Informacja o przebiegu wykonania budzetu Gminy Wieczfnia Koscielna za I p6frocze 2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o przebiegu wykonania budzetu Gminy Wieczfnia Koscielna za I p6frocze 2015 roku"

Transkrypt

1 Zajetcznik Nr 1 do Zarzetdzenia Nr 36/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 7 sierpnia 2015 roku Informacja o przebiegu wykonania budzetu Gminy Wieczfnia Koscielna za I p6frocze 2015 roku Wieczfnia Koscielna, sierpien 2015 r.

2 2 WSTE;P Budzet Gminy Wieczfnia Kosclelna na 2015 rok uchwalony uchwatq Nr 11/10/2014 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 29 grudnia 2014 r. wynosit: Dochody w tqcznej kwocle ,48 zl, w tym: - dochody biezqce w kwocie: ,48 zl, - dochody majqtkowe w kwocie: ,00 zl, Wydatki w tqcznej kwocie ,48 zl, w tym: - wydatki biezqce w kwocie: ,74 zl, - wydatki majqtkowe w kwocie: ,74 zl, W I p6troczu 2015 r. dokonano zmian w budzecie, kt6re spowodowaty : Po stronie dochod6w: - zwi~kszenie planu dochod6w wtasnych 0 kwot~ ,00 zt - zwi~kszenie planu dochod6w pozyskanych ze zr6det zewn~trznych na realizacj~ zadan 0 kwot~ ,00 zt - zwi~kszenie planu dotacji na zadania wtasne 0 kwot~ ,00 zt ~ - zwi~kszenie planu dotacji na zadania zlecone 0 kwot~ ,97 zt - zmniejszenie planu subwencji 0 kwot~ ,00 zt Og6tem nastqpito zwi~kszenie planu dochod6w 0 tqcznq kwot~ ,97 zt w tym: - zwi~kszenie planu dochod6w majqtkowych 0 kwot~ ,00 zt, - zwi~kszenie planu dochod6w biezqcych 0 kwot~ ,97 zt. Po stronie wydatk6w: - zwi~kszenie planu wydatk6w 0 tqcznq kwot~ ,11 zt w tym: - zwi~kszenie planu wydatk6w majqtkowych 0 kwot~ ,52 zt - zwi~kszenie planu wydatk6w biezqcych 0 kwot~ ,59 zt. Wymienione powyzej zmiany w planie ustality nast~pujqce wielkosci w budzecie: Dochody w tqcznej kwocie ,45 zl w tym: - dochody biezqce w kwocie: ,45 zt, - dochody majqtkowe w kwocie: ,00 zt, Wydatki wtqcznej kwocie ,59 zl, wtym: _ - wydatki biezqce w kwocle: ,33 zt,., - wydatki majqtkowe w kwocie: ,26 zt, Nadwyzka budzetu w kwocie ,86 zt wraz z przychodami w kwocle zt pochodzqcymi ze sptat udzielonych pozyczek oraz wolnymi srodkami w kwocie ,14 zt zostata przeznaczona na rozchody w wysokosci zt w tym na: - planowanq sptat~ pozyczki z BGK na wyprzedzajqce finansowanie w kwocle zt, - planowanq sptat~ pozyczek z WFOSiGW w kwocie zt, WI p6jroczu 2015 roku zrealizowano: Dochody og6tem w wysokosci ,15 zl tj. 48,74% planu rocznego - dochody biezqce ,15 zt (55,54% planu) - dochody majqtkowe ,00 zt (2,30% planu)

3 3 Wydatki w wysokosci ,62 zl tj. 47,16 % planu rocznego - wydatki biezqce ,91 z~ (48,79% planu) -wydatki majqtkowe (41,42% planu). SzczegrnOWq realizacj~ dochod6w i wydatk6w w I p6~roczu 2015 r. w uk~adzie zgodnym z uchwa~q budzetowq Gminy Wieczfnia Koscielna przedstawiajq zalclczniki nr 1 i 2. DOCHODY BUDZETU GMINY WIECZFNIA KOSCIELNA WYKONANIE W 1 POt.ROCZU 2015 r. WEDt.UG ZRODEt. I. Dochody wlasne 1. PODATKI 1 OPt.ATY wykonano w kwocie ,76 zl (49,39 % planu) w tym: podatek od nieruchomosci ,95 z~ podatek rolny zt podatek lesny ,67 z~ podatek od srodk6w transportowych ,60 zt op~aty za smieci ,88 zt oplaty za odprowadzanie sciek6w 4.475,82 z~ optata targowa 37,00 zt optata skarbowa zt optata eksploatacyjna zt op~aty za zezwolenia na sprzedaz alkoholu ,81 zt pozosta~e optaty ,92 zt odsetki 5.124,92 zt W okresie I p6~rocza 2015 roku zatozenia planu w zakresie podatk6w i op~at lokalnych zrealizowano w 49,4%. Wptywy do dnia 30 czerwca 2015 r. z tytutu podatk6w od nieruchomosci, rolnego, lesnego i od srodk6w transportowych stanowity odpowiednio 50,7%, 51,7%, 54,6% i 42,4% poszczeg61nych plan6w. Wptywy z optat za odpady komunalne stanowiq 56,6% planu. W wymienionych tytutach nie wyst~puje zagrozenie niewykonania plan6w rocznych. 2. UDZIAt. Y W PODATKACH oraz dochody przekazywane przez urz,dy skarbowe i budzet panstwa wykonano w kwocie ,24 zl (47,0% planu) w tym: udziat w podatku dochodowym od os6b fizycznych ,00 z~ udziat w podatku dochodowym od os6b prawnych ,24 zt podatek od spadk6w i darowizn 1.188,00zt podatek od czynnosci cywilno-prawnych ,00 zt podatek od os6b fizycznych -karta podatkowa 2.875,00 zt W tej grupie najwi~kszq wag~ majq udziaty w podatku dochodowym od os6b fizycznych. Na prnrocze, biorqc pod uwag~ corocznq tendencj~ wyzszych wptyw6w z tego tytutu w drugim p6troczu, nie ma jeszcze podstaw do obaw co do

4 4 niewykonania planu (44,9% planu rocznego oszacowanego przez Ministra Finans6w). 3. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO wykonano w kwocie ,44 zt (63,9% planu) w tym: wptywy z oplat za ui:ytkowanie wieczyste nieruchomosci ,43 zt dochody z najmu i dzieri:awy skladnik6w majqtkowych ,04 zt wptywy z tytutu przeksztatcenia ui:ytkowania wieczystego w prawo wtasnosci ,00 zt wptywy ze sprzedai:y sktadnik6w majqtkowych 1.806,00 zt odsetki 579,97 zj Dochody z mienia komunalnego w I p6troczu br. osiqgn~ty wtasciwy poziom planu rocznego. Realizacja w poszczeg61nych grupach rodzajowych byta nieznacznie zr6i:nicowana. Zgodnie z wydanymi decyzjami otrzymano od ui:ytkownik6w wieczystych roczne optaty. Na biei:qco wg zawartych um6w realizowane byty r6wniei: dochody z tytutu najmu lokali mieszkalnych i ui:ytkowych. ~ 4. DOCHODY REALlZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDZETOWE wykonano w kwocie ,72 zt (19,2% planu) w tym z tytutu: dochody ze stot6wki ,00 zt dochody z tytutu realizacji zadan zleconych 5.005,89 zt pozostate dochody jednostek ,83zt (m.in.odsetki bankowe, prowizje) 5. SRODKI ZEWNI;TRZNE otrzymano w kwocie ,00 zt (12,2% planu) z tytutu refundacji wydatk6w poniesionych w 2014 roku na projekt "Zagospodarowanie skweru w miejscowosci Grzebsk" w ramach matych projekt6w Os 4 Leader Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata Z uwagi na okreslony harmonogram realizacji inwestycji i sktadania wniosk6w o ptatnost srodki wsp6tfinansujqce "Budow~ kanalizacji sanitarnej w rniejscowosci Uniszki Zawadzkie i Uniszki-Cegielnia" w kwocie zt oraz "Rozbudow~ stacji uzdatniania wody w Uniszkach Zawadzkich i pompowni w Chmielewie Wielkim" w kwocie zt wptynq do budi:etu gminy jako refundacja wydatk6w w nast~pnych kwartatach 2015 roku. 6. POZOSTAt.E DOCHODY wykonano w kwocie zt (73,2% planu) w tym z tytutu: optat za korzystanie ze srodowiska (62,7% planu) ,00 zt oprocentowania kont bankowych budi:etu (20,2%) 8.814,71 zt zwrot podatku VAT za rok poprzedni (100%) ,00 zt pozostate 700,30 zt Z powodu zmniejszajqcego si~ stanu srodk6w i przy utrzymujqcym si~ spadku oprocentowania depozyt6w trudno b~dzie wykonat pierwotny plan dochod6w z tytutu odsetek bankowych od srodk6w na rachunkach bankowych.

5 5 II. Subwencja Subwencj~ otrzymano w kwocie ,00 zl (58,5% planu) w tym: cz~sc oswiatowq subwencji ogolnej ,00 Zf cz~sc wyrownawczq subwencji ogolnej ,00 Zf cz~sc rownowazqcq subwencji ogolnej ,00 Zf W I polroczu gmina otrzymywafa raty miesi~czne na 2015 rok. subwencji zgodnie z planem III. Dotacje na zadania wlasne W I prnroczu 2015 roku gmina otrzymafa dotacje na zadania wlasne w wysokosci ,00 zl (53,1% planu). Sq to dotacje z budzetu panstwa na nast~pujqce zadania biezqce gminy: dozywianie Zf stypendia i zasifki dla uczni6w zf zasilki i pomoc w naturze zl koszty funkcjonowania GOPS zl skfadki na ubezpieczenie zdrowotne zl oddziaty przedszkolne w szkmach podstawowych zf inne formy wychowania przedszkolnego zl przy realizacji w/w zadan wlasnych wyst~puje budzetu gminy w wysokosci co najmniej 20%. wspoffinansowanie srodkami IV. Dotacje na zadania zlecone W I prnroczu 2015 roku gmina otrzymala dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumien z organami administracji rzqdowej w wysokosci ,98 zl (59,6% planu) wtym na: opiek~ spmecznq ,00 zl zwrot podatku akcyzowego dla rolnikow ,98 zl administracj~ ,00 zf prowadzenie stalego rejestru wyborcow 348,00 zl przygotowanie wybor6w Prezydenta RP ,00 zl zakup podr~cznikow i materiaf6w cwiczeniowych dla uczniow szkol podstawowych i gimnazjum ,00 zl ochrona narodowa 500,00 zl bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 400,00 zf Dotacje celowe na zadania zlecone oraz na zadania wfasne Sq przekazywane do budzetu gminy w ratach miesi~cznych w kwotach zgodnych ze skfadanym zapotrzebowaniem.

6 6 WYDATKI BUDZETU GMINY WIECZFNIA KOSCIELNA WYKONANIE W I POtROCZU 2015 r. Systematyczna i zgodna z planem realizacja dochod6w budi:etu gminy pozwolila na utrzymanie ptynnosci finansowej i umoi:liwila realizacj~ zadan biei:qcych i inwestycyjnych zaplanowanych w budi:ecie gminy na 2015 rok. Wydatki budi:etowe zrealizowano w kwocie ,62 zl (47,2% planu) w tym: 1. wydatki biei:qce zrealizowano w 48,8%, tj. w kwocie ,91 zt 2. wydatki majqtkowe zrealizowano w 41,4%, tj. w kwocie ,71 zt Wykonanie wydatk6w zwiqzanych z realizacjq zadan zleconych przedstawia zalctcznik nr 3. Wykonanie wydatk6w zwiqzanych z realizacjq zadan realizowanych w drodze um6w lub porozumien mi~dzy jednostkami samorzqdu terytorialnego przedstawia zalctcznik nr 4. I. Wydatki ogolem Dzial Rolnictwo i lowiectwo Wydatki biei:qce ,61 zl (79,8% planu) Wydatki majqtkowe ,63 zl (65,5% planu) Wydatki biei:qce dotyczq realizacji zwrotu podatku akcyzowego dla rolnik6w ,98 zt, wptat na rzecz izb rolniczych ,00 zt, doptat do ceny 1 m 3 sciek6w ,70 zt, administrowanie sieciq kanalizacyjnq i odprowadzanie sciek6w bytowo- gospodarczych w miejscowosci Grzebsk i Uniszki Zawadzkie ,44 zt, zakup energii elektrycznej w przepompowniach 5.333,49 zt Wydatki majqtkowe dotyczq "Rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowosci Uniszki lawadzkie i pompowni w Chmielewie Wielkim" ,40 zt, "Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Uniszki Zawadzkie i Uniszki-Cegielnia" ,23 zt _ Dzial020 - Lesnictwo Zaplanowano srodki finansowe w kwocie zt na zimowe dokarmianie zwierzyny lesnej. W I potroezu 2015 roku nie wydatkowano na ten eel srodk6w z budi:etu. Dzial150 - Przetworstwo przemyslowe Wydatki majqtkowe ,96 zl. (100% planu) Wydatek majqtkowy w formie dotaeji z gminy byt zrealizowany zgodnie z umowq 0 dotaej~ na program "Przyspieszenie wzrostu konkureneyjnosci wojew6dztwa mazowieekiego przez budowanie spoteezenstwa informaeyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanyeh baz wiedzy 0 Mazowszu". Projekt wsp6tfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

7 7 ramach dziafania 1.7 "Promocja gospodarcza" RPO Wojewodztwa Mazowieckiego realizuje bezposrednio Wojewodztwo Mazowieckie. DziaJ Transport i Jctcznosc Wydatki biezqce ,78 zj (19,5% planu) Wydatki majqtkowe 80,00 Zf (0,01 % planu) WI POfroCZU 2015 r. wydatki biezqce obejmowajy m.in.: - utrzymanie drog gminnych (m.in. rownanie drog, zakup paliwa i cz~sci do r~baka, zabiegi piel~gnacyjne drzewostanu i likwidacja zakrzaczen przy drogach gminnych, uzupelnienie oznakowania drog itp. ) ,83 zl, - roboty remontowe drog gminnych ,95 Zf m.in. w miejscowosciach Michalinowo i Wqsosze Niska realizacja wydatkow w tym dziale dotyczy wydatkow inwestycyjnych i remontowych, ktorych wykonanie i rozliczenie finansowe b~dzie miajo miejsce w III i IV kwartale roku. DziaJ Gospodarka mieszkaniowa Wydatki biezqce ,67 zj (32,3% planu) W I POfroCZU 2014 roku wydatki biezqce dotyczyjy: - zakupu gazu, energii, wody, materiajow, w~gla w budynkach b~dqcych w gminnym zasobie nieruchomosci ,82 zj, -zakupu materiajow do prac remontowych w budynkach komunalnych 5.537,42 zj, -wywoz nieczystosci stajych i pjynnych 3.593,50 Zf -pozostaje wydatki biezqce zwiqzane z gospodarkq nieruchomosciami w tym na: operat szacunkowy, optaty geodezyjne, opjaty wieczystoksi~gowe, rozbiork~ budynku, ogjoszenia prasowe, usjugi kominiarskie) ,43 zj. DziaJ Administracja publiczna Wydatki biezqce ,75 zj (46,6% planu) Wydatki majqtkowe ,02 zj (99,3% planu) Wydatki biezqce administracji w I pojroczu 2015 r. dotyczyjy gjownie: 11 wynagrodzen osobowych wraz z pochodnymi pracownikow wykonujqcych w gminie zadania zlecone przez administracj~ rzqdowq ,37 zj (51,4%) 21 funkcjonowania Rady Gminy (diety radnych i czjonkow komisji Rady, wydatki rzeczowe) ,38 zj (29,1 %) 31 funkcjonowania urz~du gminy: - wydatki osobowe (wynagrodzenia, skjadki ZUS, odpis na ZFSS, wpjaty na PFRON) ,41 zj (50,5%) - pozostaje wydatki biezqce (media, materiajy, usjugi) ,73 zj (37,1%), Wydatek majqtkowy w kwocie zj dotyczyj zakupu samochodu towarowo osobowego marki Volkswagen na potrzeby urz~du. 41 promocji gminy ,89 zj (55,3%). 51 pozostajej dziatalnosci ,97 Zf (40,5%) zwiqzanej z jednostkami pomocniczymi tj. diety sohysow za udziaj w sesjach Rady Gminy, inkaso podatkowe. Wydatek majqtkowy w formie dotacji z gminy w kwocie ,02 zj byj zrealizowany zgodnie z umowq 0 dotacj~ na program "Rozwoj elektronicznej administracji w samorzqdach wojewodztwa mazowieckiego wspomagajqcej

8 8 niwelowanie dwudzielnosci potencjafu wojew6dztwa". Projekt realizuje bezposrednio Wojew6dztwo Mazowieckie. Dzial Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sc\downictwa Wydatki biezqce ,84 zl (97,9% planu) zwiqzane byty z wynagrodzeniem (umowa zlecenie) pracownika wykonujqcego dodatkowe czynnosci w ramach zadan zleconych-prowadzenie statego rejestru wyborc6w- 314,84 zt (45,2% planu) oraz przeprowadzeniem wybor6w Prezydenta RP w ramach zadania zleconego ,00 (100,0% planu). Dzial Obrona narodowa W I p6froczu 2015 roku nie poniesiono zadnych wydatk6w w w/w dziale. Dzial754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpoi:.arowa Wydatki biezqce ,80 zl (37,1% planu) Wydatki majqtkowe 0,00 zl (0,0% planu) Wydatki w I p6froczu 2015 r. w poszczeg61nych rozdziafach ksztatlowary sit; nastt;pujqco: ~ wydatki biezqce dotyczqce Ochotniczych Strazy Pozarnych zostary wykonane w kwocie ,80 zf (33,9% planu rocznego). W celu zapewnienia gotowosci bojowej szesciu jednostek OSP wydatkowano : ,67 zf na paliwo, oleje do samochod6w i sprzt;tu strazackiego, materiary; ,08 zf indywidualne wyposazenie strazak6w; ,79 zf na wynagrodzenia dla kierowc6w OSP; ,50 Zf koszty ubezpieczenia strazak6w oraz mienia; ,00 Zf ekwiwalent za udziaf w akcjach ratowniczych; ,76 zt koszty zakup ustug, w tym szkolenie ppoz badania techniczne pojazd6w, okresowe badania lekarskie; ~ nie ponoszono wydatk6w na obront; cywilnq; ~ zgodnie z Porozurnieniem Mit;dzygrninnym z dnia 1 lipca 2008 roku przekazano do Gminy Wisniewo kolejne transze dotacji celowej na zadania biezqce realizowane przez mit;dzygminnq straz w fqcznej kwocie ,00 zt Z p6trocznego sprawozdania gminy realizujqcej zadanie wynika, ze roczny plan a wydatk6w zostat wykonany w 50,9%. W I prnroczu 2015 roku nie wydatkowano srodk6w na zarzqdzanie kryzysowe. Dzia1757- Obsluga dlugu publicznego WI prnroczu 2015 roku poniesiono wydatki w wysokosci 3.614,05 zt (72,9% planu) na zaptatt; odsetek od pozyczek zaciqgnit;tych w latach poprzednich w Wojew6dzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej i w Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzial R6i:.ne rozliczenia W I p6froczu 2015 roku rozwiqzano rezerwt; og61nq w kwocie 6.300,00 zt z przeznaczeniem na zwit;kszenie planu wydatk6w zwiqzanych z zakupem energii elektrycznej do przepompowni sciek6w zt, z kosztami obstugi pozyczki 3.300zt

9 9 DziaJ Oswiata i wychowanie Wydatki biezqce ,19 zj (49,8% planu) Wydatki majqtkowe ,00 zj (53,4% planu) Wydatki biezqce zostajy rozdysponowane w poszczeg61nych rozdziajach w nast~pujqcej wysokosci: y szkojy podstawowe ,86 zj (49,4% planu); y oddziajy klas "O"w szkojach podstawowych ,82 zt (53,6% planu) y przedszkola ,72 zt (16,2% planu); y inne formy wychowania przedszkolnego ,78 zt (39,7% planu); y gimnazja ,56 zt (49,6% planu); y dowozenie uczni6w do szk6t ,67 zt (55,5% planu); y doksztatcanie i doskonalenie nauczycieli ,46 zt (47,9% planu); y funkcjonowanie stoj6wki szkolnej ,83 zt (47,8% planu); y pozostafa dziatalnosc ,00 zt (69,8% planu). W jednostkach oswiatowych wydatki biezqce obejmowajy gt6wnie: wydatki osobowe ,61 zf; zakup materiaf6w, wyposazenia ,82 zt, zakup pomocy dydaktycznych ,25 zt; zakup gazu, energii elektrycznej i wody ,17 zt; odpis na ZFSS ,00 zt W I p6troczu 2015 roku w poszczeg61nych jednostkach zrealizowano m.in. nast~pujqce wydatki: - w Zespole Szk6f w Wieczfni Koscielnej zamontowano rolety, doposazono bibliotek~ szkolnq w meble, naprawiono dach budynku Gimnazjum, - w Szkole Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich zakupiono dodatkowe kamery do monitoringu szkojy, projektor oraz urzqdzenia do piel~gnacji teren6w sportowych przy szkole (kosa, w6zek do malowania linii), - w Szkole Podstawowej w Windykach zainstalowano monitoring (rejestrator plus kamera) i wymieniono oprawy w sali komputerowej. Wydatek majqtkowy w kwocie ,00 zt (93,5% planu) dotyczyt zakupu kosiarki samobieznej w Zespole Szk6t w Wieczfni Koscielnej. DziaJ Ochrona zdrowia Wydatki biezqce ,64 zt (48,6% planu) Na realizacj~ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych wydatkowano ,43 zt (46,3% planu), natomiast na zwalczanie narkomanii wydatkowano 4.943,21 zt (61,8%). Realizacja program6w polegafa m.in. na pracy gminnej komisji, organizacji imprez srodowiskowych propagujqcych zdrowy tryb zycia oraz przedstawien 0 tej tematyce dla uczni6w miejscowych szk6t W miesiqcach wakacyjnych zostanie zrealizowany znaczqcy wydatek zwiqzany z letnim wypoczynkiem dzieci i mtodziezy. DziaJ Pomoc spojeczna Wydatki biezqce ,14 zj (50,7% planu) Na kwot~ t~ sktadajq si~ wydatki dotyczqce zadan : y wtasnych gminy ,36 zj (48,1%)

10 10? zleconych gminy ,78 zt (51,6%) Srodki przeznaczono na: -swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego, skfadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spofecznego oraz obsfug~ swiadczeri ,84 zt; -zashki i pomoc w naturze (zasitki okresowe, stafe, celowe) ,56 zt; -wspieranie rodziny w tym koszty pobytu dzieci w domu dziecka ,54 zf; -biezqce funkcjonowanie GOPS ,38 zf; -rzqdowy program dozywiania ,50 zf; -dodatki mieszkaniowe i energetyczne ,32 zt; -zakup materiaf6w i ustug w zwiqzku z realizacjq zadari w zakresie przeciwdziafania przemocy w rodzinie 1.313,00 zf; -prace spofecznie uzyteczne; wynagrodzenia dla 5 pracownik6w zf; Dzial Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki biezqce ,71 zl (33,1% planu). Pomoc materialna w postaci stypendi6w zostala wypfacona w kwocie ,71 zt Ponadto w poszczeg61nych szkofach wypfacono stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i sporcie w kwocie 6.000,00 zt Uprawnionych w obydwu semestrach roku szkolnego 2014/2015 byfo 50 uczni6w. Dzial900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Wydatki biezqce ,09 zl (48,4%planu) Wydatki majqtkowe 0,00 zf (0,0% planu) Srodki na wydatki biezqce w I p6froczu 2015 roku przeznaczono przede wszystkim na oswietlenie uliczne ,31 zf - zakup energii i konserwacja (55,8% planu) oraz na odbieranie i zagospodarowanie statych odpad6w komunalnych ,25 zf (40,7% planu). Dzial Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki biezqce ,64 zf (49,7% planu) Wydatki majqtkowe ,10 zf (46,1% planu) Gf6wny wydatek biezqcy stanowi dotacja podmiotowa na dziafalnosc Gminnej ~ Biblioteki Publicznej przekazana w kwocie zf (wykonanie 50,0% planu. Informacja 0 przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfni Koscielnej -samorzqdowej instytucji kultury stanowi odr~bny zafqcznik. Z informacji wynika, ze plan przychod6w i wydatk6w na r. wykonany zostaf odpowiednio w 50,2% i 47,9%. Przychody biblioteki w kwocie ,31 zf byty przeznaczone na dziatalnosc statutowq. Biblioteka nie posiadafa zobowiqzari wymagalnych, a stan srodk6w obrotowych na r. wynosh 3.042,32 zt Ponadto udzielono Stowarzyszeniu Rozwoju i promocji Gminy Wieczfnia Koscielna "Nasza Gmina" dotacji na wkfad wtasny w realizacji projektu "Lekcja muzealna jako innowacyjny spos6b poznania kultury i historii Mazowsza" w kwocie 3.023,76 zt Pozostafe wydatki biezqce (69.697,88 zf) w dziale dotyczq realizacji funduszu soleckiego oraz biezqcego funkcjonowania swietlic wiejskich. Niewykonane wydatki dotyczq wydatk6w w ramach funduszu soleckiego (przewidywane zakoriczenie realizacji zadari do korica III kwartatu br.) oraz wydatk6w zwiqzanych z dozynkami gminnymi zaplanowanyrni na wrzesieri 2015 r.

11 II Dziat Kultura fizyczna i sport Wydatki biezqce ,00 zt (47,2% planu) Wydatki majqtkowe 0,00 zj (0,0% planu) Wydatki biezqce zwiqzane byjy z udzieleniem dotacji dla klubu sportowego GLKS Wieczfnianka zj (umowa 0 dotacj~ realizacji celu publicznego zawarta w dniu 11 marca 2015 roku) i organizacjq gminnych zawodow sportowych 1.043,00zt. II. Wydatki majatkowe Plan wydatkow majqtkowych na dzieri 30 czerwca 2015 roku stanowil kwot~ ,26 zt Wykonane wydatki majqtkowe do korica czerwca br. wyniosjy ,71 zj, co stanowi 41,4 % planu. Zakoriczono realizacj~ pi~ciu zadari inwestycyjnych: 1) Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Uniszkach Zawadzkich i pompowni w Chmielewie Wielkim, 2) Budowa kanalizacji w miejscowosci Uniszki Zawadzkie i Uniszki-Cegielnia, 3) Zakup samochodu towarowo-osobowego, 4) Zakup kosiarki samobieznej, 5) Remont chodnikow przy Pomniku Piechura w Uniszkach Zawadzkich. W ramach wydatkow majqtkowych przekazano wklad wjasny gminy w formie dotacji celowej dla Wojewody Mazowieckiego na wspolnq realizacj~ projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnosci wojewodztwa mazowieckiego przez budowanie sprneczeristwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy 0 Mazowszu" w kwocie ,96 zj oraz projektu "Rozwoj elektronicznej administracji w samorzqdach wojewodztwa mazowieckiego wspomagajqcej niwelowanie dwudzielnosci potencjalu wojewodztwa" w kwocie ,02 zt. W wydatkach majqtkowych zaplanowano udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Mlawskiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2307W Mlawa Grzybowo-Wieczfnia Koscielna- Peplowek wraz z przebudowq mostu w miejscowosci Kulany 0 JNI Etap II" w kwocie zt Rada Gminy Wieczfnia Koscielna zaakceptowala udzielenie w/w pomocy poprzez podj~cie uchwajy intencyjnej w dniu 28 maja 2015 roku. Wykonanie uchwajy powierzono Wojtowi, ktory podpisal w dniu 30 czerwca 2015 roku z Powiatem Mlawskim umow~ okreslajqcq szczegolowe zasady przekazania i rozliczenia dotacji celowej. Zgodnie z umowq dotacja zostanie przekazana do dnia 31 pazdziernika 2015 roku. Pozostale inwestycje jednoroczne rozpocz~te w pierwszych dwoch kwartalach biezqcego roku Sq realizowane zgodnie z harmonogramem robot. Terminy ich zakoriczenia i rozliczenia w kolejnych dwoch kwartalach roku Sq niezagrozone. Dokladny opis etapow realizacji poszczegolnych zadan nieobj~tych prognozq finansowq zawiera zatctcznik nr 5 do informacji. Realizacja przedsi~wzi~6 wieloletniq wieloletnich na dzien 30 czerwca 2015 r. zostala omowiona w informacji 0 ksztaltowaniu si~ Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

12 12 III. Fundusz Solecki W budzecie gminy na 2015 rok zaplanowano na zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu soteckiego kwot~ ,65 zt (podstawa: Uchwata Rady Gminy Wieczfnia Koscielna Nr XXVII/205/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrazenia zgody na wyodr~bnienie funduszu soteckiego w budzecie gminy). Do dnia 30 czerwca 2015 roku wydatkowano ,32 zt (31,3% planu). Informacja tabelaryczna stanowi zalctcznik nr 6. W I prnroczu 2015 roku w poszczegolnych smectwach wykonywano nast~pujqce przedsi~wzi~cia: 1. Remont drogi gminnej nr G230908W (sotectwo 8qki) - wykonano reprofilacj~ poboczy w terenach zwartej zabudowy. Zaptata kwoty 7.892,00 zt nastqpi w miesiqcu lipcu br. 2. Remont drogi transportu rolnego na dziatce nr 246 (sotectwo Pogorzel) zrealizowano wzmocnienie istniejqcej nawierzchni pospotkq drogowq wraz z profilowaniem. Zaptata kwoty 9.594,00 zt nastqpi w rniesiqcu lipcu. 3. Remont drogi gminnej nr G230953W (sotectwo Uniszki Gumowskie) zlecono wykonanie remontu polegajqcego na wzmocnieniu istniejqcej nawierzchni pospotkq drogowq wraz z profilowaniem nawierzchni za kwot~ ,00 zt Wykonanie robot zaplanowano do konca sierpnia. 4. Urzqdzenie miejsca spotkan dla mieszkancow wsi Chmielewko i placu zabaw dla dzieci - zakupiono stalowq konstrukcj~ namiotu wraz z poszyciem za kwot~ 3.870,00 zt 5. Doposazenie swietlicy i placu zabaw (smectwo Grzebsk) - zakupiono 12 stolikow oraz inne elementy wyposazenia swietlicy wiejskiej, zamontowano zjezdzalni~ na placu zabaw. Razem wydatkowano kwot~ 8.631,20 zt 6. Montaz pitkochwytow na boisku oraz urzqdzenie placu zabaw (smectwo Grzybowo) - zakupiono elementy niezb~dne do montazu pijko chwytowksztattownik, linki, siatki, napinacze, sruby). Zakupiono oraz zamontowano zjezdzalni~. Wartosc poniesionych naktadow ,26 zj 7. Wyposazenie swietlicy wiejskiej w miejscowosci Kuklin - zakupiono chjodziark~ i inne sprz~ty kuchenne do swietlicy za kwot~ ,37 zj 8. Modernizacja miejsca spotkan mieszkancow Michalinowa - zakupiono 3 lampy solarne za kwot~ 1.097,00 zj 9. Adaptacja budynku gospodarczego na wiato-altan~ w miejscowosci Wqsosze - poniesiono wydatki zwiqzane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej (opjaty za wypisy z ewidencji, mapa, projekt i kosztorys) w wysokosci ,80 zj 10.Doposazenie swietlicy wiejskiej w Wieczfni Koscielnej - zakupiono kuchni~ konwekcyjnq i inne elementy wyposazenia swietlicy (staty metalowe, patelnia elektryczna, okap, witryna) za kwot~ ,00 zj 11.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowosci Zat~ze zakupiono grill przenosny, elementy ogrodzenia panelowego oraz cement do montazu. Razem wydatkowano 5.023,69 zt Realizacj~ pozostatych zadan zaplanowano na drugie pokocze 2015 r.

13 13 Podsumowanie Na dzien 30 czerwca b.r. gmina posiadata zobowiqzania dtugoterminowe w wysokosci zt z tytuju zaciqgni~tych w 2013 roku dwoch pozyczek z WFOSiGW oraz zobowiqzanie krotkoterminowe z tytutu pozyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzajqce finansowanie w kwocie zj. PozostaJe zobowiqzania krotkoterminowe niewymagalne wynosify ,56 zl w tym: );> z tytuju wynagrodzen (podatek dochodowy i sktadki ZUS) ,71 zt );> z tytutu dostaw i ustug, wynikajqce z biezqcego funkcjonowania poszczegolnych jednostek organizacyjnych gminy ,85 zj. Na dzien 30 czerwca 2015 roku nie wystqpify zobowiqzania wymagalne. Naleznosci krotkoterminowe na dzien 30 czerwca 2015 roku wynosify ,24zl w tym: );> wymagalne ,03 zt z tytutu zaliczki i funduszu alimentacyjnego ( ,32 zt), podatkow ( ,91 zj) optat za odpady komunalne (24.817,80 zt), mandatow i grzywien (1.600 zl), nienaleznie pobranych swiadczen rodzinnych (1.563,24 zt), opjat za scieki (89,76 zt) ; );> niewymagalne ,21 zt z tytutu podatkow lokalnych ( ,96 zj), optat za odpady komunalne ( ,73 zt), udziatow w podatku dochodowym od osob fizycznych ( zt), refundacji z PUP wydatkow na wynagrodzenia (17.147,43 zj) dostaw towarow i ustug (483,09 zt) oraz pozostafych naleznosci (2.266 zt). Naleznosci dtugoterminowe niewymagalne na dzien r. z tytutu roztozenia na raty optaty za przeksztatcenie uzytkowania wieczystego w prawo wtasnosci wynosify ,75 zj. W terminie do dnia 31 marca br. tj. okreslonym przepisami ustawy 0 dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracownikom zostato wyptacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok. W terminie do dnia 31 maja br. przekazano 75% zaplanowanych odpisow na Zaktadowy Fundusz Swiadczen Socjalnych. Wykonanie planowanych kwot przychodow i rozchodow budzetu gminy oraz wynik realizowanego budzetu za I prnrocze 2015 roku przedstawia zalilcznik nr 7. Przychody na dzien 30 czerwca 2015 roku stanowiq: wolne srodki w kwocie ,14 zt i sptata pozyczek udzielonych w 2014 roku w kwocie ,00 zj. Plan rozchodow na dzien 30 czerwca 2015 roku wynosi ,00 zt. Z uwagi na terrniny splat pozyczek rozchody zostanq wykonane will kwartale roku. Wynik budzetu gminy za I potrocze 2015 r. wynosi ,53 zt.

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. A. Plan dochodów ogólem wynosi l. dochody wlasne stanowia 25,52% ogólnego planu i wynosza: 2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94%

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r.

OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r. OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r. A. Plan dochod6w og61em WYnosi 1. dochodywlasne stanowi~26,03% og6lnegoplanu i wynosz~: 2. projektowana subwencja og61nastanowi 45,15%

Bardziej szczegółowo

Realizacja Wydatków Budzetowych

Realizacja Wydatków Budzetowych KB 2011.10.110.307.0 Budzet Glowny Urzad Gminy Nadarzyn Realizacja Wydatków Budzetowych Plan do: 2011-06-30 Wyk.do: 2011-06-30 Klasyfikacja Nazwa 010 01010 4270 49 40 49 384,50 99,97 15,50 010 01010 4300

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Dział Rolnictwo i łowiectwo. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dział 710 Działalność usługowa. Dział 750 Administracja publiczna

Dział Rolnictwo i łowiectwo. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dział 710 Działalność usługowa. Dział 750 Administracja publiczna DOCHODY 12.806.934 zł Dochody budżetu Gminy Niegosławice na 2015 rok wynoszą 12.806.934 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 - Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - DOCHODY 2017-01-02 14:40:40 Razem: 010 01095 6280 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 60095 700 70005 0470 0550 0760 0770 710 71035 750 75011 75023 Strona 1 z 5 122 313 000,00 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Dział Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 14.178.767,90 zł W 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie 14.178.767,90 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok - DOCHODY Razem: 020 02001 600 60004 60013 2330 60016 6330 60095 6297 6300 630 63003 6298 700 70005 0470 0550 0760 0770 6298 710 71035 2020 750 75011 Strona 1 z 5 137 740 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Źródło dochodów. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości DOCHODY BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 211 924,46 210217,93 01095 Pozostała działalność 277 924,46 210217,93 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KWARTALNA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY NURZEC STACJA ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU.

INFORMACJA KWARTALNA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY NURZEC STACJA ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU. INFORMACJA KWARTALNA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY NURZEC STACJA ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU. Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r.poz. 1870

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14 listopada 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 671 840,60 3 270 595,66 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2007

Plan wydatków na rok 2007 Plan wydatków na rok 2007 Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/17/06 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2006r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 649 530,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 203 815,47 201 200,88 01030 Izby Rolnicze 1000 9 768,93 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowy Targ za I półrocze 2013 roku - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowy Targ za I półrocze 2013 roku - DOCHODY UM Nowy Targ Strona 1 po u Razem: 010 01095 020 02001 0840 600 60004 2310 6207 6209 60013 2330 60016 6207 60078 Strona 1 z 10 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

Nr 1 do Zarządzenia Nr 05/06 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 6 marca 2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 R.

Nr 1 do Zarządzenia Nr 05/06 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 6 marca 2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 R. Nr 1 do Zarządzenia Nr 05/06 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 6 marca 2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 R. DOCHODY w złotych Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan na 2005 r. Wykonanie za

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Plan dochodow budzetowych na 2015 rok

Plan dochodow budzetowych na 2015 rok 5/-/JJ Waganiec Plan dochodow budzetowych na 2015 rok Dziat Rozdziat Paragraf 400 01095... 40002 0750 Rolnictwo i towiectwo Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy dochodów

Układ wykonawczy dochodów Strona 1 RAZEM ZESTAWIENIE 55 653 404,00 Wydział Finansowy 55 144 264,00 020 Leśnictwo 200,00 02001 Gospodarka leśna 200,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 200,00 600 Transport i łączność 105

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV / 60 / 2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2015 roku

UCHWAŁA Nr XIV / 60 / 2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2015 roku UCHWAŁA Nr XIV / 60 / 2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Plan dochodow budzetowych na 2015 rok. Pozostata dziatalnosc

Plan dochodow budzetowych na 2015 rok. Pozostata dziatalnosc 87-73 J Waganiec Plan dochodow budzetowych na 2015 rok 010 Rolnictwo i towiectwo 01095 Pozostata dziatalnosc 400 600 700 40002 60016 70004 70005 0750 0830 6660 0750 Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY Strona 1 Razem: 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 6330 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0770 710 71035 750 75011 75023 751 Strona 1 z 5 100 000 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna 2 000,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017_zmiana

zal_2_wydatki_2017_zmiana zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY 2015-01-28 12:57:55 Strona 1 Razem: 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0770 6300 710 71035 750 75011 75023 99 500 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna 2

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 17 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2017 ROK ZARZĄDZENIE NR 206 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Rawicz na 2007 rok

Plan dochodów budżetu Gminy Rawicz na 2007 rok Plan dochodów budżetu Gminy Rawicz na 2007 rok Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr IV/31/07 z dnia 31 stycznia 2007 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 020 Leśnictwo 4 800,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014. Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo