ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ na 2014 r.
|
|
- Amelia Tomczak
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Załącznik nr 1 Nazwa instytucji: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiebiorczości w Lublinie Okres obowiązywania: r r. ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ na 2014 r. pieczęć instytucji 9.1. Projekt nr 1 Wsparcie wdrażania RPO WL - Zatrudnienie personelu - RPLU L01/ ,00 Nr - format cyfrowy XXX (dot. DRPO) format - LXX (dot. LAWP), format - FXX (dot. DF), rok - format dwucyfrowy 1) Zadanie - Zatrudnienie personelu zaangażowanego w realizację RPO, dokończenie realizacji ZPORR do końca 2008 r. oraz zaangażowanego w przygotowanie kolejnego programu na nowy okres programowania. Podnoszenie motywacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO i przygotowanie kolejnego programu. - podać ogólny opis zadania wraz z odpowiednimi kwotami, wynagrodzenia - kalkulacja wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1) Zadanie polega na sfinansowaniu kosztu płac pracowników zaangażowanych w realizację RPO, w tym nabór, selekcję, ocenę i wybór, monitorowanie, kontrolę, audyt projektów i programu, obsługę finansową programu, obsługę kadrowopłacową; pracowników zajmujących się informacją i promocją programu. Założono średni pełny koszt osobowy na poziomie 4 500,00 zł. Przewidziano również koszt nagród uznaniowych dla pracowników. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans. 2) Obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane od wynagrodzenia pracownika zaangażowanego w realizację RPO. 3) Obowiązkowa składka na Fundusz Pracy płacona przez pracodawcę. 4) Koszt dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw."trzynastki" dla pracowników zatrudnionych i uprawnionych w 2013 r. (tj. 90 osób). P: Liczba etatów współfinansowanych z pomocy technicznej - 90 sztuk, , , , ,19 Razem , , , , ,00
2 9.1. Projekt nr 2 Wsparcie wdrażania RPO - RPLU L02/ ,00 1) Zadanie - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu zaangażowanego w realizację RPO na poziomie Instytucji Zarządzającej oraz innych instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, jak również personelu zaangażowanego w dokończenie realizacji ZPORR do końca 2008 r. i przygotowanie kolejnego programu Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej P:Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów treningów, seminariów, wizyt studyjnych oraz innych form kształcenia, w których wzięli udział W ramach zadania planowana jest : organizacja pracownicy instytucji szkoleń/warsztatów dla pracowników zaangażowanych we objętych wsparciem PT wdrażanie I i II Osi Priorytetowej RPO WL (koszty RPO - 25 sztuk. m.in. szkoleń otwartych, zamkniętych oraz wewnętrznych - ok. R; Liczba ,00 zł, podróży służbowych krajowych - ok ,00 zł przeszkolonego. Udział pracowników w studiach podyplomowych - ok personelu zł. Uczestnictwo pracowników w kursach językowych - ok. 20 zaangażowanego we 000,00 zł. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów wdrażanie RPO dla asesorów niezbędnych do wydawania opinii, a co za tym osób; P:Odsetek idzie do prawidłowej oceny merytorycznej wniosków składanych pracowników, którzy w ramach RPO (m.in. koszty: cateringu, przygotowania i uczestniczyli w powielania materiałów na potrzeby szkoleń, itp.) - ok. 200 zł. przynajmniej jednej Wydatki ponoszone zgodnie z prawem zamówień publicznych. formie doskonalenia zawodowego w ciągu roku w stosunku do ogólnej liczby pracowników objętych działaniem PT RPO - 100% , , , , , , , ,00 Strona 2 z 10
3 2) Zadanie - Organizacja i obsługa procesu naboru, selekcji, oceny i wyboru projektów Wynagrodzenia bezosobowe obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zadanie obejmuje: 1) Wynagrodzenia bezosobowe płatne asesorom przewidywana ilość wydanych opinii 33 (210zł za opinię), 2) koszty publikacji ogłoszeń o naborze wniosków i asesorów ,00zł. 3) Koszty ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do prawidłowej oceny projektów oraz dla potrzeb prawidłowej oceny realizacji projektów (mogą dotyczyć np. kosztorysów budowlanych, wyceny towarów i usług, źródeł odnawialnych, turystyki i ochrony środowiska niezbędnych do prawidłowej oceny wniosków o płatność.) ,00zł. Wydatki ponoszone zgodnie z Prawem zamówień publicznych P:Liczba posiedzeń KOP - 5 sztuk,liczba zleconych ekspertyz, analiz -4 sztuki, R: Liczba ocenionych projektów-100 sztuk 7 000, , ,00 0,00 210, , , ,00 3) Zadanie - Wsparcie procesu kontroli realizacji projektów Wynagrodzenia bezosobowe zdrowotnych obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wyjazdy służbowe w celu przeprowadzenia kontroli, przewidywana ilość delegacji - 500,ekspertyzy,analizy i opinie niezbędne dla potrzeb procesu kontroli,zakup badań sanitarnoepidemiologicznych, wypłata ekwiwalentu za pranie oraz odzież ochronną. Wydatki ponoszone zgodnie z Prawem zamówień publicznych. P:Liczba przeprowadzonych kontroli projektów sztuk, liczba zleconych ekspertyz, analiz -3 sztuki 8 000,00 800, , , , , , , , ,00 Strona 3 z 10
4 6) Zadanie - Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, sprzętu biurowego oraz wyposażenia i materiałów biurowych na potrzeby realizacji RPO oraz przygotowania kolejnego programu Zakup materiałów i wyposażenia P: Liczba zakupionych 1) Zakup mebli biurowych, materiałów biurowych (ok urządzeń zł), sprzętów i urządzeń, 5 komputerów informatycznych i przenośnych/stacjonarnych z oprogramowaniem za kwotę ok. telekomunikacyjnych zł. Monitory komputerowe 30 szt. - ok zł, 40 sztuk. Liczba drukarki 5 szt. za kwotę ok Zakup papieru xero, rolek zakupionego sprzętu papierowych do drukowania ok zł., Zakup tonerów komputerowego - 5 czarnych i kolorowych do drukarek i kserokopiarek przewidziany sztuk. Liczba jest na kwotę ok zł. Akcesoria komputerowe oraz zakupionych aktualizacja oprogramowania do obsługi prawnej, program urządzeń i kadrowo-płacowy, program finansowo-księgowy ok zł. przedmiotów i inne. Wydatki ponoszone zgodnie z Prawem zamówień wyposażenia biurowego publicznych sztuk , , , , , ,00 Strona 4 z 10
5 7) Zadanie- Pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem właściwych warunków technicznych niezbędnych do realizacji RPO i przygotowania kolejnego programu Zakup energii , remontowych Zakup materiałów i wyposażenia dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Przewidywane koszty związane z zapewnieniem właściwych warunków technicznych obejmują: 1) koszt prądu (miesięcznie ok ,00 zł). 2) wydatki na drobne remonty planowane wydatki wynikające z zaistnienia usterek technicznych oraz okresowych serwisów urządzeń i inne zł. 3) usługi: sprzątania ok zł; ochrona pomieszczeń i wyposażenia zakupionego ze środków pomocy technicznej, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem systemu alarmowego, w tym konfiguracja systemu, przeglądy okresowe ok zł; konwój wartości pieniężnych, który wynika z Instrukcji Wykonawczej, do podpisanej umowy wnoszone są zabezpieczenia w formie weksli, a następnie przewożone do skrytki bankowej ok zł; opłata eksploatacyjna lokalu oraz pomieszczenia archiwalnego ok zł miesięcznie; wynajem i koszty eksploatacyjne związane z wynajmem samochodu służbowego (osobowego) - opłata miesięczna ok zł brutto; oraz inne koszty ok zł 4) Koszt utrzymania samochodu służbowego (osobowego) ok zł 5) usługa dostępu do Internetu ok zł. 6) abonament za telefony komórkowe zł. 7) telefonia stacjonarna - pula 100 numerów, 30 linii zł. 8) opłaty czynszowe za 3 piętra w budynku wolnostojącym o powierzchni 1310,5 m² wynoszące w sumie miesięcznie ok zł. Przewidywane wydatki są niezbędne dla realizacji zadań statutowych LAWP. Wydatki ponoszone zgodnie z Prawem zamówień publicznych. P:Zapewniona powierzchnia biurowa ,5 m² , , , , , , Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe , , , , , ,00 Strona 5 z 10
6 8) Zadanie- Pokrycie kosztów związanych z archiwizacją dokumentacji dotyczącej realizacji RPO (zapewnienia powierzchni archiwalnej i właściwej obsługi) Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Zakup regałów przesuwnych archiwalnych. Ryczałt za używanie oraz pranie odzieży pracownika archiwum. Przewidywane wydatki niezbędne są do realizacji zadań statutowych LAWP. Wydatki ponoszone zgodnie z Prawem zamówień publicznych P:Liczba zakupionych urządzeń i przedmiotów wyposażenia biurowego - 5 sztuk ,00 400,00 0, ,00 0, , ,00 9) Zadanie - Pokrycie kosztów krajowych i zagranicznych delegacji służbowych, służących prawidłowemu przygotowaniu i wdrażaniu RPO oraz przygotowaniu kolejnego programu Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Koszty delegacji służbowych, służące prawidłowemu przygotowaniu i wdrażaniu RPO WL oraz kolejnego programu P:Liczba delegacji krajowych, zagranicznych - 10 sztuk; liczba osób biorących udział w podróżach służbowych niezbędnych do prawidłowej realizacji RPO - 8 osób 3 000, ,00 732, ,00 756, , ,00 Strona 6 z 10
7 12) Zadanie - Pokrycie innych kosztów niezbędnych do prawidłowego zarządzania i wdrażania RPO oraz przygotowania kolejnego programu Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Zadanie obejmuje: 1) umowy zlecenia i o dzieło zawarte na obsługę prawną i inne (ok zł),2) koszty zakupu wody, artykułów spożywczych dla beneficjentów, artykułów spożywczych oraz środków niezbędnych dla prowadzenia sekretariatu (ok zł), zakup i prenumeratę literatury fachowej - książek, czasopism - (ok zł) 3) BIP (ok zł); wsparcie techniczne programów będących na wyposażeniu P:Liczba zawartych LAWP oraz koszty dojazdu wykonawców do serwisu (ok umów - 15 sztuk, liczba zł); usługi pocztowe (ok zł); czynsz za dystrybutor wody, zawartych transakcji - koszty serwisowania związane z sanityzacją urządzenia dla 100 sztuk. zachowania właściwości mikrobiologicznej (ok.900 zł); utylizacja zużytych tonerów i drukarek (ok.500 zł), 4) zakup wody dla pracowników wynikający z przepisów BHP (ok.3500 zł). 5) ubezpieczenie sprzętu komputerowego, oraz różne opłaty i składki (ok zł) i inne wydatki. Przedstawione wydatki są niezbędne dla realizacji zadań statutowych LAWP. Wydatki ponoszone zgodnie z Prawem zamówień publicznych , , , , Różne opłaty i składki 6 000, , , , , ,00 Łączna kwota - Projekt nr , , , , ,00 Łączna kwota - Działanie , , , , ,00 Strona 7 z 10
8 9.2. Projekt nr 3 - Informacja i promocja RPO - RPLU L01/ ,00 1) Zadanie - Przygotowanie, wydruk i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych i promocyjnych na temat RPO WL na lata oraz nowego programu. Przygotowanie, materiałów informacyjnych i promocyjnych: planowane jest zlecenie usługi druku kalendarzy książkowych i ściennych na 2015 r. Wydatki w ramach zadania ponoszone będą zgodnie z Prawem zamówień publicznych. P:Liczba rodzajów wszystkich materiałów 2 - sztuki ,00 0,00 0, , , ,00 2) Zadanie - Przygotowanie i przeprowadzanie kampanii informacyjno-promocyjnej oraz innych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących RPO WL na lata oraz nowego programu. Koszty związane z przeprowadzeniem działania informacyjno - promocyjnego. Działanie to obejmie organizację II edycji Targów dla przedsiębiorczych - wynajęcie sali, aranżacja stoisk promocyjnych dla wystawców, zaproszenia na targi za pośrednictwem mediów: głównie internet (ok ,00 zł). Wydatki w ramach zadania ponoszone będą zgodnie z Prawem zamówień publicznych. P: Liczba kampanii informacyjno - promocyjnych - 1 sztuka ,00 0, ,00 0, , ,00 Strona 8 z 10
9 3) Zadanie - Modernizacja i administrowanie stronami i serwisami internetowymi dotyczącymi RPO WL na lata oraz nowego programu. utrzymania domeny internetowej, skrzynek . Wydatki w ramach zadania ponoszone będą zgodnie z Prawem zamówień publicznych. R:Liczba odwiedzin portalu lawp.eu sztuk 3 000,00 0, ,00 0,00 0, ,00 4) Zadanie - Organizacja i udział w konferencjach, seminariach, warsztatach i innych rodzajach spotkań dotyczących RPO WL na lata oraz nowego programu Podróże służbowe krajowe Koszty związane z przeprowadzeniem konferencji i innych spotkań na temat I i II Osi Priorytetowej P: Liczba Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata zorganizowanych Będą to spotkania na temat dobrych praktyk RPO konferencji, seminariów, WL oraz na temat nowego okresu programowania (ok ,00 warsztatów i innych każde spotkanie - łącznie ok ,00 zł), koszty udziału w rodzajów spotkań - 3 konferencjach, seminariach, warsztatach, imprezach sztuk promocyjnych (ok ,00 zł). Wydatki w ramach zadania ponoszone będą zgodnie z Prawem zamówień publicznych , ,00 303,00 0,00 500, , ,00 Strona 9 z 10
10 5) Zadanie - Organizacja i prowadzenie działań edukacyjnych dla beneficjentów na temat RPO WL na lata oraz nowego programu. Szkolenia, seminaria i konferencje dla beneficjentów I i II Osi Priorytetowej RPO WL Szkolenia dla beneficjentów dotyczyć będą zasad poprawnego wypełniania wniosku o płatność, kontroli i trwałości projektu (ok ,00 zł każde spotkanie, łącznie ,00 zł). Wydatki w ramach zadania ponoszone będą zgodnie z Prawem zamówień publicznych. P.Liczba zorganizowanych konferencji, seminariów, warsztatów i innych rodzajów spotkań -5 sztuk ,00 0, , , , , ,00 Łączne wydatki na Pomoc techniczną w 2014r. Łączna kwota - Działanie 9.1 Łączna kwota - Działanie 9.2 Rzazem : Razem, w tym: , , , , ,00 303, , , , , , , , , ,00 data:.. sporządził: (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, telefon, adres mailowy) zatwierdził: Strona 10 z 10
ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ na 2015 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/1454/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. Nazwa instytucji: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiebiorczości w Lublinie Okres obowiązywania: 01.01.2015r.
Bardziej szczegółowoROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 26/295/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8.04.2008r. ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008 Lp. Projekty Zakres działania Koszty rodzajowe
Bardziej szczegółowoRAZEM , ,00 - wynajem pomieszczeń - koszt wynajmu pomieszczeń ,00
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/317/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2009 roku ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2009 Lp. Projekty Zakres działania
Bardziej szczegółowoNr budynku Nr lokalu Lublin Wojciechowska
Zał. nr 9.1.1- Wzór Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WL Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WL (Wniosek o dofinansowanie projektów pomocy technicznej/decyzja o dofinansowanie projektów
Bardziej szczegółowoZapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Strona 1/9 INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Nazwa Departamentu UMWL Nazwa komórki przygotowującej zapotrzebowanie Osoba upoważniona do podpisywania zapotrzebowania Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 1 do Uchwały Nr 68/858/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2008 roku
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 68/858/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2008 roku ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008 Lp. Projekty Zakres działania
Bardziej szczegółowoIV kwartał 2007 rok. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. telefonii komórkowej. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
IV kwartał 2007 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ ŚLĄSKIE CENTRUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZA OKRES 01.01.2007 31.12.2007 WYDATKI NA PODSTAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Bardziej szczegółowoWYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r.
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. treść plan na 2007r. wykonanie I półrocze 2007r. 1 2 4 5 6 3118 Świadczenia społeczne 62.049 31.655,20 51 % 5:4 4010 Wynagrodzenia osobowe
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 4187/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku
Uchwała Nr 4187/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia Rocznego Planu Działań w ramach Priorytetu VII - Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 2080/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku
Uchwała Nr 2080/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany Rocznego Planu Działań w ramach Priorytetu VII - Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Bardziej szczegółowoUchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r.
Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2012
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku
Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok
Bardziej szczegółowoDZIAŁ 750 ROZDZIAŁ Ocena wykonania dochodów
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W uchwalonym w dniu 20 grudnia 2012 roku na sesji Sejmiku Województwa Śląskiego planie finansowym dla Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 953/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2015 roku
Uchwała Nr 953/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia Rocznego Planu Działań w ramach Priorytetu VII - Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego
Bardziej szczegółowoRejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1972 /375/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 28.10.2014 r. Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
Bardziej szczegółowoPLAN PO ZMIANACH ORAZ WYDATKI W ROKU 2006
PLAN PO ZMIANACH ORAZ WYDATKI W ROKU 2006 3020 PLAN 2006 r. Razem % Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 240,00 232,48 96,87 3020 środki z miasta 240,00 232,48 96,87 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Bardziej szczegółowoPrzyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat.
Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat Nazwa konta kosztów rodzajowych 400- Amortyzacja 401- Zużycie materiałów
Bardziej szczegółowoSprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku
Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W uchwalonym przez
Bardziej szczegółowoZakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 1 940,48
L.P. PARAGRAF SPRAWOZDANIE GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010 KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW I WYDATKÓW** I WYDATKÓW PLANOWANA W ROKU 2010 I WYDATKÓW WYKONANA DO 31.12.2010r.
Bardziej szczegółowo6.17 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2016.
851 85156 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 3 000 3 000 0 320 687 320 687 0 i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże
Bardziej szczegółowoSprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095
Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W przyjętej uchwale Sejmiku Województwa
Bardziej szczegółowoInformacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za I półrocze 2016 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko Nr X/18/2016 z dnia 21 lipca 2016 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego
Bardziej szczegółowo4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w
Bardziej szczegółowoUchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r.
Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2013
Bardziej szczegółowoPLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012
PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012 Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z 19.01.2012 roku Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Piasku Lp. ogółem wg 1. Kształcenie w zakresie podstawowym w SP Piasek 650 743
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA Nr 4198/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2013 r.
UCHWAŁA Nr 4198/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: dokonania zmiany w planie finansowym wydatków rachunku dochodów jednostek na 2013 rok, o których mowa w art.
Bardziej szczegółowoZasady kwalifikowania wydatków. Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu
Zasady kwalifikowania wydatków Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu Wykaz skrótów: LPI Lokalny Punkt Informacyjny NSS Narodowa Strategia Spójności UE Unia Europejska POPT Program Operacyjny Pomoc Techniczna
Bardziej szczegółowo85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,35
Załącznik nr 5 CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW 85154 PA 3020/G Wydatki osobowe nie zaliczone - 969,39 do wynagrodzeń W ramach wydatków na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano środki
Bardziej szczegółowoPLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012
Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część
Bardziej szczegółowoZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 5. ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty
Bardziej szczegółowoZMIANY W BUDŻECIE GMINY BORZĘCIN NA ROK 2009 DOKONUJE SIĘ ZMIAN W PLANACH DOCHODÓW W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:
Załącznik Nr 1 ZMIANY W BUDŻECIE GMINY BORZĘCIN NA ROK 2009 DOKONUJE SIĘ ZMIAN W PLANACH DOCHODÓW W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 175.682,00 zł. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 175.682,00
Bardziej szczegółowo6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.
851 85156 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 15 000 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 203 679 203 679 0 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 741 2 741
Bardziej szczegółowoŻagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o.
Priorytet VI. Pomoc techniczna PRIORYTETY LRPO Głównym celem Priorytetu Pomoc Techniczna jest wsparcie instytucji uczestniczących w procesie wykorzystania środków unijnych dostępnych dla województwa lubuskiego
Bardziej szczegółowo6.16 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2018.
6.16 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2018. treść plan na 2018 r. wykonanie 2018 r. 1 2 4 5 6 3020 % 5:4 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 15 669 15
Bardziej szczegółowo85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,22
Załącznik nr 10 CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW 1. WYDATKI BIEŻĄCE 1) Wydatki osobowe 85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe - 547.866,22 W ramach wydatków na wynagrodzenia osobowe wydatkowano środki
Bardziej szczegółowoPROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2015
851 Oświata i wychowanie 85195 2010 Pozostała działalność Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznuch z dnia 27 sierpnia 2004 r. art.7 ( tj. Dz.U. 2008 r. Nr 164 poz.1027
Bardziej szczegółowoDZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 120 000 75412 - Ochotnicze straże pożarne Wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości
Bardziej szczegółowoDEFINICJE WSKAŹNIKÓW DLA PRIORYTETU VII WRPO
DEFINICJE WSKAŹNIKÓW DLA PRIORYTETU VII WRPO WSKAŹNIKI PROGRAMOWE Wskaźniki produktu 1. Zatrudnieni przy przygotowaniu i wdrażaniu Programu, współfinansowani ze środków pomocy technicznej (osoby) osoby
Bardziej szczegółowoPlan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść
Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku 80101 Szkoły podstawowe 2 232 278,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia 102 055,00 dodatki
Bardziej szczegółowoPLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 -525 209,30
Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z 19.01.2012 roku PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 Nazwa jednostki Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni Lp. NAZWA ZADANIA ogółem wg wraz z pochodnymi W TYM 1 Kształcenie
Bardziej szczegółowoUchwała Nr II/8/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi z dnia 29 stycznia 2015 roku
Uchwała Nr II/8/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi na 2015
Bardziej szczegółowoINFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R.
Dział 801 Rozdział 80102 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R. Symbol paragraf u Nazwa paragrafu Plan
Bardziej szczegółowoUzasadnienie. Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 2.132.498 zł w następujący sposób:
Uzasadnienie do zmian w dzielnicowym załączniku do budżetu m. st. Warszawy na 2007 r. Wydatki bieżące Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 122.400
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku
Zarządzenie Nr 220/07 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 27.XII. 2002 dotyczącego
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2015 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotlinie
Załącznik nr 2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2015 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotlinie B i b l i o t e k a P u b l i c z n a G m i n y K o t l i n u l. P o w s t a ń c ó w W l k
Bardziej szczegółowo6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015.
6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015. treść plan na 2015 r. wykonanie 2015 r. 1 2 4 5 6 3020 % 5:4 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 8 506 8 255,02
Bardziej szczegółowoZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R.
ZS-3010-6/08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R. I. Rozdział 80101 szkoły podstawowe A. Plan wydatków po zmianach na 2007 r. wynosi 845 241
Bardziej szczegółowoPlan po zmianach i wydatki narastająco od początku roku 2007 (na dzień r.) w Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach
Plan po zmianach i wydatki narastająco od początku roku 2007 (na dzień 31.12.2007 r.) w Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach PLAN 2007 r. Narastająco od początku roku % 3020 Wydatki
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA Nr 2557 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 października 2012 r.
UCHWAŁA Nr 2557 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 października 2012 r. w sprawie: dokonania zmiany w planie wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy
Bardziej szczegółowoKatalog wskaźników dla projektów pomocy technicznej realizowanych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Katalog wskaźników dla projektów pomocy technicznej realizowanych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 27-213 29 września 214 r. Zasady wprowadzania wskaźników do KSI (SIMIK 7-13)...3 Projekty PT POIiŚ
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku
Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrz Miasta Pieszycach z dnia 27.XII.2002 dotyczącego Zakładowego
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z wykonania budżetu (planu finansowego) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. za 2014 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu (planu finansowego) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej za 2014 r. Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu (planu finansowego) MZKZG zawiera: 1.
Bardziej szczegółowoUchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r.
Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2015
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku
Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2013 rok Na podstawie art.267
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku
Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2011 rok Na podstawie art.267 ust.1
Bardziej szczegółowoZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU ,82. Szkoła Podstawowa ,45
Załącznik nr 9 do informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Lipusz za I półrocze 2013 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU 2 027 935,82 Szkoła Podstawowa 1 094 140,45 - Wynagrodzenia osobowe 642 585,50 - Składki
Bardziej szczegółowoWykaz zadań ujętych w planie wydatków na 2011 rok Osiedla... - załącznik do uchwały Rady Osiedla nr...w sprawie przyjęcia/zmiany planu.
Lp. Zadanie Kwota 1 30/999 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 4110/510 Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń (15,19% z 4170/999) 3 4120/530 Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń (2,45%
Bardziej szczegółowoPowiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień r dysponuje kwotą środków w wysokości: zł z tego:
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2008 Nr 69, poz.415 z późn.zm), stosując ustawę
Bardziej szczegółowoPLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85156 - SKŁADKI NA UEZPIECZENIE ZDROWOTNE woj. śląskie MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W JAWORZU PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW UDŻETOWYCH NA ROK 211 wykonanie
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT NR 33 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013
KOMUNIKAT NR 33 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu
Bardziej szczegółowoPowiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień r. dysponuje kwotą środków w wysokości: zł z tego:
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2008 Nr 69, poz.415 z późn.zm), stosując ustawę
Bardziej szczegółowoPLAN FINANSOWO-RZECZOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK
PLAN FINANSOWO-RZECZOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK OŚRODEK SPORTU I REKREACJI (nazwa dysponenta budżetu) AL. CHOPINA 8, 87-800 WŁOCŁAWEK A - DOCHODY w złotych Kategoria zadania (, BP,
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku
Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2010 rok Na podstawie art.267
Bardziej szczegółowoSprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2016 roku
1 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2016 roku I Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane wydatki 3.103.942,00 Wykonanie 2.875.618,28
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 dnia Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
Bardziej szczegółowo5.8 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY W 2004 roku
5.8 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY W 2004 roku treść Wykonanie 2003 r. plan na 2004r. wykonanie 2004 r. 1 2 3 4 5 6 7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Bardziej szczegółowo6.1 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY
6.1 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w projekcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na
Bardziej szczegółowoPowiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 30.04.2011r dysponuje kwotą środków w wysokości: 9 013 040 zł z tego:
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2008 Nr 69, poz.415 z późn.zm), stosując ustawę
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ. z dnia 19 sierpnia 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu
Bardziej szczegółowoCzarnków, marzec 2011 rok
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FIINANSOWE Z BUDŻETU,, PROJEKTÓW EFS PO KL II FUNDUSZU PRACY Czarnków, marzec 2011 rok 1 Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie
Bardziej szczegółowoZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 55 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 1 września 2014 r. 5. ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty
Bardziej szczegółowoInformacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku.
Dobrzyca, dnia 15.09.2008r. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku. Przedstawia się Radzie Gminy w Dobrzycy informacje o przebiegu
Bardziej szczegółowo6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r.
6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r. treść plan na 2005r. wykonanie 2005 r. 1 2 4 5 6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4018 Wynagrodzenie osobowe koordynatora EFS
Bardziej szczegółowoSprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2013 roku
1 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2013 roku I Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane wydatki 2.589,160,99 Wykonanie 2.270.402,43
Bardziej szczegółowo2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA Nr 3048/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2016 r.
UCHWAŁA Nr 3048/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek na 2016 rok, o których mowa
Bardziej szczegółowo6.4 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2006 r.
6.4 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2006 r. treść plan na 2006r. wykonanie 2006r. 1 2 4 5 6 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Bardziej szczegółowoV. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z UWZGLĘDNIENIEM ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.
V. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z UWZGLĘDNIENIEM ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ. Rozdział 85195 Pozostała działalność Plan: 4 135,00 zł Wykonanie: 4
Bardziej szczegółowoINFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA III KWARTAŁY 2012 ROK
INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA III KWARTAŁY 2012 ROK Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie jest samorządową instytucją kultury
Bardziej szczegółowoPLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY
PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY Zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w projekcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2007
Bardziej szczegółowoWydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/21/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu
Bardziej szczegółowoPLAN FINANSOWY ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU NA 2015 ROK
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2015 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 20 stycznia 2015 r. PLAN FINANSOWY ZWIĄZKU GMIN
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 1805/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 kwietnia 2012 r.
Uchwała Nr 1805/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr 1495/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie: uchwalenia
Bardziej szczegółowoPriorytet X. Pomoc techniczna
Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.
Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku
Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznej za 2014 rok Miejskiej Biblioteki Na podstawie art.267
Bardziej szczegółowoMuszyna, dnia 06 lutego 2014 r. BPMiGUM-032-1/14. Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Muszyna, dnia 06 lutego 2014 r. BPMiGUM-032-1/14 Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przedkłada w załączeniu Sprawozdanie z wykonania budżetu
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r.
ZARZĄD POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka \0 e'~-.j'j :'~~,
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr l do Uchwały Nr 1X105/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 17 sierpnia 2011
Załącznik Nr l do Uchwały Nr 1X105/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 17 sierpnia 2011 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
Bardziej szczegółowoPLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 87/2011 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część informacyjna
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z realizacji budŝetu. za rok..
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 stycznia 2013r... (miejscowość, dnia) Numer pisma Burmistrz Bornego Sulinowa Sprawozdanie z realizacji budŝetu. (nazwa jednostki
Bardziej szczegółowo6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY
6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2438/2008 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia układu wykonawczego do budżetu miasta stołecznego
Bardziej szczegółowoLIBIĄSKIEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015
Załącznik do Zarządzenia 7/2015 Dyrektora Libiąskiego Centrum Kultury z 02.02.2015r. PLAN FINANSOWY LIBIĄSKIEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109
Bardziej szczegółowo(Wniosek o dofinansowanie projektów pomocy technicznej/decyzja o dofinansowanie projektów pomocy technicznej)
Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WL (Wniosek o dofinansowanie projektów pomocy technicznej/decyzja o dofinansowanie projektów pomocy technicznej) INFORMACJE O BENEFICJENCIE Nazwa beneficjenta
Bardziej szczegółowoZadanie/kwota ryczałtowa Przykładowe nazwy produktów w ramach działań (cz. V.3 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU)
Załącznik nr 11 - Przykładowe wskaźniki specyficzne dla projektu na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji (cz. VI Wskaźniki) wraz z przykładowymi produktami w ramach zadań (cz. V. Harmonogram realizacji
Bardziej szczegółowoZ A R Z Ą D Z E N I E NR 225 / 09 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 30 września 2009 roku
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 225 / 09 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Bardziej szczegółowoDZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki miejskie 4 600 000 Rozdział 85305 - Żłobki Wydatki jednostki budżetowej "Żłobki Miejskie". Na rok 2004 zakłada się utrzymanie 600 miejsc
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR 8/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI z dnia 19 sierpnia 2013 r.
UCHWAŁA NR 8/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Męcince za rok Dotacja z budżetu Gminy: 221.
U»» Stefest iwy^-m " id-39v077s0o NIP 695-14-47-790 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Męcince za rok 2013. PRZYCHODY: PLAN: WYKONANIE: 1.Dotacja z budżetu Gminy:
Bardziej szczegółowoWydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/893/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2006 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
Bardziej szczegółowo