SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok
|
|
- Sławomir Szulc
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 4 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 26 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok Budżet gminy na 2013 rok został uchwalony przez Radę Gminy i zatwierdzony uchwałą Nr 78/XIX/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku. Budżet po dokonanych zmianach uchwałą Nr 91/XXI/2013 Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 roku, zarządzeniem Nr 5 Wójta Gminy z dnia 30 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr 99/XXII/2013 Rady Gminy z dnia 29 maja 2013 roku, uchwałą Nr 101/XXIII/2013 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2013 roku, zarządzeniem Nr 11 Wójta Gminy z dnia 30 lipca 2013 roku, uchwałą Nr 105/XXIV/2013 Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2013 roku, zarządzeniem Nr 14 Wójta Gminy z dnia 30 września 2013 roku, zarządzeniem Nr 21 Wójta Gminy z dnia 30 października 2013 roku, uchwałą Nr 107/XXV/2013 Rady Gminy z dnia 22 listopada 2013 roku, zarządzeniem Nr 25 Wójta Gminy z dnia 16 grudnia 2013 roku i uchwałą Nr 110/XXVI/2013 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 roku po stronie dochodów zamknie się kwotą ,16 zł a po stronie wydatków kwotą ,16 zł. Zaplanowano nadwyżkę budżetu gminy w kwocie zł., oraz przychody budżetu gminy w kwocie zł, pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, z przeznaczeniem na rozchody budżetu gminy w kwocie zł. z tytułu spłaty otrzymanej pożyczki. DOCHODY Dochody zaplanowane na 2013 rok w wysokości ,16 zł zostały wykonane w wysokości ,77 zł co stanowi 101,70%. Dochody składają się z: - Dochodów własnych na plan ,00 zł wykonano ,61 zł 117,86% - Dotacji celowych na plan ,16 zł wykonano ,16 zł 89,86% w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na planowane ,16 zł wykonano ,05 zł. 94,81% - Subwencji na plan ,00 zł wykonano ,00 zł - 100% w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan ,00 zł wykonano ,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan ,00 zł wykonano ,00 zł. - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan ,00 zł wykonano ,00 zł. I Dochody bieżące wykonane zostały z następujących źródeł: Rolnictwo i łowiectwo na zaplanowane ,16 zł wykonano ,38 zł 99,97% Pozostała działalność na plan ,16 zł wykonano ,38 zł 99,97%
2 2 - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na plan 2.000,00 zł wykonano 1.936,22 zł 96,81% -dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na plan ,16 zł wykonano ,16 zł. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dostarczanie wody na plan ,00 zł wykonano ,80 zł 115,71% - wpływy z usług na plan ,00 zł wykonano ,80 zł Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody z najmu lokali na plan ,00 zł wykonano ,53 zł 113,11% Administracja publiczna na plan ,00 zł wykonano ,00 zł - 98,05 % Urzędy wojewódzkie - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na plan ,00 zł wykonano ,00 zł. Urzędy gmin wpływy z różnych opłat (są to koszty upomnień) na plan 853,00 zł wykonano 1.140,00 zł. 133,65% Promocja jednostek samorządu terytorialnego darowizny na plan 7.000,00 zł wykonano 6.000,00 zł.- 85,71% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 660,00 zł wykonano 660,00 zł 100% Dotacja celowa na zadania zlecone Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa zaplanowano 660,00 zł wykonano 660,00 zł 100%. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano dochody w wysokości ,00 zł wykonano ,19 zł 99,84% w tym: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 100,00 zł wykonania nie było. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan ,00 zł wykonano ,00 zł - 107,83 % - podatek od nieruchomości na plan ,00 zł wykonano ,00 zł 108,13% - podatek rolny na plan 210,00 zł wykonano 235,00 zł - 111,9% - podatek leśny na plan ,00 zł wykonano ,00 zł 101,26% - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 100,00 zł wykonano 342,00 zł 342% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan ,00 zł wykonano ,58 zł - 100,19 % - podatek od nieruchomości na plan ,00 zł wykonano ,06 zł 101,32% - podatek rolny na plan ,00 zł wykonano ,02 zł - 103,45% - podatek leśny na plan ,00 zł wykonano ,80 zł 104,18% - podatek od środków transportowych na plan ,00 zł wykonano ,00 zł 101,33% - podatek od spadków i darowizn na plan 1.000,00 zł wykonano 3.615,00 zł 361,5% - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan ,00 zł wykonano ,00 zł 88,16% (opłaty za wywóz odpadów komunalnych) - podatek od czynności cywilnoprawnych na plan ,00 zł wykonano ,00 zł 75,4%
3 3 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 2.000,00 zł wykonano 928,70 zł - 46,44% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan ,00 zł wykonano ,18 zł 104,96%. - wpływy z opłaty skarbowej na plan 5.000,00 zł wykonano 6.423,00 zł 128,46% - wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 2.000,00 zł wykonano 2.067,82 zł 103,39% - wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan ,00 zł wykonano ,20 zł 95,93% - wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 5.900,00 zł wykonano 6.237,16 zł - 105,71% (opłaty za zajęcie pasa drogowego) - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 100,00 zł wykonania nie było. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan ,00zł wykonano ,43 zł - 96,5 % w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan ,00 zł wykonano ,00 zł 96,35 % - podatek dochodowy od osób prawnych plan 1.394,00 zł wykonanie 1.994,43 zł 143,07% Różne rozliczenia na zaplanowane ,00 zł wykonano ,13 zł - 108,3% w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan ,00 zł wykonano ,00 zł 100% - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan ,00 zł wpłynęło ,00 zł 100%. - pozostałe odsetki /odsetki od środków na rachunku bankowym/ plan 9.283,00 zł wykonano 9.917,77 zł - 106,84 % - wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT od inwestycji realizowanych przez gminę z Urzędu Skarbowego) - na plan ,00 zł wpłynęło ,36 zł 156,34%. - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan ,00 zł wpłynęło ,00 zł 100% Oświata i wychowanie plan ,00 zł wykonanie ,00 zł - 95,56% Dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan ,00 zł wykonano 9.552,00 zł 85,45% Pozostała działalność na plan ,00 zł wykonanie ,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych plan i wykonanie ,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników plan i wykonanie 7.408,00 zł. Pomoc Społeczna zaplanowano dochody w wysokości ,00 zł wykonano ,38 zł 95,19% w tym: Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan ,00 zł wykonano ,29 zł 93,24% Dochody dla gminy pochodzące ze zwrotu Funduszu Alimentacyjnego na plan 1.500,00 zł wykonanie 8.077,98 zł. 538,53%
4 4 Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan ,00 zł wykonano ,68 zł 97,85% Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan ,00 zł wykonano ,06 zł 99,99%. Dotacja celowa na zasiłki stałe na plan ,00 zł wykonano ,77 zł 100% Dotacja celowa na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej na plan ,00zł wykonano ,20 zł 99,83% Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan i wykonanie 7.416,00 zł. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania (posiłek dla potrzebujących) na plan ,00 zł otrzymano ,00 zł. 100%. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan i wykonanie ,00 zł. Pozostała działalność na plan ,00 zł wykonanie ,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt Pomóżmy sobie plan i wykonanie ,00 zł Edukacyjna opieka wychowawcza Dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów na plan ,00 zł otrzymano ,00 zł 97,65%. - stypendia o charakterze socjalnym plan i wykonanie ,00 zł - wyprawka szkolna plan 5.000,00 zł wykonanie 4.475,00 zł 89,5% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan ,00 zł wykonano ,36 zł 101,7% Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 6.000,00 zł wykonano 6.980,00 zł wpłaty za wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz udział mieszkańców w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Oświetlenie ulic, placów i dróg plan i wykonanie ,00 zł są to środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na remont oświetlenia ulicznego. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 1.000,00 zł wykonano 451,36 zł 45,14%. Kultura fizyczna plan i wykonanie ,00 zł Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt Dziecięca akademia przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych plan i wykonanie ,00 zł II Dochody majątkowe Transport i łączność Drogi publiczne gminne dotacje otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na plan ,00 zł wykonano ,00 zł jest to dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej przez wieś Godlewo - Gudosze. Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na budowę szkolnego placu zabaw.
5 5 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan ,00 zł wykonanie ,00 zł 62,78% z przeznaczeniem na termomodernizację i remont świetlicy wiejskiej w Szulborzu Wielkim. WYDATKI BUDŻETOWE Wydatki budżetowe na 2013 rok zostały zaplanowane w wysokości ,16 zł w tym na wydatki inwestycyjne ,00 zł wydatkowano ,95 zł w tym wydatki inwestycyjne ,89 zł. Rolnictwo i łowiectwo na zaplanowane ,16 zł wykonano ,13 zł 94% w tym: Spółki wodne dotacja celowa na plan 2.000,00 zł wydatkowano 2.000,00 zł. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan ,00 zł wydatkowano ,97 zł w tym: - składka na ubezpieczenie społeczne na plan 1.650,00 zł wydatkowano 1.641,60 zł 99,49% - wynagrodzenia bezosobowe na plan 9.600,00 zł wydatkowano 9.600,00 zł 100% - zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.000,00 zł wydatkowano 1.983,67 zł 99,18% - zakup energii na plan ,00 zł wydatkowano ,09 zł 86,14% - zakup usług remontowych na plan ,00 zł wydatkowano ,00 zł 80,51% - zakup usług pozostałych na plan 8.700,00 zł wydatkowano 3.006,11 zł 34,55% - różne opłaty i składki na plan 7.000,00 zł wydatkowano 3.703,50 zł 52,91% Izby rolnicze na plan 5.760,00 zł wydatkowano 5.653,00 zł 98,14% Pozostała działalność na plan ,16 zł wydatkowano ,16 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego oraz czynności z nim związane. - zakup materiałów i wyposażenia na plan 3.318,72 zł wydatkowano 3.318,72 zł - zakup usług pozostałych na plan 889,85 zł wydatkowano 889,85 zł. - różne opłaty i składki zwrot podatku akcyzowego na plan ,59 zł wydatkowano ,59 zł. Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 1.500,00 zł wydatki zostały poniesione a następnie zwrócone na rachunek J.S.T. Z przyczyn zależnych od samorządu województwa inwestycja realizowana będzie w latach następnych. Transport i łączność na plan ,00 zł wydatkowano ,11 zł 94,14 % w tym: Drogi publiczne powiatowe na plan ,00 zł wydatkowano ,76 zł w tym: - różne opłaty i składki (za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) na plan ,00 zł wydatkowano 9.549,76 zł 95,5%. - dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2612W Czyżew - Zaręby Kościelne Chmielewo plan i wykonanie ,00 zł. Drogi publiczne gminne na plan ,00 zł wydatkowano ,35 zł 90,16% - zakup materiałów i wyposażenia na plan 9.000,00 zł wydatkowano 7.811,13 zł 86,79% - zakup usług remontowych na plan ,00 zł wydatkowano ,65 zł 67,4% naprawa dróg gminnych
6 6 - zakup usług pozostałych na plan ,00 zł wydatkowano ,64 zł 93,83 % - zimowe utrzymanie dróg - różne opłaty i składki plan 2.000,00 zł wykonanie 1.299,00 zł ubezpieczenie zarządcy dróg od odpowiedzialności cywilnej - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan ,00 zł wydatkowano ,93 zł - modernizacja drogi gminnej przez wieś Godlewo Gudosze, oraz wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację dróg w miejscowościach Janczewo Wielkie - Słup-Kolonia, oraz ulic Kolejowej i Nowej w Szulborzu Wielkim na plan ,00 zł wykonania nie było. - Działalności usługowa na plan 9.000,00 zł wykonano 5.100,00 zł 56,67% Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 9.000,00 zł wydatkowano 5.100,00zł 56,67%. Informatyka na plan ,00 zł wydatkowano ,20 zł 91,55% - zakup usług pozostałych na plan ,00 zł wydatkowano ,30 zł 93,96% (aktualizacja i przedłużenie licencji na programy komputerowe) - zakup usług dostępu do sieci internet na plan 2.000,00 zł wydatkowano 1.395,90 zł 69,8% Administracja publiczna zaplanowano wydatki w wysokości ,00 zł wykonano ,64 zł 95,16% w tym: Urząd Wojewódzki na plan ,00 zł wykonano ,36 zł 88,31% - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 120,00 zł wydatkowano 88,64 zł 73,87% - wynagrodzenie osobowe pracowników na plan ,00 zł wykonano ,00 zł 89,56% - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 2.650,00 zł wykonano 2.621,19 zł 98,91% - składka na ubezpieczenie społeczne plan 5.850,00 zł wykonano 5.227,06 zł 89,35% - składka na fundusz pracy na plan 850,00 zł wykonano 725,70 zł 85,38 % - zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.000,00 zł wykonano 920,55 zł 92,05% materiały biurowe, toner - zakup usług pozostałych na plan 7.000,00 zł wykonano 6.445,29 zł 92,08% serwis oprogramowania - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na plan 600,00 zł wydatkowano 600,00 zł 100% - podróże służbowe krajowe na plan 1.000,00 zł wykonano 330,00 zł 33% - różne opłaty i składki na plan 300,00 zł wydatkowano 300,00 zł ubezpieczenie mienia - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 1.200,00 zł wykonano 1.093,90 zł 91,16% - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 800,00 zł wydatkowano 123,00 zł 15,38% Rada Gminy na zaplanowane ,00 zł wykonano ,95 zł 86,56% - różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan ,00 zł wykonano ,00zł 89,5% - zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.500,00 zł wykonano 1.499,10 zł 99,94% - zakup usług pozostałych na plan 1.200,00 zł wykonano 367,85 zł 30,65% Urząd Gminy na plan ,00 zł wykonano ,41 zł 97,77% - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 3.100,00 zł wydatkowano 2.924,35 zł 94,33%
7 7 - wynagrodzenie osobowe pracowników na plan ,00zł wykonano ,45zł 100% - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan ,00 zł wykonano ,28zł 98,22% - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne na plan ,00 zł wydatkowano ,05 zł 85,78% - składka na ubezpieczenie społeczne na plan ,00 zł wykonano ,00 zł 100% - składka na fundusz pracy na plan ,00 zł wykonano ,31 zł 81,66 % - zakup materiałów i wyposażenia na plan ,00 zł wykonano ,09 zł 98,37% zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału - zakup energii na plan ,00 zł wykonano 6.720,70 zł 67,21% - zakup usług zdrowotnych na plan 500,00 zł wydatkowano 490,00 zł 98% - zakup usług pozostałych na plan ,00 zł wykonano ,78 zł 95,34 % usługi pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, wycena nieruchomości, ogłoszenie w prasie o sprzedaży, podział nieruchomości, instalacja monitoringu, doradztwo podatkowe w odzyskaniu podatku VAT - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej na plan 2.000,00 zł wydatkowano 1.639,47 zł 81,97% - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na plan 2.500,00 zł wydatkowano 2.054,45 zł 82,18% - podróże służbowe krajowe na plan ,00 zł wykonano ,48 zł 71,97% - różne opłaty i składki na plan 1.000,00 zł wykonano 685,00 zł 68,5 % - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan ,00 zł wykonano ,00 zł 100% - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 5.000,00 zł wydatkowano 2.894,00 zł 57,88% Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan ,00 zł wydatkowano 3.756,60 zł 19,77% - wykonanie herbu gminy zostało przełożone na następny rok Pozostała działalność plan ,00 zł wykonano 7.499,32 zł 55,14% - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących na plan 1.800,00 zł wydatkowano 1.793,51 zł 99,64% - różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy na plan 5.000,00 zł wydatkowano 2.200,00 zł 44% - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 6.800,00 zł wykonano 3.505,81 zł 51,56% - wydatki zostały poniesione a następnie częściowo zwrócone na rachunek J.S.T. Z przyczyn zależnych od samorządu województwa inwestycja realizowana będzie w latach następnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na zaplanowane wydatki w wysokości 660,00 zł wykonano 660,00 zł w tym: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 660,00 zł wykonano 660 zł są to wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców w tym: -wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 560,00 zł wykonano 560,00 zł 100% - składka na ubezpieczenie społeczne na plan 85,00 zł wykonano 85,00 zł 100% - składka na fundusz pracy na plan 15,00 zł wykonano 15,00 zł - 100% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zaplanowane ,00 zł wykonano ,42 zł 70,7% w tym:
8 8 Komendy Wojewódzkie Policji wpłaty na fundusz celowy na plan ,00 zł inwestycja nie była realizowana. Ochotnicza Straż Pożarna na plan ,00 zł wykonano ,42 zł 89,36% - różne wydatki na rzecz osób fizycznych / diety dla uczestników akcji gaśniczej / na zaplanowane 3.400,00 zł wykonano 3.360,00 zł 98,82% - składka na ubezpieczenie społeczne na plan 2.100,00 zł wykonano 1.686,58zł 80,31% - składka na fundusz pracy na plan 300,00 zł wykonano 241,65 zł 80,55 % - wynagrodzenia bezosobowe na plan ,00 zł wykonano 9.863,00 zł 88,86% - zakup materiałów i wyposażenie na plan 6.000,00 zł wykonano 5.940,98 zł 99,02% zakup paliwa i olejów - zakup energii na zaplanowane 7.000,00 zł wykonano 6.841,03 zł 97,73% - zakup usług remontowych na plan 2.500,00 zł wykonano 956,18 38,25% - zakup usług pozostałych na plan 1.000,00 zł wykonano 820,00 zł 82% - podróże służbowe krajowe na plan 1.500,00 zł wykonano 1.209,00 zł 80,6% - różne opłaty i składki na plan 3.000,00 zł wykonano 2.949,00 zł 98,3% ubezpieczenie pojazdów, mienia Obsługa długu publicznego na plan ,00 zł wykonano ,49 zł 96,53% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego są to odsetki od kredytów i pożyczek. Różne rozliczenia na plan ,00 zł wykonano 3.472,06 zł 16,94% Różne rozliczenia finansowe są to wydatki przeznaczone na opłatę usług bankowych / prowadzenie r-ku, prowizję od operacji bankowych / na plan 3.500,00 zł wydatkowano 3.472,06 zł 99,2% Rezerwy ogólne i celowe została zaplanowana kwota zł Oświata i wychowanie zaplanowano ,00 zł wydatkowano ,82 zł 98,87% w tym: Szkoły Podstawowe na plan ,00 zł wykonano ,44 zł 98,86% - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan ,00 zł wykonano ,13 zł 98,34 % - wynagrodzenie osobowe pracowników na plan ,00 zł wykonano ,74zł 99,99% - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan ,00 zł wykonano ,09 zł 99,43% - składka na ubezpieczenie społeczne na plan ,00 zł wykonano ,41 zł 99,99% - składka na fundusz pracy na plan ,00 zł wykonano ,03 zł 97,15% - zakup materiałów i wyposażenia na plan ,00 zł wykonano ,29 zł 88,36% (zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości) - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 1.000,00 zł wykonano 550,00 zł 55% - zakup energii na plan ,00 zł wykonano ,88 zł 94,51% - zakup usług remontowych na plan 2.000,00 zł wydatkowano 2.000,00 zł 100% remont kserokopiarki, naprawa konserwacja kotłowni olejowej, remont instalacji wodociągowej - zakup usług pozostałych na plan ,00 zł wykonano 9.719,78 zł 92,57% aktualizacja programu płacowego, opłata przyłączeniowa za zwiększenie mocy energii, projekt kortu tenisowego, dowóz uczniów na wycieczki, wywóz śmieci - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na plan 1.700,00 zł wydatkowano 1.435,84 zł 84,46% - podróże służbowe krajowe na plan 1.500,00 zł wykonano 945,30 zł 63,02%
9 9 - różne opłaty i składki na plan 2.200,00 zł wykonano 2.200,00 zł 100% ubezpieczenie mienia - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan ,00 zł wykonano ,95 zł - 99,74% - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa szkolnego placu zabaw plan i wykonanie ,00 zł. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan ,00 zł wykonano 9.552,00 zł 85,45% - zakup materiałów i wyposażenia na plan ,00 zł wykonano 9.552,00 zł 85,45% (zakup oleju opałowego, oświetlenie szkolnego placu zabaw) Gimnazja na plan ,00 zł wykonano ,15 zł 99,43% - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ na plan ,00 zł wykonano ,09 zł 99,78 % - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan ,00 zł wykonano ,88zł - 99,96% - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan ,00 zł wykonano ,65 zł 98,3% - składka na ubezpieczenie społeczne na plan ,00 zł wykonano ,89 zł 99,99% - składka na fundusz pracy na plan 6.200,00 zł wykonano 6.199,19 zł 99,99% - zakup materiałów i wyposażenia na plan ,00 zł wydatkowano ,43 zł - 95,61% - artykuły biurowe, środki czystości, materiały do remontu szkoły, olej opałowy - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 1.000,00 zł wykonano 442,80 zł 44,28% - zakup usług pozostałych na plan 2.500,00 zł wydatkowano 2.078,87 zł 83,15% - wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu elektronicznego, aktualizacja programu antywirusowego - różne opłaty i składki na plan 2.000,00 zł wydatkowano 1.959,00 zł. 97,95% ubezpieczenie mienia - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan ,00 zł wykonano ,35 zł 99,83% Dowożenie uczniów do szkół na plan ,00 zł wykonano ,23 zł 99,87%. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 6.000,00 zł wydatkowano 4.022,00 zł 67,03% w tym: - podróże służbowe krajowe na plan 1.000,00 zł wykonano 42,00 zł 4,2% - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 5.000,00 zł wydatkowano 3.980,00 zł 79,6% Pozostała działalność na plan ,00 zł wykonanie ,00 zł 100%, projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych plan i wykonanie ,00 zł w tym: - składka na ubezpieczenie społeczne na plan 1.716,00 zł wykonano 1.716,00 zł 100% - składka na fundusz pracy na plan 246,00 zł wykonano 246,00 zł 100 % - wynagrodzenia bezosobowe na plan ,00 zł wykonano ,00 zł 100% - zakup usług pozostałych plan i wykonanie 7.408,00 zł dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników -odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów na plan 4.500,00 zł wydatkowano 4.500,00 zł 100%. Ochrona zdrowia na plan ,00 zł wykonano 4.132,00 zł 31,78% w tym: Zwalczanie narkomanii na plan 1.000,00 zł wydatków nie było Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan ,00 zł wykonano 4.132,00 zł 34,43%
10 10 - zakup usług pozostałych na plan ,00 zł wydatkowano 4.132,00 zł 34,43% Pomoc społeczna na planowane ,00 zł wykonano ,48 zł 93,46% w tym: Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan ,00zł wykonano ,83 zł w tym: - świadczenia społeczne ( zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne) na plan ,62 zł wykonano ,45 zł 98,32% - zaliczka alimentacyjna na plan ,59 zł wydatkowano ,00 zł 95,78% - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan ,28 zł wykonano ,16 zł 83,03% - składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - plan 1.980,52 zł wykonano 1.980,52 zł 100% - składka na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych - plan ,38 zł wykonano ,92 zł 39,92% - składka na Fundusz Pracy plan 243,61 zł wykonano 243,61 zł 100% - zakup materiałów i wyposażenia na plan 78,00 zł wydatkowano 78,00 zł 100% - zakup usług pozostałych na plan 9.200,00 zł wydatkowano 9.062,17 zł 98,5% (porto od wypłaconych świadczeń, licencja na program do obsługi świadczeń) - podróże służbowe krajowe na plan 393,00 zł wykonano 393,00 zł 100% - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 349,00 zł wydatkowano 349,00 zł 100% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan ,00zł wydatkowano ,68 zł 97,85%. - składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia rodzinne na plan 8.489,00 zł wykonano 8.265,60 zł 97,35% składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały na plan 1.946,00 zł wykonano 1.945,08 zł 99,95% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan ,00zł wykonano ,50 zł 95,71% - świadczenia społeczne na plan ,00 zł wykonano ,50 zł 95,71 % Zasiłki stałe na plan ,00 zł wykonano ,77 zł 100% - świadczenia społeczne na plan ,00 zł wykonano ,77 zł 100 % Ośrodek Pomocy Społecznej na planowane ,00 zł wykonano ,00 zł 90,31% w tym: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 1.600,00 zł wykonano 681,6zł 42,6% - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan ,00 zł wykonano ,59 zł 96,48% - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 3.500,00 zł wykonano 3.491,25 zł 99,75% - składka na ubezpieczenie społeczne na plan ,00 zł wykonano ,34 zł 72,1% - składka na fundusz pracy na plan 2.000,00 zł wykonano 1.160,37 zł 58,02% - zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.200,00 zł wykonanie 2.070,70 zł 94,12% - zakup usług pozostałych na plan 4.996,00 zł wykonano 4.968,01 zł 99,44% - porto od świadczeń, wdrożenie systemu komputerowego - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na plan 1.200,00 zł wydatkowano 1.200,00 zł 100%
11 11 - podróże służbowe krajowe na plan 1.554,00 zł wykonano 1.527,00 zł 98,26% - różne opłaty i składki na plan 500,00 zł wykonano 300,00 zł 60% - ubezpieczenie mienia - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 3.600,00 zł wykonano 2.917,14 zł 81,03% - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 2.500,00 zł wydatkowano 1.855,00 zł 74,2% Pozostała działalność na plan ,00 zł wykonano ,70 zł z przeznaczeniem na: - świadczenia społeczne plan i wykonanie 7.200,00 zł - dożywianie dzieci (pomoc dla potrzebujących) plan ,00 zł wydatkowano ,50 zł 99,33% - zakup usług pozostałych na plan ,00 zł wydatkowano ,20 zł 98,97% opłata za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej i usługi pocztowe. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan i wykonanie ,00 zł. Pozostała działalność na plan ,00 zł wykonanie ,00 zł - wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt Pomóżmy sobie plan i wykonanie ,00 zł w tym: - świadczenia społeczne plan i wykonanie ,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan i wykonanie ,93 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan i wykonanie 2.772,11 zł - składka na ubezpieczenie społeczne na plan i wykonanie 6.461,67 zł - składka na fundusz pracy na plan i wykonanie 685,83 zł - wynagrodzenia bezosobowe na plan i wykonanie 7.696,18 zł - zakup materiałów i wyposażenia na plan i wykonanie 6.886,73 zł - zakup usług pozostałych na plan i wykonanie ,26 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan i wykonanie 729,29 zł Edukacyjna opieka wychowawcza na plan ,00 zł wykonano ,00 zł Pomoc materialna dla uczniów na plan ,00 zł wykonano ,00 zł - stypendia dla uczniów plan ,00 zł wykonano ,00 zł 99,97% - inne formy pomocy dla uczniów plan 5.000,00 zł wykonanie 4.475,00 zł 89,5% - wyprawka szkolna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan ,00 zł wykonano ,67 zł 84,61% w tym: Gospodarka ściekowa i ochrona wód (wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków ) na plan 6.000,00 zł wydatkowano 5.984,94 zł 99,75% Gospodarka odpadami (wywóz nieczystości stałych od mieszkańców gminy) na plan ,00 zł wydatkowano ,46 zł 83,68% Oczyszczanie miast i wsi na plan 5.000,00 zł wykonano 4.284,70 zł - 85,69% - zakup usług pozostałych na plan 5.000,00 zł wykonano 4.284,70 zł 85,69% - odbiór i utylizacja padłych zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan ,00 zł wykonano ,11 zł 78,01% - zakup energii na plan ,00 zł wykonano ,74 zł 81,82% - zakup usług remontowych na plan ,00 zł wydatkowano ,37 zł częściowa wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowościach położonych na terenie gminy - zakup usług pozostałych na plan ,00 zł wykonano 7.749,00 zł 75,6% - konserwacja oświetlenia ulicznego Pozostała działalność na plan ,00 zł wykonano ,46 zł 93,5% - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 1.500,00 zł wykonano 1.492,73 zł 99,52%
12 12 - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan ,00 zł wykonano ,84 zł 98,41% - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 5.860,00 zł wykonano 5.765,73 zł 98,39% - składka na ubezpieczenie społeczne na plan 7.400,00 zł wykonano 7.258,74zł 98,09% - składka na fundusz pracy na plan 2.600,00 zł wykonano 2.288,35 zł 88,01 % - wynagrodzenia bezosobowe na plan 1.000,00 zł wykonano 590,00 zł 59% malowanie pomieszczeń biurowych - zakup materiałów i wyposażenia na plan ,00 zł wykonano ,04 zł 100% - zakup opału, materiałów do remontu budynku UG i budynku pogotowia - zakup energii na plan 2.000,00 zł wykonano 1.699,94 zł 85% - zakup usług remontowych na plan 7.050,00 zł wydatkowano 3.145,59 zł 44,62% remont budynków gminy - zakup usług zdrowotnych na plan 200,00 zł wydatkowano 200,00 zł 100% - zakup usług pozostałych na plan 3.500,00 zł wydatkowano 3.341,50 zł 95,47% - różne opłaty i składki na plan 2.500,00 zł wykonano 2.345,00 zł 93,8% - ubezpieczenie mienia - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2.400,00 zł wykonano 2.400,00 zł 100% Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan ,00 zł wydatkowano ,93zł 82,09% Zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej w Gostkowie na plan ,00 zł wydatkowano ,78 zł 98,76% Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Szulborzu Wielkim na plan ,00 zł wydatkowano ,15 zł 81,86%. Inwestycja zostanie dokończona w roku następnym ze względu na rozwiązanie umowy z Wykonawcą. Zaplanowano dotację dla biblioteki gminnej w wysokości ,00 zł wykonano ,00 zł 100%. Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej projekt Dziecięca akademia przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych plan i wykonanie ,00 zł w tym: - składka na ubezpieczenie społeczne na plan i wykonanie 1.201,27 zł - składka na fundusz pracy na plan i wykonanie 172,19 zł - wynagrodzenia bezosobowe na plan i wykonanie 7.026,54 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan i wykonanie 3.230,00 zł PRZYCHODY Gmina zrealizowała przychody pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie ,32 zł. ROZCHODY Rozchody gminy w kwocie ,00 zł zostały przeznaczone na spłatę kolejnej raty pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.
13 13 Dług gminy na koniec roku 2013 wyniósł ,00 złotych (zmniejszenie w ciągu roku o zł jest to spłata pożyczki WFOŚiGW w Warszawie). Gmina za 2013 rok osiągnęła nadwyżkę budżetu w wysokości ,82 złotych. Realizacja programów wieloletnich: 1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2. plan na lata ,00 zł - (w 2013 roku na plan 1.500,00 zł wykonania nie było). 3. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa plan na lata ,00 zł (wykonanie w 2013 roku 3.505,81 zł na plan 6.800,00 zł). 4. Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Szulborzu Wielkim plan na lata ,00 zł, wykonanie w 2013 roku ,15 zł (ze względu na rozwiązanie umowy z Wykonawcą i potrzebę wyłonienia nowego Wykonawcy inwestycja zostanie dokończona w 2014 roku).
ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.
Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 25/12
ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 32/14
ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12
Bardziej szczegółowoBiałystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku
Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki
Bardziej szczegółowoPlanowane wydatki budżetu na 2011 rok
Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.
ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.
ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014
ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Bardziej szczegółowoDOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok
Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku
Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.
ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku
Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku
Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV//0 z dnia stycznia 0 roku związane zadania 0 na art. ust. pkt i 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa
Bardziej szczegółowoS P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK
S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.
ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu
Bardziej szczegółowoS P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K
S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE
Bardziej szczegółowoWykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.
Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku
Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
Bardziej szczegółowoz tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych
PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z
Bardziej szczegółowoPLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz
Bardziej szczegółowoWarszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 ZARZĄDZENIE Nr 81/2012 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,
Bardziej szczegółowoWarszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Bardziej szczegółowo010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00
Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów
Bardziej szczegółowoINFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K
INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:
Bardziej szczegółowoWarszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r
Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku
Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r.
UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8
Bardziej szczegółowoPLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.
ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Bardziej szczegółowoZałączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.
Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik
Bardziej szczegółowoRóżne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%
Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010
Bardziej szczegółowoBudżet - wydatki na 2015 rok
Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki
Bardziej szczegółowoWarszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Bardziej szczegółowoWydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.
Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa
Bardziej szczegółowoSzczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku
Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
Bardziej szczegółowoWykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.
ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.
ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU
ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Bardziej szczegółowo2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe
2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.
Bardziej szczegółowoŹródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 203 815,47 201 200,88 01030 Izby Rolnicze 1000 9 768,93 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych
Bardziej szczegółowoPlan wydatków budżetowych na 2016 rok
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr 2 - Wydatki
Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok
Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia
Bardziej szczegółowoBiałystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 2147 ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania
Bardziej szczegółowoTabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017
Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014
SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
Bardziej szczegółowoS P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K
S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2013 roku, informacji o przebiegu wykonania planów
Bardziej szczegółowoWykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.
Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.
ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku
Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
Bardziej szczegółowoWrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
Bardziej szczegółowo0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy
Bardziej szczegółowoDział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura
Bardziej szczegółowoDZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r.
ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu
Bardziej szczegółowoDział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00
Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia
Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo
Bardziej szczegółowoPLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok
Zarządzenie Nr 0050.439.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Bardziej szczegółowoWydatki budżetu na 2018 rok
Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035
Bardziej szczegółowoPlan wydatków na 2018 rok
Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Bardziej szczegółowoWykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14
Bardziej szczegółowo