Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!"

Transkrypt

1 Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Wójt Gminy w Wierzbicy przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2008 rok wraz z załącznikami. Budżet na 2008 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XIII/107/2008 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 25 stycznia 2008 roku po stronie dochodów na kwotę ,00 zł, a po stronie wydatków na kwotę ,00 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku przez Wójta Gminy i Radę Gminy plan dochodów wynosi ,00 złotych a plan wydatków ,00 złotych. Plan dochodów został zwiększony o kwotę ,00 zł. Zwiększenie wynika z planowania dodatkowych dochodów to jest: - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ,00zł. -dotacja na zadania własne gminy ,00 zł. -subwencja oświatowa ,00 zł. -wpływy z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ,00 zł. - wpływy z tytułu pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego ,00zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Planu Działania w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich ,00 zł - dotacja rozwojowa na realizację gminnego programu w ramach operacyjnego programu Kapitał Ludzki ,00zł. - ponadplanowe dochody własne ,00zł. Ogólnie plan dochodów wykonano w 100,68% planu, kwotowo wynosi to ,98 złotych. 1

2 Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 1.Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział pomoc finansowa w kwocie ,00zł. udzielona przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej wodociąg z ujęciem wody ( Dąbrówka Warszawska- Zalesice). rozdział plan w 0690 dotyczy opłaty łowieckiej przekazywanej przez Starostwo Powiatowe w Radomiu, w 2010 ujęta jest dotacja otrzymana na zwrot podatku akcyzowego. Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 4,69 zł została oddana w dniu roku. 2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. rozdział są to dochody z tytułu wpłat od odbiorców /głównie Wspólnot Mieszkaniowych, lokali użytkowych w bl.10 i domków jednorodzinnych/ za dostarczanie centralnego ogrzewania z gminnych kotłowni K-32 i K- 34. Należności wymagalne wynoszą ,97zł i dotyczą : - domki i lokale użytkowe w bl ,63 zł. - Wspólnoty Mieszkaniowe ,38 zł - zaległości po zlikwidowanym ZZK ,96zł W celu egzekwowania w/w należności wysyłane są upomnienia(wezwania do zapłaty), kierowane pozwy do sądu, a także zawierane są porozumienia w sprawie ratalnej spłaty powstałych zaległości. rozdział dochody z tytułu wpłat od odbiorców za zużytą wodę po zlikwidowanym Zarządzie Zakładów Komunalnych. Na kwoty należności wymagalnych zostały wystawione upomnienia. Naliczono również ustawowe odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności. 3. Dział 600 Transport i Łączność rozdział jest to kwota pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego udzielonej gminie Wierzbica na 2

3 dofinansowanie wykonanych zadań inwestycyjnych tj.: Modernizacja drogi gminnej ul. Staszica w Wierzbicy zadanie zrealizowane na przestrzeni IV kw. 2007r. i I kw.2008r.- ujęte było w planie wydatków niewygasających w 2007 r ,00 zł, Przebudowa drogi gminnej Łączany Podgórki ,00 zł, Budowa drogi dojazdowej do pólw miejscowości Wierzbica ,00 zł. 4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa są to dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dochody z tytułu sprzedaży mieszkań lokalnych i działek mienia komunalnego oraz dochody z tytułu wieczystego użytkowania i dzierżawy działek. Należności z rozdziału są to należności za wynajmowany lokal użytkowy w bloku Nr 20. W rozdziale wymagalne należności dotyczą głównie opłat za wynajem komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat za dostarczone do tych lokali media. Na należności te wystawiane zostały wezwania do zapłaty. Na dzień roku posiadamy 56 sądowe nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę należności głównej ,03 złotych. Kolejne 7 spraw zostały skierowane na drogę postępowania sądowego na łączną kwotę zaległości ,84 złotych. Część nakazów zostało przesłanych do komornika celem przymusowej Egzekucji. Obecnie komornik przekazuje zajęcie od 12 najemców lokali mieszkalnych. Dalsze sprawy zaległości są sukcesywnie kierowane na drogę postępowania sądowego. Od nieterminowych wpłat naliczane są ustawowe odsetki. 5. Dział 750 Administracja publiczna rozdział dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymana w 100% oraz 5 % wpływu od wpłat za dowody osobiste. rozdział w 0920 ujęto otrzymane odsetki od lokat bankowych, natomiast w 0970 dochody od SPZOZ i GOK z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej oraz dochody z tytułu opłat za ksero. 3

4 6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy rozdział jest to dotacja otrzymana w 100% na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. 7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział środki w kwocie ,00 zł otrzymane z Zarządu Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu gaśniczego dla OSP Polany. rozdział dotacja otrzymana w 100% na zadania z zakresu obrony cywilnej. 8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w tym: rozdział są to głównie wpływy z działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej. Poborem tego podatku zajmuje się II Urząd Skarbowy w Radomiu. Z przesłanego sprawozdania wynika, że należność pozostała do zapłaty w tym podatku wynosi ,50 złotych. rozdział główne wpływy w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości od zakładów działających na naszym terenie. Na terenie Gminy Wierzbica osoby prawne posiadają zaległości w podatkach i opłatach lokalnych: podatek od nieruchomości w kwocie ,64 złotych z tego zaległości w kwocie ,00 zł to zaległości zgłoszone do Sądu Gospodarczego jako wierzytelność kategorii III upadłych zakładów takich jak Zakłady Wyrobów Azbestowo Cementowych, REMUR S.A., ZREMB Gliwice, MAGRO Radom, kwota ,39 złotych jest zgłoszona do Sędziego Komisarza jako wierzytelność kategorii I. Kwota ,00zł. to rozłożenie na raty należności z tytułu podatku od nieruchomości. Na pozostałe należności z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Zaległości w podatku od środków transportowych j.g.u. kwota ,15złotych - z tego 9.747,25 zł zgłoszone do Sądu Gospodarczego upadłych zakładów jako wierzytelność 4

5 kategorii III. rozdział są to wpływy z podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych. Zaległości od osób fizycznych w podatku od środków transportowych wynoszą ,97 zł., po każdej racie płatności wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Kwota ,63 zł to należności z tytułu zlikwidowanego podatku od środków transportowych. Na należności te przygotowane będą decyzje o przedawnieniu. Zaległości w kwocie ,11 zł dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych, kwota ,70 zł to rozłożenia na raty należnego podatku od nieruchomości. Zaległości w kwocie ,48 zł to zaległość z tytułu podatku rolnego, a kwota 2.279,01 zł z tytułu podatku leśnego. Na zalegających podatników w każdym sołectwie wystawiono upomnienia i prowadzona jest dalsza egzekucja. rozdział są to wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z różnych opłat. rozdział jest to podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych. 9. Dział 758 Różne rozliczenia Są to subwencje przysługujące Gminie przyjęte do planu zgodnie z pismami Ministra Finansów wykonanie 100 % w stosunku do planu subwencji. 10. Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział to dotacja otrzymana w 87,48% na dofinansowanie nauczania języka angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej (w okresie styczeń sierpień 2008). Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji kwocie 6.591,89zł. w 6300 ujęta jest kwota ,00zł. pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Modernizacja budynku PSP w Rudzie Wielkiej. rozdział są to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola. 5

6 rozdział to otrzymana przez Gminę darowizna w kwocie 6.000,00zł. z przeznaczeniem na zakup tablicy elektronicznej dla Publicznego Gimnazjum w Wierzbicy. rozdział środki wpłacane przez rodziców za dzieci uczęszczające i korzystające z wyżywienia w świetlicy szkolnej. rozdział dotacja otrzymana w 88,53% na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego. Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 8.098,67zł. 11. Dział 852 Pomoc społeczna rozdział dotacja otrzymana w 97,79% na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz dotacja celowa (kwota 4.500,00zł.) otrzymana w 100% na zakup inwestycyjny ( zestaw komputerowy). W 2360 ujęto 50% należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. Wysokie należności wynikają z powodu niemożności egzekucji komorniczej w stosunku do dłużników alimentacyjnych. rozdział jest to dotacja otrzymana w 93,94 % na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne.. Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.550,10zł. rozdział dotacja otrzymana w 96,62% na wypłatę wszelkiego rodzaju zapomóg. Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 6.193,77zł. rozdział to dotacja otrzymana w 100% na dofinansowanie utrzymania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2008, 2009, 6208, 6209 ujęto wpływ środków z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie ,83zł. na realizację programu Kapitał Ludzki: Aktywność Twoja Przyszłość. Wpływ tych środków zaewidencjonowano zgodnie z klasyfikacją budżetową wyszczególnioną na przelewie bankowym. Plan dochodów tych środków w budżecie Gminy utworzony jest w dziale 853, rozdziale 85395, 2008, 2009 w kwocie ,00zł., 6

7 zgodnie z wnioskiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy, który otrzymał takie wytyczne od koordynatora realizowanego programu. Niższe wykonanie planu wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.942,17zł. rozdział są to opłaty uzyskane z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Należności wymagalne stanowią kwotę zł. W decyzji administracyjnej zobowiązano podopiecznych do regulowania odpłatności w terminie od 15 do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Opóźnienie wpłat przez podopiecznych wynika z ich bardzo trudnej sytuacji materialnej. rozdział to dotacja otrzymana w 100% na dożywianie uczniów zgodnie z programem Posiłek dla potrzebujących, 2023 to dotacja celowa na realizację Planu Działania Gminy Wierzbica w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. 12. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. rozdział i 2009 to plan utworzony na dotacje rozwojowe na realizację programu Kapitał Ludzki: Aktywność Twoja Przyszłość. Wpływ tych środków zewidencjonowano zgodnie z przelewem w dziale 852, rozdziale Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział jest to dotacja otrzymana w 93,04% na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych oraz na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I III. Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie ,00zł. 14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział to opłata wniesiona przez zakład budżetowy z tytułu odprowadzania wód opadowych do kanalizacji deszczowej z terenu Oczyszczalni Ścieków, w 6300 ujęty jest plan w kwocie ,00zł. 7

8 na pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków oraz oczyszczalni biologicznej przy budynku użyteczności publicznej(przy PSP w Rudzie Wielkiej). Plan ten nie został wykonany, ponieważ to zadanie inwestycyjne nie zostało w 2008 roku zakończone. Jest ono ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 i będzie zakończone w I półroczu 2009 roku. Pomoc finansowa w/w kwocie zostanie przekazana Gminie Wierzbica po zakończeniu zadania w 2009 roku ( jest ona umieszczona w planie wydatków niewygasających w 2008 roku Województwa Mazowieckiego). 15. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. rozdział to dotacje celowa w kwocie ,00zł. otrzymana z powiatu na dofinansowanie zorganizowania dożynek powiatowo- gminnych. 16. Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport rozdział to zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Gminny Klub Sportowy Orzeł Wierzbica. Szczegółowe wykonanie dochodów stanowi załącznik Nr 1 w brzmieniu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2008 rok DOCHODY. Natomiast Budżet Gminy po stronie wydatków wynosi: na planowaną kwotę ,00 złotych wykorzystano ,44 złotych - tj. 94,95 % ogółu planu. 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział to wydatek z tytułu opłaty na rzecz Spółek Wodnych za konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach Gminy. rozdział to wydatek związany z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej wodociąg z ujęciem wody ( Dąbrówka Warszawska Zalesice ). 8

9 rozdział są to wpłaty Gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. rozdział w paragrafach 4110, 4120, 4170 i 4430 ujęte są wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego, natomiast w paragrafie 4300 wydatki związane z utylizacją padłych zwierząt hodowlanych z terenu Gminy Wierzbica. 2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę rozdział są to wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją gminnych kotłowni komunalnych K-32 i K-34 mianowicie: koszty zakupu opału, koszty zakupu energii i pozostałych usług oraz koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla palaczy. Zobowiązania niewymagalne w paragrafach płacowych dotyczą naliczonego za 2008 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 3. Dział Transport i łączność rozdział to wydatki związane z zapłatą faktur za lokalny transport zbiorowy (Rzeczków Kol. Wierzbica do r oraz Polany-Podsuliszka- Łączany).. Zobowiązanie niewymagalne w kwocie zł., dotyczy faktury za m-c XII/2008rok otrzymanej w 01/2009 rok. rozdział w 4270 ujęte są wydatki na wykonanie realizowanego wspólnie z Województwem Mazowieckim zadania tj. Remont chodnika i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr. 727 w miejscowości Wierzbica. Województwo zgodnie z umową przekazało materiał do wykonania remontu chodnika, jednakże wykonanie tego zadania nie było możliwe ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne w miesiącu grudniu 2008 roku. Zadanie to zostało umieszczone w planie wydatków niewygasających w 2008 roku i zostanie zakończone w pierwszym półroczu 2009 roku. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z wyboru wykonawcy w drodze przetargu, który zaoferował niższą od planowanej cenę robocizny. Plan w 6050 dotyczy zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 744. Zadanie to nie zostało zrealizowane w 2008 roku ze względu na zmianę 9

10 koncepcji przebudowy drogi, co jest związane z wykonaniem dodatkowych prac projektowych. Zostało ono umieszczone w planie zadań inwestycyjnych Gminy Wierzbica na 2009 rok. rozdział to dotacja celowa przekazana w 100% Powiatowi radomskiemu na dofinansowanie budowy drogi powiatowej w kierunku Mirowa. Zadanie to zostało wykonane przez Powiat Radomski a dotacja rozliczona. rozdział to wydatki związane z utrzymaniem dróg na terenie Gminy. Zadaniami inwestycyjnymi w tym rozdziale jest Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wierzbica, Przebudowa drogi gminnej Łączany Podgórki oraz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzeczków(Górka Skarszewska). Zadania te zostały w całości wykonane i odebrane w 2008 roku, a należność uregulowana. 4. Dział Gospodarka mieszkaniowa rozdział zawiera wydatki za media dostarczane do mieszkań komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych to jest :wodę, c o, odprowadzanie ścieków / 4260/, wydatki na fundusz remontowy/ 4270/, wydatki za wywóz nieczystości stałych i koszty zarządu nieruchomością wspólną / 4300/. Zadaniami inwestycyjnymi w tym rozdziale są: Ocieplenie budynku PSZOZ w Wierzbicy /wysokość rat w 2008 roku/, Termomodernizacja budynku świetlicy socjoterapeutycznej BETANIA w Wierzbicy, Zakup działek nr. 310/60, 310/65 położonych w Rzeczkowie oraz, Zakup i montaż pieca c.o. w budynku BETANIA. Wszystkie w/w zadania zostały w całości wykonane, a należność z tytułu faktur uregulowana w 2008 roku. 5. Dział 710 Działalność usługowa Koszty związane ze sporządzaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy. Plan wydatków w 6060 dotyczy wykonania zadania inwestycyjnego o nazwie Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Wierzbica. 10

11 Zadanie to zostało wykonane, jednakże wykonawca wystawi fakturę dopiero po przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego przez Radę Gminy Wierzbica i wtedy zostanie uregulowana należność. Obecnie trwają procedury administracyjne nad wykonanym planem w Urzędzie Marszałkowskim oraz w Ministerstwie Rolnictwa. 6. Dział 750 Administracja publiczna Są to wydatki związane z utrzymaniem administracji utrzymanie Rady Gminy, koszty utrzymania pracowników Gminy, zakup materiałów biurowych, zakup energii, opału, opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi internetowe itp. Zobowiązania niewymagalne w paragrafach płacowych dotyczą naliczonego za 2008 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zobowiązanie w 4140 i 4580 dotyczy składek na PEFRON za okres od stycznia 2002 do lipca 2005r. - jest ono spłacane w układzie ratalnym. Zapłacone odsetki dotyczą składek na PEFRON za 2002 rok wynikających z Decyzji wydanej przez PEFRON o spłacie zadłużenia w układzie ratalnym. Zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa placu wokół budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy zostało zakończone, odebrane i zapłacone. Zakup zestawów komputerowych ujęty w 6060 został zrealizowany w 77,59 %, natomiast zadanie p.n. Zakup i montaż sprzętu do nagłośnienia i nagrywania w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbicy zostało zrealizowane w 91,57%. Niższe wykonanie wynika z korzystniejszych ofert przetargowych. Zadanie pn. Zakup i montaż bocznych drzwi wejściowych do budynku Urzędu Gminy zostało zrealizowane w 100%. 7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy rozdział są to koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. 8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział są to koszty utrzymania straży pożarnych na terenie Gminy. Zadnia inwestycyjne ujęte w tym rozdziale to: Wymiana okien i wykonanie elewacji budynku OSP w Łączanach, Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą drzwi garażowych w budynku remizy OSP Rzeczków, 11

12 Wymiana drzwi garażowych oraz okien w budynku OSP Polany, Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Polany. Wszystkie w/w zadania zostały w 2008 roku w całości wykonane. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z korzystniejszych ofert przetargowych. rozdział to koszty z zakresu obrony cywilnej. 9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Są to koszty wynagradzania prowizyjnego sołtysów oraz prowizji z opłat targowych. 10. Dział 757 Obsługa długu publicznego rozdział są to koszty związane z obsługą długu - to jest odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów. rozdział to plan w kwocie ,00zł. na rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji planowanych do udzielenia SPZOZ w Wierzbicy. Plan ten nie został wykonany, ponieważ SPZOZ nie potrzebował w 2008 roku poręczenia. 11. Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział wydatki związane z utrzymaniem sześciu szkół podstawowych działających na terenie gminy Wierzbica. Zobowiązania niewymagalne w paragrafach płacowych dotyczą naliczonego za 2008 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zadnie inwestycyjne p.n. Modernizacja budynku PSP w Rudzie Wielkiej zostało zrealizowane w 100% planu w okresie wakacyjnym na przestrzeni m-ca lipca i sierpnia 2008r. rozdział wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych. Zobowiązania niewymagalne w paragrafach płacowych dotyczą naliczonego za 2008 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zadanie inwestycyjne pn. Zakup zestawów komputerowych zrealizowano w 100%. 12

13 rozdział wydatki związane z utrzymaniem sześciu przedszkoli na terenie gminy Wierzbica. Zobowiązania niewymagalne w paragrafach płacowych dotyczą naliczonego za 2008 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zadanie inwestycyjne pn. Zakup zestawów komputerowych zrealizowano w 99,75%. rozdział wydatki związane z utrzymaniem dwóch gimnazjów i hali sportowej. Zobowiązania niewymagalne w paragrafach płacowych dotyczą naliczonego za 2008 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zadnie inwestycyjne p.n. Budowa boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Wierzbicy zrealizowano w 2008 roku w 35,50%. Przyczyną niskiego wykonania planu były niesprzyjające warunki atmosferyczne w IV kwartale 2008 roku. Zadanie to zostało ponownie umieszczone w planie inwestycyjnym Gminy Wierzbica na 2009 rok, a umowa z wykonawcą robót aneksowana. Zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż tablicy elektronicznej w hali sportowej przy PG w Wierzbicy zostało wykonane w 99,89%. rozdział koszty dowozu dzieci do szkół. rozdział koszty zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół. Zobowiązania niewymagalne w paragrafach płacowych dotyczą naliczonego za 2008 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego. rozdział koszty związane z dokształcaniem nauczycieli. rozdział są to koszty związane z utrzymaniem stołówki działającej przy szkole Podstawowej w Wierzbicy. Zobowiązania niewymagalne w paragrafach płacowych dotyczą naliczonego za 2008 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego. rozdział wydatki związane z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników oświaty oraz przekazany fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów szkół i przedszkoli. 12. Dział 851 Ochrona zdrowia Koszty związane z realizacją programu antyalkoholowego oraz zwalczania narkomanii rozdział to dotacja celowa dla SP ZOZ Wierzbica na zadania inwestycyjne 13

14 pn.: 1). Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Rudzie Wielkiej oraz przygotowanie dokumentacji technicznej c.o. i przebudowy poradni dziecięcej w Ośrodku Zdrowia w Wierzbicy i 2). Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku SP ZOZ w Wierzbicy. Zadania te zostały przez SP ZOZ w Wierzbicy wykonane, a otrzymana z budżetu Gminy dotacja rozliczona, przy czym SP ZOZ zwrócił niewykorzystaną dotację w kwocie ,50zł. z powodu odstąpienia od przebudowy poradni dziecięcej w Ośrodku Zdrowia w Wierzbicy z uwagi na fakt, iż zadanie to w poszerzonym zakresie będzie realizowane przez SP ZOZ w 2009 roku. 13. Dział 852 Pomoc społeczna Są to koszty związane z wypłatą wszelkiego rodzaju zasiłków, odpłatności za pobyt w domach opieki społecznej, utrzymania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłatą dodatków mieszkaniowych, świadczeniem usług opiekuńczych oraz dożywiania uczniów w szkołach. Zobowiązania niewymagalne w paragrafach płacowych dotyczą naliczonego za 2008 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W rozdziale w paragrafach 2803, 2823, 2833 ujęto wydatki związane z realizacją planu działania Gminy w ramach Programu Integracji Społecznej. Wykonanie wydatków jest równe dochodom środków w 2008 roku przeznaczonych na ten cel. Zadanie inwestycyjne w rozdziale pn. Zakup zestawów komputerowych wykonano w 100%. 14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Są to wydatki związane z realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy programem Kapitał Ludzki: Aktywność Twoja Przyszłość. 15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział to wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych, zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych, zakup podręczników dla 14

15 dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I III oraz wydatki związane z realizacją programu Szkoła Marzeń. 16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział w 6050 ujęto wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków oraz oczyszczalni biologicznej przy budynku użyteczności publicznej(przy PSP w Rudzie Wielkiej). Zadanie to nie zostało całościowo zakończone w 2008 roku, w związku z tym umieszczone zostało ( kwota ,78zł.) w planie wydatków niewygasających w 2008 roku. Zostanie ono zakończone w I półroczu 2009roku. rozdział są to głównie koszty związane z utrzymaniem czystości i sprzątaczek na terenie Osiedla Wierzbica. Zobowiązania niewymagalne w paragrafach płacowych dotyczą naliczonego za 2008 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego. rozdział w 6050 ujęto wydatki na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Uporządkowanie ciągu pieszego z elementami rekreacji w paku w Wierzbicy Osiedle. Zadanie to zrealizowano w 100%. rozdział to koszty oświetlenia dróg i placów na terenie Gminy. Wydatki w 6050 dotyczą wykonania zadania inwestycyjnego pod nazwą Przedłużenie oświetlenia przy ulicy Górnej, Leśnej i Partyzantów w Wierzbicy oraz w Polanach Kolonii. Zadanie to zostało zrealizowane w 2008 roku w 98,87 %. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z korzystniejszej oferty przetargowej. 17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Są to dotacje przekazane na działalność biblioteki działającej na terenie gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Zadanie inwestycyjne ujęte w tym dziale pod nazwą Kontynuacja budowy świetlicy we wsi Pomorzany zostało zrealizowane w 99,95%. 15

16 18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Są to koszty utrzymania kultury fizycznej na terenie gminy Zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa trybun stadionu gminnego zostało wykonane w 100%, natomiast zadanie inwestycyjne p.n. Zakup kontenerowej szatni sportowej wykonane w 83,85%. Niższe wykonanie wynika z korzystnej oferty przetargowej. Bardziej szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 pod nazwą Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2008 rok - WYDATKI. Z podsumowania wynika, że w 2008 roku dochody zrealizowano na poziomie kwoty ,98 zł tj. w 100,68% ogółu planu, z czego otrzymane dotacje wynoszą ,14 złotych to jest 18,64% ogółu wykonanych dochodów, w tym: -dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej ,37 zł. tj.14,72% ogółu wykonanych dochodów. -dotacje na realizację własnych zadań gminy ,44 zł tj.3,20% ogółu wykonanych dochodów. - dotacje celowe otrzymane na realizację gminnego planu działania w ramach Programu Integracji Społecznej (PIS) ,50zł. tj. 0,22% ogółu wykonanych dochodów. - dotacje rozwojowe otrzymane z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację programu Kapitał Ludzki: Aktywność Twoja Przyszłość ,83zł. tj. 0,50% ogółu wykonanych dochodów. Subwencje wynoszą 39,42% ogółu wykonanych dochodów czyli ,00 złotych w tym: -subwencja oświatowa ,00 zł.( 32,17% ogółu dochodów) -pozostałe subwencje ,00 zł.( 7,26% ogółu dochodów) Pomoc finansowa z jst ,00zł. tj. 1,87% ogółu wykonanych dochodów. Natomiast dochody własne wynoszą ,84 złotych to jest 40,07% ogółu wykonanych dochodów, w tym udziały w podatku dochodowym wynoszą ,00 złotych, to jest 10,47% ogółu wykonanych dochodów. 16

17 Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku wynosiły łącznie zł. tj. 1,87% ogółu wykonanych dochodów ( plan ,00zł.). Dochody te wydatkowano zgodnie z zawartymi umowami, w tym: na dofinansowanie inwestycji w kwocie ,00zł. i na wydatki bieżące w kwocie ,00zł. Z budżetu Gminy Wierzbica w 2008 roku udzielono pomocy finansowej: - Starostwu Powiatowemu Radom w kwocie ,00zł. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, - Gminie Miasta Radom w kwocie ,00zł. na dofinansowanie zadania bieżącego. Pomoc finansowa otrzymana oraz wydatkowana z budżetu w 2008 roku została rozliczona. Przychody Gminy Wierzbica za 2008 rok wynoszą ,47zł. z tego: - przychody z zaciągniętego kredytu inwestycyjnego ,00zł. - wolne środki ,47 Rozchody Gminy Wierzbica za 2008 rok wynoszą ,00zł. i dotyczą spłaty przypadających w 2008 roku rat kredytów. Wydatki zrealizowano w 94,95% ogółu planu i jest to kwota ,44 zł. Wydatki inwestycyjne wykonane w 2008 roku wynoszą kwotę ,82zł. i stanowią 12,32% ogółu wykonanych wydatków budżetu. Roczny plan wydatków inwestycyjnych stanowi kwotę ,00zł., z tego plan wydatków realizowanych bezpośrednio z budżetu gminy stanowi kwotę 3.710,405zł., a pozostała kwota ,00zł. to dotacja celowa z budżetu gminy dla SPZOZ w Wierzbicy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Plan zadań inwestycyjnych wykonano w 83,85%. Szczegółowe wykonanie planu zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr. 5 pn. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za 2008 rok. Przyczyny niższego wykonania planu zadań inwestycyjnych zostały przedstawione w niniejszym sprawozdaniu przy omawianiu wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Zadłużenie Gminy na dzień roku z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi ,00 złotych. 17

18 Na dzień roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wystąpiły jedynie zobowiązania niewymagalne, dotyczące głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok, bądź faktur z datą rok, a otrzymanych w styczniu 2009roku. Plan finansowy zakładu budżetowego po stronie przychodów wynosi ,00 zł, wykonanie za 2008 rok wynosi ,84 zł tj. 92,62%. Plan kosztów wynosi ,00 zł, z czego wykonano ,59 zł tj. 96,40%. Po stronie kosztów i przychodów ujęty jest odpis i pokrycie amortyzacji w kwocie ,41 zł. Stan środków obrotowych na początek roku wynosi: ,95 zł. Stan środków obrotowych na koniec 2008 roku wynosi: ,12 zł. Plan zakłada stan środków obrotowych na początek roku w kwocie ,00 zł, a na koniec 2008 roku w kwocie ,00 zł. Zakład na dzień roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Wystąpiły jedynie zobowiązania niewymagalne w kwocie ,11zł. dotyczące głównie naliczonego w koszty 2008 roku wynagrodzenia pracowników za m-c grudzień 2008 ( termin płatności rok) oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok. Plan przychodów na 2008 rok GFOŚ wynosił ,00 zł. Za 2008 roku wykonanie przychodów wynosi ,30 zł tj.112,58% planu. Plan kosztów GFOŚ na 2008 rok wynosił ,,00 zł, z czego na dzień r. zrealizowano kwotę ,77 zł tj. 84,29% planu. Stan środków obrotowych na początek roku 2008: plan zł., wykonanie ,55zł. Stan środków obrotowych na koniec roku 2008: plan 100,00zł., wykonanie ,08zł. Ogólnie zobowiązania Gminy na koniec 2008 roku z tytułu zaciągniętych kredytów stanowią 12,21% w stosunku do wykonanych dochodów za 2008 rok z uwzględnieniem art. 170 ust.2 ustawy o finansach publicznych. W 2008 roku dokonano spłaty rat kredytów w kwocie ,00zł oraz należnych odsetek w kwocie ,59zł. Łączna kwota spłaconych rat kredytów wraz z należnymi odsetkami uwzględniając art.169 ustawy o finansach publicznych stanowi 5,40 % wykonanych za 2008 rok dochodów. 18

19 W 2008 roku przy wykonywaniu budżetu Wójt Gminy korzystał z upoważnień udzielonych przez Radę Gminy wydając 18 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie. Na terenie Gminy funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury: Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury. Plan finansowy Biblioteki na 2008 rok zakładał realizację przychodów w wysokości ,00zł; z czego ,00zł. to dotacja podmiotowa z budżetu Gminy, a 7.500,00zł. to dotacja z Biblioteki Narodowej. Wykonanie na dzień roku wynosi ,26zł z czego kwota 8,26 zł to odsetki bankowe. Koszty jednostki za 2008 rok wyniosły ,25zł i kształtowały się na poziomie 93,77% planu, który na 2008 rok wynosił ,00 zł. W jednostce na koniec 2008 roku nie wystąpiły należności, ani zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 415,00zł. i dotyczą podatku PIT 4 za m-c grudzień 2008rok. Ośrodek Kultury zakładał w 2008 roku realizację planu przychodów w kwocie ,00zł, w tym dotacja z budżetu gminy ,00 zł. Dotację otrzymano w 100% a ogólnie plan wykonano w 96,68%. Plan kosztów na 2008 rok wynosi ,00zł. Koszty na koniec 2008 roku zamknęły się kwotą ,52zł, co stanowi 103,99% planu. W jednostce nie wystąpiły należności, natomiast zobowiązania ogółem wynoszą ,56zł., w tym wymagalne ,44zł. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy za 2008 rok osiągnął przychody w wysokości ,06zł, co stanowi 99,66% planu ( plan na 2008 rok ,00 zł). Koszty poniesione w 2008 roku wyniosły kwotę ,89zł, co stanowi 95,65% planu rocznego ( plan na 2008 rok ,00zł). Po stronie kosztów jak i przychodów ujęta jest amortyzacja w kwocie: plan ,00zł., wykonanie ,34zł. Należności w analizowanym okresie wyniosły ,85zł, przy czym nie są one wymagalne i dotyczą głównie należności z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zobowiązania wyniosły ,06zł. i są niewymagalne. 19

20 Do niniejszego sprawozdania dołącza się informację z wykonania planu finansowego za 2008 rok : 1) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy 3) Gminnej Biblioteki publicznej w Wierzbicy. 20

21 1

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Wójt Gminy w Wierzbicy przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbica za pierwsze półrocze 2007 roku wraz z załącznikami.

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!

Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Wójt Gminy w Wierzbicy przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2009 rok wraz z załącznikami. Budżet na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. 500,00 59, , , , , ,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. 500,00 59, , , , , ,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 69 089,52 68 648,58 Pozostała działalność 69 089,52 68 648,58 Dochody z najmu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/160/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r ,00-57, , , , ,36

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/160/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r ,00-57, , , , ,36 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/160/ z dnia 27 sierpnia r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 97 045,55 95 988,06 Pozostała działalność 97 045,55 95 988,06 Dochody z najmu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!

Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Wójt Gminy w Wierzbicy przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2005 rok wraz z załącznikami. Budżet na 2005 rok

Bardziej szczegółowo

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Dział Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 14.178.767,90 zł W 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie 14.178.767,90 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88 Dochody gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan -116.061,- wykonanie 116060,88 rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5000,- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV / 69 / 2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr XV / 69 / 2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 grudnia 2015 roku UCHWAŁA Nr XV / 69 / 2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

Dział Rolnictwo i łowiectwo. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dział 710 Działalność usługowa. Dział 750 Administracja publiczna

Dział Rolnictwo i łowiectwo. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dział 710 Działalność usługowa. Dział 750 Administracja publiczna DOCHODY 12.806.934 zł Dochody budżetu Gminy Niegosławice na 2015 rok wynoszą 12.806.934 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 - Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!

Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Wójt Gminy w Wierzbicy przedkłada informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbica za I półrocze 2010 roku wraz z załącznikami.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KAMIENICA NA 2008 ROK Ogólny wzrost dochodów w stosunku do Uchwały Budżetowej 2007 roku stanowi prawie

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KAMIENICA NA 2008 ROK Ogólny wzrost dochodów w stosunku do Uchwały Budżetowej 2007 roku stanowi prawie CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KAMIENICA NA 2008 ROK Ogólny wzrost dochodów w stosunku do Uchwały Budżetowej 2007 roku stanowi prawie 3 %. Powodem wzrostu jest zwiększenie subwencji dla

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2014 Burmistrza Pruchnika z dnia 14.03.2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013 Budżet gminy Pruchnik na 2013 rok został uchwalony Uchwałą

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 81 00 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 80 00 Wpływy z otrzymanych spadków,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetu na rok 2019

Planowane dochody budżetu na rok 2019 Planowane dochody budżetu na rok 2019 Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku Dział Rozdział z tego dochody bieżące majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 505 000,00 505

Bardziej szczegółowo

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009. - część tabelaryczna 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 857,60 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 857,60 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 40 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 00 Wpływy z otrzymanych spadków,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 ZARZĄDZENIE Nr 81/2012 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Zarządzenie Nr 0050.439.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 17 lipca 2018 r. Poz SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA WAŁCZ. z dnia 11 lipca 2018 r.

Szczecin, dnia 17 lipca 2018 r. Poz SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA WAŁCZ. z dnia 11 lipca 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 17 lipca 2018 r. Poz. 3409 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA WAŁCZ z dnia 11 lipca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Wałcz za 2017

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 3134 UCHWAŁA NR XLIX/264/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu w 2019 r. w złotych

Dochody budżetu w 2019 r. w złotych Dochody budżetu w 2019 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01010 01095 400 40002 600 60095 700 70005 750 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 27 20 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00

, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr 75/X/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2011 rok DOCHODY Dział Źródło dochodów Ogółem dotacje

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV / 26 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 roku

UCHWAŁA Nr IV / 26 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 roku UCHWAŁA Nr IV / 26 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo