Informacja Burmistrza Opalenicy z dnia 10 sierpnia 2007r. o przebiegu wykonania budetu Gminy Opalenica za I półrocze 2007r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja Burmistrza Opalenicy z dnia 10 sierpnia 2007r. o przebiegu wykonania budetu Gminy Opalenica za I półrocze 2007r."

Transkrypt

1 Informacja Burmistrza Opalenicy z dnia 10 sierpnia 2007r. o przebiegu wykonania budetu Gminy Opalenica za I półrocze 2007r. Burmistrz Opalenicy zatwierdził projekt budetu Gminy Opalenica na 2007 rok zarzdzeniem Nr 65/2006 z dnia 15 listopada 2006r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wydała pozytywn opini o projekcie budetu gminy Opalenica wyraon uchwał Nr SO.-0952/16/18/2006 z dnia 14 grudnia 2006r. Po odczytaniu projektu budetu na 2007 rok Rada Miejska w dniu 28 grudnia 2006r. podjła uchwał Nr IV/14/06 w sprawie budetu Gminy Opalenica na 2007 rok, ustalajc dochody w kwocie ,64 zł i wydatki w kwocie ,64 zł. Deficyt budetowy w wysokoci zł postanowiono pokry kredytem w kwocie zł. Po przyjciu rocznych sprawozda za 2006r. wolne rodki wynosiły ,23 zł. W cigu I półrocza dokonano zmian w budecie poprzez podjcie uchwał Rady Miejskiej: Nr V/37/07 z dnia 29 marca 2007r., Nr VI/41/07 z dnia 26 kwietnia 2007r., Nr VII/45/07 z dnia 25 czerwca 2007r. oraz zarzdzeniami Burmistrza Opalenicy: Nr 43/2007 z dnia 15 maja 2007r., ustalajc wysoko budetu po stronie dochodów w kwocie ,24 zł i po stronie wydatków w kwocie ,64 zł. Deficyt w kwocie ,40 zł postanowiono pokry przychodami z zacignitych kredytów i poyczek krajowych w kwocie ,18 zł i przychodami z tytułu innych rozlicze krajowych wolne rodki w kwocie ,22 zł oraz zaplanowano do spłaty kredyty i poyczki w 2007r. w kwocie zł i wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym w kwocie zł. Plan dochodów budetowych w cigu I półrocza 2007r. uległ zmianie z nastpujcych przyczyn: 1. Otrzymano dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami w kwocie zł, w tym na realizacj ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie zł, na wiadczenia rodzinne, zaliczk alimentacyjn oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zł oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne w kwocie zł. 2. Otrzymano dotacje celowe na dofinansowanie własnych zada biecych w kwocie zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza) w kwocie zł, na realizacj programu wieloletniego Pomoc pastwa w zakresie doywiania w kwocie zł, na pomoc materialn dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie zł oraz zmniejszono plan na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwot 100 zł. 1

2 3. Otrzymano dotacj celow z Powiatu Nowotomyskiego w kwocie zł, zgodnie z uchwał Rady Powiatu Nowotomyskiego Nr V/44/2007 z dnia r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budetu Powiatu Nowotomyskiego dla Gminy Opalenica na finansowanie projektu ECDL przepustk w przyszło realizowanego przez Powiat Nowotomyski w ramach Działania 2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, współfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Otrzymano dotacj celow z Powiatu Nowotomyskiego w kwocie zł z przeznaczeniem na : wypłat stypendiów unijnych dla uczniów, zgodnie z uchwał Nr IV/29/2007 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia r., w kwocie zł, wypłat dla 3 uczniów pochodzcych z rodzin byłych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej z Zespołu Szkół w Opalenicy w kwocie zł, zgodnie z zawart umow z Powiatem Nowotomyskim Nr OG 0714/8/2007 z dnia r., 5. Otrzymano rodki na realizacj programów polsko-niemieckich w kwocie zł zgodnie z zawartymi umowami Nr P na kwot zł, Nr P na kwot zł, Nr P na kwot zł. 6. Otrzymano rodki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na projekt Nadzieje i rozczarowania dzie powszedni w socjalimie umowa nr 9154/05 II rata na kwot zł. 7. Ustalono wpływy dotyczce zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci wraz z odsetkami w kwocie 3.152,10 zł. 8. Zwikszono plan czci owiatowej subwencji ogólnej o kwot zł. 9. Zwikszono udział gminy w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa o kwot zł, zgodnie z dokonan kalkulacj planowanej na 2007r. kwoty udziału gminy tj. zwikszono udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o zł i zmniejszono udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o zł. 10. Zwikszono plan pozostałych dochodów o kwot ,50 zł. Razem zwikszono plan dochodów o ,60 zł. Plan wydatków zmieniono w I półroczu w nastpujcych działach: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł, Dział 600 Transport i łczno ,00 zł, Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł, Dział 750 Administracja publiczna ,00 zł, Dział 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa +400,00 zł, Dział 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa ,00 zł, Dział 758 Róne rozliczenia ,00 zł, Dział 801 Owiata i wychowanie ,68 zł, Dział 851 Ochrona zdrowia ,22 zł Dział 852 Pomoc społeczna ,10 zł, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł, 2

3 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska ,00 zł, Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł, Dział 926 Kultura fizyczna i sport ,00 zł, Ogółem plan wydatków wzrósł o ,00 zł. W uchwale budetowej zawarto upowanienia dla Burmistrza Opalenicy polegajce na: zaciganiu zobowiza na finansowanie uchwalonych wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zaciganiu zobowiza z tytułu umów, których realizacja w roku nastpnym jest niezbdna do zapewnienia cigłoci działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku nastpnym, dokonywaniu zmian w budecie polegajcych na przeniesieniach w planie wydatków midzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów, lokowaniu wolnych rodków budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadzcy obsług budetu. I. Dochody budetu Dochody własne w zakresie podatków i opłat ustalono wg stawek podatkowych uchwalonych przez Rad Miejsk. W zakresie dochodów realizowanych przez Urzd Miejski dokonano nastpujcych czynnoci: 1a) Podatkiem od nieruchomoci od osób fizycznych objto podatników, w miecie podatników ustalono podatek w kwocie ,00 zł, na wsi podatników ustalono podatek w kwocie ,00 zł, od rolników w miecie i na wsi 695 podatników ,00 zł, Ogółem podatek od nieruchomoci od osób fizycznych wyniósł ,00 zł. W podatku od nieruchomoci od osób fizycznych w miecie i gminie wydano ogółem 78 decyzji, w tym po otrzymaniu midzy innymi zmian geodezyjnych wydano dodatkowo 32 decyzje wymiarowe i 46 decyzji zmieniajcych wymiar podatku od nieruchomoci. Na podstawie ww. decyzji przypisano kwot zł. Wydano take decyzje o odpisie na kwot ,50 zł, w tym 6 decyzji o odpisie za lata ubiegłe w kwocie zł. Ogółem przypis podatku od nieruchomoci po otrzymanych zmianach geodezyjnych i dokonanych odpisach wyniósł ,50 zł. W I półroczu 2007r. w miecie i gminie od osób fizycznych wpłynło 5 wniosków o ulg w podatkach. Załatwiono pozytywnie 2 wnioski i tym samym wydano 2 decyzje, jedn o rozłoeniu podatku od nieruchomo- ci na raty, a jedn o umorzeniu podatku od nieruchomoci. Dwie decyzje nie spełniały wymogów i tym samym wydano 2 postanowienia o odmowie wszczcia postpowania. 1 decyzja o umorzeniu podatku została załatwiona odmownie. b) W podatku od nieruchomoci od osób prawnych w styczniu br. 71 podatników złoyło deklaracje w sprawie podatku od nieruchomoci w kwocie zł. W cigu pierwszego półrocza złoono dodatkowo 18 deklaracji na kwot zł. W cigu pierwszego półrocza 29 podatników skorygowało swoje deklaracje - przypis zł i odpis zł. Przypis netto od osób prawnych wynosi zł. W I półroczu złoono 3 3

4 wnioski o ulg podatkow i wydano 1 decyzj pozytywn o odroczeniu terminu płatnoci, 1 decyzj o odmowie umorzenia zaległoci podatkowych i 1 wniosek jest w trakcie rozpatrywania. c) Ogółem przypis w podatku od nieruchomoci od osób fizycznych i prawnych wynosi ,50 zł. Do budetu przyjto plan zł, w tym od osób prawnych zł i fizycznych zł. W pierwszym półroczu zrealizowano dochody w podatku od nieruchomoci w kwocie ,56 zł, co stanowi 49,25% planu, w tym osoby prawne ,43 zł i fizyczne ,13 zł. Skutki obnienia górnych stawek wynosz ,68 zł (osoby prawne ,68 zł i fizyczne zł), a z tytułu udzielonych przez gmin w podatku od osób prawnych ulg i zwolnie wynosz 3.921,39 zł oraz wynikajcych z decyzji podatkowych wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa 243 zł (osoby fizyczne), co stanowi łcznie kwot ,07 zł. 2 a) W podatku rolnym dokonano wymiaru, wystawiajc decyzje na podatników, w tym z tytułu posiadania działki rolnej (987) na kwot zł i gospodarstwa (1053) zł, ogółem łczna kwota podatku rolnego wynosi zł. W podatku rolnym od osób fizycznych w miecie i gminie po otrzymaniu zmian w tym take geodezyjnych wydano 57 decyzji zmieniajcych. Na podstawie 24 decyzji przypisano podatek na kwot zł, wydano take 33 decyzje o odpisie na kwot zł. Ogółem przypis po zmianach w podatku rolnym wyniósł zł. Ponadto wystawiono 1 decyzj o umorzeniu łcznego zobowizania pieninego, udzielono 5 ulg ustawowych z tytułu zakupu gruntu na kwot 337 zł oraz 1 ulg inwestycyjn na kwot zł. Ogółem w gminie wydano 183 zawiadczenia o stanie majtkowym. b) Podatek rolny od osób prawnych przypisano na podstawie złoonych deklaracji w iloci 17 sztuk na ogóln kwot zł. c) Ogółem przypis netto w podatku rolnym wynosi zł. Do budetu przyjto plan zł (osoby prawne zł i fizyczne zł), za I półrocze wykonano ,20 zł (osoby prawne zł i fizyczne ,20 zł), co stanowi 54,03 % planu. Podatek rolny w 2007r. ustalono na podstawie ceny yta ogłoszonej przez GUS w kwocie 28 zł za 1q yta. Przyjta stawka 28 zł za 1q jest wysza w stosunku do stawki z 2006r. o 0,43%. Skutki obnienia górnych stawek wynosz ,50 zł (osoby prawne zł i fizyczne ,50 zł) i wynikajce z decyzji podatkowych wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa 42 zł (osoby fizyczne), co stanowi łcznie kwot ,50 zł. 3/ Podatek leny płacony przez osoby prawne na podstawie deklaracji podatkowych /7 sztuk/ wynosi zł i od osób fizycznych na postawie decyzji wymiarowych wynosi zł. Razem przypis wynosi zł, do budetu przyjto plan zł (w tym osoby prawne zł i fizyczne zł), za I półrocze wykonano ,30 zł ( osoby prawne zł i fizyczne 1.215,50 zł), co stanowi 51,75% planu. 4

5 Przyjto na rok 2007 cen drewna za 1m 3 w wysokoci 133,70 zł, ogłoszon przez Prezesa GUS, cena ta jest wysza o 1,79% od stosowanej w 2006r. 4/ Windykacja ww. podatku przedstawia si nastpujco: a) łczne zobowizanie pienine podatek rolny od osób fizycznych: Zaległoci z tytułu podatku rolnego zarówno biece jak i zaległe wynosz ogółem ,69 zł. W tym zaległoci biece ,40 zł, zaległoci z lat ubiegłych ,29 zł. Na wszystkich zalegajcych po upływie terminu płatnoci wysłano ogółem 130 upomnie na kwot ,90 zł. W stosunku do opornych podatników na zaległoci biece i ubiegłego roku wystawiono 111 tytułów wykonawczych na ogóln kwot ,85 zł, które przesłano do Działów Egzekucyjnych Urzdów Skarbowych w Nowym Tomylu, Grodzisku Wlkp. i Poznaniu celem prowadzenia postpowania egzekucyjnego. W roku biecym wpłaty na poczet zaległoci wynosz 5.626,88 zł. S to wpłaty dobrowolne podatników, na wysłane upomnienia, jak równie wpłaty cignite przez poborców skarbowych. W stosunku do podatników, u których egzekucja stała si bezskuteczna, a postpowanie egzekucyjne umorzono, wystpiono z wnioskiem do Sdu Rejonowego w Nowym Tomylu IV Wydział Ksig Wieczystych w Nowym Tomylu, w celu zabezpieczenia zaległoci podatkowych wraz z odsetkami za zwłok, o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej. Zabezpieczenie hipoteczne zaległoci podatkowych dłuników podatku rolnego ogółem według stanu na dzie 30 czerwca 2007r. wynosi ,15 zł. b) łczne zobowizanie pienine - podatek od nieruchomoci od osób fizycznych: Zaległoci w tym podatku biece jak i zaległe ogółem wynosz ,47 zł. W tym zaległoci biece ,22 zł, zaległoci z lat ubiegłych ,25 zł. Na wszystkich zalegajcych wysłano ogółem 191 upomnie na kwot ,66 zł, a w stosunku do opornych podatników na zaległoci biece i roku ubiegłego wystawiono 150 tytułów wykonawczych na ogóln kwot ,90 zł, które skierowano do Działów Egzekucyjnych Urzdów Skarbowych wymienionych, jak wyej celem wszczcia postpowania egzekucyjnego. Na indywidualny wniosek podatnika zaległy podatek od nieruchomoci za lata w kwocie 1.794,07 zł został rozłoony na raty ze spłat do lipca 2010 r. W roku biecym na poczet zaległoci wpłynła kwota ,59 zł. S to wpłaty dobrowolne podatników, na wysłane upomnienia jak równie cignite drog egzekucyjn. W stosunku do podatników, gdzie egzekucja stała si bezskuteczna, postpowanie egzekucyjne umorzono i zabezpieczono zaległoci dłuników poprzez wpis hipoteki przymusowej. Zabezpieczenie hipoteczne zaległoci podatkowych dłuników podatku od nieruchomoci na dzie 30 czerwca 2007 roku wynosi ogółem ,42 zł. 5

6 c) łczne zobowizanie pienine - podatek leny od osób fizycznych: Podatek leny wchodzi w skład łcznego zobowizania pieninego. Zaległoci biece i z lat ubiegłych wynosz ogółem 315,30 zł. W tym zaległoci biece 70 zł, a zaległe 245,30 zł. Likwidacja zaległoci biecych i zaległych łczy si z łcznym zobowizaniem pieninym. Na zalegajcych tylko w podatku lenym wysłano 1 upomnienie na kwot 4 zł oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy na ogóln kwot 4 zł. Wpłaty na zaległoci wynosz 73,50 zł. Zabezpieczenie hipoteczne ogółem wynosi 162,70 zł. d) podatek od nieruchomoci od osób prawnych: Na terenie gminy działalno prowadz 82 podmioty, które płac podatek od nieruchomoci. Ogółem zadłu- enie w tym podatku wynosi ,92 zł. W tym zaległoci biece ,96 zł i zaległe ,96 zł. Zaległe i biece to jednego podmiotu upadłego oraz pozostałych podmiotów podatku od nieruchomoci, którzy nie reguluj podatku w ustawowych terminach. W stosunku do dłuników na zaległe i biece zaległoci w tym podatku wysłano 35 upomnie na łczn kwot ,24 zł oraz wystawiono 22 tytuły wykonawcze na kwot zł. Wpłaty na zaległoci z lat ubiegłych wynosz ,56 zł. W roku biecym u 1 dłunika dokonano zabezpieczenia hipotecznego na kwot zł. Zabezpieczenie hipoteczne ogółem wynosi ,50 zł. e) podatek rolny od osób prawnych: Zaległoci w tym podatku ogółem wynosz 613 zł. Na zalegajcych tylko w podatku rolnym wysłano 2 upomnienia na kwot 338 zł oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze do Urzdów Skarbowych w Poznaniu na kwot 338 zł. f) podatek leny od osób prawnych: Zaległoci na koniec okresu wynosi 2,00 zł. 5/ Podatek od rodków transportowych opłacany jest od pojazdów: Opodatkowaniu podatkiem od rodków transportowych podlegało 134 podatników (425 pojazdów), w tym 15 osób prawnych (104 pojazdów) i 119 osób fizycznych (321 pojazdów). Przypis netto w tym podatku na r. wynosi ,10 zł, w tym osoby fizyczne ,60 zł i osoby prawne ,50 zł. Do budetu przyjto plan w kwocie zł (osoby prawne zł i fizyczne zł), zrealizowano dochody w kwocie ,30 zł (osoby prawne ,50 zł i fizyczne ,80 zł), tj.57,78% planu. 6

7 Skutki obnienia górnych stawek podatkowych wynosz u osób prawnych ,45 zł i u osób fizycznych ,19, razem ,64 zł oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa u osób fizycznych zł. Do dnia 30 czerwca 2007r. wszczto 9 postpowa podatkowych w celu okrelenia wysokoci zaległoci podatkowej. Pozostali podatnicy złoyli deklaracje na podatek od rodków transportowych. Na zalegajcych wystawiono 13 upomnie na kwot zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwot zł. Zaległoci biece i z lat ubiegłych w podatku od rodków transportowych na dzie r. wynosz ogółem ,60 zł, w tym : a) osoby prawne ,20 zł, zaległoci biece ,00 zł, z lat ubiegłych ,20 zł, b) osoby fizyczne ,40 zł, zaległoci biece ,50 zł, z lat ubiegłych ,90 zł. Ogółem zaległoci biece wynosz ,50 zł i z lat ubiegłych ,10 zł. Na zaległoci z lat ubiegłych 5 dłunikom (osoby fizyczne) dokonano wpisu w ksigach wieczystych hipoteki przymusowej na łczn kwot ,30 zł. U 8 dłuników figuruj zaległoci podatkowe w łcznej kwocie 1.754,30 zł. Urzd Skarbowy w Nowym Tomy- lu umorzył postpowanie egzekucyjne z braku rodków materialnych przedstawiajcych warto handlow. Na 1 osob prawn Pierwszy Urzd Skarbowy w Poznaniu umorzył postpowanie egzekucyjne na kwot 610,20 zł z uwagi na brak ruchomoci, do których mona by skierowa egzekucj. Na pozostał kwot wystawione s tytuły wykonawcze, które znajduj si w Urzdzie Skarbowym celem prowadzenia postpowania egzekucyjnego. W I półroczu złoono 5 wniosków o ulg podatkow i wydano 1 decyzj pozytywn o umorzeniu zaległoci podatkowej wraz z odsetkami za zwłok, 2 decyzje pozytywne o rozłoeniu na raty zaległoci podatkowej, 1 decyzj negatywn o umorzeniu zaległoci podatkowej i 1 wniosek jest w trakcie rozpatrywania. 6/ W podatku od posiadania psów ustalono stawk w kwocie 42 zł, która jest nisza od proponowanej przez Ministra Finansów o 21,77%. Zarejestrowanych jest 1230 podatników podatku od posiadania psów. Planowany dochód w tym podatku wynosił zł, wpływy wynosiły zł, tj.58,03% planu. Skutki obnienia górnych stawek podatkowych wynosz 2.168,50 zł. Na dzie 30 czerwca 2006r. wystpuje zaległo na kwot 8.330,58 zł. 7/ Opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kopalin była ustalona Rozporzdzeniem Ministra rodowiska, wg której Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu nalicza opłat eksploatacyjn. 7

8 Opłata dotyczy: gazu ziemnego ze złoa Bukowiec, gazu ziemnego ze złoa Porayn, gazu ziemnego ze złoa Szewce, ropy naftowej ze złoa Buk- Ucicice, gazu ziemnego ze złoa Buk pozostały towarzyszcy. Opłaty wnosi Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Zielonogórskie ZGNiG. Planowano dochód w kwocie zł, wpływy wynosiły ,28 zł, tj. 43,21% planu. 8/ Dochody z mienia komunalnego uzyskano w kwocie ,58 zł w zakresie: a) uytkowania wieczystego terenów przemysłowo-handlowych i budownictwa mieszkaniowego ,84 zł, b) dzierawy ,85 zł, gruntów rolnych 7.180,58 zł, gruntów pod garae 3.712,78 zł, uytkowanie sieci gazowej 2.082,22 zł, pozostałych mieszka 2.546,86 zł, inne ,41 zł, c) sprzeda ,41 zł, mieszka ,00 zł, działek ,41 zł, d) przekształcenie prawa własnoci 404,48 zł, e) czynsze ,00 zł, wynajem pomieszcze w budynku Urzdu Miejskiego 4.821,08 zł, z mieszka nauczycielskich i pomieszcze w obiektach owiatowych ,10 zł, z budynków orodków zdrowia ,33 zł, za lokale mieszkalne 228,00 zł, lokali dzierawionych na działalno ,33 zł, w obiektach kultury 7.028,50 zł, w Orodku Sportu i Rekreacji 1.483,99 zł. W zasobie mieszka na koniec I półrocza 2006r. pozostały 132 lokale komunalne, w tym 9 na terenie gminy. W I półroczu sprzedano 8 lokali mieszkalnych. Sprzedano działk przy ul.mickiewicza w Opalenicy oraz zbyto w drodze zamiany działk przy ul.róanej w Opalenicy. Kupiono 3 działki w Wojnowicach i nabyto w drodze zamiany działk przy ul.energetycznej w Opalenicy. 8

9 Przejto za odszkodowaniem działk w Rudnikach, działk stanowic cz ul.porayskiej w Opalenicy, działk stanowic cz ul.zamkowej w Opalenicy, działk przy ul.zarzecze w Opalenicy i 2 działki w Łczycach. 9/ Dochodami pobieranymi przez Urzd Skarbowy w Nowym Tomylu na rzecz gminy były: podatki z tytułu działalnoci gospodarczej, opłacane w formie karty podatkowej ,25 zł, podatki od spadku i darowizn wykonano w kwocie 7.822,60 zł, podatek od czynnoci cywilnoprawnych ,01 zł. Stanowi one 100% dochodu gminy. 10/ Opłat skarbow zaplanowano w kwocie ,00 zł, wykonano zł, co stanowi 26,57% planu. 11/ Dochody uzyskane z tytułu lokowania wolnych rodków na rachunku bankowym lokaty negocjowanej SKARB uzyskano w kwocie ,11 zł i lokaty automatycznej 6.403,69 zł, razem ,80 zł. 12/ Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokoci 6,71%, rozliczany wg miejsca zatrudnienia pracowników, a wic od wszystkich osób prawnych działajcych na terenie gminy. Plan budetowy uchwalono w kwocie zł, wpływy w tym podatku wyniosły kwot ,34 zł, co stanowi 25,88% planu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosił w I półroczu br. 39,34% liczony zgodnie z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego /Dz.U. Nr 203, poz.1966 z 2003r./. Udział w tym podatku był rozliczany i przekazywany przez Ministra Finansów. Dochody uzyskano w kwocie zł, co stanowi 48,67% w stosunku do ustalonego planu w kwocie zł. 13/ Subwencja ogólna przekazana w I półroczu br. przez Ministra Finansów wynosiła zł, cz owiatowa zł, cz wyrównawcza zł. 14/ Dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej zleconych gminom otrzymano w kwocie ,61 zł, na realizacj ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie ,61 zł pomoc społeczn ,00 zł, administracj pastwow ,00 zł, prowadzenie i aktualizacj rejestru wyborców w gminie 1.230,00 zł. 15/ Dotacje celowe z budetu pastwa na dofinansowanie zada biecych gminy otrzymano w kwocie zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza) w kwocie zł, na pomoc materialn dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie zł, 9

10 na utrzymanie orodka pomocy społecznej zł, na zasiłki i pomoc w naturze zł, na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego Pomoc pastwa w zakresie doywiania zł, Dochody budetowe zostały zrealizowane w wysokoci ,36 zł, co stanowi 52,45% planu. Struktura wykonania dochodów przedstawia si nastpujco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie %wyk. % strukt. 1) dotacje celowe na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych ustawami ,00 zł ,61 zł 44,53 12,46 2) dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych (zwizków gmin) ,00 zł ,00 zł 70,08 1,73 3) dotacja ze Starostwa Nowotomyskiego na stypendia dla młodziey i realizacj projektu ECDL przepustk w przyszło ,00 zł ,00 zł 27,46 0,38 4) dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 3 150,00 zł 1 842,68 zł 58,50 0,01 5) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 zł ,00 zł 49,10 0,85 6) rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin, pozyskane z innych ródeł ,00 zł ,00 zł 100,00 0,07 - na realizacj programów TAN polsko-niemieckich 5 220,00 zł 5 220,00 zł 100, z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na projekt "Nadzieje i rozczarowania - dzie powszedni w socjalimie" 6 900,00 zł 6 900,00 zł 100,00-7) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokoci wraz z odsetkami 3 152,10 zł 3 152,10 zł 100,00 0,02 8) subwencja ogólna z budetu pastwa ,00 zł ,00 zł 61,20 36,50 a) cz owiatowa ,00 zł ,00 zł 61,54 - b) cz równowaca ,00 zł ,00 zł 50,00-9) udział gminy w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa ,00 zł ,34 zł 45,79 18,74 10) pozostałe dochody ,14 zł ,63 zł 51,81 29,24 RAZEM ,24 zł ,36 zł 52,43 100,00 Wykonanie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów przedstawiono w układzie tabelarycznym stanowicym punkt 1 załcznika do niniejszej informacji. II. Wydatki budetu Wydatki zrealizowano w oparciu o uchwał, uwzgldniajc zmiany zawarte w uchwałach i zarzdzeniu za I półrocze br. Wydatki zostały zrealizowane w wysokoci ,29 zł, tj.45,83% planu, wydatki majtkowe zostały wykonane w kwocie ,18 zł. Wykonanie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków przedstawiono w punkcie 3 załcznika do niniejszej informacji. Na 30 czerwca br. planowany deficyt budetowy wynosił ,40 zł oraz spłata poyczek w kwocie zł i wykup obligacji skarbowych zł. Deficyt planowano sfinansowa z kredytów i poyczek oraz nadwyki budetowej z lat ubiegłych- wolnych rodków. W wyniku wykonania budetu na dzie 30 czerwca osignito wynik finansowy nadwyk w kwocie ,77 zł. 10

11 Gmina dokonała spłaty poyczek z lat ubiegłych w kwocie zł i nie uzyskała umorzenia poyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w I półroczu br., co przewidywane jest w II półroczu br. Zadłuenie na koniec I półrocza br. wynosi zł, w tym z tytułu poyczek z lat ubiegłych zł i z obligacji komunalnych z lat ubiegłych zł. Stan nalenoci wynosi ,66 zł, z tego depozyty zł i nalenoci wymagalne ,66 zł (z tego z tytułu dostaw towarów i usług ,25 zł). Struktura wydatków za I półrocze przedstawia si nastpujco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. % strukt. 1) wydatki biece ,64 zł ,11 zł 47,90 92,79 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ,95 zł ,28 zł 51,20 52,93 b) dotacje z budetu ,00 zł ,00 zł 46,87 3,70 - podmiotowe dla instytucji kultury ,00 zł ,00 zł 46, dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 zł ,00 zł 47,63 - c) wydatki na obsług długu Gminy ,00 zł 9 016,20 zł 4,51 0,06 d) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokoci wraz z odsetkami 3 552,10 zł 3 552,10 zł 100,00 0,02 e) pozostałe wydatki biece ,59 zł ,53 zł 44,46 36,08 2) wydatki majtkowe ,00 zł ,18 zł 29,43 7,21 RAZEM ,64 zł ,29 zł 45,83 100,00 Nisze wykonanie budetu w zakresie robót inwestycyjnych spowodowane zostało tym, e zakoczenie powaniejszych zada ustalono na II półrocze br. Plan wydatków na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie wynosił na dzie 30 czerwca br zł, wydatkowano ,50 zł, co stanowi 44,05%, z tego: realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej administracj pastwow prowadzenie i aktualizacj rejestru wyborców w gminie pomoc społeczn Plan Wykonanie % wyk ,00 zł ,00 zł 2.460,00 zł ,00 zł ,61 zł ,00 zł 230,00 zł ,89 zł 100,00 Razem ,00 zł ,50 zł 44,05 54,30 9,35 42,07 Odchylenia od planu w wykonaniu budetu nastpiły z nastpujcych przyczyn: I. Dochody budetu W dziale 010 rozdz ustalono plan prognozowanych darowizn pieninych od mieszkaców wsi Urbanowo, Troszczyn i Łczyce oraz Porayn Dworzec w kwocie zł z przeznaczeniem na budow oczyszczalni cieków. Po stronie dochodów brak wpłat w dziale 010 rozdz tj. wpływy za czynsze łowieckie, które rozliczane bd w II półroczu. 11

12 Wysze jest wykonanie dochodów otrzymanych z mienia komunalnego, które stanowi 56,81% ustalonego planu. W dziale 750 Administracja publiczna wykonano dochody z tytułu najmu pomieszcze w kwocie 4.821,08 zł, co stanowi 74,17% planu. Nisze jest wykonanie w dziale 754 rozdz tj. wystawione przez Stra Miejsk grzywny, mandaty i kary pienine, które stanowi 37,69% planu. Nisze jest równie wykonanie dochodów w udziałach gmin stanowicych dochód budetu pastwa w podatku dochodowym od osób prawnych, które wynosi 25,88 %. W podatku dochodowym od osób fizycznych płatnego w formie karty podatkowej plan wykonano w normie - 48,76%. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w 43,21%. Wysze jest wykonanie w podatku od posiadania psów 58,03%. Wykonanie dochodów własnych przez Orodek Sportu i Rekreacji w Opalenicy wynosi 51,14% i w Orodku Pomocy Społecznej z działalnoci orodka 64,08% i z wpływu z usług opiekuczych 43,83%. Wysze wykonanie dochodów osignito: we wpłatach z opłaty adiacenckiej 267,48%, we wpływach z rónych dochodów (sprzeda drewna z Parku Miejskiego) przez Urzd Miejski 144,80%, we wpływach z opłat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 119,37 %, z najmu i dzierawy pomieszcze w przedszkolach 107,71%, w gimnazjum 80,02%, w szkołach podstawowych 84,66% i w liceum ogólnokształccym 55,19%, we wpływach z rónych dochodów z pozostałej działalnoci w zakresie pomocy społecznej 107,44%, wpłatach za zajcie pasa drogowego 97,47%, wpłatach darowizn pieninych przeznaczonych na udział dzieci i młodziey szkolnej w obozach w Cieszynie i Sierakowie 83,16%, wpłatach z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu 77,25%, we wpływach ze sprzeday składników majtkowych Urzdu Miejskiego 76,32%, w podatku od czynnoci cywilnoprawnych od osób prawnych 70,78% i osób fizycznych 68,65%, dochody z najmu pomieszcze w budynku orodków zdrowia 57,65%. Nisze natomiast jest wykonanie dochodów: we wpływach z opłaty skarbowej 26,57%, we wpływach z rónych dochodów w szkołach podstawowych 30%, w podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych 39,11%, we wpłatach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 46,06%, we wpływach z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego przysługujcego osobom fizycznym w prawo własnoci 40,45%, we wpływach z rezerwacji targowiska 41,87%. 12

13 II. Wydatki budetu 1) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wykonanie wynosi 26,19% planu. Inwestycje pn. budowa 100 przydomowych oczyszczalni cieków na terenie Gminy Opalenica w miejscowoci Urbanowo, Troszczyn i Łczyce i budowa oczyszczalni cieków komunalnych w m.porayn Dworzec, gmina Opalenica bd realizowane w II półroczu br. W zakresie wpłat Gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnym w 2007r. zrealizowano 55,94% planu. Na wnioski podatników wydano 185 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na ogóln kwot ,93 zł i koszty postpowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 2.880,68 zł. 2) W dziale 020 Lenictwo wydatkowano 98,18% planu - dokonano w okresie wiosennym zakupu drzewek, krzewów i palików oraz wynajto kopark i podnonik do zabiegów sanitarnych zadrzewienia (odcinanie suchych i połamanych gałzi). 3) W dziale 600 Transport i łczno wydatki wynosz 51,62% planu, poniewa roboty inwestycyjne oraz konserwacyjno-naprawcze na drogach, bd prowadzone głównie w II półroczu br. 4) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonano budet w 13,63% planu; remonty budynków ADM wykonanie i rozliczenie ich nastpi w II półroczu br. 5) W dziale 710 Działalno usługowa - wykonanie wynosi 11,41% - plan zagospodarowania przestrzennego jest wykonany w 4,80%, opracowania geodezyjne w 1,23%, a pozostała działalno w 54,47%. 6) W dziale 750 Administracja publiczna wydatki s w normie 49,98% planu. 7) W dziale 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa wydatki wynosz 22,03% planu, pozostałe wydatki na prowadzenie rejestru wyborców bd dokonane w II półroczu br. 8) W dziale 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa wykonano 52,13% planu, którego wykonanie nie odbiega od normy. 9) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem wynosz 38,68% planu. 10) W dziale 757 Obsługa długu publicznego wykonanie wynosi 4,51% planu, termin płatnoci odsetek od obligacji przypada na II półrocze br. 11) Wydatki w dziale 801 Owiata i wychowanie nie wykazuj odchyle i wynosz 52,97% planu - szczegółowy opis zawiera wykaz zada gospodarczych. 13

14 12) W dziale 851 Ochrona zdrowia wydatki biece wynosz 28,24% planu, poniewa realizacj inwestycji przewidziano na II półrocze br. 13) W dziale 852 Pomoc społeczna wydatki wynosz 41,91% i s wydatkowane zgodnie z planem. 14) W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wynosz 33,39%, poniewa przekazanie rodków na pomoc dla Starostwa Powiatowego na sfinansowanie jednego etatu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Tomylu Filia w Opalenicy, wyjazd młodziey na obozy i realizacja projektu ECDL przepustk w przyszło nastpi w II półroczu br. 15) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska wydatki wynosz 48,27% planu, natomiast wydatkowanie rodków finansowych na inwestycje zaplanowane w tym dziale przewidziano na II półrocze br. 16) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki s w normie i wynosz 43,96% - szczegółowe opisy w załcznikach. 17) W dziale 926 Kultura fizyczna i sport wydatki wykonano w 39,29% - szczegółowe sprawozdania w załcznikach. Gospodarka pozabudetowa 1/ Instytucje kultury Udzielono dotacje z budetu w nastpujcych kwotach: Miejsko-Gminny Orodek Kultury TAKLAMAKAN Opalenica ,00 zł, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Opalenicy ,00 zł. Instytucje kultury na dzie 30 czerwca br. nie posiadaj zobowiza wymagalnych, natomiast posiadaj nalenoci wymagalne w kwocie 1.500,02 zł z tytułu zaległoci za wynajem pomieszcze. Obsługa finansowo - ksigowa jednostek prowadzona jest przez wyodrbnione jednostki. Szczegółowe informacje z wykonania budetu kultury s załczone w czci opisowej. 2/ Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej: Plan przychodów i rozchodów ustalono na Przychody wykonano w kwocie w tym : wpłaty za gospodarcze korzystanie ze rodowiska odsetki od rodków na rachunku bankowym saldo z roku 2006 Rozchodowano kwot zakup materiałów zwizanych z edukacj ekologiczn dzieci i młodziey szkolenia pracowników w zakresie ekologii Saldo na koniec okresu ,68 zł ,64 zł, ,63 zł, 1,33 zł, 5.349,68 zł ,61 zł, 1.063,61 zł, 2.000,00 zł ,03 zł. 14

15 Wykonanie inwestycji W I półroczu br. wydatkowano na zadania inwestycyjne kwot ,18 zł, z tego na inwestycje ,92 zł i na zakupy inwestycyjne ,26 zł. Inwestycj pn. budowa kanalizacji sanitarnej w m.opalenica ul.poznaska-strumykowa VII etap budowa kanalizacji sanitarnej w m.opalenica ul.parkowa zrealizowano ze rodków z budetu gminy w kwocie ,36 zł, poniewa zaplanowana poyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie zł wpłynła dnia 2 sierpnia 2007r. po przedstawieniu dokumentacji wiadczcej o faktycznym wykonaniu przedsiwzicia wraz z faktur i dokumentem wiadczcym o dokonaniu zapłaty. Szczegółowe informacje z wykonania inwestycji s zawarte w załczniku do niniejszej informacji, w którym zadania przedstawione w poz.4 i 12 zlecono w trybie przetargu nieograniczonego, w przypadku zadania, o którym mowa w poz.5 postpowanie przetargowe, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, jest w toku. Zadania, o których mowa w pkt 6-10 i 15 s, bd były realizowane poza ustaw o zamówieniach publicznych. Burmistrz (-) Ryszard Napierała 15

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Załcznik Nr 1 P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budetowej Opis zada w złotych U.R Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r. 6261 Dotacje otrzymane z funduszy

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Załcznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

ŁCZNIE ,00

ŁCZNIE ,00 Załcznik nr. 1 Do Zarzdzenia Burmistrza Mias z dnia 8 marca 2005 r Urzd Miejski w Sandomierzu Układ wykonawczy budetu na rok 2005 Dz. Rozdz. Nazwa Dochody 1 2 3 4 5. ŁCZNIE 48 142 075,00 ZADANIA WŁASNE

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/112/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia r.

ZARZDZENIE NR B/112/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia r. ZARZDZENIE NR B/112/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 31.12.2003 r. W sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budetu na I kwartał 2004 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

IV. Opis do wykonania dochodów budetu miasta i gminy Pleszew

IV. Opis do wykonania dochodów budetu miasta i gminy Pleszew IV. Opis do wykonania dochodów budetu miasta i gminy Pleszew Dochody budetu miasta i gminy Pleszew w 2005 roku wykonane zostały w kwocie 47.445.042 zł, co stanowi 99,1 % planu (47.881.794 zł). Struktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/ Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK DZIAŁ ROZDZ NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLAN WG UCHWAŁY

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK DZIAŁ ROZDZ NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLAN WG UCHWAŁY WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK DZIAŁ ROZDZ NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLAN WG UCHWAŁY PLAN PO ZMIANACH Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 27/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 5 /2006 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 10 stycznia 2006 roku.

ZARZDZENIE Nr 5 /2006 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 10 stycznia 2006 roku. ZARZDZENIE Nr 5 /2006 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 10 stycznia 2006 roku. w sprawie układu wykonawczego budetu Gminy Cisek na 2006 rok. Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł. w tym:

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł. w tym: Załącznik nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. Dział Rozdział Treść Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. Plan na 2016 r. w zł Wykonanie za 2016 r. w zł. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 r. z tego:

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Wydatki budetowe na 2016 rok

Wydatki budetowe na 2016 rok Wydatki budetowe na 2016 rok Załcznik Nr 2a do uchwały Nr XI/83/15 Rady Miejskiej Chełmy z dnia 30 grudnia 2015 r. Dział Rozdział ródło dochodów Ogółem Wydatki na 2016 rok w tym: biece majtkowe 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie dochodów ogółem na 30.06.2015 % Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWY TARG ZA 2012 R.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWY TARG ZA 2012 R. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWY TARG ZA 2012 R. Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie Realizacja 010 Rolnictwo i łowiectwo 357 201,97 357 201,97 100,0 w tym dochody bieżące : 357 201,97 357 201,97 Dotacje

Bardziej szczegółowo

Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów

Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów Załącznik Nr 1 do informacji z budżetu Gminy Pakosław za I półrocze 2013r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 322 735,93 1 208

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. 500,00 59, , , , , ,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. 500,00 59, , , , , ,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 69 089,52 68 648,58 Pozostała działalność 69 089,52 68 648,58 Dochody z najmu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku

DOCHODY wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku DOCHODY wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku Dochody bieżące Określenie Dział Plan na 2017 Rolnictwo i łowiectwo 010 - + 163.984,47 163.984,47 163.984,47 100 Transport i łączność 600 - - - - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

dochody zał_nr 1 Dz Rozdz Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na 2008r. za 2008 r. wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,02 100,39%

dochody zał_nr 1 Dz Rozdz Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na 2008r. za 2008 r. wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,02 100,39% Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Turek za 2008 r. Analiza dochodów budżetu gminy Turek za 2008 rok wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU Treść Planowane dochody na 30.06.2013 roku Wykonanie na 30.06.2013 r. Rozdz Dz.. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.361.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28.11.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUD ETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2018 ROK

DOCHODY BUD ETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2018 ROK DOCHODY BUDETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2018 ROK Załcznik Nr 1 do uchwały Nr / /17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia grudnia 2017 r. Dział Rozdz. Gr. par. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/336/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/336/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2014 UCHWAŁA NR XLIII/336/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2014 Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. I. Dane ogólne: Budżet na 2008 rok został uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2015 rok

Plan dochodów na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr.. Rady Miasta z dnia.. Projekt Plan dochodów na 2015 rok Dział Treść Przewidywane wykonanie 2014 r. Plan na 2015 rok wsk. % wsk. strukt. 2014 (w złotych) wsk. strukt.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej 1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej ( w złotych) Lp. Dział Źródło dochodów Plan wg uchwały Nr III/23/14 z dnia 30 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2014 rok

Plan dochodów na 2014 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr.. Rady Miasta z dnia.. Projekt Plan dochodów na 2014 rok Dział Treść Przewidywane wykonanie 2013 r. Plan na 2014 rok wsk. % wsk. strukt. 2013 (w złotych) wsk. strukt.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2011 rok Plan w zł. zł. 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 796

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok Dz. Rozdz Treść Przewidywane wykonanie 2015 rok Plan na 2016 rok bieżące z tego:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r. Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do uchwały Nr XXX/262/2009 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 grudnia 2009r.

UZASADNIENIE do uchwały Nr XXX/262/2009 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 grudnia 2009r. UZASADNIENIE do uchwały Nr XXX/262/2009 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 grudnia 2009r. Budżet na 2010r. opracowano zgodnie z następującymi przepisami, a mianowicie: 1. Ustawą z dnia 8 marca 1990r.o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe 2012r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem

Dochody budżetowe 2012r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem załącznik nr 1 do uchwały Nr 7.I.2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 27 stycznia 2012r Dochody budżetowe 2012r Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 01095

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Załącznik nr 1 do Zarządzenia 5/2007 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 16.03.2007 r Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Dochody Plan 11 968 954,00 Wykonanie 11 905 660,00 % 99,47 plan

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 10 4 01095 Pozostała działalność 5 10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY KOBIERZYCE WG RÓDEŁ NA 2007 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY KOBIERZYCE WG RÓDEŁ NA 2007 ROK WÓJT GMINY KOBIERZYCE 55-040 KOBIERZYCE, AL. PAŁACOWA 1 WOJ. DOLNOLSKIE ZAŁCZNIK NR 1 1 0010 75621 756 DW 34 FIN/34 podatek dochodowy od osób fizycznych 9 295 773 zł 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

8255, ,63 0,00 0,00 0,00 13,95 DOCHODY BIEŻĄCE. Źródło dochodów. Rozdział. Wykonanie. Plan. Dział ,34. Rolnictwo i łowiectwo ,47

8255, ,63 0,00 0,00 0,00 13,95 DOCHODY BIEŻĄCE. Źródło dochodów. Rozdział. Wykonanie. Plan. Dział ,34. Rolnictwo i łowiectwo ,47 DOCHODY BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 188 465,47 188 037,34 01095 Pozostała działalność 188465,47 188037,34 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za IV kwartał 2018 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za IV kwartał 2018 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina według źródeł powstawania w złotych Lp. DOCHODY GMINY Wykonanie dochodów wskaźnik I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miasta Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miasta Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 559/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2017 rok

Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 080,00 4 080,00 0,00 01095 Pozostała działalność 4 080,00 4

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo