W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:"

Transkrypt

1 Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/142/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian: 1. W załączniku nr 1 Planowane dochody budżetu na 2015 rok dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały: Dochody bieżące: dz zł zwiększono wpływy z różnych dochodów /odszkodowanie za grunty przejęte na własność Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., wpływy z tytułu zwrotu bonifikaty za wykup lokalu mieszkalnego/, dz zł zwiększono wpływy z usług, dz zł wprowadzono dotację celową z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na realizację zadania pn. Utworzenie Centrum Aktywności Cyfrowej w Urzędzie Miasta Legionowo jako element zwiększenia dostępności do e-usług i upowszechniania Profilu Zaufanego, dz zł zmniejszono dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /5 % prowizji od opłaty za udostępnienie danych osobowych/, dz zł zwiększono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, dz zł zwiększono wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn, dz zł zwiększono odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /opłata prolongacyjna/, dz zł zwiększono wpływy z tytułu pozostałych odsetek, dz zł zwiększono wpływy z różnych dochodów /zwrot uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej, zwrot kosztów postępowania sądowego, zwrot kosztów procesu oraz części opłat od złożonych do sądu pozwów, zwrot kosztów eksploatacji związanych z wynajmem lokali, podatek z tytułu towarów i usług/, dz zł zwiększono wpływy z różnych dochodów w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz zł zwiększono wpływy z różnych opłat w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 61 zł, 1 z 16

2 Zespole Szkół 30 zł, Zespole Szkół nr 1 51 zł, dz zł zwiększono wpływy z usług w: Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr zł, Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, oraz zmniejszono wpływy z usług w Zespole Szkół 500 zł, dz zł zmniejszono wpływy z tytułu pozostałych odsetek w: Zespole Szkół 245 zł, Przedszkolu Miejskim nr 1 44 zł, Przedszkolu Miejskim nr 3 80 zł, Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr zł, Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 45 zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, oraz zwiększono wpływy z tytułu pozostałych odsetek w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 57 zł, Zespole Szkół nr 1 35 zł, Zespole Szkół nr 3 70 zł, dz zł zwiększono wpływy z różnych dochodów w: Zespole Szkół nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, oraz zmniejszono wpływy z różnych dochodów w: Przedszkolu Miejskim nr 9 30 zł, Zespole Szkół 130 zł, Zespole Szkół nr 3 70 zł, dz zł zwiększono wpływy z różnych dochodów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, dz zł zwiększono wpływy z usług w Ośrodku Pomocy Społecznej, 2 z 16

3 dz zł zwiększono wpływy z tytułu pozostałych odsetek, dz zł zwiększono wpływy z różnych dochodów, dz zł zmniejszono wpływy z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /zmiana ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zmiana podziału środków odzyskanych od dłużnika alimentacyjnego, obecnie 40 % trafia do gminy wierzyciela/, dz zł zwiększono dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich /2.200 zł/ oraz zmniejszono dochody w związku ze zwrotem zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowych na zadania zlecone /878 zł/, dz zł zwiększono wpływy z różnych dochodów w: Zespole Szkół 3 zł, Zespole Szkół nr 1 5 zł, dz zł zwiększono wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska /wycinka drzew/, dz zł wprowadzono dochody z tytułu podatku VAT od aportu rzeczowego dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Legionowo Sp. z o.o., dz zł zmniejszono wpływy z różnych dochodów. Dochody majątkowe: dz zł zmniejszono dotację celową na realizację projektu pn. Programowanie rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy PROM /brak realizacji przedmiotu umowy w okresie kwalifikowalności wydatków/, dz zł zwiększono wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. dz zł zmniejszono wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dz zł wprowadzono dotację celową z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na realizację zadania pn. Utworzenie Centrum Aktywności Cyfrowej w Urzędzie Miasta Legionowo jako element zwiększenia dostępności do e-usług i upowszechniania Profilu Zaufanego. 3 z 16

4 2. W załączniku nr 2 Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2015 rok dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały: dz.600 rozdz zł zmniejszono dotację celową dla Miasta Stołecznego Warszawa na dofinansowanie komunikacji ZTM, KM + SKM /zmiana rozkładu jazdy mniejsza częstotliwość kursów/, dz.600 rozdz zł zmniejszono dotację celową na prowadzenie punktu ZTM w Urzędzie Miasta Legionowo /Taryfa Warszawa+/ w związku z krótszym niż planowano okresem działalności/, dz.600 rozdz zł zmniejszono wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy w związku z mniejszą ilością doładowań kart w ofercie Warszawa +, dz.600 rozdz zł zmniejszono wydatki bieżące na drogi publiczne gminne, dz.600 rozdz zł zmniejszono wydatki bieżące na pozostałą działalność, dz.700 rozdz zł zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, dz.700 rozdz zł zmniejszono wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, dz.700 rozdz zł wprowadzono wydatki inwestycyjne za zakup działki położonej w Legionowie przy ul.zegrzyńskiej /wpłata wadium w organizowanym przez Agencję Mienia Wojskowego przetargu/, dz.700 rozdz zł zmniejszono wydatki bieżące na wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych / zł/ oraz na zapewnienie miejsc noclegowych dla 3 mężczyzn z terenu Gminy Legionowo /5.100 zł/, dz.710 rozdz zł zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne / 120 zł/ i wynagrodzenia bezosobowe /1.450 zł/ na plany zagospodarowania przestrzennego, dz.710 rozdz zł zmniejszono wydatki bieżące na utrzymanie cmentarzy, dz.750 rozdz zł zmniejszono wydatki na wyjazdy krajowe i zagraniczne Radnych Miasta Legionowo, dz.750 rozdz zł zmniejszono wydatki bieżące na działalność Rady Miasta Legionowo, dz.750 rozdz zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników /przesunięto z rozdz i rozdz.92601/, dz.750 rozdz zł zmniejszono wydatki bieżące w Urzędzie Miasta /przesunięto do rozdz.75075/, 4 z 16

5 dz.750 rozdz zł zwiększono wydatki bieżące na zakup podzespołów i urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miasta /przesunięto z rozdz zł i rozdz zł/, dz.750 rozdz zł wprowadzono wydatki bieżące na realizację zadania pn. Utworzenie Centrum Aktywności Cyfrowej w Urzędzie Miasta Legionowo jako element zwiększenia dostępności do e-usług i upowszechniania Profilu Zaufanego /20 % wkładu własnego/, dz.750 rozdz zł zwiększono wydatki na szkolenia pracowników /przesunięto z planu finansowego Wydziału Edukacji na zakup pomocy dydaktycznych i książek/, dz.750 rozdz zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na montaż systemu nawadniania terenów zielonych przy Urzędzie Miasta Legionowo /rezygnacja z realizacji zadania/, dz.750 rozdz zł zwiększono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę instalacji fotowoltaicznych na budynku ratusza /przesunięto z rozdz z wydatków inwestycyjnych na projekt i budowę instalacji fotowoltaicznych na budynku pawilonu wystawowego Muzeum Historycznego/, dz.750 rozdz zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na Centrum Aktywności Cyfrowej w Urzędzie Miasta Legionowo jako element zwiększenia dostępności do e-usług i upowszechniania Profilu Zaufanego /20 % wkładu własnego/, dz.750 rozdz zł zwiększono wydatki bieżące na realizację i promocję akcji pn. Pit opłaca się w Legionowie 2015 oraz na akcję informacyjną promującą aplikację mobilną /przesunięto z rozdz.75023/, dz.750 rozdz zł zwiększono wydatki bieżące na edukację ekologiczną /środki pochodzące z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska/, dz.750 rozdz zł zwiększono wydatki bieżące na działania informacyjne dotyczące oświaty /przesunięto z planu finansowego Wydziału Edukacji na zakup pomocy dydaktycznych dydaktycznych i książek/, dz.750 rozdz zł zmniejszono wydatki bieżące na obsługę informatyczną w jednostkach oświatowych /przesunięto do rozdz.75023/, dz.754 rozdz zł zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Straży Miejskiej /przesunięto do rozdz.75023/, dz.757 rozdz zł zmniejszono odsetki od emisji obligacji komunalnych w związku z niższym oprocentowaniem oraz rezygnacją z emisji obligacji w 2015 r. odsetki od emisji obligacji komunalnych 2010 r zł, odsetki od emisji obligacji komunalnych 2015 r zł, dz.757 rozdz zł zmniejszono wydatki na odsetki od kredytu odnawialnego /do dnia r. kredyt nie był wykorzystany/, 5 z 16

6 dz.757 rozdz zł zmniejszono wydatki bieżące z tytułu poręczenia dla PEC Legionowo Sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa źródła kogeneracyjnego w postaci 3 silników gazowych oraz kotłowni gazowej na terenie Ciepłowni Miejskiej w Legionowie, dz.758 rozdz zł wprowadzono wydatki bieżące w związku ze zwrotem nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 rok do Ministerstwa Finansów, dz.758 rozdz zł zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.758 rozdz zł zmniejszono wydatki bieżące w związku z niższymi kosztami prowizji bankowej ING Bank Śląski, dz.758 rozdz zł zmniejszono wydatki bieżące w związku z różnicami kursowymi od pobranych zaliczek na zagraniczne podróże służbowe, dz.758 rozdz zł rozdysponowano rezerwę ogólną z przeznaczeniem na pokrycie niedoborów powstałych w jednostkach oświatowych, Żłobku Miejskim i Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.801 rodz zł zmniejszono dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.jana Pawła II zł oraz zwiększono dotację podmiotową dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr zł, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w Zespole Szkół, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w: Zespole Szkół nr zł, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr zł, Zespole Szkół nr zł Szkole Podstawowej nr zł, Zespole Szkół zł, Zespole Szkolno-Przedszkolnym zł, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki bieżące w związku z powstałymi niedoborami w: Zespole Szkół nr zł, Zespole Szkół nr zł, Szkole Podstawowej nr zł, Zespole Szkół zł, 6 z 16

7 dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki na zakup energii w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 /przesunięto z rozdz świetlice szkolne/, dz.801 rozdz zł zmniejszono wydatki bieżące w planie finansowym Wydziału Edukacji /przesunięto do rozdz i rozdz.75075/ dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki bieżące na nagrody za najlepsze wyniki w zawodach Szkolnego Związku Sportowego dla: Szkoły Podstawowej nr zł, Zespołu Szkół zł, Zespołu Szkół nr zł, dz.801 rozdz zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na zakup kuchni gazowej w Zespole Szkół nr 1, dz.801 rozdz zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na zakup patelni elektrycznej w Zespole Szkół nr 1, dz.801 rozdz zł zwiększono dotację podmiotową dla oddziału 0 przy Niepublicznej Szkole Podstawowej im.jana Pawła II, dz.801 rozdz zł zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół nr 3 /przesunięto do rozdz szkoły podstawowe/, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w: Zespole Szkół nr zł, Szkole Podstawowej nr zł, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki bieżące w związku z powstałymi niedoborami w: Zespole Szkół nr zł, Zespole Szkół zł, Zespole Szkół nr zł, dz.801 rozdz zł zmniejszono wydatki bieżące na sfinansowanie uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych w innych gminach, dz.801 rozdz zł zwiększono dotację podmiotową dla: Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Dom zł, Niepublicznego Przedszkola Sióstr Urszulanek zł, Niepublicznego Przedszkola Akademia Zucha zł, Niepublicznego Przedszkola Przy Lesie - 2 zł, Niepublicznego Przedszkola Bąbel zł, Niepublicznego Przedszkola Mini-Einstein zł, 7 z 16

8 Niepublicznego Przedszkola Chatka Puchatka , oraz zmniejszono dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Z.S. Misjonarek św.rodziny 300 zł, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w: Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki bieżące na zakup środków żywności w: Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr zł, Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki bieżące na zakup kompostownika, koszy, tabliczek informacyjnych, nagród w Przedszkolu Miejskim nr 1 /transza grantu od Fundacji na rzecz Edukacji Środowiska Eco-Schools/, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki bieżące w Przedszkolu Miejskim nr 3, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki bieżące na zakup płyty grzewczej do taboretu elektrycznego w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki na nagrody dla nauczycieli przyznane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w: Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki bieżące na zakup kamizelek odblaskowych w ramach zadania prewencyjnego PZU S.A. w Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 7, dz.801 rozdz zł zmniejszono wydatki bieżące na sfinansowanie uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach, dz.801 rozdz zł zwiększono dotację podmiotową dla: Artystycznego Punktu Przedszkolnego Muzyczka zł, Punktu Przedszkolnego Akademii Dobrej Edukacji 40 zł, 8 z 16

9 Punktu Przedszkolnego Konwaliowy Domek zł, oraz zmniejszono dotację podmiotową dla Punktu Przedszkolnego Drugi Dom zł, dz.801 rozdz zł zmniejszono wydatki bieżące na sfinansowanie uczęszczania dzieci do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach, dz.801 rozdz zł zwiększono dotację podmiotową dla Salezjańskiego Gimnazjum im.św.j.bosko zł, oraz zmniejszono dotację podmiotową dla Niepublicznego Europejskiego Gimnazjum Językowego zł, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w Zespole Szkół, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w: Zespole Szkół nr zł, Zespole Szkół nr zł, Zespole Szkół zł, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki bieżące w związku z powstałymi niedoborami w: Zespole Szkół nr zł, Zespole Szkół nr zł, Zespole Szkół zł, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki bieżące na nagrody za najlepsze wyniki w zawodach Szkolnego Związku Sportowego dla: Zespołu Szkół nr zł, Zespołu Szkół zł, dz.801 rozdz zł zmniejszono wydatki bieżące na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w: Zespole Szkół nr zł, Zespole Szkół nr zł, Zespole Szkół zł, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki bieżące w związku z powstałymi niedoborami w: Zespole Szkół nr zł, Zespole Szkół nr zł, Zespole Szkół zł, 9 z 16

10 dz.801 rozdz zł zmniejszono dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepublicznych punktów przedszkolnych, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki za zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5 /637 zł/ oraz w Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 /30 zł/, dz.801 rozdz zł zmniejszono dotację podmiotową dla szkół niepublicznych, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr zł, Zespole Szkół nr zł, Zespole Szkół zł, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 /przesunięto z rozdz świetlice szkolne/, dz.801 rozdz zł zmniejszono wydatki na fundusz nagród dla nauczycieli w ramach Dnia Edukacji Narodowej, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla komisji egzaminacyjnych, dz.801 rozdz zł zmniejszono wydatki bieżące na zakup nagród w konkursach pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo /9 zł/, wydatków bieżących na organizację obchodów Dnia Edukacji Narodowej /1.100 zł/ oraz na wymianę międzynarodową młodzieży /247 zł/, dz.851 rozdz zł wprowadzono dotacje celową na małe granty dla organizacji pozarządowych /przesunięto z wydatków bieżących/, dz.851 rozdz zł zmniejszono wydatki bieżące na Miejski Program Polityki Zdrowotnej /przesunięto na dotację celową na małe granty dla organizacji pozarządowych/, dz.851 rozdz zł zwiększono dotację celową na małe granty dla organizacji pozarządowych /przesunięto z wydatków bieżących/, dz.851 rozdz zł zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe pracowników na przeciwdziałanie alkoholizmowi /przesunięto na dotację celową na małe granty dla organizacji pozarządowych/, dz.851 rozdz zł wprowadzono wydatki bieżące na sfinansowanie zajęć profilaktycznych pn. Dopalacze.Odlot czy upadek dla uczniów w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2, 10 z 16

11 dz.851 rozdz zł zwiększono dotację celową na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym będącymi mieszkańcami Gminy Legionowo /przesunięto z dotacji celowej na małe granty dla organizacji pozarządowych/, dz.851 rozdz zł zmniejszono dotacje celową na małe granty dla organizacji pozarządowych /przesunięto na dotację celową na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym będącymi mieszkańcami Gminy Legionowo/, dz.852 rozdz zł zmniejszono dotację celową na zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku z terenu Gminy Legionowo, dz.852 rozdz zł zwiększono wydatki bieżące w związku z powstałymi niedoborami w Ośrodku Pomocy Społecznej na opłaty za pobyt osób uprawnionych w Domu Pomocy Społecznej, dz.852 rozdz zł zwiększono wydatki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich, dz.852 rozdz zł zwiększono wydatki na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, dz.852 rozdz zł zwiększono wydatki na świadczenia społeczne na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.852 rozdz zł zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w związku z powstałymi niedoborami w Ośrodku Pomocy Społecznej na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych, dz.852 rozdz zł zmniejszono wydatki bieżące w związku ze zmniejszeniem zwrotów zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowych na zadania zlecone, dz.852 rozdz zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.853 rozdz zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w Żłobku Miejskim, dz.853 rozdz zł zmniejszono dotację celową na małe granty dla organizacji pozarządowych, dz.854 rozdz zł zwiększono wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w Zespole Szkół, dz.854 rozdz zł zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej nr 7 /przesunięto do rozdz.80101/, dz.854 rozdz zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z powstałymi niedoborami w: Zespole Szkół nr zł, 11 z 16

12 Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr zł, Zespole Szkół nr zł, Zespole Szkół zł, Zespole Szkolno-Przedszkolnym zł, dz.854 rozdz zł zwiększono wydatki bieżące w związku z powstałymi niedoborami w: Zespole Szkół nr zł, Zespole Szkół nr zł, Zespole Szkół zł, Zespole Szkolno-Przedszkolnym zł, dz.854 rozdz zł zmniejszono wydatki bieżące w Szkole Podstawowej nr 7 /przesunięto do rozdz.80101/, dz.854 rozdz zł zmniejszono wydatki bieżące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 /przesunięto do rozdz i rozdz.80150/, dz.854 rozdz zł zmniejszono wydatki na stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym w Ośrodku Pomocy Społecznej /przesunięto do rozdz i rozdz.85214/, dz.854 rozdz zł zmniejszono wydatki na stypendia Prezydenta Miasta Legionowo w nauce, dz.900 rozdz zł wprowadzono wydatki bieżące na podatek VAT od aportu rzeczowego dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Legionowo Sp. z o.o., dz.900 rozdz zł zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście /środki pochodzące z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska/, dz.900 rozdz zł zmniejszono wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg, dz.900 rozdz zł zwiększono wydatki bieżące na zakup usług, dz.900 rozdz zł zmniejszono wydatki bieżące na pozostałą działalność, dz.921 rozdz zł zwiększono wydatki bieżące na realizację i promocję projektu pn. Szlak Patriotyczny w Legionowie, dz.921 rozdz zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę instalacji fotowoltaicznych na budynku pawilonu wystawowego Muzeum Historycznego /przesunięto do rozdz na wydatki inwestycyjne na projekt i budowę instalacji fotowoltaicznych na budynku ratusza/, dz.926 rozdz zł zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Arenie Legionowo /przesunięto m.in. do rozdz.75023/, dz.926 rozdz zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Arenie Legionowo, 12 z 16

13 dz.926 rozdz zł zmniejszono wydatki bieżące w Arenie Legionowo /przesunięto m.in. do rozdz.75023, rozdz i rozdz.80110/, dz.926 rozdz zł zmniejszono dotację celową na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej udzielana legionowskim organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, dz.926 rozdz zł zmniejszono dotację celową na małe granty dla organizacji pozarządowych. 3. W załączniku nr 3 Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Legionowo na 2015 rok dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały: I. Wydatki majątkowe jednoroczne dz.700 rozdz zł wprowadzono wydatki inwestycyjne za zakup działki położonej w Legionowie przy ul.zegrzyńskiej /wpłata wadium/, dz.750 rozdz zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na montaż systemu nawadniania terenów zielonych przy Urzędzie Miasta Legionowo, dz.750 rozdz zł zwiększono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę instalacji fotowoltaicznych na budynku ratusza, dz.750 rozdz zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na Centrum Aktywności Cyfrowej w Urzędzie Miasta Legionowo jako element zwiększenia dostępności do e- usług i upowszechniania Profilu Zaufanego, z.801 rozdz zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na zakup kuchni gazowej w Zespole Szkół nr 1, dz.801 rozdz zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na zakup patelni elektrycznej w Zespole Szkół nr 1, dz.921 rozdz zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę instalacji fotowoltaicznych na budynku pawilonu wystawowego Muzeum Historycznego. III. Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Informacyjnie: Zmieniono nazwę zadania z: projekt przebudowy ul.długiej /odc. od ul.obrońców Lwowa do ul.ppłk.f.hynka/ oraz ul.obrońców Lwowa wraz z parkingami, 13 z 16

14 na: projekt i przebudowa ul.długiej /odc. od ul.obrońców Lwowa do ul.ppłk.f.hynka/ oraz ul.obrońców Lwowa wraz z parkingami, Zmieniono nazwę zadania z: projekt budynku wielorodzinnego z częścią usługową na Osiedlu Piaski na: projekt i budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową na Osiedlu Piaski. 4. Załącznik nr 5 Planowane przychody i rozchody ujęte w budżecie gminy na 2015 rok dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały: I. Przychody ogółem zł zmniejszono przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2015 r., zł wprowadzono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt ustawy o finansach publicznych. 5. W załączniku nr 6 Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 roku dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały: Jednostki sektora finansów publicznych dz.600 rozdz zł zmniejszono dotację celową dla Miasta Stołecznego Warszawa na dofinansowanie komunikacji ZTM, KM + SKM, dz.600 rozdz zł zmniejszono dotację celową na prowadzenie punktu ZTM w Urzędzie Miasta Legionowo /Taryfa Warszawa+/. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych dz.801 rozdz zł zmniejszono dotację podmiotową dla szkół niepublicznych, dz.801 rozdz zł zwiększono dotację podmiotową dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, dz.801 rozdz zł zwiększono dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych, dz.801 rozdz zł zwiększono dotację podmiotową dla niepublicznych punktów przedszkolnych, 14 z 16

15 dz.801 rozdz zł zwiększono dotację podmiotową dla niepublicznych gimnazjów, dz.801 rozdz zł zmniejszono dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepublicznych punktów przedszkolnych, dz.801 rozdz zł zmniejszono dotację podmiotową dla szkół niepublicznych, dz.851 rozdz zł wprowadzono dotację celową na małe granty dla organizacji pozarządowych, dz.851 rozdz zł zwiększono dotację celową na małe granty dla organizacji pozarządowych, dz.851 rozdz zł zwiększono dotację celową na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym będącymi mieszkańcami Gminy Legionowo, dz.851 rozdz zł zmniejszono dotacje celową na małe granty dla organizacji pozarządowych, dz.852 rozdz zł zmniejszono dotację celową na zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku z terenu Gminy Legionowo, dz.853 rozdz zł zmniejszono dotację celową na małe granty dla organizacji pozarządowych, dz.926 rozdz zł zmniejszono dotację celową na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej udzielana legionowskim organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, dz.926 rozdz zł zmniejszono dotację celową na małe granty dla organizacji pozarządowych. 6. W załączniku nr 7 Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r, o systemie oświaty na 2015 rok dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały: 3. Szkoła Podstawowa nr 7 im.vii Obwodu Obroża AK 1. Zwiększono dochody o kwotę zł. 2. Zwiększono wydatki o kwotę zł. 6. Zespół Szkół 1. Zwiększono dochody o kwotę zł. 2. Zwiększono wydatki o kwotę zł. 15 z 16

16 7. Złącznik nr 8 Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska Gminy Legionowo na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały: Dochody dz.900 rozdz zł zwiększono wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska /wycinka drzew/, Wydatki dz.750 rozdz zł zwiększono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę instalacji fotowoltaicznych na budynku ratusza, dz.750 rozdz zł zwiększono wydatki bieżące na edukację ekologiczną, dz.900 rozdz zł zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście, dz.921 rozdz zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę instalacji fotowoltaicznych na budynku pawilonu wystawowego Muzeum Historycznego. 8. W załączniku nr 10 Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej na 2015 rok dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały: dz.750 rozdz zł wprowadzono dotację celową z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na utworzenie Centrum Aktywności Cyfrowej w Urzędzie Miasta Legionowo jako element zwiększenia dostępności do e-usług i upowszechniania Profilu Zaufanego, dz.750 rozdz zł wprowadzono dotację celową z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na dofinansowanie inwestycji w ramach Centrum Aktywności Cyfrowej w Urzędzie Miasta Legionowo jako element zwiększenia dostępności do e-usług i upowszechniania Profilu Zaufanego. Przychody i dochody Rozchody i wydatki zł zł 16 z 16

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian: Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/64/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 rok dokonuje się następujących zmian:

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 rok dokonuje się następujących zmian: Uzasadnienie do Uchwały Nr III/18/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 rok W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian: Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/77/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 maja 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 % 7:6 Udział % Wykonanie za I Wykonanie za Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach w Wyszczególnienie półrocze roku I półrocze roku

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 rok

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 rok Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 rok W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 rok dokonuje się następujących zmian:

Bardziej szczegółowo

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian: Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/130/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 października 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok W uchwale w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

- rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, dodatku od spadków i darowizn od osób fizycznych

- rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, dodatku od spadków i darowizn od osób fizycznych UZASADNIENIE do uchwały Rady Gminy Zmiany w planie budżetu gminy na 2016 r. 1. Zmniejszenie planu dochodów: a) W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 5 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/406/16 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 28 września 2016 r.

Olsztyn, dnia 5 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/406/16 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 28 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 5 października 2016 r. Poz. 3844 UCHWAŁA NR XXVIII/406/16 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 28 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 1 855 Rodzina 6 575,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz. 12575 UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 rok

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 rok Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo 2016 rok Do projektu budżetu z dnia 12 listopada 2015 r. wprowadza się stępujące zmiany: 1. zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4.259.890

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2012 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2012 rok Załącznik do Uchwały Nr XXXV/263/2013 Rady Gminy Kolbudy z dnia 25 czerwca 2013 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2012 rok DOCHODY Na założony plan dochodów (po zmianach) w kwocie 50

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2015 na 2016 rok za rok 2016 wydatkach Dz.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 14 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 14 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 85/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 r. i w planach finansowych wydzielonych rachunków jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,79 97,7% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,32 99,8%

Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,79 97,7% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,32 99,8% DOCHODY Na założony plan dochodów (po zmianach) w kwocie 50 820 049,00 - realizacja wyniosła realizacja wyniosła 51 368 976,31 - co stanowiło 101,1% planowanych dochodów plan wykonanie %% DOCHODY OGÓŁEM,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Lesznowola z dnia. Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2015 rok 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Lesznowola z dnia. Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2015 rok 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2015 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Lesznowola z dnia Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) Dział Rozdz. bieżące majątkowe bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2015

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2015 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2015 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2014 na 2015 rok za rok 2015 wydatkach Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2017 z dnia 2017-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2017 010 Rolnictwo i łowiectwo 526 000,00 01008 Melioracje wodne 120 000,00 2830 realizacji pozostałym

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI RADY MIASTA EŁKU. z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXI RADY MIASTA EŁKU. z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2017 rok UCHWAŁA NR XXXI.322.17 RADY MIASTA EŁKU z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Zarządzenie Nr 0050.439.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.216r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo