którymi są m.in. waloryzacja stawek podatku od nieruchomości, aktualizacja opłat z tytułu wieczystego uŝytkowania, pozyskiwanie dodatkowych środków z budŝetu Unii Europejskiej, prognozuje się, Ŝe łączne dochody Miasta w latach będą niŝsze o 4 mld zł (6,9%) w stosunku do wcześniejszych prognoz. Uruchamiane działania dostosowawcze wymuszają w latach oszczędności w wydatkach bieŝących. Oszczędnościowe działania dostosowawcze nie dotyczą obligatoryjnego wydatku stanowiącego wpłatę do budŝetu państwa przeznaczoną na część równowaŝącą subwencji ogólnej, wydatków na funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej i zobowiązań z tytułu obsługi długu. Pomimo ograniczenia moŝliwości finansowych m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami Miasta pozostaje generowanie jak najwyŝszych środków na inwestycje. Nakłady inwestycyjne w 2010 r. planuje się na kwotę 2,8 mld zł, a łącznie w latach w wysokości 11,2 mld zł. Tak zdefiniowany cel wymaga kontynuacji w długim okresie polityki budŝetowej polegającej na utrzymywaniu tempa wzrostu dochodów przewyŝszającego tempo wzrostu wydatków bieŝących. Mając na uwadze działania efektywnościowe budŝet Miasta na 2010 r. poszerzono o cele i efekty realizowanych zadań. Załączniki dzielnicowe do budŝetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektywą na lata zostały ustalone w oparciu o następujące zasady: 1. W zakresie wydatków bieŝących kontynuacja procesu zmniejszania dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia. 2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych, w tym zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do moŝliwości finansowych Miasta. 3. Kompetencje zarządów dzielnic do wyznaczenia priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenia wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego. 4. Wieloletniość załączników dzielnicowych polegająca na rozszerzeniu budŝetu Miasta na 2010 r. o perspektywę na lata , a w zakresie wydatków inwestycyjnych do roku / 142

9 WPROWADZENIE 2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY 2.1 Wysokość środków do dyspozycji Dzielnicy w 2010 roku W 2010 roku Dzielnica Mokotów otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości 564,3 mln zł przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości 236,5 mln zł, co oznacza Ŝe dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą 327,8 mln zł. Dochody do realizacji przez Dzielnicę Mokotów zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2010 rok w wysokości 288,3 mln zł. 3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC 3.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieŝących Przy opracowywaniu budŝetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektywą na lata kontynuowano rozpoczęty w 2008 roku proces wprowadzania zasad mających na celu podniesienie efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieŝących. WdroŜono zobiektywizowane i zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji kaŝdej z dzielnic. Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieŝących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy: wydatki edukacyjne (dział 801 Oświata i wychowanie, dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza), stanowiące najwyŝszy odsetek wydatków w Dzielnicach (przeciętnie ok. 48%), pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budŝetowej). Dla powyŝszych zakresów zadań przyjęto odrębne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokości środków na realizację zadań bieŝących. O ostatecznej strukturze wydatków ujętej w klasyfikacji budŝetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach łącznej kwoty środków przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy. 9 / 142

10 WPROWADZENIE Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieŝących z zakresu edukacji Naczelną zasadą zastosowaną w zakresie ustalenia wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieŝących z zakresu edukacji jest reguła: ustalenie środków finansowych do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań oświatowych i edukacyjnych związane jest z liczbą uczniów przeliczeniowych. Realizacja tej zasady począwszy od 2009 roku odbywa się poprzez ustalenie standardów wydatków edukacyjnych określonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniów występującej w kaŝdej z dzielnic. Pojęcie liczby uczniów przeliczeniowych wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróŝnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. upośledzenia psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności pomiędzy placówkami publicznymi i niepublicznymi. Proces unifikacji zasad naliczania środków finansowych dla dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych rozpoczęto w roku W celu stopniowego wyrównywania róŝnic pomiędzy dzielnicami w zakresie kosztów jednostkowych, część dzielnic charakteryzująca się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania placówek edukacyjnych (przypadającymi na jednego ucznia przeliczeniowego) w latach otrzymała do dyspozycji dodatkowe środki (tzw. rezerwę restrukturyzacyjną) ponad wynikające z przyjętych standardów. STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO Na 2010 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieŝących w zakresie edukacji: w szkołach podstawowych (rozdział 80101) zł w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103) zł w przedszkolach (rozdział 80104) zł w gimnazjach (rozdział 80110) zł w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120) zł w szkołach zawodowych (rozdział 80130) zł 10 / 142

11 WPROWADZENIE LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH W poniŝszych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Mokotów dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieŝących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów (wg stanu na dzień ), prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące słuŝące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy). Liczba uczniów w latach w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa RODZAJ PLACÓWKI 2009 R R. RÓśNICA DYNAMIKA W % Szkoły podstawowe (rozdział 80101) ,3 Oddziały przedszkolne (rozdział 80103) ,6 Przedszkola (rozdział 80104) ,2 Gimnazja (rozdział 80110) ,5 Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) ,7 Szkoły zawodowe (rozdział 80130) ,7 Liczba uczniów przeliczeniowych w latach w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa RODZAJ PLACÓWKI 2009 R R. RÓśNICA DYNAMIKA W % Szkoły podstawowe (rozdział 80101) ,3 Oddziały przedszkolne (rozdział 80103) ,5 Przedszkola (rozdział 80104) ,6 Gimnazja (rozdział 80110) ,7 Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) ,6 Szkoły zawodowe (rozdział 80130) ,0 11 / 142

12 WPROWADZENIE Główne wskaźniki korygujące słuŝące do ustalenia liczby uczniów przeliczeniowych w m.st. Warszawa Lp. Rodzaj placówki Forma własno- -ściowa Wartość mini- -malna Wartość maksy- -malna Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów) 1 Szkoły podstawowe (rozdział 80101) Placówki publiczne Placówki niepubliczne 1,13 10,50 0,63 5,83 1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzęŝoną D 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzęŝoną D Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) Przedszkola (rozdział 80104) Gimnazja (rozdział 80110) Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) Placówki publiczne Placówki niepubliczne Placówki publiczne Placówki niepubliczne Placówki publiczne Placówki niepubliczne Placówki publiczne Placówki niepubliczne 0,94 9,50 0,71 7,13 0,83 9,50 0,67 7,13 0,70 10,54 0,37 5,59 0,70 10,58 0,35 6,44 0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zgroŝeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagroŝeni uzaleŝnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzęŝoną B 0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zgroŝeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagroŝeni uzaleŝnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 9,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzęŝoną B 0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzęŝoną B 0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzęŝoną B 0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzęŝoną D 0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzęŝoną D 0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształacących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzęŝoną D 0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształacących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzęŝoną D 6 Szkoły zawodowe (rozdział 80130) Placówki publiczne 0,64 10,73 0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branŝy: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branŝy: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branŝy: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzęŝoną Placówki niepubliczne 0,32 1,39 0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w publicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieŝy nieprowadzonych przez m.st. Warszawę Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących słuŝących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza Ŝe przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzęŝoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości zł (5.825 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i zł (5.825 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej. 12 / 142

13 WPROWADZENIE Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieŝących spoza zakresu edukacji Za główny czynnik dyskontujący działalność bieŝącą dzielnic poza działami 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe w zaleŝności od moŝliwości dochodowych m.st. Warszawy dąŝenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej waŝonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. (proces zapoczątkowano w 2008 roku). Niwelacja odchyleń od średniej dotyczy dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasowała się poniŝej jego wartości średniej dla 2007 r. W świetle powyŝszego wartość średniej dla dzielnic z 2007 r. wyznacza dla dzielnic docelową wartością minimalną przeciętnych wydatków bieŝących przypadających na jednego mieszkańca, waloryzowaną corocznie w ramach moŝliwości finansowych Miasta. 4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WYDATKI BIEśĄCE Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z: algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza), algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji, były podstawą do opracowania przez Zarządy Dzielnic budŝetów w części dotyczącej wydatków bieŝących. Szczegółowe decyzje co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic. WYDATKI MAJĄTKOWE Plany wydatków majątkowych dzielnic na lata poddane zostały dyskusji z Zarządami Dzielnic i dostosowane do moŝliwości finansowych m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic. 13 / 142

14 WPROWADZENIE STRUKTURA WYDATKÓW W poniŝszych tabelach zaprezentowano strukturę wydatków Dzielnicy Mokotów planowanych na 2010 rok w układzie klasyfikacji budŝetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer. Struktura planowanych na 2010 rok wydatków Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budŝetowej wg działów BUDśET NA 2010 R. DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ WYDATKI BIEśĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE WYDATKI OGÓŁEM W ZŁ SUMA Rolnictwo i łowiectwo Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę Handel Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne Kultura fizyczna i sport Struktura planowanych na 2010 rok wydatków Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer BUDśET NA 2010 R. SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO WYDATKI BIEśĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE WYDATKI OGÓŁEM W ZŁ SUMA I Transport i komunikacja II Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami III Gospodarka komunalna i ochrona środowiska V Edukacja VI Ochrona zdrowia i pomoc społeczna VII Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego VIII Rekreacja, sport i turystyka IX Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego X Zarządzanie strukturami samorządowymi XI Finanse i róŝne rozliczenia / 142

15 5. PODSUMOWANIE BudŜet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. MOKOTÓW WPROWADZENIE Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym Dzielnicy Mokotów zdeterminowana jest następującymi czynnikami: 1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy. 2. Skutkami budŝetowymi spowolnienia gospodarczego. 3. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieŝących w zakresie: edukacji (działy 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza), poza edukacją (pozostałe działy). 4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieŝących w ramach kwoty wydatków wynikającej z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieŝących. 5. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy. W wyniku przyjętych załoŝeń podstawowe wielkości budŝetowe Dzielnicy Mokotów na 2010 rok kształtują się następująco: plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę 288,3 mln zł łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy 564,3 mln zł W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 216,0 mln zł (w tym w roku 2010 wynoszą 68,1 mln zł) 15 / 142

16

17 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY 17 / 142

18

19 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY 2.1. Informacje obowiązkowe 19 / 142

20

21 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł Wyszczególnienie ZADAŃ WŁASNYCH Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Zestawienie nr IV/1 do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy OGÓŁEM DOCHODY BIEśĄCE DOCHODY WŁASNE Podatki i opłaty lokalne ogółem Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek od środków transportowych Opłata targowa Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw Opłaty adiacenckie Renta planistyczna Opłaty za zajęcie pasa drogowego Dochody z mienia Odsetki od środków na rachunkach bankowych Opłaty za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy mienia Pozostałe dochody Wpływy z róŝnych opłat Odsetki od nieterminowych płatności podatków Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Wpływy z usług DOCHODY MAJĄTKOWE DOCHODY WŁASNE Wpływy z przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności Wpływy ze sprzedaŝy lokali i nieruchomości wpływy ze sprzedaŝy nieruchomości gruntowych wpływy ze sprzedaŝy lokali mieszkalnych wpływy ze sprzedaŝy lokali uŝytkowych DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY [zł] 21 / 142

22 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ A.2. Dział WŁASNYCH Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budŝetowej Wyszczególnienie Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Zestawienie nr IV/1a do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy OGÓŁEM Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna [zł] 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem RóŜne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza / 142

23 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY B. PLAN WYDATKÓW Zestawienie nr IV/2 do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. [zł] Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd OGÓŁEM WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Izby rolnicze WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Dostarczanie wody WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 / 142

24 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Handel WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostała działalność WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE 600 Transport i łączność WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Drogi publiczne powiatowe WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Drogi publiczne gminne WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące 24 / 142

25 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Drogi wewnętrzne WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostała działalność WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE 630 Turystyka WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Zadania w zakresie upowszechniania turystyki WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE 700 Gospodarka mieszkaniowa WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych / 142

26 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd WYDATKI MAJĄTKOWE RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Gospodarka gruntami i nieruchomościami WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Działalność usługowa WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostała działalność WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE 750 Administracja publiczna WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych / 142

27 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd WYDATKI MAJĄTKOWE Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Promocja jednostek samorządu terytorialnego WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 / 142

28 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd WYDATKI MAJĄTKOWE 801 Oświata i wychowanie WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Szkoły podstawowe WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Przedszkola WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Przedszkola specjalne WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Gimnazja / 142

29 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE DowoŜenie uczniów do szkół WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Licea ogólnokształcące WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Licea profilowane WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Szkoły zawodowe WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: / 142

30 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Stołówki szkolne WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostała działalność WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Gospodarstwa pomocnicze WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE 851 Ochrona zdrowia WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych / 142

31 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Przeciwdziałanie alkoholizmowi WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego WYDATKI BIEśĄCE 460 Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: 460 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 460 Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostała działalność WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE 852 Pomoc społeczna WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Ośrodki wsparcia WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące / 142

32 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Dodatki mieszkaniowe WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Ośrodki pomocy społecznej WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane / 142

33 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostała działalność WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostała działalność WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 WYDATKI MAJĄTKOWE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące / 142

34 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Świetlice szkolne WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Placówki wychowania pozaszkolnego WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 WYDATKI MAJĄTKOWE Internaty i bursy szkolne WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy WYDATKI BIEśĄCE Wydatki jednostek budŝetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieŝące Świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 / 142

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2010 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2010 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2010 ROK Nr I DZIELNICA BEMOWO WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2009 ROK BudŜet stołecznego Warszawy na 2010 r. BEMOWO SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2010 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2010 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2010 ROK Nr VII DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC WARSZAWA, LISTOPAD 2009 ROK SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY... 17

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2012 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2012 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2012 ROK Nr VI DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2011 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY... 17 2.1.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2012 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2012 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2012 ROK Nr XVIII DZIELNICA ŻOLIBORZ WARSZAWA, LISTOPAD 2011 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY... 17

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK Nr I DZIELNICA BEMOWO

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK Nr I DZIELNICA BEMOWO ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK Nr I DZIELNICA BEMOWO WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2016 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2016 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2016 ROK Nr IX DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWA, WRZESIEŃ 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2010 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2010 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2010 ROK Nr VI DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2009 ROK SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY... 17 2.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK Nr IX DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWA, 13 GRUDNIA 2012 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY... 17 2.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2015 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2015 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2015 ROK Nr II DZIELNICA BIAŁOŁĘKA WARSZAWA, WRZESIEŃ 2014 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2014 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2014 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2014 ROK Nr XIII DZIELNICA WAWER WARSZAWA, WRZESIEŃ 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK Nr XVII DZIELNICA WOLA WARSZAWA, LISTOPAD 2012 ROK SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY... 17 2.1.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK Nr II DZIELNICA BIAŁOŁĘKA WARSZAWA, 13 GRUDNIA 2012 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY... 17 2.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2014 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2014 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2014 ROK Nr II DZIELNICA BIAŁOŁĘKA WARSZAWA, 12 GRUDNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY... 19 2.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2017 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2017 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2017 ROK NR VI DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE WARSZAWA, 15 GRUDNIA 2016 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY... 17 2.1.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, 13 GRUDNIA 2012 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY... 17 2.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2014 ROK Nr I DZIELNICA BEMOWO

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2014 ROK Nr I DZIELNICA BEMOWO ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2014 ROK Nr I DZIELNICA BEMOWO WARSZAWA, WRZESIEŃ 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2017 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2017 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2017 ROK Nr IV DZIELNICA MOKOTÓW WARSZAWA, WRZESIEŃ 2016 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2016 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2016 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2016 ROK NR IX DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY... 17 2.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2014 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2014 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2014 ROK Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, 12 GRUDNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY... 19 2.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK Nr VI DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE WARSZAWA, 13 GRUDNIA 2012 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY... 17 2.1.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2011 ROK. Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, 13 STYCZNIA 2011 ROKU

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2011 ROK. Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, 13 STYCZNIA 2011 ROKU ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2011 ROK Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, 13 STYCZNIA 2011 ROKU BudŜet miasta stołecznego Warszawy na 2011r. URSUS SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2014 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2014 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2014 ROK Nr XIII DZIELNICA WAWER WARSZAWA, LISTOPAD 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY... 19 2.1.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2015 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2015 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2015 ROK Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, STYCZEŃ 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY... 19 2.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK Nr X DZIELNICA TARGÓWEK WARSZAWA, 13 GRUDNIA 2012 ROK SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY... 17 2.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2014 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy ogółem 600 Transport i łączność 1 188 634,75

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2014 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2014 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2014 ROK Nr VI DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE WARSZAWA, 12 GRUDNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY... 19 2.1.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2012 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2012 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2012 ROK Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2011 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY... 17 2.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2016 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2016 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2016 ROK NR XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY... 16 2.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2015 ROK w złotych Plan dochodów na 2015 rok Zadania gminy 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2015 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2015 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2015 ROK Nr VI DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE WARSZAWA, STYCZEŃ 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY... 19 2.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2019 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2019 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2019 ROK Nr VI DZIELNICA PRAGA - POŁUDNIE WARSZAWA, 25 STYCZNIA 2019 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY... 17

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2016 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2016 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2016 ROK NR II DZIELNICA BIAŁOŁĘKA WARSZAWA, LISTOPAD 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY... 17 2.1.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2016 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2016 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2016 ROK NR XVII DZIELNICA WOLA WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2015 ROK SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY... 17 2.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2009 ROK. Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2008 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2009 ROK. Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2008 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2009 ROK Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2008 ROK SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY...17 2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE...19

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok. Marzec 2012 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok. Marzec 2012 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok Marzec 2012 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budŝetu Gminy Grybów za 2011 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2018 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2018 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2018 ROK Nr VI DZIELNICA PRAGA - POŁUDNIE WARSZAWA, WRZESIEŃ 2017 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2016 ROK w złotych Zadania gminy 600 Transport i łączność 1 335 645,98 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej

WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 000

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2008 rok. ogółem Zadania gminy , ,71 50, , ,10 137,57

Plan dochodów na 2008 rok. ogółem Zadania gminy , ,71 50, , ,10 137,57 TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU w złotych Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo 12 136,00 12 136,00 11 897,84 11 897,84 98,04 O1095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

do Uchwały Nr 215 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2008 ROK Zadania gminy Strona 1

do Uchwały Nr 215 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2008 ROK Zadania gminy Strona 1 do Uchwały Nr 215 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2008 ROK w złotych Zadania gminy 600 Transport i łączność 563 703,97 60004 Lokalny transport zbiorowy

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30.07.2012 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2012- dochodów przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 498,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009. - część tabelaryczna 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 857,60 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 857,60 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku Sierpień 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok

Dochody budżetu na 2013 rok Dochody budżetu na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 1 00 02001 Gospodarka leśna 1 00 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 127 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2015 ROK Nr I DZIELNICA BEMOWO

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2015 ROK Nr I DZIELNICA BEMOWO ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2015 ROK Nr I DZIELNICA BEMOWO WARSZAWA, WRZESIEŃ 2014 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY...

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 245,65 4 01095 Pozostała działalność 590 245,65 590 245,65 020 Leśnictwo 2 30 02095

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetowych za okres od r.do r.

Wykonanie dochodów budŝetowych za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za rok Wykonanie dochodów budŝetowych za okres od 01.01. r.do 31.12. r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 056,00 3 054,68 99,96% 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 885,97 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 885,97 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 775,00

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

1 Budżet miasta Łodzi na 29 rok. Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIII/17/9 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 29 r. w zł Zadania własne 1 2 5

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2015r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 13 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 136 /2013 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

23 Budżet miasta Łodzi na 28 rok. Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/54/8 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 28 r. w zł Zadania własne 1 2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 529 Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Wielka za 2014 rok, wraz z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.361.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28.11.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Struktura dochodów. Dochody ogółem Dochody majątkowe ,3% Dochody bieżące ,7%

Struktura dochodów. Dochody ogółem Dochody majątkowe ,3% Dochody bieżące ,7% Struktura dochodów Dochody majątkowe 253 691 597 24,3% Dochody bieżące 789 525 183 75,7% Dochody ogółem 1 043 216 780 171 Struktura dochodów bieżących według źródeł Dotacje z budżetu państwa 54 014 957

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela nr 1 Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 20 000 20 000 Prace

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2011 rok

Dochody budżetu na 2011 rok Dochody budżetu na 2011 rok w tym: W tym: w tym: Rozdział Dział Źródło dochodów Plan na 2011 Paragraf Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Ogółem dochody na 2010 rok

Ogółem dochody na 2010 rok Załącznik Nr 1 do projektu budŝetu na rok Ogółem dochody na rok Dział Nazwa Plan 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 452 635,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 484 000,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 32 000,00 750 ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK w tym : Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013

ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Jednostki budŝetowe. Wynagrodzenia i składki. Zadania statutowe

Jednostki budŝetowe. Wynagrodzenia i składki. Zadania statutowe 58 Wydatki budŝetu miasta Łodzi na 212 rok w układzie działów i rozdziałów do Uchwały Nr XXIX/513/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 211 r. 1 2 5 4 6 13 195 21 22 595 42 495 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo