Zestawienie przychodów, kosztów i struktury zatrudnienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w latach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawienie przychodów, kosztów i struktury zatrudnienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w latach"

Transkrypt

1 Zestawienie przychodów, kosztów i struktury zatrudnienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w latach Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach Biuro Publicznego Transportu Zbiorowego Opracowali: Jan Musur Bogdan Kurzawa Rafał Kupczak Styczeń 2012

2 Spis treści Wprowadzenie...2 Porównanie relacji dotacji do wpływów własnych Przychody własne PKM Czechowice-Dziedzice w latach Planowana dotacja i planowane dochody własne w zł w latach Dotacja i wykonanie przychodów w zł w latach Plan budżetu i wykonanie w Plan budżetu 2012 rok.. 8 Struktura zatrudnienia i płac za 2010 rok...9 Struktura zatrudnienia i płac za 2011 rok Porównanie kosztów wozokilometrów w latach Zestawienie kosztów w układzie rodzajowym za 2010 i 2011 rok..14 Porównanie dwóch największych składników kosztów - płace i olej napędowy.. 17 Ceny oleju napędowego w stosunku do planu w poszczególnych kwartałach 2010 roku Ceny oleju napędowego w stosunku do planu w poszczególnych kwartałach 2011 roku.20 Średnia cena detaliczna oleju napędowego na stacjach paliw w Polsce w złotych brutto za litr.. 22 Cena baryłki ropy naftowej na rynkach światowych na przestrzeni 5 lat w USD. 22 Uzasadnienie wprowadzenia mechanizmu liczenia wskaźnika wzrostu lub spadku wysokości dopłaty do wozokilometra - W..23 Mechanizm liczenia wskaźnika wzrostu lub spadku wysokości dopłaty W..24 Analiza ilościowa i wartościowa sprzedaży biletów PKM Czechowice-Dziedzice w latach Dochód ze sprzedaży biletów PKM w 2011 oraz prognoza uwzględniająca podwyżkę 31 Wnioski i propozycje na przyszłość..33 1

3 Wprowadzenie: Niniejsze opracowanie przedstawia przychody, koszty oraz strukturę zatrudnienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w latach Celem opracowania jest analiza działalności PKM wraz z wnioskami na przyszłość. Istotą komunikacji miejskiej jest zabezpieczenie istotnych stwierdzonych potrzeb przewozowych i spełnienie postulatów przewozowych. Spełnienie potrzeb przewozowych realizowane jest wg zasady potrzeby większej grupy dominują nad potrzebami mniej licznej grupy pasażerów. Podstawowe postulaty przewozowe do spełnienia to: dostępność, niezawodność, czas i warunki podróży. Mają one niestety odzwierciedlenie w kosztach ale jednocześnie pomagają utrzymać pasażera jako klienta PKM. Lokalizacja Gminy Czechowice-Dziedzice w sąsiedztwie dużego miasta Bielska-Białej i związane z tym wzajemne oddziaływania spowodowały dostosowanie komunikacji PKM do potoków pasażerskich w ciągu komunikacyjnym do tego miasta, tj. linii nr VII. Jej przebieg stanowi szkielet całości komunikacji w Gminie Czechowice-Dziedzice i determinuje kursowanie pozostałych linii obsługujących inne obszary Gminy. Ponadto znaczącymi ciągami komunikacyjnymi są połączenia sołectw Bronów, Ligota i Zabrzeg z miastem Czechowice-Dziedzice. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło wypracować kompromis pomiędzy potrzebami komunikacyjnymi mieszkańców, a możliwościami technicznymi PKM Czechowice-Dziedzice. Należy podkreślić, że komunikacja w Gminie została dostosowana do potrzeb dzieci i młodzieży, zapewniając dojazd do szkół na terenie Gminy, gwarantując realizację zadań wynikających z ustawy o oświacie. Jednocześnie PKM umożliwia dojazd młodzieży do szkół średnich i wyższych. Ponadto z usług PKM korzysta znacząca grupa osób pracujących. W okresie ostatnich lat Burmistrz oraz Dyrektor PKM podjęli starania zmierzające do zmodernizowania taboru autobusowego oraz unowocześnienia komunikacji. Efektem tych działań było pozyskanie znaczącego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pt. Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą. Powyższy projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami, przyczyniając się do poprawy jakości usług świadczonych przez PKM. Obok zdecydowanie pozytywnych zmian w funkcjonowaniu PKM pojawiają się również zagrożenia. Prezentowane dane wskazują w sposób jednoznaczny, iż kondycja finansowa PKM nie jest zadowalająca. Pojawia się przede wszystkim brak odpowiedniej ilości dochodów przy dynamicznie rosnących kosztach, które są efektem m.in. znaczących podwyżek cen paliwa. Przedstawione w dalszej części tabele i wykresy zawierają dane z lat 2010 i 2011, które zostały zestawione w celach porównawczych. 2

4 Porównanie relacji dotacji do wpływów własnych LATA DOTACJA zł WPŁYWY WŁASNE zł RAZEM zł , , , , , , , , , , , , ,00 DOTACJA zł WPŁYWY WŁASNE zł , ,00 0,

5 Wartość przychodu w zł Przychody własne PKM Czechowice-Dziedzice w latach Wyszczególnienie 2009 rok 2010 rok 2011 rok Przychód ze sprzedaży biletów zł , , ,85 Pozostałe przychody zł , , ,22 OGÓŁEM PRZYCHÓD zł , , ,07 Przychody własne PKM Czechowice-Dziedzice w latach , , , , rok 2010 rok 2011 rok , ,00 0,00 Przychody ze sprzedaży biletów Przychody pozostałe 4

6 Planowana dotacja i planowane dochody własne w zł w latach Planowana dotacja i planowane przychody własne w zł niebieski planowana dotacja; czerwony planowane przychody. 5

7 Dotacja i wykonanie przychodów w zł w latach , , , , , , , , , , , ,98 Dotacja i wykonanie przychodów w zł w latach , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,

8 Plan budżetu i wykonanie w 2011 L.P. Zadanie zł 1 Planowana dotacja ,00 2 Planowane przychody ,00 3 Wykonana dotacja z dopłatą ,00 4 Wykonane przychody , , , , , , , , , , , ,00 planowana dotacja planowane przychody wykonana dotacja z doplatą wykonane przychody 7

9 Plan budżetu 2012 rok Budżet Przychody własne Wysokość dotacji Koszt wkm Dofinansowanie wkm Przychody własne wkm Planowane wkm ,00 zł ,00 zł ,00 zł 5,18 zł 2,46 zł 2,72 zł ,00 km Wysokość dotacji 48% Przychody własne 52% 8

10 Struktura zatrudnienia i płac za 2010 rok Klasyfikacja budżetowa Struktura zatrudnienia Dział Rozdział ilość Średnia płaca brutto Struktura płac Ogółem : 64, , ,69 Dyrektor 1, , ,00 Pracownicy administracji 10, , ,01 Kierowcy 35, , ,88 Mechanicy 9, , ,22 - w tym 6 z uprawnieniami kierowcy 6, , ,14 Magazynierzy 3, , ,44 9

11 Struktura zatrudnienia w 2010 roku 4,65% 1,55% 9,30% 16,28% 13,95% 54,26% Dyrektor Pracownicy administracji Kierowcy Mechanicy - w tym 5 z uprawniwniami kierowcy Magazynierzy Struktura płac w 2010 roku 3,4% 3,5% 8,8% 17,7% 13,2% Dyrektor Pracownicy administracji Kierowcy Mechanicy - w tym 5 z uprawniwniami kierowcy 53,3% Magazynierzy 10

12 Struktura zatrudnienia i płac za 2011 rok Klasyfikacja budżetowa Struktura zatrudnienia Średnia Dział Rozdział ilość płaca brutto Struktura płac Ogółem : 64, , ,90 Dyrektor 1, , ,89 Pracownicy administracji 10, , ,81 Dyspozytorzy 2, , ,85 Kierowcy 36, , ,28 Mechanicy 9, , ,23 - w tym 5 z uprawnieniami kierowcy 5, , ,13 Sprzątaczka 1, , ,71 11

13 Struktura zatrudnienia w 2011 roku 1,55% 1,55% 7,75% 16,28% 3,10% 13,95% Dyrektor Pracownicy administracji Dyspozytorzy Kierowcy Mechanicy - w tym 5 z uprawniwniami kierowcy Sprzątaczka 55,81% Struktura płac w 2011 roku 0,9% 3,2% 13,9% 7,7% 17,8% 2,5% Dyrektor Pracownicy administracji Dyspozytorzy Kierowcy Mechanicy - w tym 5 z uprawniwniami kierowcy Sprzątaczka 53,8% 12

14 Porównanie kosztów wozokilometrów w latach Koszt wkm, wpływy, dotacja Ilość wkm , ,00 6,00 5,00 2 Koszty działalności , ,16 3 Koszt 1 wkm 4,67 5,05 4 Wpływy własne 2,43 2,62 4,00 3,00 2, Dotacja 2,02 2,40 1,00 Ilość km do kosztów 0, ,00 Dotacja wpływy własne ,00 3, ,00 2, , ,00 Ilość wzkm Koszty działalności 2,00 1,50 Wpływy własne Dotacja ,00 1,00 0,50 0, ,

15 ZESTAWIENIE KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM za 2010 i 2011 rok Lp. Konto Treść Amortyzacja , , Zużycie paliw i olejów , , Zużycie ogumienia , , Zużycie pozostałych materiałów , , Zużycie energii elektrycznej , , Zużycie wyposażenia 4 344, , Zużycie wody 4 606, , Zużycie energii cieplnej , , Opłata za odprowadzanie ścieków 4 062, , Zużycie leków i mat. medycznych 69, Zakup materiałów papierniczych 1 159,74 0, Zakup akcesoriów komputerowych 4 396,94 0,00 RAZEM , , Usługi remontowo - budowlane , , Usługi transportowe 33,80 822, Usługi telekomunikacyjne komór , , Usługi telekomunikacyjne stacjo , , Wywóz nieczystości 3 081, , Pozostałe usługi , , Opłaty bankowe 7 582, ,72 RAZEM , , Podatek od śr. transportowych , , Ubezpieczenia pojazdów i rzeczowe , , Opłaty skarbowe 1 639,86 602, Opłaty pocztowe 2 099, , Opłaty za trwały zarząd , , Opłaty za korzystanie z środowiska 6 231, ,00 RAZEM , , Wynagrodzenia podstawowe , , Gratyfikacje i odprawy , , Umowy zlecenia 1 535, , Dodatkowe wynagrodzenie , ,38 RAZEM , , Składka FUS , , Zak. Fund. Świadczeń Socjalnych , , Fundusz Emerytur Pomostowych , , Fundusz Pracy , , PEFRON , , Szkolenia 5 783, , Ekwiwalent za odzież i pranie , , Badania okresowe 100, ,50 RAZEM , , Podróże służbowe 5 085, ,61 RAZEM 5 085, , Rozliczenie kosztów rodzajowych , ,88 14

16 Zużycie nośników energii zł , , , , , , , ,00 0, Zakup usług zł , , , , ,00 0,

17 Podatki i opłaty zł , , , , , , ,00 0, Wynagrodzenia zł , , , , ,00 0, ZUS, PEFRON zł , , , , , , , ,00 0,

18 Porównanie dwóch największych składników kosztów - płace i olej napędowy LATA PRZYCHÓD PALIWO PŁACE PRZYCHÓD Paliwo PRZYCHÓD Płace , , ,04 # # , , ,77 # # ,79% 73,21% PRZYCHÓD PALIWO 52,04% 48% PRZYCHÓD PŁACE ,86% 72,14% PRZYCHÓD PALIWO 48% 52% PRZYCHÓD PŁACE 17

19 Ceny oleju napędowego w stosunku do planu w poszczególnych kwartałach 2010 roku L.P. Plan I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 1 2,98 3,11 3,15 3,22 3,28 2 2,98 3,10 3,23 3,30 3,28 3 2,98 2,96 3,19 3,25 3,24 4 2,98 2,97 3,21 3,24 3,25 5 2,98 2,94 3,34 3,26 3,28 6 2,98 2,93 3,39 3,24 3,33 7 2,98 2,90 3,36 3,20 3,30 8 2,98 2,98 3,33 3,18 3,22 9 2,98 3,08 3,25 3,25 3, ,98 3,06 3,28 3,21 3, ,98 3,05 3,34 3,27 3, ,98 3,08 3,36 3,23 3, ,98 3,09 3,38 3,20 3, ,98 3,36 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 plan I kw II kw III kw IV kw 3 2,9 2,

20 Cena oleju napędowego przyjęta do planu budżetu na 2010 rok wynosi: 2,98 zł netto za litr (wysokość przyjęta do planu z września 2009 roku) ilość litrów wartość netto zakupu w zł Plan w zł różnica plan do stanu rzeczywistego w zł I kwartał , , ,70 II kwartał , , ,24 III kwartał , , ,72 IV kwartał , , , , , , ilość litrów wartość netto zakupu w zł Plan w zł

21 cena ON Ceny oleju napędowego w stosunku do planu w poszczególnych kwartałach 2011 roku L.P. Plan I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 1 3,33 3,53 3,94 3,70 4,08 2 3,33 3,58 3,89 3,90 4,08 3 3,33 3,55 3,84 3,90 4,15 4 3,33 3,45 3,83 3,84 4,21 5 3,33 3,52 3,80 3,85 4,16 6 3,33 3,57 3,72 3,83 4,25 7 3,33 3,65 3,67 3,74 4,36 8 3,33 3,65 3,69 3,81 4,26 9 3,33 3,79 3,77 3,87 4, ,33 3,82 3,72 3,92 4, ,33 3,88 3,82 4,06 4, ,33 3,86 3,72 4,06 4, ,33 3,85 3,66 4,10 4,22 4,40 Cena ON w 2011 rok 4,30 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 I kw II kw III kw IV kw Plan 3,40 3,30 3, ilość dostaw w kwartale 20

22 Cena oleju napędowego przyjęta do planu budżetu na 2011 rok wynosi: 3,33 zł netto za litr (wysokość przyjęta do planu z dnia ) ilość litrów wartość netto zakupu w zł Plan w zł różnica plan do stanu rzeczywistego w zł I kwartał , , ,96 II kwartał , , ,02 III kwartał , , ,50 IV kwartał , , , , , , ilość litrów wartość netto zakupu w zł Plan w zł

23 Średnia cena detaliczna oleju napędowego na stacjach paliw w Polsce w złotych brutto za litr. Cena baryłki ropy naftowej na rynkach światowych na przestrzeni 5 lat w USD. Źródło bankier.pl 22

24 Uzasadnienie wprowadzenia mechanizmu liczenia wskaźnika wzrostu lub spadku wysokości dopłaty do wozokilometra - W. Zgromadzone materiały wskazują, że wydatkowanie środków finansowych przez PKM odbywa się w sposób należyty. Największym obciążeniem dla PKM są koszty wynagrodzeń oraz zakup oleju napędowego. Koszty związane z wynagrodzeniami są kosztami wewnętrznymi, na które ma wpływ dyrektor, są przewidywalne oraz możliwe do zaplanowania i wyliczenia. Ruchy kadrowe wynikają jedynie z konieczności zatrudniania na zastępstwo kierowców w sytuacjach losowych co jest w interesie PKM, gdyż wtedy pracownicy nie wypracowują godzin nadliczbowych dodatkowo płatnych (100%). Pracownicy zaplecza technicznego prowadzą bieżące przeglądy i naprawy autobusów. Jednocześnie pięć osób z tej grupy posiada uprawnienia do kierowania autobusami, co jest wykorzystywane i wpływa na efektywne rozplanowanie czasu pracy. Pracownicy zatrudnieni na etatach magazyniera zostali przeszkoleni i obecnie obsługują system zarzadzania flotą pełniąc funkcję dyspozytora, jednocześnie obsługując magazyn części zamiennych. Kolejnym znaczącym kosztem dla PKM jest zakup oleju napędowego. Jest to koszt zewnętrzny, nieprzewidywalny, uzależniony od aktualnej ceny rynkowej i stanowi około 30% kosztów ogólnych. Możemy zaobserwować na przestrzeni kilku lat, iż cena rynkowa oleju napędowego tylko w nielicznych przypadkach była niższa niż cena prognozowana do budżetu (plan budżetu sporządzany we wrześniu). Środki finansowe przewidziane w budżecie na rok 2010, jak i na rok 2011 były znacząco niewystarczające. Przedstawione materiały wskazują, że w 2011 roku różnica wartości zakupu oleju napędowego do planu w budżecie wynosi ponad 200 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę, że poziom cen oleju napędowego ma znaczący wpływ na kondycję finansową PKM, proponowane jest wprowadzenie mechanizmu liczenia wysokości dotacji do wozokilometra z uwzględnieniem aktualnej ceny oleju napędowego. Zakłada się, że wysokość dotacji nie może przekroczyć poziomu wynikającego z ustawy o finansach publicznych. 23

25 Mechanizm liczenia wskaźnika wzrostu lub spadku wysokości dopłaty - W L.P. 1 Cena oleju napędowego zgodna z planem w budżecie na 2012 rok 3,75 zł 2 Średnia cena oleju napędowego w IV kwartale 2011 roku z uwzględnieniem upustu z zamówienia publicznego 4,22 zł 3 % wzrost ceny paliwa (a) 12,53% 4 Wskaźnik inflacji za 2011 rok wg GUS (c) 4,60% 5 Proponowany wskaźnik wzrostu wysokości dopłaty do 1wkm w związku ze wzrostem ceny oleju napędowego (b) 30,00% 6 Proponowany wskaźnik wzrostu wysokości dopłaty do 1wkm w związku ze wzrostem inflacji (d) 70,00% 7 Koszt wozokilometra według planu w 2012 roku (e) 5,18 zł W = W = 3,76% + 3,22% W = 6,98% wkm = e + W = 5,18 zł + 6,98 %= 5,54 zł 24

26 Analiza ilościowa i wartościowa sprzedaży biletów PKM Czechowice-Dziedzice w latach Rodzaj biletu Ilość sprzedanych biletów sprzedaż wartościowa 2009* Ilość sprzedanych biletów sprzedaż wartościowa 2010* Ilość sprzedanych biletów sprzedaż wartościowa 2011* 2009 rok 2010 rok 2011 rok Bilet jednorazowy - normalny I strefa , , ,35 punkt sprzedaży biletów , , ,40 1 dystrybucja zewnętrzna (kiosk, sklep) , , ,05 biletomat ,50 mobilet ,40 Bilet jednorazowy - ulgowy I strefa , , ,17 punkt sprzedaży biletów , , ,53 2 dystrybucja zewnętrzna (kiosk, sklep) , , ,62 biletomat ,25 mobilet 48 55,77 Bilet jednorazowy - normalny II strefa , , ,65 punkt sprzedaży biletów , , ,32 dystrybucja zewnętrzna (kiosk, sklep) , , ,68 3 biletomat ,52 mobilet ,28 sprzedaż u kierowcy , , ,85 Bilet jednorazowy - ulgowy II strefa , , ,56 punkt sprzedaży biletów , , ,20 dystrybucja zewnętrzna (kiosk, sklep) , , ,92 4 biletomat ,34 mobilet ,42 sprzedaż u kierowcy , , ,68 Bilet jednodniowy - normalny II strefa , , ,87 punkt sprzedaży biletów , , ,93 5 biletomat 9 83,34 mobilet 0 0,00 sprzedaż u kierowcy , , ,60 Bilet jednodniowy - ulgowy II strefa ,03 punkt sprzedaży biletów ,52 6 biletomat 9 41,67 mobilet 1 4,40 sprzedaż u kierowcy ,44 I strefa - wszystkie linie autobusowe w obrębie Gminy Czechowice-Dziedzice II strefa - wszystkie linie autobusowe w obrębie Gminy Czechowice-Dziedzice, Miasta Bielsko Biała i Gminy Jasienica. * - sprzedaż netto (sprzedaż pomniejszona o należny podatek VAT i prowizje) 25

27 Rodzaj biletu Ilość sprzedanych biletów sprzedaż wartościowa 2009* Ilość sprzedanych biletów sprzedaż wartościowa 2010* Ilość sprzedanych biletów sprzedaż wartościowa 2011* 2009 rok 2010 rok 2011 rok Bilet siedmiodniowy - normalny II strefa , , ,61 punkt sprzedaży biletów , , ,52 biletomat 7 160,09 Bilet siedmiodniowy - ulgowy II strefa , , ,96 biletomat , , ,96 Bilet miesięczny imienny - normalny I strefa , , ,49 punkt sprzedaży biletów , , ,49 Bilet miesięczny imienny - ulgowy I strefa , , ,45 punkt sprzedaży biletów , , ,45 Bilet miesięczny imienny - normalny II strefa , , ,37 punkt sprzedaży biletów , , ,37 Bilet miesięczny imienny - ulgowy II strefa , , ,52 punkt sprzedaży biletów , , ,52 Bilet miesięczny na okaziciela - normalny I strefa 0 523,36 punkt sprzedaży biletów 523,36 Bilet miesięczny na okaziciela ulgowy - I strefa 0 0,00 punkt sprzedaży biletów 0 Bilet miesięczny na okaziciela - normalny II strefa , , ,67 punkt sprzedaży biletów , , ,67 Bilet miesięczny na okaziciela ulgowy - II strefa 0 210,28 punkt sprzedaży biletów 0 210,28 Bilet miesięczny szkolny imienny - I strefa , , ,40 punkt sprzedaży biletów , , ,40 Bilet miesięczny szkolny imienny - II strefa , , ,18 punkt sprzedaży biletów , , ,18 Bilet miesięczny szkolny JUNIOR - I strefa , , ,92 punkt sprzedaży biletów , , ,92 I strefa - wszystkie linie autobusowe w obrębie Gminy Czechowice-Dziedzice II strefa - wszystkie linie autobusowe w obrębie Gminy Czechowice-Dziedzice, Miasta Bielsko Biała i Gminy Jasienica. * - sprzedaż netto (sprzedaż pomniejszona o należny podatek VAT i prowizje) 26

28 Sprzedaż biletów jednorazowych normalnych I strefa , , , , , rok 2010 rok 2011 rok ,00 0,00 punkt sprzedaży biletów dystrybucja zewnętrzna (kiosk, sklep) biletomat mobilet Sprzedaż biletów jednorazowych ulgowych I strefa , , , , , , , rok 2010 rok , , rok ,00 0,00 punkt sprzedaży biletów dystrybucja zewnętrzna (kiosk, sklep) biletomat mobilet 27

29 Sprzedaż biletów jednorazowych normalnych II strefa , , , , , , rok 2010 rok 2011 rok 0,00 punkt sprzedaży biletów dystrybucja zewnętrzna (kiosk, sklep) biletomat mobilet sprzedaż u kierowcy Sprzedaż biletów jednorazowych ulgowych II strefa , , , , , rok , , , rok 2011 rok ,00 0,00 punkt sprzedaży biletów dystrybucja zewnętrzna (kiosk, sklep) biletomat mobilet sprzedaż u kierowcy 28

30 Ilość w sztukach Wartość w zł Ilość sprzedanych biletów jednorazowych i jednodniowych w latach Wartość sprzedanych biletów jednorazowych i jednodniowych w latach , , , rok 2010 rok , rok 2010 rok rok , rok , , Rodzaj biletu 0, Rodzaj biletu 29

31 Ilość w sztukach Wartość w zł Ilość sprzedanych biletów siedmiodniowych i miesięcznych w latach Wartość sprzedanych biletów siedmiodniowych i miesięcznych w latach , rok , rok rok 2011 rok , rok 2011 rok , , , , , , Rodzaj biletu Rodzaj biletu 30

32 Dochód ze sprzedaży biletów PKM w 2011 oraz prognoza uwzględniająca podwyżkę. Rodzaj biletu aktualna cena proponowana cena Ilość sprzedanych biletów dochód 2011* sprzedaż wartościowa 2011 prognozowany przychód 2012 wartościowy wzrost ceny biletu prognozowany wzrost przychodów w 12 miesiącach Bilet jednorazowy - normalny I strefa ,20% punkt sprzedaży biletów 2,70 3, , ,00 0, ,60 dystrybucja zewnętrzna (kiosk, sklep) 2,70 3, , ,00 0, ,70 biletomat 2,70 3, , ,00 0,30 96,30 mobilet 2,70 3, , ,00 0,30 28,80 Bilet jednorazowy - ulgowy I strefa ,17 11,20% punkt sprzedaży biletów 1,35 1, , ,50 0, ,65 dystrybucja zewnętrzna (kiosk, sklep) 1,35 1, , ,50 0, ,65 biletomat 1,35 1, , ,50 0,15 75,15 mobilet 1,35 1, , ,00 0,15 7,20 Bilet jednorazowy - normalny II strefa ,65 6,25% punkt sprzedaży biletów 3,20 3, , ,60 0,20 297,80 dystrybucja zewnętrzna (kiosk, sklep) 3,20 3, , ,20 0, ,60 biletomat 3,20 3, , ,00 0,20 35,00 mobilet 3,20 3, , ,20 0,20 17,60 sprzedaż u kierowcy 3,20 3, , ,80 0, ,40 Bilet jednorazowy - ulgowy II strefa ,56 6,25% punkt sprzedaży biletów 1,60 1, , ,70 0,10 217,10 dystrybucja zewnętrzna (kiosk, sklep) 1,60 1, , ,90 0, ,70 biletomat 1,60 1, , ,60 0,10 19,80 mobilet 1,60 1, , ,10 0,10 9,30 sprzedaż u kierowcy 1,60 1, , ,50 0, ,50 Bilet jednodniowy / 24 h - normalny II strefa ,87 20,00% punkt sprzedaży biletów 10,00 12, , ,00 2,00 276,00 biletomat 10,00 12, , ,00 2,00 18,00 mobilet 10,00 12,00 0 0,00 0 0,00 2,00 0,00 sprzedaż u kierowcy 10,00 12, , ,00 2, ,00 Bilet jednodniowy / 24 h - ulgowy II strefa ,03 20,00% punkt sprzedaży biletów 5,00 6, , ,00 1,00 31,00 biletomat 5,00 6, , ,00 1,00 9,00 mobilet 5,00 6,00 1 4,40 5 6,00 1,00 1,00 sprzedaż u kierowcy 5,00 6, , ,00 1,00 331,00 I strefa - wszystkie linie autobusowe w obrębie Gminy Czechowice-Dziedzice II strefa - wszystkie linie autobusowe w obrębie Gminy Czechowice-Dziedzice, Miasta Bielsko Biała i Gminy Jasienica. 31

33 Rodzaj biletu aktualna cena proponowana cena Ilość sprzedanych biletów dochód 2011* sprzedaż wartościowa 2011 prognozowany przychód 2012 wartościowy wzrost ceny biletu prognozowany wzrost przychodów w 12 miesiącach Bilet siedmiodniowy - normalny II strefa ,61 7,70% punkt sprzedaży biletów 26,00 28, , ,00 2, ,00 mobilet 26,00 28, , ,00 2,00 14,00 Bilet siedmiodniowy - ulgowy II strefa ,96 7,70% punkt sprzedaży biletów 13,00 14, , ,00 1,00 431,00 biletomat 13,00 14,00 0 0, ,00 0,00 mobilet 13,00 14,00 0 0, ,00 0,00 Bilet miesięczny imienny - normalny I strefa ,49 5,20% punkt sprzedaży biletów 78,00 82, , ,00 4, ,00 Bilet miesięczny imienny - ulgowy I strefa ,45 5,20% punkt sprzedaży biletów 39,00 41, , ,00 2, ,00 Bilet miesięczny imienny - normalny II strefa ,37 4,70% punkt sprzedaży biletów 86,00 90, , ,00 4, ,00 Bilet miesięczny imienny - ulgowy II strefa ,52 4,70% punkt sprzedaży biletów 43,00 45, , ,00 2, ,00 Bilet kwartalny imienny - normalny I strefa Nowy bilet punkt sprzedaży biletów 234,00 Bilet kwartalny imienny - ulgowy I strefa Nowy bilet punkt sprzedaży biletów 117,00 Bilet kwartalny imienny - normalny II strefa Nowy bilet punkt sprzedaży biletów 258,00 Bilet kwartalny imienny - ulgowy II strefa Nowy bilet punkt sprzedaży biletów 129,00 Bilet miesięczny na okaziciela II strefa ,67 0,00% punkt sprzedaży biletów 100,00 100, , ,00 0,00 0,00 Bilet miesięczny szkolny imienny I strefa ,40 12,50% punkt sprzedaży biletów 32,00 36, , ,00 4, ,00 Bilet miesięczny szkolny imienny II strefa ,18 11,20% punkt sprzedaży biletów 36,00 40, , ,00 4, ,00 Bilet miesięczny szkolny JUNIOR I strefa ,92 20,00% punkt sprzedaży biletów 20,00 24, , ,00 4, ,00 SUMA , , ,85 I strefa - wszystkie linie autobusowe w obrębie Gminy Czechowice-Dziedzice II strefa - wszystkie linie autobusowe w obrębie Gminy Czechowice-Dziedzice, Miasta Bielsko Biała i Gminy Jasienica. 32

34 Wnioski i propozycje na przyszłość: Powyższy materiał nasuwa następujące wnioski: 1. PKM utrzymuje koszty na możliwie jak najniższym poziomie. Dalsze, bardziej znaczące obniżenie kosztów musiałoby się wiązać z likwidacją linii, co spowodowałoby spore trudności w dostępności komunikacyjnej dla części mieszkańców. 2. Należy zwiększyć dochody m.in. poprzez podniesienie cen biletów. Zaproponowane podwyżki zostały przygotowane przy wzięciu pod uwagę podwyżek cen biletów u konkurencyjnych przewoźników. 3. Polityka cen biletów PKM powinna skłaniać pasażera do kupowania biletów okresowych, zwłaszcza miesięcznych i proponowanych biletów kwartalnych. W ten sposób wiąże się pasażera w większym stopniu z PKM, niż w przypadku kiedy pasażerowie kupują bilety jednorazowe. 4. Należy wprowadzić nowy mechanizm liczenia wskaźnika wzrostu lub spadku wysokości dopłaty do wozokilometra. Wskaźnik ten powinien być powiązany z ceną oleju napędowego i wskaźnikiem inflacji oraz aktualizowany raz na kwartał. 5. Wprowadzanie innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań w PKM poprawia jego funkcjonowanie oraz wizerunek w oczach pasażerów, co ma pozytywny wpływ przy konkurowaniu z innymi przewoźnikami. Sugeruje się jak największą promocję tych działań wśród mieszkańców gminy. 6. W dalszym ciągu należy korzystać z elektronicznego systemu liczenia pasażerów oraz przyjmować sugestie mieszkańców i zakładów pracy w celu optymalizowania kursów autobusów. 33

Zakład Komunikacji Miejskiej w Hajnówce Hajnówka ul. Łowcza 4. Informacja z działalności za 2014 rok

Zakład Komunikacji Miejskiej w Hajnówce Hajnówka ul. Łowcza 4. Informacja z działalności za 2014 rok Zakład Komunikacji Miejskiej w Hajnówce 17-200 Hajnówka ul. Łowcza 4 Informacja z działalności za 2014 rok 1 I Przedmiot działalności W 1994 roku na podstawie Uchwały rady Miasta Hajnówka nr VI/48/94 z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2014 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2011 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/1080/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 października 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu korekty zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 73/2016 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 73/2016 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 73/2016 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2017 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 21 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE w sprawie: Opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na 2013 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 110/IX/2011

UCHWAŁA NR 110/IX/2011 UCHWAŁA NR 0/IX/20 z dnia 9 kwietnia 20 roku w sprawie : ustalenia wysokości opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej świadczone przez Spółkę Komunikacja Miejska Płock Sp. z o. o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok . pieczęć lub nazwa komórki organizacyjnej/jednostki budżetowej Formularz nr 1 Dochody A. - Zestawienie liczbowe (dotyczy jednostek budżetowych, wydziałów i biur UM) zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XVIII/ 190/ R a d y M i a s t a G n i e z n a. z dnia 24 lutego 2016r.

U C H W A Ł A Nr XVIII/ 190/ R a d y M i a s t a G n i e z n a. z dnia 24 lutego 2016r. U C H W A Ł A Nr XVIII/ 190/ 2016 R a d y M i a s t a G n i e z n a z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania przy wyliczaniu wyników finansowych linii i dotacji gmin KZK GOP

Zasady postępowania przy wyliczaniu wyników finansowych linii i dotacji gmin KZK GOP Zasady postępowania przy wyliczaniu wyników finansowych linii i dotacji gmin KZK GOP I. Źródła danych o wynikach finansowych poszczególnych linii komunikacyjnych oraz ogólne zasady ustalenia wyniku finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 202/2016 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 15 kwietnia 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 202/2016 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 15 kwietnia 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 202/2016 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)*

Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* TABELA NR 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW wydział/jednostka... Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* Dział Rozdział Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)*

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/81/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/81/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/81/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OPISOWO-TABELARYCZNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZGK i M w WIOSKU ZA 2009 ROK.

INFORMACJA OPISOWO-TABELARYCZNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZGK i M w WIOSKU ZA 2009 ROK. INFORMACJA OPISOWO-TABELARYCZNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZGK i M w WIOSKU ZA 2009 ROK. Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiosko za 2009r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012 Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2015 rok.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2015 rok. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2015 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015r. 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O D Z I A ŁA L N O Ś C I M I E J S K I E G O Z A K Ł A D U K O M U N I K A C J I W O S T R O Ł Ę C E. Z A 2 0 0 4 r.

I N F O R M A C J A O D Z I A ŁA L N O Ś C I M I E J S K I E G O Z A K Ł A D U K O M U N I K A C J I W O S T R O Ł Ę C E. Z A 2 0 0 4 r. I N F O R M A C J A O D Z I A ŁA L N O Ś C I M I E J S K I E G O Z A K Ł A D U K O M U N I K A C J I W O S T R O Ł Ę C E Z A 2 0 0 4 r. Ostrołęka, czerwiec 2005 r. Rok 2004 Miejski Zakład Komunikacji w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBRZA z dnia 02 WRZEŚNIA 2011 r. z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e :

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBRZA z dnia 02 WRZEŚNIA 2011 r. z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e : ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2011 WÓJTA GMINY LUBRZA z dnia 02 WRZEŚNIA 2011 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2012. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 78/FK/05 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 29 lipca 2005r.

ZARZĄDZENIE NR 78/FK/05 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 29 lipca 2005r. ZARZĄDZENIE NR 78/FK/05 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 29 lipca 2005r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad Budżetem Miasta Chełmży na 2006 rok. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Kwota wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie Przedszkole Publiczne Wydatki osobowe nie

Kwota wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie Przedszkole Publiczne Wydatki osobowe nie SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA 2009 ROK Rozliczenie dotacji podmiotowych 2510 : Planowana kwota dotacji - 500.000,00 zł Wykorzystana kwota dotacji - 500.000,00 zł Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Tabelaryczne zestawienie planu i realizacji przychodów oraz kosztów Gminnych Instytucji Kultury za 2014 rok. Plan. Środki

Tabelaryczne zestawienie planu i realizacji przychodów oraz kosztów Gminnych Instytucji Kultury za 2014 rok. Plan. Środki Załącznik nr 1 Tabelaryczne zestawienie planu i realizacji przychodów oraz kosztów Gminnych Instytucji Kultury za 2014 rok Świebodzński Dom Kultury Plan Wykonanie na 31-12-2014r. % Lp. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY ZMIAN W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ. WPROWADZONYCH 1 września 2011 r.

EFEKTY ZMIAN W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ. WPROWADZONYCH 1 września 2011 r. EFEKTY ZMIAN W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ WPROWADZONYCH 1 września 2011 r. We wrześniu 2011 r., po analizie istniejącego układu linii komunikacji miejskiej w Suwałkach oraz rozkładów jazdy, przebudowano system,

Bardziej szczegółowo

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,35

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,35 Załącznik nr 5 CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW 85154 PA 3020/G Wydatki osobowe nie zaliczone - 969,39 do wynagrodzeń W ramach wydatków na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 398/XXV/2012

UCHWAŁA NR 398/XXV/2012 UCHWAŁA NR 398/XXV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską Płock

Bardziej szczegółowo

6.4 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2006 r.

6.4 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2006 r. 6.4 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2006 r. treść plan na 2006r. wykonanie 2006r. 1 2 4 5 6 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33 /2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 marca 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 33 /2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 marca 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 33 /2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie: przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej KZK GOP w likwidacji na 2019 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej KZK GOP w likwidacji na 2019 rok Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej KZK GOP w likwidacji na 2019 rok Katowice, 31.10.2018r. Wprowadzenie Zgodnie z Uchwałą CXLIV/15/2018 z dnia 5 czerwca 2018r. oraz Uchwałą nr CXLV/20/2018 z dnia

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014. 851 85156 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 15 000 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 203 679 203 679 0 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 741 2 741

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANE DOCHODY W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ - zadania własne, zlecone* NA ROK 2016 (w złotych) DZIAŁ ROZDZIAŁ N A Z W A WYKONANIE na 31.08.2015r.

PROGNOZOWANE DOCHODY W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ - zadania własne, zlecone* NA ROK 2016 (w złotych) DZIAŁ ROZDZIAŁ N A Z W A WYKONANIE na 31.08.2015r. 4 Załącznik Nr 1... /nazwa jednostki/ PROGNOZOWANE DOCHODY W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ - zadania, zlecone* NA ROK 2016 DZIAŁ ROZDZIAŁ N A Z W A WYKONANIE na 31.08.2015r. Przewidywane wykonanie na 31.12.2015r.

Bardziej szczegółowo

Projekt budŝetu na 2007 rok - Część opisowa

Projekt budŝetu na 2007 rok - Część opisowa Projekt budŝetu na 2007 rok - Część opisowa Opracowany budŝet na 2007 rok w wysokości: - dochody w kwocie - 4.175.000 zł - wydatki w kwocie - 4.175.000 zł przedstawiony będzie do zatwierdzenia Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/109/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr VII/109/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. Uchwała Nr VII/109/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 41/17 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 12 maja 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 41/17 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 12 maja 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 41/17 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 12 maja 2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za 2016 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017. Zarządzenie Nr 0050.0.93.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/2016 BURMISTRZA STRYKOWA. z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia propozycji finansowych na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 65/2016 BURMISTRZA STRYKOWA. z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia propozycji finansowych na rok 2017 ZARZĄDZENIE NR 65/2016 BURMISTRZA STRYKOWA w sprawie przedstawienia propozycji finansowych na rok 2017 Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446)

Bardziej szczegółowo

5.8 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY W 2004 roku

5.8 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY W 2004 roku 5.8 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY W 2004 roku treść Wykonanie 2003 r. plan na 2004r. wykonanie 2004 r. 1 2 3 4 5 6 7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Bardziej szczegółowo

«TableStart:SzablonAktyKierowania» ZARZĄDZENIE Nr 797/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania»

«TableStart:SzablonAktyKierowania» ZARZĄDZENIE Nr 797/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» «TableStart:SzablonAktyKierowania» ZARZĄDZENIE Nr 797/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 27.03.2018 r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA ROK 2007 ROK Rozliczenie dotacji podmiotowych 2510 : Planowana kwota dotacji - 397.470,00 Wykorzystana kwota dotacji - 397.450,00 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2015r.

Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2015r. Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2015r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 listopada 2014 r. Poz Porozumienie międzygminne

Wrocław, dnia 28 listopada 2014 r. Poz Porozumienie międzygminne DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 5103 Porozumienie międzygminne w sprawie przejęcia przez Gminę Legnica od Gminy Miłkowice zadania z zakresu lokalnego

Bardziej szczegółowo

Wysokości opłat i ceny biletów za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym

Wysokości opłat i ceny biletów za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym Wysokości opłat i ceny biletów za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym Tabela 1. Opłaty za przejazdy przy użyciu tportmonetki na karcie PEKA. Lp. Liczba przejechanych przystanków podczas jednej podróży

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku

Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2012 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 9 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 9 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015. 6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015. treść plan na 2015 r. wykonanie 2015 r. 1 2 4 5 6 3020 % 5:4 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 8 506 8 255,02

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 sierpnia 2017 r. Poz. 4527 ANEKS NR 19/2017 PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE do Porozumienia Komunalnego z dnia 22 września 2010 roku pomiędzy: Gminą,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia roku . Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia... 2016 roku Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

... (miejscowość i data) (nazwa, adres i numer telefonu organu prowadzącego szkołę/przedszkole)

... (miejscowość i data) (nazwa, adres i numer telefonu organu prowadzącego szkołę/przedszkole) Załącznik Nr 1...... (miejscowość i data) Wniosek o udzielenie dotacji na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej/ niepublicznego przedszkola* Wnioskuję o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Określanie wyników finansowych linii i fragmentów sieci komunikacyjnych. Studium przypadku Białegostoku

Określanie wyników finansowych linii i fragmentów sieci komunikacyjnych. Studium przypadku Białegostoku Określanie wyników finansowych linii i fragmentów sieci komunikacyjnych. Studium przypadku Białegostoku Konferencja "Inteligentny transport publiczny" Zorientowane na klienta zarządzanie komunikacją miejską

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/20/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 21 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/20/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 21 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/20/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIE SKA ul. instytucji)4 Regon31Ili::1/JI I, I

MIE SKA ul. instytucji)4 Regon31Ili::1/JI I, I MIE SKA ul. instytucji)4 Regon31Ili::1/JI I, I WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 Lp. Wyszczególnienie WYKONANIE PO ZMIANACH % (4:3) 1 2 3 4 5 1. PRZYCHODY OGÓŁEM 2722147,00 1 406 392,12 51,66 PLAN Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 450/2017 BURMISTRZA WOŁCZYNA. z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 450/2017 BURMISTRZA WOŁCZYNA. z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 450/2017 BURMISTRZA WOŁCZYNA w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2018 rok Na podstawie 1 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXIX/320/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2018 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE. z dnia 15 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 1/2018 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO MAZOWSZE ZACHODNIE Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE. z dnia 15 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 1/2018 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 9 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 9 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

Wrocław, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 4592 POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Miłkowice Gminie Legnica zadań

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek" ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek. Informacja dodatkowa za 2010 r.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek. Informacja dodatkowa za 2010 r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek" ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek Informacja dodatkowa za 2010 r. 1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie a. Stosowane metody wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO ZA OKRES OD r. DO r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO ZA OKRES OD r. DO r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO ZA OKRES OD 01.01.2016r. DO 30.06 2016r. PRZYCHODY DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONANIE WYKONANIE % 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię

Bardziej szczegółowo

6.17 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2016.

6.17 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2016. 851 85156 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 3 000 3 000 0 320 687 320 687 0 i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014.

Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014. Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014. Część ogólna Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla Domów Jednorodzinnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 dnia Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r. 6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r. treść plan na 2005r. wykonanie 2005 r. 1 2 4 5 6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4018 Wynagrodzenie osobowe koordynatora EFS

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 67/2017 BURMISTRZA GONIĄDZA. z dnia 25 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 67/2017 BURMISTRZA GONIĄDZA. z dnia 25 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 67/2017 BURMISTRZA GONIĄDZA w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Goniądz na rok 2018. Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 lipca 2017 r. Poz. 4300 ANEKS NR 6/2017 do Porozumienia komunalnego Nr 01/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku pomiędzy: Gminą Zawiercie, 42-400 Zawiercie,

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm. Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2008 r REGON: 471564315 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001

Bardziej szczegółowo

6.16 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2018.

6.16 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2018. 6.16 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2018. treść plan na 2018 r. wykonanie 2018 r. 1 2 4 5 6 3020 % 5:4 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 15 669 15

Bardziej szczegółowo

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2017 (z podziałem na zadania gminy i miasta na prawach powiatu)

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2017 (z podziałem na zadania gminy i miasta na prawach powiatu) Tabela 4... Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego Prognozowane wydatki bieżące na rok 2017 (z podziałem na zadania gminy i miasta na prawach powiatu) Plan po zmianach Przewidywane wykonanie Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania długoterminowe z 0,00 0,00 I obrotowych , ,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 67,24 67,24

Zobowiązania długoterminowe z 0,00 0,00 I obrotowych , ,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 67,24 67,24 Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" Łódz ul Zielona 27 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2012 r REGON: 471564315 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZAKŁ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Zmiany do Planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2010 (przyjęte uchwałą nr 16/2010 Zarządu ZUS z dnia 15 lutego 2010r.) Warszawa, luty 2010r. Plan

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 1 września 2014 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury- OKSiR Przychody z działalności kulturalnej

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury- OKSiR Przychody z działalności kulturalnej Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury- OKSiR Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach 2016 rok Wykonanie na 31.12. 2016 1 2 3 4 5 1. Przychody z działalności kulturalnej 0

Bardziej szczegółowo

w tym: - wynajem lokali i refaktury

w tym: - wynajem lokali i refaktury KO~~SKI ~~\'~. K?!-ir~Y ó:i-~l(' J(uhW, I'l... r(~'.!-.. ; tel.2l1 31 33; tel/fax 242 43 ~ WIP 665-10-1 i-404 Rego[i 9Qi 30. W1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO - I PÓŁROCZE 2015 (w zł) Lp. l

Bardziej szczegółowo

2.0 UKŁAD KOMUNIKACYJNY, STAN I WYKORZYSTANIE TABORU

2.0 UKŁAD KOMUNIKACYJNY, STAN I WYKORZYSTANIE TABORU ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WYNIKÓW EKSPLOATACYJNO-EKONOMICZNYCH ZA 6 miesięcy 2007 ROKU 1.0 DANE OGÓLNE O PRZEWOŹNIKACH 1.1 Obecna pełna nazwa firmy 1.2 Dokładny adres: 1.3 Strona www 1.4 Tel. Do osoby/działu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 289/XXXIII/14 RADY GMINY POCZESNA. z dnia 24 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 289/XXXIII/14 RADY GMINY POCZESNA. z dnia 24 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 289/XXXIII/14 RADY GMINY POCZESNA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2013 rok Na podstawie art.2 ust.1

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu działa na podstawie:

Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu działa na podstawie: DiT. 7021.6.3.2018 ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.15.2018 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie: warunków wykonywania usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez samorządowy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 87/2011 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część informacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 128/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 128/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 128/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 września 2014 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 26 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 26 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.98.12 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kościerzyna na 2013 r. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ. z dnia 19 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ. z dnia 19 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 149/2015 BURMISTRZA WOŁCZYNA. z dnia 3 września 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 149/2015 BURMISTRZA WOŁCZYNA. z dnia 3 września 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 149/2015 BURMISTRZA WOŁCZYNA w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie 1 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXIX/320/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki miejskie 4 600 000 Rozdział 85305 - Żłobki Wydatki jednostki budżetowej "Żłobki Miejskie". Na rok 2004 zakłada się utrzymanie 600 miejsc

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia r.

UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia r. UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia. 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIE, ZASADY PLANOWANIA I ROZLICZANIA WYNAGRODZENIA ORAZ ROZLICZENIE ROCZNE (REKOMPENSATA)

WYNAGRODZENIE, ZASADY PLANOWANIA I ROZLICZANIA WYNAGRODZENIA ORAZ ROZLICZENIE ROCZNE (REKOMPENSATA) WYNAGRODZENIE, ZASADY PLANOWANIA I ROZLICZANIA WYNAGRODZENIA ORAZ ROZLICZENIE ROCZNE (REKOMPENSATA) I. Wynagrodzenie a rekompensata za świadczone usługi przewozowe 1. Zamawiający zapłaci podmiotowi wewnętrznemu

Bardziej szczegółowo

10 przejazdowe suma ,04-2,07 BILETY 3-PRZEJAZDOWE

10 przejazdowe suma ,04-2,07 BILETY 3-PRZEJAZDOWE UZASADNIENIE W Olsztynie podwyżki cen biletów przeprowadzone zostały w 2011 r. 2011 2012 2013 2014 Dochody netto w mln. 32,5 34,4 33,1 32,7 Zachowanie (rok kolejny do poprzedniego) - 5,8-3,78-1,2 Stale

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE BILETU METROPOLITALNEGO NA TERENIE METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ

FUNKCJONOWANIE BILETU METROPOLITALNEGO NA TERENIE METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ FUNKCJONOWANIE BILETU METROPOLITALNEGO NA TERENIE METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ Hubert Kołodziejski Przewodniczący Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r.

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r. Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2014

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2014 Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 35/15 Burmistrza Mogilna z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2014 Instytucja kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie

Bardziej szczegółowo

rok na plusie PKP Intercity S.A. w 2016 r.

rok na plusie PKP Intercity S.A. w 2016 r. 2016 - rok na plusie PKP Intercity S.A. w 2016 r. Zwiększa się liczba pasażerów Agenda 1 Wyniki finansowe Zrealizowane działania Zwiększa się liczba pasażerów Plany Przychody na 2016 -6,5-76,8-136,2-72,8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 278/B/07 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 września 2007r.

Zarządzenie Nr 278/B/07 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 września 2007r. Zarządzenie Nr 278/B/07 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 września 2007r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na 2007 rok Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Rachunek zysków i strat: MZK w Toruniu Sp. z o.o. Informacja nt. przyczyn różnic. (w złotych)

Załącznik nr 1. Rachunek zysków i strat: MZK w Toruniu Sp. z o.o. Informacja nt. przyczyn różnic. (w złotych) Rachunek zysków i strat: MZK w Toruniu Sp. z o.o. (w złotych) Załącznik nr 1 Lp. podstawowa zlecona Wykonanie za 2015 r. pozostała [obroty wewnętrzne i dział. niepubliczna] finansowana dokapitalizowaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2012 r. w sprawie porozumienia z Gminą Miłkowice w celu wspólnej realizacji zadań dotyczących lokalnego transportu zbiorowego. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

IV kwartał 2007 rok. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. telefonii komórkowej. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

IV kwartał 2007 rok. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. telefonii komórkowej. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych IV kwartał 2007 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ ŚLĄSKIE CENTRUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZA OKRES 01.01.2007 31.12.2007 WYDATKI NA PODSTAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i terminów przyjmowania wniosków do projektu budżetu na 2015 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 stycznia 2014 r. Poz Porozumienie międzygminne

Wrocław, dnia 23 stycznia 2014 r. Poz Porozumienie międzygminne DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 stycznia 2014 r. Poz. 340 Porozumienie międzygminne z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Legnica od Gminy Miłkowice zadania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" I półrocze 2012 roku.

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa I półrocze 2012 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" I półrocze 2012 roku. Budżet Związku w roku 2012 realizowany był w oparciu o Uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin Nr II/72/2012

Bardziej szczegółowo

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,22

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,22 Załącznik nr 10 CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW 1. WYDATKI BIEŻĄCE 1) Wydatki osobowe 85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe - 547.866,22 W ramach wydatków na wynagrodzenia osobowe wydatkowano środki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 135/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 września 2015 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 7 Dz.U.2010.226.1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2008 r. Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2008 r. W sprawie: przedstawienia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego

Bardziej szczegółowo