INFORMACJA OPISOWO-TABELARYCZNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZGK i M w WIOSKU ZA 2009 ROK.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA OPISOWO-TABELARYCZNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZGK i M w WIOSKU ZA 2009 ROK."

Transkrypt

1 INFORMACJA OPISOWO-TABELARYCZNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZGK i M w WIOSKU ZA 2009 ROK. Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiosko za 2009r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wiosku został powołany w celu realizacji zadao w zakresie usług komunalnych dla mieszkaoców gminy. Budżet ZGKiM na rok 2009 został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Gminy w Wiosku nr XLI/217/2009 r. z dnia 18 marca 2009 r. w następujących wielkościach: - po stronie przychodów ,00 - po stronie wydatków ,00 W trakcie roku dokonano zmian budżetu na 2009 rok: - uchwałą Nr XLIX/258/2009 z dnia 29 września 2009roku, - uchwałą Nr L/265/2009 z dnia 28 października 2009 roku. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Zakładu wyniósł: - po stronie przychodów ,00 - po stronie wydatków ,00 Realizację planu przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela. Realizacja planu przychodów za 2009 rok. w zł Lp. PRZYCHODY PLAN WYKONANIE 1. Wpływy z usług, w tym: , , Wodociągi , Nieczystości płynne - ścieki , Nieczystości płynne - beczkowóz , Nieczystości stałe , Opłata za wodomierze , Pozostałe przychody koszty wezwao 1.502, Zadania własne Gminy , Usługi warsztatowe 1.681, Pozostałe przychody GRB , Pozostałe przychody- różne , Drobne naprawy i remonty 0,00 2. Dotacja przedmiotowa , ,01 3. Odsetki otrzymane , ,88 4. Pokrycie amortyzacji , ,20 5. Pozostałe przychody , ,04 6. Inne zwiększenia - - Razem: , ,18 6. Stan środków obrotowych na początek Roku 3.330, ,83 OGÓŁEM PRZYCHODY , ,01 1

2 Podstawową działalnością zakładu jest produkcja i dostawa wody dla mieszkaoców gminy. W tym celu Zakład utrzymuje 7 stacji uzdatniania wody oraz 200 km sieci wodociągowych. I. Przychody z tytułu sprzedaży wody i opłat za wodomierz wyniosły: ,06 gr. W tym: - sprzedaż wody ,24 gr - opłata za wodomierzy ,82 gr. Koszty związane ze sprzedażą wody ,08 gr. W celu ściągnięcia należności wysłano 380 upomnieo. II. Następną pod względem wielkości jest gospodarka ściekowa, polegającą na utrzymaniu oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Przychody z tytułu oczyszczalni ścieków wynoszą : ,63 gr. w tym : -oczyszczalnia ścieków ,68 gr. - nieczystości płynne ,95 gr. Koszty oczyszczalni ścieków wynoszą : ,19 gr. w tym : -oczyszczalnia ścieków ,14 gr. - nieczystości płynne ,05 gr. Zaległości w zapłacie wynoszą: 7.925,59 III. Następną działalnością Zakładu jest wywóz nieczystości stałych. Przychody z tytułu wywozu nieczystości stałych wynoszą : ,93 gr. Koszty związane z wywozem nieczystości stałych wynoszą : ,90 gr. L.p. Zaległości w zapłacie za sprzedaż wody, nieczystości stałych i płynnych wynoszą na dzieo r.: ,90 gr. IV Zakład świadczy usługi zlecone przez gminę w 2009 roku przychody wynoszą: ,43 gr. a koszty wykonania tych zadao wynoszą: ,41 gr. Usługi te polegają na utrzymaniu terenów zielonych na terenie gminy, targowiska oraz innych zadao. Zakład w 2009 roku otrzymał dotację przedmiotową do działalności podstawowej oraz dotację celową i dotację do utrzymania mieszkao komunalnych. Rozliczenie dotacji celowej Cel przyznanej dotacji Wartośd brutto Podatek VAT Wartośd netto Kwota przyznanej dotacji Kwota wykorzystanej dotacji 1. Opłata leasingowa za koparko-ładowarkę , , , , ,00 X Ogółem , , , , ,00 2

3 Rozliczenie dotacji na utrzymanie mieszkao komunalnych za 2009 rok L.p. Rodzaj usługi Poniesione koszty netto Przekazana dotacja 1. Usługi kominiarskie 3.689,88 2. Energia elektryczna-klatki schodowe 4.429, ,00 OGÓŁEM 8.119, ,00 Zakład wykazuje pokrycie amortyzacji na kwotę: Plan ,00 zł Wykonanie 5.329,20 zł Ogółem plan budżetu po stronie przychodów z uwzględnieniem zmniejszenia stanu środków obrotowych w kwocie 3.330,00 zł wynosi ,00 gr. ; wykonanie ,10 gr. Realizacja planu wydatków za 2009 rok Lp. KOSZTY PLAN WYKONANIE 1. Wydatki osobowe niezaliczane do wyn. 450,00 375,92 2. Wynagrodzenia osobowe , ,77 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,46 4. Składki ZUS , ,47 5. Składki na Fundusz Pracy , ,09 6. PEFRON 9.395, ,09 7. Umowy zlecenia i o dzieło , ,60 8. Materiały podstawowe , ,01 9. Energia elektryczna , , Usługi remontowe , , Usługi zdrowotne 2.100,00 665, Usługi pozostałe , , Opłata za internet 700,00 621, Usługi telefonii komórkowej 8.400, , Usługi telefonii stacjonarnej 5.000, , Delegacje, ryczałty samochodowe , , Różne opłaty i składki , , ZFŚS , , Podatek od nieruchomości , , Szkolenia pracowników 8.100, , Zakup materiałów do ksera i drukarek 1.700,00 517, Zakup akcesoriów komputerowych 4.000, , Odpisy amortyzacji , , Inne zmniejszenia ,86 RAZEM KOSZTY , , Stan środków obrotowych netto na koniec roku 3.330, ,43 OGÓŁEM KOSZTY , ,01 3

4 REALIZACJA WYDATKÓW 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeo Plan-450,00 zł Wykonanie 375,92 złwykonanie w % - 83,54% Paragraf ten obejmuje wydatki związane z ekwiwalentem za pranie odzieży roboczej zatrudnionych pracowników Wynagrodzenie osobowe Plan ,00 zł Wykonanie ,77 złwykonanie w % - 85,59% Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Plan ,00 zł Wykonanie ,46 zł Wykonanie w % - 93,58% Paragraf ten obejmuje Trzynastą pensje pracowników za rok Składki na ubezpieczenie społeczne Plan ,00 zł Wykonanie ,47 zł Wykonanie w % - 93,38% Paragraf ten obejmuje składki z tytułu wynagrodzeo pracowniczych Składki na Fundusz Pracy i FGŚP Plan ,00 zł Wykonanie ,09 zł Wykonanie w % - 93,18% Paragraf ten obejmuje składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeo Pracowniczych z tytułu wynagrodzeo osobowych pracowników Wpłaty na PERON Plan 9.395,00 zł Wykonanie 3.479,09 zł Wykonanie w % - 37,03 % Paragraf ten obejmuje naliczenie składek na PERON. W związku z zatrudnieniem pracowników powyżej 25, zakład jest zobowiązany do naliczenia w/w składek 4170 Wynagrodzenia pozostałe Umowa Zlecenie i o dzieło Plan ,00 zł Wykonanie ,60 zł Wykonanie w % - 81,04% Paragraf ten obejmuje dodatkowe umowy na czas określony tj. umowy zlecenie oraz o dzieło w związku z zwiększoną ilością zadao do wykonania Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 zł Wykonanie ,01 zł Wykonanie w % -96,30% Paragraf ten obejmuje zakup materiałów potrzebnych do realizacji zleconych usług Zakup energii elektrycznej Plan ,00zł Wykonanie ,55 zł Wykonanie w % - 99,61 % Paragraf ten obejmuje zakup usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej Zakup usług remontowych Plan ,00 zł Wykonanie ,43 zł Wykonanie w % - 60,71% Paragraf ten obejmuje koszty napraw różnych związane z działalnością zakładu Zakup usług zdrowotnych Plan 2.100,00 zł Wykonanie 665,50 zł Wykonanie w % - 31,69% 4

5 Paragraf ten obejmuje opłaty za badania okresowe pracowników Zakup usług pozostałych Plan ,00 zł Wykonanie ,35 zł Wykonanie w % - 83,80% Paragraf ten obejmuje między innymi : - zakup wody na kwotę ,29 zł, - badanie laboratoryjne wody na kwotę ,01 zł, - usługi bankowe ,50 zł, - usługi informatyczne ,00 zł, - opłata i przegląd techniczny koparki ,57 zł, - usługi kominiarskie 3.889,88 zł, - usługi pozostałe ,10 zł, Opłata za Internet Plan 700,00 zł Wykonanie 621,29 zł Wykonanie w % - 88,76 % Paragraf ten obejmuje koszty usług internetowych Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej Plan 8.400,00 zł Wykonanie 5.899,75 zł Wykonanie w % - 70,24% Paragraf ten obejmuje opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, głównie w stosunku do sieci Polkomtel Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej Plan 5.000,00 zł Wykonanie 3.340,00 zł Wykonanie w % - 66,80% Paragraf ten obejmuje koszty usług telefonii stacjonarnej, poniesione na potrzeby zakładu Podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe Plan ,00 zł Wykonanie ,17 zł Wykonanie w % - 97,07% Paragraf ten obejmuje koszty związane z podróżami służbowymi pracowników w celu wykonywania zadao zleconych przez zakład, oraz ryczałt samochodowy kierownika zakładu Różne opłaty i składki Plan ,00 zł Wykonanie ,79 zł Wykonanie w % - 69,02% Paragraf ten obejmuje opłaty głównie za: korzystanie ze środowiska naturalnego, polisy ubezpieczeniowe i przegląd samochodów Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeo Socjalnych Plan ,00 zł Wykonanie ,41 zł Wykonanie w % - 99,94% Paragraf ten obejmuje dokonane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeo Socjalnych Podatek od nieruchomości Plan ,00 Wykonanie ,90 zł Wykonanie w % - 99,88% Paragraf ten obejmuje podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników Plan 8.100,00 zł Wykonanie 7.021,74 zł Wykonanie w % - 86,69% Paragraf ten obejmuje szkolenia pracownicze. 5

6 4740 Zakup materiałów papierniczych do ksera i drukarek Plan 1.700,00 zł Wykonanie 517,67 zł Wykonanie w % - 30,45% Paragraf ten obejmuje zakup materiałów papierniczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zakładu Zakup akcesoriów komputerowych, komputerowych tym programów i licencji Plan 4.000,00 zł Wykonanie 2.399,20 zł Wykonanie w % - 59,98% Paragraf ten obejmuje zakup oprogramowania komputerowego potrzebnego do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz gospodarki magazynowej. Ponadto na dzieo r. rozliczenie budżetu wykazywało: - środki pieniężne ,40 gr. - należności netto ,49 gr. - zobowiązania ,60 gr. ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG MIEJSCA POWSTANIA W ROKU 2009 lp wyszczególnienie Koszty ogółem 1 Pompownia Węgrzce ,77 2 SUW Boraszyce ,36 3 SUW Krzelów ,06 4 SUW Małowice ,02 5 SUW Moczydlnica ,02 6 SUW Turzany ,85 7 SUW Białawy Wielkie ,38 8 Przepompownia Wody Wiosko ,13 9 Zakup wody Jemielno ,49 Ogółem koszty produkcji wody ,08 10 Przepompownia Ścieków Wiosko 7.770,96 11 Oczyszczalnia ścieków ,18 Ogółem koszty oczyszczania ścieków ,14 12 Nieczystości płynne ,05 Ogółem koszty nieczystości płynnych ,05 13 Nieczystości stałe ,90 Ogółem koszty nieczystości stałych ,90 14 Grupa Remontowo-Budowlana ,56 Ogółem koszty Grupy Remontowo-Budowlanej ,56 15 Tereny zielone ,13 16 Zadania własne gminy ,33 17 Targowisko ,03 6

7 18 Pozostałe budynki i lokale 9.027,25 Ogółem koszty zadao własnych ,74 19 Pozostałe koszty ,11 Ogółem pozostałe koszty , ,58 Koszty ogółem SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAO KOMUNALNYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ROKU ILOŚĆ WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Ilośd wywiezionych nieczystości stałych za I-II.2009r. wynosi 450 m³, a stawka ustalona przez Radę Gminy to 24,08 gr., co stanowi wartośd zrealizowanej usługi w wysokości zł. Koszty związane z realizacją usługi wynoszą zł. 2. ILOŚĆ WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Ilośd wywiezionych nieczystości płynnych za 2009r. wynosi m³, a stawka ustalona przez Radę Gminy to 18,19 gr., co stanowi wartośd zrealizowanej usługi w wysokości zł. Koszty związane z realizacją usługi wynoszą zł. 3. ILOŚĆ ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW Ilośd odprowadzonych ścieków za 2009r. wynosi m³, a stawka ustalona przez Radę Gminy to 2,89 gr., co stanowi wartośd zrealizowanej usługi w wysokości zł. Koszty związane z realizacją usługi wynoszą zł. 4. ILOŚĆ DOSTARCZONEJ WODY Ilośd dostarczonej wody za 2009r. wynosi m³, a stawka ustalona przez Radę Gminy to 2,89 gr., co stanowi wartośd zrealizowanej usługi w wysokości zł. Koszty związane z realizacją usługi wynoszą zł. Rzeczywista ilośd wywiezionych nieczystości płynnych m 3 - sprzedaż wody m 3 Sporządziła: Bożena Bułka Zatwierdził: Tadeusz Śmigielski 7

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014. 851 85156 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 15 000 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 203 679 203 679 0 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 741 2 741

Bardziej szczegółowo

Kwota wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie Przedszkole Publiczne Wydatki osobowe nie

Kwota wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie Przedszkole Publiczne Wydatki osobowe nie SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA 2009 ROK Rozliczenie dotacji podmiotowych 2510 : Planowana kwota dotacji - 500.000,00 zł Wykorzystana kwota dotacji - 500.000,00 zł Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA ROK 2007 ROK Rozliczenie dotacji podmiotowych 2510 : Planowana kwota dotacji - 397.470,00 Wykorzystana kwota dotacji - 397.450,00 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ K O S Z T Y A D M I N I S T R A C J I

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ K O S Z T Y A D M I N I S T R A C J I Plan budżetu na 2015 rok rozdział 90017 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Zadaniami realizowanymi przez samorządowy zakład budżetowy jest: - zaopatrzenie wsi w wodę, - wywóz nieczystości płynnych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012 Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGOWEGO ZA ROK 2010

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGOWEGO ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2010 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGOWEGO ZA ROK 2010 Pozostałość środków z roku 2009 42.786,32 Plan Wykonanie % wykonania PRZYCHODY OGÓŁEM 1.500.090,00

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ K O S Z T Y A D M I N I S T R A C J I

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ K O S Z T Y A D M I N I S T R A C J I Plan budżetu na 2018 rok rozdział 90017 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Zadaniami realizowanymi przez samorządowy zakład budżetowy jest: - zaopatrzenie wsi w wodę, - wywóz nieczystości płynnych

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW W 2014 roku w formie zakładu budżetowego funkcjonował: Rozdział 71035 - Cmentarz Komunalny Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta Załącznik Nr 11 Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta Dział Rozdział Nazwa I Zakłady budżetowe 801 Oświata i wychowanie 0,00 1 522 020,00 1 170 000,00 1 522 020,00 861 000,00 60 000,00

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY Klasyfikacja plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie za 2009 r. % wykonania

PRZYCHODY Klasyfikacja plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie za 2009 r. % wykonania INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2009 ROKU PRZYCHODY Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 965 000,00 965 000,00 468 189,49 48,52 Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ K O S Z T Y A D M I N I S T R A C J I

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ K O S Z T Y A D M I N I S T R A C J I Plan budżetu na 2017 rok rozdział 90017 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Zadaniami realizowanymi przez samorządowy zakład budżetowy jest: - zaopatrzenie wsi w wodę, - wywóz nieczystości płynnych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. treść plan na 2007r. wykonanie I półrocze 2007r. 1 2 4 5 6 3118 Świadczenia społeczne 62.049 31.655,20 51 % 5:4 4010 Wynagrodzenia osobowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 14/2013 Wójta Gminy Godkowo z dnia 13 marca 2013 roku. I n f o r m a c j a

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 14/2013 Wójta Gminy Godkowo z dnia 13 marca 2013 roku. I n f o r m a c j a Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 14/2013 Wójta Gminy Godkowo z dnia 13 marca 2013 roku I n f o r m a c j a z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za 2012 rok Zakład zatrudnia siedmiu pracowników

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności. Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie. za okres od 1.01.2006. 31.12.2006.

Podsumowanie działalności. Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie. za okres od 1.01.2006. 31.12.2006. Podsumowanie działalności Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie za okres od 1.01.2006. 31.12.2006. Działalność Zakładu jako całość - wpływy z usług - 1.486.926,00 - pozostałe odsetki za nieterminowe

Bardziej szczegółowo

6.16 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2018.

6.16 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2018. 6.16 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2018. treść plan na 2018 r. wykonanie 2018 r. 1 2 4 5 6 3020 % 5:4 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 15 669 15

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za 2014 rok

Wykonanie planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za 2014 rok Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 11/2015 roku Wójta Gminy Godkowo z dnia 17 marca 2015 roku Wykonanie planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za 2014 rok Zakład zatrudnia siedmiu pracowników

Bardziej szczegółowo

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO MAZOWSZE ZACHODNIE Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE. z dnia 28 marca 2011 r.

UCHWAŁA Nr 1/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO MAZOWSZE ZACHODNIE Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE. z dnia 28 marca 2011 r. UCHWAŁA Nr 1/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO MAZOWSZE ZACHODNIE Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu rok. Dochody

Przedszkole Nr 2 i klasa 0 w przedszkolu rok. Dochody Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu - 2007 rok Dochody 801 Oświata i wychowanie 495 550,00 80104 Przedszkola 495 550,00 0830 Wpływy z usług 120 550,00 - Odpłatność rodziców i personelu 58 100,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA OKRES OD DO r.

INFORMACJA Z WYKONANIA KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA OKRES OD DO r. Klasyfikacja budżetowa INFORMACJA Z WYKONANIA KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 r. Dział Rozdział Paragraf Rodzaj kosztów Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO ZA OKRES OD r. DO r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO ZA OKRES OD r. DO r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO ZA OKRES OD 01.01.2016r. DO 30.06 2016r. PRZYCHODY DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONANIE WYKONANIE % 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r.

UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. Druk nr 208 UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Radomiu poprzez przekształcenie likwidowanego

Bardziej szczegółowo

6.17 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2016.

6.17 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2016. 851 85156 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 3 000 3 000 0 320 687 320 687 0 i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku

Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2012 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1.722.887,00 1.775.603,00 103,06 II.

1.722.887,00 1.775.603,00 103,06 II. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 33/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 30 marca 2015 r. Informacja o wykonaniu planów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. Informację o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDśETOWYCHMIEJSKIECENTRUM SPORTU I TURYSTYKI w TUSZYNIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDśETOWYCHMIEJSKIECENTRUM SPORTU I TURYSTYKI w TUSZYNIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R. INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDśETOWYCHMIEJSKIECENTRUM SPORTU I TURYSTYKI w TUSZYNIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R. Dział Rozdział Plan przychodów Wykonanie Plan rozchodów

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Zakładu Komunalnego w Dziemianach za rok 2010

Informacja o działalności Zakładu Komunalnego w Dziemianach za rok 2010 Informacja o działalności Zakładu Komunalnego w Dziemianach za rok 2010 I. Postanowienia ogólne Zakład Komunalny został powołany Uchwałą Rady Gminy w Dziemianach Nr.XX/100/04 z dnia 7 października 2004

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf Rodzaj kosztów ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012r załącznik nr 2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R. Dział 801 Rozdział 80102 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R. Symbol paragraf u Nazwa paragrafu Plan

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015. 6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015. treść plan na 2015 r. wykonanie 2015 r. 1 2 4 5 6 3020 % 5:4 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 8 506 8 255,02

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za I półrocze 2008 roku.

Informacja z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za I półrocze 2008 roku. Informacja z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za I półrocze 2008 roku. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 dnia Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/5/17 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr X/5/17 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko z dnia 26 kwietnia 2017 r. Uchwała Nr X/5/17 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2009 PRZYCHODY DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 518 750,00 518 752,12 92109

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2012r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2012r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2012r. XIII. PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Miasto Braniewo posiada dwa zakłady budżetowe: Administracja Budynków

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 1 września 2014 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Stołówki szkolne 2010 rok. Wydatki

Stołówki szkolne 2010 rok. Wydatki Stołówki szkolne 2010 rok 801 Oświata i wychowanie 338 877,00 80148 Stołówki szkolne 338 877,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 242 810,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 375,00 4110 Składki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok

Bardziej szczegółowo

6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY

6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY 6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY Zgodnie z Uchwałą nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok przyjęto dochody

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JELENIEWIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JELENIEWIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JELENIEWIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU Stopień realizacji planu przychodów i kosztów za I półrocze 2016r. przedstawiają poniższe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Data utworzenia Numer aktu Kadencja Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008

Bardziej szczegółowo

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 246/09 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 18 września 2009 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. W STRZEGOMIU ROK 2007 PLAN

WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. W STRZEGOMIU ROK 2007 PLAN WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. W STRZEGOMIU ROK 2007 PLAN PLAN FINANSOWY 2007 WYKONANIE Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Lp. Źródło przychodów Plan Wykonanie Plan 2007 1. Sprzedaż wody 2.463.000

Bardziej szczegółowo

6.1 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY

6.1 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY 6.1 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w projekcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 38 /2014 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 24 marca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 38 /2014 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 24 marca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 38 /2014 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie: przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego

Bardziej szczegółowo

6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY

6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY 6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY Zgodnie z Uchwałą nr VI/101/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok przyjęto dochody

Bardziej szczegółowo

6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY

6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY 6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY Zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/1302/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok przyjęto dochody

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ "Zaodrze" za 2010 rok

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ Zaodrze za 2010 rok planu finansowego SP ZOZ "Zaodrze" za 2010 rok Załącznik Nr 1 Kontrakt POZ 2 000 000 2 041 753,51 102,1 Ginekologia 155 210 151 682,50 97,7 Proktologia 172 142 173 333,08 100,7 Opłata całodobowa 252 000

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli problemowej A. Dane ogólne: B. Ustalenia kontroli:

Informacja z kontroli problemowej A. Dane ogólne: B. Ustalenia kontroli: Informacja z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 9 listopada 2012 roku w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Hajnówka w składzie: 1. Kiendyś Ireneusz

Bardziej szczegółowo

Projekt budŝetu na 2007 rok - Część opisowa

Projekt budŝetu na 2007 rok - Część opisowa Projekt budŝetu na 2007 rok - Część opisowa Opracowany budŝet na 2007 rok w wysokości: - dochody w kwocie - 4.175.000 zł - wydatki w kwocie - 4.175.000 zł przedstawiony będzie do zatwierdzenia Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr l do Uchwały Nr 1X105/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 17 sierpnia 2011

Załącznik Nr l do Uchwały Nr 1X105/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 17 sierpnia 2011 Załącznik Nr l do Uchwały Nr 1X105/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 17 sierpnia 2011 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN ZA 2012 R.

SPRAWOZDANIE ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN ZA 2012 R. - ZARZĄD ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUOŻET'U ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN ZA 2012 R. Żary, marzec 2013r. / Uwagi wstępne Budżet Łużyckiego Związku Gmin na rok 2012 uchwalony został 15

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Zał. 7a SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie wykonuje swoje zadania statutowe na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XI/207/00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 134/2010 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 22 listopada 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 134/2010 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 22 listopada 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 134/2010 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele. Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego sam orządowych instytucji kultury za 2017 r. Na podstauńe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2014 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/109/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr VII/109/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. Uchwała Nr VII/109/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrz Miasta Pieszycach z dnia 27.XII.2002 dotyczącego Zakładowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011 Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85156 - SKŁADKI NA UEZPIECZENIE ZDROWOTNE woj. śląskie MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W JAWORZU PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW UDŻETOWYCH NA ROK 211 wykonanie

Bardziej szczegółowo

6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY

6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY 6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2438/2008 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia układu wykonawczego do budżetu miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VI/308 /12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 29 sierpnia 2012 roku

Zarządzenie Nr VI/308 /12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 29 sierpnia 2012 roku Zarządzenie Nr VI/308 /12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Lubartowskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2013 roku 1 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2013 roku I Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane wydatki 2.589,160,99 Wykonanie 2.270.402,43

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/165/14 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 28 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIII/165/14 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 28 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXIII/165/14 RADY GMINY DZIADKOWICE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2013 rok. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/8/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi z dnia 29 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr II/8/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi z dnia 29 stycznia 2015 roku Uchwała Nr II/8/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi na 2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W uchwalonym przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 I

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 I Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 16/11 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 25 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY OŚRODEK KULTURY Dział Rozdz. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za 2011 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za 2011 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 216/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 26.03.2012r. Wykonanie budŝetu za 2011 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Wydatki

Bardziej szczegółowo

VIII. PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

VIII. PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Braniewa za 2012r. VIII. PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Miasto Braniewo posiada dwa zakłady budżetowe: Administracja Budynków Komunalnych

Bardziej szczegółowo

1.760.000,00 1.811.310,00 102,92 II.

1.760.000,00 1.811.310,00 102,92 II. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 31/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 21 marca 2014 r. Informacja o wykonaniu planów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Informację o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r.

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2012

Bardziej szczegółowo

Z A K Ł A D G O S P O D A R K I K O M U N A L N E J W J E L EŚNI U L. P L E B AŃSKA 1 3 4-3 4 0 J E L EŚNIA S P R A W O Z D A N I E O P I S O W E

Z A K Ł A D G O S P O D A R K I K O M U N A L N E J W J E L EŚNI U L. P L E B AŃSKA 1 3 4-3 4 0 J E L EŚNIA S P R A W O Z D A N I E O P I S O W E Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2012r. Z A K Ł A D G O S P O D A R K I K O M U N A L N E J W J E L EŚNI U L. P L E B AŃSKA 1 3 4-3 4 0 J E L EŚNIA S P R A W O Z D

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31grudnia 2014 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31grudnia 2014 roku 1 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31grudnia 2014 roku I Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane wydatki 2.758.820,00 Wykonanie 2.545.161,60

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2010 rok Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za I półrocze 2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za I półrocze 2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko Nr X/18/2016 z dnia 21 lipca 2016 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY

PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY Zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w projekcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2007

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr 220/07 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 27.XII. 2002 dotyczącego

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Na 2011 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Rozdział Klasyfikacja budżetowa Zmiany w wydatkach

Rozdział Klasyfikacja budżetowa Zmiany w wydatkach Załącznik Nr 1 zmieniający załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/157/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA CIESZYNA NA 2008 ROK Dz. Rozdział Klasyfikacja budżetowa Zmiany w wydatkach

Bardziej szczegółowo

ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R.

ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R. ZS-3010-6/08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R. I. Rozdział 80101 szkoły podstawowe A. Plan wydatków po zmianach na 2007 r. wynosi 845 241

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY

PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, w przesłanym do Biura Rady m. st. Warszawy projekcie uchwały budżetowej w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2018 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE. z dnia 15 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 1/2018 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO MAZOWSZE ZACHODNIE Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE. z dnia 15 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 1/2018 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK ZARZĄD ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU I ŁUZYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN ZA 2014 ROK Żary, marzec 2015r. Uwagi wstępne Budżet Łużyckiego Związku Gmin na rok 2014 uchwalony został 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

Administracja publiczna

Administracja publiczna 2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA 2.1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW 750 Administracja publiczna 1 854 800 75011 751 Urzędy wojewódzkie 1 854 800 Wynagrodzenia osobowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014.

Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014. Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014. Część ogólna Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla Domów Jednorodzinnych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY BORZĘCIN NA ROK 2009 DOKONUJE SIĘ ZMIAN W PLANACH DOCHODÓW W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY BORZĘCIN NA ROK 2009 DOKONUJE SIĘ ZMIAN W PLANACH DOCHODÓW W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: Załącznik Nr 1 ZMIANY W BUDŻECIE GMINY BORZĘCIN NA ROK 2009 DOKONUJE SIĘ ZMIAN W PLANACH DOCHODÓW W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 175.682,00 zł. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 175.682,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 278/B/07 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 września 2007r.

Zarządzenie Nr 278/B/07 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 września 2007r. Zarządzenie Nr 278/B/07 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 września 2007r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na 2007 rok Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK % WYKONANIA DOTACJA ,00 zł ,00 zł 58,00% WYNAGRODZENIA

WSKAŹNIK % WYKONANIA DOTACJA ,00 zł ,00 zł 58,00% WYNAGRODZENIA Centrum Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Lubawskiej - Biblioteki Miejskiej w Lubawie WYDATKI W UKŁADZIE KONT ANALITYCZNYCH PLAN WYKONANIE WSKAŹNIK % WYKONANIA DOTACJA 145 627,00 zł 84 476,00 zł 58,00% WYNAGRODZENIA

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Otwockiego Zakładów Wodociągów i Kanalizacji realizacji budżetu za rok 2004

S P R A W O Z D A N I E Otwockiego Zakładów Wodociągów i Kanalizacji realizacji budżetu za rok 2004 Załącznik Nr 8a S P R A W O Z D A N I E Otwockiego Zakładów Wodociągów i Kanalizacji realizacji budżetu za rok 2004 A. PRZYCHODY 83 SPRZEDAŻ USŁUG PODSTAWOWYCH 701 3.588.831 dział woda 702 7.006.578 dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 21 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE w sprawie: Opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na 2013 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 87/2011 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część informacyjna

Bardziej szczegółowo

IV kwartał 2007 rok. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. telefonii komórkowej. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

IV kwartał 2007 rok. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. telefonii komórkowej. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych IV kwartał 2007 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ ŚLĄSKIE CENTRUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZA OKRES 01.01.2007 31.12.2007 WYDATKI NA PODSTAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 244/13 Wójta Gminy Zbójna z dnia 23 lipca 2013 roku Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r. BIBLIOTEKI Planowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

V ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

V ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE V ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE L.p. (miejskie) Zwiększwenia zmniejszenia I. Przychody ogółem 1 207 756 1 187

Bardziej szczegółowo

700.70005 211 j.w 82 000. 710.71013 211 j.w 75 000. .71014 211 j.w 3 600. .71015 211 j.w 457 000. 750.75011 211 j.w 320 100. .75045 211 j.

700.70005 211 j.w 82 000. 710.71013 211 j.w 75 000. .71014 211 j.w 3 600. .71015 211 j.w 457 000. 750.75011 211 j.w 320 100. .75045 211 j. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 211 r. 1.DOCHODY BUDŻETOWE W 211 ROKU Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 161/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 161/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 161/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych dla instytucji kultury. Na podstawie art. 28 ust. 3

Bardziej szczegółowo