SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 4 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 26 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok Budżet gminy na 2013 rok został uchwalony przez Radę Gminy i zatwierdzony uchwałą Nr 78/XIX/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku. Budżet po dokonanych zmianach uchwałą Nr 91/XXI/2013 Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 roku, zarządzeniem Nr 5 Wójta Gminy z dnia 30 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr 99/XXII/2013 Rady Gminy z dnia 29 maja 2013 roku, uchwałą Nr 101/XXIII/2013 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2013 roku, zarządzeniem Nr 11 Wójta Gminy z dnia 30 lipca 2013 roku, uchwałą Nr 105/XXIV/2013 Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2013 roku, zarządzeniem Nr 14 Wójta Gminy z dnia 30 września 2013 roku, zarządzeniem Nr 21 Wójta Gminy z dnia 30 października 2013 roku, uchwałą Nr 107/XXV/2013 Rady Gminy z dnia 22 listopada 2013 roku, zarządzeniem Nr 25 Wójta Gminy z dnia 16 grudnia 2013 roku i uchwałą Nr 110/XXVI/2013 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 roku po stronie dochodów zamknie się kwotą ,16 zł a po stronie wydatków kwotą ,16 zł. Zaplanowano nadwyżkę budżetu gminy w kwocie zł., oraz przychody budżetu gminy w kwocie zł, pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, z przeznaczeniem na rozchody budżetu gminy w kwocie zł. z tytułu spłaty otrzymanej pożyczki. DOCHODY Dochody zaplanowane na 2013 rok w wysokości ,16 zł zostały wykonane w wysokości ,77 zł co stanowi 101,70%. Dochody składają się z: - Dochodów własnych na plan ,00 zł wykonano ,61 zł 117,86% - Dotacji celowych na plan ,16 zł wykonano ,16 zł 89,86% w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na planowane ,16 zł wykonano ,05 zł. 94,81% - Subwencji na plan ,00 zł wykonano ,00 zł - 100% w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan ,00 zł wykonano ,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan ,00 zł wykonano ,00 zł. - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan ,00 zł wykonano ,00 zł. I Dochody bieżące wykonane zostały z następujących źródeł: Rolnictwo i łowiectwo na zaplanowane ,16 zł wykonano ,38 zł 99,97% Pozostała działalność na plan ,16 zł wykonano ,38 zł 99,97%

2 2 - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na plan 2.000,00 zł wykonano 1.936,22 zł 96,81% -dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na plan ,16 zł wykonano ,16 zł. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dostarczanie wody na plan ,00 zł wykonano ,80 zł 115,71% - wpływy z usług na plan ,00 zł wykonano ,80 zł Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody z najmu lokali na plan ,00 zł wykonano ,53 zł 113,11% Administracja publiczna na plan ,00 zł wykonano ,00 zł - 98,05 % Urzędy wojewódzkie - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na plan ,00 zł wykonano ,00 zł. Urzędy gmin wpływy z różnych opłat (są to koszty upomnień) na plan 853,00 zł wykonano 1.140,00 zł. 133,65% Promocja jednostek samorządu terytorialnego darowizny na plan 7.000,00 zł wykonano 6.000,00 zł.- 85,71% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 660,00 zł wykonano 660,00 zł 100% Dotacja celowa na zadania zlecone Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa zaplanowano 660,00 zł wykonano 660,00 zł 100%. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano dochody w wysokości ,00 zł wykonano ,19 zł 99,84% w tym: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 100,00 zł wykonania nie było. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan ,00 zł wykonano ,00 zł - 107,83 % - podatek od nieruchomości na plan ,00 zł wykonano ,00 zł 108,13% - podatek rolny na plan 210,00 zł wykonano 235,00 zł - 111,9% - podatek leśny na plan ,00 zł wykonano ,00 zł 101,26% - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 100,00 zł wykonano 342,00 zł 342% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan ,00 zł wykonano ,58 zł - 100,19 % - podatek od nieruchomości na plan ,00 zł wykonano ,06 zł 101,32% - podatek rolny na plan ,00 zł wykonano ,02 zł - 103,45% - podatek leśny na plan ,00 zł wykonano ,80 zł 104,18% - podatek od środków transportowych na plan ,00 zł wykonano ,00 zł 101,33% - podatek od spadków i darowizn na plan 1.000,00 zł wykonano 3.615,00 zł 361,5% - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan ,00 zł wykonano ,00 zł 88,16% (opłaty za wywóz odpadów komunalnych) - podatek od czynności cywilnoprawnych na plan ,00 zł wykonano ,00 zł 75,4%

3 3 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 2.000,00 zł wykonano 928,70 zł - 46,44% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan ,00 zł wykonano ,18 zł 104,96%. - wpływy z opłaty skarbowej na plan 5.000,00 zł wykonano 6.423,00 zł 128,46% - wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 2.000,00 zł wykonano 2.067,82 zł 103,39% - wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan ,00 zł wykonano ,20 zł 95,93% - wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 5.900,00 zł wykonano 6.237,16 zł - 105,71% (opłaty za zajęcie pasa drogowego) - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 100,00 zł wykonania nie było. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan ,00zł wykonano ,43 zł - 96,5 % w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan ,00 zł wykonano ,00 zł 96,35 % - podatek dochodowy od osób prawnych plan 1.394,00 zł wykonanie 1.994,43 zł 143,07% Różne rozliczenia na zaplanowane ,00 zł wykonano ,13 zł - 108,3% w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan ,00 zł wykonano ,00 zł 100% - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan ,00 zł wpłynęło ,00 zł 100%. - pozostałe odsetki /odsetki od środków na rachunku bankowym/ plan 9.283,00 zł wykonano 9.917,77 zł - 106,84 % - wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT od inwestycji realizowanych przez gminę z Urzędu Skarbowego) - na plan ,00 zł wpłynęło ,36 zł 156,34%. - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan ,00 zł wpłynęło ,00 zł 100% Oświata i wychowanie plan ,00 zł wykonanie ,00 zł - 95,56% Dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan ,00 zł wykonano 9.552,00 zł 85,45% Pozostała działalność na plan ,00 zł wykonanie ,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych plan i wykonanie ,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników plan i wykonanie 7.408,00 zł. Pomoc Społeczna zaplanowano dochody w wysokości ,00 zł wykonano ,38 zł 95,19% w tym: Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan ,00 zł wykonano ,29 zł 93,24% Dochody dla gminy pochodzące ze zwrotu Funduszu Alimentacyjnego na plan 1.500,00 zł wykonanie 8.077,98 zł. 538,53%

4 4 Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan ,00 zł wykonano ,68 zł 97,85% Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan ,00 zł wykonano ,06 zł 99,99%. Dotacja celowa na zasiłki stałe na plan ,00 zł wykonano ,77 zł 100% Dotacja celowa na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej na plan ,00zł wykonano ,20 zł 99,83% Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan i wykonanie 7.416,00 zł. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania (posiłek dla potrzebujących) na plan ,00 zł otrzymano ,00 zł. 100%. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan i wykonanie ,00 zł. Pozostała działalność na plan ,00 zł wykonanie ,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt Pomóżmy sobie plan i wykonanie ,00 zł Edukacyjna opieka wychowawcza Dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów na plan ,00 zł otrzymano ,00 zł 97,65%. - stypendia o charakterze socjalnym plan i wykonanie ,00 zł - wyprawka szkolna plan 5.000,00 zł wykonanie 4.475,00 zł 89,5% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan ,00 zł wykonano ,36 zł 101,7% Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 6.000,00 zł wykonano 6.980,00 zł wpłaty za wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz udział mieszkańców w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Oświetlenie ulic, placów i dróg plan i wykonanie ,00 zł są to środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na remont oświetlenia ulicznego. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 1.000,00 zł wykonano 451,36 zł 45,14%. Kultura fizyczna plan i wykonanie ,00 zł Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt Dziecięca akademia przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych plan i wykonanie ,00 zł II Dochody majątkowe Transport i łączność Drogi publiczne gminne dotacje otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na plan ,00 zł wykonano ,00 zł jest to dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej przez wieś Godlewo - Gudosze. Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na budowę szkolnego placu zabaw.

5 5 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan ,00 zł wykonanie ,00 zł 62,78% z przeznaczeniem na termomodernizację i remont świetlicy wiejskiej w Szulborzu Wielkim. WYDATKI BUDŻETOWE Wydatki budżetowe na 2013 rok zostały zaplanowane w wysokości ,16 zł w tym na wydatki inwestycyjne ,00 zł wydatkowano ,95 zł w tym wydatki inwestycyjne ,89 zł. Rolnictwo i łowiectwo na zaplanowane ,16 zł wykonano ,13 zł 94% w tym: Spółki wodne dotacja celowa na plan 2.000,00 zł wydatkowano 2.000,00 zł. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan ,00 zł wydatkowano ,97 zł w tym: - składka na ubezpieczenie społeczne na plan 1.650,00 zł wydatkowano 1.641,60 zł 99,49% - wynagrodzenia bezosobowe na plan 9.600,00 zł wydatkowano 9.600,00 zł 100% - zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.000,00 zł wydatkowano 1.983,67 zł 99,18% - zakup energii na plan ,00 zł wydatkowano ,09 zł 86,14% - zakup usług remontowych na plan ,00 zł wydatkowano ,00 zł 80,51% - zakup usług pozostałych na plan 8.700,00 zł wydatkowano 3.006,11 zł 34,55% - różne opłaty i składki na plan 7.000,00 zł wydatkowano 3.703,50 zł 52,91% Izby rolnicze na plan 5.760,00 zł wydatkowano 5.653,00 zł 98,14% Pozostała działalność na plan ,16 zł wydatkowano ,16 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego oraz czynności z nim związane. - zakup materiałów i wyposażenia na plan 3.318,72 zł wydatkowano 3.318,72 zł - zakup usług pozostałych na plan 889,85 zł wydatkowano 889,85 zł. - różne opłaty i składki zwrot podatku akcyzowego na plan ,59 zł wydatkowano ,59 zł. Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 1.500,00 zł wydatki zostały poniesione a następnie zwrócone na rachunek J.S.T. Z przyczyn zależnych od samorządu województwa inwestycja realizowana będzie w latach następnych. Transport i łączność na plan ,00 zł wydatkowano ,11 zł 94,14 % w tym: Drogi publiczne powiatowe na plan ,00 zł wydatkowano ,76 zł w tym: - różne opłaty i składki (za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) na plan ,00 zł wydatkowano 9.549,76 zł 95,5%. - dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2612W Czyżew - Zaręby Kościelne Chmielewo plan i wykonanie ,00 zł. Drogi publiczne gminne na plan ,00 zł wydatkowano ,35 zł 90,16% - zakup materiałów i wyposażenia na plan 9.000,00 zł wydatkowano 7.811,13 zł 86,79% - zakup usług remontowych na plan ,00 zł wydatkowano ,65 zł 67,4% naprawa dróg gminnych

6 6 - zakup usług pozostałych na plan ,00 zł wydatkowano ,64 zł 93,83 % - zimowe utrzymanie dróg - różne opłaty i składki plan 2.000,00 zł wykonanie 1.299,00 zł ubezpieczenie zarządcy dróg od odpowiedzialności cywilnej - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan ,00 zł wydatkowano ,93 zł - modernizacja drogi gminnej przez wieś Godlewo Gudosze, oraz wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację dróg w miejscowościach Janczewo Wielkie - Słup-Kolonia, oraz ulic Kolejowej i Nowej w Szulborzu Wielkim na plan ,00 zł wykonania nie było. - Działalności usługowa na plan 9.000,00 zł wykonano 5.100,00 zł 56,67% Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 9.000,00 zł wydatkowano 5.100,00zł 56,67%. Informatyka na plan ,00 zł wydatkowano ,20 zł 91,55% - zakup usług pozostałych na plan ,00 zł wydatkowano ,30 zł 93,96% (aktualizacja i przedłużenie licencji na programy komputerowe) - zakup usług dostępu do sieci internet na plan 2.000,00 zł wydatkowano 1.395,90 zł 69,8% Administracja publiczna zaplanowano wydatki w wysokości ,00 zł wykonano ,64 zł 95,16% w tym: Urząd Wojewódzki na plan ,00 zł wykonano ,36 zł 88,31% - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 120,00 zł wydatkowano 88,64 zł 73,87% - wynagrodzenie osobowe pracowników na plan ,00 zł wykonano ,00 zł 89,56% - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 2.650,00 zł wykonano 2.621,19 zł 98,91% - składka na ubezpieczenie społeczne plan 5.850,00 zł wykonano 5.227,06 zł 89,35% - składka na fundusz pracy na plan 850,00 zł wykonano 725,70 zł 85,38 % - zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.000,00 zł wykonano 920,55 zł 92,05% materiały biurowe, toner - zakup usług pozostałych na plan 7.000,00 zł wykonano 6.445,29 zł 92,08% serwis oprogramowania - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na plan 600,00 zł wydatkowano 600,00 zł 100% - podróże służbowe krajowe na plan 1.000,00 zł wykonano 330,00 zł 33% - różne opłaty i składki na plan 300,00 zł wydatkowano 300,00 zł ubezpieczenie mienia - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 1.200,00 zł wykonano 1.093,90 zł 91,16% - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 800,00 zł wydatkowano 123,00 zł 15,38% Rada Gminy na zaplanowane ,00 zł wykonano ,95 zł 86,56% - różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan ,00 zł wykonano ,00zł 89,5% - zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.500,00 zł wykonano 1.499,10 zł 99,94% - zakup usług pozostałych na plan 1.200,00 zł wykonano 367,85 zł 30,65% Urząd Gminy na plan ,00 zł wykonano ,41 zł 97,77% - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 3.100,00 zł wydatkowano 2.924,35 zł 94,33%

7 7 - wynagrodzenie osobowe pracowników na plan ,00zł wykonano ,45zł 100% - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan ,00 zł wykonano ,28zł 98,22% - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne na plan ,00 zł wydatkowano ,05 zł 85,78% - składka na ubezpieczenie społeczne na plan ,00 zł wykonano ,00 zł 100% - składka na fundusz pracy na plan ,00 zł wykonano ,31 zł 81,66 % - zakup materiałów i wyposażenia na plan ,00 zł wykonano ,09 zł 98,37% zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału - zakup energii na plan ,00 zł wykonano 6.720,70 zł 67,21% - zakup usług zdrowotnych na plan 500,00 zł wydatkowano 490,00 zł 98% - zakup usług pozostałych na plan ,00 zł wykonano ,78 zł 95,34 % usługi pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, wycena nieruchomości, ogłoszenie w prasie o sprzedaży, podział nieruchomości, instalacja monitoringu, doradztwo podatkowe w odzyskaniu podatku VAT - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej na plan 2.000,00 zł wydatkowano 1.639,47 zł 81,97% - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na plan 2.500,00 zł wydatkowano 2.054,45 zł 82,18% - podróże służbowe krajowe na plan ,00 zł wykonano ,48 zł 71,97% - różne opłaty i składki na plan 1.000,00 zł wykonano 685,00 zł 68,5 % - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan ,00 zł wykonano ,00 zł 100% - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 5.000,00 zł wydatkowano 2.894,00 zł 57,88% Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan ,00 zł wydatkowano 3.756,60 zł 19,77% - wykonanie herbu gminy zostało przełożone na następny rok Pozostała działalność plan ,00 zł wykonano 7.499,32 zł 55,14% - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących na plan 1.800,00 zł wydatkowano 1.793,51 zł 99,64% - różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy na plan 5.000,00 zł wydatkowano 2.200,00 zł 44% - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 6.800,00 zł wykonano 3.505,81 zł 51,56% - wydatki zostały poniesione a następnie częściowo zwrócone na rachunek J.S.T. Z przyczyn zależnych od samorządu województwa inwestycja realizowana będzie w latach następnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na zaplanowane wydatki w wysokości 660,00 zł wykonano 660,00 zł w tym: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 660,00 zł wykonano 660 zł są to wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców w tym: -wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 560,00 zł wykonano 560,00 zł 100% - składka na ubezpieczenie społeczne na plan 85,00 zł wykonano 85,00 zł 100% - składka na fundusz pracy na plan 15,00 zł wykonano 15,00 zł - 100% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zaplanowane ,00 zł wykonano ,42 zł 70,7% w tym:

8 8 Komendy Wojewódzkie Policji wpłaty na fundusz celowy na plan ,00 zł inwestycja nie była realizowana. Ochotnicza Straż Pożarna na plan ,00 zł wykonano ,42 zł 89,36% - różne wydatki na rzecz osób fizycznych / diety dla uczestników akcji gaśniczej / na zaplanowane 3.400,00 zł wykonano 3.360,00 zł 98,82% - składka na ubezpieczenie społeczne na plan 2.100,00 zł wykonano 1.686,58zł 80,31% - składka na fundusz pracy na plan 300,00 zł wykonano 241,65 zł 80,55 % - wynagrodzenia bezosobowe na plan ,00 zł wykonano 9.863,00 zł 88,86% - zakup materiałów i wyposażenie na plan 6.000,00 zł wykonano 5.940,98 zł 99,02% zakup paliwa i olejów - zakup energii na zaplanowane 7.000,00 zł wykonano 6.841,03 zł 97,73% - zakup usług remontowych na plan 2.500,00 zł wykonano 956,18 38,25% - zakup usług pozostałych na plan 1.000,00 zł wykonano 820,00 zł 82% - podróże służbowe krajowe na plan 1.500,00 zł wykonano 1.209,00 zł 80,6% - różne opłaty i składki na plan 3.000,00 zł wykonano 2.949,00 zł 98,3% ubezpieczenie pojazdów, mienia Obsługa długu publicznego na plan ,00 zł wykonano ,49 zł 96,53% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego są to odsetki od kredytów i pożyczek. Różne rozliczenia na plan ,00 zł wykonano 3.472,06 zł 16,94% Różne rozliczenia finansowe są to wydatki przeznaczone na opłatę usług bankowych / prowadzenie r-ku, prowizję od operacji bankowych / na plan 3.500,00 zł wydatkowano 3.472,06 zł 99,2% Rezerwy ogólne i celowe została zaplanowana kwota zł Oświata i wychowanie zaplanowano ,00 zł wydatkowano ,82 zł 98,87% w tym: Szkoły Podstawowe na plan ,00 zł wykonano ,44 zł 98,86% - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan ,00 zł wykonano ,13 zł 98,34 % - wynagrodzenie osobowe pracowników na plan ,00 zł wykonano ,74zł 99,99% - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan ,00 zł wykonano ,09 zł 99,43% - składka na ubezpieczenie społeczne na plan ,00 zł wykonano ,41 zł 99,99% - składka na fundusz pracy na plan ,00 zł wykonano ,03 zł 97,15% - zakup materiałów i wyposażenia na plan ,00 zł wykonano ,29 zł 88,36% (zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości) - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 1.000,00 zł wykonano 550,00 zł 55% - zakup energii na plan ,00 zł wykonano ,88 zł 94,51% - zakup usług remontowych na plan 2.000,00 zł wydatkowano 2.000,00 zł 100% remont kserokopiarki, naprawa konserwacja kotłowni olejowej, remont instalacji wodociągowej - zakup usług pozostałych na plan ,00 zł wykonano 9.719,78 zł 92,57% aktualizacja programu płacowego, opłata przyłączeniowa za zwiększenie mocy energii, projekt kortu tenisowego, dowóz uczniów na wycieczki, wywóz śmieci - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na plan 1.700,00 zł wydatkowano 1.435,84 zł 84,46% - podróże służbowe krajowe na plan 1.500,00 zł wykonano 945,30 zł 63,02%

9 9 - różne opłaty i składki na plan 2.200,00 zł wykonano 2.200,00 zł 100% ubezpieczenie mienia - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan ,00 zł wykonano ,95 zł - 99,74% - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa szkolnego placu zabaw plan i wykonanie ,00 zł. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan ,00 zł wykonano 9.552,00 zł 85,45% - zakup materiałów i wyposażenia na plan ,00 zł wykonano 9.552,00 zł 85,45% (zakup oleju opałowego, oświetlenie szkolnego placu zabaw) Gimnazja na plan ,00 zł wykonano ,15 zł 99,43% - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan ,00 zł wykonano ,09 zł 99,78 % - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan ,00 zł wykonano ,88zł - 99,96% - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan ,00 zł wykonano ,65 zł 98,3% - składka na ubezpieczenie społeczne na plan ,00 zł wykonano ,89 zł 99,99% - składka na fundusz pracy na plan 6.200,00 zł wykonano 6.199,19 zł 99,99% - zakup materiałów i wyposażenia na plan ,00 zł wydatkowano ,43 zł - 95,61% - artykuły biurowe, środki czystości, materiały do remontu szkoły, olej opałowy - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 1.000,00 zł wykonano 442,80 zł 44,28% - zakup usług pozostałych na plan 2.500,00 zł wydatkowano 2.078,87 zł 83,15% - wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu elektronicznego, aktualizacja programu antywirusowego - różne opłaty i składki na plan 2.000,00 zł wydatkowano 1.959,00 zł. 97,95% ubezpieczenie mienia - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan ,00 zł wykonano ,35 zł 99,83% Dowożenie uczniów do szkół na plan ,00 zł wykonano ,23 zł 99,87%. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 6.000,00 zł wydatkowano 4.022,00 zł 67,03% w tym: - podróże służbowe krajowe na plan 1.000,00 zł wykonano 42,00 zł 4,2% - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 5.000,00 zł wydatkowano 3.980,00 zł 79,6% Pozostała działalność na plan ,00 zł wykonanie ,00 zł 100%, projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych plan i wykonanie ,00 zł w tym: - składka na ubezpieczenie społeczne na plan 1.716,00 zł wykonano 1.716,00 zł 100% - składka na fundusz pracy na plan 246,00 zł wykonano 246,00 zł 100 % - wynagrodzenia bezosobowe na plan ,00 zł wykonano ,00 zł 100% - zakup usług pozostałych plan i wykonanie 7.408,00 zł dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników -odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów na plan 4.500,00 zł wydatkowano 4.500,00 zł 100%. Ochrona zdrowia na plan ,00 zł wykonano 4.132,00 zł 31,78% w tym: Zwalczanie narkomanii na plan 1.000,00 zł wydatków nie było Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan ,00 zł wykonano 4.132,00 zł 34,43%

10 10 - zakup usług pozostałych na plan ,00 zł wydatkowano 4.132,00 zł 34,43% Pomoc społeczna na planowane ,00 zł wykonano ,48 zł 93,46% w tym: Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan ,00zł wykonano ,83 zł w tym: - świadczenia społeczne ( zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne) na plan ,62 zł wykonano ,45 zł 98,32% - zaliczka alimentacyjna na plan ,59 zł wydatkowano ,00 zł 95,78% - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan ,28 zł wykonano ,16 zł 83,03% - składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - plan 1.980,52 zł wykonano 1.980,52 zł 100% - składka na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych - plan ,38 zł wykonano ,92 zł 39,92% - składka na Fundusz Pracy plan 243,61 zł wykonano 243,61 zł 100% - zakup materiałów i wyposażenia na plan 78,00 zł wydatkowano 78,00 zł 100% - zakup usług pozostałych na plan 9.200,00 zł wydatkowano 9.062,17 zł 98,5% (porto od wypłaconych świadczeń, licencja na program do obsługi świadczeń) - podróże służbowe krajowe na plan 393,00 zł wykonano 393,00 zł 100% - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 349,00 zł wydatkowano 349,00 zł 100% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan ,00zł wydatkowano ,68 zł 97,85%. - składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia rodzinne na plan 8.489,00 zł wykonano 8.265,60 zł 97,35% składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały na plan 1.946,00 zł wykonano 1.945,08 zł 99,95% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan ,00zł wykonano ,50 zł 95,71% - świadczenia społeczne na plan ,00 zł wykonano ,50 zł 95,71 % Zasiłki stałe na plan ,00 zł wykonano ,77 zł 100% - świadczenia społeczne na plan ,00 zł wykonano ,77 zł 100 % Ośrodek Pomocy Społecznej na planowane ,00 zł wykonano ,00 zł 90,31% w tym: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 1.600,00 zł wykonano 681,6zł 42,6% - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan ,00 zł wykonano ,59 zł 96,48% - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 3.500,00 zł wykonano 3.491,25 zł 99,75% - składka na ubezpieczenie społeczne na plan ,00 zł wykonano ,34 zł 72,1% - składka na fundusz pracy na plan 2.000,00 zł wykonano 1.160,37 zł 58,02% - zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.200,00 zł wykonanie 2.070,70 zł 94,12% - zakup usług pozostałych na plan 4.996,00 zł wykonano 4.968,01 zł 99,44% - porto od świadczeń, wdrożenie systemu komputerowego - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na plan 1.200,00 zł wydatkowano 1.200,00 zł 100%

11 11 - podróże służbowe krajowe na plan 1.554,00 zł wykonano 1.527,00 zł 98,26% - różne opłaty i składki na plan 500,00 zł wykonano 300,00 zł 60% - ubezpieczenie mienia - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 3.600,00 zł wykonano 2.917,14 zł 81,03% - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 2.500,00 zł wydatkowano 1.855,00 zł 74,2% Pozostała działalność na plan ,00 zł wykonano ,70 zł z przeznaczeniem na: - świadczenia społeczne plan i wykonanie 7.200,00 zł - dożywianie dzieci (pomoc dla potrzebujących) plan ,00 zł wydatkowano ,50 zł 99,33% - zakup usług pozostałych na plan ,00 zł wydatkowano ,20 zł 98,97% opłata za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej i usługi pocztowe. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan i wykonanie ,00 zł. Pozostała działalność na plan ,00 zł wykonanie ,00 zł - wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt Pomóżmy sobie plan i wykonanie ,00 zł w tym: - świadczenia społeczne plan i wykonanie ,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan i wykonanie ,93 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan i wykonanie 2.772,11 zł - składka na ubezpieczenie społeczne na plan i wykonanie 6.461,67 zł - składka na fundusz pracy na plan i wykonanie 685,83 zł - wynagrodzenia bezosobowe na plan i wykonanie 7.696,18 zł - zakup materiałów i wyposażenia na plan i wykonanie 6.886,73 zł - zakup usług pozostałych na plan i wykonanie ,26 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan i wykonanie 729,29 zł Edukacyjna opieka wychowawcza na plan ,00 zł wykonano ,00 zł Pomoc materialna dla uczniów na plan ,00 zł wykonano ,00 zł - stypendia dla uczniów plan ,00 zł wykonano ,00 zł 99,97% - inne formy pomocy dla uczniów plan 5.000,00 zł wykonanie 4.475,00 zł 89,5% - wyprawka szkolna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan ,00 zł wykonano ,67 zł 84,61% w tym: Gospodarka ściekowa i ochrona wód (wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków ) na plan 6.000,00 zł wydatkowano 5.984,94 zł 99,75% Gospodarka odpadami (wywóz nieczystości stałych od mieszkańców gminy) na plan ,00 zł wydatkowano ,46 zł 83,68% Oczyszczanie miast i wsi na plan 5.000,00 zł wykonano 4.284,70 zł - 85,69% - zakup usług pozostałych na plan 5.000,00 zł wykonano 4.284,70 zł 85,69% - odbiór i utylizacja padłych zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan ,00 zł wykonano ,11 zł 78,01% - zakup energii na plan ,00 zł wykonano ,74 zł 81,82% - zakup usług remontowych na plan ,00 zł wydatkowano ,37 zł częściowa wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowościach położonych na terenie gminy - zakup usług pozostałych na plan ,00 zł wykonano 7.749,00 zł 75,6% - konserwacja oświetlenia ulicznego Pozostała działalność na plan ,00 zł wykonano ,46 zł 93,5% - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 1.500,00 zł wykonano 1.492,73 zł 99,52%

12 12 - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan ,00 zł wykonano ,84 zł 98,41% - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 5.860,00 zł wykonano 5.765,73 zł 98,39% - składka na ubezpieczenie społeczne na plan 7.400,00 zł wykonano 7.258,74zł 98,09% - składka na fundusz pracy na plan 2.600,00 zł wykonano 2.288,35 zł 88,01 % - wynagrodzenia bezosobowe na plan 1.000,00 zł wykonano 590,00 zł 59% malowanie pomieszczeń biurowych - zakup materiałów i wyposażenia na plan ,00 zł wykonano ,04 zł 100% - zakup opału, materiałów do remontu budynku UG i budynku pogotowia - zakup energii na plan 2.000,00 zł wykonano 1.699,94 zł 85% - zakup usług remontowych na plan 7.050,00 zł wydatkowano 3.145,59 zł 44,62% remont budynków gminy - zakup usług zdrowotnych na plan 200,00 zł wydatkowano 200,00 zł 100% - zakup usług pozostałych na plan 3.500,00 zł wydatkowano 3.341,50 zł 95,47% - różne opłaty i składki na plan 2.500,00 zł wykonano 2.345,00 zł 93,8% - ubezpieczenie mienia - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2.400,00 zł wykonano 2.400,00 zł 100% Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan ,00 zł wydatkowano ,93zł 82,09% Zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej w Gostkowie na plan ,00 zł wydatkowano ,78 zł 98,76% Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Szulborzu Wielkim na plan ,00 zł wydatkowano ,15 zł 81,86%. Inwestycja zostanie dokończona w roku następnym ze względu na rozwiązanie umowy z Wykonawcą. Zaplanowano dotację dla biblioteki gminnej w wysokości ,00 zł wykonano ,00 zł 100%. Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej projekt Dziecięca akademia przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych plan i wykonanie ,00 zł w tym: - składka na ubezpieczenie społeczne na plan i wykonanie 1.201,27 zł - składka na fundusz pracy na plan i wykonanie 172,19 zł - wynagrodzenia bezosobowe na plan i wykonanie 7.026,54 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan i wykonanie 3.230,00 zł PRZYCHODY Gmina zrealizowała przychody pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie ,32 zł. ROZCHODY Rozchody gminy w kwocie ,00 zł zostały przeznaczone na spłatę kolejnej raty pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.

13 13 Dług gminy na koniec roku 2013 wyniósł ,00 złotych (zmniejszenie w ciągu roku o zł jest to spłata pożyczki WFOŚiGW w Warszawie). Gmina za 2013 rok osiągnęła nadwyżkę budżetu w wysokości ,82 złotych. Realizacja programów wieloletnich: 1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2. plan na lata ,00 zł - (w 2013 roku na plan 1.500,00 zł wykonania nie było). 3. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa plan na lata ,00 zł (wykonanie w 2013 roku 3.505,81 zł na plan 6.800,00 zł). 4. Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Szulborzu Wielkim plan na lata ,00 zł, wykonanie w 2013 roku ,15 zł (ze względu na rozwiązanie umowy z Wykonawcą i potrzebę wyłonienia nowego Wykonawcy inwestycja zostanie dokończona w 2014 roku).

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV//0 z dnia stycznia 0 roku związane zadania 0 na art. ust. pkt i 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 ZARZĄDZENIE Nr 81/2012 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 203 815,47 201 200,88 01030 Izby Rolnicze 1000 9 768,93 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 2147 ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2013 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Zarządzenie Nr 0050.439.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo