WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł"

Transkrypt

1 Tabela Nr 2 do uchwały budŝetowej Gminy Miasta Dębica na 2011r WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Dz. Rozdz Nazwa Kwota Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produkt. pochodzenia zwierzęcego - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań zakup usług pozostałych Izby rolnicze - wydatki bieŝące ) dotacja na zadania bieŝace wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura kolejowa - wydatki majątkowe ) inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Udział w finans.przedsięwzięcia "Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Dębica odcinek Tarnobrzeg (Ocice)-Mielec-Dębica" Lokalny transport zbiorowy w tym : WYDATKI BIEśĄCE ) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań z tego : 4300 zakup usług pozostałych WYDATKI MAJĄTKOWE ) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statut.banków państ.i innych instytucji finansowych - PodwyŜszenie kapitału zakłądowego MKS Sp.z o.o Drogi publiczne krajowe - wydatki majątkowe ) inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Budowa dróg serwisiwych wzdłuŝ ul.lwowskiej wraz z przebudową skrzyŝowań i zjazdów do ul.gajowej i Leśnej Drogi publiczne gminne w tym : WYDATKI BIEśĄCE ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych róŝne opłaty i składki WYDATKI MAJĄTKOWE ) inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych, w tym : Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa komunikacji w Mieście Dębica poprzez budowę ulic na terenie Os.Mickiewicza Drogi wewnętrzne - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań zakup usług remontowych zakup usług pozostałych 9 000

2 Dz. Rozdz Nazwa Kwota RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - wydatki bieŝące z tego : 1) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe Gospodarka gruntamii nieruchomościami w tym : WYDATKI BIEśĄCE ) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań zakup usług remontowych opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe podatek od nieruchomości opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE ) inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zakup usług pozostałych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań zakup usług pozostałych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Cmentarze - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych róŝne opłaty i składki RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Urzędy wojewódzkie - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zakup materiałów i wyposaŝenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef zakup usług obejmujących tłumaczenia 300

3 Dz. Rozdz Nazwa Kwota 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe odpis na ZFŚS szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Rady gmin - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań zakup materiałów i wyposaŝenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup usług pozostałych opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zakup materiałów i wyposaŝenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii podróŝe słuŝbowe krajowe podróŝe słuŝbowe zagraniczne róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego) 4305 zakup usług pozostałych zakup usług pozostałych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Kwalifikacja wojskowa - wydatki bieŝące 300 z tego : 1) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań zakup usług pozostałych Promocja jednostek samorządu tetytorialnego - wydatki bieŝące z tego : 1) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań zakup usług pozostałych ) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (EFRR URBACT II) 4012 wynagrodzenia osobowe pracowników

4 Dz. Rozdz Nazwa Kwota 4111 składki na ubezpieczenia społeczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP składki na FP wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych podróŝe słuŝbowe krajowe ) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Europa dla obywateli) 4115 składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy naczelnych organów władzy - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zakup materiałów i wyposaŝenia RAZEM URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ Ochotnicze straŝe poŝarne - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef róŝne opłaty i składki ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Obrona cywilna - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych StraŜ gminna (miejska) - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych 9 600

5 Dz. Rozdz Nazwa Kwota 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych Pozostała działalność - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań zakup usług pozostałych RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP 570 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań róŝne opłaty i składki DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH RAZEM JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek j.s.t. - wydatki bieŝące ) obsługa długu j.s.t odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i poŝyczek RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rezerwy ogólne i celowe w tym : WYDATKI BIEśĄCE rezerwy rezerwa ogólna rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe WYDATKI MAJĄTKOWE rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne rezerwa celowa na opracowanie dokumentacji projektowych RAZEM RÓśNE ROZLICZENIA Szkoły podstawowe w tym : WYDATKI BIEśĄCE ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia

6 Dz. Rozdz Nazwa Kwota 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS podatek od nieruchomości opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń stypendia dla uczniów WYDATKI MAJĄTKOWE ) inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na Oś.Kępa w Dębicy wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na Oś.Kępa w Dębicy wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na Oś.Kępa w Dębicy Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup usług zdrowotnych zakup usłup pozostałych odpis na ZFŚS szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 90 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Przedszkola - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług remontowych

7 Dz. Rozdz Nazwa Kwota 4280 zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS podatek od nieruchomości kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ) dotacja na zadania bieŝace dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja podmiotowa z budŝetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Gimnazja - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS podatek od nieruchomości szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń stypendia dla uczniów DowoŜenie uczniów do szkół - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup usług pozostałych Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 Dz. Rozdz Nazwa Kwota 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef podróŝe słuŝbowe krajowe odpis na ZFŚS szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Stołówki szkolne - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii podróŝe słuŝbowe krajowe odpis na ZFŚS szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Pozostała działalność w tym : WYDATKI BIEśĄCE ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych

9 Dz. Rozdz Nazwa Kwota 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 140 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ) dotacja na zadania bieŝace dotacje celowe z budŝetu j.s.t.udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność poŝytku publicznego WYDATKI MAJĄTKOWE ) inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE Zwalczanie narkomanii - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia 500 2) dotacje na zadania bieŝace dotacje celowe z budŝetu j.s.t.udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność poŝytku publicznego Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS ) dotacje na zadania bieŝace dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t dotacje celowe z budŝetu j.s.t.udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność poŝytku publicznego ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczebia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wydatki bieŝące 600

10 Dz. Rozdz Nazwa Kwota 1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : 600 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane składki na ubezpieczenie zdrowotne Pozostała działalność - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup usług pozostałych RAZEM OCHRONA ZDROWIA Domy pomocy społecznej - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t Ośrodki wsparcia - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS pozostałe odsetki ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : świadczenia społeczne

11 Dz. Rozdz Nazwa Kwota Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane składki zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup usług pozostałych ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : świadczenia społeczne ) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (POKL) 3119 świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : świadczenia społeczne Zasiłki stałe - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 500 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 4 700

12 Dz. Rozdz Nazwa Kwota 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiekuńcze - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef odpis na ZFŚS ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Pozostała działalność - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef odpis na ZFŚS ) dotacje na zadania bieŝace dotacje celowe z budŝetu j.s.t.udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność poŝytku publicznego ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : świadczenia społeczne RAZEM POMOC SPOŁECZNA Rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnosprawnych - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Świetlice szkolne - wydatki bieŝące

13 Dz. Rozdz Nazwa Kwota 1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych odpis na ZFŚS szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 204 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych ) dotacje na zadania bieŝace dotacje celowe z budŝetu j.s.t.udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność poŝytku publicznego Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieŝące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : stypendia dla uczniów inne formy pomocy dla uczniów RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup usług remontowych zakup usług pozostałych Oczyszczanie miasta - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup usług pozostałych opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Utrzymanie zieleni w mieście - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych Schroniska dla zwierząt - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieŝące

14 Dz. Rozdz Nazwa Kwota 1) wydatki jednostek budŝetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup energii zakup usług pozostałych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup usług pozostałych Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup usług pozostałych Pozostała działalność - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług pozostałych róŝne opłaty i składki 500 RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ośrodki kultury - wydatki bieŝące ) dotacje na zadania bieŝace dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki - wydatki bieŝące ) dotacje na zadania bieŝace dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Muzea - wydatki bieŝące ) dotacje na zadania bieŝace dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych ) dotacje na zadania bieŝace dotacje celowe z budŝetu j.s.t.udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność poŝytku publicznego ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : stypendia róŝne RAZEM KULTRURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Obiekty sportowe w tym : WYDATKI BIEśĄCE ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe

15 Dz. Rozdz Nazwa Kwota b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomejj publicznej sieci telef opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WYDATKI MAJĄTKOWE ) inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Zastosowanie donawial.źródeł energii w hali basenów i lodowiska miasta Dębicy etap I - energia solarna 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Zastosowanie donawial.źródeł energii w hali basenów i lodowiska miasta Dębicy etap I - energia solarna Zadania z zakresu kultury fizycznej - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia Pozostała działalność - wydatki bieŝące ) dotacje na zadania bieŝace dotacje celowe z budŝetu j.s.t.udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność poŝytku publicznego ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : stypendia róŝne RAZEM KULTURA FIZYCZNA OGÓŁEM WYDATKI Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy Stefan Bieszczad

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 SO

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy)

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy) Załącznik nr 2a do uchwały nr 393/XVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.01.2012r 010 400 600 700 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01030 2850 01095 IZBY ROLNICZE WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Załącznik Nr 2 WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Dysponent 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 900 01008 Melioracje wodne 25 000 4170

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki Paragraf Rozdział

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 005 045,00 3 785 569,10 37,84% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budŝetu Województwa Małopolskiego na 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej - zmiany

Wydatki budŝetu Województwa Małopolskiego na 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej - zmiany Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/817/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 października 2010 r. Wydatki budŝetu Województwa Małopolskiego na 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne 3 900

01008 Melioracje wodne 3 900 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14.12.2005r. WYDATKI BUDśETU NA ROK 2006 L.p. Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota w zł. 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 043 584 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą wykaz zmian w planiowanych wydatkach budŝetu gminy Krzemieniewo w roku 2012 załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/.86/2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 26 kwietnia 2012 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo