OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2010 R. DOCHODY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2010 R. DOCHODY"

Transkrypt

1 OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2010 R. Projekt uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2010 r. sporządzony został w oparciu o uchwałę Rady Gminy Dopiewo nr XXXIX/280/09 z dnia 24 sierpnia 2009 w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu oraz określenia rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Dopiewo. DOCHODY Przy planowaniu dochodów Gminy Dopiewo na 2010 r. uwzględniono w szczególności: 1) stawki podatku od środków transportowych na poziomie z 2009 r., 2) stawki podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na poziomie z 2009 r., 3) wzrost średnio o 3,5% pozostałych stawek podatku od nieruchomości, za wyjątkiem stawki podatku od gruntów pozostałych, która wzrosła o 19,05%, 4) maksymalną stawkę podatku rolnego, 5) maksymalną stawkę podatku leśnego, 6) szacunek Ministerstwa Finansów w zakresie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych, 7) kwotę subwencji ogólnej i dotacji celowych na podstawie otrzymanych danych z Ministerstwa Finansów, z Krajowego Biura Wyborczego oraz od Wojewody Wielkopolskiego, 8) przewidywane wykonanie dochodów Gminy Dopiewo w 2010 r., 9) przewidywany wzrost/spadek zakresu świadczonych usług, 10) dochody ze sprzedaży gruntów w Zakrzewie, 11) wskaźniki makroekonomiczne. Ogółem w projekcie budżetu Gminy na 2010 r. przyjęto dochody w kwocie zł. Dochody Gminy Dopiewo w latach prezentuje poniższa tabela. Dochody Gminy Dopiewo w latach Wyszczególnienie Plan 2009 Plan 2010 Dochody ogółem Dynamika 118,33% 118,98% 124,53% 96,10% 116,52% Dochody własne Dynamika 113,00% 133,04% 108,33% 110,15% 119,81% Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych. Podatek rolny

2 Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek doch. od osób fizycznych Podatek doch. od osób prawnych Wpływy ze sprzedaży mienia Subwencja ogólna Dynamika 101,21% 104,37% 120,81% 107,30% 113,93% Dotacje celowe z budżetu państwa Dynamika 164,82% 102,15% 129,15% 65,52% 99,21% Środki z UE Wzrost dochodów w 2010 r. wynika głównie z planowanej w 2010 r. sprzedaży mienia, a także wzrostu kwoty subwencji ogólnej i dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Podział dochodów według źródeł pozyskiwania przedstawiono w poniższej tabeli. Plan dochodów Gminy Dopiewo na 2010 r. według źródeł pozyskiwania Lp. Wyszczególnienie Projekt budżetu 2010 % dochodów ogółem Dochody ogółem ,00% I Dochody własne ,12% 1 Wpływy z podatków ,20% 2 Wpływy z opłat ,61% 3 Udział w dochodach budżetu państwa ,47% 4 Dochody z majątku gminy ,88% 5 Pozostałe ,96% II Subwencja ogólna ,93% 1 Część oświatowa ,93% III Dotacje celowe z budżetu państwa ,31% 1 Na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej ,03% 2 Na zadania własne bieżące ,27% IV Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ,65% 1 Program operacyjny Kapitał Ludzki Tytuł Projektu Paszport do Przyszłości: WI-ed-ZA informatyczna, matematyczna i naukowo-techniczna ,65% 2

3 76,12% 17,93% 5,31% 0,65% Plan dochodów Gminy Dopiewo na 2010 r. Dochody własne Subwencja ogólna Dotacje celowe z budżetu państwa Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Plan dochodów własnych Gminy Dopiewo na 2010 r. Lp. Wyszczególnienie Projekt budżetu 2010 % dochodów własnych % dochodów ogółem Dochody własne ogółem ,00% 76,12% I Wpływy z podatków ,48% 23,20% 1 Podatek od nieruchomości ,64% 15,71% 2 Podatek od środków transportowych ,52% 1,92% 3 Podatek rolny ,29% 0,99% 4 Podatek leśny ,06% 0,05% 5 Podatek od spadku i darowizn ,20% 0,15% 6 Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) ,01% 3,81% 7 8 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,17% 0,13% ,59% 0,45% II Wpływy z opłat ,12% 1,61% 1 Opłata skarbowa ,16% 0,12% 2 Opłata targowa ,02% 0,02% 3 Opłata za zezwolenia alkoholowe ,46% 0,35% 4 Opłata eksploatacyjna ,02% 0,02% 5 Opłata planistyczna ,24% 0,19% 6 Opłata od posiadania psa ,01% 0,01% 7 Opłata za zajęcie pasa drogowego ,66% 0,50% 8 Opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach i świetlicach ,48% 0,37% 9 Opłata za zwrot kosztów upomnień ,04% 0,03% 10 Opłata produktowa ,01% 0,01% 3

4 43,97% 2,12% 19,55% 3,89% 30,48% III Udział w dochodach budżetu państwa ,97% 33,47% 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) ,28% 31,42% 2 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) ,69% 2,05% IV Dochody z majątku gminy ,55% 14,88% Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia) ,13% 0,10% ,89% 0,68% ,53% 14,10% V Pozostałe dochody własne ,89% 2,96% 1 Usługi transportowe ,85% 0,65% 2 Odsetki od zaległości podatkowych ,15% 0,11% 3 Pozostałe odsetki ,43% 0,33% Dotacje celowe z gmin na sfinansowanie kosztów pobytu w przedszkolach na terenie Gminy Dopiewo dzieci niebędących jej mieszkańcami Wpływy z mandatów nakładanych przez straż gminną Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpłaty firm deweloperskich i wspólna realizacja zadań z mieszkańcami) ,37% 0,28% ,05% 0,04% ,75% 1,33% 7 Inne dochody ,30% 0,23% Plan dochodów własnych Gminy Dopiewo na 2010 r. Wpływy z podatków Wpływy z opłat Udział w dochodach budżetu państwa Dochody z majątku gminy Pozostałe dochody własne 4

5 podatek od nieruchomości udział w podatku doch. od osób fiz. subwencja ogólna Główne źródła dochodów Gminy w latach (w tys. zł) Plan 2009 Plan 2010 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody według działów Dochody w tym dziale obejmują: 1) partycypację deweloperów w rozbudowie infrastruktury w wysokości zł; 2) wpływy za dzierżawę gruntów rolnych w wysokości zł. Dział 020 Leśnictwo Dochody w tym dziale obejmują wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości zł. Dział 600 Transport i łączność Dochody w tym dziale obejmują: 1) wpływy ze sprzedaży biletów autobusowych w wysokości zł 2) odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 500 zł, 3) partycypację mieszkańców w budowie infrastruktury w wysokości zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu: 1) najmu i dzierżawy w wysokości zł, 2) odsetki od nieterminowych płatności w wysokości zł, 3) sprzedaży nieruchomości w wysokości zł. Dział 710 Działalność usługowa Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu partycypowania przez Gminy Stęszew, Buk i Tarnowo Podgórne w kosztach utrzymania komisji urbanistycznoarchitektonicznej w wysokości zł. Dział 750 Administracja publiczna Dochody w tym dziale obejmują dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości zł. 5

6 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody w tym dziale obejmują dotację celową na aktualizację spisu wyborców w wysokości zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody w tym dziale obejmują dochody z mandatów nakładanych przez straż gminną w wysokości zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu: 1) podatków w wysokości zł, 2) udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych) w wysokości zł, 3) opłat w wysokości ; 4) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości zł; 5) rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych na skutek zwolnień na mocy art.31 ust.1 pkt.1 ustawy z r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z podatku od nieruchomości w wysokości zł. Dział 758 Różne rozliczenia Dochody w tym dziale obejmują kwotę subwencji ogólnej ustalonej przez Ministerstwo Finansów w wysokości zł oraz odsetki od zgromadzonych środków na lokatach i rachunkach bankowych w wysokości zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Dochody w tym dziale obejmują: 1) wpływy z wynajmu w szkołach w wysokości zł, 2) opłatę stałą oraz opłatę za wyżywienie wpłacaną przez rodziców do przedszkoli w wysokości zł, 3) dotacje celowe na sfinansowanie kosztów pobytu w przedszkolach na terenie Gminy Dopiewo dzieci niebędących jej mieszkańcami w wysokości zł. Dział 852 Pomoc społeczna Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na: a) świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczkę alimentacyjną w wysokości zł, b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez Gminę Dopiewo za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości zł, c) wypłaty zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej w wysokości zł, d) sfinansowanie w części kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie w wysokości zł. 6

7 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody w tym dziale obejmują środki z UE na Projekt Paszport do Przyszłości: WI-ed- ZA informatyczna, matematyczna i naukowo-techniczna realizowany we wszystkich szkołach podstawowych w wysokości zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody w tym dziale obejmują opłatę za wyżywienie dzieci w świetlicach w wysokości zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody w tym dziale obejmują wpływy z opłaty produktowej w wysokości zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Dochody w tym dziale obejmują dochody realizowane przez GOSiR, w tym przede wszystkim dochody: 1) z najmu w wysokości zł, 2) z tytułu świadczonych usług w wysokości zł. WYDATKI Przy planowaniu wydatków Gminy Dopiewo na 2010 r. uwzględniono w szczególności: 1) kwoty dotacji z budżetu państwa, 1) przewidywane wykonanie wydatków w 2009 r., 2) przewidywany zakres świadczonych usług, 3) wzrost liczby etatów w jednostkach organizacyjnych, 4) wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7% (od września), pozostałych pracowników o 5%, 5) zwiększenie liczby uczniów w niepublicznych jednostkach oświatowych, 6) wzrost o 27,57% dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w związku z nowymi zadaniami, 7) prognozowany wzrost cen. Ogółem w projekcie budżetu Gminy na 2010 r. przyjęto wydatki w kwocie zł. Wydatki Gminy Dopiewo wynik w latach prezentuje poniższa tabela. Wydatki Gminy Dopiewo w latach Wyszczególnienie Plan 2009 Plan 2010 Wydatki ogółem Dynamika 93,20% 166,71% 121,70% 90,33% 123,89% Wydatki bieżące Dynamika 112,26% 112,78% 116,45% 128,36% 106,50% Wydatki majątkowe Dynamika 68,63% 280,47% 126,15% 60,55% 152,74% 7

8 53,64% 46,36% Plan wydatków według kierunków wydatkowania przedstawia poniższa tabela. Podział wydatków Gminy Dopiewo na 2010 r. według kierunków wydatkowania Lp. Wyszczególnienie Projekt budżetu Wydatki ogółem I Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Rezerwy Dotacje udzielane z budżetu Wydatki na obsługę długu Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE Pozostałe wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacje udzielane z budżetu Rezerwy Planowane Wydatki Gminy Dopiewo w 2010 r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 8

9 2,42% 1,01% 11,57% 1,47% 45,78% 37,76% Planowane wydatki bieżące Gminy Dopiewo na 2010 r. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Rezerwy Dotacje udzielane z budżetu Wydatki na obsługę długu Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE Pozostałe wydatki bieżące Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki według działów Wydatki w tym dziale zaplanowano w szczególności na: 1) świadczenia na rzecz spółki wodnej w związku z korzystaniem przez Gminę z rowów melioracyjnych w wysokości zł, 2) remonty i usługi związane z sieciami wodociągowymi i kanalizacją sanitarną w wysokości zł, 3) opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości zł, 4) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) w wysokości zł, 5) składka do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Źródło w wysokości zł, 6) inwestycje w wysokości zł. Dział 600 Transport i łączność Wydatki w tym dziale zaplanowano na: 1) utrzymanie gminnej komunikacji autobusowej w wysokości zł, w tym dotacja w kwocie zł dla Gminy Komorniki; 2) bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości zł, w tym przede wszystkim: a) zimowe utrzymanie dróg, b) profilowanie i wałowanie dróg, c) remonty cząstkowe i utwardzanie nawierzchni dróg, d) oznakowanie dróg, e) czyszczenie nawierzchni ulic, f) koszenie poboczy i rowów, g) pielęgnacja drzewostanu, h) czyszczenie kanalizacji deszczowej, 3) inwestycje w wysokości zł, w tym w zakresie dróg powiatowych w wysokości zł. 9

10 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki w tym dziale zaplanowano głównie na: 1) odszkodowania za przejęte mienie w wysokości zł, 2) opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w wysokości zł, 3) koszty postępowania sądowego w wysokości zł, 4) remont budynku po byłym domu kultury w Konarzewie w wysokości zł, 5) inwestycje w wysokości zł, Pozostałe wydatki w wysokości zł obejmują przede wszystkim: 1) wykonanie tablic z nazwami ulic, 2) wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, 3) opłaty sądowe i notarialne, 4) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, 5) remonty i koszty utrzymania budynków będących własnością Gminy Dopiewo. Dział 710 Działalność usługowa Wydatki w tym dziale zaplanowano głównie na: 1) opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i operatów szacunkowych nieruchomości w wysokości zł, 2) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i operatów szacunkowych nieruchomości w wysokości zł, 3) opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości zł, 4) prace Komisji Urbanistycznej w wysokości zł, 5) inwestycje w wysokości zł. Dział 750 Administracja publiczna Wydatki w tym dziale zaplanowano na: 1) realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki w wysokości zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń), 2) Radę Gminy (m.in. diety dla radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup materiałów) w wysokości zł, 3) działalność Urzędu Gminy w wysokości zł (głównie wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości zł, a także utrzymanie budynku, zakup materiałów, szkolenia, podróże służbowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługa prawna, zakup akcesoriów komputerowych, zakup urządzeń i oprogramowania), 4) promocję gminy w wysokości zł (m.in. materiały reklamowe, podróże służbowe, foldery o Gminie, organizacja imprez, opłaty za przystąpienie do konkursów), 5) pozostałą działalność w wysokości zł (m.in.: diety dla sołtysów, ubezpieczenie OC Gminy z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia, organizację uroczystości gminnych, składki członkowskie do stowarzyszeń i związku gmin), 6) inwestycje w wysokości zł. 10

11 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości zł na realizację zadania zleconego - aktualizacja spisu wyborców (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń). Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki w tym dziale zaplanowano na: 1) realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w wysokości zł, 2) rezerwę celową na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości zł, 3) wydatki związane z utrzymaniem trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej w Dopiewie, Zakrzewie, Palędziu w wysokości zł, w tym przede wszystkim: a) wynagrodzenie osobowe i pochodne w wysokości zł, b) ryczałty za pożary i szkolenia w wysokości zł, c) koszty utrzymania strażnic (energia, gaz, woda) w wysokości zł, d) zakup wyposażenia, paliwa i pozostałych materiałów w wysokości zł, e) remont budynku OSP Dopiewo w wysokości zł, f) inwestycje w wysokości zł, 4) utrzymanie straży gminnej w wysokości zł, w tym wynagrodzenie osobowe i pochodne w wysokości zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości zł na koszty związane z poborem i egzekucją podatków, z tego przede wszystkim: inkaso w wysokości zł i opłaty pocztowe i komornicze w wysokości zł. Dział 757 Obsługa długu publicznego Wydatki w tym dziale zaplanowano na odsetki od pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów oraz emisji obligacji w wysokości zł. Dział 758 Różne rozliczenia Wydatki w tym dziale zaplanowano na; 1) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości zł, 2) rezerwy celowe w wysokości zł, w tym na: a) wydatki w oświacie w wysokości zł, b) wydatki majątkowe w wysokości zł, w tym zł na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, zł na wydatki w Sołectwie Skórzewo oraz zł na pozostałe wydatki majątkowe. Dział 801 Oświata i wychowanie Wydatki w tym dziale zaplanowano na: 1) utrzymanie sześciu szkół podstawowych w wysokości zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości zł, 2) utrzymanie dwóch gimnazjów w wysokości zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości zł, 11

12 3) utrzymanie trzech przedszkoli przy szkołach podstawowych w wysokości zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości zł, 4) utrzymanie zerówek w wysokości zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości zł, - pozostałe wydatki w jednostkach oświatowych obejmują przede wszystkim wydatki na: remonty, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, energię elektryczną, gaz i wodę, opłaty telefoniczne, odpis na ZFŚS, a także: zakup materiałów biurowych, zakup pomocy naukowych, badania okresowe nauczycieli, usługi informatyczne, zakup środków czystości, konserwacje i naprawy, podróże służbowe, 5) dowożenie uczniów do szkół w wysokości zł, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości zł, 6) utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w wysokości zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 275,174 zł, 7) doskonalenie i dokształcanie nauczycieli w wysokości zł, 8) dotację dla niepublicznej szkoły i oddziału przedszkolnego w Dąbrówce Stowarzyszenie dla Przyszłości w wysokości zł, 9) dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości zł, 10) dotacje dla gmin na pobyt dzieci z gminy Dopiewo w publicznych i niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych mieszczących się na ich terenie zł, 11) inwestycje w wysokości zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Wydatki w tym dziale zaplanowano na: 1) zwalczanie narkomanii (zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii) w wysokości zł, 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi (zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) w wysokości zł, 3) dotację w ramach przyjętego programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na przyjęty priorytet działania na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości zł. Dział 852 Pomoc społeczna Wydatki w tym dziale zaplanowano głównie na: 1) świadczenia społeczne w związku z obowiązkiem ponoszenia przez Gminę Dopiewo kosztów pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (dotyczy pensjonariuszy, którzy są mieszkańcami Gminy Dopiewo) w wysokości zł, 2) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi w wysokości zł, w tym wynagrodzenia i pochodne zł, 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości zł, 4) zasiłki i pomoc w naturze w wysokości zł, 5) dodatki mieszkaniowe w wysokości zł, 12

13 6) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości zł. Na wydatki składają się głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości zł, a także wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę, zakup materiałów, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, 7) usługi opiekuńcze w wysokości zł, 8) dożywianie w wysokości zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie: 1) zł na dotacje dla miasta Poznań na pobyt dzieci z Gminy Dopiewo w żłobkach mieszczących się na terenie tego miasta, 2) zł na realizację projektu Paszport do Przyszłości: WI-ed-ZA informatyczna, matematyczna i naukowo-techniczna finansowanego z Programu Kapitał Ludzki. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie zł, w tym na: 1) utrzymanie świetlic szkolnych zł, w tym wynagrodzenia osobowe z pochodnymi zł, 2) wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej zł, w tym dotacje w ramach przyjętego programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na przyjęty priorytet działania na wypoczynek dzieci i młodzieży zł, 3) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł, 4) stypendia dla uczniów zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki w tym dziale zaplanowano głównie na: 1) gospodarkę odpadami zł: a) zbiórka odpadów biodegradalnych, b) zbiórka odpadów gabarytowych, c) zbiórka segregowanych odpadów sprzed posesji, 2) składkę członkowską za lata do związku gmin SELEKT zł, 3) oczyszczanie wsi zł: a) opróżnianie i zakup koszy przydrożnych, b) likwidacja dzikich wysypisk śmieci, 4) koszty opieki nad bezdomnymi psami zł, 5) utrzymanie zieleni zł, w tym przede wszystkim: a) pielęgnacja i nasadzenia krzewów i drzew, b) pielęgnacja terenów zielonych i utrzymanie porządku na terenie placów zabaw, 6) oświetlenie ulic, placów i dróg (energia elektryczna) zł, 7) remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego zł, 8) inwestycje zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki w tym dziale zaplanowano głównie na: 1) dotację dla Gminnej Biblioteki w Dopiewie zł, 2) dotację w ramach przyjętego programu współpracy gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na przyjęty priorytet działania na upowszechnianie kultury zł, 3) remont świetlicy w Palędziu zł, 13

14 4) remont pałacu w Dąbrówce zł, 5) inwestycje zł. Pozostała działalność z zakresu kultury i sztuki obejmuje organizację festynów i imprez kulturalnych, organizację dożynek, wymianę kulturalną z zaprzyjaźnionymi gminami, utrzymanie świetlic). Dział 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki w tym dziale zaplanowano na: 1) utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie zł (głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne zł, zakup energii zł, a także: zakup wyposażenia, zakup materiałów, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie). 2) dotacje w ramach przyjętego programu współpracy gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na przyjęty priorytet działania na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz dotacje na sport kwalifikowany zł, 3) inwestycje zł. Pozostałe wydatki obejmują organizację turniejów sportowych, imprez rekreacyjnych, utrzymanie boisk sportowych. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie zł. Wydatki Funduszu zaplanowano w wysokości: 1) zł na utylizację azbestu, 2) zł na budowę kanalizacji sanitarnej, w tym: Budowa kanalizacji sanitarnej w Więckowicach. Odcinek około 100 mb pomiędzy Dopiewem a Fiałkowem. Budowa kanalizacji sanitarnej w Skórzewie ul. Poznańska: kanalizacja Sanitarna Skórzewo (w obrębie Ronda)- kanał grawitacyjny l= 703 mb w zakresie ulic Skórzewska, Poznańska. Budowa kanalizacji sanitarnej w Skórzewie ul. Czereśniowa zł zł zł Zmianą uchwały budżetowej na 2009 r. z dnia r. zostanie dostosowany planowany stan Funduszu na koniec 2009 r. do uwzględnionego w planie na 2010 r. stanu środków Funduszu na początek roku. WYNIK BUDŻETU W projektowanym budżecie planuje się deficyt budżetowy w wysokości zł i zamierza się go pokryć przychodami z emisji obligacji komunalnych. Przychodami z emisji obligacji komunalnych planuje się również sfinansować w części spłatę długu. Wynik budżetu Gminy Dopiewo w latach prezentuje poniższa tabela. 14

15 Wynik budżetu Gminy Dopiewo w latach Wyszczególnienie Plan 2009 Plan 2010 Dochody ogółem Wydatki ogółem Nadwyżka/deficyt Planowane przychody w 2010 r. obejmują przychody z tytułu: 1) pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie w wysokości zł, 2) emisji obligacji komunalnych w wysokości zł. Rozchody w 2010 r. obejmują spłatę: 1) pożyczek w wysokości zł, 2) kredytów w wysokości zł. Wykaz inwestycji: WYKAZ PLANOWANYCH NA 2010 ROK INWESTYCJI I WAŻNIEJSZYCH REMONTÓW Nazwa zadania Opis Plan w zł Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skórzewo w Gminie Dopiewo Kanalizacja Sanitarna Skórzewo Etap I i II l= 2000,0mb w obrębie ulic Akacjowa, Jarzębinowa, Księżycowa, Strumykowa, Tęczowa, Porankowa, Poznańska Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewcu Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie i Palędziu Budowa magistrali wodociągowej z Joanki Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Budowa chodnika przy ul. Więckowskiej w Dopiewie Budowa chodnika przy ul. Dopiewskiej w Konarzewie Dokończenie zadania z 2009 r. oraz kontynuacja zadania w Zakrzewie. Opracowanie dokumentacji technicznej w rejonie ul. Wierzbowa i Jesionowa + zakup przepompowani przy ul. Polnej Kanalizacja Sanitarna Dąbrowa 2904,0 mb kanał grawitacyjny rurociąg tłoczny mb w ulicy Szkolna, Leśna, Poprzeczna Kanalizacja sanitarna Palędzie ,0 mb kanał grawitacyjny rurociąg tłoczny 1789,5 mb w ulicach Nowa, Słoneczna, Komornicka Opracowanie dokumentacji projektowej budowy magistrali wodociągowej oraz zbiorników retencyjnych i pompowni. W tym zł w zakresie kanalizacji sanitarnej i wodociągów oraz zł w zakresie dróg Budowa chodnika w kierunku Fiałkowa Wykonanie jednostronnego chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Dopiewskiej na odcinku od ul. Kościelnej do autostrady. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób poruszających się pieszo wzdłuż ul. Dopiewskiej

16 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Poznania na budowę układu drogowego ronda ul. Malwowa- Skórzewska-Złotowska Budowa chodnika przy ul. Jeziornej w Więckowicach Budowa chodników przy ul. Sportowej i Ogrodowej w Dopiewie Utwardzenie ul. Rzemieślniczej, Spółdzielczej i Sadowej w Skórzewie Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Dąbrówce przy ul. Słonecznej Modernizacja ul. Wiejskiej Dąbrowa- Skorzewo Budowa drogi dojazdowej do przedszkola w Konarzewie Budowa ulicy Wrzosowej wraz z odwodnieniem w Skórzewie Dokumentacja techniczna pod budowę chodników i dróg, w tym: ul. Sportowa w Dopiewie, Krótka w Więckowicach, Nowa w Palędziu Wykup gruntów Modernizacja mieszkań komunalnych Termomodernizacja budynku przy ul. Konarzewskiej w Dopiewie Budowa obelisku poświęconego ofiarom II wojny światowej Zakup urządzeń i oprogramowania Termomodernizacja strażnicy w Dopiewie Dotacja dla OSP Palędzie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego Dotacja dla OSP Dopiewo na zakup narzędzi do ratownictwa drogowego Budowa Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dopiewie - modernizacja Szkoła Podstawowa w Dopiewcu - modernizacja Szkoła Podstawowa w Dąbrowie - modernizacja Szkoła Podstawowa w Konarzewie - modernizacja, wykonanie parkingu Szkoła Podstawowa w Dopiewcu - termomodernizacja Przedszkole w Zakrzewie - modernizacja Pomoc finansowa zgodnie z uchwałą Rady Gminy Realizacja zadania ma na celu rozładowanie zatłoczonej ul. Poznańskiej w Skórzewie. Zadanie obejmuje poszerzenie pasa jezdni. Zadanie realizowane jest wspólnie z mieszkańcami. Wykonana dokumentacja umożliwi wykonanie zadań w następnych latach. Wykup gruntu przy szkole w Konarzewie oraz gruntów pod drogi Doprowadzenie sieci gazowej do mieszkań znajdujących się w szkole w Dopiewcu. Wykonanie elewacji zewnętrznej z ociepleniem oraz ocieplenie dachu. Obelisk będzie zlokalizowany w lesie w Zakrzewie na miejscu obecnie stojącego krzyża wykonanego z brzozy Zakup urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy. Wykonanie elewacji zewnętrznej z ociepleniem oraz ocieplenie dachu oraz wymiana bram wjazdowych Zadanie będzie współfinansowane przez WZOSP Zadanie będzie współfinansowane przez WZOSP Rozpoczęcie budowy szkoły, której zakończenie planowane jest na 2012 r. Adaptacja szatni na dodatkową klasę oraz zaplecza jednej klasy na gabinet logopedyczny Adaptacja pomieszczenia socjalnego na łazienkę Kontynuacja adaptacji strychu na dodatkowe pomieszczenia: pokój nauczycielski, sekretariat, pokój dyrektora, pokój na rozmowy z rodzicami Zadanie obejmuje wykonanie parkingu przed Szkoła w Konarzewie oraz wybudowanie łazienki przy sali gimnastycznej. Głównie częściowa wymiana okien oraz ocieplenie poddasza. Wykonanie schodów ewakuacyjnych. Adaptacja strychu na pomieszczenie socjalne, pomieszczenie dla logopedy i psychologa Budowa przedszkola w Dopiewie Budowa 4-oddziałowego przedszkola Budowa przedszkola w Konarzewie Budowa 2-oddziałowego przedszkola

17 Budowa przedszkola w Skórzewie Budowa 6-oddziałowego przedszkola Gimnazjum Dopiewo - zakup urządzeń Zakup dygestorium do pracowni chemicznej Gimnazjum Skórzewo - zakup Zakup sprzętu nagłaśniającego do obsługi imprez urządzeń szkolnych i środowiskowych Budowa budynku gospodarczego przy Gimnazjum w Skórzewie W budynku zostanie zlokalizowany warsztat dla konserwatora, magazyn sprzętu. W ramach zadania zostanie również wykonany śmietnik na pojemniki do segregacji odpadów, z którym budynek będzie architektonicznie połączony. Budowa wiaty dla rowerów przy Gimnazjum w Skórzewie Adaptacja silosów na punkt składowiska odpadów organicznych w Dopiewie Modernizacja ogródka jordanowskiego Konarzewo Budowa placu zabaw w Lisówkach Dąbrowa - budowa oświetlenia ulicznego: ul. Leśna i Orzechowa, projekt oświetlenia ulicznego: ul. Śliwkowa i Szafirowa Dopiewiec - budowa oświetlenia ulicznego: ul. Wierzbowa i Osiedle oraz doprowadzenie do ul. Kwiatowej Dopiewo - projekt oświetlenia ulicznego: ul. Akacjowa i Kasztanowa Skórzewo - budowa oświetlenia ulicznego: ul. Koszykarska, Maratońska, Żeglarska, Botaniczna oraz Pogodna Skórzewo - budowa oświetlenia ulicznego: ul. Szarotkowa Zakrzewo - budowa oświetlenia ulicznego: ul. Radosna Wykonanie instalacji co w pałacu w Dąbrówce Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Gołuskach Budowa boiska do koszykówki przy remizie w Palędziu Budowa szatni przy boisku w Konarzewie Gmina wystąpiła do ANWz wnioskiem o przejęcie części gruntu, na której znajdują się silosy celem zrealizowania punktu składowania odpadów organicznych (trawa, liście) Oświetlenie wzdłuż nowo wybudowanej ulicy będące kontynuacją budowanego oświetlenia przez Poznań w granicach Miasta Realizacja zadania ma na celu umożliwienie pełniejszego wykorzystania boiska na potrzeby mieszkańców. Zadanie obejmuje budowę szatni i sanitariatów Na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne została utworzona rezerwa celowa w kwocie zł. Ponadto utworzono rezerwę w kwocie zł na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz zł na inwestycje w miejscowości Skórzewo. 17

18 Wykaz ważniejszych remontów: Lp. Nazwa zadania Plan w zł 1 Remont budynku OSP Dopiewo Remont dachu GOSIR Remont świetlicy w Palędziu Remont pałacu w Dąbrówce Remont świetlicy i malowanie klatki i sal lekcyjnych w Dopiewcu Remont budynku po domu kultury w Konarzewie Remont łazienek ZSP Dopiewo Remont świetlicy SP Dopiewiec Remont sal lekcyjnych i korytarzy i korytarzy w Gimnazjum w Dopiewie Remont instalacji elektrycznej w SP Konarzewo Remont sali gimnastycznej i jednej klasy w SP Skórzewo Remont łazienek oraz malowanie sali gimnastycznej w SP Więckowice PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DOPIEWO 1. Dotacje podmiotowe: 1) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości zł, 2) dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych w wysokości zł, 2. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w wysokości zł, 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 1) na pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dopiewo, a uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin w wysokości zł, 2) na pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dopiewo, a uczęszczających do żłobków na terenie gmin Poznań w wysokości zł, 3) dotacje dla Gminy Komorniki w związku z powierzeniem do realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu lokalnego w wysokości zł. 4. Dotacje celowe dla jednostek OSP w wysokości zł. 5. Dotacje celowe na pomoc finansową zł. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY DOPIEWO W limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zapisano budowę magistrali wodociągowej, kanalizacji sanitarnej w Skórzewie oraz budowę szkoły w Dąbrówce oraz dotację dla Miasta Poznania na budowę ronda w Skórzewie. Ze względu na nie uzyskanie dofinansowania z budżetu państwa nie uwzględniono zadania pn. Modernizacja ul. Batorowskiej w Skórzewie (odpowiednia zmiana w budżecie będzie miała miejsce 30 listopada br.). Pozostałe zadania zapisane w uchwale budżetowej na 2009 rok jako wydatki wieloletnie, ze względu na ich planowane zakończenie w roku 2010, nie zostały uwzględnione wydatkach wieloletnich w projekcie uchwały budżetowej na rok

UZASADNIENIE do Projektu Uchwały budżetowej na 2014 rok DOCHODY

UZASADNIENIE do Projektu Uchwały budżetowej na 2014 rok DOCHODY UZASADNIENIE do Projektu Uchwały budżetowej na 2014 rok Budżet Gminy Dopiewo na 2014 rok sporządzony został w oparciu o uchwałę Rady Gminy Dopiewo nr L/356/13 z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie trybu

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY DOPIEWO na 2011 rok

BUDŻET GMINY DOPIEWO na 2011 rok BUDŻET GMINY DOPIEWO na 2011 rok Skarbnik Gminy o budżecie 2011 28 lutego 2011 roku Radni Gminy Dopiewo uchwalili budżet na 2011 rok. Dochody Gminy ustalone zostały na poziomie realnym i możliwym do wykonania.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Dział Rolnictwo i łowiectwo. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dział 710 Działalność usługowa. Dział 750 Administracja publiczna

Dział Rolnictwo i łowiectwo. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dział 710 Działalność usługowa. Dział 750 Administracja publiczna DOCHODY 12.806.934 zł Dochody budżetu Gminy Niegosławice na 2015 rok wynoszą 12.806.934 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 - Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Dział Rozdział Treść Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Plan na 2017r. w zł Wykonanie za 2017r. w zł. Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2017 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA ROK Źródło dochodów Plan. Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 Pozostała działalność 2 000,00

PLAN DOCHODÓW NA ROK Źródło dochodów Plan. Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 Pozostała działalność 2 000,00 Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XLII/280/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2017 r. PLAN DOCHODÓW NA ROK 2018 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 Dochody bieżące 010 01095

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14 listopada 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków,

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2017 rok

Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 080,00 4 080,00 0,00 01095 Pozostała działalność 4 080,00 4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2007 rok Na podstawie art. 186 ustawy z

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 roku

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 roku załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 29/2013 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 29 marca 2013 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 roku Plan po zmianach na Wykonanie na 31.12.1012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. Dział Rozdział Treść Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. Plan na 2016 r. w zł Wykonanie za 2016 r. w zł. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 r. z tego:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/160/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r ,00-57, , , , ,36

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/160/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r ,00-57, , , , ,36 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/160/ z dnia 27 sierpnia r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 97 045,55 95 988,06 Pozostała działalność 97 045,55 95 988,06 Dochody z najmu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.361.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28.11.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. 500,00 59, , , , , ,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. 500,00 59, , , , , ,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 69 089,52 68 648,58 Pozostała działalność 69 089,52 68 648,58 Dochody z najmu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2011 rok Plan w zł. zł. 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 796

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/33/216 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 216 r. DOCHODY BUDŻETU NA 217 ROK Dział Rozdz. 1 2 Wyszczególnienie 3 4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 627 629 141 627

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 203 815,47 201 200,88 01030 Izby Rolnicze 1000 9 768,93 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/ Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2018 rok

Plan dochodów na 2018 rok Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.541.194 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4.538.194 3.245.834 w ramach budżetu środków europejskich,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo