PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZYDENT MIASTA GLIWICE"

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK Gliwice, dnia 15 listopada 2007 roku

2 Spis treści str. 1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice na 2008 rok Prognoza dochodów według źródeł Wydatki na realizację zadań własnych gminy i powiatu Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami, finansowane z budżetu państwa Dochody i wydatki związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii Wykaz zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych Wydatki na realizację ważniejszych zadań remontowych Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Objaśnienia Informacja o stanie mienia komunalnego miasta na prawach powiatu Gliwice Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

3 -PROJEKT- Uchwała Nr Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia w sprawie: budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice na 2008 rok Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit d i i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz z późn. zm.), art. 12 pkt. 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz z późn. zm.), oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miejska w Gliwicach u c h w a l a: Prognozę dochodów i wydatki budżetu miasta na 2008 rok w kwotach: 1. Dochody zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: 1 1) dochody własne z tego: gminy powiatu ) subwencja ogólna z tego: dla gminy dla powiatu ) dotacje celowe z budżetu państwa z tego na: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zadania administracji rządowej realizowane przez miasto na prawach powiatu zadania własne gminy zadanie własne miasta na prawach powiatu ) środki z funduszy celowych z tego: dla gminy dla powiatu ) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z tego: gminy powiatu

4 2. W y d a t k i, obejmujące: ) Wydatki bieżące, w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych z tego: przedmiotowe dla zakładów budżetowych podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury podmiotowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wpłaty na fundusz celowy, zgodnie z art. 13 ust. 4a pkt 1 dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w godzinach pozasłużbowych wpłaty na fundusz celowy, zgodnie z art. 13ust. 4a pkt 2 nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji wpłaty na fundusz celowy zakup sprzętu i wyposażenia funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji pozostałe dotacje c) wydatki na obsługę długu d) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonymi przez miasto ) Wydatki majątkowe, w tym: wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zgodnie z art. 13 ust dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dochody i wydatki na realizację następujących zadań: 1. Wydatki na realizację zadań własnych gminy i powiatu, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami, finansowane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: a) dochody b) wydatki zgodnie z załącznikiem nr 6 4

5 6. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: a) dochody b) wydatki zgodnie z załącznikiem nr 7 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr Wykaz zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na realizację ważniejszych zadań remontowych, zgodnie z załącznikiem nr c) dochody własne przychody wydatki zgodnie z załącznikiem nr Rezerwę ogólną w wysokości Rezerwy celowe: a) rezerwę celową na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych b) rezerwę celową na remonty, w tym zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i samorządowych instytucjach kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych c) rezerwę celową na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych przez nie zadań miasta Gliwice, lub na realizację tych zadań poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych d) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Deficyt budżetowy w wysokości zł sfinansowany przychodami z tytułu: a) pożyczek b) kredytów c) nadwyżki z lat ubiegłych Przychody i rozchody budżetu miasta określa załącznik nr 11 5 Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych, w kwotach: a) zakłady budżetowe przychody w tym dotacja z budżetu wydatki b) gospodarstwa pomocnicze przychody w tym dotacja z budżetu 0 wydatki

6 6 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwotach: przychody wydatki zgodnie z załącznikiem nr 13 7 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwotach: przychody wydatki zgodnie z załącznikiem nr 14 8 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwotach: przychody wydatki zgodnie z załącznikiem nr 15 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Określić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości zł, na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta; b) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta; c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych. 2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu miasta, w wysokości zł. 11 Upoważnić Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego; 2) zaciągania zobowiązań powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych, do wysokości zł. 12 Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań: 1) na finansowanie: a) wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne; b) programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi; c) zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich zawartych między Radą Ministrów a samorządem województwa ujmowanych w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej. 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 6

7 13 Upoważnić Prezydenta Miasta do zawierania umów na czas nieoznaczony i wieloletnich w zakresie wydatków związanych z wykonywaniem zadań miasta. 14 Określić wysokość sumy, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę zł. 15 Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń, do maksymalnej wysokości zł. 16 Upoważnić Prezydenta Miasta do lokowania w trakcie roku wolnych środków budżetowych: 1) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) w skarbowych papierach wartościowych; 3) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 17 Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków poprzez przeniesienia środków za wyjątkiem przeniesień między działami. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 7

8 Prognoza dochodów według źródeł Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia w złotych Lp. Wyszczególnienie Dział Plan wg uchwały I. DOCHODY GMINY x ,00 1. DOCHODY WŁASNE GMINY x ,00 1) wpływy z podatków x ,00 a) od nieruchomości ,00 b) rolnego ,00 c) leśnego ,00 d) od środków transportowych ,00 e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ,00 f) od spadków i darowizn ,00 g) od czynności cywilnoprawnych ,00 2) wpływy z opłat x ,00 a) skarbowej ,00 b) targowej ,00 c) eksploatacyjnej ,00 d) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów OO ,00 * za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ,00 * za zezwolenie na sprzedaż alkoholu ,00 * planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego ,00 * za zajęcie pasa drogowego ,00 * adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału ,00 * za koncesje i licencje ,00 * produktowa ,00 3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw x ,00 pomocniczych gminnych jednostek budżetowych a) Urząd Miejski OO ,00 transport i łączność ,00 gospodarka mieszkaniowa ,00 administracja publiczna ,00 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,00 8

9 b) Miejski Zarząd Usług Komunalnych OO ,00 działalność usługowa ,00 ochrona zdrowia ,00 gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 c) Jednostki oświaty i wychowania OO ,00 oświata i wychowanie ,00 d) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,00 e) Dom Pomocy Społecznej Opoka ,00 f) Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 g) Żłobki Miejskie ,00 4) dochody z majątku gminy x ,00 a) dzierżawa, najem OO ,00 leśnictwo ,00 transport i łączność ,00 gospodarka mieszkaniowa ,00 administracja publiczna ,00 gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 b) zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości OO ,00 gospodarka mieszkaniowa ,00 c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności OO ,00 gospodarka mieszkaniowa ,00 d) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości OO ,00 gospodarka mieszkaniowa ,00 e) sprzedaż składników majątkowych OO ,00 gospodarka mieszkaniowa ,00 5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy x 0,00 6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach x ,00 a) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności OO ,00 administracja publiczna ,00 b) 7) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 oświata i wychowanie ,00 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych OO ,00 transport i łączność ,00 udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji x ,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami administracja publiczna ,00 pomoc społeczna ,00

10 ) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę x 0,00 9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy x ,00 a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 b) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat OO ,00 gospodarka mieszkaniowa ,00 pomoc społeczna ,00 10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy x ,00 a) odsetki od lokat ,00 b) pozostałe odsetki OO 0,00 11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego x ,00 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 oświata i wychowanie ,00 12) inne dochody należne gminie x ,00 a) zaległości z podatków zniesionych ,00 b) refundacja z tytułu służby zastępczej ,00 13) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa ,00 a) 36,49% - podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 b) 6,71% - podatek dochodowy od osób prawnych ,00 2. SUBWENCJA OGÓLNA x ,00 1) część oświatowa ,00 2) część równoważąca ,00 3) część rekompensująca ,00 3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA x ,00 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami x ,00 administracja publiczna ,00 urzędy naczelnych organów władzy, z tego: ,00 Krajowe Biuro Wyborcze ,00 pomoc społeczna ,00 2) 3) na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych x 0,00 x 0,00 4) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych x ,00 pomoc społeczna ,00 5) na realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych x 0,00 10

11 ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH x ,00 PFRON - refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości ,00 WFOŚiGW - refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości ,00 WFOŚiGW - dofinansowanie kolonii ,00 Fundusz Pracy OO ,00 prace społecznie użyteczne ,00 prace interwencyjne ,00 5. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI x 0,00 6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ x ,00 na realizację zadań bieżących ,00 7. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH x 0,00 II. DOCHODY POWIATU x ,00 1. DOCHODY WŁASNE POWIATU x ,00 1) wpływy z opłat x ,00 a) komunikacyjnej ,00 b) za karty wędkarskie i rejestracje łodzi ,00 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek x ,00 budżetowych a) Urząd Miejski OO ,00 administracja publiczna ,00 b) Jednostki oświaty i wychowania OO ,00 oświata i wychowanie ,00 edukacyjna opieka wychowawcza ,00 c) Dom Dziecka nr ,00 d) Dom Dziecka nr ,00 e) Dom Dziecka nr ,00 f) Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 g) Dom Pomocy Społecznej Nasz Dom ,00 h) Dom Pomocy Społecznej Opoka ,00 i) Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ,00 j) wpływy części zysku gospodarstw pomocniczych ,00 3) dochody z majątku powiatu x ,00 a) dzierżawa, najem OO ,00 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu x 0,00 5) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach x 0,00 11

12 ) udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji x ,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gospodarka mieszkaniowa ,00 działalność usługowa ,00 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 7) odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat x 0,00 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu x 20,00 edukacyjna opieka wychowawcza ,00 9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu x 0,00 10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego x ,00 oświata i wychowanie ,00 pomoc społeczna ,00 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 edukacyjna opieka wychowawcza ,00 11) inne dochody należne powiatowi x ,00 a) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ,00 12) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa x ,00 a) 10,25% - podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 b) 1,40% - podatek dochodowy od osób prawnych ,00 2. SUBWENCJA OGÓLNA x ,00 1) część oświatowa ,00 2) część równoważąca ,00 3) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 758 0,00 3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA x ,00 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami x ,00 gospodarka mieszkaniowa ,00 działalność usługowa ,00 administracja publiczna ,00 bezpieczeństwo publiczne ,00 ochrona zdrowia ,00 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 2) 3) na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej 12 x ,00 administracja publiczna ,00 na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych x 0,00 oraz skutków innych klęsk żywiołowych

13 ) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych x ,00 pomoc społeczna ,00 5) na realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych x 0,00 6) na realizację zadań straży i inspekcji x ,00 Nadzór Budowlany, w tym na: ,00 inwestycje ,00 Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ,00 4. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH x ,00 środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI x 0,00 ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ x ,00 na realizację zadań bieżących ,00 na realizację zadań inwestycyjnych ,00 na realizację zadań bieżących ,00 INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH x 0,00 DOCHODY BIEŻĄCE GMINY x ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY x ,00 DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU x ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU x ,00 DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM x ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM x ,00 DOCHODY OGÓŁEM ,00 13

14 Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia Wydatki na realizację zadań własnych gminy i powiatu w złotych Dz. Rozdz. Nazwa Kwota Rolnictwo i łowiectwo , Izby rolnicze 8.200,00 Wydatki bieżące, z tego: 8.200,00 dotacje 8.200, Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wydatki rzeczowe , Leśnictwo , Nadzór nad gospodarką leśną 2.400,00 Wydatki bieżące, z tego: 2.400,00 wydatki rzeczowe 2.400, Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wydatki rzeczowe , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy ,00 Wydatki majątkowe, z tego: ,00 objęcie akcji oraz wniesienie wkładów , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wydatki rzeczowe ,00 Wydatki majątkowe, z tego: ,00 inwestycje ,00 Zarząd Dróg Miejskich ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wydatki rzeczowe ,00 ważniejsze remonty ,00 14

15 Wydatki majątkowe, z tego: ,00 inwestycje , Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki majątkowe, z tego: ,00 inwestycje ,00 Zarząd Dróg Miejskich ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wydatki rzeczowe ,00 ważniejsze remonty ,00 Wydatki majątkowe, z tego: ,00 inwestycje , Drogi wewnętrzne ,00 Zarząd Dróg Miejskich ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wydatki rzeczowe ,00 ważniejsze remonty , Pozostała działalność ,00 Zarząd Dróg Miejskich ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe ,00 Wydatki majątkowe, z tego: ,00 inwestycje , Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe ,00 ważniejsze remonty , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wydatki rzeczowe ,00 15

16 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe ,00 ważniejsze remonty ,00 Wydatki majątkowe, z tego: ,00 inwestycje ,00 Zarząd Dróg Miejskich ,00 Wydatki majątkowe, z tego: ,00 inwestycje , Towarzystwa budownictwa społecznego ,00 Wydatki majątkowe, z tego: ,00 objęcie akcji oraz wniesienie wkładów , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki rzeczowe ,00 ważniejsze remonty ,00 Wydatki majątkowe, z tego: ,00 inwestycje , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.700,00 wydatki rzeczowe , Cmentarze ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wydatki rzeczowe ,00 Wydatki majątkowe, z tego: ,00 inwestycje ,00 Miejski Zarząd Usług Komunalnych ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe ,00 16

17 Wydatki majątkowe, z tego: ,00 inwestycje , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 dotacje 3.000,00 wydatki rzeczowe ,00 ważniejsze remonty ,00 Wydatki majątkowe, z tego: ,00 objęcie akcji oraz wniesienie wkładów ,00 inwestycje ,00 Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.600,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe ,00 ważniejsze remonty , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 500,00 wydatki rzeczowe , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe ,00 Wydatki majątkowe, z tego: ,00 inwestycje ,00 17

18 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, ,00 powiatowe i wojewódzkie Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki rzeczowe , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 dotacje ,00 Wydatki majątkowe, z tego: ,00 dotacje inwestycyjne , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wydatki rzeczowe , Ochotnicze straże pożarne ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki rzeczowe , Obrona cywilna ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe ,00 18

19 Straż Miejska ,00 Straż Miejska ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe ,00 Wydatki majątkowe, z tego: ,00 inwestycje , Pozostała działalność ,00 Wydatki majątkowe, z tego: ,00 inwestycje ,00 Centrum Ratownictwa Gliwice ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe ,00 Wydatki majątkowe, z tego: ,00 inwestycje , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego ,00 19

20 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego , Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wydatki rzeczowe , Rezerwy ogólne i celowe ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 rezerwa ogólna ,00 rezerwa celowa na remonty, w tym zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i samorządowych instytucjach kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych rezerwa celowa na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych przez nie zadań miasta Gliwice, lub na realizację tych zadań poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego , , ,00 Wydatki majątkowe, z tego: ,00 rezerwa celowa na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych samodzielnych ,00 publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 dotacje ,00 20

21 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 dotacje ,00 wydatki rzeczowe ,00 ważniejsze remonty ,00 Jednostki oświaty i wychowania ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe , Szkoły podstawowe specjalne ,00 Jednostki oświaty i wychowania ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.840,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 dotacje ,00 Jednostki oświaty i wychowania ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe , Przedszkola ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 dotacje ,00 dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych - przedszkola miejskie - na bieżącą działalność, według stawki jednostkowej 264,00 zł ,00 dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych - przedszkola miejskie - na pozostałe wydatki bieżące, ,00 według stawki jednostkowej ,00 zł dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych - przedszkola miejskie - na dokształcanie i doskonalenie ,00 zawodowe nauczycieli, według stawki jednostkowej 288,01 zł wydatki rzeczowe 4.600,00 ważniejsze remonty ,00 21

22 Wydatki majątkowe, z tego: ,00 inwestycje , Gimnazja ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 dotacje ,00 wydatki rzeczowe ,00 ważniejsze remonty ,00 Jednostki oświaty i wychowania ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe , Gimnazja specjalne ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 ważniejsze remonty ,00 Jednostki oświaty i wychowania ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe , Dowożenie uczniów do szkół ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wydatki rzeczowe ,00 Jednostki oświaty i wychowania ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe , Licea ogólnokształcące ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 dotacje ,00 wydatki rzeczowe ,00 ważniejsze remonty ,00 Wydatki majątkowe, z tego: ,00 inwestycje ,00 22

23 Jednostki oświaty i wychowania ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe , Licea ogólnokształcące specjalne ,00 Jednostki oświaty i wychowania ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe , Licea profilowane ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 dotacje ,00 Jednostki oświaty i wychowania ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.290,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe , Licea profilowane specjalne ,00 Jednostki oświaty i wychowania ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe , Szkoły zawodowe ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 dotacje ,00 wydatki rzeczowe ,00 ważniejsze remonty ,00 Wydatki majątkowe, z tego: ,00 inwestycje ,00 Jednostki oświaty i wychowania ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe ,00 23

24 Szkoły artystyczne ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 ważniejsze remonty ,00 Jednostki oświaty i wychowania ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe , Szkoły zawodowe specjalne ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 ważniejsze remonty ,00 Jednostki oświaty i wychowania ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wydatki rzeczowe ,00 Jednostki oświaty i wychowania ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.800,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Gliwicki Ośrodek Metodyczny - na bieżącą działalność, według stawki jednostkowej 126,95 zł ,00 wydatki rzeczowe ,00 Jednostki oświaty i wychowania ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe 9.484,00 24

25 Stołówki szkolne ,00 Jednostki oświaty i wychowania ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.340,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe ,00 Wydatki majątkowe, z tego: ,00 inwestycje , Szkolnictwo wyższe , Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 dotacje ,00 wydatki rzeczowe ,00 Wydatki majątkowe, z tego: ,00 inwestycje , Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wydatki rzeczowe ,00 Wydatki majątkowe, z tego: ,00 dotacje inwestycyjne , Lecznictwo ambulatoryjne 168,00 Wydatki bieżące, z tego: 168,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 168,00 25

26 Zwalczanie narkomanii ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 dotacje ,00 wydatki rzeczowe , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 dotacje ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe ,00 Wydatki majątkowe, z tego: ,00 inwestycje ,00 Jednostki oświaty i wychowania ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe ,00 Miejski Zarząd Usług Komunalnych ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe 2.335,00 Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe , Izby wytrzeźwień ,00 Miejski Zarząd Usług Komunalnych ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.500,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe ,00 26

27 Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 dotacje ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 993,00 wydatki rzeczowe ,00 ważniejsze remonty ,00 Dom Dziecka Nr ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe ,00 Wydatki majątkowe, z tego: ,00 inwestycje ,00 Dom Dziecka Nr ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe ,00 Dom Dziecka Nr ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe ,00 Rodzinny Dom Dziecka ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.605,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe ,00 Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Domy pomocy społecznej ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 dotacje ,00 wydatki rzeczowe ,00 27

28 Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe ,00 ważniejsze remonty ,00 Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.407,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe ,00 ważniejsze remonty , Ośrodki wsparcia ,00 Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe ,00 Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.215,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe , Rodziny zastępcze ,00 Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 dotacje ,00 wydatki rzeczowe 2.500, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1.500,00 Wydatki bieżące, z tego: 1.500,00 dotacje 1.500,00 28

29 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 dotacje ,00 Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.480,00 wydatki rzeczowe , Dodatki mieszkaniowe ,00 Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ośrodki pomocy społecznej ,00 Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe ,00 Wydatki majątkowe, z tego: ,00 inwestycje , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.733,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe ,00 Wydatki majątkowe, z tego: ,00 inwestycje , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wydatki rzeczowe ,00 29

30 Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 dotacje ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Jednostki oświaty i wychowania ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Żłobki ,00 Żłobki Miejskie ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe ,00 ważniejsze remonty , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 dotacje ,00 Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wydatki rzeczowe , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe , Powiatowe urzędy pracy ,00 Powiatowy Urząd Pracy ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.801,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe ,00 30

31 Pomoc dla repatriantów ,00 Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000,00 wydatki rzeczowe , Pozostała działalność ,00 Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.643,00 wydatki rzeczowe , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 Jednostki oświaty i wychowania ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 120,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,00 Jednostki oświaty i wychowania ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe , Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 ważniejsze remonty ,00 Jednostki oświaty i wychowania ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.500,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe , Internaty i bursy szkolne ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 dotacje ,00 31

32 Jednostki oświaty i wychowania ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.587,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wydatki rzeczowe ,00 Jednostki oświaty i wychowania 3.500,00 Wydatki bieżące, z tego: 3.500,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 200,00 wydatki rzeczowe 3.300, Pomoc materialna dla uczniów ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 dotacje ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Szkolne schroniska młodzieżowe ,00 Jednostki oświaty i wychowania ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe 5.228, Młodzieżowe ośrodki socjoterapii ,00 Jednostki oświaty i wychowania ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wydatki rzeczowe , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wydatki rzeczowe ,00 ważniejsze remonty ,00 32

33 Wydatki majątkowe, z tego: ,00 objęcie akcji oraz wniesienie wkładów ,00 inwestycje , Oczyszczanie miast i wsi ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wydatki rzeczowe ,00 Zarząd Dróg Miejskich ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wydatki rzeczowe , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wydatki rzeczowe ,00 Wydatki majątkowe, z tego: ,00 inwestycje ,00 Miejski Zarząd Usług Komunalnych ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe ,00 ważniejsze remonty ,00 Wydatki majątkowe, z tego: ,00 inwestycje ,00 Zarząd Dróg Miejskich ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 wydatki rzeczowe , Schroniska dla zwierząt ,00 Miejski Zarząd Usług Komunalnych ,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.000,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki rzeczowe ,00 Wydatki majątkowe, z tego: ,00 inwestycje ,00 33

Plan wydatków budżetu na 2006 rok

Plan wydatków budżetu na 2006 rok Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/805/2006 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2006r Plan wydatków budżetu na 2006 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2006r. w tym dotacje na: Struktura

Bardziej szczegółowo

RADA MIEJSKA W GLIWICACH

RADA MIEJSKA W GLIWICACH RADA MIEJSKA W GLIWICACH BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2008 ROK Gliwice, dnia 20 grudnia 2007 roku Spis treści str. 1. Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 14 listopada 2008 roku

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 14 listopada 2008 roku PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA NA PRAWACH POWIATU GLIWICE NA 2009 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 14 listopada 2008 roku Załączniki I.Projekt uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

RADA MIEJSKA W GLIWICACH

RADA MIEJSKA W GLIWICACH RADA MIEJSKA W GLIWICACH BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2009 ROK Gliwice, dnia 18 grudnia 2008 roku Spis treści str. 1. Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2010 ROK Gliwice, dnia 17 grudnia 2009 roku SPIS TREŚCI str. I. Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 rok wraz z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane 3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

1 Budżet miasta Łodzi na 29 rok. Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIII/17/9 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 29 r. w zł Zadania własne 1 2 5

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

23 Budżet miasta Łodzi na 28 rok. Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/54/8 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 28 r. w zł Zadania własne 1 2

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK Gliwice, dnia 15 listopada 2006 roku Spis treści str. 1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych

Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/533/2005 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 stycznia Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 13 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby Rolnicze

Bardziej szczegółowo

Wydatki pozostałych jednostek

Wydatki pozostałych jednostek Zestawienie Nr 2 Wydatki pozostałych jednostek Urząd Miasta 311 683 248 114 008 960,92 36,58 Zadania własne gminy 263 517 456 92 314 076,29 35,03 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 618 852 34 573,60 5,59

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2010 roku

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2010 roku PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2011 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 15 listopada 2010 roku SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

RADA MIEJSKA W GLIWICACH

RADA MIEJSKA W GLIWICACH RADA MIEJSKA W GLIWICACH BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2011 ROK Gliwice, dnia 3 lutego 2011 roku SPIS TREŚCI str. I. Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 rok wraz z załącznikami...4-35

Bardziej szczegółowo

100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TURYSTYKA ,7

100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TURYSTYKA ,7 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2012 Załącznik nr 1 do uchwały nr 230/11 Rady Miasta Torunia z dnia 15.12.2011 r. Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 13 listopada 2009 roku

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 13 listopada 2009 roku PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2010 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 13 listopada 2009 roku SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK

BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK PREZYDENT MIASTA GLIWICE BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK Gliwice, dnia 22 grudnia 2011 roku SPIS TREŚCI str. I. Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 rok wraz z

Bardziej szczegółowo

Dochody 10 - zadania własne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Dochody 10 - zadania własne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Budżet Miasta z wersji: URM Nr XLIX/717/29 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na 21 rok z dnia 16/12/29 stan na dzień : 16-12-29 :: 6 - Transport i łączność Dochody 1 - zadania własne 615 - Drogi

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.../2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia... 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 86 728 046,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 57 376 621,00

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Ogółem Dochody zadania własne

Ogółem Dochody zadania własne Budżet Miasta z wersji: URM Nr XLIX/717/29 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na 21 rok z dnia 16/12/29 stan na dzień : 16-12-29 :: 6 - Transport i łączność 615 - Drogi publiczne w miastach na

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność Budżet Miasta z wersji: URM Nr III/26/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2011 rok z dnia 28/12/2010 stan na dzień : 28-12-2010 00:00:00 Dochody 10 - zadania własne Gmina 237.998.113,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na 2004 rok

Plan wydatków budżetu na 2004 rok Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/336/2004 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 luty 2004r. Plan wydatków budżetu na 2004 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2004r. w tym dotacje na: Struktura 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Wydatki na zadania gminne Wydatki razem 552 811 856 250 530 860,20 45,32 Wydatki bieżące 375 254 230 178 579 676,60 47,59 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 184 460 395 93 829 680,61

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku. Dział Rozdz Nazwa

Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku. Dział Rozdz Nazwa Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku Dział Rozdz Nazwa (w złotych) Plan O10 Rolnictwo i łowiectwo 178 002 O1021 Inspekcja weterynaryjna 170 922 Wydatki bieżące

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY 010 - Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Poz. Dz. Wyszczególnienie w złotych z tego: Plan dochody dochody wg uchwały gminy powiatu I. DOCHODY BIEŻĄCE 793.122.864,00 602.297.175,00 190.825.689,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 - część tabelaryczna Wydatki wg klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 6 w zł 010 ROLNICTWO I 190 213 166 972 166 972 6 000 0 0 0 0 87,8 ŁOWIECTWO 01008

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku Sierpień 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat 1 2 3

Bardziej szczegółowo

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym:

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym: Plan wydatków na 2015 rok w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Dz. Roz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH OGÓŁEM POWIATU 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 43 620 20

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011 r. /w zł, gr/ Dział/ ZADANIA WŁASNE 374 584 322,99 231 498 419,00 143 085 903,99 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000 12

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela nr 1 Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 20 000 20 000 Prace

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach

Plan dochodów Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.500,00 1095 Pozostała działalność 1.500,00 1095 690 Wpływy z różnych opłat 1.500,00 20 Leśnictwo 23.000,00 2001 Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010.

UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010. UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 13 stycznia 2012 r.

Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 13 stycznia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz. 3260 UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2012 Na

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 27 stycznia 2016 r. Poz. 599 UCHWAŁA NR XVIII/110/15 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/558/2013 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXX/558/2013 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2013 rok UCHWAŁA NR XXX/558/2013 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2013 rok Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i i, pkt 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013

ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/19/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 18 grudnia 2014 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015 ROK

UCHWAŁA NR II/19/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 18 grudnia 2014 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015 ROK UCHWAŁA NR II/19/214 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 18 grudnia 214 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2015r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

RADA MIEJSKA W GLIWICACH

RADA MIEJSKA W GLIWICACH RADA MIEJSKA W GLIWICACH BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2014 ROK Gliwice, dnia 19 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI I. UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA GLIWICE NA 2014 ROK... 1 Tabela

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok Dz. Rozdz Treść Przewidywane wykonanie 2015 rok Plan na 2016 rok bieżące z tego:

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Tab Nr 7.1 Wydatki na zadania gminne Wydatki razem 512 042 693 189 773 344,22 37,06 Wydatki bieżące 361 893 913 165 160 902,48 45,64 wynagrodzenia i pochodne 177 496 225 88 553 054,17 49,89 dotacje 21

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok Marzec 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2015 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo