WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł"

Transkrypt

1 Tabela Nr 2 do uchwały budŝetowej Gminy Miasta Dębica na 2011r WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Dz. Rozdz Nazwa Kwota Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produkt. pochodzenia zwierzęcego - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań zakup usług pozostałych Izby rolnicze - wydatki bieŝące ) dotacja na zadania bieŝace wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura kolejowa - wydatki majątkowe ) inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Udział w finans.przedsięwzięcia "Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Dębica odcinek Tarnobrzeg (Ocice)-Mielec-Dębica" Lokalny transport zbiorowy w tym : WYDATKI BIEśĄCE ) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań z tego : 4300 zakup usług pozostałych WYDATKI MAJĄTKOWE ) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statut.banków państ.i innych instytucji finansowych - PodwyŜszenie kapitału zakłądowego MKS Sp.z o.o Drogi publiczne krajowe - wydatki majątkowe ) inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Budowa dróg serwisiwych wzdłuŝ ul.lwowskiej wraz z przebudową skrzyŝowań i zjazdów do ul.gajowej i Leśnej Drogi publiczne gminne w tym : WYDATKI BIEśĄCE ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych róŝne opłaty i składki WYDATKI MAJĄTKOWE ) inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych, w tym : Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa komunikacji w Mieście Dębica poprzez budowę ulic na terenie Os.Mickiewicza Drogi wewnętrzne - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań zakup usług remontowych zakup usług pozostałych 9 000

2 Dz. Rozdz Nazwa Kwota RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - wydatki bieŝące z tego : 1) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe Gospodarka gruntamii nieruchomościami w tym : WYDATKI BIEśĄCE ) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań zakup usług remontowych opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe podatek od nieruchomości opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE ) inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zakup usług pozostałych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań zakup usług pozostałych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Cmentarze - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych róŝne opłaty i składki RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Urzędy wojewódzkie - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zakup materiałów i wyposaŝenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef zakup usług obejmujących tłumaczenia 300

3 Dz. Rozdz Nazwa Kwota 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe odpis na ZFŚS szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Rady gmin - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań zakup materiałów i wyposaŝenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup usług pozostałych opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zakup materiałów i wyposaŝenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii podróŝe słuŝbowe krajowe podróŝe słuŝbowe zagraniczne róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego) 4305 zakup usług pozostałych zakup usług pozostałych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Kwalifikacja wojskowa - wydatki bieŝące 300 z tego : 1) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań zakup usług pozostałych Promocja jednostek samorządu tetytorialnego - wydatki bieŝące z tego : 1) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań zakup usług pozostałych ) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (EFRR URBACT II) 4012 wynagrodzenia osobowe pracowników

4 Dz. Rozdz Nazwa Kwota 4111 składki na ubezpieczenia społeczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP składki na FP wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych podróŝe słuŝbowe krajowe ) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Europa dla obywateli) 4115 składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy naczelnych organów władzy - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zakup materiałów i wyposaŝenia RAZEM URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ Ochotnicze straŝe poŝarne - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef róŝne opłaty i składki ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Obrona cywilna - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych StraŜ gminna (miejska) - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych 9 600

5 Dz. Rozdz Nazwa Kwota 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych Pozostała działalność - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań zakup usług pozostałych RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP 570 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań róŝne opłaty i składki DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH RAZEM JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek j.s.t. - wydatki bieŝące ) obsługa długu j.s.t odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i poŝyczek RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rezerwy ogólne i celowe w tym : WYDATKI BIEśĄCE rezerwy rezerwa ogólna rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe WYDATKI MAJĄTKOWE rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne rezerwa celowa na opracowanie dokumentacji projektowych RAZEM RÓśNE ROZLICZENIA Szkoły podstawowe w tym : WYDATKI BIEśĄCE ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia

6 Dz. Rozdz Nazwa Kwota 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS podatek od nieruchomości opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń stypendia dla uczniów WYDATKI MAJĄTKOWE ) inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na Oś.Kępa w Dębicy wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na Oś.Kępa w Dębicy wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na Oś.Kępa w Dębicy Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup usług zdrowotnych zakup usłup pozostałych odpis na ZFŚS szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 90 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Przedszkola - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług remontowych

7 Dz. Rozdz Nazwa Kwota 4280 zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS podatek od nieruchomości kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ) dotacja na zadania bieŝace dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja podmiotowa z budŝetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Gimnazja - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS podatek od nieruchomości szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń stypendia dla uczniów DowoŜenie uczniów do szkół - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup usług pozostałych Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 Dz. Rozdz Nazwa Kwota 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef podróŝe słuŝbowe krajowe odpis na ZFŚS szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Stołówki szkolne - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii podróŝe słuŝbowe krajowe odpis na ZFŚS szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Pozostała działalność w tym : WYDATKI BIEśĄCE ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych

9 Dz. Rozdz Nazwa Kwota 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 140 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ) dotacja na zadania bieŝace dotacje celowe z budŝetu j.s.t.udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność poŝytku publicznego WYDATKI MAJĄTKOWE ) inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE Zwalczanie narkomanii - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia 500 2) dotacje na zadania bieŝace dotacje celowe z budŝetu j.s.t.udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność poŝytku publicznego Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS ) dotacje na zadania bieŝace dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t dotacje celowe z budŝetu j.s.t.udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność poŝytku publicznego ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczebia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wydatki bieŝące 600

10 Dz. Rozdz Nazwa Kwota 1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : 600 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane składki na ubezpieczenie zdrowotne Pozostała działalność - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup usług pozostałych RAZEM OCHRONA ZDROWIA Domy pomocy społecznej - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t Ośrodki wsparcia - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS pozostałe odsetki ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : świadczenia społeczne

11 Dz. Rozdz Nazwa Kwota Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane składki zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup usług pozostałych ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : świadczenia społeczne ) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (POKL) 3119 świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : świadczenia społeczne Zasiłki stałe - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 500 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 4 700

12 Dz. Rozdz Nazwa Kwota 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiekuńcze - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef odpis na ZFŚS ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Pozostała działalność - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef odpis na ZFŚS ) dotacje na zadania bieŝace dotacje celowe z budŝetu j.s.t.udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność poŝytku publicznego ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : świadczenia społeczne RAZEM POMOC SPOŁECZNA Rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnosprawnych - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Świetlice szkolne - wydatki bieŝące

13 Dz. Rozdz Nazwa Kwota 1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych odpis na ZFŚS szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 204 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych ) dotacje na zadania bieŝace dotacje celowe z budŝetu j.s.t.udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność poŝytku publicznego Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieŝące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : stypendia dla uczniów inne formy pomocy dla uczniów RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup usług remontowych zakup usług pozostałych Oczyszczanie miasta - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup usług pozostałych opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Utrzymanie zieleni w mieście - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych Schroniska dla zwierząt - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieŝące

14 Dz. Rozdz Nazwa Kwota 1) wydatki jednostek budŝetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup energii zakup usług pozostałych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup usług pozostałych Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup usług pozostałych Pozostała działalność - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług pozostałych róŝne opłaty i składki 500 RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ośrodki kultury - wydatki bieŝące ) dotacje na zadania bieŝace dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki - wydatki bieŝące ) dotacje na zadania bieŝace dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Muzea - wydatki bieŝące ) dotacje na zadania bieŝace dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych ) dotacje na zadania bieŝace dotacje celowe z budŝetu j.s.t.udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność poŝytku publicznego ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : stypendia róŝne RAZEM KULTRURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Obiekty sportowe w tym : WYDATKI BIEśĄCE ) wydatki jednostek budŝetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe

15 Dz. Rozdz Nazwa Kwota b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŝenia zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomejj publicznej sieci telef opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpis na ZFŚS szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WYDATKI MAJĄTKOWE ) inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Zastosowanie donawial.źródeł energii w hali basenów i lodowiska miasta Dębicy etap I - energia solarna 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Zastosowanie donawial.źródeł energii w hali basenów i lodowiska miasta Dębicy etap I - energia solarna Zadania z zakresu kultury fizycznej - wydatki bieŝące ) wydatki jednostek budŝetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : zakup materiałów i wyposaŝenia Pozostała działalność - wydatki bieŝące ) dotacje na zadania bieŝace dotacje celowe z budŝetu j.s.t.udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność poŝytku publicznego ) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : stypendia róŝne RAZEM KULTURA FIZYCZNA OGÓŁEM WYDATKI Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy Stefan Bieszczad

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 SO

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Załącznik Nr 2 WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Dysponent 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 900 01008 Melioracje wodne 25 000 4170

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki Paragraf Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 005 045,00 3 785 569,10 37,84% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 755, składki na FP 0,00 0,00 200,00

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 755, składki na FP 0,00 0,00 200,00 Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr XLIV/206/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 2009r. Wydatki budżetu gminy na 2010 rok w zł,gr Klasyfikacja Plan po Przew, Plan Dz. Rozdz. Wyszczególnienie zmianach wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 sierpnia 2011r. Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Biała Piska sierpień 2011 rok

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą wykaz zmian w planiowanych wydatkach budŝetu gminy Krzemieniewo w roku 2012 załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/.86/2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 26 kwietnia 2012 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. X INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Zarządzenie Nr 183/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.08.2015 r. w sprawie przedstawienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015 Dział Rozdział Paragraf Wskaźnik% 6:5 Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo