Olsztyn, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 283 UCHWAŁA NR IV/33/14 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Olsztyn, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 283 UCHWAŁA NR IV/33/14 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE. z dnia 30 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 stycznia 215 r. Poz. 283 UCHWAŁA NR IV/33/14 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE z dnia 3 grudnia 214 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 213 r. poz. 594, zm. Dz. U. z 213 r. poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 214 r. poz. 379, poz. 172), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U z 213 r. poz. 885, zm. Dz. U. z 213 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 214 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 29 r. nr 157 poz zm. Dz. U. z 29 r. nr 219 poz. 176, Dz. U. z 21 r. nr 96 poz. 62, nr 18 poz. 685, nr 152 poz. 12, nr 161 poz. 178, nr 226 poz. 1475, nr 238 poz. 1578, Dz. U. z 211 r. nr 171 poz. 116, nr 178 poz. 161, nr 197 poz. 117, Dz. U. z 212 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, Dz. U. z 214 r. poz.1457) Rada Miejska uchwala: Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 6 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 3. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 6 zł. 4. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie zł Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 214 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały. 2. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej Przychody i rozchody budżetu w 214 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały. 3. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 214 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - kredytów i pożyczek w kwocie zł, - nadwyżki budżetowej w kwocie zł, - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie zł uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz. 283 Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą: Dochody ogółem zł: Dochody własne zł Dochody zlecone zł Wydatki ogółem zł: Wydatki własne zł. Wydatki zlecone zł. Deficyt zł.przychody budżetu zł: 952. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zł 95. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zł 957. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych zł. Rozchody budżetu zł 992. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zł 6. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 7. Uchwałę wykona Burmistrz Miasta. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku budżetowym i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Marek Duczek

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz. 283 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/33/14 Rady Miejskiej z dnia 3 grudnia 214 r. Plan wydatków budżetu miasta na 214 rok Załącznik nr 2 do uchwały Nr LX/372/13 Rady Miejskiej z dnia 3 grudnia 213r Plan na Plan po zmianach na 214 rok Dz. Rozdz Treść 214 Zmiany z tego: rok Ogółem bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Izby Rolnicze zadań jedn. 5 Handel Pozostała działalność Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje na zadania inwestycyjne Drogi publiczne gminne Inwestycje i zakupy inwestycyjne Turystyka Ośrodki informacji turystycznej Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publ Pozostała działalność Dotacja na zadania bieżące Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Inwestycje i zakupy inwestycyjne Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz Inwestycje i zakupy inwestycyjne Administracja publiczna (+) Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach (+) powiatu) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (+) Inwestycje i zakupy inwestycyjne Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją samorządu terytorialnego 7545 Komendy powiatowe policji Dotacje na zadania bieżące Bezpieczeństwo publiczne Ochotnicze straże pożarne Straż miejska Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność Inwestycje i zakupy inwestycyjne Obsługa długu publicznego (-) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na obsługę długu Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym (-) (-) Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie (+)

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Szkoły podstawowe (+) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (+) Dotacje na zadania bieżące (+) Inwestycje i zakupy inwestycyjne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Przedszkola Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Inwestycje i zakupy inwestycyjne Gimnazja (-) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (-) Dotacje na zadania bieżące Inwestycje i zakupy inwestycyjne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne (+) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (+) Pozostała działalność Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochrona zdrowia (-) Zwalczanie narkomanii Dotacje na zadania bieżące Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność 218. (-) (-) Dotacje na zadania bieżące Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rodziny zastępcze Wspieranie rodziny Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dotacje na zadania bieżące Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (-) Świetlice szkolne (-) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (-) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dotacje na zadania bieżące Pomoc materialna dla uczniów Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz. 283 Dotacja na zadania bieżące Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją samorządu terytorialnego 913 Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Dotacje na zadania bieżące Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją samorządu terytorialnego Inwestycje i zakupy inwestycyjne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje na zadania bieżące (+) 3. (+) Biblioteki Dotacje na zadania bieżące Muzea Dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność Dotacje na zadania bieżące

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz Inwestycje i zakupy inwestycyjne Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Instytucje kultury fizycznej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją samorządu terytorialnego Inwestycje i zakupy inwestycyjne RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE (-) ZADANIA ZLECONE Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, bur- mistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wybory do Parlamentu Europejskiego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje na zadania bieżące Ochrona zdrowia Pozostała działalność Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadań jedn Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadań jedn. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych zadań jedn Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadań jedn Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadań jedn Pozostała działalność Świadczenia na rzecz osób fizycznych RAZEM ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU (-) Rozchody budżetu (+) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (+)

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 1 Poz. 283 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/33/14 Rady Miejskiej z dnia 3 grudnia 214 r. U Z A S A D N I E N I E do uchwały Rady Miejskiej Nr IV/33/14 z dnia 3 grudnia 214 roku I. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków: 1. W związku z rozliczeniem wydatków w zakresie wynagrodzeń w szkołach podstawowych oraz gimnazjach dokonuje się następujących przesunięć: - zmniejsza się w Szkole Podstawowej Nr 4 planowane wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 811 (Szkoły podstawowe) o kwotę 3 zł z przeznaczeniem na wzrost wydatków w tym zakresie w rozdziale 8148 (Stołówki szkolne), - zmniejsza się w Zespole Szkół Nr 1 planowane wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 811 (Gimnazja) o kwotę 1.63 zł z przeznaczeniem na wzrost wydatków w tym zakresie w rozdziale 8541 (Świetlice szkolne), - zmniejsza się w Szkole Podstawowej Nr 1 planowane wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 8541 (Świetlice szkolne) o kwotę 4.3 zł z przeznaczeniem na wzrost wydatków w tym zakresie w rozdziale 811 (Szkoły podstawowe) ZM. W (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 3 zł, (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 1.63 zł, (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 4.3 zł, ZW. W (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 3 zł, (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 1.63 zł, (wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.3 zł. 2. Mając na uwadze niższą od zakładanej populację dziewcząt do szczepień profilaktycznych zmniejsza się planowane na ten cel wydatki o kwotę 1. zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację statutowych w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 5. zł (nieplanowane remonty urządzeń) oraz w Urzędzie Miasta na zwiększenie odpisu na fundusz socjalny o kwotę 5. zł (dość znaczna liczba osób zatrudniona w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. ZM. W (wydatki na realizację statutowych ) 1. zł. ZW. W (wydatki na realizację statutowych ) 5. zł, II. Inne zmiany (wydatki na realizację statutowych ) 5. zł. 1. W związku z potrzebą jednostkowego ujęcia w wydatkach niewygasających na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowych (kolektorów deszczowych) wyodrębnia się w budżecie będące w trakcie realizacji zagregowane w jednej pozycji przedmiotowe dokumentacje. 2. Mając na uwadze zarachowanie przez BGK spłaconej raty obejmującej kapitał i odsetki w części przekraczającej planową kwotę odsetek na przedterminową spłatę kredytu, zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 6 zł z jednoczesnym zmniejszeniem deficytu budżetu o w/w kwotę.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz. 283 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/33/14 Rady Miejskiej z dnia 3 grudnia 214 r. Lp. Dział Rozdz. Załącznik nr 5 do uchwały Nr LX/372/13 Rady Miejskiej z dnia 3 grudnia 213r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 214 roku Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 214 roku rok budżetowy 214 ( ) dochody własne j.s.t. Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Łokietka Skrajnej Różanej Moniuszki Krótkiej Uroczej Parkowej Budowa chodnika przy Gdańskiej Budowa drogi zgodnie z miejscowy m planem zagospodarowania przestrzenneg o Chopina Opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania Daszyńskiego i Mazurskiej Sobieskiego na budowę Spokojnej

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz na budowę drogi wewnętrznej za budynkami nr 11, 13, 15 przy Reymonta na budowę sięgacza Olsztyńskiej na budowę drogi wewnętrznej pomiędzy ulicami Pl. Marsz. Piłsudskiego, a ulicą Kościuszki zamiennej Świerkowej, Sosnowej i Dębowej, sięgacza Świerkowej oraz wjazdu na działkę 6-899/4 Opracowanie budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta I etap Zielonej Sadowej Małej Dokumentacj a na przebudowę ulic Zielonej, Sadowej i Małej Aktualizacja na budowę Westerplattebis poręczy wzdłuż chodnika przy Mazowieckiej

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz A Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinny ch wraz z niezbędną infrastrukturą z przeznaczen iem na lokale socjalne Zakup osłony śmietnikowej Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe oraz budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na lokale socjalne Utwardzenie terenu dla parkowania rowerów wraz z zakupem i montażem stojaka rowerowego oraz 8 szt ławek przy budynkach socjalnych na Chopina Zakup tablicy pamiątkowej dotyczącej honorowego Obywatela miasta Budowa oświetlenia Cmentarza w Małej Nowej Wsi I etap Wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi informatyczne j miasta Kętrzyn

14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz Zakup dwóch monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjn ych budynku Dworca kolejowego punktu dostępowego do sieci Internet (Hot-Spot WiFi) Rozbudowa monitoringu miasta Budowa hali sportowej SP4 na modernizację sali sportowej w obiekcie SP 1 na modernizację sali sportowej w obiekcie SP 3 technicznej ppoż budynku SP1 Zakup projektorów Zakup zmywarki i jarzynarki do stołówki szkolnej Zwiększenie walorów estetycznych posesji przedszkola przy Moniuszki monitoringu wizyjnego za pomocą kamer IP oraz punktu HOT- SPOT na placu zabaw przy przedszkolu Krasnal na modernizację sali sportowej w obiekcie Gimnazjum Szkoła Podstawowa nr 4

15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz. 283 nr Zakup mikrobusu przystosowan ego do przewozu osób niepełnosprawnych projektowych budowy i przebudowy kanalizacji deszczowych dokumentacja projektowa przebudowy sieci deszczowej Ignacego Daszyńskiego odcinka od Stefana Żeromskiego do Mazurskiej projektowych budowy i przebudowy kanalizacji deszczowych dokumentacja projektowa budowy kolektora deszczowego pod nazwą Daszyńskiego II projektowych budowy i przebudowy kanalizacji deszczowych dokumentacja projektowa budowy kolektora deszczowego wzdłuż Władysława Broniewskieg o projektowych budowy i przebudowy kanalizacji deszczowych dokumentacja projektowa budowy kolektora

16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz. 283 deszczowego Wileńskiej projektowych budowy i przebudowy kanalizacji deszczowych dokumentacja projektowa przebudowy kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Zbożową a Boslesława Limanowskie go kanalizacji deszczowej w Reymonta kolektora deszczowego na wysokości budynku Chrobrego 37 sieci kanalizacji deszczowej przy Chrobrego Zagospodaro wanie skweru przy Sikorskiego Zagospodaro wanie skweru przy Zamkowej i Staromiejskiej Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn Zaprojektowa nie i wykonanie budo-wy oświetlenia drogowego do budynków Bałtycka 1A, 1B, 1C Modernizacja oświetlenia parkowego w centrum miasta

17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz oświetlenia terenów przy Sikorskiego 76 Zieleń naszym Przyjacielem zagospodarowanie terenu przy Sikorskiego Energooszczę dne zarządzanie zasobami wspólne modele dla małych miast Zakup sztucznej choinki oraz elementu dekoracyjneg o do fontanny Dokumentacj a na przeprowadze nie prac konserwatorskich murów obronnych zamku krzyżackiego na renowację nawierzchni boiska hali widowiskowo -sportowej, przebudowę boiska oraz kortów tenisowych na terenie miasta Zakup maszyny czyszczącej Zakup i montaż systemu obsługi w hali sportowej MOSiR Kętrzyn MOSiR Kętrzyn Nagłośnienie hali sportowej MOSiR Kętrzyn Miasta Kętrzyn i Swietłyj jako Transgraniczn e Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup

18 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 18 Poz wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej zamiennej kompleksu rekreacyjnosportowego z basenem odkrytym OGÓŁEM Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/33/14 Rady Miejskiej z dnia 3 grudnia 214 r Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LX/372/13 Rady Miejskiej z dnia 3 grudnia 213r Przychody i rozchody budżetu w 214 roku L. p. Treść Klasyfikacja Plan na 214 rok Planowane dochody Planowane wydatki Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem : Spłaty kredytów Spłaty pożyczek 992

19 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19 Poz Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/33/14 Rady Miejskiej z dnia 3 grudnia 214 r. Załącznik Nr 1 Nr LX/372/13 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 3 grudnia 213r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 214 roku. Kwota dotacji Rozdział Nazwa zadania/podmiotu podmioto przedmiotowej celowej Lp. Dział wej Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Województwo Warmińsko-Mazurskie Komendy powiatowe policji Gmina Wiejska Kętrzyn Gmina Miejska Mrągowo Kętrzyńskie Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum im. W. Kętrzyńskiego 424. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Turystyka i krajoznawstwo 1. 1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta 2) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów, turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych rzeki Guber w granicach Miasta Niepubliczna Szkoła Podstawowa Klucz 1. 3 Przedszkole Niepubliczne Słoneczko Przedszkole Niepubliczne Krasnal Przedszkole Niepubliczne Puchatek Przedszkole Niepubliczne Miś Uszatek Przedszkole Niepubliczne Kluczyk Punkt Przedszkolny Mały Prymusik Niepubliczne gimnazjum Gimnazjum dla Dorosłych Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: 1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin; ) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także

20 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz. 283 działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportoworekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 4) zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem; 5) udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży; 6) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie Ochrona i promocja zdrowia: 1) popularyzowanie wiedzy o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce chorób i uzależnień, w szczególności takich jak: choroby nowotworowe, cukrzyca, otyłość, 2) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia, szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia, 3) realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, w tym w środowisku opieki, nauczania i wychowania, 3) podejmowanie działań w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej nad osobami niesamodzielnymi przewlekle, nieuleczalnie i terminalnie chorymi, przebywającymi w opiece stacjonarnej i środowisku domowym, 4) działania mające na celu aktywizację psychofizyczną osób po 6. roku życia poprzez gimnastykę, działania rehabilitacyjne i trening pamięci, 5) prowadzenie stacji socjalnej Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - wszechstronne wspomaganie mieszkańców Kętrzyna poprzez realizację zadań w szczególności w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz mediacji. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego; 2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej; 3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży; 4) organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich; 5) wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy edukacji; promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży

21 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 21 Poz Integracja europejska - rozwijanie kontaktów między społeczeństwami - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 1. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego: 1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Miasta; 2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta; ) ochrona środowiska i przyrody; 5. 3) wspieranie ruchu rowerowego; 4) edukacja ekologiczna ochrona przyrody, kształtowanie postaw przyjaznych środowisku; 6) rekultywacja i zagospodarowanie jeziorka na terenie Miasta. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 1) wspomaganie rozwoju kultury i sztuki; 2) wspomaganie twórczości artystycznej; 3) organizowanie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych wzbogacających ofertę Miasta,; 4) rozwój projektów z zakresu kultury, w szczególności wydawniczych; 5) edukacja kulturalna oraz wzrost czytelnictwa dzieci i młodzieży; 6) edukacja kulturowa, w tym społeczeństwa większościowego oraz wspieranie tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych; 21. 7) upowszechnianie kultury i sztuki; 8) działania na rzecz kultury, sztuki oraz wspieranie zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji; 9) wspieranie twórczości i edukacji artystycznej, w szczególności artystów niepełnosprawnych; 1) wspieranie i promowanie imprez organizowanych przez środowiska osób niepełnosprawnych o charakterze integracyjnych poprzez przedsięwzięcia kulturalne, 11) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Miasta, regionu wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców Ochrona zabytków Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: zapewnienie możliwości poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów w środowisku lokalnym; 2) tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 1) szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe; 2) kętrzyńskie igrzyska młodzieży szkolnej; 3) organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym i lokalnym; 4) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych; 5) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych a także zajęć sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży; 6) wspieranie programów pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży; 7) wspieranie działań w zakresie tworzenia i doskonalenia systemu szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych; 8) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych

22 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 22 Poz. 283 i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży; 9) wspieranie działań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze Miasta. Ogółem

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok Dział Nazwa Rozdział Przewidywane wykonanie 2017 rok Plan na 2018 rok w tym: bieżące Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją statutowych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 3 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM. Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł

Zał. Nr 3 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM. Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 115,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 615,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego:

Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego: Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z

Bardziej szczegółowo

Wydatki razem ,31

Wydatki razem ,31 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXV/177/2017 z dnia 28 grudnia 2017r Symbol Nazwa Plan roku 2018 Wydatki razem 44 126 914,31 3 500,00 Wydatki bieżące 24 074 221,18 wynagrodzenia i składki

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 listopada 2014 r. Poz. 3767 UCHWAŁA NR LXXIII/440/14 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE. z dnia 6 listopada 2014 r.

Olsztyn, dnia 17 listopada 2014 r. Poz. 3767 UCHWAŁA NR LXXIII/440/14 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE. z dnia 6 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 listopada 2014 r. Poz. 3767 UCHWAŁA NR LXXIII/440/14 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE z dnia 6 listopada 2014 r. o zmianach w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r.

WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r. 1 Załącznik nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r. WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki z dnia W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE 22 199 741 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 84 770 01008

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK 1 Załącznik Nr 4a do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r. WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ 30.06.2016 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK 1 Załącznik nr 4a do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK OGÓŁEM KWOTA Dz Rozdz NAZWA KWOTA ROZDZIAŁU DZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Bardziej szczegółowo

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 10 kwietnia 2017 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 10 kwietnia 2017 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N r 136/ 2017 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Rady Miejskiej Bielawy Nr XVII/171/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI w zł Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r. P R O J E K T Z A R Z Ą D Z E N I E N r 49/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY 010 - Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Wydatki budżetu miasta na rok 2007. w zł Dział Rozdz. Nazwa działu - rozdziału Kwota 010 01030 Izby rolnicze 6.600,00 6.600,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N r 153/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miasta Nowego Sącza "Projekt" z dnia... Dz Rozdz (w złotych) Przew. wyk. Plan na wskaźn wsk. struk. wsk. struk. 2015 rok 2016 rok procent 2015 2016 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie 2017 r. Razem wydatki bieżące na 2018 r. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r. Załącznik Nr 7 do informacji opisowej Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 367 632,33 231 377,45 62,94 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/319/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

UCHWAŁA NR XX/319/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok UCHWAŁA NR XX/319/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK - ZMIANY

WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK - ZMIANY 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/212 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 stycznia 212r. WYDATKI BUDŻETOWE 212 ROK - ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: OGÓŁEM KWOTA Dz Rozdz

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r. P R O J E K T Z A R Z Ą D Z E N I E N r 487/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/1/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2009 roku

Uchwała Nr XXX/1/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2009 roku Uchwała Nr XXX/1/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok Dział Rozdział Nazwa Razem wydatki bieżące na 2018 r. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki z dnia W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE 17 947 062 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 83

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIII/381/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 sierpnia 2010r. WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /XXXII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok

UCHWAŁA NR /XXXII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok Projekt z dnia 9 marca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR /XXXII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok Działając na podstawie przepisów:

Bardziej szczegółowo

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG 1 BUDŻET NA 2015 ROK UMIG WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU KWOTA ROZDZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia realizowane z zagranicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 109.2017 Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za III kwartał 2017 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2011 rok

Wydatki budżetu na 2011 rok Wydatki budżetu na 211 rok Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym akcje i udziały Dział Rozdział Nazwa Plan na 211 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX/360/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18 maja 2010r. WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA

Bardziej szczegółowo

Wydatki pozostałych jednostek

Wydatki pozostałych jednostek Zestawienie Nr 2 Wydatki pozostałych jednostek Urząd Miasta 311 683 248 114 008 960,92 36,58 Zadania własne gminy 263 517 456 92 314 076,29 35,03 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 618 852 34 573,60 5,59

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2010

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2010 1 WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2010 WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU KWOTA

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 - część tabelaryczna Wydatki wg klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 6 w zł 010 ROLNICTWO I 190 213 166 972 166 972 6 000 0 0 0 0 87,8 ŁOWIECTWO 01008

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 r. budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012 załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jabłonka za rok 2012 ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012 DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ plan po zmianach wykonanie % wykonania 010

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy 0

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy 0 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/23/211 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 stycznia 211r. WYDATKI BUDŻETOWE 211 ROK ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA

Bardziej szczegółowo

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy 1 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr V/18/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 11 stycznia 2011r. WYDATKI BUDŻETOWE 2011 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK PLAN PO ZMIANANCH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK PLAN PO ZMIANANCH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: 1 Załącznik nr 2a do Uchwały Nr LIV/236/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 4 marca 2010r. WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK PLAN PO ZMIANANCH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na 2006 rok

Plan wydatków budżetu na 2006 rok Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/805/2006 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2006r Plan wydatków budżetu na 2006 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2006r. w tym dotacje na: Struktura

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Wydatki na zadania gminne Wydatki razem 552 811 856 250 530 860,20 45,32 Wydatki bieżące 375 254 230 178 579 676,60 47,59 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 184 460 395 93 829 680,61

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Grupa Treść Wartość. 600 Transport i łączność ,00

Dział Rozdział Grupa Treść Wartość. 600 Transport i łączność ,00 Dział Rozdział Grupa Treść Wartość 600 Transport i łączność 575 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 360 000,00 360 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 215 000,00 15 000,00 200 000,00 630 Turystyka

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność

01008 Melioracje wodne. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność 1 Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr WSO 0050.1.80.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29 czerwca 2012 r. WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK PO ZMIANACH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Dz Rozdz NAZWA KWOTA ROZ

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Tab Nr 7.1 Wydatki na zadania gminne Wydatki razem 512 042 693 189 773 344,22 37,06 Wydatki bieżące 361 893 913 165 160 902,48 45,64 wynagrodzenia i pochodne 177 496 225 88 553 054,17 49,89 dotacje 21

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE. PLAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r.

WYDATKI BUDŻETOWE. PLAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r. 1 Załącznik Nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011r. WYDATKI BUDŻETOWE PLAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wypłaty z WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: tytułu Wydatki

Bardziej szczegółowo

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok Nazwa-Treść Plan Dz. Rozd. na 2016r 010 Rolnictwo i łowiectwo 121 046,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 120 00 wydatki bieżące

Bardziej szczegółowo