BUDŻET Departament Budżetu i Efektywności Finansowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDŻET Departament Budżetu i Efektywności Finansowej"

Transkrypt

1 BUDŻET 2014 Departament Budżetu i Efektywności Finansowej

2 Spis treści 1. Jednostki organizacyjne resortu 2. Dochody 3. Wydatki 4. Zatrudnienie i wynagrodzenia 5. Dotacje 6. Fundusze celowe 7. Instytucje Gospodarki Budżetowej Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 2

3 Budżet na rok 2014 określa wysokość środków budżetowych niezbędnych do funkcjonowania: w części 15 Sądy powszechne 299 jednostek, z tego: 11 sądów apelacyjnych 45 sądów okręgowych 242 sądów rejonowych 1 Instytucja Gospodarki Budżetowej w części 37 Sprawiedliwość 218 jednostek, z tego: Ministerstwo Sprawiedliwości Jednostki organizacyjne Służby Więziennej Centralny Zarząd Służby Więziennej 2 instytuty: Biuro Emerytalne 32 zakłady dla nieletnich 15 okręgowych inspektoratów Służby Więziennej Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury dotacje podmiotowa 156 zakładów karnych i aresztów śledczych 4 ośrodki szkolenia Służby Więziennej Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie 5 Instytucji Gospodarki Budżetowej Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 3

4 Budżet na rok 2014 Budżet Państwa Resort Sprawiedliwości Część 15 "Sądy powszechne" Część 37 "Sprawiedliwość" Dochody Wydatki Udział dochodów resortu sprawiedliwości w dochodach budżetu państwa na rok 2014 budżet państw a; Udział w ydatków resortu spraw iedliw ości w w ydatkach budżetu państw a na rok 2014 budżet państwa resort spraw iedliw ości; resort sprawiedliwości Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 4

5 Dochody na 2014 r. część 15 Sądy powszechne część 37 Sprawiedliwość Dochody resortu spraw iedliw ości cz. 15 "Sądy pow szechne" cz. 37 "Spraw iedliw ość" Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 5

6 Wydatki budżetu państwa - środki krajowe w roku 2014 część 15 Sądy powszechne część 37 Sprawiedliwość Wydatki w roku budżet państw a resort spraw iedliw ości Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 6

7 Dochody w części 15 w podziale na poszczególne obszary apelacji Część Dział Dochody zgodnie z ustawą na 2014 r Sądy powszechne / SA w Warszawie / SA w Katowicach / SA w Gdańsku / SA w Poznaniu Wymiar sprawiedliwości 15/ SA w Krakowie / SA we Wrocławiu / SA w Łodzi / SA w Rzeszowie / SA w Białymstoku / SA w Lublinie / SA w Szczecinie Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 7

8 Dochody Udział poszczególnych apelacji w dochodach w częsci 15 SA w Krakow ie SA w Poznaniu 9% % SA w Gdańsku % SA w Katow icach % SA w e Wrocław iu % SA w Warszaw ie % SA w Łodzi % SA w Rzeszow ie % SA w Białymstoku % SA w Lublinie % SA w Szczecinie % Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 8

9 Dochody Część 37 Dział Dochody na 2014 r Sprawiedliwość Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Wymiar sprawiedliwości Dochody cz. 37 Sprawiedliwość 755 Wymiar sprawiedliwości % Dochody w podziale na działy 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 334 1% Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 9

10 Wydatki Wydatki budżetu państwa - środki krajowe w części 15 w roku 2014 Struktura działowo - rozdziałowa Część Dział Rozdział 15 SĄDY POWSZECHNE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 10

11 Wydatki Wydatki budżetu państwa - środki krajowe w roku 2014 Struktura działowa wydatków w części 15 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne dział 753 Wymiar sprawiedliwości dział 755 Oświata i wychowanie dział % % % Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 11

12 Wydatki według części odpowiadającym obszarom apelacji Część 15 - Sądy powszechne Wydatki w części 15 na 2014 r. Ogółem Ministerstwo Sprawiedliwości* Sąd Apelacyjny w Warszawie Sąd Apelacyjny w Katowicach Sąd Apelacyjny w Gdańsku Sąd Apelacyjny w Poznaniu Sąd Apelacyjny w Krakowie Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Sąd Apelacyjny w Łodzi Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Sąd Apelacyjny w Białymstoku Sąd Apelacyjny w Lublinie Sąd Apelacyjny w Szczecinie * W tej pozycji ujmuje się wydatki sądów powszechnych, których na etapie planowania budżetu nie można przypisać poszczególnym apelacjom. Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 12

13 Wydatki Udział poszczególnych jednostek w wydatkach części 15 Sąd Apelacyjny w Katowicach % Sąd Apelacyjny w Warszawie % Ministerstwo Sprawiedliwości* % Sąd Apelacyjny w Gdańsku % Sąd Apelacyjny w Szczecinie Sąd Apelacyjny w Lublinie % 9% Sąd Apelacyjny w Poznaniu % Sąd Apelacyjny w Białymstoku % Sąd Apelacyjny w Krakowie % Sąd Apelacyjny w Rzeszowie % Sąd Apelacyjny we Wrocławiu % Sąd Apelacyjny w Łodzi % * wydatki sądów powszechnych, których nie można było przypisać na etapie planowania poszczególnym apelacjom Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 13

14 Wydatki Struktura wydatków w części 15 Sądy powszechne Dział Rozdział Plan 2014 r. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące jednostek budżetowych Wydatki majątkowe SĄDY POWSZECHNE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 14

15 Wydatki Struktura wydatków w części 15 Sądy powszechne Dział Rozdział Plan 2014 r. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące jednostek budżetowych Wydatki majątkowe SĄDY POWSZECHNE Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 15

16 Wydatki Wydatki budżetu państwa - środki krajowe w roku 2014 Wydatki bieżące jednostek budżetowych % Struktura wydatków część 15 Świadczenia na rzecz os. fiz % Wydatki majątkowe % Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 16

17 Wydatki Wydatki budżetu państwa - środki krajowe w roku 2014 dla części 37 Sprawiedliwość Część Dział Rozdział 37 SPRAWIEDLIWOŚĆ Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Świadczenia pieniężne z zapotrzebowania emerytalnego Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 17

18 Wydatki Wydatki budżetu państwa - środki krajowe w roku 2014 Część Dział Rozdział dla części 37 Sprawiedliwość 37 SPRAWIEDLIWOŚĆ Wymiar sprawiedliwości Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości Więziennictwo Zakłady dla nieletnich Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 18

19 Wydatki Struktura wydatków w część 37 Sprawiedliwość Dział Rozdział Plan 2014 r. Dotacje i subwen cje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące jednostek budżetowych Wydatki majątkowe Współfinan sowania projektów z udziałem środków UE SPRAWIEDLIWOŚĆ Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Świadczenia pieniężne z zapotrzebowania emerytalnego Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 19

20 Wydatki Struktura wydatków w część 37 Sprawiedliwość Dział Rozdział Plan 2014 r. Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące jednostek budżetowych Wydatki majątkowe Współfina nsowania projektów z udziałem środków UE SPRAWIEDLIWOŚĆ Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości Więziennictwo Zakłady dla nieletnich Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 20

21 Wydatki Struktura wydatków w część 37 Sprawiedliwość Dział Rozdział Plan 2014 r. Dotacje i subwencj e Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące jednostek budżetowych Wydatki majątkowe Współfinansow ania projektów z udziałem środków UE SPRAWIEDLIWOŚĆ Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 21

22 Wydatki Wydatki budżetu państwa - środki krajowe w roku 2014 Struktura wydatków część 37 Wydatki bieżące jednostek budżetowych % Dotacje i subwencje % Świadczenia na rzecz os. fiz % Współfinansowania projektów z udziałem środków UE % Wydatki majątkowe % Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 22

23 Wydatki Wydatki budżetu środków europejskich na 2014 rok 750 Administracja publiczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Część 37 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wymiar sprawiedliwości Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 23

24 Wydatki Wydatki budżetu środków europejskich i budżetu państwa na 2014 rok według źródła zasilania budżetowego Część Wydatki budżetu Wydatki budżetu państwa Program Operacyjny środków europejskich Finansowanie Współfinansowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata Norweski Mechanizm Finansowy Mechanizm Finansowy EOG Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 24

25 Wynagrodzenia (łącznie budżet państwa i budżet środków europejskich) Cześć Dział Ogółem - część Wymiar sprawiedliwości Oświata i wychowanie Ogółem - część Administracja publiczna Wymiar sprawiedliwości Oświata i wychowanie * bez wynagrodzeń dla osadzonych Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 25

26 Wynagrodzenia Wydatki na wynagrodzenia w 2014 r. Wynagrodzenia część 15 i 37 - struktura działowa Administracja publiczna dział 750 Wymiar spraw iedliw ości dział 755 Ośw iata i w ychow anie dział % % % Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 26

27 Wynagrodzenia Zatrudnienie i wynagrodzenia w części 15 Sądy powszechne w 2014 r. Dział Wyszczególnienie Zatrudnienie 755 Wynagrodzenia () Ogółem Osobowe DWR* Ogółem Ogółem Orzecznictwo Sędziowie Pozostali Referendarze Urzędnicy , Asystenci sędziego 3 387, Inni pracownicy 3 617, Kuratorzy Pedagodzy RODK * Dodatkowe wynagrodzenie roczne Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 27

28 Struktura zatrudnienia w cz.15 w 2014 r. Referendarze % Urzędnicy ,2 52% Sędziowie % Pedagodzy RODK 509 1% Kuratorzy % Inni pracownicy 3 617,50 7% Asystenci sędziego 3 387,3 6% Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 28

29 Wynagrodzenia część 15 Sądy powszechne Struktura wynagrodzeń w cz.15 w 2014 r. Urzędnicy % Referendarze % Asystenci sędziego % Inni pracownicy % Kuratorzy % Sędziowie % Pedagodzy RODK % Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 29

30 Wynagrodzenia Wynagrodzenia w części 37 struktura działowa (bez osadzonych) 37 Ogółem w 2014 roku Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń 750 Administracja publiczna Wymiar sprawiedliwości Żołnierze zawodowi i funkcjonariusze 750 Administracja publiczna Wymiar sprawiedliwości Członkowie korpusu służby cywilnej 750 Administracja publiczna Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe 750 Administracja publiczna 737 Sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorzy oraz asesorzy prokuratorscy 755 Wymiar sprawiedliwości Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej 801 Oświata i wychowanie Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 30

31 Wynagrodzenia część 37 Sprawiedliwość Struktura rozdziałowa zatrudnienia i wynagrodzeń w części 37 na rok 2014 Wynagrodzenia Rozdział Wyszczególnienie Zatrudnienie Ogółem Osobowe dwr** Więziennictwo* Ministerstwo Sprawiedliwości Zakłady Poprawcze i Schroniska dla Nieletnich Instytuty * z wyłączeniem osadzonych ** dodatkowe wynagrodzenie roczne Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 31

32 Dotacje KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Wydatki budżetu państwa - środki krajowe w roku 2014 dla części 37 Dotacja podmiotowa Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Wydatki budżetu państwa i wydatki z budżetu środków europejskich w roku 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki część 34 Wydatki budżetu państwa współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 655 część 34 Wydatki z budżetu środków europejskich Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 32

33 Państwowe fundusze celowe Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Plan na 2014 r. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianych z zakładów karnych Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 0 Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy Plan na 2014 r. Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności Wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne Częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzeń skazanych Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 33

34 Państwowe fundusze celowe Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Plan na 2014 r. Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Przychody Pozostałe przychody Różne wpłaty Koszty realizacji zadań Wydatki bieżące (własne) Dotacje na realizację zadań bieżących zakup materiałów i wyposażenia 0 zakup usług pozostałych 3500 zakup usług obejmujących tłumaczenia 0 podróże służbowe krajowe 0 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 800 Wydatki inwestycyjne 0 Przelewy redystrybucyjne Stan funduszu na koniec roku Środki pieniężne Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 34

35 Państwowe fundusze celowe Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy Plan na 2014 r. Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek Zobowiązania (minus) -300 Przychody Wpłaty przywięziennych zakładów pracy 300 Pozostałe przychody Wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych Odsetki bankowe 550 Inne zwiększenia 0 Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 35

36 Państwowe fundusze celowe Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy c. d. Plan na 2014 r. Koszty realizacji zadań Dotacje na realizację zadań bieżących Wydatki bieżące (własne) pozostałe Umorzenia 103 Inne - opłaty i prowizje bankowe 1 Wpłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych Wydatki inwestycyjne - Dotacje inwestycyjne Stan funduszu na koniec roku Środki pieniężne Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek Zobowiązania (minus) -300 Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 36

37 Instytucje Gospodarki Budżetowej Ogółem Lp. Wyszczególnienie Plan na 2014 r. w tysiącach złotych I STAN NA POCZĄTEK ROKU: 1 Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: II PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody z prowadzonej działalności Pozostałe przychody III KOSZTY OGÓŁEM Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Remonty Pozostałe usługi obce Wynagrodzenia, z tego: Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Pozostałe koszty funkcjonowania Pozostałe koszty, w tym: IV WYNIK BRUTTO (poz. II - III) V WYNIK NETTO (poz. IV - V) VI ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 390 VII STAN NA KONIEC ROKU: X Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 37

38 Instytucje Gospodarki Budżetowej Ogółem Przychody ogółem ;Pomerania; ; 26% ;Baltika; % ;Piast ; % ;Mazovia; % Carpatia; ; 16% Baltika Carpatia Mazovia Piast Pomerania Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 38

39 Instytucje Gospodarki Budżetowej Ogółem Koszty ogółem ;Pomerania; % ;Piast ; % Baltika; ; 20% ;Mazovia; % Carpatia; ; 16% Baltika Carpatia Mazovia Piast Pomerania Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 39

40 Instytucje Gospodarki Budżetowej Ogółem Wynik brutto Piast ; 11; 1% Carpatia; 5 ; 0% Pomerania; 815 ; 38% Baltika; 1 327; 61% Baltika Pom erania Piast Carpatia Mazovia Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 40

41 Instytucje Gospodarki Budżetowej Ogółem Wynik netto Piast ; 9; 1% Carpatia; 4 ; 0% ;Mazov ia; 0 0% Pomerania; 668; 38% Baltika; 1 075; 61% Baltika Pomerania Piast Carpatia Mazovia Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 41

42 Instytucje Gospodarki Budżetowej ZACHODNIA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST Część A Lp. Wyszczególnienie Plan na 2014 r. w tysiącach złotych STAN NA POCZĄTEK ROKU: I 1 Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: II PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody z prowadzonej działalności Pozostałe przychody III KOSZTY OGÓŁEM Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Remonty Pozostałe usługi obce Wynagrodzenia, z tego: osobowe bezosobowe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Pozostałe koszty funkcjonowania IV WYNIK BRUTTO (poz. II - III) +11 V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 2 1 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 VI WYNIK NETTO (poz. IV - V) +9 1 Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 42

43 Instytucje Gospodarki Budżetowej ZACHODNIA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST Część D. Dane uzupełniające Plan na 2014 r. Lp. Wyszczególnienie w tysiącach złotych Zobowiązania wg wartości nominalnej Papiery wartościowe 1.2 Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych 1.3 Depozyty 1.4 Zobowiązania wymagalne Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 43

44 Instytucje Gospodarki Budżetowej PODLASKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA Część A Lp. Wyszczególnienie Plan na 2014 r. w tysiącach złotych STAN NA POCZĄTEK ROKU: I 1 Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: II PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody z prowadzonej działalności Pozostałe przychody III KOSZTY OGÓŁEM Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Remonty Pozostałe usługi obce Wynagrodzenia, z tego: osobowe bezosobowe pozostałe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Pozostałe koszty funkcjonowania Pozostałe koszty, w tym: IV WYNIK BRUTTO (poz. II - III) +815 V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO Podatek dochodowy od osób prawnych 147 VI WYNIK NETTO (poz. IV - V) +668 VII DOTACJE Z BUDŻETU 0 VIII ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 0 IX ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM 0 X STAN NA KONIEC ROKU: 1 Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 44

45 Instytucje Gospodarki Budżetowej PODLASKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA Część D. Dane uzupełniające Plan na 2014 r. Lp. Wyszczególnienie w tysiącach złotych Zobowiązania wg wartości nominalnej Papiery wartościowe 1.2 Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych 1.3 Depozyty 1.4 Zobowiązania wymagalne Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 45

46 Instytucje Gospodarki Budżetowej Część A Lp. BAŁTYCKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTIKA Wyszczególnienie Plan na 2014 r. w tysiącach złotych I STAN NA POCZĄTEK ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: II PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody z prowadzonej działalności Pozostałe przychody III KOSZTY OGÓŁEM Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Remonty Pozostałe usługi obce Wynagrodzenia, z tego: osobowe bezosobowe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Pozostałe koszty funkcjonowania Pozostałe koszty, w tym: 305 IV WYNIK BRUTTO (poz. II - III) V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO Podatek dochodowy od osób prawnych 252 VI WYNIK NETTO (poz. IV - V) VII DOTACJE Z BUDŻETU 0 VIII ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 0 IX ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM 0 X STAN NA KONIEC ROKU: 0 1 Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 46

47 Instytucje Gospodarki Budżetowej BAŁTYCKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTIKA Część D. Dane uzupełniające Lp. Wyszczególnienie Plan na 2014 r. w tysiącach złotych Zobowiązania wg wartości nominalnej Papiery wartościowe 1.2 Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych 1.3 Depozyty 1.4 Zobowiązania wymagalne Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 47

48 Instytucje Gospodarki Budżetowej MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA Część A. Plan na 2014 r. Wyszczególnienie Lp. w tysiącach złotych I STAN NA POCZĄTEK ROKU: 1 Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: II PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody z prowadzonej działalności Pozostałe przychody 277 III KOSZTY OGÓŁEM Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Remonty Pozostałe usługi obce Wynagrodzenia, z tego: osobowe bezosobowe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Pozostałe koszty funkcjonowania IV WYNIK BRUTTO (poz. II - III) +0 V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 0 1 Podatek dochodowy od osób prawnych VI WYNIK NETTO (poz. IV - V) +0 VII DOTACJE Z BUDŻETU VIII ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 100 IX ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM 0 X STAN NA KONIEC ROKU: 1 Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 48

49 Instytucje Gospodarki Budżetowej MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA Część D. Dane uzupełniające Lp. Wyszczególnienie Plan na 2014 r. w tysiącach złotych Zobowiązania wg wartości nominalnej Papiery wartościowe 1.2 Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych 1.3 Depozyty 1.4 Zobowiązania wymagalne Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 49

50 Instytucje Gospodarki Budżetowej PODKARPACKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA Część A Lp. Wyszczególnienie Plan na 2014 r. w tysiącach złotych I STAN NA POCZĄTEK ROKU: 1 Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: II PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody z prowadzonej działalności Pozostałe przychody 560 III KOSZTY OGÓŁEM Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Remonty Pozostałe usługi obce Wynagrodzenia, z tego: osobowe bezosobowe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Pozostałe koszty funkcjonowania IV WYNIK BRUTTO (poz. II - III) +5 V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 1 1 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 VI WYNIK NETTO (poz. IV - V) +4 VII DOTACJE Z BUDŻETU VIII ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 290 IX ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM X STAN NA KONIEC ROKU: 1 Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 50

51 Instytucje Gospodarki Budżetowej PODKARPACKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA Część D. Dane uzupełniające Lp. Wyszczególnienie Plan na 2014 r. w tysiącach złotych Zobowiązania wg wartości nominalnej Papiery wartościowe 1.2 Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych 1.3 Depozyty 1.4 Zobowiązania wymagalne Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 51

52 Instytucje Gospodarki Budżetowej Część A CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ Lp. Wyszczególnienie Plan na 2014 r. w tysiącach złotych I STAN NA POCZĄTEK ROKU: 1 Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania 60 II PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody z prowadzonej działalności Pozostałe przychody 9 III KOSZTY OGÓŁEM Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Remonty Pozostałe usługi obce Wynagrodzenia, z tego: osobowe bezosobowe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Pozostałe koszty funkcjonowania 76 IV WYNIK BRUTTO (poz. II - III) V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO Podatek dochodowy od osób prawnych 300 VI WYNIK NETTO (poz. IV - V) +908 VII DOTACJE Z BUDŻETU 0 VIII ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 0 IX ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM 0 X STAN NA KONIEC ROKU: 1 Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania 60 Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 52

53 Instytucje Gospodarki Budżetowej CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ Część D. Dane uzupełniające Lp. Wyszczególnienie Plan na 2014 r. w tysiącach złotych Zobowiązania wg wartości nominalnej Papiery wartościowe 1.2 Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych 1.3 Depozyty 1.4 Zobowiązania wymagalne Departament Budżetu i Efektywności Finansowej 53

Projekt zmiany planu finansowego Narodowego Centrum Nauki na 2016

Projekt zmiany planu finansowego Narodowego Centrum Nauki na 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 23/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. Projekt zmiany planu finansowego Narodowego Centrum Nauki na 2016 Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU BUDŻET 2015. Oddział Finansowy

SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU BUDŻET 2015. Oddział Finansowy BUDŻET 2015 Spis treści 1. Jednostki organizacyjne 2. Dochody 3. Wydatki 4. Zatrudnienie i wynagrodzenia Budżet na rok 2015 określa wysokość środków budżetowych niezbędnych do funkcjonowania: w części

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie planu % z tego: Rzeczowy majątek trwały oraz 1. wartości niematerialne i prawne

Przewidywane wykonanie planu % z tego: Rzeczowy majątek trwały oraz 1. wartości niematerialne i prawne Lp. Roczny Plan Finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 2018 rok Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie planu 2017 Plan 2018 1 2 3 4 5 w tys. zł % [4/3] I. Stan

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/62/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/62/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/62/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 956/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 grudnia 2015r.

UCHWAŁA NR 956/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 grudnia 2015r. UCHWAŁA NR 956/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 grudnia 2015r. W SPRAWIE: zatwierdzenia projektu planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na 2016

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2017 z dnia 2017-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2017 010 Rolnictwo i łowiectwo 526 000,00 01008 Melioracje wodne 120 000,00 2830 realizacji pozostałym

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013 r.

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013 r. Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 336 Departament Budżetowy DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Dział Paragraf Nazwa Kwota (zł)

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Załącznik nr 7 do Uchwały Nr.../2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia...2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 201 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Główny księgowy data Kierownik Jednostki

Główny księgowy data Kierownik Jednostki Załącznik Nr 1 Plan dochodów jednostki na 2010 rok. Przewidywane Plan na Wykonanie na wykonanie Plan na Struktura Struktura Dział Rozdział Pargraf Treść 30.09.2009 30.09. 2009 % 2009 r 2010 r ( 9:5) (9:8)

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBRZA z dnia 02 WRZEŚNIA 2011 r. z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e :

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBRZA z dnia 02 WRZEŚNIA 2011 r. z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e : ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2011 WÓJTA GMINY LUBRZA z dnia 02 WRZEŚNIA 2011 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2012. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/124/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 czerwca 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2018 z dnia 2018-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2018 Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 781 000,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 realizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie ustawy budżetowej na rok 2008 Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2007 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU BUDŻET Oddział Finansowy

SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU BUDŻET Oddział Finansowy BUDŻET 2016 Spis treści 1. Jednostki organizacyjne 2. Dochody 3. Wydatki 4. Zatrudnienie i wynagrodzenia Budżet na rok 2016 określa wysokość środków budżetowych niezbędnych do funkcjonowania: w części

Bardziej szczegółowo

60004 Lokalny transport zbiorowy ,00

60004 Lokalny transport zbiorowy ,00 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/220/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2011r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 3 485 600,00 60004 Lokalny transport zbiorowy

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR.0050.1.2019 z dnia 2019-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2019 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 541 000,00 01008 Melioracje wodne 90 000,00 2830 realizacji pozostałym

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały Nr 34/54/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 202 000,00 02001 Gospodarka leśna 132 000,00 3030 Różne wydatki na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017. Zarządzenie Nr 0050.0.93.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2016 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14/2011 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 31 marca 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 14/2011 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 31 marca 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 14/2011 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Poz. 1506 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 września 2014 r.

Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Poz. 1506 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Poz. 1506 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 252/MON. z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011

DECYZJA Nr 252/MON. z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Departament Budżetowy 203 DECYZJA Nr 252/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 411/MON. z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2005

DECYZJA Nr 411/MON. z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2005 Departament Budżetowy 220 DECYZJA Nr 411/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2005 Na podstawie 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015

UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015 UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2012 roku w części 04 Sąd Najwyższy

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2012 roku w części 04 Sąd Najwyższy N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE LWA-4100-06-01/2013 Nr ewid. 55/2013/P/13/088/LWA Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2012 roku w części 04 Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

27 000 27 000 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy. 8 000 8 000 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy

27 000 27 000 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy. 8 000 8 000 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy ZATWIERDZAM Plan finansowy na rok 2015 w części 38 - Szkolnictwo wyższe na podstawie na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 29 stycznia 2015 r. poz. 153) roz 750 75001 A. Urzędy naczelnych i

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok Dochody, dotacje i wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy na rok 2011 Urząd Miasta

Plan finansowy na rok 2011 Urząd Miasta Załącznik nr 1 do projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr 104 /Fn/2011 z dnia 18 lutego 2011r. Plan finansowy na rok 2011 Urząd Miasta Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/60/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 października 2011 r.

Uchwała Nr IX/60/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 października 2011 r. Uchwała Nr IX/60/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 października 2011 r. w sprawie : zmian budżetu Gminy Tułowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 116 999,00 1 223 701,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 349,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 38 349,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit d pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

L.p według załącznika nr 2 ustawy budżetowej. 150 15002 A. Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich 8 605 000 8 605 000

L.p według załącznika nr 2 ustawy budżetowej. 150 15002 A. Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich 8 605 000 8 605 000 ZATWIERDZAM na podstawie na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 5 lutego 2013 r. poz. 169 ) 150 15002 A. Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich 8 605 000 8 605 000 2620 1. 2630 2. 750

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 Art. 1. W ustawie budżetowej na rok 2015 z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 884 831,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 214 531,00 SĄDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018 UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Projekt Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 26/IV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2018r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2018 rok

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 26/IV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2018r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2018 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 26/IV/208 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 208r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 208 rok Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( +

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019

UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019 UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lutego 2019 r. Poz UCHWAŁA NR 9/2018 ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO. z dnia 11 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 15 lutego 2019 r. Poz UCHWAŁA NR 9/2018 ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO. z dnia 11 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 lutego 2019 r. Poz. 2241 UCHWAŁA NR 9/2018 ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały budżetowel na 2014 rok.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowel na 2014 rok. WÓJT GMINY DĄBRÓWKA 0 5-2 5 2 D Ą B R Ó W K A u l. T. K o ś c iu s z k i 1 4 pow. wołomiński, woj. mazowieckie Nr 0050.306.2014 ZARZĄDZENIE NR 306/2014 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 27 października 2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 174 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 174 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174 000,00 Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 21/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 30 stycznia 2015r. Ostateczne kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 listopada 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 110/155/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 1 313 671,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 150 54 SĄDOWNICTWA 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3 oraz ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 26 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 26 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.98.12 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kościerzyna na 2013 r. Na

Bardziej szczegółowo