Kongres premiowany jest 18 punktami Programu Ustawicznego Kształcenia (CPE)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kongres premiowany jest 18 punktami Programu Ustawicznego Kształcenia (CPE)"

Transkrypt

1 PODSUMOWANIE X MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, AUDYTU WEWNĘTRZNEGO, ANTYKORUPCJI I ZWALCZANIA OSZUSTW, pod honorowym patronatem PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Kraków, września 2011 r. Kongres premiowany jest 18 punktami Programu Ustawicznego Kształcenia (CPE) Uczestników X Jubileuszowego Kongresu przywitali profesor Zbigniew Paszek, pracownik nauki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Edmund J. Saunders, FCIB, CFE, CICA, C.Dip.A.F. założyciel PIKW sp. z o.o. w Warszawie i honorowy prezes tego Instytutu, będący jednocześnie inspiratorami i organizatorami wszystkich dziesięciu dotychczasowych kongresów. Współorganizatorem Kongresu jest także IIC Polska (Polski Oddział, The Institute for Internal Controls). Na wstępie, Chór Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Modrzewskiego, pod dyrekcją Katarzyny Śmiałowskiej, wykonał Hymn Państwowy oraz Hymn Unii Europejskiej. Otwarcia Kongresu dokonał profesor Klemens Budzowski, kanclerz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, który w swoim wystąpieniu nawiązał do problematyki zwalczania nieprawidłowości, występujących w szkolnictwie wyższym. Po otwarciu obrad odczytany został list od dr. Franka Nasuti, CPA, CICA, CFE, przewodniczącego TheIIC, skierowany do organizatorów i uczestników Kongresu oraz okolicznościowe adresy od - Stanisława Kracika, Wojewody Małopolskiego i Marka Sowy, Marszałka Województwa Małopolskiego z gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów w walce z przestępczością gospodarczą. Kanclerz Klemens Budzowski w imieniu władz rektorskich przekazał prezesowi Edmundowi J. Saundersowi adres gratulacyjny za całokształt osiągnięć w działalności naukowej i organizacyjnej Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej w Warszawie. Na zakończenie części oficjalnej, mgr Rafał Krzemień, przewodniczący Rady Programowej PIKW w Warszawie, przystąpił do prowadzenia obrad.

2 W trakcie obrad wygłoszono 22 inspirujących i na wysokim poziomie Global w merytorycznym referatów. Poniżej, na podstawie kolejności wystąpień, podana została lista zgłoszonych artykułów: Globalny rozwój w sprawach dotyczących oszustw i korupcji, Toby Bishop CFE - Director Deloitte Forensic Center Deloitte Financial Advisory Services LLP w Chicago; były Prezes i CEO ACFE Global w Texasie, USA. Współpraca między Compliance i audytem wewnętrznym w identyfikacji i zapobieganiu oszustwom w organizacji, Piotr Chmiel - PTC kierownik Działu Zarządzania Zgodnością. CBA jako element systemu przeciwdziałania zjawisku korupcji w Polsce, Iwona Czerniec ekspert - koordynator ds. informacji antykorupcyjnej w gabinecie ministra w CBA. "Modelowanie oceny ryzyka nadużyć", dr. Dimiter Dinev, CFE - The Founder & Chairman of ACEF (The Association for Counteraction to Economic Fraud). "Wybrane metody analiz wykorzystywane w badaniu przestępstw", Artur Gębicz CFE, CICA - zastępca dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego, Bank BGŻ. Proces wdrażania pro-aktywnych narzędzi przeciwdziałania nieprawidłowościom w Policji w ramach Systemu Wczesnej Interwencji (SWI), Krystyna Gęsik - Komenda Główna Policji, Małgorzata Chmielewska - Komenda Główna Policji. Wykorzystanie prawa rozkładu cyfr do oceny wiarygodności danych finansowo-księgowych na wybranych przykładach, Marzena Farbaniec, Tadeusz Grabiński, Bartłomiej Zabłocki, Wacław Zając- Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. "Rola służby audytu wewnętrznego w promowaniu skutecznej kontroli wewnętrznej i zapobieganiu oszustwom w Komisji Europejskiej", Brian Gray - dyrektor generalny, IAS, Komisja Europejska EC BRUSSELS, BELGIUM. Audyt wewnętrzny wczoraj i dziś - ostatnie zmiany i dalsze perspektywy rozwoju, Piotr Hans, CIA, CFE, CMR - audytor wewnętrzny Grupy Kapitałowej NOVOL. Wykładowca SKwP. "Znikający cel"... czyli audyt zgodności w praktyce., Piotr Jaworski - współautor procedur kontroli zarządczej. Właściciel firmy doradczej.

3 Współpraca biegłego rewidenta z audytorem wewnętrznym, Piotr Kołodziejczyk - członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Etyka słowa etyka gestu, wspierająca relacje biznesowe i wizerunkowe trzeciego tysiąclecia, Elżbieta Maria Komorowska konsultant PIKW w Warszawie. Dobre praktyki w kontroli nowe wyzwania i problemy, Eugeniusz Koncewoj CFE - członek Zarządu Fundacja Ingenium. Dlaczego firmy nie lubią dochodzeń wewnętrznych i jak z tym walczyć?, Bartłomiej Kowalczyk - dyrektor audytu wewnętrznego, Coca-Cola HBC Polska. Stan sprawozdań finansowych w Serbii, prof. dr Miroslav Milojević - Dyrektor Instytutu Ekonomiki i Finansów w Belgradzie. Komitet Audytu w Radzie Nadzorczej, Andrzej S. Nartowski - prezes Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów. Koncepcje audytu w kontekście oceny i samooceny zgodności oraz ładu korporacyjnego w instytucjach publicznych, Grzegorz Piątak CIA, CGAP - audytor wewnętrzny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, trener PIKW w Warszawie; były Wiceprezes IIA Polska. Rola whistleblowingu w systemie ładu korporacyjnego, dr Wojciech Rogowski - ekspert, Narodowy Bank Polski, Instytut Allerhanda. Wybrane kroki mapowania ryzyka nadużyć ocena ryzyka oszustwa i planu działania, rola audytorów wewnętrznych w zarządzaniu ryzykiem, Rodan Svoboda CIA, CICA- prezes, Eurodan, s.r.o.; były dyrektor generalny IIA Czechy. Funkcja Compliance jako niezbędny element systemu kontroli, Leszek Taterka CFE, CICA - menedżer ds. Compliance, Bank Zachodni WBK S.A. Walka z nadużyciami pierwszy przystanek sala posiedzeń zarządu!, Caroline Waddicor - dyrektor zarządzający, Hibis Europe Ltd.. Kinezyka i analiza wypowiedzi - narzędzia pomocne w audycie, kontroli oraz w walce z korupcją i oszustwami, Wiesław Zyskowski - właściciel przedsiębiorstwa Zyskowski Szkolenia, Doradztwo, Consulting, oficer Policji w stanie spoczynku. W trakcie kongresu odbyło się spotkanie członków IIC Polska wraz z przedstawicielami The Institute for Internal Controls (TheIIC) z Bułgarii, Czech, Serbii, Włoch oraz United Kingdom & Ireland, które poprowadzili członek

4 zarządu Mikołaj Rappé-Niemirski oraz prezes Edmund J. Saunders. Warto nadmienić, że r. prezes Edmund J. Saunders został dożywotnio wybrany honorowym członkiem TheIIC (Honorary Member for Life). Jednocześnie, został także mianowany koordynatorem TheIIC na całą Europę (The IIC European Region Coordinator), którego zadaniem jest koordynacja działalności i wspieranie rozwoju europejskich Chapterów. Jednym z ważniejszych ustaleń jest powołanie w Belgradzie pierwszego w Serbii oddziału TheIIC Serbia, którego przewodniczącym został profesor Miroslav Milojević, dyrektor Instytutu Ekonomiki i Finansów w Belgradzie. Kongres zorganizowany został dla: prezesów i członków zarządów, dyrektorów departamentów audytu wewnętrznego, dyrektorów departamentów kontroli wewnętrznej, członków komitetów audytu, kontrolerów i audytorów wewnętrznych, biegłych ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych oraz korupcji, członków organów nadzorczych, dyrektorów finansowych, dyrektorów ds. zarządzania ryzykiem, kontrolerów finansowych, osób odpowiedzialnych za prowadzenie działań prewencyjnych oraz za identyfikowanie i wykrywanie nadużyć w przedsiębiorstwie. W kongresie udział wzięli przedstawiciele czołowych instytucji finansowych i gospodarczych, środowisk naukowych oraz instytucji administracji publicznej. Wystąpienia i prezentacje zaproszonych gości omawiały wyzwania i różne aspekty audytu, kontroli i nadzoru, tak w firmach prywatnych, jak i w organizacjach państwowych i samorządowych. Wyrazy podziękowania składamy mgr. Jackowi Mażulisowi, znakomitemu tłumaczowi symultanicznemu, dzięki któremu referowane zagadnienia były w sposób jasny i przejrzysty przedstawione. Dziękujemy także Panom Tadeuszowi Łabędzkiemu i Piotrowi Merynowi, pracownikom Uniwersytetu Śląskiego, za pomoc organizacyjną w trakcie prowadzenia dyskusji. Warto podkreślić, że w przerwie między obradami, kanclerz Klemens Budzowski zaprosił uczestników kongresu do zwiedzenia wystawy pt. Dzieci, kobiety, edukacja na wyspach Oceanu Indyjskiego, autorstwa profesor Anny

5 Kożuch, pracownika nauki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Na zakończenie zorganizowano uroczyste spotkanie w Folwarku Zalesie, w Grajowie, koło Wieliczki, które podobnie jak w latach poprzednich było niezwykle sympatyczne i bardzo dobrze ocenione przez uczestników kongresu. W trakcie trwania kongresu wśród jego uczestników rozlosowane zostały następujące nagrody książkowe: 1. Kontrola wewnętrzna - zintegrowana struktura ramowa COSO I (Internal Control Integrated Framework). Tłumaczenie: Edmund J. Saunders i zespół PIKW w Warszawie. Polska edycja: PIKW w Warszawie, Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym - zintegrowana struktura ramowa - COSO II (Enterprise Risk Management Integrated Framework: Executive Summary and Framework Enterprise Risk Management Integrated Framework: Application Techniqes). Tłumaczenie: Magdalena Dziadosz i zespół PIKW w Warszawie. Polska edycja: PIKW i PIB, Warszawa COSO III - "Przewodnik - jak monitorować systemy kontroli wewnętrznej?" Tłumaczenie: zespół PIKW - Polska edycja: PIKW Publikacje Sp. z o.o. w Warszawie, Jednocześnie, promowana była kolejna książka Edmunda J. Saundersa pt. Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach i administracji publicznej, PIKW Publikacje Sp. z o.o. w Warszawie, Szczególne podziękowania składamy wszystkim sponsorom i mediom, dzięki którym kongres został rozreklamowany, głównie w Polsce południowej. Przede wszystkim dziękujemy Krakowskiej Telewizji Internetowej (ktvi.pl), działającej w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Dziękujemy wszystkim tym osobom, często bezimiennym, dzięki którym otrzymaliśmy potwierdzenie, że inicjatywa zorganizowania kongresu okazała się słuszna, a jego cele merytoryczny, medialny i towarzyski zostały w pełni osiągnięte. Na zakończenie, wypada wymienić organizatorów X Jubileuszowego Międzynarodowego Kongresu, bez których osiągnięcie zamierzonego celu byłyby niemożliwe.

6 Są nimi, z ramienia PIKW w Warszawie: Maciej Klukowski (prezes PIKW), Ireneusz Jabłoński (dyrektor operacyjny), Piotr Grzybowski (koordynator kongresu), Sylwia Hołuj (inspektor ds. szkoleń), Maria Jabłońska (logistyka), Kamila Klukowska (logistyka), Mikołaj Rappé-Niemirski (członek Zarządu) oraz Dariusz Gromadka (członek Zarządu). Natomiast z ramienia Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: Agata Krawiec (kierownik Działu Organizacji Konferencji Naukowych i Promocji), Maciej Banach (pracownik Działu Organizacji Konferencji Naukowych i Promocji). Organizatorzy: IIC Polska Organizacja non profit Patronat Honorowy: Parlament Europejski Patronat medialny: Partnerzy:

7 Zbigniew Paszek Edmund J. Saunders Kraków, Warszawa r.

PODSUMOWANIE X MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, AUDYTU WEWNĘTRZNEGO, ANTYKORUPCJI I ZWALCZANIA OSZUSTW,

PODSUMOWANIE X MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, AUDYTU WEWNĘTRZNEGO, ANTYKORUPCJI I ZWALCZANIA OSZUSTW, PODSUMOWANIE X MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, AUDYTU WEWNĘTRZNEGO, ANTYKORUPCJI I ZWALCZANIA OSZUSTW, pod honorowym patronatem PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Kraków, 14-16 września 2011 r. Kongres

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowy X Międzynarodowy Kongres Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw

Jubileuszowy X Międzynarodowy Kongres Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw Jubileuszowy X Międzynarodowy Kongres Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw Kraków, 14-16 września 2011 Kontrola Wewnętrzna, Audyt, Governance I Compliance jako instrumentarium

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku kwartał

SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku kwartał Lp. 2019 Tytuł szkolenia 2019 SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku 2019 1 kwartał 2 kwartał 3 kwartał 4 kwartał I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 Analiza ryzyka w audycie lub

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku 2019

SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku 2019 209 209 SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku 209 Lp. Tytuł szkolenia Antykorupcja - Norma ISO 3700 a dokumenty powiązane I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I II III IV V VI

Bardziej szczegółowo

DOROCZNA KONFERENCJA IIA POLSKA ZWALCZANIE NADUŻYĆ FIKCJA CZY RZECZYWISTOŚĆ?

DOROCZNA KONFERENCJA IIA POLSKA ZWALCZANIE NADUŻYĆ FIKCJA CZY RZECZYWISTOŚĆ? DOROCZNA KONFERENCJA IIA POLSKA ZWALCZANIE NADUŻYĆ FIKCJA CZY RZECZYWISTOŚĆ? www.iia.org.pl IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors 18-19.06.2015 DOROCZNA KONFERENCJA IIA POLSKA Zwalczanie

Bardziej szczegółowo

DOROCZNA KONFERENCJA IIA POLSKA ZWALCZANIE NADUŻYĆ FIKCJA CZY RZECZYWISTOŚĆ?

DOROCZNA KONFERENCJA IIA POLSKA ZWALCZANIE NADUŻYĆ FIKCJA CZY RZECZYWISTOŚĆ? DOROCZNA KONFERENCJA IIA POLSKA ZWALCZANIE NADUŻYĆ FIKCJA CZY RZECZYWISTOŚĆ? www.iia.org.pl IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors 18-19.06.2015 DOROCZNA KONFERENCJA IIA POLSKA Zwalczanie

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE SZKOLENIOWE: AUDYT W PRAKTYCE

SPOTKANIE SZKOLENIOWE: AUDYT W PRAKTYCE STRESZCZENIE Programy etyczne, kryteria oceny, nowe spojrzenie na audyt wewnętrzny, audyt wewnętrzny a przeciwdziałanie korupcji, audyt bezpieczeństwa informacji, ochrona danych osobowych, proces identyfikacji

Bardziej szczegółowo

I Forum Audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem 7 października 2016 roku

I Forum Audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem 7 października 2016 roku I Forum Audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem 7 października 2016 roku Miejsce realizacji: Uczelnia Techniczno Handlowa im. H. Chodkowskiej ul. Jagiellońska 82D, 03-301 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Współpraca to się opłaca!

Współpraca to się opłaca! Ogólnopolska Konferencja IIA Polska 2016 Współpraca to się opłaca! Sponsor Konferencji: Partnerzy Konferencji: Patronat medialny: Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Hotel Grand Tiffi, Iława 11-13

Bardziej szczegółowo

Sygnaliści w organizacji:

Sygnaliści w organizacji: Konferencja Sygnaliści w organizacji: dlaczego ignorowanie problemu może kosztować miliony? 30 Maja 2019 Warszawa Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić na konferencję pt. "Sygnaliści w organizacji

Bardziej szczegółowo

Zapobieganie oszustwom i nadużyciom gospodarczym w UE dzięki umiejętnościom i doświadczeniom CFE*

Zapobieganie oszustwom i nadużyciom gospodarczym w UE dzięki umiejętnościom i doświadczeniom CFE* Stowarzyszenie Biegłych ds Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE POLSKA POLSKI INSTYTUT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ S.A. IV MIĘDZYNARODOWY KONGRES AUDYTU, KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I PROCEDUR WYKRYWANIA

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i strategia

Profilaktyka i strategia Motto: Uczciwy człowiek nie powinien się niczego obawiać. Fiodor Dostojewski Profilaktyka i strategia ANTYKORUPCYJNA 2017 1. ADRESACI SZKOLENIA Szkolenie skierowane jest do: Pracowników urzędów administracji

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku 2017

SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku 2017 SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku 2017 L.p. Tytuł szkolenia I kwartał styczeń luty marzec 1 Analiza ryzyka w audycie lub w kontroli 17-18 14-15 15-16 2 Audyt i kontrola - alternatywne

Bardziej szczegółowo

Audyt i ocena systemów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

Audyt i ocena systemów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie a Audyt i ocena systemów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie Zakres usług Zapraszamy do zapoznania się ze świadczonym przez nasze organizacje szerokim wachlarzem usług doradczowdrożeniowych dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI SŁUPSK Sp. z o.o. AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU

WODOCIĄGI SŁUPSK Sp. z o.o. AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU WODOCIĄGI SŁUPSK Sp. z o.o. AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU RAMOWY PLAN KONFERENCJI otwierającej realizację projektu pt.: Bezpieczeństwo i zagrożenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

ZAPOBIEGANIE I WALKA Z NADUŻYCIAMI W ORGANIZACJACH

ZAPOBIEGANIE I WALKA Z NADUŻYCIAMI W ORGANIZACJACH Szanowni Państwo, Program Akademii Polskiego Instytutu Dyrektorów Akademia Polskiego Instytutu Dyrektorów wraz ze Stowarzyszeniem Biegłych ds. przestępstw i nadużyć gospodarczych ACFE Polska mają zaszczyt

Bardziej szczegółowo

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI. Partner studiów:

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI. Partner studiów: BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI Partner studiów: Odbiorcy: Osoby zainteresowane specjalizacją w zakresie profesjonalnego zapobiegania i wykrywania nadużyć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. 1. 1. Komitet Audytu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., zwany dalej Komitetem Audytu lub Komitetem, pełni funkcje konsultacyjno-doradcze

Bardziej szczegółowo

Akademia Audytora II AUDYTY SPECJALISTYCZNE agenda szkolenia

Akademia Audytora II AUDYTY SPECJALISTYCZNE agenda szkolenia Akademia Audytora II AUDYTY SPECJALISTYCZNE agenda szkolenia 11-14 grudnia 2017 r. Warszawa Prowadzący: Mirosław Stasik, Konrad Knedler, Piotr Caliński 11-12.12.2017 r. - Audyt finansowy Mirosław Stasik

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zapewnienie. Audyt wewnętrzny, a inni dostawcy usług zapewniających. Konferencja Doroczna IIA Polska. Partnerzy Konferencji:

Zintegrowane zapewnienie. Audyt wewnętrzny, a inni dostawcy usług zapewniających. Konferencja Doroczna IIA Polska. Partnerzy Konferencji: Partnerzy Konferencji: Zintegrowane zapewnienie. Audyt wewnętrzny, a inni dostawcy usług zapewniających. Patronat Medialny: Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska 13-14 czerwca 2018 r. Hotel Marriott,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 10/2018 z dnia 10 maja 2018 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 10/2018 z dnia 10 maja 2018 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 10/2018 z dnia 10 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2017 ROKU Maj 2018 Spis treści str. 1. Kadencja

Bardziej szczegółowo

Opis systemu kontroli wewnętrznej w mbanku S.A.

Opis systemu kontroli wewnętrznej w mbanku S.A. Opis systemu kontroli wewnętrznej w mbanku S.A. Jednym z elementów systemu zarządzania Bankiem jest system kontroli wewnętrznej wspierający organizację w skutecznym i efektywnym działaniu procesów biznesowych.

Bardziej szczegółowo

VI KONFERENCJA FINANSOWA

VI KONFERENCJA FINANSOWA VI KONFERENCJA FINANSOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I JEGO RELACJE Z INTRESARIUSZAMI Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Hotel Marriott, Warszawa 12 października 2016 r. 1 Szanowni Państwo, W dniu 12 października

Bardziej szczegółowo

Robert Meller, Nowoczesny audyt wewnętrzny

Robert Meller, Nowoczesny audyt wewnętrzny Robert Meller, Nowoczesny audyt wewnętrzny Spis treści: O autorze Przedmowa CZĘŚĆ I. PODSTAWY WSPÓŁCZESNEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1. Podstawy audytu 1.1. Historia i początki audytu 1.2. Struktura

Bardziej szczegółowo

Akademia Audytora III AUDYTY SPECJALISTYCZNE agenda szkolenia

Akademia Audytora III AUDYTY SPECJALISTYCZNE agenda szkolenia Akademia Audytora III AUDYTY SPECJALISTYCZNE agenda szkolenia 02-03 marca 2017 r. Warszawa cz. 1 09-10 marca 2017 r. Warszawa cz. 2 Prowadzący: Agnieszka Bukowska, Mirosław Stasik, Konrad Knedler, 02.03.2017

Bardziej szczegółowo

WYBRANE SZKOLENIA PIKW w roku 2016 III/IV kwartał Tytuł szkolenia wrzesień październik listopad grudzień

WYBRANE SZKOLENIA PIKW w roku 2016 III/IV kwartał Tytuł szkolenia wrzesień październik listopad grudzień L.p. WYBRANE SZKOLENIA PIKW w roku 2016 III/IV kwartał Tytuł szkolenia wrzesień październik listopad grudzień 1. Analiza ryzyka w audycie lub w kontroli 14-15 24-25 14-15 2. Audyt i kontrola - alternatywne

Bardziej szczegółowo

VIII Konferencja Finansowa IIA Polska ROLA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ASPEKCIE ZMIENIAJĄCEGO SIĘ PRAWA REGULUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI FINANSOWYCH

VIII Konferencja Finansowa IIA Polska ROLA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ASPEKCIE ZMIENIAJĄCEGO SIĘ PRAWA REGULUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI FINANSOWYCH ROLA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ASPEKCIE ZMIENIAJĄCEGO SIĘ PRAWA REGULUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI FINANSOWYCH VIII Konferencja Finansowa IIA Polska 27 marca 2019 r. GPW w Warszawie Szanowni Państwo, W dniu

Bardziej szczegółowo

Jacek Sysak Dyrektor Merytoryczny. Adela Zacharzewska. Jarosław Pięta

Jacek Sysak Dyrektor Merytoryczny. Adela Zacharzewska. Jarosław Pięta 2018 rok to ważna historycznie data. Właśnie w tym czasie przeżywamy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Ale to nie jedyna ważna rocznica w tym roku! W dniach 18-19 października w Starej

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWY KONGRES AUDYTU, KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ORAZ PROCEDUR ZWALCZANIA OSZUSTW I KORUPCJI

V MIĘDZYNARODOWY KONGRES AUDYTU, KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ORAZ PROCEDUR ZWALCZANIA OSZUSTW I KORUPCJI V MIĘDZYNARODOWY KONGRES AUDYTU, KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ORAZ PROCEDUR ZWALCZANIA OSZUSTW I KORUPCJI Korupcja, oszustwa i naduŝycia nie uznają granic Kraków, 21-22 września 2006 Przy poparciu i uznaniu: Lecha

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. Nr 42/2014 REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 8/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Zmieniony

Bardziej szczegółowo

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Patronat Honorowy IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Wspó³organizatorzy R PROGRAM KONGRESU 12 grudnia 2013 09.00-09.30 Rejestracja 09.30-09.40 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny w praktyce 19 listopada 2018 roku

Audyt wewnętrzny w praktyce 19 listopada 2018 roku Audyt wewnętrzny w praktyce 19 listopada 2018 roku Organizatorzy otwartego spotkania szkoleniowego: Dolnośląskie Koło Regionalne IIA Polska Koło Audytorów Jednostek Publicznych IIA Polska Uniwersytet Wrocławski

Bardziej szczegółowo

NAZWA SZKOLENIA: SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU SPECJALISTYCZNEGO CGAP (Certified Government Auditing Professional)

NAZWA SZKOLENIA: SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU SPECJALISTYCZNEGO CGAP (Certified Government Auditing Professional) Wrocław, dnia 25 lipca 2017 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU SPECJALISTYCZNEGO CGAP ( Certified Government

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo. w sektorze. paliwowo-energetycznym. 17-18 kwietnia 2008r. Crown Piast Hotel & Park, Kraków. Patronat Honorowy

Bezpieczeństwo. w sektorze. paliwowo-energetycznym. 17-18 kwietnia 2008r. Crown Piast Hotel & Park, Kraków. Patronat Honorowy Bezpieczeństwo w sektorze paliwowo-energetycznym Patronat Honorowy 17-18 kwietnia 2008r. Crown Piast Hotel & Park, Kraków www.dga.pl/konferencja Główne tematy konferencji Jeśli potrzebujesz wsparcia w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego SAW IIA Polska za rok 2013. I. Powołanie Lubelskiego Koła Regionalnego SAW IIA Polska

Sprawozdanie. z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego SAW IIA Polska za rok 2013. I. Powołanie Lubelskiego Koła Regionalnego SAW IIA Polska Lublin, dnia 12 lutego 2014 r. Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego SAW IIA Polska za rok 2013. I. Powołanie Lubelskiego Koła Regionalnego SAW IIA Polska Lubelskie Koło Regionalne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PODSTAWY WSPÓŁCZESNEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO str. 23

CZĘŚĆ I. PODSTAWY WSPÓŁCZESNEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO str. 23 Spis treści O autorze str. 13 Przedmowa str. 15 CZĘŚĆ I. PODSTAWY WSPÓŁCZESNEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO str. 23 Rozdział 1. Podstawy audytu str. 25 1.1. Historia i początki audytu str. 27 1.2. Struktura książki

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA I ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA

WYZWANIA I ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA WYZWANIA I ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO W XXI WIEKU II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH I KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Instytut Nauk Politycznych

Bardziej szczegółowo

Odporność organizacji w erze zmian kulturowych i rewolucji cyfrowej. Audyt, jako katalizator zmian.

Odporność organizacji w erze zmian kulturowych i rewolucji cyfrowej. Audyt, jako katalizator zmian. Patronat Medialny: Odporność organizacji w erze zmian kulturowych i rewolucji cyfrowej. Audyt, jako katalizator zmian. Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska 05-06 czerwca 2019 r. Hotel Golden Tulip

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny oraz

Główny Urząd Statystyczny oraz Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Białymstoku mają przyjemność zaprosić na KONFERENCJĘ NAUKOWĄ Zrównoważony rozwój w polityce spójności w latach 2014 2020. Istota, znaczenie oraz zakres

Bardziej szczegółowo

XI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ

XI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ KOMUNIKAT 2 POD AUSPICJAMI DEKADY KOŚCI I STAWÓW WHO PATRONATY PATRONAT HONOROWY JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PROF. DR HAB. MED. MIROSŁAW WIELGOŚ PATRONAT NAUKOWY POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Współpraca to się opłaca!

Współpraca to się opłaca! Ogólnopolska Konferencja IIA Polska 2016 Współpraca to się opłaca! Partner Strategiczny Konferencji: Partnerzy Merytoryczni Konferencji: Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Patronat medialny: Hotel

Bardziej szczegółowo

Akademia Audytora II AUDYTY SPECJALISTYCZNE agenda szkolenia

Akademia Audytora II AUDYTY SPECJALISTYCZNE agenda szkolenia Akademia Audytora II AUDYTY SPECJALISTYCZNE agenda szkolenia 14-15 listopada 2016 r. Warszawa cz. 1 24-25 listopada 2016 r. Warszawa cz. 2 Prowadzący: Mirosław Stasik, Konrad Knedler, Piotr Caliński, Piotr

Bardziej szczegółowo

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego Zespół Doradców Gospodarczych TOR i SITK o. w Łodzi zapraszają na konferencję organizowaną przez RK Konferencje Forum Bezpieczeństwa Kolejowego - ludzie, procedury, technika - przekształcanie systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. Nr 61/2017 REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 8/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Zmieniony

Bardziej szczegółowo

VII Miedzynarodowy Kongres Faktoringu VII International Factoring Congress

VII Miedzynarodowy Kongres Faktoringu VII International Factoring Congress VII Miedzynarodowy Kongres Faktoringu VII International Factoring Congress W imieniu Polskiego Związku Faktorów i własnym witam Państwa na 7 Międzynarodowym Kongresie Faktoringu. Przez najbliższe dwa dni

Bardziej szczegółowo

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace 9.30 10.00 Rejestracja uczestników PROGRAM FORUM 20 marca 2012 roku 10.00 10.30 Uroczyste otwarcie Forum z udziałem gości honorowych Andrzej Kotala - Prezydent Miasta Chorzów Marcin Michalik - Zastępca

Bardziej szczegółowo

Akademia Finansów i Biznesu Vistula we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej organizuje. w dniu 12 stycznia 2016 r.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej organizuje. w dniu 12 stycznia 2016 r. Akademia Finansów i Biznesu Vistula we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej organizuje w dniu 12 stycznia 2016 r. konferencję. Konferencja adresowana jest do przedsiębiorców, którzy mają

Bardziej szczegółowo

SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. z jego działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2017 do dnia 30 czerwca 2018 roku 1 Skład

Bardziej szczegółowo

Agenda spotkania. 1. Urzędami Miast na prawach powiatu województwo śląskie. 2. Wybranymi zarządami dróg wojewódzkich. 3. Urzędami Marszałkowskimi.

Agenda spotkania. 1. Urzędami Miast na prawach powiatu województwo śląskie. 2. Wybranymi zarządami dróg wojewódzkich. 3. Urzędami Marszałkowskimi. Agenda spotkania Szkolenie 21.02.2014 r. UM Dąbrowa Górnicza dla Audytorów i Kontrolerów JST szkolenie bezpłatne organizowane przez IIA Polska Koło Audytorów AW JST Biuro Audytu Wewnętrznego UM Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w działalności audytu w Grupie Kapitałowej

Ryzyko w działalności audytu w Grupie Kapitałowej Prelegenci Adam Chwalisz Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Główne zagadnienia Metody wykrywania nadużyć w spółkach zależnych Jacek Goliszewski Najczęstsze błędy popełniane przez audytorów Audyt a corporate

Bardziej szczegółowo

Akademia Audytora III AUDYTY SPECJALISTYCZNE agenda szkolenia

Akademia Audytora III AUDYTY SPECJALISTYCZNE agenda szkolenia Akademia Audytora III AUDYTY SPECJALISTYCZNE agenda szkolenia 02-03 marca 2017 r. Warszawa cz. 1 09-10 marca 2017 r. Warszawa cz. 2 Prowadzący: Agnieszka Bukowska, Mirosław Stasik, Konrad Knedler, 02.03.2017

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI DOM DEVELOPMENT S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 LIPCA 2013 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2013 R.

SPRAWOZDANIE KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI DOM DEVELOPMENT S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 LIPCA 2013 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2013 R. SPRAWOZDANIE KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI DOM DEVELOPMENT S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 LIPCA 2013 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2013 R. Warszawa, 5 marca 2014 r. I. Skład osobowy i organizacja Komitetu Audytu

Bardziej szczegółowo

LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania

LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania 1 Bronisław K. zweryfikowany 2 Marta B. w trakcie weryfikacji 3 Kazimierz S. zweryfikowany 4 Damian L. w trakcie weryfikacji 5 Marek Ś. w trakcie

Bardziej szczegółowo

Ankieta kandydata/ki na profesjonalnego członka rad nadzorczych / rad dyrektorów

Ankieta kandydata/ki na profesjonalnego członka rad nadzorczych / rad dyrektorów POLSKI INSTYTUT DYREKTORÓW stwierdza, że kandydat/ka na profesjonalnego członka rad nadzorczych / rad dyrektorów reprezentuje wysokie kwalifikacje, kompetencje i zaufanie rynku, a na tej podstawie został/a

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny w praktyce wymiana doświadczeń

Audyt wewnętrzny w praktyce wymiana doświadczeń Spotkanie szkoleniowe Kół Regionalnych i Branżowych IIA Polska 2018 Audyt wewnętrzny w praktyce wymiana doświadczeń Patronat Honorowy Patroni medialni: Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Hotel

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1 Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1 Dzień 1 Tytuł dnia: Jakie wymagania warto postawić systemowi zarządzania w JST

Bardziej szczegółowo

VI KONFERENCJA FINANSOWA

VI KONFERENCJA FINANSOWA VI KONFERENCJA FINANSOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I JEGO RELACJE Z INTRESARIUSZAMI Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Hotel Marriott, Warszawa 12 października 2016 r. 1 Szanowni Państwo, W dniu 12 października

Bardziej szczegółowo

1. Przebieg kariery naukowej

1. Przebieg kariery naukowej Curriculum Vitae mgr Maciej Gnela ADRES Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków Biuro: +48 (12) 293 57 31/ 75 54 Fax: +48 (12) 293

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady do spraw Onkologii Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

MAPA ZAPEWNIENIA W ORGANIZACJI

MAPA ZAPEWNIENIA W ORGANIZACJI MAPA ZAPEWNIENIA W ORGANIZACJI tel.: 22 694 30 93 fax: 22 694 33 74 e-mail: sekretariat.da@mofnet.gov.pl www.mofnet.gov.pl Ministerstwo Finansów/ Działalność/ Finanse publiczne/kontrola zarządcza i audyt

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ogólnopolska Fundusze unijne dla Polski czy wykorzystamy szansę?

Konferencja Ogólnopolska Fundusze unijne dla Polski czy wykorzystamy szansę? Koło Naukowe Studentów Projekt Europa Uniwersytet Wrocławski Studenckie Koło Naukowe Touching Europe Uniwersytet Warszawski Konferencja Ogólnopolska Fundusze unijne dla Polski czy wykorzystamy szansę?

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE PROGRAM KONFERENCJI NEUF 2013 IX Międzynarodowa Konferencja Inwestycje w Niskoemisyjną Energetykę pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister

Bardziej szczegółowo

Lp. Zarząd NBP Informacja dodatkowa: 1 Prezes NBP. 2 Wiceprezes NBP - pierwszy zastępca Prezesa NBP

Lp. Zarząd NBP Informacja dodatkowa: 1 Prezes NBP. 2 Wiceprezes NBP - pierwszy zastępca Prezesa NBP Informacja o wysokości wypłaconego wynagrodzenia brutto w latach 2016-2018 na stanowiskach: Prezesa, Wiceprezesa, Członka zarządu NBP, dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej),

Bardziej szczegółowo

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Nazwa: Rodzaj: Charakterystyka: Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo. w sektorze. paliwowo-energetycznym kwietania 2008r. Crown Piast Hotel & Park, Kraków

Bezpieczeństwo. w sektorze. paliwowo-energetycznym kwietania 2008r. Crown Piast Hotel & Park, Kraków Bezpieczeństwo w sektorze paliwowo-energetycznym 17-18 kwietania 2008r. Crown Piast Hotel & Park, Kraków Główne tematy konferencji Jeśli potrzebujesz wsparcia w nieustannej walce o bezpieczeństwo informacji,

Bardziej szczegółowo

Polski system instytucjonalny w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. Wyzwania.

Polski system instytucjonalny w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. Wyzwania. Polski system instytucjonalny w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. Wyzwania. Konferencja Handel ludźmi a migracja. Pomoc i reintegracja ofiar. Warszawa, 28 czerwca 2010 roku Wyzwania instytucjonalne

Bardziej szczegółowo

I SEJMIKU KULTURY POWIATU TARNOWSKIEGO

I SEJMIKU KULTURY POWIATU TARNOWSKIEGO R E L A C J A z obrad I SEJMIKU KULTURY POWIATU TARNOWSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 27 stycznia 2011 r. Gminnym Centrum Kultury w Żabnie, ul. Jagiełły 16 Doceniając

Bardziej szczegółowo

25-27 PAŹDZIERNIKA 2016

25-27 PAŹDZIERNIKA 2016 25-27 PAŹDZIERNIKA 2016 25-27 października 2016, Warszawa Kontrola zewnętrzna w firmie farmaceutycznej dr Anna Partyka - Opiela, Radca Prawny, prawny, Senior Associate w Associate, Kancelarii Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza 1 Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza - Kierunek - studia podyplomowe 2 semestry OD PAŹDZIERNIKA Opis kierunku Rosnące zagrożenia ekonomiczne i organizacyjne, wymagają od współczesnych organizacji stworzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą

Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą Herby, 23.05.2011 Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą Wstęp Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Zagrożenia i perspektywy

Bezpieczeństwo w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Zagrożenia i perspektywy PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ Bezpieczeństwo w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Zagrożenia i perspektywy ORGANIZATORZY: Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. Europejski Kongres Finansowy

P R O J E K T. Europejski Kongres Finansowy P R O J E K T Europejski Kongres Finansowy CO ZROBI- LIŚMY W 2013 W konferencjach, które odbyły się w 2013 udział wzięło ponad 2000 uczestników: III SEMINARIUM ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM W BANKACH Warszawa,

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA Suplementy diety w Polsce - 2008

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA Suplementy diety w Polsce - 2008 PATRONAT : dr Kazimierz F. Plocke dr n.med. Andrzeja Wojtyła dr n.farm. Leszek Borkowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Główny Inspektor Sanitarny Prezes Urzędu Rejestracji Produktów

Bardziej szczegółowo

DOLNY ŚLĄSK. Sposób funkcjonowania

DOLNY ŚLĄSK. Sposób funkcjonowania Pierwszą z przedstawianych komórką funkcjonującą w Urzędzie był Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków. Historycznie powstał w momencie tworzenia Urzędu w wyniku reformy administracyjnej. Do zadań Wydziału

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności i ocena pracy Rady Nadzorczej Arcus SA. w 2018 roku

Sprawozdanie z działalności i ocena pracy Rady Nadzorczej Arcus SA. w 2018 roku Sprawozdanie z działalności i ocena pracy Rady Nadzorczej Arcus SA. w 2018 roku Zgodnie ze Statutem ARCUS SA Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 do 10 członków. Na dzień 01.01.2018 roku w skład Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Skład Zarządu. Małgorzata Kołakowska. Prezes Zarządu Banku. ING Bank Śląski Raport Roczny Wykształcenie. Doświadczenie zawodowe

Skład Zarządu. Małgorzata Kołakowska. Prezes Zarządu Banku. ING Bank Śląski Raport Roczny Wykształcenie. Doświadczenie zawodowe ING Bank Śląski Raport Roczny 2014 Władze i ład korporacyjny» Zarząd Skład Zarządu Małgorzata Kołakowska Prezes Zarządu Banku 1991 r. Szkoła Główna Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa),

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Finansowa

VII Konferencja Finansowa VII Konferencja Finansowa ROLA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 2018 W ASPEKCIE ZMIENIAJĄCEGO SIĘ PRAWA REGULUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI FINANSOWEJ Partner strategiczny Patroni merytoryczni Patroni medialni Wspieramy

Bardziej szczegółowo

AUDYT FUNKCJA ZAPEWNIAJĄCA I DORADCZA. KOMUNIKACJA WYNIKÓW USTALEŃ. AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI.

AUDYT FUNKCJA ZAPEWNIAJĄCA I DORADCZA. KOMUNIKACJA WYNIKÓW USTALEŃ. AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI. 2013 COROCZNA WIOSENNA KONFERENCJA STOWARZYSZENIA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH IIAPOLSKA 17-19 KWIETNIA 2013, KAZIMIERZ DOLNY NAD WISŁĄ AUDYT FUNKCJA ZAPEWNIAJĄCA I DORADCZA. KOMUNIKACJA WYNIKÓW USTALEŃ. AUDYT

Bardziej szczegółowo

W RAMACH PROJEKTU EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY. 26 stycznia 2017 Sala im. W. Grabskiego, Narodowy Bank Polski, Warszawa

W RAMACH PROJEKTU EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY. 26 stycznia 2017 Sala im. W. Grabskiego, Narodowy Bank Polski, Warszawa W RAMACH PROJEKTU EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY 26 stycznia 2017 Sala im. W. Grabskiego, Narodowy Bank Polski, Warszawa Zarządzanie Ryzykiem i Kapitałem w Instytucjach Finansowych RADA PROGRAMOWA Dariusz

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000

KONFERENCJA. Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000 KONFERENCJA Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000 ORGANIZATORZY SPONSOR GŁÓWNY KONFERENCJI SPONSORZY KONFERENCJI Data: 27-28 listopada 2007 r. Adres: KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z dnia 15 czerwca 2018 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z dnia 15 czerwca 2018 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z dnia 15 czerwca 2018 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej z siedzibą w Warszawie z wyników oceny rocznego

Bardziej szczegółowo

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku PROGRAM KONFERENCJI 18-19 GRUDNIA 2014 r. MOC W REGIONACH II Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Godzina Temat Forma Osoba 1 hotel Qubus, Kraków 17 grudnia 2014 roku Do godz. 19.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 1/VI/2016 Rady Nadzorczej,, Wielton S.A. z dnia r.

Załącznik do uchwały Nr 1/VI/2016 Rady Nadzorczej,, Wielton S.A. z dnia r. Załącznik do uchwały Nr 1/VI/2016 Rady Nadzorczej,, Wielton S.A. z dnia 03.06.2016r. SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Wielton S.A. w Wieluniu za rok obrotowy 2015 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW RAMOWY PROGRAM STUDIÓW Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej 8h Uregulowania, zalecenia i wytyczne, dotyczące systemu kontroli wewnętrznej. Zasady wdrożenia audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/konferencje/miedzynarodowa-konferen/2034,korupcja-a-bezpieczenstwo-panst wa-identyfikacja-zagrozen-oraz-strategie-antykoru.html

Bardziej szczegółowo

Lp. Zarząd NBP Informacja dodatkowa: 1 Prezes NBP

Lp. Zarząd NBP Informacja dodatkowa: 1 Prezes NBP Informacja o wysokości wypłaconego wynagrodzenia brutto w latach 2010-2015 na stanowiskach: Prezesa, Wiceprezesa, Członka zarządu NBP, dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej),

Bardziej szczegółowo

wolontariat w kulturze

wolontariat w kulturze wolontariat w kulturze III Ogólnopolska Konferencja Wolontariat w kulturze 26.11.2018 Muzeum Narodowe 8.30 10.00 Rejestracja uczestników 9.00 10.00 Zwiedzanie wystawy czasowej Krzycząc: Polska! Niepodległa

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000

KONFERENCJA. Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000 KONFERENCJA Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000 ORGANIZATORZY SPONSOR GŁÓWNY KONFERENCJI SPONSORZY KONFERENCJI Data: 27-28 listopada 2007 r. Adres: KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONFERENCYJNY

RAPORT POKONFERENCYJNY RAPORT POKONFERENCYJNY KONFERENCJA: Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania 2007-2013 Wrocław, 3 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Ogólna ocena konferencji

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości.

Wykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości. Życiorysy zawodowe członków Zarządu BOŚ S.A. Mariusz Klimczak Wykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów al. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa tel. +48 () 67 1 04 faks +48 () 67 0 84 ce@kibr.org.pl www.ce.kibr.org.pl Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Wewnętrznej

System Kontroli Wewnętrznej System Kontroli Wewnętrznej Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej funkcjonującego w ING Banku Śląskim S.A. Jednym z elementów zarządzania bankiem jest system kontroli wewnętrznej, którego podstawy, zasady

Bardziej szczegółowo

Nowy wzór sprawozdania ograniczył liczbę umieszczanych w nim informacji.

Nowy wzór sprawozdania ograniczył liczbę umieszczanych w nim informacji. Nowy wzór sprawozdania ograniczył liczbę umieszczanych w nim informacji. W dniu 1 maja 2008 r. zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu sporządzania

Bardziej szczegółowo

Akademia Audytu Wewnętrznego

Akademia Audytu Wewnętrznego www.pwcacademy.pl Akademia Audytu Wewnętrznego Wiosna 2014 Program edukacyjny dla audytorów wewnętrznych Akademia Audytu Wewnętrznego Akademia Audytu Wewnętrznego to program budujący wiedzę niezbędną do

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI DOM DEVELOPMENT S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2015 R.

SPRAWOZDANIE KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI DOM DEVELOPMENT S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2015 R. SPRAWOZDANIE KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI DOM DEVELOPMENT S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2015 R. Warszawa, 1 lipca 2015 r. I. Skład osobowy i organizacja Komitetu

Bardziej szczegółowo

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r.

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący 34 /2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raport bieżący 34 /2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Klimasa 45, 50-515 Wrocław tel. +48 071 336 70 80, +48 071 336 80 26, fax +48 071 336 70 86 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Załącznik do Uchwały Nr 4 /2018 Rady Nadzorczej APS Energia S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z działalności w okresie W okresie sprawozdawczym w skład Rady Nadzorczej APS Energia S.A.

Bardziej szczegółowo