Zarządzenie Nr 387/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 15 listopada 2007 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 387/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 15 listopada 2007 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 387/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie projektu budŝetu miasta Ostrołęki na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją o stanie mienia komunalnego. Na podstawie art. 52. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 179, art.180 i art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) postanawia się, co następuje: 1. Przyjmuje się: 1/ projekt budŝetu miasta Ostrołęki na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozę długu miasta na dzień 31 grudnia 2007 r. i lata następne, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, 2/ informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 października 2007 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia. 2. Postanawia się przedłoŝyć projekt budŝetu miasta Ostrołęki na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozę i informację o stanie mienia komunalnego, Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania. 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta. 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i obowiązuje do czasu uchwalenia budŝetu przez Radę Miasta, jednak nie później niŝ do dnia 31 marca 2008 roku.

2 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 387/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 15 listopada 2007 r. PROJEKT BUDśETU MIASTA OSTROŁĘKI na 2008 rok

3 Projekt Uchwała Nr. Rady Miasta Ostrołęki z dnia r. w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Ostrołęki na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 1 i 2 oraz art. 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz ze zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje: Dochody budŝetu miasta ogółem w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują: a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a, b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b, c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1c. 3. Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budŝetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Strona 1 z 5

4 2. 1. Wydatki budŝetu miasta ogółem w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki ustalone w ust.1 obejmują: a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a, b) wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b, c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3c NadwyŜkę budŝetu miasta w wysokości zł, z przeznaczeniem na: 1) spłatę poŝyczek w kwocie zł, 2) wykup papierów wartościowych w kwocie zł. 2. Przychody w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, - zgodnie z załącznikiem Nr W budŝecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. 5. Wydatki inwestycyjne na 2008 rok w wysokości zł, w tym z funduszy zł oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości zł,, zgodnie z załącznikiem Nr 5. Projekt uchwały Rady Miasta Ostrołęki Strona 2 z 5 do zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 387/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia r. w sprawie proj. budŝ. miasta Ostrołęki na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją o stanie mienia komunalnego

5 6. Dotacje dla zakładów budŝetowych w wysokości zł, z tego: - dotacje przedmiotowe zł, - dotacje inwestycyjne zł, zgodnie z załącznik Nr Dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury, w wysokości zł, zgodnie z załącznik Nr Dotacje celowe na wsparcie realizacji zadań publicznych powierzonych organizacjom pozarządowym w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki jednostek pomocniczych miasta w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Plan przychodów i wydatków zakładów budŝetowych w wysokości zł oraz plan wydatków zakładów w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11, Projekt uchwały Rady Miasta Ostrołęki Strona 3 z 5 do zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 387/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia r. w sprawie proj. budŝ. miasta Ostrołęki na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją o stanie mienia komunalnego

6 12. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości zł, oraz plan wydatków Funduszu w wysokości zł, Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł, oraz plan wydatków Funduszu w wysokości zł, Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł, oraz plan wydatków Funduszu w wysokości zł, zgodnie z załącznik Nr Ustala się plan dochodów własnych w wysokości zł i wydatków nimi finansowanych dla podległych jednostek budŝetowych, zgodnie z załącznikiem Nr Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2008 roku i lata następne. 15. UpowaŜnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budŝetowego deficytu budŝetu w wybranych przez siebie bankach do wysokości zł. 16. Projekt uchwały Rady Miasta Ostrołęki Strona 4 z 5 do zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 387/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia r. w sprawie proj. budŝ. miasta Ostrołęki na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją o stanie mienia komunalnego

7 UpowaŜnia się Prezydenta Miasta do udzielania poŝyczek, poręczeń i gwarancji w roku budŝetowym łącznie do wysokości zł 17. UpowaŜnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków budŝetu Miasta z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 18. Określa się wysokość sumy, do której Prezydent Miasta moŝe samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę zł. 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budŝetowym Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Projekt uchwały Rady Miasta Ostrołęki Strona 5 z 5 do zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 387/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia r. w sprawie proj. budŝ. miasta Ostrołęki na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją o stanie mienia komunalnego

8 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.. Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2007 r. Plan dochodów budŝetu miasta Ostrołęki na 2008 rok Dział Rozdz. Treść Przewidywane wyk. Ogółem Plan dochodów Ogółem Wskaź. Struktura dochodów za 2007 r. przew.wyk. na 2008 r. plan wykon dochodów dochodów kol.10:7 kol. 10 miasto powiat za 2007 r. miasto powiat na 2008 r Ogółem ,46 100,00 - bieŝące ,62 100,00 - majatkowe ,00 102,00 - dochody własne ,59 47,98 - dot.cel.na realiz.zad.zleconych ,49 11,85 z zakresu admin.rządowej - bieŝące ( 2010, 2110) ,31 11,83 - inwestycyjne ( 6410) dot.cel.na zad.bieŝ.realizowane na ,53 0,00 podst.porozum.z organ.adm.rządowej - bieŝące ( 2020, 2120) ,53 0,00 - dot.cel.na zadania własne ,15 3,67 - bieŝące ( 2030, 2130) ,15 3,67 - dot.cel.na zad.własne na podst.por. z jednostkami samorządu terytorialnego ,40 1,02 - bieŝące ( 2320) ,40 1,02 - dot.z funduszy celowych ,28 0,01 - bieŝące ( 2440) ,23 0,01 - inwestycyjne ( 6260) ,00 0,00 w zł Zał. Nr 1 do proj. uchw. RM Ostrołęki do zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 387/07 PM Ostrołęki z dnia r. w spr.projektu budŝ. m. Ostrołęki na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją o stanie mienia komunalnego Strona 1 z 16

9 Dział Rozdz. Treść Przewidywane wyk. Ogółem Plan dochodów Ogółem Wskaź. Struktura dochodów za 2007 r. przew.wyk. na 2008 r. plan wykon dochodów dochodów kol.10:7 kol. 10 miasto powiat za 2007 r. miasto powiat na 2008 r środki na zad.włas.pozysk.z innych Ŝródeł - inwestycyjne ( 6290) ,00 0,00 - środki pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego ,00 0,00 - wpł. z tyt.pomocy finansowej na zad. i zakupy inwestycyjne ( 6300) ,00 0,00 - środki unijne ,00 0,00 - bieŝące 0 0 0,00 0,00 - inwestycyjne ,00 0,00 - subwencja ,78 35, Rolnictwo i łowiectwo ,36 0, Prace geodez.-urządz.na potrzeby roln ,00 0, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,00 0, Pozostała działalność , Doch.z najmu i dzierŝ.skł.majatkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,00 0, Transport i łączność ,76 0, Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu ,14 0, Wpływy z róŝnych opłat ,00 0,06 Zał. Nr 1 do proj. uchw. RM Ostrołęki do zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 387/07 PM Ostrołęki z dnia r. w spr.projektu budŝ. m. Ostrołęki na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją o stanie mienia komunalnego Strona 2 z 16

10 Dział Rozdz. Treść Przewidywane wyk. Ogółem Plan dochodów Ogółem Wskaź. Struktura dochodów za 2007 r. przew.wyk. na 2008 r. plan wykon dochodów dochodów kol.10:7 kol. 10 miasto powiat za 2007 r. miasto powiat na 2008 r Wpływy z róŝnych dochodów ,00 0, Wpływy z tyt.pomcy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych ,00 0, Drogi publiczne gminne ,49 0, Wpływy z róŝnych opłat ,64 0, Wpływy z usług ,00 0, Wpł.ze sprzedaŝy składników majątkowych ,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów ,00 0, Środki na dofinans.własnych inwest.gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, Dot.cel.otrzym.z budŝ.państ.na realiz.inwest. i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa ,75 3, Gospodarka gruntami i nieruchom ,77 3, Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,35 0, Wpływy z róŝnych opłat ,00 0, Doch.z najmu i dzierŝ.skł. majatkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, Wpływy z tyt. przekształ.prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osob.fizycz. w prawo własności ,00 0, Wpłatyz tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa uŝytk.wieczystego nieruchom ,00 1, Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat ,00 0, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania Zał. Nr 1 do proj. uchw. RM Ostrołęki do zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 387/07 PM Ostrołęki z dnia r. w spr.projektu budŝ. m. Ostrołęki na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją o stanie mienia komunalnego Strona 3 z 16

11 Dział Rozdz. Treść Przewidywane wyk. Ogółem Plan dochodów Ogółem Wskaź. Struktura dochodów za 2007 r. przew.wyk. na 2008 r. plan wykon dochodów dochodów kol.10:7 kol. 10 miasto powiat za 2007 r. miasto powiat na 2008 r zlecone ustawami realiz.przez powiat ,54 0, Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami ,37 0, Pozostała działalność ,00 0, Doch.z najmu i dzierŝ.skł. majatkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów ,00 0, Działalność usługowa ,86 0, Prace geod.i kartograficzne (nieinwest.) ,08 0, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,08 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 0, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,00 0, Nadzór budowlany ,60 0, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,55 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na inwestycje i zakupy inwest.z zakr.administr.rządow. oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat ,00 0, Cmentarze ,00 0, Dot.cel.otrzym.z budŝ.państ.na zad.bieŝ. realiz.przez gminę na podst.porozum.z organami administracji rządowej ,00 0,00 Zał. Nr 1 do proj. uchw. RM Ostrołęki do zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 387/07 PM Ostrołęki z dnia r. w spr.projektu budŝ. m. Ostrołęki na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją o stanie mienia komunalnego Strona 4 z 16

12 Dział Rozdz. Treść Przewidywane wyk. Ogółem Plan dochodów Ogółem Wskaź. Struktura dochodów za 2007 r. przew.wyk. na 2008 r. plan wykon dochodów dochodów kol.10:7 kol. 10 miasto powiat za 2007 r. miasto powiat na 2008 r Administracja publiczna ,92 1, Urzędy wojewódzkie ,21 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,30 0, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,30 0, Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami ,31 0, Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu) ,31 1, Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,78 0, Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,33 0, Wpływy z róŝnych opłat ,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów ,59 0, Dot.otrzym.z funduszy celowych na realizację zad.bieŝ.jedn.sektora finansów publicz ,70 0, Dot.otrzym.z fund.cel.na finan.lub dofinan. kosztów realizacji inwes.i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, Komisje poborowe ,18 0, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,18 0, Pozostała działalność ,91 0, Wpływy z róŝnych opłat ,00 0, Doch.z najmu i dzierŝ.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych Zał. Nr 1 do proj. uchw. RM Ostrołęki do zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 387/07 PM Ostrołęki z dnia r. w spr.projektu budŝ. m. Ostrołęki na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją o stanie mienia komunalnego Strona 5 z 16

13 Dział Rozdz. Treść Przewidywane wyk. Ogółem Plan dochodów Ogółem Wskaź. Struktura dochodów za 2007 r. przew.wyk. na 2008 r. plan wykon dochodów dochodów kol.10:7 kol. 10 miasto powiat za 2007 r. miasto powiat na 2008 r umów o podobnym charakterze ,50 0, Wpływy z róŝnych dochodów , Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownict ,41 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochr.prawa ,91 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,91 0, Wybory do Sejmu i Senatu ,00 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,00 0, Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoŝ ,62 3, Kom.powiatowe Pań.StraŜy PoŜarnej ,81 2, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,08 2, Dot.otrzym.z funduszy celowych na realizację zad.bieŝ.jedn.sektora finansów publicz ,00 0, Wpływy z tyt.pomcy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych bieŝących ,00 0, Wpływy z tyt.pomcy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych ,00 0, Ochotnicze straŝe poŝarne ,00 0, Wpływy z tyt.pomcy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 Zał. Nr 1 do proj. uchw. RM Ostrołęki do zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 387/07 PM Ostrołęki z dnia r. w spr.projektu budŝ. m. Ostrołęki na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją o stanie mienia komunalnego Strona 6 z 16

14 Dział Rozdz. Treść Przewidywane wyk. Ogółem Plan dochodów Ogółem Wskaź. Struktura dochodów za 2007 r. przew.wyk. na 2008 r. plan wykon dochodów dochodów kol.10:7 kol. 10 miasto powiat za 2007 r. miasto powiat na 2008 r Obrona cywilna ,00 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,00 0, StraŜ Miejska ,00 0, Grzywny,mandaty i inne kary pienięŝ.od ludn ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,14 40, Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych ,38 0, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk ,89 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,43 0, Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych ,15 11, Podatek od nieruchomości ,99 10, Podatek od środków transportowych ,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,77 0, Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat ,33 0, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,54 0, Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz Zał. Nr 1 do proj. uchw. RM Ostrołęki do zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 387/07 PM Ostrołęki z dnia r. w spr.projektu budŝ. m. Ostrołęki na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją o stanie mienia komunalnego Strona 7 z 16

15 Dział Rozdz. Treść Przewidywane wyk. Ogółem Plan dochodów Ogółem Wskaź. Struktura dochodów za 2007 r. przew.wyk. na 2008 r. plan wykon dochodów dochodów kol.10:7 kol. 10 miasto powiat za 2007 r. miasto powiat na 2008 r podatków i opłat lokalnych od osób fizycz ,64 3, Podatek od nieruchomości ,00 1, Podatek rolny ,55 0, Podatek leśny ,00 0, Podatek od środków transportowych ,67 0, Podatek od spadków i darowizn ,00 0, Opłata od posiadania psów ,70 0, Wpływy z opłaty targowej ,00 0, Wpł. z opłaty administr.za czynności urzęd ,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,01 0, Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat ,76 0, Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw ,41 1, Wpływy z opłaty skarbowej ,81 0, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu ,00 0, Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,35 0, Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat ,00 0, Udziały gm. w podatk.stan.doch.budŝ.państ ,37 18, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,99 17, Podatek dochodowy od osób prawnych ,63 1, Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,83 5, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,29 4, Podatek dochodowy od osób prawnych ,55 0, RóŜne rozliczenia ,82 35, Część oświat.subw.ogól.dla jednostek Zał. Nr 1 do proj. uchw. RM Ostrołęki do zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 387/07 PM Ostrołęki z dnia r. w spr.projektu budŝ. m. Ostrołęki na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją o stanie mienia komunalnego Strona 8 z 16

16 Dział Rozdz. Treść Przewidywane wyk. Ogółem Plan dochodów Ogółem Wskaź. Struktura dochodów za 2007 r. przew.wyk. na 2008 r. plan wykon dochodów dochodów kol.10:7 kol. 10 miasto powiat za 2007 r. miasto powiat na 2008 r samorządu terytorialnego ,26 32, Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,26 32, Uzupeł.sub.ogóln.dla jedn.samorz.terytorial ,00 0, Środ.na inwest.rozpocz.przed dn r ,00 0, Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów ,99 0, Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,99 0, Część wyrów.subwen.ogóln.dla gmin ,00 0, Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 0, RóŜne rozliczenia finansowe ,64 0, Pozostałe odsetki ,64 0, Część równowaŝ.subwen.ogóln.dla gmin ,03 1, Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,03 1, Część równowaŝ.subw.ogóln.dla powiatów ,63 1, Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,63 1, Oświata i wychowanie ,65 0, Szkoły podstawowe ,00 0, Doch.z najmu i dzierŝ.skł. majatkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, Wpływy z usług ,00 0, Wpł.ze sprzedaŝy składników majątkow ,00 0, Pozostałe odsetki ,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów ,00 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.państ.na realizację własnych zad.bieŝących gmin ,00 0, Środki na dofin.włas.inwestycji gmin, powiatów samorząd.wojew.,pozyskane z innych źródeł ,00 0, Przedszkola ,62 0, Doch.z najmu i dzierŝ.skł. majatkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych Zał. Nr 1 do proj. uchw. RM Ostrołęki do zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 387/07 PM Ostrołęki z dnia r. w spr.projektu budŝ. m. Ostrołęki na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją o stanie mienia komunalnego Strona 9 z 16

17 Dział Rozdz. Treść Przewidywane wyk. Ogółem Plan dochodów Ogółem Wskaź. Struktura dochodów za 2007 r. przew.wyk. na 2008 r. plan wykon dochodów dochodów kol.10:7 kol. 10 miasto powiat za 2007 r. miasto powiat na 2008 r jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze ,62 0, Wpływy z usług ,20 0, Pozostałe odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów ,00 0, Gimnazja ,00 0, Doch.z najmu i dzierŝ.skł. majatkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, Wpływy z usług ,00 0, Wpł.ze sprzedaŝy składników majątkow ,00 0, Pozostałe odsetki ,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów ,00 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.państ.na realizację własnych zad.bieŝących gmin ,00 0, Zespoły obsł. ekonomicz.-administr.szkół , Wpł.ze sprzedaŝy składników majątkow , Pozostałe odsetki , Licea ogólnokształcące ,00 0, Doch.z najmu i dzierŝ.skł. majatkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, Pozostałe odsetki ,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów ,00 0, Dot.celowe otrzym. z budŝ. państ. na realiz.bieŝ.zad.własnych powiatu ,00 0, Licea profilowane ,00 0, Dot.celowe otrzym. z budŝ. państ. na realiz.bieŝ.zad.własnych powiatu ,00 0,00 Zał. Nr 1 do proj. uchw. RM Ostrołęki do zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 387/07 PM Ostrołęki z dnia r. w spr.projektu budŝ. m. Ostrołęki na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją o stanie mienia komunalnego Strona 10 z 16

18 Dział Rozdz. Treść Przewidywane wyk. Ogółem Plan dochodów Ogółem Wskaź. Struktura dochodów za 2007 r. przew.wyk. na 2008 r. plan wykon dochodów dochodów kol.10:7 kol. 10 miasto powiat za 2007 r. miasto powiat na 2008 r Szkoły zawodowe ,00 0, Wpływy z róŝnych opłat , Doch.z najmu i dzierŝ.skł. majatkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, Pozostałe odsetki ,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów ,00 0, Dot.celowe otrzym. z budŝ. państ. na realiz.bieŝ.zad.własnych powiatu ,00 0, Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,00 0, Wpływy z usług ,00 0, Pozostałe odsetki ,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieŝące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,00 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.państ.na realizację własnych zad.bieŝących gmin ,00 0, Dot.celowe otrzym. z budŝ. państ. na realiz.bieŝ.zad.własnych powiatu ,00 0, Szkolnictwo wyŝsze ,00 0, Pomoc materialna dla studentów ,00 0, Dot.cel.otrzym.przez jedn.samorz.terytorial. od innej jedn.samorz.terytorial.bedącej inst. Zał. Nr 1 do proj. uchw. RM Ostrołęki do zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 387/07 PM Ostrołęki z dnia r. w spr.projektu budŝ. m. Ostrołęki na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją o stanie mienia komunalnego Strona 11 z 16

19 Dział Rozdz. Treść Przewidywane wyk. Ogółem Plan dochodów Ogółem Wskaź. Struktura dochodów za 2007 r. przew.wyk. na 2008 r. plan wykon dochodów dochodów kol.10:7 kol. 10 miasto powiat za 2007 r. miasto powiat na 2008 r wdraŝjącą na zad.bieŝ.realiz.na podst.poroz ,00 0, Dot.cel.otrzym.przez jedn.samorz.terytorial. od innej jedn.samorz.terytorial.bedącej inst. wdraŝjącą na zad.bieŝ.realiz.na podst.poroz ,00 0, Ochrona zdrowia ,71 0, Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot ,72 0, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,72 0, Pozostała działalność ,00 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,00 0, Pomoc społeczna ,90 13, Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,55 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieŝące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn ,55 0, Domy pomocy społecznej ,34 3, Wpływy z usług ,61 0, Pozostałe odsetki ,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów ,79 0, Dot.celowe otrzym. z budŝ. państ. na realiz.bieŝ.zad.własnych powiatu ,49 1, Ośrodki wsparcia ,27 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,27 0, Rodziny zastępcze ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu Zał. Nr 1 do proj. uchw. RM Ostrołęki do zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 387/07 PM Ostrołęki z dnia r. w spr.projektu budŝ. m. Ostrołęki na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją o stanie mienia komunalnego Strona 12 z 16

20 Dział Rozdz. Treść Przewidywane wyk. Ogółem Plan dochodów Ogółem Wskaź. Struktura dochodów za 2007 r. przew.wyk. na 2008 r. plan wykon dochodów dochodów kol.10:7 kol. 10 miasto powiat za 2007 r. miasto powiat na 2008 r na zad.bieŝące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn ,00 0, Świadcz.rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,80 7, Wpływy z róŝnych dochodów ,00 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,94 7, Skład.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.społecz.oraz niektóre świad.rodzinne ,14 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,14 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 1, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,89 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.państ.na realizację własnych zad.bieŝących gmin ,52 0, Ośrodki pomocy społecznej ,15 0, Wpływy z róŝnych dochodów ,00 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.państ.na realizację własnych zad.bieŝących gmin ,46 0, Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , Dot.celowe otrzym. z budŝ. państ. na realiz.bieŝ.zad.własnych powiatu , Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ,64 0,00 Zał. Nr 1 do proj. uchw. RM Ostrołęki do zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 387/07 PM Ostrołęki z dnia r. w spr.projektu budŝ. m. Ostrołęki na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją o stanie mienia komunalnego Strona 13 z 16

21 Dział Rozdz. Treść Przewidywane wyk. Ogółem Plan dochodów Ogółem Wskaź. Struktura dochodów za 2007 r. przew.wyk. na 2008 r. plan wykon dochodów dochodów kol.10:7 kol. 10 miasto powiat za 2007 r. miasto powiat na 2008 r Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieŝące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn ,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek ,62 0, Wpływy z usług ,38 0, Wpływy z róŝnych dochodów ,00 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,36 0, Pozostała działalność ,37 0, Wpływy z róŝnych dochodów ,00 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.pań.na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami ,00 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.państ.na realizację własnych zad.bieŝących gmin ,78 0, Dot. Cel.otrzym.z budŝ. państwa na zad.bieŝ. realiz.przez powiat na podst.poroz.z organ. administracji rządowej , Pozost.zad.w zakresie polityki społecz ,85 0, śłobki ,25 0, Wpływy z usług ,26 0, Pozostałe odsetki ,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów ,00 0, Zespoły d/s orzekania o stop.niepełnospr ,61 0, Dot.cel.otrz. z budŝ.pań na zad.bieŝ. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat ,61 0, Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp ,38 0,02 Zał. Nr 1 do proj. uchw. RM Ostrołęki do zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 387/07 PM Ostrołęki z dnia r. w spr.projektu budŝ. m. Ostrołęki na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją o stanie mienia komunalnego Strona 14 z 16

22 Dział Rozdz. Treść Przewidywane wyk. Ogółem Plan dochodów Ogółem Wskaź. Struktura dochodów za 2007 r. przew.wyk. na 2008 r. plan wykon dochodów dochodów kol.10:7 kol. 10 miasto powiat za 2007 r. miasto powiat na 2008 r Wpływy z róŝnych dochodów ,38 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,58 0, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów ,00 0, Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj ,84 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieŝące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn ,84 0, Internaty i bursy szkolne ,00 0, Doch.z najmu i dzierŝ.skł. majatkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, Wpływy z usług ,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00 0, Dot.cel.otrz.z budŝ.państ.na realizację własnych zad.bieŝących gmin ,00 0, Dot.celowe otrzym. z budŝ. państ. na realiz.bieŝ.zad.własnych powiatu ,00 0, Dot.cel.otrzym.przez jedn.samorz.terytorialn. od innej jedn.samorz.terytorialn.będącej instytucją wdraŝającą na zad.bieŝące realizow.na podst.porozumień (umów) ,00 0, Dot.cel.otrzym.przez jedn.samorz.terytorialn. od innej jedn.samorz.terytorialn.będącej instytucją wdraŝającą na zad.bieŝące realizow.na podst.porozumień (umów) ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Dot.otrzym.z fund.celowych na realizację Zał. Nr 1 do proj. uchw. RM Ostrołęki do zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 387/07 PM Ostrołęki z dnia r. w spr.projektu budŝ. m. Ostrołęki na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją o stanie mienia komunalnego Strona 15 z 16

23 Dział Rozdz. Treść Przewidywane wyk. Ogółem Plan dochodów Ogółem Wskaź. Struktura dochodów za 2007 r. przew.wyk. na 2008 r. plan wykon dochodów dochodów kol.10:7 kol. 10 miasto powiat za 2007 r. miasto powiat na 2008 r zad.bieŝ.jedn.sektora finansów publicz ,00 0, Gosp.komunalna i ochrona środowiska ,73 0, Oczyszczanie miast i wsi ,02 0, Wpł.ze sprzedaŝy składników majątkow ,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów ,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,59 0, Wpł.ze sprzedaŝy składników majątkow ,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narod ,45 0, Biblioteki ,45 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieŝące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,45 0,03 Zał. Nr 1 do proj. uchw. RM Ostrołęki do zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 387/07 PM Ostrołęki z dnia r. w spr.projektu budŝ. m. Ostrołęki na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją o stanie mienia komunalnego Strona 16 z 16

24 Załącznik Nr 1a do uchwały Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia r. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Plan dochodów na 2008 rok Dz. Rozdz. Treść Dochody Dochody Dochody miasta powiatu ogółem Ogółem Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dot.cel.otrzym. z budŝ.pań.na zad.bieŝ.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dot.cel.otrzym. z budŝ.pań.na zad.bieŝ.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficze (nieinwestycyjne) Dot.cel.otrzym. z budŝ.pań.na zad.bieŝ.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dot.cel.otrzym. z budŝ.pań.na zad.bieŝ.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany Dot.cel.otrzym. z budŝ.pań.na zad.bieŝ.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dot.cel.otrzym. z budŝ.pań.na inwest. i zakupy inwest. z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dot.cel.otrzym.z budŝ.pań.na realiz. zad.bieŝ.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Dot.cel.otrzym. z budŝ.pań.na zad.bieŝ.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Komisje poborowe Dot.cel.otrzym. z budŝ.pań.na zad.bieŝ.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zł Zał. Nr 1a do proj. uchw. RM Ostrołęki do zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 387/07 PM Ostrołęki z dnia r. w spr.projektu budŝ. m. Ostrołęki na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją o stanie mienia komunalnego Strona 1 z 2

25 Dz. Rozdz. Treść Dochody Dochody Dochody miasta powiatu ogółem Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa Dot.cel.otrzym.z budŝ.pań.na realiz. zad.bieŝ.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Dot.cel.otrzym. z budŝ.pań.na zad.bieŝ.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna Dot.cel.otrzym.z budŝ.pań.na realiz. zad.bieŝ.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Ochrona zdrowia Skł.na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dot.cel.otrzym. z budŝ.pań.na zad.bieŝ.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dot.cel.otrzym.z budŝ.pań.na realiz. zad.bieŝ.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dot.cel.otrzym.z budŝ.pań.na realiz. zad.bieŝ.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Skł.na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dot.cel.otrzym.z budŝ.pań.na realiz. zad.bieŝ.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Zasiłki i pomoc w nat.oraz skł.na ubezp.emeryt. i rent Dot.cel.otrzym.z budŝ.pań.na realiz. zad.bieŝ.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dot.cel.otrzym.z budŝ.pań.na realiz. zad.bieŝ.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawnosci Dot.cel.otrzym. z budŝ.pań.na zad.bieŝ.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zał. Nr 1a do proj. uchw. RM Ostrołęki do zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 387/07 PM Ostrołęki z dnia r. w spr.projektu budŝ. m. Ostrołęki na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją o stanie mienia komunalnego Strona 2 z 2

26 Załącznik Nr 1b do uchwały Nr.. Rady Miasta Ostrołęki z dnia r. Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych Plan dochodów na 2008 rok w zł Dział Rozdział Treść Kwota Ogółem Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpł.z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu Zał. Nr 1b do proj. uchw. RM Ostrołęki do zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 387/07 PM Ostrołęki z dnia r. w spr.projektu budŝ. m. Ostrołęki na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją o stanie mienia komunalnego

27 Załącznik Nr 1c do uchwały Nr.. Rady Miasta Ostrołęki z dnia r. Plan zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Plan dochodów na 2008 rok w zł Dział Rozdział Treść Kwota Ogółem Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza Poradn.psycholog.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalist Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zał. Nr 1c do proj. uchw. RM Ostrołęki do zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 387/07 PM Ostrołęki z dnia r. w spr.projektu budŝ. m. Ostrołęki na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją o stanie mienia komunalnego Strona 1 z 2

Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka. z dnia 30 marca 2004 r.

Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka. z dnia 30 marca 2004 r. Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu miasta Ostrołęki za 2003 r. Na podstawie art.136 ust. 1 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2014 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy ogółem 600 Transport i łączność 1 188 634,75

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2008 rok. ogółem Zadania gminy , ,71 50, , ,10 137,57

Plan dochodów na 2008 rok. ogółem Zadania gminy , ,71 50, , ,10 137,57 TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU w złotych Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo 12 136,00 12 136,00 11 897,84 11 897,84 98,04 O1095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

do Uchwały Nr 215 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2008 ROK Zadania gminy Strona 1

do Uchwały Nr 215 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2008 ROK Zadania gminy Strona 1 do Uchwały Nr 215 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2008 ROK w złotych Zadania gminy 600 Transport i łączność 563 703,97 60004 Lokalny transport zbiorowy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2015 ROK w złotych Plan dochodów na 2015 rok Zadania gminy 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Ogółem Dochody zadania własne

Ogółem Dochody zadania własne Budżet Miasta z wersji: URM Nr XLIX/717/29 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na 21 rok z dnia 16/12/29 stan na dzień : 16-12-29 :: 6 - Transport i łączność 615 - Drogi publiczne w miastach na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dochody 10 - zadania własne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Dochody 10 - zadania własne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Budżet Miasta z wersji: URM Nr XLIX/717/29 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na 21 rok z dnia 16/12/29 stan na dzień : 16-12-29 :: 6 - Transport i łączność Dochody 1 - zadania własne 615 - Drogi

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2016 ROK w złotych Zadania gminy 600 Transport i łączność 1 335 645,98 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 SPIS TREŚCI Uchwała Nr XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia ZAŁĄCZNIK budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 Tabela Nr 1 Planowane dochody 5-16 Tabela Nr 1a

Bardziej szczegółowo

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność Budżet Miasta z wersji: URM Nr III/26/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2011 rok z dnia 28/12/2010 stan na dzień : 28-12-2010 00:00:00 Dochody 10 - zadania własne Gmina 237.998.113,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30.07.2012 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2012- dochodów przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 498,00 0,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok Dz. Rozdz Treść Przewidywane wykonanie 2015 rok Plan na 2016 rok bieżące z tego:

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

Nr 1 do Zarządzenia Nr 05/06 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 6 marca 2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 R.

Nr 1 do Zarządzenia Nr 05/06 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 6 marca 2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 R. Nr 1 do Zarządzenia Nr 05/06 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 6 marca 2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 R. DOCHODY w złotych Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan na 2005 r. Wykonanie za

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok. Marzec 2012 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok. Marzec 2012 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok Marzec 2012 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budŝetu Gminy Grybów za 2011 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budŝetu gminy na 2013 r.

Plan dochodów budŝetu gminy na 2013 r. Plan dochodów budŝetu gminy na 2013 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/147/2012 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 20 grudnia 2012 roku w złotych Dział Rozdział Treść Plan na 2013 bieŝące z tego majątkowe

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013

ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 21 ROK Lwówek Śląski 29 grudnia 29 r. S p i s t r e ś c i Uchwała budŝetowa na 21 rok. 3 Załącznik nr 1 Plan dochodów gminy na 21

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały RMiG Nr24/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006r..r. PLAN DOCHODÓW BUDśETOWYCH NA ROK Plan na 2007 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały RMiG Nr24/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006r..r. PLAN DOCHODÓW BUDśETOWYCH NA ROK Plan na 2007 rok 4 Załącznik Nr 1 do uchwały RMiG Nr24/IV/26 z dnia 28 grudnia 26r..r. PLAN DOCHODÓW BUDśETOWYCH NA ROK 27 Dział Rozdział Plan na 27 rok 1 2 4 11 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA LĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW

WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA LĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW Zał. Nr 2 do wykonania za I półrocze 2005 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA LĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW Załącznik Nr 2 Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Plan

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2015r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetowych za okres od r.do r.

Wykonanie dochodów budŝetowych za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za rok Wykonanie dochodów budŝetowych za okres od 01.01. r.do 31.12. r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 056,00 3 054,68 99,96% 01095

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada Radzie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2017 rok

Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 080,00 4 080,00 0,00 01095 Pozostała działalność 4 080,00 4

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.../2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia... 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 86 728 046,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 57 376 621,00

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84

Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84 Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- dochodów przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.softwarelabs.com

PDF created with pdffactory trial version www.softwarelabs.com 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27.595 0 27.595 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 01095 Pozostała działalność 22.595 0 22.595 22.595 0 22.595 600 TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 13 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 136 /2013 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 245,65 4 01095 Pozostała działalność 590 245,65 590 245,65 020 Leśnictwo 2 30 02095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 080 419,00 1 037 162,93 96,00 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII.77.2015 RADY GMINY STROMIEC z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku

DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku Dochody bieżące Określenie Dział Plan na 2016 zmianach Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo 010 - + 262.076,64 262.076,64 262.076,64 100 Gospodarka mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budŝetu miasta Opola w 2013 roku

Plan dochodów budŝetu miasta Opola w 2013 roku 600 Transport i łączność 21 018 880 21 018 880 630 000 630 000 0580 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 25 000 25 000 0690 Wpływy z róŝnych opłat

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu miasta Konina za II kwartał 2010 roku według źródeł powstawania DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie , ,28 43,49

Wykonanie dochodów budŝetu miasta Konina za II kwartał 2010 roku według źródeł powstawania DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie , ,28 43,49 Wykonanie dochodów budŝetu miasta Konina za II kwartał 2010 u według źródeł powstawania w złotych 2010 u DOCHODY GMINY I. PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY 127 920 314,00 63 955 384,13 50,00 Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Ogółem dochody na 2010 rok

Ogółem dochody na 2010 rok Załącznik Nr 1 do projektu budŝetu na rok Ogółem dochody na rok Dział Nazwa Plan 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 452 635,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 484 000,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 32 000,00 750 ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok

Dochody budżetu na 2013 rok Dochody budżetu na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 1 00 02001 Gospodarka leśna 1 00 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 127 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2011 rok Plan w zł. zł. 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 796

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 604 704,96 2 606 511,09 100,07 01041 01095 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

750 Administracja publiczna , ,00 0, , , Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0, ,00

750 Administracja publiczna , ,00 0, , , Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0, ,00 Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-04-2015 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - dochodów przed po 700 Gospodarka mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 15 marca 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 15 marca 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 15 marca 2007 r. Nr 60 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 497 Nr 23/V/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie budżetu miasta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I Plan dochodów budŝetu miasta Konina na 2013 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. wskaźnik struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej

WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 000

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 lipca 2006 r. Nr 95 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 1583 - Nr XXVII/666/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budŝetu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. Dział Rozdział Treść Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. Plan na 2016 r. w zł Wykonanie za 2016 r. w zł. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 r. z tego:

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

750 Administracja publiczna , ,00 0,00 0, , Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0, ,00

750 Administracja publiczna , ,00 0,00 0, , Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0, ,00 Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28-01-2015 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - dochodów przed po 700 Gospodarka mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław za 2011rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo